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总务科冬季安全隐患排查自查报告

总务科冬季安全隐患排查自查报告
总务科冬季安全隐患排查自查报告

总务科冬季安全隐患排查自查报告

根据市卫生计生委文件及我院相关要求,总务科对本部门工作范围内的水、电、电梯、医疗垃圾处理等工作进行了安全隐患大排查,在排查过程中,贯彻上级领导部门工作要求,全体动员,领导带头,责任到人,做到不留死角、不留盲区、不走过场,不讲情面,及时发现问题,真正解决问题,发现了一些早就存在的安全问题,使这些问题得到及时的纠正和解决。通过这次全面排查,发现了我们日常工作中存在的一些问题,对于我们的日常工作起到了推动作用,对于一些不合理的工作流程做了进一步的改进。本次排查使我们强化了责任意识、红线意识、危机意识,真正实现了实际工作和思想认识上的全覆盖排查,为我院的安全生产提供了保障。就本次排查具体情况总结如下:

一、认真组织学习,落实每一项工作排查责任人

在接到通知后,科室领导人及时组织大家学习,并要求对每一个岗位、每一项安全措施落实情况作一次全面彻底的检查,将每一项工作都落实到具体责任人,并对每一项检查提出工作要求,要求日常工作流程有问题要修改,发现安全隐患的要及时解决,对于工作不到位的责任人进行处罚追究。具体责任分工如下:

二、用电安全检查情况

1、操作人员能够持证上岗,能够落实安全生产要求。

2、日常安全巡查记录齐全,有安全隐患及时解决。

3、日常接修工作记录在案,值班记录齐全,各方面文件完整。

4、变电室检查情况良好:密闭、防火、防爆、防雨、防汛、防小动物、

防雷符合规程要求,设置及线路规范合理,保护装置完整、可靠,接地装置符合规程要求,接零正确可靠合格,电气安全用具和灭火器材合格并配备齐全,配电柜防护符合安全要求,警示牌悬挂张贴良好。

5、照明、室内插座及设备用电情况:所有照明灯无故障,开关无松动、

无接触不良情况,电气设备使用开关、插座等无发热情况发生,电线无裸露现象,电线符合与电气设备匹配,开关和线路排列整齐,安装牢固,操作方便,柜(箱)、内无积尘、积水和杂物。各科室无私自拉线情况发生。全院内部各条线缆外皮完整,绝缘良好,无老化线缆。

6、家属院路灯照明情况良好,定时器能够根据季节及时调整,宿舍楼楼

道照明良好。

7、电缆沟及电力线路:电缆沟盖板等防护装置可靠齐全、孔洞堵严,无

危及电缆的物质排入及沟上无违章作业及建筑;电缆沟沟内无杂物,电缆走向警示及标示牌齐全到位;电缆夹层无杂物和易爆易燃物品。

8、操作人员安全生产:工作人员配备了绝缘装备,使用工具无漏电,

绝缘良好,工作人员安全意识强,对各种工具设备使用熟练,技术能力较高,具备相关从业资格。

三、用水安全检查情况:

1、供水管线、各科室水龙头、盛水容器无跑、冒、滴、漏现象,各连接

处无松动、锈蚀情况,软管固定良好,室内管路走向合理,不影响工作人员正常工作,方便使用。

2、各阀门开关自如,无关闭不严、打不开等现象,且位置合理,便于操

作,为发生紧急情况及时处理创造了条件。

3、室外管道保温效果良好,不存在冰冻隐患。

4、排水管道畅通,污水管道、下水道能够及时清理。

5、供暖设备正常,管道无滴漏、老化现象,温度、压力平稳。

6、准时检修,对报修情况能够及时维修。

不足:泵房内杂物需整理,卫生需打扫。

四、电梯安全检查:

1、日常维护人员能够持证上岗。

2、有安全检验合格标志,并按规定固定在电梯的显著位置,并在检验有

效期内;安全注意事项和警示标志置于易于引起乘客注意的显著位置。

3、电梯内设置的报警装置可靠,联系畅通;呼层、楼层等显示信号系统

功能有效,指示正确;防止夹人装置可靠。

4、运行感觉平稳,停靠楼层正确,照明、通风良好。

5、具备有效的维保合同,能够做到及时维保(半月保养一次),并记录

在案。

不足:电梯机房杂物太多,卫生需要打扫。

五、医疗垃圾及废弃物处理检查:

1、医疗垃圾及废物处理管理体制健全,专人负责,工作流程符合国家要

求,每一流程都能责任到人,能够严格按照有关要求进行每一项工作,

对每一项工作有严格考核标准。

2、分类收集管理:分类收集规范,严格医疗废弃物分类收集,杜绝医疗

废弃物与生活垃圾混装。能够将医疗废物分别放入带有“警示”标识的专用包装物或容器内,做到有效封口,贴上标签。

3、收集运转规范:专业人员管理,运送医疗废物专职人员在运送时,能

做到穿戴口罩、帽子、手套,并定期体检;运送医疗废物人员每天按规定的时间、路线运送至暂存地。收集转运医疗废弃物时,能按照指定的路线转运;运送前能够做到对医疗废物标识、标签、封口,杜绝运送途中流失、泄漏、扩散;运送车辆有防渗漏、防遗散设施,便于清洁、消毒;运送结束,能及时清洁消毒运送工具;能做到严防暴露损伤,发生暴露损伤应及时报告。

4、暂存设施及登记管理规范:医院医疗废物暂存地有防鼠、防蚊蝇、防

蟑螂、防盗、防渗漏措施;易于清洁消毒;医院暂存点的警示标识清楚、交接记录完整、消毒记录及时;配备相应的消毒工具、器具及设备,定期消毒,严格做好安全防护工作,采用消毒剂进行浸泡或喷雾消毒;医院医疗废物暂存点有专人管理,有“警示”标识和“禁止吸烟、饮食”的标识;病理性废物能低温贮存或防腐保存,死婴、早产死婴由殡仪馆火化,集中安全处置;医疗废物在暂存点存放规定了具体时间;医疗废物转出后对暂存点能做到及时清洁、消毒;产生和运送医疗废物的科室,对医疗废物来源、种类、重量、时间、去向、经办人签名等内容进行登记,登记资料保存;对医疗废物能够做到不自行处理,禁止转让、买卖事故发生,并定期督查。

5、应急预案:建立了发生医疗废物意外事故时的《应急预案》,对转运

途中发生医疗废弃物泄露,能够采取相应的安全应急处理措施,严防了发生二次污染,确保了安全。

以上就是总务科对于本部门工作安全排查工作的自检情况,对于电梯机房、供水泵房出现的安全问题已经责令责任人限期整改。本次检查对安全生产起到了极大推动作用,是对我们平时工作的一个全面检查,是对我们思想认识的提升,使我们认识到安全生产警钟长鸣的重要性,对我们以后的工作也起到了巨大的推动作用,对于自查工作没有到位的方面,希望上级领导部门给予指出,我们会及时行动,将安全隐患消除在萌芽之中。

德州市妇幼保健院总务科

2014-12-27

风险排查自查工作报告范例_自查报告.doc

风险排查自查工作报告范例_自查报告 出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联账单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联账单交收银员,收银员可以不给予办理 6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核 7、由于种种原因,客人需要滞后结账的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收账款 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部账单,账单请领导签字后转入财务部审计审核 9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结账;在本日营业工作结束后,应做总班结账仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写”东(西)园餐厅核对表” (四)单、总班结账 在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结账直接点击”单总班结账”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表

(五)当日、历史账目查询 ”当日账目查询”是指未平账和最近三天的账目,直接点击”当日账目查询”按钮,电脑会自动查找出所需账目 ”历史账目查询”是指以前产生的账目,操作方法同上 (六)发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号拆开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称),其客人消费单要贴附发票存根联的后面 3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面说明书附贴上,还要承担由此而产生的一切经济损失 4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责 (七)作废账单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因如事后发现有错,但又查不到保存的账单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究销毁单的原因。

金融自查报告3篇

金融自查报告3篇. 根据总行农发银计【XX】22号《关于开展中国农业发展银行XX年统计检查的通知》《中国人民银行关于开展XX年金融统计检查的通知》(银发【87】号)的要求,为严格执行金融统计制度,提升金融统计水平,我行立即成立统计工作检查领导小组对照统计检查内容进行了自查,现将自查情况报告如下: 一、加强组织领导,统一思想认识,周密安排部署 为认真开展好此项自查工作,我行高度重视,加强组织领导,成立了自查工作领导小组,召开专题会议,组织全行员工认真学习了《中国人民银行关于开展全国金融统计执法检查的通知》、《中国农业发展银行统计工作管理制度》、《中国农业发展银行非现场监管报表管理暂行办法》等文件办法内容。通过学习,统一了员工的思想认识,提高了对开展统计检查和加强统计管理工作重要性的认识,明确了检查的目的、内容、重点,确定了检查人员,落实检查人员责任,提出了具体要求,从而保证了自查效果。 二、统计工作检查情况.. (一)落实整改 XX年金融执法检查中发现问题的情况我行对照去年人民银行、银监会、总行统计执法检查中发现的问题进行了有针对性的复查。围绕整改中发现的问题进行了逐一检查,未发现重复问题,杜绝一切统计工作中的违规、违法行为,更好地保障了金融统计工作的质量。 (二)落实人民银行统计制度的情况1、认真贯彻《中华人民共和国统计法》《金融统计管理规、定》《现金收支统计操作规程》等法律、法规,以及相关的法律、法规。2、贯彻执行中国人民银行制定的金融统计制度及有关管理办法,并接受人民银行的监督、检查。3、我行依法执行涉农贷款统计和银行承兑汇票及其他统

计制度,所报境内大中小企业贷款、银行承兑汇票情况统计表等各类报表均能及时、保质、保量地报送。4、各类统计报表、统计数据能做到及时整理并归档保存,不存在虚报、瞒报、伪造、拒报、屡次迟报统计数据的现象。5、按时、按质、按量完成人民银行布置的各项统计调查工作。 (三)落实银监会非现场监管报表制度的情况1.认真贯彻执行《中国农业发展银行非现场监管报表管理暂行办法》,依法向上级行及辖区人民银行报送非现场监管报表。2.认真开展非现场监管统计工作,设置统计管理员和操作员,互相监督、检查,确保非现场监管统计工作保质保量,及时完成数据统计、上报工作。3.通过对历年非现场统计数据的自我检查,认为上报数据真实完整,未利用常规的业务操作虚增、虚减原始统计记录,未虚报、瞒报、伪造、篡改非现场监管报表数据,能够做到报送报表数据的及时性、准确性、完整性。 (四)统计工作管理情况我行统计集中管理系统配有省分行下发的专用计算机,专机专用,内外网隔离,使用合理,系统运行正常,做到专人负责使用。统计人员业务规范,操作熟练,各司其职,能按时、准确上报各类统计报表、撰写统计分析。统计岗位责任制度健全并严格遵照执行。通过检查,我行加强了对统计工作的领导,统计报表质量和统计人员执行统计法规的自觉性有了一定提高。 三、存在的问题和改进措施 检查发现,统计资料整理归档工作不够规范;统计分析水平尚需提高,目前只做一些简单的分析,不能对全行业务的全面发展提出合理的建议,没有较好的发挥统计分析的实效性。根据存在的问题,我行提出了整改措施。一是进一步提高统计人员素质,加强对统计制度、规定的学习,特别是对统计业务的学习,努力提高统计水平和统计质量。二是严格按照人民银行和上级行的要求,对统计数据进行双备份,做到异地存放,保证备份数据完好无损。三是加强统计资料的整理归档,确保统计资料的完整。四是努力提高统计分析水平,充分发挥统计分析的作用,为行领导决策提供有力依据。

企业安全隐患自查报告

企业安全生产自查报告 针对今年我市的安全生产形势,为全面贯彻各级政府安全生产工作会议精神,结合公司实际,公司3月25日组织安全生产领导小组对公司生产车间进行了安全生产大检查。 一、检查安全制度建设 对公司的安全生产管理制度检查,备案存档工作较好,各项安全制度健全,对公司各岗位操作规程及特殊岗位考核成果较好,应急预案完整,演练可行,定期参加上级组织的安全生产管理类人员及特种作业人员培训,各岗位操作得到规范,并在实践中得到不断更新,各级机构及干部职工自觉遵守制度和规程内容,无违章现象。 二、各项安全设施情况 通过检查,检查组人员对隐患下达了整改通知书,且责令限期整改,并根据下达的整改通知,逐条的进行了定人、定时间、定措施,要求全部按期整改,做到了隐患清除及时,为安全提供了有力的保障。 三、安全宣传教育情况 公司始终坚持每月一次到两次隐患治理和每周一次对安全管理重点的排查,召开总结会议,分析总结安全生产工作的成绩和问题,对检查出的隐患进行安排和落实,由车间各职其责组织实施,并对落实情况进行复查。并充分利用周三学习日、班前会、专题会等形式,传达、学习政府、集团公司、公司相关的规定、

制度、要求等,并加强员工安全形势、安全责任和安全意识教育,并开展岗位技能培训和岗位技能练兵,提高员工规范化操作技能,对新入厂员工进行集中培训,经考试合格后方可安排上岗工作等等。公司安全教育上墙情况良好,警示教育时刻长抓,教育注重成效,不达标准不放过。 二〇二〇年三月二十六日 企业安全自查报告 针对今年上半年,我省的安全生产形势非常严峻,为全面贯彻省、市安全生产工作会议精神,由公司决定组织公司安全生产领导小组对全公司进行安全生产大检查工作。 对公司的安全生产管理制度检查,发现备案存档工作较好,各制度健全,应急预案完整,演练可行,各项操作规程公布考核成果较好,制度得到落实,并在实践中得到不断更新,各级机构及干部职工自觉遵守制度和规程内容,无违章现象。 公司生产部门每周开展安全总结会议,分析总结安全生

冬季取暖防范煤气中毒安全隐患排查整治工作总结-其他工作总结范文_1

冬季取暖防范煤气中毒安全隐患排查整治工作总结-其他工作总结范文 为切实做好防范冬季取暖煤气中毒安全隐患排查整治工作,避免发生事故,确保岁末年初安全稳定。根据区区农业农村委下发的《关于做好全区冬季取暖防范煤气中毒安全隐患排查整治工作情况的通知》的要求,我街在2019年1月11日起开展了煤气中毒安全隐患排查专项整治行动。现将此次专项整治情况总结如下: 一、领导重视,召开专项会议 街道第一时间组织召开专项整治行动专题工作会,保障此次行动全面、迅速有效地进行。针对我街道的实际情况,安排部署了整治工作,由街综合执法大队负责商业街区、门脸底商的安全检查,由各社区负责各小区内部的排查检查,按照细致排查,发现一处整改一处的标准,彻底消除煤气中毒安全隐患。 二、组织排查,消除安全隐患 按照“快排查、重治理、见实效、成常态”的标准开展排查治理工作,严格对照《通知》中的工作标准进行地毯式排查,街综合执法大队各包片中队负责各自管理辖区内商业街区、底商门店集中排查,重点检查餐饮企业和有人留宿的小作坊、小门店;各社区对小区内部公建房、地下室进行逐一摸排,特别是对有人居住的地下室进行重点检查。经周密排查,我街未发现煤炭取暖现象。 三、加大宣传,提高安全意识 排查过程中,工作人员耐心地与有关单位、企业、店主、居民等广泛沟通交流,宣传安全法规,告知安全事项,提高安全意识。告知广大市民我区“无煤区”建设情况,严禁私自使用、燃烧煤炭,强调使用煤炭取暖的危害和隐患。通过大力宣传起到了良好的舆论效果,全面提高居民安全防范意识和自防自救能力。 四、强化监管,完善长效机制 完善散煤使用管理措施,畅通举报电话,严格落实“无煤区”建设管理制度,加强对擅自使用、燃烧散煤的日常巡查管理与安全监管工作,做好散煤治理巡查记录,严格规范管理,做到及时发现及时清除,从根源上防治煤炭取暖安全隐患。

保险风险排查自查报告范本(完整版)

报告编号:YT-FS-6992-50 保险风险排查自查报告范 本(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

保险风险排查自查报告范本(完整 版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 为了端正工作态度,改进纪律作风,促进做好工作,公司开展了纪律作风整顿活动,在这学习一阶段,始我在思想上、工作上、生活上、对自己要求和实际行动都有很大提高,现在对照工作实际谈谈我的心得体会。 一、存在的主要问题: 1、在电话服务过程中的技巧还有待进一步加强。 2、业务知识不够专业。(其主要表现在:对待工作有时不够主动,不注重业务知识,认为只要按时完成工作就算了事了。缺乏一种刻苦专研的精神。 3、在组织纪律方面存在执行制度不严,有窜岗的现象。

二、存在问题的主要原因 上述这些问题的存在,虽然有一定的客观因素,但更重要的还是有主观原因所造成的。在这段时间,对于存在的主要问题和不足也进行多次反思。从主观上找原因,主要概况几个方面: 1、电话技巧不够灵活,业务知识不够专业。没有深刻认识到业务水平的高低对工作方面存在的依赖性,认为领导会有指示,上面有安排在工作。 2、工作作风还不够扎实,对工作缺乏系统化合提高自身要求。 三、今后的整改措施 1、加强业务知识和政治理论学习,不断提高自身的政治素质和业务知识。业务知识要进一步提高,以高度的责任心、事业心、扎扎实实的工作,完成党和领导给的各项指标任务,积极提高工作水平。要不断加强学习,努力提高业务知识。加强自己的工作能力和修养,想办法把工作提高到一个新的水平。 2、尊守各项规章制度,明确自己的职责,告诉自

银行金融安全隐患自查报告

##银行金融安全隐患自查报告 为贯彻国务院《企事业单位内部治安保卫条例》、《公安机关监督检查企事业单位内部治安保卫工作规定》(公安部第93号令)和《关于加强银行业金融机构安全隐患排查整改的通知》(***公治明发〔##〕133号)的有关规定,促进我行进一步加强安全防范工作,提高防范能力,确保安全稳定,我行在制度建设、人防、物防、技防设施建设等方面进行了全面严格的自查,现将我行的自查情况汇报如下:我行积极落实从严治行的方针,切实做好银行内部安全保卫工作,查思想、查管理、查现场、查隐患,强化内部管理,认真落实人防、物防、技防设施建设和各项安全防范规章制度,防范金融风险,杜绝案件事故的发生,取得了较好的成效,保证了我行安全稳健高效经营。 一、完善制度建设,推动金融业务稳健开展 ***坚持以安全保卫制度建设为基础,确保各项金融业务稳定健康开展,制定了《安全保卫管理办法》、《***计算机信息系统安全监控作业标准》、《***计算机信息系统病毒防范作业标准》、《***河市***有限责任公司突发信息网络事件应急预案(试行)》,规范安全保卫职责,规范信息技术安全,指导监督各部门使用科技含量高、防范功能强的安防技术产品,有效保障金融安全,杜绝了银行业金融安全隐患的发生。

二、加强人防建设,提升整体安全防范意识 ***始终注重人防建设,针对新晋员工,我行专门开设“金融安全隐患知识培训”课程,使新员工在入行之初就能树立其正确的人生观、价值观,增强其忧患意识和紧迫感,建立起全方位的安全防范意识。在全行定期开展金融安全隐患排查工作,做到全面检查不留死角,发现隐患坚决消除,提高意识绝不懈怠。 针对金融安全隐患多发部门,如营业部、信贷部、计划财务部,我行制定《金融安全日常检查工作方案》,采取随机抽查、临时检查等方式,检查安全学习教育培训是否及时有效,员工对各项制度、预案熟悉程度和日常操作是否合规,确保我行人员在风险防范意识上能够时刻保持警惕,杜绝各类安全隐患的发生。 三、注重物防技防建设,实现安保软硬件双达标 ***在物防、技防建设上加大资金和技术投入,确保我行各敏感部门的物防条件能够达标,定期检查各类登记簿使用及安全员日常工作等情况,自查报警设施测试及登记情况,检查网点报警设施正常情况。加强消防安全自查,所属各部门必须认真自查营业网点用电线路及食堂等用气,下班后非工作需要的电源关闭情况等的消防安全,必要时由部门主管联系专业人员上门实地查看,并留有检查记录,看是否存在消防安全隐患加以整改。 在技防设施建设上,我行坚持使用科技含量高、防范功

环境安全隐患自查报告

环境安全隐患自查报告集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

环境安全隐患自查报告根据曲靖市麒麟区环境保护局文件,麒环发【2017】8号文件要求,关于印发《2017年麒麟区环境安全隐患排查整治工作方案》的通知,结合麒麟区当前环境安全形势.开展煤矿环境隐患排查整治工作方案。具体工作情况汇报如下: 一、煤矿基本情况 曲靖市贵信煤业有限公司莲花冲岔沟煤矿位于曲靖市麒麟区东山镇恩洪村委会,隶属于曲靖市麒麟区东山镇管辖,为私营企业(企业性质)。矿井始建于1992年,当年建成投产,2005年3改9万吨改扩建建设,2010年1月投产验收,矿井设计生产能力9万吨,核定生产能力为9万吨/年。矿区地理位置位于:东经104°12′01″-104°12′33″,北纬25°19′28″-25°20′07″ 二、成立煤矿环境安全隐患排查组织机构 1、煤矿组织机构成员 组长:伏绍祥

副组长:刘光书 成员:曹国良贾建华熊小友巴培发曹永江曹全福杨荞友 2、主要排查项目 我矿主要从事煤炭的采掘生产。环境污染危险源主要是水污染、大气污染。 3、主要危险源分析 1)水污染; 2)大气污染。 3)噪声 4、煤尘危险源 三.企业环境安全隐患自查情况 1.工业广场环境:

煤矿在煤矸装、运过程中会有所灰尘。这部分灰尘的量较小,在煤矿运输过程中加大洒水降尘工作,并采用皮带机头第一道自动洒水工序除尘措施,处理的污染物的浓度、排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的二级标准要求,排放的粉尘浓度可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中TSP二级标准要求,因此工业广场的粉尘影响主要集中在厂区内,不会对外大气环境产生影响。 2.水环境:废水排放 对生产排放水按清污分流进行分类,控制井下污水产生量和水污染物的浓度。严格按照规定进行井下水仓沉淀后抽排利用,保证矿井水不外排。定期对地面、井下池沉池中淀物进行清理;对经脱泥后的污泥应及时外运,不放置于露天,防止雨淋和洒落、扬尘、污水泄漏等造成的二次污染; 3.声环境:噪声污染防治措施 生产噪声源主要有空压机、CRT切割机、人工和自动拆解线,噪声级在705~100dB(A)之间。拟采取的降噪措施为:所有设备均设置在生产车间内,生产操作均在车间内进行,利用厂房隔声;空压机采用低噪声型,并安装消声器、减振基础;物理破碎在室内进行;经治理后可降噪声级

冬季安全隐患排查

郭屯中学冬季取暖安全隐患排查报告 根据上级文件精神,我校领导高度重视,立即组织全校师生进行冬季取暖安全自查,并着重对文件中要求的相关内容进行严肃认真的自查,现将自查结果总结如下: 一、成立组织,领导重视 为进一步加强对学校冬季取暖工作的管理,严防火灾、碳烟中毒等安全事故发生,确保师生在安全、温暖的环境中学习生活。我校采取多种措施做好学校冬季防火安全 工作。 1、加强领导,明确责任,学校成立了冬季取暖安全督查组,制订冬季取暖安全规章制度及紧急情况处理预案,细化措施,责任到人。 2、要求火炉在生火之前进行必要的安全隐患排查,发现问题及时反馈学校并协同解决。 3、学校值班人员每天对校外寄宿生、各班教室、学生宿舍、教师办公室、师生活动场所开窗通风换气、室内消毒情况进行督促检查,检查情况纳入学校安全考核管理 的内容,确保室内空气流通。 4、加强对师生的安全教育,充分利用校会、班会、黑板报、手抄报等多种渠道开展冬季取暖安全教育,实现安全教育常态化、制度化。 5、加强师生防火防煤气中毒应急疏散演练,掌握有关防火逃生防煤气、碳烟中 毒知识技能,提高防范意识。 6、深入学生宿舍进行详细检查督促,发现问题就地解决,确保师生冬季取暖绝对安全。保证了全校学生的人身和财物安全,营造了良好的学习和生活环境。 我校安全巡查的重点是用电取暖安全、住宿安全等隐患排查,防触电、防火灾、 防盗窃,教育学生增强安全防范意识,预防安全事故发生。 学校检查人员通过实际查看,详细了解学生的住宿情况,重点查看学生在住宿处 有无用蜂窝煤炉、明炭火取暖或不正确使用电器等现象,并就存在的问题和安全隐患 告诫学生,通过教育学生或与房东协商等办法提出具体的整改意见。 学校取暖安全工作是学校工作的重中之重,事关广大师生身体健康和生命安全, 为切实工作,保证学校师生的身体健康和生命安全,广泛发动全体师生员工全员参与,时刻紧绷安全之弦,时刻做到常抓不懈、警钟长鸣,是做好其他工作的前提和保障。

学校安全风险隐患排查自查报告

XXX学校安全风险隐患排查自查报告 我校根据“ XXX人民政府办公室《关于对校园安全进行大排查大 整治的通知》(XXX发〔 2018〕127 号)、XXX人民政府办公室《关于对县教育局、张家湾人民政府进行通报批评的决定》和XXX教育局《关于印发〈全县中小学(幼儿园)校园安全风险大排查大整治实施方案〉的通知》(XX发〔 2018〕84 号)文件要求”,由 XXX牵头成立安全小组,对我校校园安全隐患进行大排查,报告如下: 安全排查领导小组: 组长: XXX 副组长: XXX 成员: XXX XXX 一、排查情况 (一)学校管理隐患 我校由安全小组严格按照问题清单一一排查。 1.我校是全封闭式学校,学校无学生在校外租住民房或借住在亲 戚朋友家中。 2.学校无未办理教师资格证的教师在学校从事教学工作。 3.学校不存在 1 名男教师单独包班的情况。 4.学校对照“十严格、十不准”的要求,每学期对教职工开展至少 2次法治教育、警示教育培训。 5.学校明确女教师担任生活指导教师,并定期对学生开展心理和生 理健康教育。 6.学校对学生及家长开展预防性侵宣传和法治教育。 7.学校设立防性侵举报箱、公布举报电话。 8.学校把全体教职工纳入师德教育周活动参与对象。 9.学校认真开展师德师风监测和考核,随时掌握学校师德师风状况。

10.学校认真落实食堂、营养餐管理的系列制度,严把食品安全关。 11.学校无校车,不存在非法校车接送学生以及学生搭乘农用车、 黑车等非法营运车辆的情况。 12.学校不存在男性工勤人员管理女生宿舍的情况。 (二)物防技防隐患 1.学校视频监控全覆盖,但未接入公安“天网”工程。 2.学校领导定期对视频监控进行回放查看。 3.学校围墙完全封闭,门卫室工作规范正常。 (三)人防隐患 1.学校未发现无言行低俗、趣味低级,生活作风糜烂堕落,喜欢出 入声色娱乐场所的人员; 2.学校未发现与异性学生言行随意,不注重教师形象的教职人员; 3.学校未发现有在宿舍、教室、办公室或其他相对封闭的地点单独 留下异性学生谈话、辅导行为的人员; 4.学校未发现校园内从事食堂、宿管、门卫等工作以及校园工程施 工人员等存在与异性学生单独相处行为的人员; 5.学校未发现喝酒后进入校园的人员; 6.学校未发现未经学校允许将学生带离学生宿舍、学校行为的人员; 7.学校未发现校园内其他可能存在侵害学生的人员。 二、存在问题 1.学校视频监控均未与公安“天网”联接。 三、整改措施 1.学校视频监控均未与公安“天网”联接,尽快与公安机关联系。 XXXXX学 校 2018年9月25日

银行网络安全自查报告(3篇)

银行网络安全自查报告(3篇) 银行网络安全自查报告第一篇: 今年以来,我行积极落实从严治行的方针,做好安全保卫工作,完善内控程度,强化内部管理,切实防范金融风险,杜绝案件事故的发生,取得了较好的成效,保证了我行安全稳健高效经营。 一、加强组织领导,落实工作责任制。 我行成立了支行安全保卫、综合治理(创安、禁毒、普法和依法治行)领导小组,认真落实安全保卫目标管理和领导责任制,将安全保卫工作纳入全年工作计划,与支行营业部、各分理处负责人都签订了安全保卫目标管理责任书,做到谁主管、谁负责。并根据市人行要求和本行实际制定印发了乐清工行200*年创建金融安全区工作意见,明确各级负责人安全保卫工作职责,做到一级抓一级,分工到位、职责明确、相互配合、层层落实。 二、不断健全内控外防机制,切实落实各项规章制度。 一是做好日常安全保卫基础工作。首先是积极组织全行员工认真学习《中国工商银行员工行为守则》(以下简称《守则》)、《中国工商银行关于对违反规章制度人员处理暂行规定》、《中国工商银行内部控制暂行规定》、《安全保卫责任书》等,加强全行员工法制教育,提高全行员工安全保卫意识。其次是加强经警队伍建设。今年多次组织全行保卫、经警、交接人员的制度学习和培训,规范保卫工作操作。特别是强化了经警军事业务训练、防爆枪训练及经警人员的考核工

作,对经警进行技能考核,优留劣汰,进一步提高了保卫队伍的整体素质。同时做好员工动态管理工作,积极掌握员工工作和业余生活情况,对怀疑有不良行为的或经商行为的员工进行重点监控,并对广大员工进行防抢预案演习,熟练掌握有关安全保卫设施操作要领,明确报警电话。还拔出大量保卫专项资金,及时更新一部分已老化的技防设备。总之,在技防、物防、人防上进行大投入,把好人防、技防、物防关,及时消除案件事故隐患,防患于未然。 二是定期召开防范案件分析会,及时传达上级行有关文件精神,通报有关案情,研究工作中出现的新问题、新情况、新特点,分析本行管理工作的薄弱环节和漏洞隐患,并针对本行的薄弱环节,采取相应对策,对不良苗头立足于早发现、早教育、早防范,防患于未然。 三是定期或不定期地对所辖各机构部门进行严格检查,包括进行现场检查与考核,强化我行各项规章制度的全面落实,经常组织专业部门人员加强对重点部位、重点岗位和重要环节执行规章制度情况的检查,对发现有违规违法行为严厉查处,及时整改。尤其是不断强化安全保卫工作的检查落实,坚持每周的保卫科长检查制度及每月的分行行长检查制度,对各项安全工作的管理落实到岗、到人,强化报告制度,及时掌握本系统的安全保卫情况,努力防范案件事故的发生。今年以来,我行先后开展了职业道德、规章制度和法制教育活动、规章制度执行月大检查活动、业务高风险点检查活动、抓内部管理,促业务发展活动,积极检查我行业务经营发展中存在的问题,对检查中暴露出来的问题进行认真整改,消除隐患,不断完善内控机制,建立

安全隐患自查自纠报告

安全隐患自查自纠报告 安全隐患自查自纠报告 安全隐患自查自纠报告 掘进四队201*-11-1 安全隐患索布河报告 我队认真贯彻“安全,预防为主”的安全生产方针,始终坚持“三不生产”和“四不放过”的原则,以“三抓三落实”为突破口,严格按照“谁主管,谁负责”的原则,开展逐系统、 逐头、逐面、逐岗位的复员军人安全隐患自查自纠活动,把开展活动 的根本贯彻执行到安全生产中,现将自查自改工作汇报概述: 重点自查内容 1、1301轨道上山掘进工作面:工作面最小空顶距未超过规定,每个生产班组每班保证了2个超前顶,工作面支护强度均达到吊装了设计要求,现掘进发展阶段为岩变煤,我队31日中班开始打注锚索加强支护强度,为岩变煤掘进作业提供了安全强而有力的安全保证。 2、机电运输方面:对各种提升设备、人车、电机车、矿车、矿车连接装置、钢丝绳等进行了定期检查,井下不存在电气失爆现象。提升设备为55KW绞车台,每班均或进行了钢丝绳验绳工作,绞车各制动装置完,信号清晰可靠;责令跟班队长在矿车提升运料时亲自检查连接状况,每次提升时耙岩机司机负责检验“到拉牛”滑轮,耙岩机司机不发信号绞车不得开机。

3、“通三防”方面:1301轨道上山屯秋掘进工作面的风量、风速等均满足要求,风筒漏风现象较少,监测安全监控系统可靠, 4、防治水方面:严格按照规定分析研究矿井水害防治现状并完善水害防治明确规定技术管理措施。 二、自纠结果: 1、隐患自查本人录不全,却未责令专人进行整改,建立健全各类台帐和本人记事录。 2、制度建设、各工种本人录、“三违”帮教本人录还须进 步完善不尽详细,近期将逐步开展完善。 特此上报,请审核! 掘进四队201*-11-1 扩展阅读:安全隐患自查自纠情况分析报告 安全隐患自查自纠情况危急情况分析报告 为保障安全生产,根治违章顽疾、消除事故隐患,确保各项工作的安全顺利开展,我司在接到区安监局下发的《通知进步加强危化品生产企业安全生产事故隐患自查自纠工作的关于》(潍城安监字[201*]24号)后,于12月5日至12月8日开展了安全专项深入开展整治活动。现将活动开展情况总结如下: 高度重视,加强组织领导。为达致本次活动取得实效,我司成立了以司总经理为组长、各部门负责人为成员的专项整治活动领导本人组,全面负责开展此项活动。根据区通知指示要求和生产实际情况,我司将活动分为自查自纠、整改提高、验收总结三个关键期,并对自查自纠需要检查的项目进行了细化,落实到各责任部门和责任人,认真进行了检查整改。

冬季安全隐患专项排查治理自查报告(精选多篇)-自查自纠报告_1

冬季安全隐患专项排查治理自查报告(精选多篇)-自查自纠报告 第一篇:冬季安全隐患专项排查治理自查报告 冬季安全隐患专项排查治理自查报告 我校牢固树立“生命至上、安全第一”的观念,切实加强组织领导,明确责任,迅速行动,细化各项防范应对措施,确保校园安全。根据区教体局教育[2014]97号文件精神,我校于2014年12月31日在全校进行了安全隐患专项排查治理行动。现将专项自查工作小结如下:一、提高认识,建立组织 学校高度重视安全工作,认真学习文件,明确落实安全事故责任追究制,及时成立了工作领导组。具体如下: 组长:胡霞 副组长:徐德林、郑敏志 成员:昝洪赋、刘万水、吴继成、李增光、陈治亮、徐立明、陈正芳、各班主任 二、组织力量,细致周密查隐患 (一)、安全检查人员分工 1、校舍安全、楼梯走廊及校园周边治安环境检查人员: 徐德林、昝洪赋、刘万水 2、水电安全检查人员: 郑敏志、昝洪赋、吴继成、李增光 3、实验室、微机房安全检查人员: 郑敏志、昝洪赋、吴继成、陈治亮、徐立明、陈正芳 4、建筑工地和学校自有校车的安全检查人员: 胡霞、徐德林、刘万水(来源好范文网:https://www.wendangku.net/doc/179312931.html,) 5、交通安全检查人员: 徐德林、昝洪赋、各班主任 (二)、检查要求 1、检查人员对所负责的检查内容全面检查一次。 2、如实填写检查记录并通报各部门。 3、发现隐患及时通知办公室予以解决,不留任何隐患。 4、各班主任立即开展一次防范应对低温雨雪冰冻天气的安全教育,重点是防冻、防火、防踩踏、防交通事故。要通过各种方式提醒家长关注天气变化和学生安全,履行监护职责。 5、对接送学生的社会车辆要通过发放宣传单、现场检查等方式加强宣传和提醒,要求驾驶员采取切实措施防范应对低温雨雪冰冻天气,严禁超载、超速等违章行为。 三、为切实加强校园安全工作,确保师生财产安全。 2014年12月31日,胡霞校长带领安全工作领导组有关人员对学校水电、校舍、楼梯走廊、校园周边环境、建筑工地、学校车棚、交通、及校园内可能存在安全隐患的场所进行了一次全面彻底的排查。(自查报告https://www.wendangku.net/doc/179312931.html,)总体情况良好,针对教学楼下自来水管破裂现象,及时予以修缮;广播线路得到及时修理;天寒地冻,已提醒工地施工注意安全;去往双桥方向的公交车的学生有不排除上队现象,已通知相关值班人员进行治理;有个别学生骑自行车有并列骑车现象,已通知班主任进行交通安全的教育;学校门口有流动小摊点,必须进行治理;教学楼楼梯有松脱现象,已让办公室及时安排维修;

风险排查自查报告

风险排查自查报告 风险排查自查报告根据市行关于开展风险排查活动的通知要求,我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动,制定方案、组织力量从1月20日开始,对公司业务进行了全面排查,现将排查情况报告如下。一、公司业务排查情况(一)公司业务账户排查我行公司业务部共开立对公账户户,其中基本存款账户户,专用账户户,临时存款账户验资需要开立的户。不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户;单位开立账户使用的名称符合规定;不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。坚持记账与对账分离原则,会计主管按月检查往来对账、银企对账情况,对未达账进行跟踪核对。在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。基本户等其他专用存款账户的现金支取符合规定。临时存款账户不存在超过有效使用期限仍办理资金收付业务的问题。注册验资账户在验资期间不存在办理对外支付业务问题,注册验资的资金汇缴人与出资人名称一致。银行结算账户的变更与撤销。存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料出具申请及有关部门的证明文件;及时修改客户信息;存款人的印鉴做相应变更。存款人撤销银行结算账户申请经会计主管或主管审批,检查销

户前存款人贷款、应收利息、结算费用等应收款项结清。存款人撤销银行结算账户时缴回未用重要空白凭证、结算凭证和开户登记证;柜员审核无误并将重要票据作作废处理。在办理单位银行账户撤销手续时,在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章;于账户撤销之日起2个工作日内向人民银行报告。无频繁开、销户,通过虚假交易进行洗钱活动。对已转入“久悬未取专户”的款项,存款人要求支取原账户款项时,提供了合法拥有账户支配权的证明文件,并经过有关负责人审核后列支。银行结算账户重要资料的管理。建立了银行结算账户管理档案,并按会计档案进行管理。预留签章为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人的签名或者盖章。单位结算账户印鉴卡片的管理安全、完整,不存在有账户无印鉴卡片、有印鉴卡片无账户问题。对印鉴卡丢失的账户,要求客户提供印鉴卡丢失证明,防范账户风险。 (二)大额资金支付管理情况排查大额资金支付管理。设立了相应的岗位,分工明确,职责清晰;对于大额资金支付交易的报告范围符合文件规定,不存在随意扩大或缩小范围的现象;大额资金的支付交易的报告程序符合有关规定要求,不存在漏报等现象;对开户单位建立客户身份登记制度;办理大额资金支付,有合法的支付凭证;对开户单位大额支付资金的特点、与其经营规模、经营范围等进行分析监测。大额现金支取管理。对开户单位基本存款账户、专用存款账户及临时存款账户,或

个人金融信息保护自查报告

个人金融信息保护自查报 告 The document was prepared on January 2, 2021

X X支行个人金融信息保护自查报告 根据《中国人民银行毕节市中心支行办公室关于下发2015年金融消费权益保护监督检查实施方案的通知》(毕银办发[2015]33号精神,我行认真组织各部门进行了自查,现根据相关要求将自查工作汇报如下: 一、组织管理 成立以XX为组长,XX、XX为成员的自查工作小组。 二、自查情况 自查工作小组首先就个人进行信息保护工作的相关在全司进行了宣导,让大家对保护个人金融信息的重要性有了一个充分的认识。同时对我机构涉及到个人金融信息相关部门进行了检查,重点对涉及到财会部、信贷部两个部门进行了检查,进一步完善了制度建设,明确了各部门负责人为第一责任人。 在检查过程中,我小组对客户个人金融信息收集、使用和保管情况,涉及个人金融信息保护的投诉案件的处理情况等情况进行了摸排,未发现有违规操作现象,并且未发生过与个人金融信息泄露有关的金融案件。 通过此次自查工作的开展,我行充分认识到了个人金融信息保护工作的重要性,在今后的工作中将严格按照相关法律规定切实做好个人金融信息的保护工

作,为有效防范金融风险,维护正常的经济金融秩序和社会稳定的市场环境做出自身应有的贡献。 一、检查本行是否强化个人金融信息保护和银行业金融机构法制意识,是否依法收集、使用和对外提供个人金融信息。其中所指的金融信息是指个人身份信息、财产信息、账户信息、信用信息、金融交易信息和其中衍生的一些信息等。 二、检查本行在收集、使用、保存、对外提供个人金融信息时,是否严格遵守法律规定,采取有效措施加强对个人金融信息保护,是否有信息泄露和信息滥用的现象。 三、检查我行是否建立健全的内部控制制度,对查易发生个人金融信息泄露的环节是否充分排查。 四、检查我行是否篡改、违法使用个人金融信息等。 依照人行相关规定我行对相关业务逐一对照自查。通过自查,发现我行涉及个人金融信息的业务基本落实到位,不存在违规行为。但是,在以后的工作中我行仍旧要加强对个人金融信息的保护,明确各岗位和人员的管理责任,加强个人金融信息管理的权限设置,形成相互监督、相互制约的管理机制,切实防止信息泄露和滥用事件的发生。

安全隐患排查自查报告范文5篇

安全隐患排查自查报告范文5篇 自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。下面就是我给大家带来的安全隐患排查自查报告范文5篇,希望大家喜欢! 安全隐患排查自查报告一 20xx年8月13日,我县安监局检查组对我厂安全生产工作进行了全面、严格的检查。通过检查,在肯定了我厂在安全生产工作上所作的努力和成绩的同时,也发现了一些问题,并将这些问题以执法文书的形式现场下达给我厂,责令限期改正。 指令书号:(冀唐滦南)安监管责改字[20xx]第(监管-015)号。问题: 1、1#生料磨提升机防护栏部分损坏; 2、《安全生产事故报告和调查处理制度》不规范。 3、《职业卫生管理制度》制定不完善。 针对上述三方面的问题,我厂安委会成员以认真负责的态度,按照当时检查组的指导进行了完善和改正: 1、根据检查组所提出的1#生料磨提升机防护栏部分损坏的问题,我厂对生料磨车间及时下达了“隐患整改通知书”,要求在24小时之内,将防护栏损坏部分修补完整并对其他作业现场安全防护部位检查一遍,同时对车间主任、班长和相关责任人进行了批评教育。8月14日上午,厂安全科人员对问题部位进行了检查,看到破损的防护栏已经修复完好,其他部位没有发现问题。 2、《安全生产事故报告和调查处理制度》中所出现的问题是,制度中所规定

的对一般事故、重、特大事故的上报时限有误。我们根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)中所规定的事故报告时限规定对我厂的《安全生产事故报告和调查处理制度》中的事故报告时限条款进行了改正,并且认识到,我们对国家相关政策的学习、领会、和掌握的还不够。所以,我们在以后必须加强这方面的学习,才能准确领会上级的指示精神,正确指导我厂的安全生产工作。 3、责令改正指令书中所述“《职业卫生管理制度》制定不完善”一条,是指我厂的《职业卫生管理制度》中没有职工入厂前、入厂后和离厂时均应进行身体检查的规定。因此,我们根据要求,对本制度做了相应的补充。 至此,我厂对县安监局检查小组在8月13日所责令改正的三项内容,均已改正完毕。在以后的工作中,我们仍将一如既往积极配合并坚决执行上级主管部门的检查和决定,把我厂的安全生产工作做好。 安全隐患排查自查报告二 为进一步加大我校及周边治安秩序整治力度,全力维护我校及周边秩序和稳定,为我校师生创造良好和谐的校园环境,根据中心学校治安综合治理工作领导小组的工作部署及县教育局有关文件精神,我校布置开展安全隐患排查工作专项行动。现将有关自查工作总结如下: 一、高度重视,制定有力措施,统一思想,充分认识开展安全隐患排查工作的重要性。 为进一步做好开展学校安全隐患排查工作,切实加强对安全教育工作的领导,我校成立了以杨校长为组长,张云亮副校长为副组长的开展安全隐患排查工作领导小组。根据我校目前安全工作的具体形势,把开展安全隐患排查工作的各

安全隐患排查整治工作情况汇报

. 安全隐患排查整治工作情况汇报 篇一:安全隐患排查治理情况汇报 安全隐患排查整治情况总结报告 按照上级文件要求,依据本项目《安全生产管理办法》 的有关规定,我项目部在每月例行组织开展隐患排查治理专 项行动,强化安全防范措施,减少和排除事故隐患,现将活 动情况总结报告如下。 一、指导思想 坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持以人为本的安全理念,落实项目部及所属各部门、各工区安全责任人的隐患排查治理责任,切实把隐患排查治理工作落到实处,通过每月安全隐患排查行动,深入排查治理在施工过程中的安全隐患,规范施工安全防范体系,预防工程安全事故发生。 二、组织领导 由项目部安全生产领导小组负责组织领导,日常活动开 展由安全环保部负责。 三、安全隐患排查工作安排 按照本项目《安全生产管理办法》,本项目每月组织开展一次综合隐患排查活动。 查找安全隐患,具体按以下方面重点排查:

⑴、检查各领导、各部门、各工区安全生产责任制具体落实情况。⑵、对机械设备尤其是特种设备进行检查,确保机械设备不“带病”运行。 ⑶、组织对现场施工用电进行专项安全检查。严格按临时用电施 工方案进行比对和整改。 ⑷、根据施工进度,对爆破作业、人工挖孔、高墩柱施工、起重作业等高危作业活动进行检查。 ⑸、重点抓好施工现场安全帽、安全带及安全绳、防毒口罩等劳保、应急物品的正确佩带使用工作。 ⑹、排查施工现场标志标牌、安全警告标牌、安全防护设施的设置,确保其有效投入运行。 四、隐患排查治理情况 通过每月组织的安全隐患综合排查治理工作和日常的巡检督查,本项目各项安全制度、防范措施落实到位,事故隐患能够及时被发现并消除;作业人员安全意识有了较大提升,规范操作能力有了较大提高。项目安全风险水平始终处于受控状态。 本项目全体人员高度重视安全生产工作,把安全生产隐患排查治理工作做实做好,使安全检查不走过场,不流于形式,坚决实现安全检查“无盲区、无死角、无漏点”的三无管理目标,及时地将事故隐患消除在萌芽状态,有效的保证

安全风险自查报告

温水镇中学安全风险自查报告 各位老师: 开学初,按上级部门对学校安全风险自查的要求及学校安全工作需要,政教处按排查内容要求组织了我校安全风险自查工作,现对排查情况通报如下: 一、基本情况 组织机构:学校安全管理机构健全,安全责任明确,具体到人(学校安全制度)。学校与学生及家长、班主任、宿管员、食堂管理员、保安员、教职工等各方面安全责任书签订到位。每月全面进行一次安全排查(按排查制度),每天基本做到有安全检查。学校设有法制副校长和校外法制辅导员(局指派的形同虚设);学校与温水派出所形成了警校共建单位,经常有安全工作上的合作。 制度建设:各种制度、预案健全,除经常执行、接触的之外,多数为应上级安排建立,并在功能处室使用,师生知晓率不高、落实不够。学校每学期开学、放假时印发了告家长书,明确了学生、家长的安全责任。 校舍校产:学校无D级危房、无危墙、无危厕。节假日值班严格落实相关护校要求。后勤处每学期对屋顶、护栏、扶手、门窗及玻璃等进行了随时维护检修。校门口(拆除了监控器)、学生公寓楼道、食堂门口、厕所周围等重点要害部位安装有视频监控设备,与100%覆盖有差距(在等项目)。 设施安全:学校雇佣专业电工进行电路维护,教室、宿舍、食堂用电线路完好,无裸线和裸露线头,走线规范,无私拉乱接现象。教师公寓楼、学生公寓楼、各种专用室部,灭火器、消防栓等灭火器材配备数量符合标准,安装悬挂地点符合要求,器材完好有效;教学楼、宿舍楼有疏散标志,应急灯,校园关键部位有路灯。学校对师生进行了消防知识和技能教育培训,师生会正确使用灭火器、消防栓。体育器材、活动器械、食堂餐桌凳、学生课桌凳、架子床等设施完好,并定期进行着检修维护。饮用水为市政供水,学校水井(水池)井盖上锁,旁边有杂物。学校车辆停放整齐有序,

金融案件自查报告

金融案件自查报告 根据x邮金管[XX]96号《关于转发xx银监分局%26lt;关于对辖内银行业金融机构落实案件风险防控措施情况开展调查的通知%26gt;的通知》文件要求,我局立即组织相关人员学习,并结合邮政金融机构风险管控实际,认真按照《xx银行业金融机构案件防控工作必备指引》做好自查工作,现将自查的情况汇报如下: 一、坚持按照《xx省邮政金融资金安全检查处罚试行办法》和《xx省邮政储汇资金票款安全连锁责任制》以及《xx州邮政金融业 务稽查方案》等重要文件,对邮政金融资金实施有效监控,促进邮政金融业务稳定、健康发展。 二、认真开展省、州局安排的“对银行帐户管理及大额现金交易排查”、“对代发工资业务进行排查”、“防范银行业金融机构内部职工挪用资金买彩票案件”、“中间业务专项检查”、“排雷行动”、“金秋行动”,以确保邮政储汇资金安全,捍卫经营成果。 三、认真落实资金票款安全局长负责制,实行储汇资金安全管理责任制,年初层层签订《xx县邮政局金融资金安全责任书》。成立有专门的案件防控领导小组,明确工作职责,实行绩效考核制度和问责制度。认真执行人员排查制度,全面施行轮换岗计划。建立了举报制度,每个职工均发有举报卡。 四、严格按照省局和州局的要求的频次和内容开展储汇稽查工作,采取突击检查、专项检查与常规检查相结合,对查出的问题和资金安

全隐患进行追踪整改、督促落实。 五、认真按照《关于印发%26lt;xx州邮政金融内部控制评价试行办法%26gt;的通知》x邮金管〔XX〕105号和《xx州邮政金融内控制度评价、现场处罚标准及打分表》要求,积极开展邮政金融内控评价活动。在开展内控评价的同时,对中间业务管理、网点三级权限管理、电子稽查和智能令牌管理、支票印鉴分管、出纳库存现金、银行账户、大额权限审批、特殊业务处理、重要空白凭证管理、金库“五大制度”、押运钞管理、营销排查等高风险环节开展经常性的检查,及时排除资金安全隐患,确保储汇资金安全。 六、为强化邮政金融管理,结合本局实际,先后修定了《xx县邮政局储汇资金安全管理办法》、《关于对邮政储蓄大额现金支付实行分级审批制度管理的通知》、《调整XX年储汇周转金定额明确超限提款权限的通知》、《金库管理考核办法》、《xx县邮政局金库管理、上下班接送安全综合考核办法》以及各项应急预案。 七、不足之处:一是部分班组、支局长以及相关管理人员未认真履行检查职责;二是稽查人员杂务较多,稽查频次和质量未达到要求,稽查深度、力度不够。三是操作风险管理制度不够完善,制度执行不力。四是安防设施不达标,网点人员配备不足。五是代理保险业务管理较混乱,缺乏相互监督和制约机制。 通过开展此次自查活动,认真对照《指引》和相关案件防控规定要求,努力做到进一步加强案件防控工作,建立案件防控长效机制,进一步做好案件防控基础工作,完善制度和措施并提高执行力,确保

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