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合成氨项目可行性研究报告

合成氨项目

可行性研究报告

xxx公司

第一章项目基本信息

一、项目概况

(一)项目名称

合成氨项目

(二)项目选址

某某开发区

场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

(三)项目用地规模

项目总用地面积23738.53平方米(折合约35.59亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.39%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度184.27万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积23738.53平方米,建筑物基底占地面积13860.93平方米,总建筑面积38456.42平方米,其中:规划建设主体工程27100.75平方米,项目规划绿化面积2677.10平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费2475.05万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量752472.77千瓦时,折合92.48吨标准煤。

2、项目年总用水量15206.95立方米,折合1.30吨标准煤。

3、“合成氨项目投资建设项目”,年用电量752472.77千瓦时,年总

用水量15206.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.78吨标准煤/年。达产年综合节能量31.26吨标准煤/年,项目总节能率20.68%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合某某开发区发展规划,符合某某开发区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资9124.48万元,其中:固定资产投资6558.17万元,

占项目总投资的71.87%;流动资金2566.31万元,占项目总投资的28.13%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入23203.00万元,总成本费用17845.07万元,税

金及附加183.64万元,利润总额5357.93万元,利税总额6280.59万元,

税后净利润4018.45万元,达产年纳税总额2262.14万元;达产年投资利润率58.72%,投资利税率68.83%,投资回报率44.04%,全部投资回收期3.77年,提供就业职位464个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某开发区及某某开发区合成氨行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某开发区合成氨产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“合成氨项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展,为社会提供就业职位464个,达产年纳税总额2262.14万元,可以促进某某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率58.72%,投资利税率68.83%,全部投资回报率44.04%,全部投资回收期3.77年,固定资产投资回收期3.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工,各部门、各单位开展了一系列的工作。

“十二五”期间,全省认真贯彻落实省委省政府战略部署,牢牢把握稳中求进工作总基调,大力实施工业转型升级行动计划,改造提升传统产业,培育发展新兴产业,全省制造业经济质量效益进一步提高,综合实力显著增强,为全省经济社会发展奠定了坚实基础。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目基本情况

一、项目建设背景

1、从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前

民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。从促进

产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术

创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸

纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国

工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

2、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新

创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能

转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”

四个特点。

二、必要性分析

1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去的标准转向现在的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。

2、“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整:推进产业政策从选择性主导转为功能性主导,产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为激励创新、培育市场。长期以来,我国实施的是选择性产业政策,通过

投资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济,以挑

选赢家、扭曲价格等途径主导资源配置,这虽然发挥了经济赶超的重要作用,但也扭曲了市场机制。进入“十三五”以后,传统产业投资相对饱和,市场具有高度不确定性,企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、新商业模式,此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。但这并不意味着不需要政府实施产业政策了,而是产业政策方向需要

转型,从选择性产业政策转向功能型产业政策。功能型产业政策是“市场

友好型”的,它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征,政府的作用

是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。这种

调整意味着,今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过

培育市场机制间接引导市场主体行为,虽然也存在补贴、税收优惠等扶持

性企业政策,但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术,并强调研发、

技术标准和市场培育的协同推进,多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式,补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。

第三章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx公司

(二)公司简介

顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑

用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综

合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。

为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加

大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自

动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不

断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完

善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管

理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

二、公司经济效益分析

上一年度,xxx科技公司实现营业收入12518.10万元,同比增长33.28%(3125.91万元)。其中,主营业业务合成氨生产及销售收入为11406.84万元,占营业总收入的91.12%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算,公司实现利润总额3107.04万元,较去年同期相比增长266.00万元,增长率9.36%;实现净利润2330.28万元,较去年同期相比增长479.84万元,增长率25.93%。

上年度主要经济指标

第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为合成氨,根据市场情况,预计年产值23203.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。

二、建设规模

(一)用地规模

该项目总征地面积23738.53平方米(折合约35.59亩),其中:净用地面积23738.53平方米(红线范围折合约35.59亩)。项目规划总建筑面积38456.42平方米,其中:规划建设主体工程27100.75平方米,计容建筑面积38456.42平方米;预计建筑工程投资2812.24万元。

(二)设备购置

项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费2475.05万元。

(三)产能规模

项目计划总投资9124.48万元;预计年实现营业收入23203.00万元。

第五章选址方案

一、项目选址

该项目选址位于某某开发区。

区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,

形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。

场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产

成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设

地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划

和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。

二、用地控制指标

根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的

《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品

制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目

建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数58.39%,建筑容积率1.62,建设区域

绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度184.27万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的

面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案

1、按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流

关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求

功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置

既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、

气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。

道路设计注重道路之间的贯通,同时,场区道路应尽可能与主要建筑

物平行布置。

2、场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据

项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当

地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层

次感。

给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生

活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的

平衡及消防用水的要求。

3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压

大于0.40Mpa可以满足项目用水需求;进厂总管径选用DN300?L,各车间分管选用DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各

单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防

用水的需要;室外给水主管道采用PP-R给水管,消防管道采用热镀锌钢管。

场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具;各车间通道的上

方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明;各车间的

工作照明分片集中控制;值班照明为常明灯,常年不断电单独控制;车间

生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

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