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信息部规章制度

信息部规章制度

【篇一:信息部管理规章制度】

集团it管理规章制度

为了规范集团it(信息技术)各项工作,提高it系统的可靠性,提

高it总体服务水平,并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性,特制定统一的it规范及标准,包括建立统一的设备管理规范,统一

的it网络及安全标准,统一的系统管理及维护流程等。集团it部在

与各公司讨论的基础上,结合各公司的情况,统一制定了以下集团it 管理规章制度,请各公司参照执行。由于集团各公司实际情况较复杂,我们本次编写的规章制度覆盖面有限,存在不当之处请各公司

指正,我们将随着集团it系统不断发展,进一步修改完善集团it的

各项制度。

一、集团电脑设备管理规范

1、设备管理工作范围集团相关电脑等it设备均为集团资产。所有设备的维护、管理及设备规格的审核由各公司it部相关人员负责.各公

司it部门需设立it管理员,负责电脑等it设备的管理工作。对于本

公司的所有电脑等it设备必须列管(分类编号),并由财物部门提

供固定资产编号,在显著位置粘贴固定资产编号标签。如有人员因

为在集团内部调动工作,应首先归还原公司的所有it资产后再向新公

司申请。

2、设备采购规格为了保障集团各项系统在硬件平台上的正常运行,便于统一设备维护工作,降低总体费用。集团内部应统一设备使用

规格。各公司采购相关设备需经集团it部统一审核。

3、非公司资产电脑管理办法原则上非公司电脑等it设备不得接入

公司网络

a.公司员工之个人私有电脑(非公司资产)如有特殊原因,必须经使用

部门提出申请,由公司最高主管(如公司总经理,主管副总)同意后,由it部门工程师检查系统安全性后并统一安装集团防毒和补丁

升级等系统安全程序方可加入公司网络。该电脑由it统一编号记录

在案,以便适时检查更新系统安全程序。

b、集团内其他友厂员工因公出差需加入当地网络,需经相关接待

部门人员确认,并由it部工程师检查系统安全性后,加入当地网络。

c、外来供应商的电脑不能擅自加入公司的内部网络。如有特殊需

求需要使用internet等,必须由相关接洽部门最高主管确认后,才可

接入与公司内网关键数据隔离的独立网段。在硬件条件允许的情况下,集团it部将逐步在各公司实施802.1x安全认证,采用技术手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。同时要求各公司新购网络设备符合802.1x的标准。在各公司实施802.1x条件未成熟的情况下,可先使用电脑mac地址绑定等相关技术手段,防止外来电脑随意接入。

4、软件许可证的管理

a、集团所有电脑安装的软件必须为正版软件。

b、集团常用标准软件(微软的各类软件等)许可证之采购由集团it 部根据各地的需求申请统一进行。非标准软件许可证之采购由各公司提出申请,经集团it部审核后由当地自行采

购。如集团公司正式成立,集团内各公司应统一使用集团名称采购相关许可授权,以便于集团内各公司灵活调配。

c、各公司由专人负责本公司许可证的管理,统计本公司许可证数量和使用情况。定期将信息汇至集团it部。暂时不使用的许可证可提交集团it部,由it部协调分配,防止许可证的闲置。如发现用户非法使用未经授权的软件,需予以删除,如用户因工作原因确实需要使用该软件,请立即与集团it部进行联系,集团it部将协调集团资源,在一周内提出解决建议。

5、设备损坏与赔偿

用户领用电脑等it设备后,需对所领用的设备资产负责。平时要爱护设备并严格按公司要求合理使用,尽量延长设备使用寿命。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等,需要按以下流程执行赔偿:

a、设备遗失

由当地公安部门或人事部出具设备遗失证明后,经用户部门主管确认,由财务部按遗失当日为止,按照设备折旧年限计算残值,由用户本人作价赔偿。

b.设备损坏

用户正常使用的情况下发生设备损坏,且产生维修费用,由公司承担。如因蓄意或不正规使用造成损坏,所有费用均应由用户本人承担。

6、设备报废由各公司it管理员根据设备使用现状和使用年限提出报废申请,根据相应的核决权限,提交各公司财务部门和总经理核准后,由相关部门办理资产注销手续。

设备出现以下情况可以申请报废:

a、设备超过保修期,且维修费用超过其残值的50%。

b、维修后半年内超过两次以上维修的,且单次维修费用超过其残值20%的。

c、因配件停产原因,无法维修,且无法用其他配件取代。

d、因特别作业需求此设备已无法满足该作业,且此设备无法升级又不能满足任何其他作业所需的。

e、使用超过五年以上的,且无法满足当前作业需求。

二、集团电脑用户使用规范

1、公司电脑的使用权限分类

为了提高系统的安全性和稳定性,保证集团内部业务的畅通运作。集团对电脑及it资源的使用有一定的限制。对属公司资产之电脑使用权限作以下分类:

a、权限严格管制类

为了保障系统安全,公司对一般用户的电脑权限将进行严格管控,在此权限下,用户无法自行安装任何软件或修改任何系统配置,仅能使用与工作相关之应用程序。

b、非权限严格管制类

部分用户因工作特殊需要,需提升本机权限,以便可以自行进行软件安装等操作,由本人提出申请,经部门主管同意,并经各公司总经理核准后,可适当放宽用户对本机的权限。建议用于工作的私人笔记本电脑可以归入该类管理。

2、用户电脑使用规范

a、用户必须在遵守国家法律,遵守集团规章制度的前提下使用各公司it部门提供的各项信息系统,并对自己的所有行为承担法律责任。

b、公司所有电脑等it设备仅用于与工作相关的应用。仅有权访问经过授权的相应系统。不得用于与工作无关的各项使用。

c、为了保证集团网络安全,所有要访问公司或集团网络资源的电脑,必须使用自己的域用户帐户登陆集团网络域,以便进行补丁及病毒库升级等工作。每个登录名必须设置口令、并定期修改。用户口令至少每半年修改一次,密码长度必须6位以上,必须与前1次密码不同。it部将利用技术手段逐步对所有系统的密码强制实行以上策略。

e、用户使用internet时,在工作时间内不得下载与工作无关的资料,如有上述情况发生,it将立即停止其网络访问的权限,并知会相

关部门主管。

f、集团提供的邮件系统。用户需合理使用,不得利用邮件系统传送与工作无关的内容,同时控制邮件大小,原则上单个邮件的大小限

制在10m以内。

g、集团所有的信息资料包括用户本机的工作文档都属于公司所有,所有用户必须按照公司现有的安全和保密政策来保护以上资料,未

经允许任何人不得私自复制、传播任何机密资料。

h、用户需对个人电脑上所存储的文件负责。个人电脑中的公司重要文件及资料,平日必需存入公司/集团之资料库或文件系统,以保护

公司资料之完整性及安全性。以预防个人操作不慎及遭病毒破坏、

或离职人员恶意破坏等导致资料遗失或泄密所造成公司重大损失。

笔记本电脑用户需特别加强设备的物理保护,防止因电脑失窃造成

数据损失。

i、公司如果发现员工利用网络恶意散布病毒,群发垃圾邮件、窃取

公司重要文件等危害公司信息安全、损害公司利益的行为将提交人

事行政部,按相关规定处罚。

三、集团网络标准规范

1、集团网络管理体系

集团网络骨干架构的规划由集团it部统一进行,各公司it相关人员

必须根据集团it部制定的网络标准架构进行网络的配置和建设。所

有网络设备均由所属单位的网络管理人员操作,其他人员不得随意

进行操作,或更改设备的物理联接方式。

2、集团网络拓扑结构

a、集团的网络将根据应用的重要性采用相应的分级结构,所有各

公司的网络必须能够访问中心网络,以保障各项应用的正常运行。

b、集团ip地址规划集团总部内部ip地址段为172.16.0.0/16,韩

通船舶为172.17.0.0/16,新韩通船舶为172.18.0.0/16,文景为

172.19.0.0/16,中冶为172.20.0.0/16,海洋水建为172.21.0.0/16。

各公司目前采用ip地址段不符合统一规划的,由集团it部与各公司

it管理员逐步实施改进。

c、dhcp 启用为了方便集团内部出差员工的使用,各公司应在部分

或全部办公区域对客户端用户启用dhcp。以避免用户重新更改网络

设置之麻烦。并根据本规章之非公司资产电脑管理办法来协助外来

用户访问相应资源。

d、vlan启用为了提高系统安全性,防止网络风暴对系统的影响,各

公司it管理员需根据本公司应用情况,在本地网络内划分vlan。

3、各公司internet 接入架构各公司需加强internet网络出入口管理,各公司的internet接入方案必须遵循以下原则,并经集团it部

审批后方可实施。在未采取安全措施的情况下,禁止内部网直接连

接internet,必须有防火墙或代理服务器等才可连接外部网络。如有专线与总部连接的公司可以通过dmz(隔离区)与集团总部相连,

以保证内部网络的独立安全。

4、微软active directory目录架构4/5集团采用基于微软active directory(简称)作为集团的目录服务,集团各公司的ad根域需统一为集团域。ad集中控制用户登录,身份验证以及目录对象的访问

控制。通过单点网络登录,管理员可以管理分散在网络各处的目录

数据和组织单位,经过授权的网络用户可以访问网络任意位置的授

权资源。通过基于组策略的管理则简化网络管理,提高了对于复杂

网络的管理简便性。

四、集团系统日常维护规范

1、日常维护工作范围a、日常维护工作指对公司现有it基础系统

的运行维护,以保障用户所使用的基本系统及上层应用正常运作的

基础工作,是各项系统正常运行的前提。各地it管理人员负责日常

维护工作,做好系统日常维护记录。it管理员每天必须检查以下各项系统之运行状态,如有异常需及时处理。基于windows server的网络基础架构,包括ad服务器,dhcp ,dns或其他internet代理系统。各公司内部数据库及应用系统。防病毒,补丁升级等安全支持系统。所有it管理人员负责的主机、网络设备及设备运行环境的日常检查。所有系统及数据的日常备份和系统故障恢复。

2、病毒日常防范工作各公司it管理员必须保证公司内所有电脑都安装客户端防病毒软件,并保证病毒库及时得到更新。集团根据各厂

现有情况,建议用户端采用360的防毒解决方案(包括安全卫士和

杀毒软件按)。

3、病毒应急处理流程各地应建立病毒应急处理机制,管理人员发

现当地病毒爆发时,应及时把已感染的电脑断网隔离,防止扩散到

其他网段和电脑,并把相关病毒信息及时告知集团it部,便于集团it 部和其他公司协同制订紧急处理措施。

4、系统补丁更新工作由于操作系统和应用程序软件存在一些安全

漏洞,各公司必须及时安装补丁程序以消除这些安全隐患。为了加

强系统补丁管理,建议各公司利用360安全卫士的修复漏洞功能和

软件管家—软件升级功能进行修复。

5、数据备份和恢复各公司it管理员需根据各类资料的重要性,相

应安排每天/每周/每月的备份计划。要求it管理员能够及时恢复文件

服务器及邮件等重要数据。如关键应用服务器发生故障,要求it管

理员在4小时内恢复系统的应用,并在8小时内恢复备份数据的使用。

五、集团it员工自律规范

1、集团信息系统中所有数据(包括用户本机数据)均属于公司所有。所有it员工必须按照公司现有的安全和保密政策来保护以上数据。发现任何违反本条例的行为立即提交人事行政部议处,并且公

司保留追究相关责任的权利。

2、it人员因工作关系可能接触到部分公司重要数据,未经相关人员之允许,任何人不得擅自查阅、复制或传播相关内容。严格禁止it

人员恶意毁坏、篡改资料。一经发现以上行为立即开除,并根据其

后果追究相关法律责任。

3、it人员应以公司利益为重,加强安全意识教育学习,切实做好各项相关系统的日常安全检查,发现漏洞立即汇报,并制定相应解决

方案。

4、用户之电脑数据备份等工作由用户自行负责,除非经过用户同意, 原则上it维护人员不可接触用户电脑上的任何数据文件。

5、严格限制服务器上数据的存取控制权限,所有权限变更需经相

关数据之拥有者(data owner)部门主管书面确认后方可执行。

6、为确认操作人员的身份,以便跟踪操作记录。所有系统管理员

必须使用本人帐户登陆系统。严格限制类似administrator、root 等级管理员帐户的使用。上述超级管理员帐户由it主管分配给1-2名

经授权的it人员,只有在个人帐户无法解决问题的情况下才可使用。每次使用超级管理员帐户时,需有明确记录,以利事后核查。

7、对于文件服务器,数据库等重要系统启动审核功能,记录任何

系统权限的变更及关键数据的读取情况。

【篇二:信息部岗位职责管理制度】

xxxx公司信息管理制度

第一节总则

第一条为加强信息管理,加快公司信息化建设步伐,提高信息资源

的运作成

效,结合公司具体情况,制定本制度。

第二条信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上,严

格执行保

密纪律,以提高企业效益和管理效率,服务于企业总体的经营管理

为宗旨。

位,准确快速。

第二节信息管理机构与相关人员

第四条公司信息管理由信息部统一管理。

第五条公司信息管理需配备信息管理人员,

信息管理人员主要职责如下:

1.整个公司的网络的搭建及对其运行的管理与维护

2.对于日常性及突发性问题做到及时处理,对不能解决的问题提出

解决方案,对于公司电脑每台造册登记

3.根据要求申请相关it设备

4.对于相关部门主管的合理化建议予以积极响应,同时协助完成相

关工作;对于其它员工的工作予以支持并提供帮助

5.对于使用的基本知识进行全员或局部培训,根据要求编写培训教

第六条各级领导必须切实保障信息管理人员依照本办法行使职权和

履行职责。

第七条信息管理人员在工作中,必须坚持原则,照章办事。对于违

反保密

制度和其他行政制度的事项,要及时向上级领导报告,接受指示后

执行具体处理。

第八条公司支持信息管理人员坚持原则,按信息制度办事。严禁任

何人对

敢于坚持原则的信息管理人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则

的信息管理人员予以表扬或奖励。

第三节门店信息管理

第九条设施设备管理:

1.各门店要爱护电脑设施设备,不得自行变动、修改或删除计算机

信息。所有计算机、服务器、网络通讯电缆等设备,不得随意拆装、移

动。

2.各门店要做好设施设备保管工作,设备本身及周围要保持整洁。

第十条收银机服务器数据管理:

1.对重要数据做好数据备份和病毒防护工作,防止数据遭到破坏。

2.门店电脑禁止浏览无关的网站,比如购物、看电影等。

3.未经允许不得对电脑进行其他无关软件的安装。

4.对非公开的数据及相关报表做好安全保密工作,并由相关人员负

责保管。

5.各门店按排班表上班,当天上班的员工有权保管好门店内的设施

设备。

第十一条门店日常电脑操作注意事项

1. 重要资料做好备份(网盘、u盘等)。

2. 桌面不要放重要文件,为了工作方便必须放,可以在除c盘之外

的其他盘新建一个文件夹在此放入文件,然后右键该文件选择发送

到桌面。桌面可以快速打开需要的文件。这样做的好处1可以使桌

面整洁,不至于乱糟糟的;2可以使系统盘减少碎片,提高系统运行

速度增强系统使用寿命。

3. 安装一个安全软件,安全软件不要太多,只要一个就可以,推荐

使用腾讯电脑管家、金山安全卫士。

4. 做好安全工作,给电脑一个密码,尤其是服务器,密码不能太简单。信息部会统一做好这个工作,门店不得自主修改。

5. 目前只允许运行工作有关的软件,业务软件以及直通车和qq(联系用)。

第四节设备购买维修及赔偿处罚

第十二条设备购买

1. 门店如有需求没有的设备应向信息部门申请,信息部门提交行政,批准后购买,随货发送。

2. 活动所需设备根据营运中心的需求采购。

第十三条设备维修

1. 正常使用中如发现设备出现故障或损坏各门店店长应第一时间向

信息部门反应。

2. 经鉴定是正常损坏会尽快配备相应的设施设备给门店,由配送中

随货发送。

岱山方向由于处理方法:先向信息部门汇报,能在当地解决的就在

当地解决,确实解决不了的,同信息部门根据实际情况处理。

3. 出现故障后,现场人员应根据事故排除原则和实践经验清查事故

因,如不能排除,则记下事故发生的时间与现象。

4. 信息管理部门相关人员应在24小时内到达现场查明原因,并尽

排除故障或启动备用机器,将损坏机器返回供应商维修。

5. 及时召开事故分析会,查找原因,吸取教训,提出防范措施,处

事故责任者,教育群众。

第十四条赔偿及处罚

1.因工作失误造成信息系统崩溃、数据严重遗失,给公司造成巨大

损失,应在2小时内汇报上级主管部门及信息部门,24小时内作出

书面汇报材料,并配合信息管理部门人员重新调试系统。

2. 因玩忽职守或故意造成硬件设备严重破坏,应及时通知信息部门

相关人员来现场勘察,不可私自随意拆卸设备,待查处事故原因后,由事故责任人做出书面汇报,并酌情处以经济赔偿。

3. 对故意严重泄露公司商业机密及重要数据者,并给公司造成重大

负面影响,按停职处理,直至解聘,追究其法律责任。

4.造成事故的部门或人员要根据情节轻重,予以行政或经济处罚。

5.一切不可抗拒因素(自然灾害等)导致的损失除外。

【篇三:信息部管理制度】

晶台光电信息部管理制度

总则

1.1 为推进公司信息化建设,规范和管理公司信息各种信息产品、信息资源的合理使用和投资,特制定本制度。

1.2 信息部管理范围包括总公司及分公司等。

1.3 信息部职责在于统筹规划、规范和管理信息产品的使用和投资,组织和负责信息工程的实施,制定、修订信息管理制度、规则和规定。

1.4贯彻执行公司信息部的制度、目标和相关规定。

1.5 信息部职责内容包括:信息产品、信息硬件/软件、信息工程、

监控系统、电话系统等。

1.6 本制度所指信息产品、信息硬件/软件包括计算机、外设及耗材

和网络设备硬件,各类系统及应用软件,各类电子数据和网络资源等。

2 硬件管理

2.1 信息产品硬件包括:

2.1.1 计算机硬件包括:网络服务器、主机、显示器、键盘、鼠标、

存储器、各种接口卡(如视频卡等)。

2.1.2 计算机外设包括:打印机、复印机、传真机、ups(不间断电源)、扫描仪、手写板、读卡器及其它外围部件在内的设备、备件

和耗材。

2.1.3 网络设备包括:光纤及其转发器、双胶线、交换机、三层交

换机、路由器、vpn、防火墙等。

2.2 信息产品硬件管理内容包括:

2.2.1 信息产品硬件的调配、维护、维修、协助报废和资料保管等工作。

2.2.2 信息产品硬件(固定资产、配件)登记。

2.3 部门使用计算机及外设的安装、领用和调配

2.3.1 计算机硬件的装机、测试和相关备份。

2.3.1.1 新购置的计算机硬件,在信息部或使用部门处开箱验机,确

保实物与配置清单相符;

2.3.1.2 信息部技术人员会同供应商对设备进行装机和测试;

2.3.1.3 信息部技术人员安装相关办公软件和完成基本配置,备份操

作系统及驱动程序;

2.3.1.4 交由使用部门相关人员使用。

2.3.2计算机硬件资料保管

2.3.2.1计算机硬件检验合格后,信息部技术人员应认真填写保修卡,按要求寄回厂家或归档;

2.3.2.2驱动程序、使用说明、合格证、用户手册、光盘等随机所有

文件和软件资料,由信息部按档案要求负责保管。

2.3.3计算机硬件验货

2.3.3.1购置的计算机硬件必须在信息部验货合格后方可入库

2.3.3.2使用部门填写领料单,部门经理审批,信息部核准后发出相

应的计算机硬件,并据此录入相关数据库;

2.3.3.3信息部填写信息产品备查账。

2.4计算机硬件升级和调配

2.4.1公司各部门计算机硬件不能满足工作需要时,由使用部门提出

书面升级、调换申请,信息部签署意见,总监审批,交由信息部协

同相关部门实施。

2.4.2计算机硬件的维护和保养。

2.4.2.1计算机硬件在使用过程中,应经常保持设备的清洁;

2.4.2.2计算机应配备ups(不间断稳压电源);

2.4.2.3非信息部相关人员不得打开计算机主机机箱和拆、换零配件,严禁带电插拔配件及外设,违者按公司相关处罚条例执行;

2.4.2.4计算机及主要外设保养周期定为每季一次。维护人员在保养

结束后,填写计算机保养记录单。

2.5 计算机硬件的维修

2.5.1计算机出现故障时,应及时通知信息部,信息部维修人员在接

到通知后,尽快到现场检查故障原因,进行故障鉴定并维修;信息

部无法维修的,经信息部负责人准允,联系相应供应商进行维修。

各分公司计算机出现故障,由网管按照上述程序办理,所属信息部

提供技术支持。

2.5.2计算机维修完毕后,信息部维修人员需填写维修记录单,经计

算机使用者签字确认,归档备案。

2.6计算机硬件的报废

2.6.1计算机硬件报废的条件:

2.6.1.1部件严重损坏,无升级或维修可能的;

2.6.1.2计算机过于陈旧,且已经无法正常办公的;

2.6.1.3维修费用超过或接近同等效能价值的设备。

2.6.2计算机的报废由使用部门提出申请,信息部鉴定,属固定资产的,由总监审批后按固定资产相关规定办理报废手续。

2.6.3已作报废处理的计算机或部件,由信息部解体,凡可用零配件

的要进行登记,另作备用,其它残体交于相关部门处理。

3 软件管理

3.1 信息产品软件包括:

3.1.1各类操作系统(如windows6、windows xp、windows

2003/2008等)。

3.1.2各类信息系统(如crm、k3-erp等)。

3.1.3各类应用软件(如excel、word、autocad等)。

3.1.4各类电子数据、网络软体(网站、网络广告)等。

3.2 信息产品软件管理内容包括:

3.2.1各类信息产品软件的安装、维护、规划、购置和开发等。

3.2.2主要的信息系统和网站建设及网络广告推广。

3.2.3各类信息产品软件的归档和保管。

3.3 各类信息产品软件的安装、维护和简易开发

3.3.1公司各部门工作有软件需求的(常用工具软件),提出书面或

口头申请,使用部门经理准许后,信息部方可安装。

3.3.2属于财务部门的软件系统不得随便在其它部门计算机里安装。

3.3.3计算机使用者或非信息部相关人员不得对计算机现有的应用软

件进行删除。

3.3.4信息部有责任对office等办公软件根据部门需求进行简单的二次开发,再交付相关部门使用。

3.4 信息产品软件的归档和保管

3.4.1对于部门级或公司级的软件,信息部在机房服务器中备份。

3.4.2对于部门级或公司级的软件原件,信息部移交档案室进行保管。

4 使用管理

4.1 信息产品的使用包括:

4.1.1硬件的使用,如计算机、交换机、打印机、传真机、复印机等

其它外设。

4.1.2软件的使用,如操作系统、信息系统、办公软件等。

4.1.3网络资源的使用,如局域网、因特网等。

4.2 信息产品的使用管理内容包括:

4.2.1计算机及外设基本操作规程和规定。

4.2.2信息系统等软件基本操作。

4.2.3局域网和因特网资源的合理使用。

4.2.4定期给公司计算机操作员开展培训业务等。

4.3 计算机及外设基本操作规程和规定

4.3.1计算机使用实行定人定机。

4.3.1.1各部门的计算机由使用部门确定定人定机的名单,报请信息

部备案;

4.3.1.2计算机使用者应充分利用计算机处理业务,不得在工作时间

内利用公司计算机玩游戏、登陆娱乐网站、听歌等与工作内容无关

的操作;

4.3.1.3变更计算机使用者或对计算机进行调配,应检查计算机原有

配件是否完整,文档资料应该进行移交,个人资料应予删除,信息

部据此更改备案。

4.3.2计算机正常工作时,下班后按正常顺序关闭主机、显示器及外设,禁止非法关机。

4.3.3禁止非信息部维修人员擅自安装、删除和随意更改计算机程序

和配置;禁止非本计算机使用者随意删除电子数据。

4.3.4禁止用软驱、光驱和其它移动存储器读取破坏计算机系统或网

络的数据。

4.3.5计算机操作人员应该避免计算机、打印机等疲劳使用,尽量降

低设备损耗。

4.4 主要信息系统的基本操作

4.4.1计算机操作人员必须熟练操作和掌握与自己业务密切联系的rtx、erp等系统模块。

4.4.2上班按时登录rtx/邮箱系统查看通知、部门信息等公众信息,

及时完成工作流程中的任务。

4.4.3公司信息交流通过rtx/邮件平台进行传递。

4.5 局域网和因特网的合理使用

4.5.1局域网使用基本要求:

4.5.1.1公司与所属分公司计算机利用rtx技术连在一个局域网内;

4.5.1.2网络上共享资料未经本人或上级领导同意,严禁擅自拷贝、

更改、删除;

4.5.1.3分公司、各部门充分利用rtx和网络进行资料传输和数据共享,协同工作;

4.5.1.4严禁对局域网内计算机进行攻击、破坏。

4.5.2因特网使用基本要求:

4.5.2.1如工作需要使用因特网的,需填写因特网开通申请单,并由

申请人和本部门领导签字后、报总监审批后信息部方可开通并备案;

4.5.2.2充分利用上网时间,查找与工作相关信息;

4.5.2.3禁止登录不健康网站、上网聊天、私接网络

4.5.2.4禁止下载未经信息部允许的软件、程序和娱乐内容;

4.6 信息部应定期开展培训

4.6.1信息部有编制计算机和网络使用简易教程的义务。

4.6.2信息部应定期对公司计算机操作员进行必要的培训。

4.6.3信息部应考核和培训计算机操作员对自己业务范围内信息系统

的应用。

5 机房管理

5.1 公司信息部机房禁随意出入

5.2 公司计算机机房管理内容包括

5.2.1公用服务器和公用网络设备的购置、维护、维修、升级、报废等。

5.2.2主要信息系统(rtx、erp等)的规划和建设。

5.3 公用信息产品硬件的管理

5.3.1公司服务器和公司网络设备入库与出库按计算机硬件入库与出

库程序办理。

5.3.2公用服务器、公用网络设备与线路的维护、维修和保养。

5.3.2.1定期对上述公用硬件进行维护、保养,保养周期为每季一次;

5.3.2.2需要维修的,交由信息部或相关职能人员鉴定并维修;信息

部无法维修的,由相关人员填写故障鉴定报告和维修方案建议,信

息部负责人批准,联系相应供应商进行维修;

5.3.2.3维修完毕后,须由信息部维修人员填写维修记录单,由信息

部负责人确认并归档备案。

5.4 公司主要信息系统规划和建设

5.4.1公司领导正确认识、积极参与和高度重视;

5.4.2信息部在整个信息工程实施过程中属于中心部门;

5.4.3实施前需了解、调查、熟悉、掌握公司各部门各环节工作流程

和具体要求,制定相应方案;

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