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仓库-内审检查表

仓库-内审检查表

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内审检查表

内审检查表记录

内审检查表 QR/HQ-8.2.2-03 NO. 1 受检部门:管理层检查人: A 检查日期:2012年3月6日 序号检查内容 涉及 要素 检查方法检查结果记录判定 1. 2. 3. 4 5 6. 7. 是否明确自己的质量 职责和相关部门的职 责?怎样进行沟通? 是否按标准制定了适 宜本公司的质量方针 和质量目标?质量目 标是否分解到各部 门? 是否按标准要求建 立、实施质量管理体 系?质量管理体系的 过程、顺序是否明 确? 以顾客为关注的焦点 的经营理念是否在公 司得到树立、为实现 目标是否推动全员参 加、采取了哪些方 式? 是否任命了管理者代 表(质量保证负责人) 并明确了其职责和权 限? 是否配备了必要的资 源?关键过程的资源 是否充分? 是否按计划主持进行 了管理评审? 5..5.1 5.5.3 5.1 5.3 5.4 4.1 5.2 5.5.2 6.1 5.6 向管理层提问并查 看质量手册 查看质量手册 向管理层提问并查 看质量手册 向总经理提问 向总经理提问并查 看相关文件 向总经理提问 向总经理提问并查 看相关记录 查质量手册QM/HQ-01-2009 中0.7章节中已规定了总经理 职责和相关部门的职责。并按 层次管理、分工协调。 查质量手册0.4节上已按标准 规定了质量方针和目标。质量 目标进行了分解到各部门,有 测量的数据。 按标准要求建立、实施了质量 管理体系,查公司有质量手 册、程序文件、建立了适合本 公司的质量管理机构,查质量 手册0.8节已编制了公司的质 量管理机构图。 公司定期对顾客进行了解,并 要求全员了解顾客的要求,提 高产品质量来满足顾客的需 要。采取了以调查表的方式向 顾客了解对公司的满意情况。 查质量手册内任命书,公司已 任命了同志为公司管理者 代表,其明确了管理者代表的 制责 查公司是为各部门配备了资 源有人员、设备、办公室,微 机等资源。关键过程的资源 (热合机、人员)是配置比较 充分的。 查管理评审记录,已经对公司 所有与体系有关的进行了评 审(包括质量方针和目标的完 成的情况等)。有管理评审输 出改进措施进行跟踪的记录。 √ √ √ √ √ √ √

仓储部内审检查表

质量管理体系审核检查表 受审核部门:仓储部陪同人员:审核日期:第页 / 共页审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员: 条款检查容检查方法检查发现结果评价 管理体系 ISO 9001 项目提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则4.2.1 总则 ◆是否有文件化的管理体系?相关文 件是否齐全?文件是书面形式还是电 子形式? ◆与管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的 要求? ◆与受审核部门相关的文件有多少? ◆是否有组织结构图、管理方针? ◆电子形式文件的使用是否有效? √ √ √ √ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素 (或过程)并符合其要求?要素(或过程)之 间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆管理体系文件的容是否满足ISO 9001的要求? ◆管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口 是否清楚? √ √ ◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? √ √ 4.2.2 综合管理手册4.2.2 质量手 册 ◆管理手册的覆盖面是否完整?如对 ISO 9001标准有剪裁,剪裁细节说明 的是否合理? ◆管理手册是否包括管理体系的围? ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性? ◆管理手册是否引用或包括程序文件? ◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的 相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性? √ √ √ √ √

质量管理体系审核检查表 受审核部门:仓储部陪同人员:审核日期:第页 / 共页审核准则:ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员: 条款检查容检查方法检查发现结果评价 管理体系 ISO 9001 项目提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.3 文件控制4.2.3 文件控 制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序容是否完整,是否有可操作性?程序 中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修 订、评审做出了规定? ◆程序文件是否有效版本? ◆外来文件(如标准)是否包括在控制围? ◆是否规定了文件的保管办法? ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性? ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有 效文件? ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆文件的编写、批准、发布、保管、修 订、评审情况 ◆所有文件是否字迹清楚? ◆所有文件标识是否明确? ◆文件发布前是否得到授权人的批准? ◆所有文件是否均注明制定或修订日期? ◆文件修改后是否重新批准? ◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足 要求? ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本? ◆文件的查找是否方便? ◆文件的保管是否有效? √ √ √ √ √ √ √ √ √

2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录

2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录

内部审核记录 受审部门管理层审核时间2017.6.6 标准条款审核内容及方法审核记录 合格Y /不合格N Q:4. 1 1)组织在策划管 理体系时有无考 虑内外部环境的 影响? 2)有无对管理体 系进行评估? 组织进行了内外部各 方面环境因素的识别 考虑,并进行了综合 评估,确定了体系建 设的基本框架和发展 策略。 Y Q:5 1)询问最高管理 者有无承担管理 体系的责任? 2)有无确保管理 方针和目标的制 定?是否适宜? 有无沟通?资源 配置是否满足? 3)体系融合度是 如何考虑的? 4)过程方法和基 于风险的思维运 用程度如何? 5)有无跟踪结 果?对相关事务 有无落实? 最高管理者对市场及 管理体系十分关注并 亲自参与体系过程策 划。 确保管理方针和目标 的制定,进行评审, 并得到宣传和沟通。 配置了管理体系运行 所需的资源 体系管理基本与公司 的各项管理相融合 具备了基本的风险管 理思维,过程方法得 到初步的运用和实 践。 能够跟踪体系运行的 过程,了解管理运行 Y

状态。 Q:6. 2 1)是否确保在组 织的职能和层次 上建立管理目 标? 2)管理目标是否 包括满足产品要 求所需的内容? 3)管理目标是否 可测量,并与质 量方针保持一 致? 4)管理目标实现 情况的测量结 果,是否实现了 持续改进? 制定了公司级4项管 理目标及分解到各部 门/车间,与方针保持 一致。 管理目标中包含了满 足与产品和服务有关 的内容。 目标均可测量,明确 了目标的管理部门、 目标的监控周期,并 按规定对目标完成情 况进行了统计,抽查3 月-5月目标完成情 况,满足持续改进的 要求。 Y Q:7 资源需求是否确 定并提供,有无 包含了内部和外 部的资源满足? 按体系策划的要求确 定并给予提供和满足 了资源的需求,抽查 人员、设备等资源基 本满足要求。 Y Q:9. 1.2 1)有无获取顾客 满意的方式方 法? 2)确定多长时间 主要采用电话回访、 每年进行一次顾客满 意度调查表等方式进 行顾客满意的监视和 Y

内审检查表_记录.docx

受审部门:总经理审核依据: ISO9001:2008 质量手册 检查标准条款检查内容及要求检查记录 结果 5. 管理职 1. 总经理的主要职责。质量体 1. 总经理的主要职责清楚。 符合责系文件是否收到。质量体系文件已收到。 2. 宣传贯彻国家有关法律、法 2. 在实际工作中,向员工宣 规要求。传并灌输国家有关法律、法符合 规要求。 承诺 3. 质量方针、质量目标是否形 3. 对质量方针、目标制定已 成文件。形成文件。总经理对质量方符合 针、目标制定内涵清楚。 4. 各级人员对质量方针的理 4. 质量方针、质量目标已向 解和执行规定并提供充分的全体职工宣贯。 资源 5. 顾客的需求与期望能予以以顾客为5.如何理解以顾客为关注焦确定,同时能考虑到相关法关注焦点点律、法规的规定,以实现达到质量方针顾客满意的目的。能对顾客需和质量目6.质量目标可以测量吗求及期望进行分析、评估。标 6. 质量目标能进行测量。 7 质量方针及质量目标是否7. 质量方针及质量目标能体 体现了企业特色现企业特色。 质量目 标、管理8 目标的分析是否合理证据充8. 质量目标分析、统计比较体系策划分与否合理 9 对质量体系认证工作是否进9.质量手册中的已有组织机 行了策划构图、职能分配表及各类人 员的岗位责任。并对质量体 系认证工作进行了策划。符合符合 符合符合 符合符合 审核员:审核日期:

受审部门:总经理审核依据: ISO9001:2008 质量手册 检查标准条款检查内容及要求检查记录 结果 职责、权10 有关的管理人员、执行人10.对各级各部门的职责分限与沟通员、验证人员职责、权限和相配、权限清楚。 管理者代互关系11.管理者代表已任命并已表11 管理者代表的任命与授权授权,管理者代表能充分行内部沟通使自己的权力,实施充分得 12 是否规定了组织的内部交力。 流方法12.对产品生产的质量提高 配备了必要的人员、设备及 场地,在文件中规定了内部管理评审交流方法。每月召开一次生 产质量会议。符合符合 符合 6 资源的13 管理评审13.管理评审在内审后进行, 符合 5 月 18 日进行了首次管理评 提供 审。 14 对所提供人力资源是否有14.对相关人员已进行了相符合 考核,培训效果如何关的培训考核,效果良好 15.提供的设施、设备能否满15.提供的设施、设备能满 符合足要求,是否得到维护足生产质量要求,并进行了 16.组织所处的工作环境条件日常的维护保养 是否满足需要是否得到维护16.工作环境条件能满足实符合 际的需要。 审核员:审核日期:

审核记录-仓库管理

内部审核检查表 说明:结果判定分为“符合”“不符合”。当不符合时,需明确“严重不符合”“轻微不符合”还是“观察项” 内审员: 内审组长: WK-FM-012 要 求 审 核 内 容 审 核 记 录 结果判定 过程名称:仓库管理过程 管理责任: 资材部仓库 ①、过程所含活动流程及其抽样 ▲供应商管理过程的职责是否明确? ▲对应ISO9001:2015的哪些条款? 1.1主要负责:材料出入库管库、产品出入库管理、日常仓库管理等。 1.2过程涉及的条款:5.3/6.1/6.2/8.5.2/8.5.4/10.2等 ■符合 ②过程输入,如: 计划、过程目标(是否可测量)、过程所涉及的风险识别及可能应对的措施等: ▲公司对于供应商的要求、采购材料要求、外包过程的要求等 ▲是否识别该过程中是否存在风险和机遇? ▲针对可能面临的风险和机遇,是否已经对策? 2.过程输入: 2.1材料和产品的储存要求、公司仓库管理规定等。 2.2可能面临的风险:仓管人员的能力不足,导致材料和产品保存不当出现品质不良等。 采取措施:有计划的进行仓管理人员培训。提供仓管员的水平。 ■符合 ③使用什么方式(材料/设备)(包括生产和监测设备,材料,计算机系统,过程中所使用的软件等)?是否适宜? ▲采取何种方式进行此过程? ▲配置的资源是够满足要求? 3.本过程配置的资源满足过程运行的要求。 ■符合 ④过程(活动)如何实现,如: a)采取方法/程序/技术; b)活动具体观察、证据抽样; c)涉及的相关过程,过程间关系,接口及相关程序,方法等 ▲对供应商选择评价的过程 ▲采购和外包作业过程 ▲对供应商/外包商再评价的过程 4公司有《仓库管理办法》,规定产品资料转化和工艺过程策划的管理职责,处理方法及流程等。 本过程主要利用液压叉车、手推车等工具进行材料和产品的搬运,通过换气扇、灭火器、应急灯等设备确保仓库管理正常运行。 ■符合 ⑤输出,如: 产品/服务抽样,并与规定目标和实际有效性相联系、相关文件信息: ▲供应商调查结果、合格供应商清单 ▲主要材料采购证据 ▲外包过程受控的证据 ▲对供应商再评价的证据 5过程输出: 5.1区域规划: 5.2 标识 5.3入库出库的单据、定期的仓库盘点等 ■符合 ⑥过程操作者的能力(资格、教育、培训、经验等;特殊工种上岗资格): ▲负责采购过程、外包过程的人员的能力是否满足要求? ▲如果不满足,如何保证? 仓管人员的实际能力满足要求 ■符合 ⑦过程绩效测量,如: 绩效测量方法,测量结果是否满足预期的目标;未能满足是否所采取措施? ▲针对供应商管理过程有没有策划考核目标? ▲如果有,是否有规定统计分析和方法和频次?是否按要求实施统计和分析? ▲目标是否达成?如果未达标,是否采取改善措施?必要时,验证上一阶段的措施实施结果是否符合? 仓库管理过程的质量目标有定期统计和分析。结果均达成。 ■符合 ⑧该过程有效性评价及改进建议 ▲评价过程控制是否有效? ■该过程策划合理;过程控制实施有效。 □该过程策划不充分。需进一步完善。见不合格报告 □该过程策划合理,过程实施环节存在不符合。见不符合报告。 □该过程在策划和实施环节均存在不符合,需改善。见不符合报告。 ——

2018新版三体系内审检查表

范文范例指导学习 审核部门:审核日期:审核员:2018 新版质量、环境、职业健康三体系内审检查表 9001 条款14001 条 18001 条款及 检查记录款及要检查内容 及要求要求 求 4.1 理解 4.1 理解 4.1 总要求Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,组织及其组织及如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源 环境其所处能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和的环境专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物 理边界、信息渠道(外部因素)?在工作例会或管理评审 会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行 监视、评价和更新? E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评 审? E/S :有无文审组织的相关文件?行业地方的新的法规要 求? E:组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的 风险和机遇?相关的会议纪要? 4.2 理解 4.2 理解Q:公司是否收集相关方需求及期望( 上级及主要供方及客相关方的相关方户) 包括: 需求和期的需求? 顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性 望和期望? 已与顾客或外部供应商达成的合同 ? 行业规范及标准 ? 和社区团体或非政府组织的协议 ? 法规法案 ? 备忘录 ? 许可,执照或其他授权形式 ? 监管机构发布的制度 ? 条约,公约及草案 ? 和公共机构及顾客的协议 ? 组织要求 ? 自愿原则或行为规范 ? 自愿标示或环境承诺 ? 组织契约合同的承担义务 E:与 QEOH有关的相关方是谁? 这些相关方的有关需求和期望有哪些? 这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知 识严格执行? 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评 审?

库房安全检查表

库房安全检查表 对库房过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安 目的全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化 为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安 全,使企业符合安全标准化规范的要求。 按照安全标准化规范的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取要求有效的预防措施,并立即向安全领导小组或市安监局领导汇报。 内容见检查项目 计划每月不少于二次检查 检查方法检查评价序号检查项目检查标准(或依据)符合不符合及主要问题 1、岗位操作人员严格遵守操作规程。查现场2 、认真负责做好记录,必须履行相关手续。1 岗位责任查记录3 、核查登记出入库情况、做好登记建档工作。 1、货物不能超越红线,且需保持通道畅通无阻。 2、工作场所应该保持整齐清洁。 3、工作场所的光线应该充足,要有足够的照明设备,采光部分不要 遮蔽。查现场2 工作场所4 、工作场所地面不能有积水及其他液体,做好防滑工作。 5、工作场所应该备有急救药箱。 6、工作场所的窗、门需保持清洁,并经常开启作好通风。 7、公司所提供的清洁开水应保持洁净, 并配有洗手设备。

1、上班时间是否穿戴好围裙、袖套、防护手套。 2、劳动工具在用完后应放回固定位置摆放好。查现场3 劳动防护3 、锣丝刀/ 剪刀等工具是否按规定存放储物箱内,不要乱摆放于地上 或桌/ 椅上 1、是否合理配置好灭火器、消防栓、喷淋管等消防设备。 2、是否做好消防设备的定期检查、维修工作。查现场4 消防管理3 、是否明确标示好走火通道及安全出口,走火通道和安全出口是否 保持畅通。 5、是否定期组织员工开展消防知识、技能的宣传教育和培训,参加灭火和应急疏散演练。 6、仓库范围内严禁烟火,是否做好危险化学品及易燃物品的存放工 作。 1、裸露的带电导体必须设置安全遮栏和明显的警告标志,并通知机修部门维修。查现场5 安全用电2 、不能乱拉乱接电源插头。 3、插头电线不能有松口,应及时通知工程部电工进行修理。 化学品应储存在专用仓库、应有明显的安全标志和标识、应由专人化学品查现场管理、化学品原料是否有一书一签、根据各类危险化学品的不同性6 查记录管理 质、库房条件、灭火方法等进行严格的分区分类,分库存放。 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹,基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。查现场建、构筑物的防火间距符合国家有关标准,间距不够的采取了防范措7 厂房建筑查记录施。防雷设施完好,防腐处理完好,通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。 检查与责任制挂钩记录 下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下,不需要的朋友可

仓库安全管理检查表

仓库安全管理检查表 序号检查项目、内容或标准存在问题记录结果×或√ 1 制定仓库安全管理目标和对应的实施措施,如奖惩规定等 2 至少设置2名兼职安全管理员,并制定对应的职责 3 对员工,特别是新员工、新岗位进行安全培训,并保存记录 4 定期进行安全检查,并留存检查、整改记录 5 上班不准穿拖鞋/凉鞋、赤脚、赤膊、敞衣,按规定佩带劳保用品 6 禁酒后上班,禁在库内嬉闹,作业要精力集中,杜绝疲劳作业。 7 入仓货物应分分堆、分垛摆放整齐,并按规定留出间距:垛与垛、垛与墙、垛与梁、柱,垛的高度和主要通道的宽度等 8 货物储存与搬运做到防火、防蚀、防倒塌、防撞损、防变形 9 栈板上货物过度超长时,应采取必要的防倒措施;出货装车时上轻下重、摆放稳定;货物堆放不得有倾倒的危险。 10 禁止抽烟、使用明火,禁止携带火种和易燃物品进仓 11 各种机动车辆装卸物品后,不准在库区、库房、货场内停放和修理。 12 禁推叉车库内奔跑或载人;禁在行驶中的机动车辆中爬上、跳下 13 栈板、叉车要定位摆放;仓库、办公区域符合安全要求 14 沿人行通道两边不得有突出或锐边物品 15 日光灯和其他防燃型照明灯具应采取隔热、散热等防火保护措施;照明灯具垂直下方与储存物品水平间距离不得小于0.5米。 16 设置醒目的防火标志;消防器材应当设置在明显和便于取用的地点,周围不准堆放物品和杂物,并指定专人管理,始终处于良好状态;全体员工知道消防设施的分布,会使用消防器材。 17 库区的车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道,要有明显的划线标识,并严禁堆放物品 18 安全出口、疏散通道和楼梯口应当设置灯光疏散指示标志。 19 凡发生工伤事故,均要按规定进行报告、调查、处理 20 严格执行交接班制度,下班前必须切断电源、熄灭火种、清理场地,关好门窗 21 公司安全巡查、抽查所提出问题应及时改善 22 其他 本检查表以后可以作为各单位日常安全管理的标准和培训资料,也可以作为日常安全检查时的依据。 检查人:检查日期:审批人:

(完整版)库房安全检查表.doc

目的 要求 内容计划 序号1 2 3 4 库房安全检查表 对库房过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安 全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施, 消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合安全标准化规范的要求。 按照安全标准化规范的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取 有效的预防措施,并立即向安全领导小组或市安监局领导汇报。 见检查项目 每月不少于二次检查 检查项目检查标准 检查方法检查评价 (或依据)符合不符合及主要问题 1、岗位操作人员严格遵守操作规程。 查现场 岗位责任2、认真负责做好记录,必须履行相关手续。查记录 3、核查登记出入库情况、做好登记建档工作。 1、货物不能超越红线,且需保持通道畅通无阻。 2、工作场所应该保持整齐清洁。 3、工作场所的光线应该充足,要有足够的照明设备,采光部分不要 工作场所遮蔽。查现场 4、工作场所地面不能有积水及其他液体,做好防滑工作。 5、工作场所应该备有急救药箱。 6、工作场所的窗、门需保持清洁,并经常开启作好通风。 7、公司所提供的清洁开水应保持洁净, 并配有洗手设备。 1 、上班时间是否穿戴好围裙、袖套、防护手套。 劳动防护 2 、劳动工具在用完后应放回固定位置摆放好。查现场 3 、锣丝刀 / 剪刀等工具是否按规定存放储物箱内,不要乱摆放于地上 或桌 / 椅上 1 、是否合理配置好灭火器、消防栓、喷淋管等消防设备。 消防管理 2 、是否做好消防设备的定期检查、维修工作。查现场 3 、是否明确标示好走火通道及安全出口,走火通道和安全出口是否 保持畅通。

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