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001检验工作管理规范

001检验工作管理规范

编制、审核、批准

001检验工作管理规范

发放范围及份数

001检验工作管理规范

修订历史

001检验工作管理规范

001检验工作管理规范

1目的:为了规范质检部的检验工作,特制定本规程。

2适用范围:本规程适用于质检部的检验工作。

3职责:质检部检验人员负责本规程的编制;

质检部经理负责本规程的审核、批准;

质检部取样、检验人员负责按照本规程执行。

4程序:

4.1着装

4.1.1检验员开始工作时,应着工作服、工作鞋,离开工作岗位时应脱下工作服、工作鞋。

4.1.2检验员到车间或仓库取样时,若取样地点有特殊的着装要求,应按其要求着装。

4.2检验工作程序

4.2.1取样

4.2.1.1生产车间及仓库,对需检验的样品应及时填写《请检单》送质检部。取样人员可每

天早上主动与其联系,及时做好检验准备工作。

4.2.1.2取样人员取样时应进行现场核对,检查样品名称、批号、数量等是否与请检单一致,

样品包装是否完整,有无污染等;如有差异时,应拒绝取样,及时向请检人及质检

部经理反映。

4.2.1.3取样应按照有《物料取样标准操作规程》或其他有关规定进行。

4.2.2检验前准备

4.2.2.1取样人员将取好样品及请检单、取样记录一并交检验组长,组长核对样品与请检单

描述一致无误后,将样品情况填写在检验台帐中。

4.2.2.2检验组长向质检部文件管理员领取空白原始记录、空白检验报告单。然后将样品及

空白原始记录分发给检验员。

4.2.2.3检验员检查检验需用到的仪器设备应清洁、在校验有效期内、处于良好的工作状态。

4.2.3检验

4.2.3.1检验员按照待检物料的检验标准操作规程进行检验,当天检品一般当天完成。检验

过程中,必须按要求填写相应的检验原始记录,全部项目的检验完成后,由检验组

长根据检验原始记录得出检验报告。

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4.2.3.2检验依据

a.检验标准:原辅料、中间产品、成品的内控质量标准及其检验标准操作规程。

b.检验操作的工作标准:本公司制定的与检验操作有关的管理规程,包括:玻璃仪器、

检测仪器设备、计量器具等的正确操作使用和校验。

4.2.3.3检验完毕后,检验员将剩余样品、原始记录、请检单一并交检验组长处理。

4.2.4复核与复验

4.2.4.1检验员在样品每一项目的检验完成后,须在检验原始记录中检验者栏内签名。

4.2.4.2检验完成后,须由质检部另一名检验员复核,复核内容包括检验原始记录的填写是

否规范、完整、正确,计算过程是否正确等,复核完毕,复核人应签名。

4.2.4.3当检验结果不合格或处于边缘状态不易判定或出现异常数字时,应按照《OOS调查

标准操作规程》进行调查。

4.2.5剩余样品和原始检验记录处理

4.2.

5.1复验后检验员将剩余样品交留样管理员放在样品柜中保存并记录。

4.2.

5.2复核人核对原始记录完整(含请检单、检验原始记录、检验报告单)无误后,将其

交质检部经理审核。

4.2.

5.3质检部经理审核,审核完成后签名,并将所有记录交质保部质量管理员审核。

4.3安全与卫生

4.3.1所有检验员均应规范操作,严格遵守检验室安全规程,防止事故发生。

4.3.2检验室实行专人负责区域卫生,检验员定期对各卫生区域进行清洁、打扫。

4.3.3每日工作结束,各人应将所用仪器、试剂放回原位,清理使用过的玻璃仪器,整理各

自工作台面,为第二天的工作作好准备。

4.4相关文件及记录

《检验报告》 SOP-QM-02-001-R01

《物料取样标准操作规程》 SOP-QM-02-001

《请检单》 SOP-QM-02-010-R01

《进厂原料检验台帐》 SOP-QM-02-001-R03

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《产品检验台帐》 SOP-QM-02-001-R04

质量检验报告单

001检验工作管理规范

请检单

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SOP-QM-02-001-R03 Ver.01

001检验工作管理规范

复印号【】第 6 页,共9 页

SOP-QM-02-001-R04 Ver.01

001检验工作管理规范

复印号【】第7 页,共9 页

进厂物料检验台账

淮安博泰化工有限公司质检部

2009年10月

复印号【】第8 页,共9 页

产品检验台账

淮安博泰化工有限公司质检部

2009年10月

复印号【】第9 页,共9 页