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经济活动分析报告模板

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经济活动分析报告模板

概述:XX年经济指标全面完成情况。(附表)

简述本年度公司经营情况。

XX年公司实现主营业务收入1995.51万元,完成年度预算的65%,较上年同期增长81.30%;实现净利润 17.02万元,每股收益0.004元,完成年度预算的*%,较上年同期增长 %;实现净资产收益率 %,完成年度预算的 %,较上年同期增长 %。(以下所有指标要求与预算和上年同期比较,未涉及的项目不作要求)

一、主要经济指标完成情况

1、公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较,完成公司全年预算数。如:XX年公司实现主营业务收入万元,完成全年预算 %,比去年同期增加万元,增长 %。

预算完成分析;销售增长分析;企业收入构成分析(主营业务收入和其它业务收入;现销收入和赊销收入;主营业务构成;地区收入构成);影响收入的价格因素与销售量因素分析;详细分析经营情况。

2、利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况,分析其变动影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因,分析各主要产品盈利能力。

预算完成分析;利润增长分析;利润构成分析(各项利润构成;主营业务利润构成(按产品);地区利润构成);各项利润分析(净利润、利润总额、营业利润、主营业务利润);会计调整因素影响。3、主营业务成本分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算数,进行分析说明其增减因素及影响程度,找出问题关键所在。

预算完成情况分析;主营业务成本降低额;主营业务成本降低率;各主要产品主营业务成本降低额和降低率,以及它们对全部产品主营业务成本降低率的影响;主要产品单位销售成本分析。

主营业务成本降低额=本年实际成本-按本年实际销售量计算的上年实际成本

主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本

4、期间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析,找出增加及节余的主客观影响因素。人力资源费、科研经费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算,如何控制,抓住重点和异常问题,重点分析。

二、公司财务状况分析

1、企业财务状况全面分析。资产总额、负债总额、所有者权益总额变动分析,说明原因。

2、资产分析。资产结构与变动分析(流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等占总资产的比重及其变动);资产结构优化分析;

3、流动资产分析。流动资产增减变动分析;流动资产结构及变动分析。

应收帐款分析。重点说明本年应收帐款变动原因及采取的措施;坏帐准备分析。存货分析。存货规模与变动情况分析;存货结构和变动情况分析;存货计价和计提存货跌价准备对利润的影响。

4、投资分析。长期投资分析;短期投资分析。

5、负债分析。负债结构变动及其对负债成本的影响分析;流动负债结构及变动分析;长期负债结构及变动趋势分析。

6、税金分析。已交税金;应交税金。

7、股东权益分析。所有者权益结构及变动分析;资产保值增值能力分析。

三、现金流量分析(重点分析)

1、现金流量总体分析。预算完成情况;与上年相比变动情况,分析原因;现金流量结构分析。

2、经营活动现金流量分析。与预算和上年相比,分析原因;结构及变动分析;当期销售回款、应收款清欠分析;分产品和地区回款分析;原材料采购付款率分析。

3、投资活动现金流量分析。投资收益、投资前景分析。

4、筹资活动现金流量分析。筹资方式、筹资结构、筹资成本是否合理,筹资能力分析。

四、盈利能力分析(重点分析)

通过盈利能力有关指标反映和衡量企业经营业绩,通过盈利能力分析发现经营管理中存在的问题。

1、主营业务利润率

主营业务利润率=(主营业务利润÷主营业务收入)×100%

2、销售净利率

销售净利率=(净利润÷销售收入)×100%

3、净资产收益率

净资产收益率=(净利润÷平均净资产)×100%

有条件可进行杜邦分析,深入分析盈利能力变化的原因,

净资产收益率=销售净利率×资产周转率×权益乘数

权益乘数=1÷(1-资产负债率)

4、总资产收益率

总资产收益率=(净利润÷平均总资产)×100%

5、销售现金比率

销售现金比率=(经营现金净流量÷销售收入)×100% 6、综合分析、评介,要求结合企业具体经营情况,具体分析。

五、偿债能力分析

1、流动比率

流动比率=流动资产÷流动负债

2、速动比率

速动比率=速动资产÷流动负债

3、资产负债率

资产负债率=负债总额÷资产总额

4、现金流动负债比

现金流动负债比 =经营现金净流量÷流动负债

项目部季度经济活动分析报告样本

项目部季度经济活动分 析报告样本 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

X X X项目季度经济活动分析报告 (讨论稿) (XXXX年XX度) 审批人: 审核人: 编制人: 编制单位:xxxx项目经理部 编制时间:XXXX年XX月XX日

目录一、合同工程履约情况分析 (一)项目工期目标 (二)质量目标实现情况 (三)履约中存在的主要问题 二、季度经营计划执行情况 (一)产值完成情况及其构成 (二)主要实物工程量完成情况三、合同管理情况 (一)变更索赔情况 (二)设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析 (一)经营情况分析 (二)盈亏分析 (三)潜在分析分析 五、工程分包管理情况说明 六、财务状况评价分析 (一)产值利润 (二)资产负责表 (三)建造合同执行情况 七、综合评价分析

XXX工程XX季度经济活动分析报告 工程项目简介情况及季度完成工程情况。 现根据项目部实际情况,将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析 (一)项目工期目标 1、XXXX年XXX度各项目完成情况 本年XX度节点工期目标 主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。 (1) (2) (3) …… 本年度节点目标实现情况 主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况 (1) (2) (3)

…… (二)质量目标实现情况 1.工程质量情况: 主要描述本季度项目工程质量情况,项目质量监督制度的执行情况,描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。收集汇总质量有关的数据等等。 2.工程安全情况 详细描述本季度内项目生产安全情况。项目部安全制度执行情况,项目安全生产检查监督情况,描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。收集汇总安全生产的有关数据等等。 3.工程环保水保情况 详细描述项目在环保方面的执行情况。 (三)履约中存在的主要问题 详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。 (1) (2) (3) ……等等 二、XXXX年XX度经营计划执行情 (一)产值完成情况及其构成 产值完成情况及其构成表 (二)主要实物工程量完成情况

经济活动分析报告(模版)

公司年季度经济活动分析报告 目录 第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 第二部分:本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分:重大事项说明 第四部分:存在的问题分析 第五部分:采取的措施和建议 第六部分:经营预测分析

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:万元 (调整金额情况说明:) 二、公司重点工作完成情况:(承包经营责任书列示内容:进度、完成情况) 三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因。 2.在全面反映公司总体财务状况的基础上,主要对公司经营管理中取得的成绩、存在的主要问题及原因进行说明。

第二部分:公司经营情况 单位:万元 一、主要经济指标完成情况 ⒈收入指标完成情况分析 截止月末,实现主营业务收入万元,完成年(季)度预算的 %,较上年同期增长(减少) %;实现净利润万元,完成年度预算的 %,较上年同期增长(减少) %。 ⑴公司各主要经营项目收入实现情况见下表: 预算完成分析说明:

⑵主营业务收入与上年同期分析: 与上年同期分析说明: ⑶收入增长(减少)分析:公司收入构成分析,主营业务构成分析,影响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷详细分析经营情况: ⒉利润指标完成情况分析 截止月末,公司累计实现利润总额万元,占全年(季)预算的 %。其中销售毛利万元,期间费用万元。 万元,详细情况见下表: ⑴销售价格变化对销售毛利的影响 ⑵主营业务成本对销售毛利的影响

工程项目经济活动分析

项目部经济活动分析报告模板 一、项目基本情况 1、工程基本情况(工程部提供) 青岛市地铁一号线工程线路起于黄岛区峨眉山路站,止于城阳区东郭庄,途经黄岛区、市南区、市北区、李沧区、城阳区,沿黄岛长江路、滨海大道向北过海至主城区团岛,沿费县路、胶州路、延安路、和兴路、人民路、四流路、重庆路、凤岗路、中城路、S209至城阳东郭庄,线路全长59.941km,共设车站40座,其中换乘站12座,平均站间距1564m。 由中铁青岛地铁钢筋集中加工一厂(下称“加工一厂”)承担青岛地铁1号线8个车站的钢筋加工及配送任务,即沧安路站、永年路站、兴国路站、南岭路站、遵义路站、瑞金路站、沟岔村站、东郭庄站。

二、项目部组织机构及人员配备 1、项目班子2人,其中经理1人,负责中心全面工作。副经理1人(兼生产部部长),负责生产加工和材料进库及配送工作。 2、部门设置:项目部设置两部,即生产部、保障部。生产部配备6人,包括技术主管1人(兼工经),质检工程师1人(兼安全及试验),技术员1人,材料员1人(兼调度),机电2人。保障部配备4人,包括部长1人,财务1人,小车司机1人,厨师1人。 3、作业工区划分 加工中心设置4个加工生产区、2个原材料存放区、2个成品与半成品存放区。 三、合同情况 合同未与业主签订。(单价未落实好) 2、项目定包利润指标情况(财务部提供) 介绍项目与公司定包利润指标签订情况。 (力求精简,原则上不超过当前页面的三分之一) 二、上期问题整改落实情况(各责任部门提供) 由整改部门或责任人汇报对上期存在问题的整改落实情况,相

关问题是否已经得到整改,如未整改到位必须说明原因和下一步计划采取措施和整改时限。 三、项目生产任务完成情况(工程部分析) (一)生产任务完成情况 1、本期生产任务完成情况,与公司下达生产任务计划对比分析超欠原因。(由于施工队施工图纸未到,上个月公司未下达生产计划) 2、开累生产任务完成情况,与实施性施工组织设计对比分析工期进度是否滞后,对控制性或重难点工程应单独分析。针对工期进度滞后制定整改措施。(由于土建单位施工图纸未到位导致加工厂任务量不饱和) 现场管理情况分析 重点分析各项资源配置是否合理,施 组、施工方案及工序安排是否合理,现场有无人员窝工、设备闲置,有无停工待料等现象,施工工艺、工法对进度和成本影响情况。针对存在问题提出改进措施。 施工方案及工序安排是合理,由于土建单位施工图纸未到,现场存

公司季度经济活动分析报告

XX公司 2016年X月经济活动分析 一、企业经营情况 (一)主要财务指标完成情况 截止2016年X月末,XX公司主要财务指标增减变化及原因分析如下: 资产总额:X月末资产总额X万元,较年初X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是…… ; 负债总额:X月末负债总额X万元,较年初X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析) 所有者权益总额:X月末所有者权益总额X万元,较年初X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是…… ;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析)营业总收入:1-X月累计实现经营收入总额X万元,较上年同期X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因

必须详细分析) 利润总额:1-X月累计实现利润总额X万元,较上年同期X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要 原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析) (二)预算考核指标完成情况 截止2016年X月末,XX公司主要预算考核指标完成情况如下: 利润总额:全年预算数X万元,1-X月累计完成X万元,完成率为X%高于(低于)时间进度值X万元。 资产负债率:年末考核值X% X月末完成值为X%超(低)预算X 个百分点。 三公经费及会议费:全年预算数X万元,1-X月累计完成X 万元,完成率X%对三公经费及会议费的完成情况做分析评价。 (三)成本费用情况 营业成本:1-X月营业成本累计支出X万元,较上年同期X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一

经济活动分析报告

______ 公司____ 年__ 季度经济活动分析报告 目录 第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分:本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分:重大事项说明第四部分:存在的问题分析第五部分:采取的措施和建议第 六部分:经营预测分析第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:万元 (调整金额情况说明:) 二、公司重点工作完成情况:(承包经营责任书列示内容:进度、完成情况)三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标,—对比,说明完成情况并分析原因。 2.在全面反映公司总体财务状况的基础上,主要对公司经营管理中取得的成绩、存 在的主要问题及原因进行说明。

公司经营情况 单位:万元 、主要经济指标完成情况 1?收入指标完成情况分析 截止月末,实现主营业务收入万元,完成年(季)度预算的% , 较上年同期增长(减少)% ;实现净利润万元,完成年度预算的% , 较上年同期增长(减少)%。 ⑴ 公司各主要经营项目收入实现情况见下表:

预算完成分析说明: ⑵主营业务收入与上年同期分析: 与上年同期分析说明: ⑶收入增长(减少)分析:公司收入构成分析,主营业务构成分析,影 响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷详细分析经营情况: 2.利润指标完成情况分析 截止月末,公司累计实现利润总额万元,占全年(季)预算的% 其中销售毛利万元,期间费用万元。 ⑴销售价格变化对销售毛利的影响万元,详细情况见下表: ⑵ 主营业务成本对销售毛利的影响万元,详细见下表:

项目部季度经济活动分析报告样本

X X X项目季度经济活动分析报告 (讨论稿) (XXXX年XX度) 审批人: 审核人: 编制人: 编制单位:xxxx项目经理部 编制时间:XXXX年XX月XX日

目录一、合同工程履约情况分析 (一)项目工期目标 (二)质量目标实现情况 (三)履约中存在的主要问题 二、季度经营计划执行情况 (一)产值完成情况及其构成 (二)主要实物工程量完成情况三、合同管理情况 (一)变更索赔情况 (二)设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析 (一)经营情况分析 (二)盈亏分析 (三)潜在分析分析 五、工程分包管理情况说明 六、财务状况评价分析 (一)产值利润 (二)资产负责表 (三)建造合同执行情况 七、综合评价分析

XXX工程XX季度经济活动分析报告 工程项目简介情况及季度完成工程情况。 现根据项目部实际情况,将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析 (一)项目工期目标 1、XXXX年XXX度各项目完成情况 2.1 本年XX度节点工期目标 主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。 (1) (2) (3) ……

2.2 本年度节点目标实现情况 主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况 (1) (2) (3) …… (二)质量目标实现情况 1.工程质量情况: 主要描述本季度项目工程质量情况,项目质量监督制度的执行情况,描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。收集汇总质量有关的数据等等。 2.工程安全情况 详细描述本季度内项目生产安全情况。项目部安全制度执行情况,项目安全生产检查监督情况,描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。收集汇总安全生产的有关数据等等。 3.工程环保水保情况 详细描述项目在环保方面的执行情况。 (三)履约中存在的主要问题 详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。 (1) (2) (3) ……等等 二、XXXX年XX度经营计划执行情 (一)产值完成情况及其构成 产值完成情况及其构成表

施工项目经济活动分析报告

施工项目经济活动分析 报告 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

施工项目经济活动分析报告编制: 审核: 批准: 单位: 日期:

目录 一、工程基本情况 (5) (一)基本情况 (5) (二)施工任务划分 (5) (三)主要工程数量 (6) 二、生产任务完成情况及其分析 (7) (一)产值完成情况 (7) (二)产值完成情况分析及采取的措施 (7) 三、管理人员及劳动力状况分析 (8) (一)劳动生产率 (8) (二)劳务费支出所占产值比例 (8) (三)劳务费支出分析 (8) (四)协作队伍阶段性表现 (8) 四、物资管理分析 (10) (一)材料费支出所占产值比例 (10) (二)材料费支出分析 (10) (三)材料节超分析 (10) (四)周转材料和临时钢结构材料管理分析 (11) 五、机械管理分析 (11) (一)机械费支出所占产值比例 (11) (二)机械费支出分析 (11) 六、工期情况特别是关键节点工期情况分析 (12)

(一)主要工程施工分析 (12) (二)关键节点工期分析 (12) 七、方案优化 (15) 八、经营情况及其分析 (16) (一)验工计价情况 (16) (二)指挥部资金收支及往来情况 (17) (三)项目管理经费支出情况 (18) (四)项目利润整体情况 (18) (五)盈亏原因分析 (19) 九、工程变更索赔情况 (28) (一)概算梳理 (28) (二)Ⅰ类变更设计 (28) (三)Ⅱ类变更设计 (29) (四)政策性调差 (29) (五)施工配合费 (29) 十、后期情况预测 (29) 十一、债权债务情况 (30) (一)项目债权情况 (31) (二)项目债务情况 (31) (三)项目资金节超情况 (31) (四)资金短缺原因分析 (32) 十二、管理经验总结和需要整改的具体措施 (36)

经济活动分析报告模板

经济活动分析报告 目录 第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分:本年度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、现金流量分析 四、综合分析 第三部分:重大事项说明 第四部分:存在的问题分析 第五部分:采取的措施和建议 第六部分:经营预测分析

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:元 调整金额必须逐项进行说明: 1、 2、 二、公司重点工作完成情况:(资产经营责任书列示内容:进度、完成情况)

1、 2、 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 1、根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因。 2、在全面反映企业总体财务状况的基础上,主要对企业经营管理中取得的成绩及原因进行说明。 第二部分:公司经营情况。(可以列表说明)公司经营价值树: 单位:万元

一、主要经济指标完成情况 1、收入指标完成情况分析 截止**月末,实现主营业务收入 万元,完成年度预算的 ,较上年同期增长 %;实现净利润 万元,完成年度预算的 %,较上年同期增长 %。 ⑴、公司各主要产品收入实现情况见下表: 预算完成分析说明: ⑵、主营业务收入与上年同期分析: 与

上年同期分析说明: ⑶、销售增长分析:公司收入构成分析(现销收入和赊销收入):主营业务构成分析(地路内路外):影响收入的价格因素与销售量因素分析: ⑷、详细分析经营情况: 2、利润指标完成情况分析。 截止**月末,公司累计实现利润总额****万元,占全年预算的%。其中销售毛利****万元,期间费用****万元。 ⑴、销售价格变化对销售毛利的影响****万元,详细情况见下 表: ⑵、主营业务成本对销售毛利的影响****万元,详细见下表: 预算完成情况分析说明: 主营业务成本与上年同期分析,详细见下表:

经济活动分析报告的作用

经济活动分析报告的作用 篇一:经济活动分析报告范文 经济活动分析报告范文经济活动分析是人们认识客观经济活动的一个重要方法,它通常是以经济理论和经济政策为指导,以会计核算、统计报表、计划指标和调查的情况为依据,运用科学的分析方法,对某一经济组织的经济活动或某一经济现象,进行分析研究,从中探索经济规律,评价成败得失,探讨其中原因,寻求改进方法,达到提高经济效益的目的。经济活动分析报告全面反映了经济活动分析过程,也简称为经济活动分析。 市场调查报告是对市场中现在情况的分析与判断,市场预测 报告是对未来情况推测和把握,而经济活动分析报告是对已经发生过的经济过程进行剖析,总结经验和规律。 一、经济活动分析报告的作用与种类经济活动分析是加强经济管理、进行科学决策、提高经济效益的重要环节和措施,作为反映经济活动分析结果的经济活动分析报告,在经济生活中具有重要的作用。 第一,可以帮助决策者了解客观经济活动的情况。 为制订和调整经济决策提供可靠依据,从而及时、正确地 指导经济活动,解决经济问题。第二,可以帮助企业了解其生产、经营、管理活动情况。发现存在的问题,进而改善经营管理,想方

设法地提高经营管理水平,取得好的经济效益。 第三,可以为财政、金融、工商、税务部门提供信息资 料。 使他们了解企业的生产、经营、管理情况,发现问题,及时采取相应措施,加强管理,有效地发挥其在经济活动中的职能作用。第四,及时地帮助经济管理部门尤其是企业了解市场动态。 预测市场未来的发展趋势,使其在生产、经营和管理活动中做到“未雨绸缪”。 二、经济活动分析的种类划定经济活动分析报告的种类,既有利于经济活动分析工作的开展,也有利于把握不同类型经济活动分析报告的特点和规律,从而写好经济活动分析报告。 经济活动分析报告在经济活动中应用十分广泛,因此其种类也很多,我们可以从不同的角度进行划分。 按照经济部门、经济工作内容,经济分析报告可以分为工业经济活动分析报告、商业经济活动分析报告、农业经济活动分析报告等。按照经济活动分析的对象,可以分为财务状况分析报告、质量分析报告、成本分析报告、设备情况分析报告、质量分析报告、库存结构分析报告、市场动态情况分析招告、商品流转情况分析报告税收执行情况分析报告、资金运用情况分析报告等。 按照经济活动分析的内容范围,可以分为综合分析报告、专题分析报告、简要分析报告。

当前项目经济活动分析存在的问题及对策论文修订版

当前项目经济活动分析存在的问题及对策论文 修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

当前项目经济活动分析存在的问题及对策摘要:经济活动分析做为施工企业经济核算工作的重要环节,越来越广泛的被运用到项目管理中,笔者所在单位也积极围绕提高企业效益努力做好“算账”文章,大力推行“算账文化”。笔者根据在施工项目的实际工作体会,就施工项目层面执行经济活动分析的方法和执行情况,主要从项目经济活动分析的作用、存在的问题、经济分析的内容、方法、程序以及分析的如何做好项目经济活动分析进行阐述。 对工程项目的经济活动进行分析,是一项关乎项目乃至施工企业生存与发展的重要管理活动。什么是经济活动分析?在此,援引《财经应用文写作教程》(文天若着立信会计出版社出版)中有关“经济活动分析”的表述:“经济活动分析,又叫经济分析,是经济活动分析报告的简称。它是反映经济分析研究所获得的一种书面材料。它是以计划指标、会计指标、统计数据和调查研究所获得的资料为依据,以正确评估、总结发现规律,提高决策和管理水平,提高经济效益,胜利完成任务为目的,运用现代科学经济理论和科学分析方法,对特定范围(地区、部门、单位)经济活动(包括生产、销售、成本、财务等活动)的过程和结果进行分析。不管是经济管理部门,还是企业单位,只有经常分析经济活动,才能情况明、眼睛亮、心中有数、脚步不乱,顺利地开展各项经济工作。”参照上述内容,结合施工项目的层次及运行秩序,我们将项目的经济活动分析定义为:项目经济活动分析是指项目部、架子队通过及时采集在建工程各项经济数据,统计、核算、分析相关经济资料,运用各种经济指标,对一定时期工程的经营决策、经营目标、经营全过程及其经济效果所进行的全面分析和总结的经济活动过程及其成果进行分析研究。 一、项目部开展经济活动分析的背景和意义 施工企业的性质是什么?施工企业和一般工矿企业一样是以盈利为目的社会组织。企业依托于项目,其目标是利润最大化,设立项目部的目的就是通过项目运营赚钱。但是,传统经营管理模式的烙印对我们还是有很大的影响:管干不管算,完成施工任务成为项目管理者的第一要务;重生产、轻管理;重开发、轻经营;重科技创新、轻人本管理;重形象进度、轻成本控制等等,在我们的企业内部还是较为普遍。

经济活动分析报告例文

经济活动分析报告】案例: XX市电力局20RF年上半年经济活动分析 半年来,在XX的正确领导下,经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的要求仍有差距,未能达到预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将我局1? 6 月份营销活动综合分析如下 : 一、上半年各项指标完成情况及分析 (一)购电量 1. 购电量完成情况 20RR年 1?6月份购网电量完成7512384千瓦时,较20RR年 1?6月份完成电量7515552千瓦时,少购电量 3168千瓦时,基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。 ( 1 )根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效果。 (2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高,给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。 (3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了用户用电的积极性。提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电,缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容量,同比增长率。 (二)购电平均单价 1. 今年1?6月份完成平均电价XX元/千瓦时,与去年同期完成XX元/千瓦时相比上升了XX元/千瓦时。完成内部利润XX万元。平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较低,主要受用电构成影响的,今年 1?6 月各类用电见下表(略)由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于林区经济持续低迷,工业电量呈现负增长,影响了购电单价的提高。 2. 购电平均单价同比增长的因素 (1 )从去年以来四次调价影响数额 (2)基本电费增长影响数额 (3)利率电费增长影响数额 (4)峰谷电费增长影响数额 (5)高电价电量增长影响数额 3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素 (1 )大工业倒挂影响数额 (2)高电价电量下降影响数额 (3)低电价电量增长影响数额(农业生产、居民生活) (4)电价政策改变影响数额(养殖业用电改为农业生产电价等) (5)优惠电价影响数额(苇河碳素厂) (三)电费收缴完成情况 1?6月实现电费结零,收回陈欠电费13.2万元。电费收

建筑施工企业项目级经济活动分析报告模板[优质文档]

项目经济活动分析报告 (年季度) 项目 批准人: 审核人: 编制项目: 编制日期:内部资料注意保密 选择项目典型照片

目录 一、项目概况………………………………………………………………………… (一)项目基本情况……………………………………………………………… (二)项目人员情况……………………………………………………………… (三)工程、物资采购情况 (四)工程进度情况……………………………………………………………… 二、项目总体盈亏情况……………………………………………………………… 三、项目收入情况分析……………………………………………………………… (一)业主工作量确认情况……………………………………………………… (二)索赔工作完成情况………………………………………………………… 四、项目成本情况分析……………………………………………………………… (一)项目总成本发生情况……………………………………………………… (二)本期已完工程成本分析 (三)出包费分析………………………………………………………………… (四)零星点工分析……………………………………………………………… (五)材料费分析………………………………………………………………… 1、材料费总体分析………………………………………………………… 2、材料量差分析…………………………………………………………… 3、材料价差分析…………………………………………………………… 4、采购保管费分析………………………………………………………… 5、废旧物资处理分析……………………………………………………… 6、库存物资分析…………………………………………………………… (六)机械使用费分析…………………………………………………………… (七)其他直接费分析…………………………………………………………… 1、临建费分析……………………………………………………………… 2、安全文明施工成本分析 3、专项措施费用分析……………………………………………………… 4、施工水电费分析………………………………………………………… (八)管理费分析………………………………………………………………… 五、变更优化执行情况分析…………………………………………………………… 六、资金收支分析……………………………………………………………………… 七、本期经济活动分析总结…………………………………………………………… 八、上期问题整改落实情况……………………………………………………………附表:

项目经济活动分析模板

公司(项目全称)项目年月 经济活动分析 一、项目综合概况 (一)工程概况 1.基本情况 本项目位于省区,建设单位,工程路线全长 Km,项目中标金额万元,项目有效合同金额万元,合同工期个月(天)(*年*月-*年*月),主要工程项目及工程数量(路基土石方、桥梁、隧道和路面等)。 2.施工难点 (二)主要资源配置 项目经理,项目总经(经营负责人),项目员工共*人,其中在册职工人数*人,外聘*人。项目自有施工机械设备*台套,租赁施工机械设备*台套(仅列较大的机械设备,如挖掘机*台,吊车*台,装载机*台,塔吊*台等);自有交通车辆*台,租赁交通车辆*台。 二、工程进度情况

1.本期完成情况 本期完成施工产值*万元,占单位下达本期计划产值*万元的*%,占业主下达本期计划*万元*%。 2.开累完成情况 开工累计完成施工产值*万元,占有效合同价的*%。控制性工程进度与业主要求进度的对比(文字描述):工程进度较实施性施工组织设计中进度超前或滞后的百分比,全线进度排名情况,其中,关键性工程①、②、……,与业主要求①、②、……,相比是否完成。简要说明影响施工进度的原因,已采取的调整措施及效果,下期的改进目标及措施。 三、主要指标完成情况 1.标后预算执行情况 单位下达的标后预算切块比例*%,实际实现利润比例*%,预计至完工能实现的切块比例*%。 2.利润情况 开累经营核算利润*万元(与当期经营情况月报表一致)。

3.施工产值与营业收入的差异率 开累营业收入*万元,与开累施工产值差额*万元,差异率*%((施工产值-营业收入)/施工产值*100%)。 4. 计量支付情况分析 开累计量金额*万元(与业主计量支付报表对应,不含预付款及扣除的保留金),占开累施工产值金额*万元的*%。 5.项目经理部本级管理费 开累发生经理部本级管理费*万元,占开累施工产值*%。人均*万元/(人.月)。

经济活动分析报告

经济活动分析报告

第一部分项目概述主要描述 一、简要描述项目概况 新建准格尔至鄂尔多斯铁路站前工程ZESG-3标段二分部位于鄂尔多斯市东胜区内,起讫里程为DK188+445.80~DK195+830.74,正线长度7384.94m。管段内主要工程包括:特大桥3607.81延长米/1座为高家梁铜匠川特大桥,大桥361.06延长米/1座,为砂塔大桥,柳林中桥2075顶平米/1座,昊华小桥307.66顶平米/1座,框架涵9座354.19横延长米,盖板涵4座295.7横延长米;区间路基584.46m,站场1座(东胜东站),路基共长3315.76m,土石方量为1235996m3,其中挖方698909.2m3,填方537086.8m3;附属浆砌20405m3,种植紫穗槐67274颗,挖基石土14564m 3合同工期为2013年9月1日~2015年11月30日。 该项目建设单位为呼准鄂铁路有限责任公司,铁道第三勘察设计院集团有限责任公司负责设计,中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司新建准鄂铁路项目监理部负责工程施工过程的监督。 二、指挥部组织机构 根据本标段工程特点及工程分布情况,成立中铁三局集团新建呼准鄂铁路工程项目经理部二分部.

1、分部由项目经理、常务副经理、副经理、总工程师组成领导层,下设工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、财务部、工经部、试验室、综合办公室。 全管段共设劳务队伍9个,其中桥梁桩基施工队2个,桥梁施工队2个,桥涵施工队2个,路基施工队3个。 2施工任务划分及劳务承包模式 1)桩基施工一队: 负责高家梁铜匠川特大桥0#台~87#墩桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。 2)桥梁施工一队: 负责高家梁铜匠川特大桥0#台~87#墩承台、扩大基础、墩台身的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。负责高家梁铜匠川特大桥和砂塔大桥共1120根桩基钢筋笼的加工。混凝土、墩台身模板、简易钢筋笼滚焊机、钢筋由项目部提供。 3)桥涵施工一队: 负责DK188+445.8-190+100内5座框架涵及柳林中桥及昊华小桥的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。混凝土、模板、钢筋由项目部提供。 4)桩基施工二队: 负责高家梁铜匠川特大桥88#墩~110#台、砂塔大桥0#台~11#台桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。

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中国人民银行为什么要实行稳健货币政策 1997年亚洲金融危机以后,我国经济增长放慢,投资和消费增长趋缓,出口大幅回落,市场有效需求不足,物价连续负增长,出现通货紧缩趋势。针对这种状况,国务院审时度势,及时采取扩大内需的方针,实行积极的财政政策和稳健的货币政策。在市场经济较为发达的国家,在宏观经济出现通货紧缩或通货紧缩趋势时,一般是同时采用积极(扩张)的财政政策和货币政策。为什么我国提出实行“积极的”财政政策的同时,却提出实行“稳健的”货币政策呢? 一是我国货币供应存量偏多。1978—1999年,我国国内生产总值(GDP)年均增长9.7%,零售物价年均上涨6.2%,广义货币(M2)年均增长23.6%,贷款年均增长20.6%,广义货币年均增长比经济增长与物价上涨之和高出7.7个百分点。由于货币供应量多年高速增长,广义货币量(M2)与国内生产总值现价(GDP)的比值呈连续上升趋势。M2与GDP之比,1998年为1.31,1999年为1.46,2000年为1. 52,其比例之高居世界各国前列。M2主要是由银行贷款创造的,M2与GDP比率过高,说明多年来信用过分集中于银行,容易积累金融风险;同时,在货币供应量增长明显偏快的情况下,将增加中长期通货膨胀压力。在多年积累的货币存量过多的情况下,如果再过分扩张货币供给,就会进一步扩大潜在的金融风险和通货膨胀压力,不利于宏观金融稳健运行。二是企业特别是国有企业负债率过高,贷款有效需求不足。企业负债率过高和资本结构单一是我国经济发展中的一个突出问题。20世纪8 0年代初,我国国有企业资产负债率为25%左右,企业承受贷款能力较强,加上银行统一管理流动资金,导致贷款多年大幅度增长。到90年代中后期,国有工业企业账面资产负债率为65 %左右,如剔除账面无效资产,实际负债率在80%以上,少数行业出现资不抵债。另外,近年新开工的一些技改项目资本金普遍不足,资产负债率也较高。负债率过高使企业承受贷款的能力和抗御市场风险的能力较弱。在这种情况下,如果采取过分扩张的货币政策,盲目增加贷款,势必增加新的呆坏帐,加大化解金融风险的压力。 三是我国经济的主要问题是经济结构失衡,而主要不是货币供应不足。结构问题的实质是市场机制还不够完善,重复建设问题突出,解决结构问题应深化经济和金融体制改革,单靠扩大货币供应事倍功半,相反还可能增加新的矛盾。 四是积极的财政政策,本身包括了对货币政策的大力支持。1998年,中央在提出实施积极的财政政策时,银行资金比较宽松,但由于市场有效贷款需求不足,贷不出去。财政增发国债,由银行购买,本身是运用银行资金,就是发挥货币政策的作用;同时由于国债资金作为资本金投入基础设施项目,又为银行增加贷款创造了条件。

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附表23-1:经济活动分析模板 年度经济活动分析报告 xx五期项目经理部

目录一、项目综合情况分析 (一)项目基本情况简介 (二)项目工期目标及进度完成情况二、项目产值完成及变更索赔情况(一)产值结算情况及其分析 (二)变更索赔情况 三、项目财务主要指标分析 (一)收入、利润、责任成本完成情况(二)资产、负债表指标情况 (三)建造合同执行情况 四、项目资金情况分析 (一)资金总体情况分析 (二)公司内部资金往来情况分析(三)债权债务情况分析 五、项目存在的问题及拟采取的措施(一)项目存在的问题 (二)针对存在的问题拟采取的措施

一、项目综合情况分析 (一)项目基本情况简介: (二)总体工程进度完成情况:4#楼:竣工验工完;5#楼:主体结构封顶,墙体砌筑完成,内墙抹灰完成50%,烟道安装完成50%,顶棚腻子完成10%。该进度符合业主要求。 2014年年度项目进度完成情况表:

二、项目产值完成及变更索赔情况 (一)产值、结算情况及其分析 1、工程产值情况:xx五期工程到2014年年度累计完成结算产值xx.20万元(其中:合同内产值zx万元,设计变更为174.76万元,工程签证为180.72万元。已结算金额达到合同完成率的80.3%。 2、工程结算情况:建设单位按照合同约定节点付款,现4#楼已支付至合同价款的70%,5#楼已支付至合同价款的50%,应收工程款4682.89

万元,实收工程款为4682.89万元。 (二)变更索赔情况 变更及索赔总计上报金额355.5万元,批复金额为零。变更及索赔结算金额为零。 变更索赔明细表:

项目开发经理部经济活动分析结果汇报标准规定模板

附件3 中铁XX局××公司××项目部 ××季度(年)经济活动分析报告模板 编制部门:年月日 一、项目基本情况(综合办公室、工程部) 工程情况简介、工期要求、驻地建设、定编定员情况; 二、完成产值及形象进度分析(工程部)(本年及开累形象进度、调度产值完成 情况,本年及开累生产计划与实际完成对比);施工进度进工期要求。 三、项目盈亏情况分析(主要是项目收入与实际成本对比分析)财务部、工经部 (一)收入评估 1.项目初始合同收入共计XX万元(不包括合同中约定的暂定金、预留金),截止XX年XX月XX日,项目取得合同外验工计价XX万元,其中变更索赔XX万元、材料调差XX万元……。尚有变更索赔XX万元、材料调差XX万元及可争取费用XX 万元……,因尚未取得验工计价,暂未纳入预计合同总收入予以确认。 ………… 2.项目创收目标,以及努力方向 3.评估后预计合同总收入明细表

(二)盈亏情况分析 1.项目盈亏总体情况 截止XX年XX月XX日,项目确认建造合同收入XX万元、成本XX万元、期间费用XX万元、税金XX万元,报表累计实现利润XX万元;工经部确认收入XX万元、成本XX万元、税金XX万元、期间费用与财务数据一致,确认利润XX万元。财务部与工经部确认利润相差XX万元,主要原因如下: 财务部与工经部确认收入、成本和利润情况表

2.财务报表盈亏的第7行次和工经部计算盈亏的第9行次应保持一致,使用财务报表的数据; 3.目标毛利率是上级单位下达的项目毛利率。 2.项目盈亏因素分析 (1)收入因素分析 ①项目预计毛利率虚高 项目预计毛利率虚高,虚增收入多少?影响利润多少?以及虚增的原因等情况进行分析。 ②项目中标单价低 从项目中标单价进行分析项目预计合同总额低,从而影响项目收入及利润…… ③…… (2)责任成本管控分析 截止XX年XX月XX日,项目实际发生成本XX万元,对应责任成本XX万元,责任成本节约(超支)XX万元。 ①人工费 对人工费节超情况进行分析,重点分析分包模式与分包价格对本项目的影响等,项目分包是否在限价以内。 ②材料费 材料采购价格与现场消耗:材料集采情况,采购价格与项目材料核销情况。 ③机械使用费

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经济活动分析纲要 赵佳霖 编者按:经济活动分析是经济管理的重要方法之一,是工业企业明确经济责任、提高经济效益,实现经济效果、改善经营管理的重要手段。凡有经济活动的单位都应该定期(如每月一次)进行经济活动分析,目前我公司各基层单位基本上这样做了,但一些单位(特别是基层单位)由于对经济活动的原则和具体做法不够明确,经济活动分析往往流于形式,没有起到应有的作用。为此,本刊发表化工四厂副总会计师赵佳霖同志文章以资参考。 一、经济活动分析原则 1、坚持实事求是 只有切实掌握并坚决尊重实际情况,对经济活动的分析才能得出正确的结论。为此在分析时必须占有系统、全面、正确、真实的资料,坚持从客观实际出发,切忌主观性、片面性。 2、坚持辩证地分析各种矛盾。在经济活动分析中必须以辩证的观点进行科学的分析,划清现象和本质、主观因素和客观因素,内因和外因,经济因素和技术因素等界限。要通过分析,在肯定成绩的同时,发现问题,抓主要矛盾和矛盾的主要方面。 3、全面的分析各项指标的完成情况。企业的各项经济活动是互相联系、互相制约的。在进行经济活动分析时要从全部事实出发,在各种事实的相互联系中进行分析。只有把各项指标的执行情况结合起来分析研究,才能掌握经济活动的各方面情况进而

把握企业经济活动的规律。 二、经济活动分析的依据 进行经济活动分析,必须根据一定的资料,不然就无法进行。一般来说要根据以下资料进行分析。 1、计划资料 企业的经济计划是全体职工的奋斗目标,进行经济活动分析必须首先取得各项经济技术指标的计划资料作为分析的重要根据。 2、核算资料 会计报表、统计报表和其它报表,反映了各项指标完成情况。 3、历史资料 企业各个时期的历史资料,是企业过去实际情况的记录、在分析当前的经济活动分析时与历史情况对比,有助于认识企业经济活动规律。 4、先进企业资料 同行业先进指标是企业比、学、赶的目标。也是经济活动分析一项重要根据。 5、其它调查研究资料 进行经济活动分析,不仅要以上述资料作为分析根据,而且还要通过深入调查研究、掌握大量生动、具体的经济活动情况,才能确保分析的科学性和真实性。 三、经济活动分析的内容

项目经济活动分析会报告模板

一公局经便﹝2016﹞29号关于印发《项目经济活动分析会报告》模板的通知公司所属各施工单位: 为更好地做好项目成本核算、分析、纠偏工作,公司经营管理部编制了《项目经济活动分析会报告》(季度、月度)模板,现印发给你们,要求各单位认真做好经济活动分析工作,充分发挥经济活动分析会对项目成本管理的指导作用。 单位每季度组织在建项目和主体完成工项目开展一次经济活动分析会,要重数据、重分析、重改进、重效果,本着实事求是的原则做好经济活动分析会,要确保经济活动分析工作扎实有效,促进企业持续、健康发展。模板参照《项目经济活动分析会报告》(XX年X季)。 项目每月开展一次经济活动分析会,重点分析对成本影响因素的分析、采取的应对措施及取得的效果,要确保分析会的质量,真正起到有效控制项目成本的作用。模板参照《项目经济活动分析会报告》(XX年X月份)。 《项目经济活动分析会报告》(季度、月度)模板至下发之日起执行,原《公司级经济活动分析模板》和《项目级经济活动分析模板》废止。

附件1:项目经济活动分析会报告(XX年第X季度) 附件2:项目经济活动分析会报告(XX年XX月份) 经营管理部 二O一六年六月二十七日

附件1 项目经济活动分析会报告 (XX年第X季度) 一、项目概况 1、工程概况 (1)基本情况 本项目位于省市区(镇),建设单位,路线全长 km,中标合同价万元,有效合同价万元。合同工期个月(天)(*年*月-*年*月)。 (2)施工难点 2、主要资源配置 项目经理,项目总经(经营负责人),项目员工共*人,其中在册职工人数*人,外聘*人。项目自有施工机械设备*台套,租赁施工机械设备*台套(仅列较大的机械设备,如挖掘机*台,吊车*台,装载机*台,塔吊*台等);自有交通车辆*台,租赁交通车辆*台。 3、工程进展情况 (1)季度完成情况 本季度完成施工产值*万元,占单位下达季度计划产值*万元的*%,占业主下达季度计划*万元*%。 (2)开累完成情况 累计完成施工产值*万元,占有效合同价的*%。控制性工程进度与业主要求进度的对比(文字描述):。 二、主要指标完成情况 1、标后预算执行情况 单位下达的标后预算切块比例*%,开累应实现切块比例*%,实际实现切块比例*%。 2、利润情况 开累经营核算利润*万元(与当期经营情况月报表一致)。

当前项目经济活动分析存在的问题及对策论文

当前项目经济活动分析存在的问题及对策 摘要:经济活动分析做为施工企业经济核算工作的重要环节,越来越广泛的被运用到项目管理中,笔者所在单位也积极围绕提高企业效益努力做好“算账”文章,大力推行“算账文化”。笔者根据在施工项目的实际工作体会,就施工项目层面执行经济活动分析的方法和执行情况,主要从项目经济活动分析的作用、存在的问题、经济分析的内容、方法、程序以及分析的如何做好项目经济活动分析进行阐述。 对工程项目的经济活动进行分析,是一项关乎项目乃至施工企业生存与发展的重要管理活动。什么是经济活动分析?在此,援引《财经应用文写作教程》(文天若着立信会计出版社出版)中有关“经济活动分析”的表述:“经济活动分析,又叫经济分析,是经济活动分析报告的简称。它是反映经济分析研究所获得的一种书面材料。它是以计划指标、会计指标、统计数据和调查研究所获得的资料为依据,以正确评估、总结发现规律,提高决策和管理水平,提高经济效益,胜利完成任务为目的,运用现代科学经济理论和科学分析方法,对特定范围(地区、部门、单位)经济活动(包括生产、销售、成本、财务等活动)的过程和结果进行分析。不管是经济管理部门,还是企业单位,只有经常分析经济活动,才能情况明、眼睛亮、心中有数、脚步不乱,顺利地开展各项经济工作。”参照上述内容,结合施工项目的层次及运行秩序,我们将项目的经济活动分析定义为:项目经济活动分析是指项目部、架子队通过及时采集在建工程各项经济数据,统计、核算、分析相关经济资料,运用各种经济指标,对一定时期工程的经营决策、经营目标、经营全过程及其经济效果所进行的全面分析和总结的经济活动过程及其成果进行分析研究。 一、项目部开展经济活动分析的背景和意义 施工企业的性质是什么?施工企业和一般工矿企业一样是以盈

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