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2004-06-10-002010-传化智联:传化股份招股说明书附录

审计报告浙江天健会计师事务所

Z h e j i a n g P a n-C h i n a C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s

审计报告

浙天会审[2004]第116号

浙江传化股份有限公司全体股东:

我们审计了贵公司2001年12月31日、2002年12月31日、2003年12月

31日的资产负债表,2001年度、2002年度、2003年度的利润及利润分配表,以

及2002年度、2003年度的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局

的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会

计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金

额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大

会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意

见提供了合理的基础。

我们认为,后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》

的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司2001年12月31日、2002年12月

31日、2003年12月31日的财务状况,2001年度、2002年度、2003年度的经营

成果,以及2002年度和2003年度的现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司中国注册会计师

中国·杭州中国注册会计师

报告日期:2004年2月21日

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