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采购管理

采购管理
采购管理

采购管理

1、关键业务需求

◆全面的供应商管理、价格管理功能,帮助采购人员选择最佳的供应商和采购策略,控制采购成本。

◆能够及时准确地得到采购需求信息,以便及时采购和下达采购计划。杜绝由于缺货而造成的待料现象。

◆采购订单的执行跟踪查询,随时了解订单执行状态,达到及时跟催未到帐物料。

2、业务流程

金蝶软件处理采购申请单->采购订单->收料通知->入库单->采购发票->付款单的采购业务循环,无缝连接物料需求计划,通过订单驱动,实现物流与资金流的双向管控。

系统支持交期管理、供货价格管理等,通过时间、质量、成本的有效平衡,从而为企业的物料供应提供有力保障。

主要业务流程如下:

●采购计划

产品用料采购计划由生产部门运行MRP 产生;

设备备件、办公用品、低值易耗品及其它物资的采购由相应业务部门在系统录入采

购申请;

由采购部门在物料定义再订货点、安全库存、最低库存等补货策略,这样也可以直

接根据缺货查询生成采购申请(系统支持再订货点、安全库存、最低库存等补货策略)。

●订单处理

采购订单:采购部门业务员根据已审核的外购入库业务类型的采购申请单,编制采购订单,经与供应商协商后,下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业,既是采购业务的起点,又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。

订单价格管理:采购部门业务员编制订单时,可以在线进行价格管控,同时可以进行最高限价控制,从而保证采购业务的价格透明及有效控制。

订单执行:系统提供选项,可以按订单严格执行收料,也可以按比例执行收料;针对审核确认后的订单,如果需要进行修改,系统提供专门的订单变更流程处理。

订单分析:系统提供相应的订单执行分析报表,帮助制造企业实时监控。

●采购收料及退料

根据物料性质及制造企业具体情况,采购收料及退料作业可分为如下几种:

由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单,审核后下达给仓管员;仓管员根据收料通知单接收货物,编制外购入库单,接收入库。

采购订单—收料通知—外购入库;

仓管员根据采购订单接收货物,编制外购入库单,接收入库。

采购订单—外购入库;

当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时,可执行以下业务流程:

外购入库—红字外购入库;

由仓管员根据原外购入库单编制红字入库,审核并安排退料;

或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单,审核后下达给仓管部门;仓

管员根据退料通知单编制红字入库单,审核并安排退料。

收料通知—退料通知—红字外购入库;

当收料通知单有一定时效性时,比如当天开出的收料通知单,如果供应商没有及时

供货,则末收料的通知单即作废;待次日重新开具收料通知。这样情况下可以应用退料

通知单进行冲回。

●采购发票

采购发票分为普通发票及增值税发票两种类型,而根据来源为订单或入库单,分为

以下两种主要流程。

1)先入库后收票。流程如下:

外购入库(或红蓝字外购入库)—采购发票—红字采购发票;

财务人员收到供应商开具的采购发票后,根据其匹配的红蓝字外购入库单编制系统

采购发票,作为付款依据并确实物料单价。

2)先收票后入库。流程如下:

采购订单—采购发票—收料通知—外购入库;

采购发票可以与对应的外购入库单进行钩稽,核算后确定入库单价;另外,红蓝字

采购发票也可以直接进行对等核销;同时,财务人员或采购部门业务员编制完采购费用

发票后,可以与入库单、发票一起进行三方钩稽,如果费用发票迟于已钩稽的发票及入

库单发生,也可以进行补充钩稽。

在开票环节,根据参数选项,可以进行采购价格管理,进行内部监控。

●采购付款

财务人员可以根据采购订单、采购发票或其它应付单直接编制款单;也可以由各业务线责任人根据上述单据编制付款申请单,传递到财务部门,财务人员根据资金安排进行付款,同时编制付款单。当发生退款时,财务人员可以根据原付款单编制应付退款单,增加企业资金账。

订金管理,当与供应商签约后,制造企业可根据订单条款在收货前支付一定比例或一定金额的订金。系统中可以根据采购订单编制预付单,进行订金支付的业务处理;收到发票后预付单也可以与发票进行核销,从而正确核算账龄。

付款处理,财务人员根据收到的发票或其它应付单(比如代垫费用等)编制付款单,也可以根据付款申请单编制付款单,付款单与发票及其它应付单可以进行核销。

退款单,财务人员根据红字发票或原付款单编制退款单,退款单同样支持与发票进行核销。

系统提供七种核销方式,以及票据及调汇处理。

3、关键业务控制

◆采购价格的控制

根据客户的要求,可以选择是否需要启动采购价格的控制,采购价格将对于采购订单、收料通知单、退料通知单、外购入库单、采购发票有效。

对于供应商、物料的维度进行限价管理,采购的限价主要应用于三个方面:采购价

格的设置控制、采购订单预警控制、采购发票预警控制。

同时采购价格实现了自动维护机制,采购单价既可以由采购订单进行更新,也可以

由采购发票进行更新,保证系统可以记录最新单价的目的。

◆采购订单的执行

采购订单根据客户的要求对于入库进行严格执行,或者采用超收、欠收比例的方式

进行执行控制,并根据执行情况及时查询对应订单执行的汇总报表和明细报表。

◆采购发票的统计

针对每张发票的详细业务信息进行查询和统计,以反映采购开票的具体情况。

◆自定义业务流程的综合应用

系统预置了几百种业务流程,其中也包括了采购流程,企业可以根据实际需要自由定制具体的业务流程。

◆工作流的应用

为了方便信息的流动,系统提供了内部工作流,由过去的人找事,变为事找人,提高工作效率。

4、关键业务报表分析

◆采购汇总表

采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况,是采购发票和外购入库情况

的结合查询,它反映采购基本业务—入库情况和购进成本的对应情况及差异。

◆采购明细表

采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购进情况,是对采购发票和外购入库情

况的结合查询,它反映采购基本业务——入库情况和购进成本的对应情况及差异。

◆供应商供货ABC分析

供应商供货ABC分析是是确定每一个购货单位某个时段内签订订单金额占总订货金

额的比例和供货额占供货总额的比例,并以供货占订货百分比进行ABC排序。它的记录

内容包括订单金额、占订货总额、供货金额、占供货总额、供货占订货额、ABC分类等。

◆采购价格分析

采购价格分析是针对某个时段内每个物料的发票数量和采购金额进行汇总,从而计

算出单个物料平均采购价格,以比较供应商之间的供货价格差异以及物料采购的价格变化情况。

◆物料采购结构ABC分析

物料采购结构ABC分析报表是分析某一时段内某物料或某类物料采购金额占所有物料采购金额的比重,并按ABC分析法排序。

◆采购订单ABC分析

采购订单ABC分析是以某个时段内每个采购订单的订货总金额为标准,计算单个采购订单的订货金额占订货总额的比例,并进行ABC分类排序。

◆采购订单执行情况汇总表

采购订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表。即可以按物料类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。

◆采购订单执行情况明细表

采购订单执行情况明细表是按供应商反映的每张采购订单的详细执行情况,它与汇总表一起,分别从详细和汇总的角度反映订货的入库情况。

◆采购订单全程跟踪报表

采购订单全程跟踪报表是针对采购订单明细行显示其详细的入库信息、开票信息、付款信息等的汇总情况。

◆采购发票明细表

采购发票明细表是详细反映一定时间每张发票的详细业务信息,是对采购发票的独立查询。

◆费用发票汇总表

费用发票汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映费用的报表。即可以按费用类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。

◆费用发票明细表

费用发票明细表是详细反映一定时间每张费用发票的详细业务信息。

5、应用效益

◆通过与生产环节、销售环节进行信息共享,从而保证企业正常的生产和销售业务的开展;

◆提供价格控制、供应商管理和采购审核手段,能有效降低控制企业采购成本;

◆规范企业的采购业务,提供主要业务的跟踪管理,能有效的规避采购过程中的风险;

◆采购管理和应付无缝集成,提供物流和资金流全面的管理。

C2资源采购流程管理制度

xxxxxxxxxxxxxx资源采购流程管理制度 文件名:资源采购流程管理制度文件编号:C2 版本:生效日期: 页数:共 3页受控状态: 拟制部门:采购部监察部门:行政部 1.目的 为了加强资源采购管理,规范采购工作的各项审批程序,确保各项工作的有效性,更好地为公司各项经营活动服务,特制定本文件。 2.范围 本标准适用于xxxxxxxxxxxxxxxxx公司资源采购流程的要求和管理。 3.职责 3.1主责:采购部 3.2协作:公司各部 3.3监察:行政部 4.管理内容 4.1资源采购计划申报流程 4.1.1物资采购计划管理流程 4.1.1.1议标、比价资源采购计划流程 需求部门(拟制)---部门经理(审核)---行政部(核实库存)---采购部(审核)---总经理助理(审核)---总经理(审核)---董事长(审批)---采购部(执行) 4.1.1.2询价资源采购计划流程 需求部门(拟制)---部门经理(审核)---行政部(核实库存)---采购部(审

核)---总经理助理(审核)---总经理(审批)---采购部(执行) 4.1.2工作申报流程 需求部门(拟制)---部门经理(审核)---采购部(审核)---总经理助理(审核)---总经理(审核)---董事长(审批)---采购部(执行) 4.2供应商引进流程 采购部(拟制)---采购部经理(审核)---行政部(审核)---财务部(审核)---需求部门经理(技术审核)---总经理助理(审核)---总经理(审核)---董事长(审批) 4.3技术指标审定流程 采购部(拟制)---采购经理(审核)---需求部门经理(审核)---总经理助理(审核)---总经理(审核) ---采购部(执行) 4.4采购议标管理流程 采购部(信息收集)---采购部(组织议标形成价格评审表)---采购部经理(审核)---总经理助理(审核)---总经理(审核)---董事长(审批)---采购部(执行) 4.5采购比价管理流程 采购部(信息收集)---采购部(组织洽谈形成价格评审表)---采购部经理(审核)---总经理助理(审核)---总经理(审核)---董事长(审批)---采购部(执行) 4.6采购合同评审流程 采购部(拟制)---采购部经理(审核)---需求部门(审核)---行政部(审核)---财务部(审核)---总经理助理(审核)---总经理(审核)---董事长(审批)---采购部(落实合同签订) 4.7订单管理流程 采购部(拟制)---采购部经理(审核)---总经理助理(审核)---总经理(审批) 4.8资源验收流程

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程 部门:采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率,堵塞管理漏洞,降低采购成本,特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统,受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则,公司物资采购实行集中统一管理,统一由采购部负责。负责公司(包括肥料厂)全部物资采购(除食堂物资外),包括生产用的原辅材料、低值易耗品;行政办公用品;机器、设备;实验用品、试验材料;基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划,按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达,应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行,向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较,在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下,按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商,在采购前应当签订采购合同,货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

三个知名企业“采购管理案例”的对比分析

三个知名企业“采购管理案例”的对比分析 从20世纪80年代开始,为了顺应国际贸易高速发展的趋势,以及满足客户对服务水平提出的更高要求,企业开始将采购环节视为供应链管理的一个重要组成部分,通过对供应链的管理,同时对采购手段进行优化。在当前全球经济一体化的大环境下,采购管理作为企业提高经济效益和市场竞争能力的重要手段之一,它在企业管理中的战略性地位日益受到国内企业的关注,但现代采购理念在中国的发展过程中,由于遭遇的“阻力来源”不同,企业解决问题的方法各异等原因,就被予以了不同的诠释。 一、胜利油田 在采购体系改革方面,许多国有企业和胜利石油境遇相似,虽然集团购买、市场招标的意识慢慢培养起来,但企业内部组织结构却给革新的实施带来了极大的阻碍。 胜利油田每年的物资采购总量约85亿人民币,涉及钢材、木材、水泥、机电设备、仪器仪表等56个大类,12万项物资。行业特性的客观条件给企业采购的管理造成了一定的难度,然而最让中国石化胜利油田有限公司副总经理裘国泰头痛的却是其他问题。 胜利油田目前有9000多人在作物资供应管理,庞大的体系给采购管理造成了许多困难。胜利每年采购资金的85个亿中,有45个亿的产品由与胜利油田有各种隶属和姻亲关系的工厂生产,很难将其产品的质量和市场同类产品比较,而且价格一般要比市场价高。例如供电器这一产品,价格比市场价贵20%,但由于这是一家由胜利油田长期养活的残疾人福利工厂,只能是本着人道主义精神接受他们的供货,强烈的社会责任感让企业背上了沉重的包袱。同样,胜利油田使用的大多数涂料也是由下属工厂生产,一般只能使用3年左右,而市面上一般的同类型涂料可以用10年。还有上级单位指定的产品,只要符合油田使用标准、价格差不多,就必须购买指定产品。 在这样的压力下,胜利油田目前能做到的就是逐步过渡,拿出一部分采购商品来实行市场招标,一步到位是不可能的。

集团公司中央采购管理制度

集团公司中央采购管理制度 【最新资料,Word版,可自由编辑!】

XXXXX采购管理制度 编号:XXXXXXXXXX号 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

《采购部规范化管理工具箱

采购中心精细化管理实务资料 目录 第一章采购部组织结构与责权 (5) 第一节采购部职能与组织结构 (5) 一、采购部职能 (5) 二、采购部组织结构........................................... 错误!未定义书签。

第二节采购部责权................................................. 错误!未定义书签。 一、采购部职责............................................... 错误!未定义书签。 二、采购部权力............................................... 错误!未定义书签。 第三节采购部管理岗位职责......................................... 错误!未定义书签。 一、采购总监岗位职责......................................... 错误!未定义书签。 二、采购经理岗位职责......................................... 错误!未定义书签。 三、采购主管岗位职责......................................... 错误!未定义书签。 四、采购稽核员岗位职责....................................... 错误!未定义书签。 第二章采购计划管理.................................................... 错误!未定义书签。 第一节采购计划岗位职责........................................... 错误!未定义书签。 一、采购计划主管岗位职责..................................... 错误!未定义书签。 二、采购计划专员岗位职责..................................... 错误!未定义书签。 三、采购预算专员岗位职责..................................... 错误!未定义书签。 第二节采购计划管理制度 (9) 一、采购预算管理制度 (20) 第三节采购计划管理表格 (22) 一、采购申请单 (22) 二、生产请购单 (23) 三、设备采购申请表 (24) 四、物资采购计划表 (25) 五、订单采购计划表 (25) 第三章供应商开发与管理 (26) 第一节供应商开发与管理岗位职责 (26) 一、招标采购主管岗位职责 (26) 二、供应商管理主管岗位职责 (27) 三、供应商管理工程师岗位职责 (28) 四、供应商开发专员岗位职责 (29) 五、供应商管理专员岗位职责 (30) 第二节供应商开发与管理制度 (31) 一、供应商管理制度 (31) 二、供应商筛选制度 (35) 第三节供应商开发与管理表格 (37) 一、供应商调查表 (37) 二、供应商筛选表 (38) 三、合格供应商列表 (38) 四、供应商登记变动申请表 (39) 第四章采购价格、谈判与合同管理 (40) 第一节采购价格、谈判与合同管理岗位职责 (40) 一、采购合同主管岗位职责 (40) 二、采购询价专员岗位职责 (41) 三、采购谈判专员岗位职责 (42) 四、合同管理专员岗位职责 (43) 第二节采购价格、谈判与合同管理制度 (44) 一、采购合同管理制度 (44) 第三节采购价格、谈判与合同管理表格 (47) 一、询价单 (47) 二、采购询价记录表 (48) 三、采购谈判计划表 (48) 四、采购谈判记录表 (48)

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: l 请购的部门;

l 请购物品所属项目; l 请购的用途; l 请购的物品名; l 请购的物品数量; l 请购的物品规格; l 请购物品的样品、图纸或技术资料等; l 请购物品的需求时间; l 请购如有特殊需要请备注; l 请购单填写人; l 请购的部门负责人; l 请购单的审核人; l 财务审核人; l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

企业采购管理制度模板

企业采购管理制度 模板

XXXXX采购管理制度 编号:XXXXXXXXXX号 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物

品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则: 凡大宗或经常使用的物品,都应经过询议价或招标的形式,由

公司采购管理制度

采购管理制度 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资),非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则: 凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。 6、审计监督原则: 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

采购管理制度.pdf

采购管理制度(试行) 第一章总则 第一条为规范物资采购管理工作,维护公司利益,根据相关法律法规,结合公 司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。 第三条财务部为物资采购归口管理部门,负责对采购活动的监督和检查。 第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动,采购各类办公物耗用品、 工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托等。 第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优,诚信原则。建立采购 监管机制,明确监督办法,对采购关键环节进行监督。 第二章采购范围及方式 第六条采购范围包括: (一)办公用品及物耗类:办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、 劳保用品,印刷品,维修维保物资、员工食堂物资物料等; (二)工程类:营业用房的装修、整改、维护、工程建设等; (三)服务类:网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统 维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。 第七条采购方式,根据不同的资金额度可采用不同方式: (一)定点采购:单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。(二)公开采购: 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。 (三)集中采购:年度预算中电脑、服务器、打印机,复印机等通用办公设施设 备及物资的采购预算,经总公司汇总数量及金额后,汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资,由总公司组织集中采购,汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。 (四)零星采购:购买的物资物品不在定点采购、公开采购,总公司集中采购范 围内,属于比较特殊需求商品,且单价较低,用量单一,属于一次性购买的商品,采取零星采购方式。 第三章采购程序 第八条定点采购,由综合部主导,总公司财务参与通过货比三家或公开招标 择优确定定点采购供应商,签署定点采购协议。采购时,由使用部门提出申请(附件1),公司负责人批准后,到定点供应商处采买,定期结算和支付。 日常办公用品(有定额标准的)采购,由各部门按月提出申请,由综合部汇 总后统一购买。 定点供应商实行一年一评估选签,特殊情况除外。 第九条公开采购的项目,由使用部门提出书面申请,采购申请要有初步的清单 和预算(附件1),经研究确定后,由公司负责人指定相关部门或专人对申请事 项进行详细的预算并审核。 经公司审核后的公开采购项目,属于工程类项目的,单笔/次预算金额在5万元及以上;属于办公用品及物耗类、服务类项目的,单笔/次预算金额在3万元及

办公室事务管理——办公资源采购和管理

教 案(课时数: 2 ) 授课授课 章节标题: 办公资源采购和管理 教学目的:使学生理解、掌握办公资源采购和管理 的相关知识、技能。 教学重点:办公资源的采购和管理。 教学难点:办公资源采购和管理。 授课方法:讲授法 教案类别:□新授课 □实验课 □习题课

办公资源采购和管理 教学目的:使学生理解、掌握办公资源采购和管理的相关知识、技能。 教学重点:办公资源的采购和管理。 教学难点:办公资源的采购和管理。 教学时数:2 教学内容与过程 一、选择供应商 秘书除了了解、熟悉办公室办公用品进出手续、库存管理以外,还应能够比较选择、办公设备、办公用品供应商,能够进行库存监督,能够完成办公用品及设备的采购(包括网上采购)。在管理层次上,建理办公室与外界的沟通,通过采购这条渠道开通办公设备·办公用品的补充和更新的通道,满足现代办公对办公条件的要求。 具体选择办公设备和易耗品供应商时可以比较下述因素 (一)价格和费用 购买办公用品和易耗品首先应该考虑价铬,比较不同供应商的要价。要清除供应商初次给出的价格常会因目写情况而有水分,如批量购买,节日削价或将其指定为唯一的办公用品供货商,这样可降低价格。另外,在购买时还要考虑到购买后还会有费用的支出,如存储所占空间的费用;存储中的损耗;设备更新后带来的存储用品报废;存储用品过多将占用资金等。因此,购买办公设备和用品时要综合其来衡量所需的资金。 (二)质量和价格 购买办公设备能够改仔细检查·比较货品的质量,保证购买后能够满足需求,不要买后才发现与设备不配套。因此,最好可以选择哪些可以更换不合格物品的供货商。购买时还要比较供应商的交货时间,能否在需要是快速交货并按约定准时交货,以减少库存费用和少占用资金。若事实证明供应商能说到做到,有诚信,很可靠,才能够签约下订单订货。 (三)服务和位置 购买办公设备和易耗品还要比较供应商为客户所提供的服务是否方便,如那些可以满足单位所需全部办公用品和易耗品的供应;那些能电话或传真订购;那

采购管理概述

第一章采购概述 ?采购的含义 ?采购的地位和作用 ?采购的基本程序和原则 ?采购管理研究的必要性 ?采购管理的发展趋势 1.采购的含义 采购的基本概念:分为狭义和广义,狭义的采购是买东西,广义的采购是指除了以购买的方式占有物品以外,还可以通过其他途径取得物品的使用权。 可以从以下几个方面来理解: (1)采购是从资源市场获取资源的过程 (2)采购是商流过程和物流过程的统一 (3)采购是一种经济活动 采购的相关概念: (1)订购、购置和购买与采购的区别 订购是采购过程的一部分,购置一般用于固定资产和设备的采购,购买主要是采购中的商流活动。 (2)供应:包括采购、存储和接收在内的更广泛的含义 (3)开发原料来源:包括寻找供应源、保证供应的连续性、确保供应的替代源等 (4)采购管理:对采购过程的计划、组织、协调和控制 2.采购的范围 采购的范围是指采购的对象或标的,按其对象的不同可以分为有形采购和无形采购。 采购的对象还可以分为直接物料和间接物料。直接物料是与最终产品生产直接相关的物料。间接物料是与最终产品不直接相关的商品或服务。 3.采购的地位 采购已经成为企业经营的一个核心环节,是获取利润的重要来源,已由战术地位提高到了战略地位。 (1)采购的价值地位 采购成本是企业成本管理中的主体和核心部分 (2)采购的供应地位 采购是整体供应链管理中的“上游控制”的主导力量 (3)采购的质量地位 采购物料不只是价格问题,更多的是质量水平、质量保证能力等。产品的质量很大程度上受采购品质量控制的影响。 4.采购管理的作用 分为直接和间接两种作用 (1)直接作用

从实际成本的节约提高企业利润 提高资本周转率 促进企业业务流程重组及组织结构的改革 提供信息源 (2)间接作用 间接贡献通常比直接节省的资金更加重要 产品标准化 减少库存 增强柔性 对产品设计和革新的贡献 提高企业部门间的协作水平 5.采购的程序 采购的程序基本如下: (1)提出需求 各个部门向采购部门发出物料需求单 (2)描述需求 准确的描述所需的商品,采购的成功始于采购要求的确定。 (3)选择可能的供应来源,评价供应商 根据需求说明再选择成绩良好的厂商 (4)确定适宜的价格 与供应商进行价格谈判,确定适宜的价格 (5)发出采购订单 向供应商发出订单 (6)订单跟踪与催货 跟踪是对订单所做的例行追踪,以确保供应商能够履行其货物发运的承诺。催货是对供应商施加压力。 (7)产品检验 采购合同上应明确产品检验体系 (8)不符与退货处理 如果厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格,应依据合约规定退货,并立即办理重购 (9)结案 (10)记录与档案维护 6.采购的原则 采购决策应该以正确的商业导向为基础,兼顾对其他部门的影响,并且以适宜公司内部用户要求为目的 (1)商业原则:对公司的经营方针有一个全面的理解 (2)整体效应原则:不能孤立的制定,要考虑这些决策对其他主要活动的影响(3)适用性原则:主动地适应内部客户的要求 采购管理研究的必要性 7.中国加入WTO以后,采购活动由国内选择、企业自主决策变成全球选择。

企业采购管理的基本方式

第一章采购管理 (一)判断题(正确的用√表示,错误的用X表示) 1.采购就是采购管理。( ) 2.采购过程既包含商流,又包含物流。( ) 3.采购进货有三种方式,即自提进货、供应商送货、委托外包进货。( ) 4.JIT是准时化采购。( ) 5.采购品种分析工作包括三个方面:一是用户需求分析;二是市场供应分析;三是品种性质分析。( ) 6.为了降低采购风险,在进货方式上最好采用自提进货。( ) 7.订货点采购可分为定量订货点采购和定期订货点采购。( ) 8.按与供应商的交易关系稳定性角度分类,分为商业型、优先型,重点型和伙伴型。( ) 9.按与供应商的采购业务关系重要程度分类,可分为短期目标型、长期目标型、渗透 型、联盟型、纵向集成型。( ) 10.企业在选择供应商时,当采购商品的质量与交付时间均能满足要求时,则通常采用 采购成本比较法进行。( ) 11.采购费用一般只包含购买费用、进货费用。( ) 12.常规品就是大路品种,其共同特点是求大于供。( ) 13.直观判断法是一种主观性较强的判断方法,主要是倾听和采购有经验的采购人员的意见,或者直接由采购人员凭经验作出判断。( ) 14.现代采购的概念强调“采购就是卖方从外部目标市场(供应商)获得的使运营、维护和管理公司的所有活动处于最有利位置的所有货物、服务和知识的过程”。( ) 15.采购的最终目的在于使企业自身具有竞争力的同时也使供应商增加价值,强调的是外部资源如何转化为具有竞争力的供应链协作关系,因此现代采购决策的本质是采购竞争力。( ) 16.就物资采购管理的目标而言,一般用“5R”来表述,即适当的时间、适当的物品、适当的数量、适当的价格,适当的供应商。( ) 17.影响采购成本的因素很多,包括采购次数、采购批量大小、采购价格的高低,同时还受企业采购战略的影响、企业产品成本结构和供应商成本结构,采购品种和谈判能力的影响等方面。( ) 18.评分法是指通过调查、征询意见、综合分析和判断来选择供应商的一种方法。( ) 19.直观判断法是指依据供应商评价的各项指标,按供应商的优劣档次,分别对各供应商进行评分,选分高者为最佳供应商( ) 20.短期目标型的供应商关系的主要特征是双方之间的关系为交易关系,当买卖完成时,双方的关系也终止了。( ) 21.供应商评选的操作步骤第一步是建立供应商评选小组。( ) 22.供应商评选的操作步骤最后一步是实施供应链合作关系。( ) 23.从成本控制角度看,成本控制有绝对成本控制和相对成本控制之分,相对成本控制是以预定限额为目标,绝对成本控制是以成本最小化为目标。( ) 24.采购品种按供应风险可以分成常规品、紧缺品两大类,每一类又可以按重要性分成重要品和非重要品。( ) 25.对于紧缺重要品,一般采用与供应商建立战略伙伴关系的战略,当然视情况也可以采用代用、自制和确保供应战略。( ) 26.单一品种采购战略指某一品种大批量的订购战略。( ) 27.多品种联合采购战略,指同类多品种联合订购战略。( )

采购管理案例

一、案例分析: 两个企业采购管理的对比 (一)胜利油田 在采购体系改革方面,许多国有企业和胜利石油境遇相似,虽然集团购买、市场招标的意识慢慢培养起来,但企业内部组织结构却给革新的实施带来了极大的阻碍。 胜利油田每年的物资采购总量约85亿人民币,涉及钢材、木材、水泥、机电设备、仪器仪表等56个大类,12万项物资。行业特性的客观条件给企业采购的管理造成了一定的难度,然而最让中国石化胜利油田有限公司副总经理裘国泰头痛的却是其他问题。 胜利油田目前有9000多人在作物资供应管理,庞大的体系给采购管理造成了许多困难。胜利每年采购资金的85个亿中,有45个亿的产品由与胜利油田有各种隶属和姻亲关系的工厂生产,很难将其产品的质量和市场同类产品比较,而且价格一般要比市场价高。例如供电器这一产品,价格比市场价贵20%,但由于这是一家由胜利油田长期养活的残疾人福利工厂,只能是本着人道主义精神接受他们的供货,强烈的社会责任感让企业背上了沉重的包袱。同样,胜利油田使用的大多数涂料也是由下属工厂生产,一般只能使用3年左右,而市面上一般的同类型涂料可以用10年。还有上级单位指定的产品,只要符合油田使用标准、价格差不多,就必须购买指定产品。 胜利油田的现象说明,封闭的体制是中国国有企业更新采购理念的严重阻碍。中国的大多数企业,尤其是国有企业采购管理薄弱,计划经济、短缺经济下粗放的采购管理模式依然具有强大的惯性。采购环节漏洞带来的阻力难以消除。 统计数据显示,在目前中国工业企业的产品销售成本中,采购成本占到60%左右,可见,采购环节管理水平的高低对企业的成本和效益影响非常大。一些企业采购行为在表面上认可和接纳了现代的模式,但在封闭的市场竞争中,在操作中没有质的改变。一些采购只是利用了物流的技术与形式,但经常是为库存而采购,而大量库存实质上是企业或部门之间没有实现无缝连接的结果,库存积压的又是企业最宝贵的流动资金。这一系列的连锁反应正是造成许多企业资金紧张、效益低下的局面没有本质改观的主要原因。 (二)海尔 海尔采取的采购策略是利用全球化网络,集中购买。以规模优势降低采购成本,同时精简供应商队伍。据统计,海尔的全球供应商数量由原先的2336家降至840家,其中国际化供应商的比例达到了71%,目前世界前500强中有44家是海尔的供应商。 对于供应商关系的管理方面,海尔采用的是SBD模式:共同发展供应业务。海尔有很多产品的设计方案直接交给厂商来做,很多零部件是由供应商提供今后两个月市场的产品预测并将待开发的产品形成图纸,这样一来,供应商就真正成为了海尔的设计部和工厂,加快开发速度。许多供应商的厂房和海尔的仓库之间甚至不需要汽车运输,工厂的叉车直接开到海尔的仓库,大大节约运输成本。海尔本身则侧重于核心产品的买卖和结算业务。这与传统的企业与供应商关系的不同在于,它从供需双方简单的买卖关系,成功转型为战略合作伙伴关系,是一种共同发展的双赢策略。 与胜利油田相似,由于企业内部尤其是大集团企业内部采购权的集中,使海尔在进行采购环节的革新时,也遇到了涉及到“人”的观念转变和既得利益调整的问题。然而与胜利油田不同的是,海尔在管理中已经建立起适应现代采购和物流需求的扁平化模式,在市场竞争的自我施压过程中,海尔已经有足够的能力去解决有关人的两个基本问题:一是企业首席执行官对现代采购观念的接受和推行力度,二是示范模式的层层贯彻与执行,彻底清除采购过程中的“暗箱”。 对上述案例进行分析,回答下列问题: 1.针对胜利油田的实际情况,提出你对该公司采购管理改进的方案和建议:包括如何

XX集团采购管理制度

采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理,明确采购责任,规范采购工作,简化采购流程,为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务,结合公司实际情况,特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨,以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下,严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门,负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下: a、掌握公司所需主要物资的市场行情,依据市场趋势加以分析,为公司领导及有关部门提供决策信息,以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源,对每项供应渠道加以调查,配合公司相关部门建立完善的供方管理系统,并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作,确保及时准确,保质保量地完成物资采购计划。

e、对采购物资的数量及质量负责,并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单,经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验,出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作,办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则,以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购

采购计划管理系统

采购计划管理是最新开发的应用于各种生产企业的管理软件,它主要用于机械行业的采购科。它包括了基本信息(本单位信息,采购员信息,供商及材料价格,根据材料查供商及价格)、采购计划(采购计划,计划查询(按采购员查询已执行,按采购员查询未执行,按采购员、期间查询已执行,按采购员、期间查询未执行,按材料名称查询已执行,按材料名称查询未执行,按材料类别查询已执行,按材料类别查询未执行,期间查询已执行,期间查询未执行),期间到货情况表)、合同管理(合同登记)、到货管理(到货登记)、质量管理(质量检验通知单,质量检验统计表)、退货管理(退货登记)、财务管理(付款管理(付款登记,付款统计),帐务往来(帐务往来,帐务往来明细,总帐余额统计))。采购计划软件整体构架简单,用户易于上手。系统并提供了各种管理的报表功能;是协助各单位合理和优化机械行业采购科管理的好帮手!

(表格界面)

很多情况下希望一步得到多个条件复合在一起的查询,这种情况下使用复合查询,单击主窗口工具栏上的“复合筛,进入复合筛选窗口。

:根据当前表格生成报表,并且可以预览、打印输出和保存修改。 :可以把数据导出到 :对表格显示列(字段)进行临时筛选,以便更好的显示数据信息或打印输出。:根据表格界面上某一(或多个)列的数据分组显示。 :执行复合临时筛选 :取消复合临时筛选 :刷新数据源和取消有单击字段标题而形成的字段排序。

录入窗口 录入窗口被设计用来做为信息表或其查询的输入更新界面。通过录入窗口对信息进行维护,可以确保信息更直观的显 示和编辑,对于图像管理、OLE 控件管理,只能通过录入窗口实现,录入窗口提供了对日期类型数据的选择录入格式。提供了辅助录入功能,可以在很多情况下实现高效录入。一个专业的信息管理系统应该设计录入窗口,以方便用户更好的使用信息管理系统。 如果信息管理树当前节点已经设置了录入窗口,在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮 (或双击表格界面),即可 打开录入窗口进行数据信息维护操作。 表格界面除 录入窗口分为三部分:信息录入区辅助录入区和工具栏。 【信息录入区】 信息录入区放置各种和业务信息相关的项目,可以录入和修改。可以通过TAB 键(或回车键)和鼠标键来实现在各个信 息项目之间进行转换。 信息项目有编辑框、下拉框、备注框、日历下拉框、和图形控件等几类。 编辑框:可以直接录入和修改,最为常用。 下拉框:可以通过鼠标选择固定的输入项目,如果上图的“性别”信息项目,因为输入内容只能是“男”或“女”,因此采用下拉框。 备注框:用来输入大段的文字信息,例如简历信息等。 日历下拉框:针对日期格式的输入,单击下拉框后,会出现一个日历选择对话框,可以实现鼠标日期数据输入。 图形控件:用来存储图形信息,通过鼠标左键单击鼠标可以存储图像,右键单击可以导出图像。 表格控件:对于有从表的结构,可以用表格控件显示从表的数据,从而反映一对多的关系。 【辅助录入区】 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目录录 (信息(信息录录入区) (辅助录入区) (工具(工具栏栏)

采购管理流程

采购管理流程 1、目得 规范公司采购流程,对生产所需物资得外购及外协加工过程进行控制,保证供应商资质及供应物料符合规定要求。 2、适用范围 本程序适用于**公司生产物资外购、外协加工得采购过程。 3、职责 3、1技质部负责供应商供应产品质量状态得判定、外协加工供应商生产与质量培训、委外产品检具得管理。 3、2采购部负责组织供应商资质评审、供应商绩效考核、供应商订单下达、跟踪到货及不合格品处理。 3、3物流部负责通知检验员对产品进行判定、办理入库手续。 3、4模具部门负责外协产品模具得管理。 3、5订单部负责下发BOM外购及外协加工产品得生产计划,审核产品外协加工需求部门得产能负荷。 3、6技术部负责BOM及图纸下发,提供外协加工产品得技术文件、作业/检验指导书、包装规范、封样及技术支持。 3、7制造部负责物资采购申请提报、产品外协加工申请提报。 4、工作程序 4、1采购物资得分类 技术部负责提供采购产品得技术标准及BOM,并依据采购产品对产品生产过程及最终产品得影响,将采购产品分为三类: A类、关键物资:构成最终产品得主要部分或关键部分,直接影响产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉得物资;供应商送样前应提供PPAP; B类、一般物资:构成最终产品非关键性得批量物资,它一般不影响最终产品得质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正得物资; C类、辅助物资:不直接用于产品本身得起辅助作用得物资,如一般包装材料等。 所有外协加工产品均按A类物资进行控制。 4、2供应商选择

4、2、1新供应商得选择 4、2、1、1在对新供方评价之前,由采购部门提出候选供方名单。同时提交候选供方得书面证明材料,以证实其质量保证能力,证明资料包括: A、供方调查表; B、企业营业执照复印件; C、产品或体系认证证书复印件; 4、2、1、2技术部、技质部根据提报得供方资料进行评价,确定就是否需要进行现场评审。如需现场评审得,由采购部门与供方联系安排现场评价时间,采购部牵头组织人员现场评审,考察供方得质量水平、供货能力、质量保证体系、企业信誉等情况并填写“供方现场评审报告”与“供方评价记录表”。 4、2、1、3对第一次供应关键物资得供方,除现场调查评审与提供充分得书面证明材料(PPAP)外,还需经样品测试及小批量试用,测试合格才能批量供货; 4、2、1、3、1技质部对样品进行验证,出具相应得验证报告,并填写“供方评价记录表”中相应栏目,并将检测报告一起交给相关采购部门; 4、2、1、3、2样品送样分为三次送样分别为T1、T2、T3,如送样连续三次不合格则取消送样资格; 4、2、1、3、3样品验证合格后,相关采购部门通知供方小批量供货;经技质部进货验证合格后,交使用部门试用,并由技质部跟踪出具相应检测与试用得综合验证结论,填写《供方评价记录表》中相关栏目,反馈给采购部门; 4、2、1、3、4经两次小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用与调查评审均合格得供方经总经理批准后,可列入“合格供方名录”。 4、2、2原有供应商选择 4、2、2、1对有多年业务往来得供方,应提出充分得书面证明材料,适当时可以包括以下内容,以证明其质量保证能力: 质量管理体系认证证书; 本公司对供方质量管理体系进行审核得结果; 本公司及供方其她顾客得满意程度调查; 供方产品得质量、价格、交货能力等情况; 供方财务状况及服务与支持能力等。 A类产品提供PPAP 采购部门负责收集相关资料,并填写“供方评价记录表”,经采购部门负责人批准后纳入

广告定点采购协议书

2018-2019年度定点供应 广告宣传服务协议 项目名称: 甲方: 乙方: 合同签订时间:年月日 甲方:

地址: 联系人: 电话: 乙方: 地址: 联系人: 电话: 甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则经友好协商,就乙方向甲方提供的广告宣传服务事宜,特达成如下协议 一、服务项目内容 1、项目名称:2018-2019年度广告宣传服务 2、具体内容:2018-2019年度广告宣传设计及制作 二、服务期限 乙方对本协议约定项目的服务期限自2018 年7 月18 日开始至2018 年12 月 31 日结束。 三、服务项目承包费用及支付方式 1、服务单价为以中标价格为准,最终结算费用以实际发生工程量为准,乙方须提供价格明细。 2、费用支付方式 (1)乙方必须提供正式发票。 (2)甲方收到发票后按约定时间进行支付款项。 四、甲方权利与义务

1、甲方应将服务项目的目标及完成情况及时通知乙方,并有权就外包项目完成情况进行监督并给与建议。 2、甲方应指定专人负责与乙方就服务项目的执行、完成情况进行及时、有效地沟通,并应在本合同生效时将甲方联系人的联络方式告知乙方。同时,为保证双方的顺畅沟通,甲方应当指定后备的临时联系人。 3、甲方有权就实际需要对本合同所涉项目的具体内容进行补充或变更,但事先应与乙方另行达成书面补充协议,且甲方须就补充或变更的内容另行支付乙方相应的项目管理费用。 4、甲方应于约定的时间与方式足额向乙方支付服务费用。甲方支付迟延,除应承担违约责任外,造成乙方工作延误的,乙方不承担违约责任。 五、乙方的权利与义务 1、乙方应负责外包项目的执行,完成本协议第二条约定的内容和目标。 2、乙方应就甲方的合理建议调整外包项目的实施。 3、乙方应按时完成外包项目。并有权就外包项目的执行情况和执行过程中遇到的问题及时与甲方沟通。 4、经甲乙双方协商一致变更服务项目内容的,乙方应根据变更的内容,在甲方支持下及时调整服务项目的实施方式。 5、除征得甲方书面同意外,乙方原则上不应将服务项目的实施工作全部或部分转移给第三方。否则,乙方应就第三方的工作向甲方负责。 6、乙方应指定专人负责服务项目的管理。 六、违约责任 1、服务项目完工后乙方通知甲方验收,甲方在5个工作日内对项目质量进

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