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金地集团材料供应商管理制度

金地集团材料供应商管理制度
金地集团材料供应商管理制度

材料供应商控制程序

1.目的确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。

2.适用范围适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。

3.引用文件

3.1GFI-CG-3《材料供应商评价细则》

4.定义无。

5.职责

5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。

5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。

5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。

5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。

5.5建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理(工程口)、工程部施工

副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进行定期评价。

6.资格和培训

执行本程序不需要特别的资格和培训。

7.程序

7.1供应商的评价选择

7.1.1材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查,填写《供

应商基本情况调查表》(见GFP6-3-F1),提出《可供选择的供应商一览表》(见

GFP6-3-F2)。

7.1.2材料采购主办按下列原则和方法对《可供选择的供应商一览表》中的新供应商进行

评价。

a.评价原则

?供应商的质量保证体系符合要求,能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要

求;

?质量信誉高;

?价格合理;

?生产/供货能力满足要求;?服务好;

?交通方便,运距短,便于联络。

b.评定方法?由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3 《材料供应商评价细则》对供

应商的材料价格、生产/ 供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。?建材供

应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况,并由工程部专业负责人或工

程师对材料质量进行评估,且将评估结果记入《供应商评估表》(见GFP6-3-

F4)。

?对新产品或新供应商,可索取样品的材料,由采购员负责向供应商索取样品进行

验证或试用,并与工程部共同填写《材料验证/ 试用记录》(见GFP6-3-F3)

7.1.3材料采购主办将评估结果记录在《供应商评估表》中,并报建材供应部经理审核和

主管副总经理审批确认。

7.1.4经审批认定后的供应商由材料采购主办列入《认可供应商一览表》(见

GFP6-3-F5)交建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。

7.2供应商的监控与定级

7.2.1材料采购主办通过日常管理运作,根据工程部反馈及进货检验纪录,监控认可的供

应商的供货和服务质量;

7.2.2材料采购员将监控结果列入《供应商定级表》(见GFP6-3-F6)交材料采购主办审核

并评定等级,材料采购主办每四个月向建材供应部经理报告一次供应商的定级情

况;

7.2.3供应商定级分A、B、C三等,分别代表:

?A —优秀

?B —合格

?C—不合格

7.2.4评定标准按《供应商定级表》所列内容,凡有三项或以上考察结果为差或偏高(指

格)的定为C级,凡考察结果只有一项为一般或适中(指价格),其他都为好或较低

(指价格)的,则定为A级,其余则定为B级。

7.2.5《供应商定级表》报建材供应部经理审批;

7.2.6如供应商被定为“ B”级,由材料采购主办发出口头或书面警告,督促供应商改进工

作,并作相应记录;

7 . 2 . 7如情况仍无改进,或连续两次被定为“ B 级”,材料采购主办应要求有关供应

商制定有关纠正与预防措施文件,组织实施,并按纠正与预防措施文件进行监控。

7.3资格撤销及恢复

7.3.1如供应商被定为“ C”级,或被定为“ B级”并在纠正与预防措施文件要求

的期限内仍未改进工作,则材料采购主办可考虑撤销其资格;

7.3.2 由材料采购主办提出, 报建材供应部经理批准后, 可在《认可供应商一览表》

上撤销有关供应商资格;

7.3.3如需恢复上述供应商资格,须按 7.1 规定重新评价。

7.4 定期总结及评价

7.4.1建材供应部经理在每届管理评审会议召开日前, 根据《供应商评估表》 、《供

应商定级表》拟定供应商评估总结提交主管副总经理。

7.4.2 对《认可供应商一览表》 中供应商的定期评价每年至少二次, 由建材供应部 经

理召集有材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理(工程口)、工程 部施工副经理、 设计副经理或其指定人员参加的专题评价会议, 评价原则按

7.12a 执行,会议结束后,由材料采购主办拟写会议纪要和评价总结,

并交

与会者签字认可。对评价结果定为 B 、C 级的供应商,按 7.2.6、7.2.7、7.3 条的规定执行。

8. 记录

8.1 最新的《认可供应商一览表》原件由建材供应部经理保存,复印件由材料采购主 办、采

购员保存。

8.2《供应商基本情况调查表》、《可供选择的供应商一览表》、《供应商评估表》、 《供

应商定级表》 、《材料验证 /试用记录》 由材料采购主办建立供应商档案保存 至供应商被撤销后三年。

8.3 供应商评估总结由建材供应部兼职资料员保存二年。

GFP 6-3-F1《供应商基本情况调查表》 GFP6-3-F2《可供选择的供应商一览表》 GFP6-3-F3《材料验证/试用记录》 GFP6-3-F4《供应商评估表》 GFP6-3-F5《认可供应商一览表》

GFP6-3-F6《供应商定级表》

9.附件

9.1 9.2 9.3

9.4

9.5 9.6

GF P6-3-F2.1

可供选择的供应商一览表

编号:

供应商名称: 通讯地址:

负责人: 电话号码: 传真: 所能提供的产品或服务: 主要技术力量: 主要设备: 现有生产或服务能力: 质量管理水平;

质量检验能力: 质量体系的建立与运行情况: 质量体系的认证与评价情况: 售后服务情况: 工程实例: 调查时间: 调查人:

供应商基本情况调查表

编号:

职务

供应商评估表

编号:

说明:

1、凡三项以上评估结果为C则不得认可。

2、评估项目中第②项由工程部负责评估,其它各项由建材供应部负责评估。

供应商定级表

编号:

制表: 日

期: 审

批:

期:

供应商管理制度

供应商管理制度 第一章总则 第一条本指引旨在规范公司供应商管理工作,包括供应商引入、考察、考核、评审定级、合格供应商资料库管理等工作。目的为建立长期稳定、可比较选择的合格建材及设备供应商网络,合理降低采购成本,保证甲供产品的质量和交货期。 第二条本指引适用于由公司成本控制中心采购部负责采购实施的建材/设备供应商 的管理,包括实行甲供的各种建筑主材、辅材;机电设备;精装修项目的甲供材料等供应商的管理。 第三条各下属公司采购部应参照本指引制订本区域供应商管理制度,并相应开展供应商的引入、考察、考核、评审及建立区域合格供应商资料库等工作,用以指导本区域项目的材料采购和供应商管理工作。 第二章职责 第四条成本控制中心采购部为供应商管理的主责部门。负责供应商的组织考察、组织考核以及供应商资料库管理工作。并且是公司集团采购工作的协调人和对供应商的投诉、纠纷、协调的处理主责部门。 第五条公司成本管理小组为供应商评审定级的审批机构由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成,成本控制中心采购部依据考核结果出具基础评审定级意见,报成本管理小组审议确定。 第六条公司职员均可实名推荐供应商。采购部部对供应商资料进行初审,初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察。 第七条采购部部根据公司成本管理小组对供应商的评审定级结果不断更新、完善供应商资料库内容,并由专人负责维护、更新成本管理信息平台相关内容。 第八条公司工程管理部、设计管理中心、物业公司以及其他相关部门参与供应商考察、考核工作,提供专业意见。 第九条各下属公司负责本区域供应商管理工作。并且负责协调本区域内各项目对供应商的投诉、纠纷、协调的处理工作。 第十条各下属公司主持本区域的集团采购事项,并形成区域性集团采购合格供应商资料库。各区域合格供应商资料库须及时报备公司成本控制中心采购部。采购部根据业务需要可甄选各区域合格供应商资料库中等级优秀的供应商向公司其他项目推荐。

供应商管理制度

编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号:JA/9000-RH 新疆金奥置业有限公司 供应商信息化管理制度 文件编号:JA/9000-GYS-11-01 版号:

目录 第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8 1、总则………………………………………………………………………3-4 2、选择供应商…………………………………………………………………4-5 3、供应商评价………………………………………………………………5-7 4、供应商维护 (7) 5、供应商评估准入流程 (8) 第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13 1、目的 (9) 2、适用范围 (9) 3、管理职责 (9) 4、采购范围和采购方式 (10) 5、采购计划的编制和审批 (11) 6、采购合同管理 (11) 7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12 8、罚则…………………………………………………………………………12-13 9、附则 (13) 10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19

1、总则 (16) 2、招标准备…………………………………………………………………16-17 3、发布招标公告和资格预审 (17) 4、开标、评标和中标 (17) 5、签订采购合同………………………………………………………………17-18 6、附则 (18) 7、招标管理流程 (19) 第一章供应商管理办法 1、总则 1. 1 目的 为了稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,特制定本办法。 1.1.2 修改历史

供应商管理制度完整版

供应商管理制度 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

供应商管理制度 1目的 为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务,防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故,特制定本制度。 2范围 本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 质量部负责采购产品的抽样检验工作,对供应商品质体系进行评估与定期稽核。 总经理负责批准《合格供应商名单》。 4内容 实施程序 4.1.1 采购部门负责对供应商的管理,生产、质量、技术等部门予以协助。 4.1.2 采购部门进行初步调查,填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。 样品需求与样品确认 4.2.1 如企业有样品需求,由采购部门通知供应商送交样品,采购人员需对样品提出详细的技术质量要求,如品名、规格、包装方式等。 4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品,数量应多于两件。 4.2.3 样品在送达企业后,由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验,并填写《样品确认表》。 4.2.3 经确认合格的样品,需在样品上贴上样品标签,注明合格,标识检验状态。4.2.4 合格的样品至少为两件,一件返还供应商,作为供应商生产的依据,一件留在质量部,作为检验的依据。 管理评审 4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价,挑选出值得进一步评审的供应商,召集本部门、采购部门及技术部门,对供应商进行相关评审。

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

金地集团材料供应商管理制度

材料供应商控制程序 1.目的确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。 2.适用范围适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。 3.引用文件 3.1GFI-CG-3《材料供应商评价细则》 4.定义无。 5.职责 5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。 5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。 5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。 5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。 5.5建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理(工程口)、工程部施工 副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进行定期评价。 6.资格和培训 执行本程序不需要特别的资格和培训。 7.程序 7.1供应商的评价选择 7.1.1材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查,填写《供 应商基本情况调查表》(见GFP6-3-F1),提出《可供选择的供应商一览表》(见 GFP6-3-F2)。 7.1.2材料采购主办按下列原则和方法对《可供选择的供应商一览表》中的新供应商进行 评价。 a.评价原则 ?供应商的质量保证体系符合要求,能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要 求; ?质量信誉高; ?价格合理; ?生产/供货能力满足要求;?服务好; ?交通方便,运距短,便于联络。 b.评定方法?由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3 《材料供应商评价细则》对供

应商的材料价格、生产/ 供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。?建材供 应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况,并由工程部专业负责人或工 程师对材料质量进行评估,且将评估结果记入《供应商评估表》(见GFP6-3- F4)。 ?对新产品或新供应商,可索取样品的材料,由采购员负责向供应商索取样品进行 验证或试用,并与工程部共同填写《材料验证/ 试用记录》(见GFP6-3-F3) 7.1.3材料采购主办将评估结果记录在《供应商评估表》中,并报建材供应部经理审核和 主管副总经理审批确认。 7.1.4经审批认定后的供应商由材料采购主办列入《认可供应商一览表》(见 GFP6-3-F5)交建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。 7.2供应商的监控与定级 7.2.1材料采购主办通过日常管理运作,根据工程部反馈及进货检验纪录,监控认可的供 应商的供货和服务质量; 7.2.2材料采购员将监控结果列入《供应商定级表》(见GFP6-3-F6)交材料采购主办审核 并评定等级,材料采购主办每四个月向建材供应部经理报告一次供应商的定级情 况; 7.2.3供应商定级分A、B、C三等,分别代表: ?A —优秀 ?B —合格 ?C—不合格 7.2.4评定标准按《供应商定级表》所列内容,凡有三项或以上考察结果为差或偏高(指 价 格)的定为C级,凡考察结果只有一项为一般或适中(指价格),其他都为好或较低 (指价格)的,则定为A级,其余则定为B级。 7.2.5《供应商定级表》报建材供应部经理审批; 7.2.6如供应商被定为“ B”级,由材料采购主办发出口头或书面警告,督促供应商改进工 作,并作相应记录; 7 . 2 . 7如情况仍无改进,或连续两次被定为“ B 级”,材料采购主办应要求有关供应 商制定有关纠正与预防措施文件,组织实施,并按纠正与预防措施文件进行监控。 7.3资格撤销及恢复 7.3.1如供应商被定为“ C”级,或被定为“ B级”并在纠正与预防措施文件要求

供应商管理制度

供应商管理制度 1.目的:建立物料供应商质量审计批准、变更的办法,评估现有的或可能的供应商,促使供应商不断改善内部质量情况,以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次:*** 起草:职位:日期: 审核:职位:日期: 审核:职位:日期: 批准:职位:日期: 生效日期:年月日 有效期至:年月日 分发部门:(文件份数:** ) ***********************

2.范围:适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任: 3.1物资供应部:负责筛选供应商,收集供应商资质,完成供应商调查,提供样品;负责从合格供应商处采购物料;负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性,对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA:负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估,会同有关部门对关键物料供应商(尤其是生产商)的质量体系进行现场质量审计,并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权;负责与物料供应商签订质量协议;组织对供应商供货质量进行年度综合评价;建立、更新供应商档案,定期更新合格供应商名单。 3.3QC:负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估,对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部:负责组织对关键物料进行生产小试或中试,评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部:负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人:负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序: 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系,产品满足相应的质量标准要求,药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求,能保证准时、准地、准量供货,在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章: 4.2.1.1营业执照、生产许可证(属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证;食品级的辅料应提供食品卫生许可证)、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准;

供应商管理制度优选

供应商管理制度第一章总则 第一条为了规范公司供应商管理,降低采购成本,提高办事效率,促进廉洁自律,制定本制度。 第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。 第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构资材部是公司唯一 的合法采购组织。 第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性,会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。 第二章供应商管理评审小组架构:由财务部、技术中心、品质部、资材部构成。 第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构,对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批,负责合格供应商的表决审批。第六条财务对供应商单价进行市场调查,对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。 第七条供应商评审小组负责供应商的开发与管理工作,并与供应商保持日常维护及联络工作,定期评审供应商。

第八条资材部主管负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括:建立供应商与价格记录;采购方式的设定及市场行情调查;询价比价议价订购作业;交料进度控制与逾交督促;进料质量控制异常处理等。 第三章供应商管理及评审 第九条供应商是公司的合作伙伴,公司营造良好的供需合作关系。 第十条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由评审小组会议决定。 第十一条新供应商评审须实地到供应商处所,进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时,经副总经理和总经理核准后,可用样品方式进行检测评估。 第十二条供应商的资格初审:1)评审小组先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价,原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由副总经理组织进行。 第十四条初审程序:①供应商开发人员收集资料—②报送副总经理分析并洽谈—③转采购经理进一步谈具体合作事项。 第十五条供应商通过了本厂的初审后,则可进行评审或评估。 第十六条供应商的评审:A)若实际需要时,由评审小组(不得少于3个部门的相关人员)到供应商处进行实地调查,并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核,取回样品进行检测,填写《供应商评审/评估表》;B)原料样品质量检测合格,经评审合格后的供应商,由供管委选择质优价廉,信誉良好的供应商,由采购

材料供应商管理规范

材料供应商管理规范 一、总则 为了使各供应商与本公司能够顺利合作,实现双赢目的,本公司在对内规范化管理的基础上,根据双方业务合作的实际情况,制订本《材料供应商管理规范》。 二、管理细则 (一)、材料供货商结算管理制度 为了保证公司资金的正常流动,维护财金纪律,特制定材料供货商结算管理制度。 1、所有材料供货商必须派遣指定业务员负责与本公司所发生的材料销售业 务,并且专职负责本公司材料配送、安装管理与验收、后期维修、结算以及其他相关问题的协调与处理;(售后问题必须在接到客服电话2小时之内和业主沟通确定处理方案,下维修单起3日内处理完毕;并及时向公司客服进行售后反馈;如为及时处理造成业主投诉延期200元起罚款,从货款中进行扣除。) 2、材料配送及安装项目完毕,应有项目经理或客户的签字确认,凭材料签字 确认单到公司办理材料结算手续;(每月对账单日为10号之前;结算日期为15日-20日。) (二)供应商行为规范 1.供应商不得向本公司设计师、业务人员进行商业贿赂,否则将受到严厉 经济处罚,严重者本公司可据此条终止双方合作; 2.供应商答应本公司客户或本公司设计、材料、工程等人员要完成的工作, 必须按时完成,但不可承诺合同约定之外的事项,因乱承诺而造成的后 果由材料供应商承担; 3.材料送货及安装延误超出约定供货时间,延期一天按50元进行处罚(从 货款中扣除,不另行通知)。 4.供货商店面搞活动调价或价格调整未通知本公司,调整后价格若低于给

我公司材料价格,经公司调查情况属实,处以5000元/次的罚款;若高 于对公司报价的,公司有权保持执行原价格; 5.材料供应商违反有关规定,导致工期延误、公司形象受损的,材料供货 商承担相关责任及费用,处罚款项随后从材料商材料款中扣除; 6.需订购安装的材料,本公司将提供设计师、客户、监理、项目经理的联 系方式,供应商如果不明白或安装时间需提前或延后,应及时与项目经 理联系。否则,造成损失或延误的由材料供应商承担; (三)、材料展厅管理规范 1、供应商必须服从本公司管理人员对整个展厅材料整体风格的调整; 2、供应商必须提供有相当库存的材料作为本公司的展示样品,材料必须与 本公司销售给客户的材料保持质量相一致,否则造成损失材料供应商全 部承担。如出现材料缺货或停产,需按约定提前通知本公司,否则造成 的一切损失由供应商承担;(应提前一个月通知本公司相关负责人,以 保证本公司相关人员及时更正信息) 3、本公司有责任保护好供应商在展厅陈列的材料,但由于自然原因、不可 抗力或机械损耗造成的损失本公司不予以负责; (四)、供应商材料质量管理规范 1.材料经检验不符合相关标准,如材料因存在色差或质量问题,在协商解 决期限内,材料没有及时更换到位,造成后果由供应商承担; 2.订购材料与所供货材料不符,有色差或款式等不同的(以厂家提供的色 板或展厅颜色为准)。造成返工、延误工期的,供应商承担一切责任; 3.工地施工因材料问题导致客户投诉,客户投诉至相关部门(客服部、材 料部、工程部、设计部等),处以200元每次罚款;客户投诉至总经理处,处以500元每次罚款;如客户投诉至媒体的,给公司的名誉造成损失的, 处以5000元每次罚款,并追究其他相关责任,公司保留与其终止合作的 权利; 4.由供货商自己测量安装的材料,到现场安装尺寸不符或颜色、型号与订 购时展厅样品的实物不符的,导致赔偿、换货、客户不满或工期延误, 由供货商承担一切损失;材料商须给予项目经理技术指导,如果供货商

供应商管理办法(新)

供应商管理办法 1.目的 为了规范供应商的管理,客观评价供应商的履约能力,为采购的效果和效率提供基础保证,特制订本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司的供应商(包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商)和服务类供应商(包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等)的管理工作。 3.定义 3.1合作供应商 指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。 3.2 可试用供应商 指经资质审查合格,具备向公司提供产品或服务的资格,尚未合作或首次合作存在问题但不严重,并有意再次试用的供应商。 3.3 合格供应商 指与公司合作过,经公司评审为合格的供应商。 3.4 战略合作伙伴 行业知名企业或已经评定为的合格供应商,经公司批准确定为战略合作伙伴。 3.5 不合格供应商 不符合公司供应商资格初选条件,或经资格审查、评审为不合格的供应商。 3.6 黑名单供应商 在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。 4.职责 4.1 成本管理中心负责公司内材料,设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门(项目部、工程部、造价采购部) 4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审;

4.2.2 必要时,参与归口管理业务范围内的供应商初选; 4.2.3 必要时,参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见; 4.2.4 必要时,参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见; 4.2.5 必要时,参与对供应商的履约评审。 5.供应商资格管理 5.1 供应商资格要求 供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。 5.2 供应商信息收集与初审 公司相关各部门应通过各种渠道,广泛收集供应商信息,建立扩充供应商信息库,对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。 公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》(附件一)并须提供表中要求的附件资料,并在一周内对供应商提供的资料进行初审,若不能满足供应商资格初选条件要求,应报主管领导批准。 5.3 供应商资格审查 公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察,参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括: (1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量; (2) 供应商成本管理能力; (3) 技术与项目要求的符合性、施工管理能力; (4) 产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。 考察结束后,必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》,参与考察人员要签字确认。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商,列入《不合格供应商信息库》。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应商,经公司审批后,列入《可试用供应商信息库》备用。 对于行业知名企业,可以直接报公司审批,列入《可试用供应商信息库》备用。 6.供应商的选择与评审 6.1 入围供应商确定 公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标(定向招标)。

供应商管理制度模板

供应商管理制度 第一章 总则 第一条 目的及依据 为了建立和完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。 第二章 组织机构及职责 第三条 供应部职责 1.制订和实施供应商开发计划; 2.定期开展市场行情调查、收集整理市场信息,汇报供应商情况及编制分析报告; 3.负责潜在供应商的拜访和评估工作,选择和推荐潜在供应商; 4.建立、维护与供应商之间的关系,并不断提高采购质量; 5.完善供应商档案库,保证数据及时更新和正常使用,利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态; 6.根据供应商的考核结果进行等级管理。 第四条 总经理办公室职责 1.组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估,形成《合格供应商名单》,经总经理审批后传递给相关部门; 2.定期检查采购记录,检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。 第五条 设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责 1.参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查 2.对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督; 3.对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估; 4.了解供应商的生产流程和关键控制点,协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。 第三章 供应商信息收集 第六条 信息采集 供应商信息收集与调查采购部负责组织,采购人员平时要注意收集供应商的信息,随时登记整理。物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。 供应商信息来源一般有下列方式: (1)网络等传播媒体 (2)商业广告或供应商主动联络 (3)同行或供应商介绍 (4)公开征询 (6)其他途径

供应商管理制度

供应商管理制度 编写 审核 批准 生效日期

目录 第一章总则 (1) 第二章组织机构及职责 (1) 第三章供应商信息收集 (2) 第四章供应商的调查与选定 (2) 第五章供应商的考核和评估 (4) 第六章建立采购平台 (5) 第七章奖惩 (6) 第八章附则 (6) 附件一:供应商调查表(生产制造类) (7) 附件二:供应商资料卡 (9) 附件三:供应商信用记录表 (10) 附件四:合格供应商名单 (11) 附表:管理制度发布(废止)审批表 (12)

第一章总则 第一条目的及依据 为了建立和完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。 第二章组织机构及职责 第三条供应部职责: (一)制订和实施供应商开发计划; (二)定期开展市场行情调查、收集整理市场信息,汇报供应商情况及编制分析报告; (二)负责潜在供应商的拜访和评估工作,选择和推荐潜在供应商; (三)建立、维护与供应商之间的关系,并不断提高采购质量; (四)完善供应商档案库,保证数据及时更新和正常使用,利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态; (五)根据供应商的考核结果进行等级管理。 第四条总经理办公室职责: (一)组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估,形成《合格供应商名单》,经总经理审批后传递给相关部门; (二)定期检查采购记录,检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。 第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责: (一)参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查 (二)对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督; (三)对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估; (四)了解供应商的生产流程和关键控制点,协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。

工程分包商和材料供应商付款管理规定

欢迎阅读 工程分包商和材料供应商付款管理办法 一、总则 第一条:为加强工程分包商和材料供应商的付款管理,防范资金风险和效益流失,提高经济效益,特制定本办法; 12、 除了加工定做的产品及紧缺物资材料外,一般不付给供应商预付购货款。 第七条:供应商的中间付款条件: 1、《物资产品购销合同》中有中间结算及付款的约定;

2、供应商已按合同条款规定按时提供材料给我方并已提供了材料物资的清单; 3、我单位采购保管人员已提供材料验收单,检测报告; 4、有采购员签字、项目经理及总经理审批的付款凭证(发票或收据)。第八条:供应商的最终付款条件: 1 2 3 4 第十一条:分包商的工程预付款条件 1、已与公司签订了劳务合同,并且财务部门有一份合同副本; 2、合同中有明确的预付款数额及扣回条件和时间,并有相应的担保或分包商机械设备已进场并已施工; 3、有项目经理及公司总经理的审批意见;

4、如分包商不承担保函担保保证金及费用,不应付给工程预付款。第十二条:分包商工程进度款的付款条件 1、分包商所申请的工程进度款,我单位必须是从业主处收回; 2、分包商已按规定提供工程进度款计量申请,并已经有各级相关人员审批核准; 3 4 5 结算不得分发给分包商。 1、甲供材料,垫付的各种费用已转账给分包商,项目经理部相关部门已办完有关手续; 2、代扣代交的营业税,城建税,教育费附加,等税费和基金及其他应扣交的费用已结清;

3、质量保证维修金已按合同规定扣留; 4、分包商已提供建安工程发票; 5、业主资金按合同规定已到位。 第十四条本办法自年月日起施行。 第十五条:本办法由公司财务部负责解释。

材料采购管理制度

材料采购管理制度 为了规范材料物资的计划管理、比价招标、合同签订、;入库、领用周转、实物盘点等环节的管理,降低工程成;工作效率,更好地协调集团各部门的关系,本着责权清;证材料正常供应的原则,结合集团的实际情况,特制定;本制度的适用范围包括:集团及所有子公司、项目部;本制度所指的材料物资包括:上述单位(以下简称使用;生产经营所用的主材及辅 为了规范材料物资的计划管理、比价招标、合同签订、采购 入库、领用周转、实物盘点等环节的管理,降低工程成本,提高 工作效率,更好地协调集团各部门的关系,本着责权清晰,并保 证材料正常供应的原则,结合集团的实际情况,特制定本制度。 本制度的适用范围包括:集团及所有子公司、项目部。 本制度所指的材料物资包括:上述单位(以下简称使用单位) 生产经营所用的主材及辅材。 一、材料物资的计划管理 1.项目部成立之日起15天内由项目经理、项目总工(或项 目施工员)根据图纸会审结果,提出《项目材料总量计划》将本 项目所需材料的名称、规格、型号、数量、预计进场时间等填到 计划表中,要求对各种材料的计划用量严格按照施工图计算,误 差率不得超过10%。计划表填制完成后,由项目经理、分管领导 签字确认后,报工程部、计划部、物资部备案,并由上述部门监 督材料计划的执行情况。如遇到图纸不全或设计变更等其他情 况,应随图纸的逐步到位每月填报《项目材料总量计划变更单》, 送报上述部门。

2.一般材料由使用单位根据施工进度,在实际使用15天 前,填报《材料采购计划表》,经使用单位负责人签字确认后报请分管领导、计划部、工程部、物资部及物资部分管领导审批,完成签批后交由物资部组织询价、调研确定供应商,并签订采购合同。 3.大宗材料指除钢材、水泥、地材外单批采购额度超过 30万元须提前25天填报《材料料采购计划表》,完成签批后由物资部向招标委员会提请招标,并根据中标通知书确定供应商,签订采购合同。 4、需加工制作的材料物资要事前充分考虑加工周期,使用 单位提前填报《材料采购计划表》,预留加工期限。通过招标或询价程序确定供应商后,由使用单位技术人员对供应商进行技术性交底,并留存书面材料。 5.零星材料指单批采购金额在1万元以内的常规材料,该 类材料由使用单位填写《零星材料采购计划表》,经使用单位负责人签字确认后由材料员请示物资部领导批准后实施采购。6.超出总量计划的材料物资,由使用单位填报《计划外材 料采购申请表》并说明超计划原因,由使用单位负责人、及其分管领导签字确认报计划部、工程部、物资部及物资部分管领导批准并实施采购,计划外材料额度超过10万元需经总经理批准。7.抢修、抗灾物资等应急材料,由使用单位填报《应急材 料采购计划》,并经使用单位负责人及物资部分管领导签字后,

供应商管理制度

供应商管理制度 第一章总则第一条目的及依据 为了建立和完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。 第二章组织机构及职责 第三条供应部职责: (一)制订和实施供应商开发计划; (二)定期开展市场行情调查、收集整理市场信息,汇报供应商情况及编制分析报告; (-)负责潜在供应商的拜访和评估工作,选择和推荐潜在供应商;(三)建立、维护与供应商之间的关系,并不断提高采购质量;(四)完善供应商档案库,保证数据及时更新和正常使用,利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态; (五)根据供应商的考核结果进行等级管理。 第四条总经理办公室职责: (一)组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估,形成《合格供应商名单》,经总经理审批后传递给相关部门; (二)定期检查采购记录,检验采购人员是否在合格供应商处进行米购。

第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责: (一)参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查 (二)对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督; (三)对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估; (四)了解供应商的生产流程和关键控制点,协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。 第三章供应商信息收集 第六条供应商信息收集与调查米购部负责组织,米购人员平时要注意收集供应商的信息,随时登记整理。物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。 供应商信息来源一般有下列方式: (二)网络等传播媒体 (三)商业广告或供应商主动联络 (四)同行或供应商介绍 (五)公开征询 (六)其他途径第四章供应商的调查与选定第七条各部门提供的供应商信息,由各部门调查填写《供应商调查表》;凡欲与公司建立供应关系者,由供应商填写《供应商调查表》。《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考,应包括下列内容: (一)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联

供应商管理制度

供应商管理制度 一、目的 规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理,通过对供应商库的建立、评估、管理,为公司的招标采购提供支持,提高集团的招标采购的质量和效率,降低采购成本。 二、适用范围 适用于地产各类工程及非工程采购业务,此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护;同时,负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。 成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察,组织对中标供应商的履约评估,并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。 三、供应商评估分类 (一)潜在供应商:通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库,但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。 (二)合格供应商:通过由招标采购部门组织的资格预审和考察,综合评定得分高于60分的潜在供应商,即可成为合格供应商,成为地产合格的供应商或承包商,可在两年内免考察参加集团该评定类别的招标采购部工作,每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级,刷新该供应商的综合等级,综合等级合格可继续续期两年。 (三)不合格供应商:未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察,综合评定得分低于60分,即确定该公司为不合格供应商,不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标;合作中的供应

商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分,也将被划入不合格供应商名单。 (四)合作黑名单:在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为,一经发现并经审计部确认,将被列入合作黑名单中;在合同履约过程中出现恶意违反合同条款,造成重大损失,后果严重的供应商,将被列入合作黑名单中。被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。 (五)集中采购供应商:由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作,通过资格预审和考察,通过招标并中标成为集中采购供应商,可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。 (六)战略合作供应商:由集团组织的战略招标采购工作,通过资格预审和考察,并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商;战略合作协议合作期限一般签订两年,两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目,均应遵守该战略合作协议,与该战略供应商直接依据协议价格及原则直接签订具体单项合同。 (七)其他方式确定为战略合作供应商的公司,可依据公司确认的事项审批,将该司列入战略合作供应商名单,并签订相关的战略合作协议。 四、供应商库的建立 (一)所有供应商均可以通过集团成本管理中心审核后进入供应商库,成为潜在供应商。所有供应商均应提供完整信息资料,统一交由集团成本管理中心,经审核后由招采部门录入到供应商库,成为潜在供应商。潜在供应商通过招标采购部门组织的资格预审和考察,确定其综合评定等级。未取得综合评定等级的潜在供应商在招标采购系统中将不能被选做招标项目的入围供应商。 (二)成本管理中心招标采购部门可以通过各种渠道收集符合招标要求的承包商、供应商的信息,需要通知这些供应商提交资格审核资料,并通过

材料供应商管理制度

材料供应商控制程序 1.目的 确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。 2.适用范围 适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。 3.引用文件 3.1 GFI-CG-3《材料供应商评价细则》 4.定义 无。 5.职责 5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。 5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。 5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。 5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。 5.5建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理(工程口)、 工程部施工副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进行定期评价。 6.资格和培训 执行本程序不需要特别的资格和培训。 7.程序 7.1 供应商的评价选择 7.1.1材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查,填 写《供应商基本情况调查表》(见GFP6-3-F1),提出《可供选择的供应商 一览表》(见GFP6-3-F2)。 7.1.2材料采购主办按下列原则和方法对《可供选择的供应商一览表》中的 新供应商进行评价。 a.评价原则 ●供应商的质量保证体系符合要求,能满足公司房地产开发所需材料或服务 的质量要求; ●质量信誉高; ●价格合理;

●生产/供货能力满足要求; ●服务好; ●交通方便,运距短,便于联络。 b.评定方法 ●由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3《材料供应商评价细则》对供 应商的材料价格、生产/供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。 ●建材供应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况,并由工程部 专业负责人或工程师对材料质量进行评估,且将评估结果记入《供应商评估 表》(见GFP6-3-F4)。 ●对新产品或新供应商,可索取样品的材料,由采购员负责向供应商索取样 品进行验证或试用,并与工程部共同填写《材料验证/试用记录》(见 GFP6-3-F3) 7.1.3材料采购主办将评估结果记录在《供应商评估表》中,并报建材供应 部经理审核和主管副总经理审批确认。 7.1.4经审批认定后的供应商由材料采购主办列入《认可供应商一览表》(见 GFP6-3-F5)交建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。 7.2供应商的监控与定级 7.2.1材料采购主办通过日常管理运作,根据工程部反馈及进货检验纪录, 监控认可的供应商的供货和服务质量; 7.2.2材料采购员将监控结果列入《供应商定级表》(见GFP6-3-F6)交材 料采购主办审核并评定等级,材料采购主办每四个月向建材供应部经理报告 一次供应商的定级情况; 7.2.3供应商定级分A、B、C三等,分别代表: ·A—优秀 ·B—合格 ·C—不合格 7.2.4评定标准 按《供应商定级表》所列内容,凡有三项或以上考察结果为差或偏高(指价 格)的定为C级,凡考察结果只有一项为一般或适中(指价格),其他都为好 或较低(指价格)的,则定为A级,其余则定为B级。 7.2.5《供应商定级表》报建材供应部经理审批; 7.2.6如供应商被定为“B”级,由材料采购主办发出口头或书面警告,督促 供应商改进工作,并作相应记录; 7.2.7如情况仍无改进,或连续两次被定为“B级”,材料采购主办应要求 有关供应商制定有关纠正与预防措施文件,组织实施,并按纠正与预防措施 文件进行监控。 7.3资格撤销及恢复 7.3.1如供应商被定为“C”级,或被定为“B级”并在纠正与预防措施文件

供应商管理制度

供应商管理制度 1目的 为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务,防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故,特制定本制度。 2范围 本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责 3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作,对供应商品质体系进行评估与定期稽核。 3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。 4内容 4.1 实施程序 4.1.1 采购部门负责对供应商的管理,生产、质量、技术等部门予以协助。 4.1.2 采购部门进行初步调查,填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。 4.2 样品需求与样品确认 4.2.1 如企业有样品需求,由采购部门通知供应商送交样品,采购人员需对样品提出详细的技术质量要求,如品名、规格、包装方式等。 4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品,数量应多于两件。 4.2.3 样品在送达企业后,由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验,并填写《样品确认表》。 4.2.3 经确认合格的样品,需在样品上贴上样品标签,注明合格,标识检验状态。 4.2.4 合格的样品至少为两件,一件返还供应商,作为供应商生产的依据,一件留在质量部,作为检验的依据。 4.3 管理评审 4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价,挑选出值得进一步评审的供应商,召集本部门、采购部门及技术部门,对供应商进行相关评审。 1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度,将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别,不同级别实行不同的控制等级。 2)对于提供关键与重要材料的供应商,质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评

供应商管理制度

****制药股份有限公司 类别:管理标准编号: ************* 颁发部门:质管部页码:共8页,第1页 供应商管理制度 版次:*** 起草:职位:日期: 审核:职位:日期: 审核:职位:日期: 批准:职位:日期: 生效日期:年月日 有效期至:年月日 分发部门:(文件份数:** ) ***********************

1.目的:建立物料供应商质量审计批准、变更的办法,评估现有的或可能的供应商,促使供应商不断改善内部质量情况,以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 2.范围:适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任: 3.1物资供应部:负责筛选供应商,收集供应商资质,完成供应商调查,提供样品;负责从合格供应商处采购物料;负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性,对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA:负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估,会同有关部门对关键物料供应商(尤其是生产商)的质量体系进行现场质量审计,并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权;负责与物料供应商签订质量协议;组织对供应商供货质量进行年度综合评价;建立、更新供应商档案,定期更新合格供应商名单。 3.3QC:负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估,对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部:负责组织对关键物料进行生产小试或中试,评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部:负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人:负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序: 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系,产品满足相应的质量标准要求,药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求,能保证准时、准地、准量供货,在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章:

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