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2016年部门决算

2016年部门决算
2016年部门决算

2016年部门决算

(公开格式)

单位公章:赣州市章贡区城市管理局

报送日期:2017年10月20日

单位负责人(签章):

财务负责人(签章):经办人(签章):

赣州市章贡区城市管理局2016年部门决算

目录

第一部分章贡区城市管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分章贡区城市管理局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分章贡区城市管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分章贡区城市管理局概况

一、部门主要职能

1、负责城市管理、市容环境卫生、市政设施园林绿化、数字化城市管理、静态停车、交通秩序协管、制违拆违等相关法律法规赋予的管理及行政执法工作;

2、负责协调管理城市环境卫生工作;

3、负责城市生活垃圾的收集、清运管理工作;

4、负责城市建筑垃圾处置的审批和执收审批费工作;

5、负责城市道路占用、户外广告设置的审批工作等;

6、负责城区管理范围内市政设施、园林绿化、夜间照明及亮化工作的组织、协调;

7、负责区数字化城市管理系统的规划、建设和管理。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:章贡区城市管理局。

第二部分章贡区城市管理局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计14359.58万元,其中上年结转和结余363.83万元,较上年增长1%;本年收入合计13995.75万元,较上年增长220.61%,主要原因是:事权下划,区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围,导致经费增加。

本部门2016年度支出总计14359.58万元,其中本年支出

合计13115.35万元,较上年增长200.7%,主要原因是:事权下划,区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围,导致经费增加;年末结转和结余1244.22万元,较上年增长241.98%,主要原因是:制违拆违经费及市容环境辅助管理委托费按进度拨款,导致资金结转至次年拨付。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为10735.15万元,决算数为13115.35万元,完成年初预算的122.17%,主要原因是:事权下划,区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围,导致经费增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为10735.15万元,决算数为13115.35万元,完成年初预算的122.17%;无公共安全支出。

按经济分类科目分:工资福利支出3965.97万元,较上年增长12.18%,主要原因是:事权下划,区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围,导致人员经费增加;商品和服务支出2791万元,较上年增长566.41%,主要原因是:事权下划,区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围,导致经费增加;对个人和家庭补助支出99.1万元,较上年增长424.89%,主要原因是:事权下划,区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围,导致人员经费增加。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出2791万元,比2015 年增加2372.19万元,增长566.41%。主要原因是:事权下划,区

城管局新增环卫作业面积及城市管理范围,导致经费增加。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为89.49万元,决算数为51.21万元,完成预算的57.22%,决算数较上年增长11.79%,其中:

(一)无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为0.89万元,完成预算数的17.8%,决算数较上年下降85.39%。主要原因是:严格执行中央八项规定,控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出50.32万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为84.49万元,决算数为50.32万元,完成预算的59.56%,决算数较上年增长13.95%。主要原因是:事权下划,区城管局新增城市管理范围,巡查范围相应增加;且区城管局2016年加大执法整治力度,局巡逻车及执法用车使用频率明显增加。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额7083.78万元,其中:政府采购货物支出552.22万元、政府采购工程支出4.71万元、政府采购服务支出6526.85万元。授予中小企业合同金额7062万元,占政府采购支出总额的99.69%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆110辆,其中,一般执法执勤用车110辆。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金10598.35万元,自评覆盖率达到90 %。

组织对“城管执法经费”、“环卫经费”等2个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出10106.46万元。从监控情况来看,资金保障率到位,在资金到位的情况下,城管执法方面,能够保障整个城区市容市貌的干净整洁,每天保障有队员进行正常的巡查,并且获得居民的较大支持及较高评价,在文明执法上迈进了一大步。环卫方面,能够保障整个城区卫生的干净整洁,计划作业量能够完成,并且获得居民的较大支持及较高评价,不管是道路、公厕及其他的清洁度都有保障。。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分章贡区城市管理局2016年部门决算表(详见附表)

2016年三公经费情况说明

2016年三公经费情况说明 宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元,完成预算72%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.45万元,完成预算93%;公务接待费支出决算为2.96万元,完成预算39%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革,减少公务用车;严格控制接待费,厉行节约。 宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元,支出决算数与2015年相比减少10.19万元,下降43.18%,下降原因:公车改革,减少公务用车;严格控制接待费,厉行节约。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%,与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.75万元,下降46%;下降原因:公车改革,减少公务用车。公务接待费决算与2015年相比减少1.44万元,下降33%,宣传部2016年厉行节约,严格控制接待费,公务接待人次下降,接待费减少。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.45万元,占77.93%;公务接待费支出决算2.96万元,占22.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费 2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费10.45万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出10.45万元。主要用于宣传部日常工作及项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费2.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接

公司广告宣传计划及费用预算

2016年年度宣传计划及 费用预算方案 为进一步提高公司知名度,建立有效的宣传机制,更好地发挥宣传舆论导向作用,塑造公司的社会形象,现就2016年XX公司年度整体宣传计划制定方案,计划预算包含总经 办、安技、车用、客服等需对外树形象部门,费用合计为(自拟)万元。 一、电视媒体 1、《新闻综合》频道 在《新闻综合》频道开辟专栏挂牌,全年播出稿件在15至20条次之间。 打造“一极三宜”江湖名城美丽岳阳影像展播,60天为一组,片长为3分钟,每天在12:30及20:30播出两次。 署名公益广告或结合我司特点拍摄公益宣传片,片长20—30秒,每天在新闻频道播出3次,播出时长为6个月。 年末,以《XX新闻》栏目新闻报道为基础,制作年度电 视资料片,全面总结、回顾一年来的工作实效、创新举措及 经验成绩。片长约8分钟,投放播出1-2次。( 2、公共民生频道《信息超市》

商务信息播放(200元/30秒/20次),每天滚动播出20次。 在频道内循环播放50字内飞字,10元/次2遍,每天滚动播出20次共40遍。 播放品牌广告,50元/15秒/次,每天播出6次。 3、《餐佳吧》千人品菜活动 冠名千人品菜活动 赞助该活动,在活动现场的横幅、彩旗、条幅等其他宣 传内容上,体现赞助单位名称。 为活动提供灶具。 二、纸质媒体 1、《XX日报》 在党报党刊《XX日报》上刊登稿件,篇幅、数量由我 司确定,全年累计约为3个版面。 2、其他纸媒 在日报集团下子媒上同步刊登,扩大舆论氛围。 三、网络媒体: 1、《XX网》 在《XX网》上开设专栏及广告条框一个,与我司网站链接。 新闻中心每星期发布三次软文,提供新闻、图片以及视 频的发布平台和权限,全年有效。

单位部门预算公开清单

单位部门预算公开清单 一、部门职责 二、单位机构设置情况 三、2016年预算安排情况 以上是要求公开项,以下内容为公开模板

部门职责-工作活动绩效目标332新河县水务局 职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标 评价标准 优良中差 水利水电项目建设与管理93262000.0 水利水电项目的建设与维护管 理。 按期完成水利水电项目建设和 维修管护任务,对社会稳定和 经济发展起到积极作用 ≥90%≥80%≥70%≤69% 水利工程建设5787700.00 组织实施水利工程项目建设。按期保质保量完成水利项目建 设任务 项目完工率≥90%≥80%≥70%≤69% 水利工程运行与维护2150000.00 编制全县水利工程运行与维护 计划,指导河道堤防、水库、 水闸、排灌泵站、水文等水利 工程运行管理和加强对全县水 利行业的安全生产监督、检查。 对水利工程进行维修养护,确 保工程安全运行。 年度维修养护工程质量全部合 格,工程正常运行。 工程运行故 障率 ≥90%≥80%≥70%≤69% 工程质量验 收合格率 农田水利建设81583700.0 建设小型农田水利设施,实施 节水灌溉、灌区续建配套与节 水改造等,推广综合节水技术, 农业水价综合改革,开展乡镇 水利站建设。 提高农业用水效率、改善农业 生产条件 项目完工率≥90%≥80%≥70%≤69% 保障农村饮水安全3740600.00 在全县范围内通过实施农村饮 水安全项目,解决农村居民饮 水不安全问题。 保障农村供水安全任务完成率≥90%≥80%≥70%≤69% 水库移民安置及后期管理落实水库移民政策,扶持移民 发展生产,保持移民稳定。 增加移民收入,改善移民生产 生活条件,促进移民稳定 移民政策落 实率 ≥90%≥80%≥70%≤69% 农村水电建设与管理开展水能资源调查评价、水能 资源开发利用规划编制。农村 充分利用水能资源,提供清洁 可再生能源,促进节能减排, 项目完成率≥90%≥80%≥70%≤69%

2016年宣传部部长个人工作总结范文

2016年宣传部部长个人工作总结范文站在第一学期,透视过去半年,工作的点点滴滴时时在眼前隐现,回眸望去过去的一幕慕,在不知不觉中充实眼睑。似乎初进学校的记忆依然就在心头展现!而匆匆的一个学期又将结束。在这段时间里,我们的工作中有酸、有甜、有苦、有辣。不管是阳光明媚还是风雨交加,我们都一路携手前进,挥洒着青春,用我们的真诚去拥抱每一天。 本学期的工作既将结束,也是宣传部工作的尾声了,在这一年的时间里,我们每个人都收获到了很多东西,取得着各自的进步。我很幸运在协会宣传部为协会的各项工作出一份力。可以这么说:这半年是累的半年,忙的半年,快乐的半年,收获的半年,难忘的半年。 在工作方面,这个学期我们宣传部积极协助协会及其它的部门进行了相关的宣传工作,宣传部主要负责对协会的社活动的总体宣传工作,我们宣传部始终如一的用积极热情得太对对待每一张板报及相关宣传布置。 本学期部门除了协助其他部门的一些常规宣传工作外,最主要的工作有对第五届无机化学大赛的宣传。宣传部本学期的活动主要有部门内部组织聚餐。通过这些活动使得成员之间有了很好的交流,加深了成员的感情,也让宣传部很好的走出部门,对外展示了部门的形象。 因为工作性质的差异,我们很少有自己的品牌活动,但是在

同各部门配合的过程中,我想我们的认真和责任心就是我们的品牌。一定会有更好的成果。对于我来说工作方法需要改进,工作不够大胆,不够自信等的方面还需提高。个别成员部门的意识还不是比较强烈,无法调动他们的积极性,这也成了这学期充实的工作中一个较大的遗憾。 在之前的工作中,我没有收集大家的劳动成果,这是宣传部的工作记录做的有些遗憾之处,总体来说,宣传部的工作是繁重、琐碎的、不定的,工作多,但我通过合理的安排学习和工作的时间既保证了学习,又很好的完成了工作。 弹指一挥间,回顾过去、总结经验教训是为了更好的把握现在、展望未来,我们坚持努力的决心绝不会改变,我会和其他成员们一起加油!让整个部门更好地为协会服务!青春孕育着无穷无尽的能量等着我们去开采,去挖掘,去释放希望在未来的一年里,我们将使宣传部扬长避短,和协会其它部门协调合作,各尽其能去创造更好明天。

2017年度预算公开说明

2017年度预算公开说明 目录 第一部分卫辉市人大常委会概况 一、部门预算单位构成 二、主要职责 第二部分卫辉市人大常委会2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释 附件:卫辉市人大常委会2017年度部门预算表 1 部门收支总体情况表 2 部门收入总体情况表 3 部门支出总体情况表 4 财政拨款收支总体情况表 5 一般公共预算支出情况表 6 一般公共预算基本支出情况表 7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 8 政府性基金预算支出情况表

第一部分卫辉市人大常委会概况 一、部门预算单位构成 纳入卫辉市人大常委会2017年度部门预算编制范围的单位共1个,包括卫辉市人大常委会机关1个行政单位。 二、主要职责 市人大常委会机关是承担市人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是: (一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。 (二)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。 (三)对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。 (四)对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。 (五)对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。 (六)组织人大代表评议市“一府两院”的工作。 (七)督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。 (八)办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。 (九)组织新乡市人大代表的选举和市人大代表的选举。 (十)联系市人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。 (十一)联系在卫辉工作的省、市人大代表,协助开展视察活动。 (十二)负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。 (十三)负责市人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工

2016年宣传工作总结

2016年宣传工作总结 2016年,我局始终坚持以科学的理论武装人,深入贯彻落实科学发展观结合起来,强化宣传力量,创新宣传形式,增强宣传效果;牢牢把握重点,紧紧抓住特点,进一步提高干部群众的思想意识、服务意识。坚持正确的宣传原则,巩固以往取得的成绩,并结合局工作实际情况,紧紧围绕文化旅游工作,积极发挥作用提供了强有力的思想保证、精神动力和舆论支持。主要做了以下工作: 一、领导重视,机构健全 1、成立领导小组。年初,结合今年的工作任务,我局制定了2016年宣传思想工作计划,并调整完善了以局长为组长,副局长为副组长的宣传思想工作领导小组,进一步完善了局党委宣传思想工作机制。 2、加强了信息宣传队伍建设。在局办公室设立了专职宣传人员,做到了责任到人,真正将宣传工作落到实处。 二、加强学习,用先进的理论武装头脑 1、认真抓好局理论的学习。局支部坚持每月一次的理论学习制度,积极认真学习上级的有关文件和会议精神。通过组织学习党的十七大和市委九届六次全会、区委九届六次全会、区纪委九届五次全体会议、区政府有关会议精神,进一步深入学习和领会“三个代表”、“十七大”、“十七届六中全会”重要思想的深刻内涵,学习提高党的执政能

力建设的决定,使局领导班子的理论水平得到了较大的提高,思想作风更加过硬。 2、理论联系实际,有针对性地进行宣传报道。局支部牢牢把握正确舆论导向,将舆论宣传与典型宣传进行有机结合起来,围绕区委宣传思想工作重点和区政府、区文化体育旅游局各阶段工作重点,结合工作实际进行宣传。 3、认真组织党员干部开展专题教育活动。按照区纪委、区委宣传部的部署和要求,局支部于3月开始在全局党员干部中集中组织开展了“执行力提升年”活动,积极参加区民主评议办公室组织的“加强和改进机关作风建设”活动,开展民主评议党员“创先争优”表彰活动和学习宣传贯彻党的十七大、十七届六中全会精神活动。在活动中做到了领导和党员的高度重视,使活动收获良好,成效显著。认真组织党员开展“四评四亮”活动,同时加强了《党章》的学习,进一步提高广大党员干部对《党章》的认知,让全体党员对自己应履行权利和义务有了更进一步的认识。 三、加强宣传,认真搞好先进典型的宣传 1、围绕开展保持共产党员先进性教育活动、科学发展观活动。 2、围绕文化体育旅游局工作、实施“四创两争”工作方案、两会关注的工作进行宣传,不断增强党员干部群众围绕中心、服务大局的自觉性和坚定性。

宣传经费预算报告

宣传经费预算报告 一:“宣传活动经费”。计有3项共计334元, 1、宣传条幅印制费用144元 ——3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元; 2、宣传海报印制经费60元 ——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,学校人流量大处。 3、宣传页:100元 需求量1000张以上,单价元左右,保守估计100元。 用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。 4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元 二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保必须,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费(432元) (二)、接待经费(300元)

三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前 往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66 反计:(15+5)*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费 用、共预算经费1222元。 以上经费预算是否符合实际,请予以审核拨付。 共青团西北大学职业技术学院 2011级会计电算化文2班团支部 2012年4月11日 宣传经费预算报告 [篇2] 镇政府: 据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在 12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局 联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普 办[2015]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费 预算项目设定的意见》(仙人普办 [2015]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申 请,要求按政策拨付(本行政区人口人均元的预算)人普专 项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体 预算报告如下:一、普查前期准备工 1、普查 指导员、普查员的培训(在市培训2天) 20000元 6月—10

2017预算单位部门预算公开模板

2017年度预算单位部门预算公开模板

云浮市云城区高峰街道办事处概况 (一)部门主要职责 高峰街道党工委是中国共产党的基层组织,是本辖区范围内各项事业的领导核心,高峰街道办事处是基层行政机关,其主要职责是:(一)执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,上级党委及国家行政机关的决定和命令,发布决定; (二)宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,抓好本行政区域内党的建设,选拔和培养基层干部,抓好基层党员干部的教育、管理和监督,团结全街道党员干部和群众,全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务; (三)制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作; (四)加强农村和农业生产工作,健全农业社会化服务体系,做好农业技术指导,大力发展“三高”农业,使全街道农民尽快脱贫致富,加快奔康步伐; (五)维护社会治安秩序,搞好社会治安综合治理,保障宪法和法律赋予公民的各种权利,调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,处理其他由法律规定的事项; (六)保护各种经济组织的合法权益,致力促进本行政区域经济的健康快速发展; (七)负责村、街道国土规划,着力改造宜居环境,全面推进新农村建设; (八)履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责;

(九)完成上级党委、政府交办的其他事项。 (二)机构设置 简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下:按照部门决算编报要求,纳入我部门(高峰街道办事处)2017年部门预算编报范围的单位共1个,是高峰街道办事处,本部门没有下属下单位。高峰街道机关行政编制35名,配备领导职数11名。根据《印发<云城区镇党委换届选举和镇(街)领导班子配备工作方案>的通知》(云区组通…2011?11号)精神,高峰街道按一般镇规模的职务配备。设党工委委员职数9名,其中党工委书记1名(兼任人大联络办主任)、副书记2名(1名兼任街道办事处主任,1名为专职副书记),党工委委员中包括纪工委书记、组织委员、宣传委员、武装部长;设人大联络办主任1名(由党工委书记兼任),人大联络办专职副主任1名;设街道办事处主任1名(由党工委副书记兼任),副主任2名(其中1名由党工委委员兼任)。内设机构办公室(中心)主任共5名(兼职),副主任(正股级)10名。本部门没有下属下单位。 云浮市云城区高峰街道办事处2017年部门预算情况说明 一、2017年度收入支出预算总体情况说明 (一)本年度预算收入总体情况 高峰街道办事处2017年度预算总收入 2350.09万元,其中本年收入2350.09万元。具体情况如下: 1.财政拨款收入2350.09万元,比上年预算数增加1514.67万元,增长181.3 %。主要原因:是增加了专项经费拨款。 (二)年度支出总体情况 高峰街2017年度预算总支出 2350.09万元,其中本年支出预算

宣传部年度工作报告

(一)微信组2016年度春学期工作总结 1.微信组主要职能 推送学校最新新闻动态以及与同学们日常学习生活相关的各类通告通知,报告提案的进展情况,发布失物招领信息,宣传专门委员会的活动,推广专门委员会等。 2.微信公众平台发展概况 (1)简介 中南财经政法大学专委会官方微信公众平台申请于2014年11月。 现专门委员会官方微信公众平台截至本总结编写时(2016年6月18日0点04分)已有粉丝4149人,完成素材编辑822个。 (2)热门推文摘选

(3)数据分析图表

3.制度方面: (1)完善绩效考核让委员以更加严肃、认真的态度对待自己的本职工作 (一)推文质量(总分:40分): 1.无错别字一个错别字扣1分,三个以上扣5分 2.标题格式正确、句子通顺一个标题修改2分,三个以上10分 3.封面图片合适一张图片修改2分,三个以上10分 4.正文格式正确修改一处扣三分,扣完为止 5.阅读原文、原文链接漏加阅读原文、原文链接,或原文链接错误,一个两分 6.自定义菜单发布正确自定义菜单发布错误扣10分 7.原创联系校园生活,或生动有趣亦可。酌情加10-20分 8.推文生动有趣,有自己的风格 +10分 注:1、发预览之前要慎重,仔细斟酌;2、仔细阅读注意事项;3、若非轮值者本人的主观错误,可酌情少扣分。 (二)发布速度(总分:30分): 十点半之前发完推文不扣分。之后每延迟10分钟,扣三分。十二点之后,0分。九点半之前发完,加10分 (三)后台回复(总分:10分):

当天未及时回复,全扣。注:若收到提问者夸奖,加10分 (四)阅读量(以当日最高计)(20分): (1)24h后,最高阅读量低于50,全扣。超过100,加10分;超过200,加20分。被学校其他官网转载,加30分。 (2)可以呼吁自己的亲友团转发、阅读,但是不能在推文中恶意营销,否则全扣。 注:推荐的消息,被采纳,且阅读量100以上,加20分 (五)转发小专推文 +10分(默认都已转发,一经发现未转发,扣50分) (六)学习优秀的公众号,每周发3篇相关链接,加10分 (2)进行轮岗制度培养全能型委员,给各组带来全新活力,也让委员保持对组织的热情度和新鲜感。 4.参与活动 (1)民主文化月:包括橙光游戏的推广、颁奖,“我看两会”的投票活动和颁奖、“校园民主大接力”活动的宣传和颁奖。通过一系列的活动,提高了专委会的知名度,让校园民主的观念深入同学们的内心。

2016年部门预算编制说明范本

2016年部门预算编制说明 凤凰办事处2016年部门预算编制说明 一、部门基本情况 (一)单位构成 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位1个。 (二)人员构成 行政人员:南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。离休人员5人,退休人员31人。 事业人员:全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。 二、单位主要职责 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作,依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益;负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负

责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;发展街道经济,管理街道资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动街道经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府交办的其他事项。 三、年度工作任务 一是深化城市治理工作,提升长效管理水平。扎实推进“再干两百天”工作,通过加强整治来推进城市治理水平,全面推进城市长效管理的落实。 二是优化经济发展环境,推动经济平稳增长。进一步优化经济投资环境,力促经济转型升级;加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通,全面保障两大载体开业;切实做好引才纳贤工作;扎实抓好安全生产工作,全面做好市场监管工作。 三是坚持为民服务宗旨,提高服务保障能力。继续进行特色社区建设的打造,着力推进和谐社区建设,重点打造蓝天园文化特色社区;认真做好社会组织的培育发展工作,加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务;认真做好

江西省委宣传部2019年部门预算公开说明

江西省委宣传部2019年部门预算公开说明 目录 第一部分江西省委宣传部概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分江西省委宣传部2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经费预算情况说明 第三部分江西省委宣传部2019年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分名词解释

第一部分江西省委宣传部概况 一、部门主要职责 中共江西省委宣传部为省委工作部门。主要职责是:(一)根据中央宣传部和省委的统一工作部署,制定全省宣传工作计划;提出全省宣传思想文化事业发展的指导方针;指导全省各级党委宣传部的工作和宣传文化系统制定政策、法规;协调全省宣传文化系统各部门之间的关系。(二)负责指导全省理论学习、理论宣传、理论研究工作;对省社科院、省社联的工作实施方针、政策的指导。(三)负责指导、协调全省新闻、出版等部门的工作;掌握舆论导向,把握宣传基调,引导社会舆论。对江西日报社、省广电局、省广电台、省出版集团公司、省文演集团的工作实施方针、政策的指导;对省新闻工作者协会在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责全省网络文化建设和管理;会同有关部门对互联网舆论开展监测和频道;指导、协调全省互联网新闻宣传工作。(四)负责从宏观上指导精神产品的生产。对省文化厅、省文联的工作实施方针、政策的指导。(五)负责指导、协调全省文化产业发展工作;指导、协调全省文化体制改革工作;领导省直文化企业集团;监管省属国有文化资产。(六)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众精神文明创建活动;认真贯彻有关文件精神,切实加强和改进未成年人

部门预算公开

2017年部门预算公开有关事项的说明 1 / 1

衡水市桃城区机构编制委员会办公室 部门预算公开说明目录 一、部门职责及机构设置情况 1 / 1

二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他事项说明 1 / 1

衡水市桃城区机构编制委员会办公室 2017年部门预算信息公开说明 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预[2016]129号)和政府信息公开制度等有关规定,现将2017年衡水市桃城区机构编制委员会办公室部门预算公开如下: 一、部门职责及机构设置情况 1 / 1

部门职责: (一)研究制订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和地方性规章。统一管理区、乡党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体的机构编制工作。 (二)研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案,审核区委、区政府各部门和各乡、镇、办事处机构改革方案,指导协调区、乡行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 (三)协调区委各部门、区政府各部门的职能配置及其调整,协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门之间以及各部门与乡镇办之间的职责分工。 (四)审核区人大、区政协、区法院、区检察院和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数总额。 (五)研究拟订全区事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案;审核或审批区直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数;负责事业单位法人登记的管理;负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项;指导、协调全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。 (六)监督、检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况,报告区编委并上报区委、区政府。 1 / 1

新河县委宣传部2016年度部门

新河县委宣传部2016年度部门 决算公开 中共新河县委宣传部 2017年10月31日

目录 第一部分新河县委宣传部概况 一、主要职责 (1) 二、内设机构 (1) 第二部分新河县委宣传部2016 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 (2) 二、收入决算情况说明 (2) 三、支出决算情况说明 (2) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (3) 五、“三公”经费支出决算情况说明 (3) 六、预算绩效管理工作开展情况说明 (3) 七、其他重要事项的说明 (4) 第三部分名词解释 名词解释 (5)

第一部分新河县委宣传部概况 一、主要职责 1、负责指导全县理论学习、理论宣传工作。 2、负责引导社会舆论,指导协调新闻等部门工作,对全县广播电视工作实施政治方向和方针、政策的指导。 3、负责组织协调对外宣传工作。 4、负责从宏观上指导全县精神产品生产和文化市场的管理。对县文化工作实施政治方向和方针、政策的指导和协调。 5、负责全县党员的教育工作,对党员进行理论教育。 6、负责全县思想政治工作和精神文明建设活动。 7、受县委委托,负责管理好广播、电视、文化部门的干部。 8、完成市委宣传部和县委交办的其他任务。 二、内设机构 新闻报道股,负责向上级新闻单位供稿工作、对外宣传工作、县级新闻媒体业务管理、指导工作等。 理论股,负责全县党员干部的政治理论学习,为县委中心组学习提供服务。 党教宣传股,负责全县思想政治工作、社会舆论工作,为全县经济建设搞好宣传服务。 秘书股,负责宣传部文件起草、文件收发、档案管理等。 新河县精神文明建设委员会办公室设在宣传部,对外保留名称;新河县国防教育办公室,设在宣传部,业务工作由宣传部和人民武装部共同负责。

宣传部2016工作总结

宣传部2016 工作总结 宣传部2016 工作总结 我于今年1 月份调到东溪乡担任党委副书记职务,分管党群工作。一年来,在县委、县府的正确领导和乡党委、政府班子成员的共同协作下,认真贯彻执行党的xx 大精神,按照“三个代表”重要思想的要求,紧紧依靠广大党员、干部、群众的密切配合,严于律己,抓住重点,尽职尽责,较好地完成上级和乡党委分配的各项工作任务,勇于开拓,求实创新,使自身的建设也得到不断地加强,现将一年来的工作总结 一、注重学习,严于律己,不断加强自身建设一个好的干部,不仅需要有良好的思想道德素质,而且还需要有较高理论水平和实践能力,因此,我非常注重学习,我觉得一个人只有树立终身学习的理念,才能紧跟形势,使知识不断得到更新,使自身不断得到完善。一年来,我充分利用乡政府良好的学习环境,科学安排学习时间,学习邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习市场经济理论,学习法律知识和现代科学技术知识,不断提高自己的理论水平,培养实践能力,深刻领会xx 大精神,并积极运用于实践, 特别在建立学习型社会和机关作风建设活动中,坚持严要求、高标准,为人表率,引导党员干部树立良好的机关形象,虚心接受群众

的意见和建议,认真对照,努力整改,通过制定落实“五项措施”,使全乡机关工作作风进一步得到改善,工作效能进一步得到提高。我平时严于律己,宽以待人,为人正直,认真遵守各项法规和作息时间,坚守岗位,履行职责,并且注重八小时工作之外的生活安排,做到廉洁、自律,养成良好的生活习惯,形成严谨的工作作风。认真执行党风廉政建设,对待同志友善、团结,善于集中大家智慧,在工作上做到严格要求,在生活上做到关心、爱护,相互信任,相互促进,待人坦诚,情感真挚,坚持原则,坚持做人标准,办事公正,为人正派,努力实现自我完善,使自身的综合素质得到更进一步地提高。 二、明确职责,务实创新,努力开创工作新局面一年来,我善于适应环境,善于做好角色的转换,摆正位置,努力承担起自己的岗位职责,当好助手,当好参谋,认真协调,不断提高班子的凝聚力和整体战斗力,确保上级和党委决策的落实。 (一)、建立工作制度,形成合力 今年,我的工作职责是:分管党群工作,并做好驻村联村工作。因此,加强以党支部为核心的村级组织建设和建立健全机关内部的各项规章制度建设,加强干部队伍的教育管理,是我的责任所在。为了做到各项工作有据可依,有章可循,在原有的制度的基础

2019年部门预算公开报告.doc

一 翁牛特旗五分地镇中心小学2019年部门预算公开报告 二〇一九年二月日

目录 第一部分部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2019年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分名词解释 第五部分 2019年部门预算公开表 一、人员基本情况表 二、资产基本情况表 三、财政拨款收支预算总表 四、公共财政预算收支总表 五、基金预算收支总表 六、部门收入预算总表 七、部门支出预算总表表

八、公共预算支出明细表 九、基本支出预算表(政府经济分类) 十、基本支出预算表(部门经济分类)十一、工资性支出明细表 十二、公用经费支出明细表 十三、公共预算项目支出明细表 十四、政府性基金项目支出明细 十五、收入征收计划表10表 十六、政府采购11表 十七、三公经费预算表

第一部分部门概况 一、主要职能 (一)部门主要职责 1、贯彻执行党和国家的教育方针,政策和法律法规,坚持依法治教,依法办学。 2、有效实施小学义务教育。 二、部门预算单位构成 我校在岗教职工148人,遗属37人,小学生747人,幼儿212人,学校有2所完全小学、有6所教学点、有2所幼儿园。 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算1795.5万元,比2018年预算减少399.4万元,下降18.2%,减少主要是由于教师退休工资转到社保发放。 支出预算 1795.5 万元,比2018年预算减少399.4 万元,下降 18.2 %,减少主要是由于教师退休工资转到社保发放。(一)部门预算收入情况说明 部门预算收入 1795.5 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1795.5 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比0%。

市委宣传部讲师团预算基本情况说明

年市委宣传部讲师团预算基本情况说明 第一部分部门概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 二、“三公”经费安排情况说明 三、机关运行经费安排情况 四、政府采购情况 五、国有资产占有使用情况 六、预算绩效信息公开情况 第三部分名词解释

一、主要职责 我团是正处级全额拨款参照公务员管理的事业单位,为常设机构,内设办公室、理论教研室和学习室三个科室。人员定编名,目前在编人员名。根据茂编办[]号文件精神,我团的主要职能是:承担市委学习中心组学习的服务和秘书工作;负责对各县(市、区)、市直各单位党委(党组)学习中心组理论学习的指导、检查和考核;为全市在职干部作理论辅导和形势宣讲;培训理论骨干;编写教学大纲和辅导材料等工作。 二、机构设置 我团人员定编名,目前在编人员名,离退休人员名,全部为财政供给人员。 第二部分预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 年本部门收入预算万元,比上年增加万元,增长,主要原因是增加了工资性支出非统发增加及项目经费;支出预算万元,比上年增加万元,增长,主要原因是工资性支出非统发增加及项目经费。 二、“三公”经费安排情况说明 年本部门“三公”经费预算安排万元,比去年减少万元。其中:

因公出国(境)费万元;公务用车购置及运行费万元,占,比上年减少万元,减少的主要原因是实行公务用车改革后,我团严格按照车改的要求用车;公务接待费万元,占,比上年增加万元,增加的主要原因是党的十八届五中全会后市委中心组理论学习和全市理论宣讲任务更重,举办茂名学习论坛的次数增多,所以接待经费适量增加。 三、机关运行经费安排情况 年,本部门机关运行经费安排万元,比上年增加了万元,增加了,主要原因是人员调入导致相关经费增加。其中:办公费万元,印刷费万元,手续费万元,水费万元,电费万元,邮电费万元,差旅费万元,维修(护)费万元,会议费万元,培训费万元,公务接待费万元,福利费万元,公务用车运行维护费万元,其他交通费用万元。 四、政府采购情况 年本部门政府采购安排万元,其中:货物类采购预算万元,工程类采购预算万元,服务类采购预算万元。 五、国有资产占有使用情况 截至年月日,中共茂名市委宣传部讲师团共有车辆辆,其中:领导干部用车辆、一般公务用车辆、其他用车辆等;单位价值万以上大型设备台(套)。 六、预算绩效信息公开情况 年,我团没有万以上的项目绩效申报计划,因此没有预算绩

XX学院2016年度部门预算公开说明【模板】

**学院2016年度部门预算公开说明 一、部门概况 1、主要职能。**学院是江苏省省属公立全日制普通本科院校,实行“省市(苏州市)共建、以省为主”的办学体制。1958年建校(苏州师范专科学校),2004年经教育部批准升本。学校是教育部新一轮本科教学合格评估的全国第一家试点高校、“国家教育体制改革”试点高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部信息化建设试点高校、江苏省首所省市共建试点高校,至今已为国家和社会培养了10多万名各类人才。学校秉承“立本求真、日新致远”的校训,确立了“质量立校、特色名校、人才强校、开放活校、文化兴校”和“差异化发展、错位竞争、有限卓越”的发展战略,形成了校地互动、校企合作的办学思路,凝练了“注重学理、亲近业界”的人才培养理念,走出了一条具有自身特色的发展道路。学校围绕地方经济社会建设,着力培养高素质应用型人才,不断提升科学研究和科技服务水平,形成了以理工为主、多学科协调发展的办学格局。2012年10月,学校召开第二次党代会,确立今后五年的奋斗目标是:经过五年的建设与发展,全面提升教育质量,全面构筑特色优势,为在2020年前后学校综合实力位居国内同类高校前列、建成一所特色鲜明、质量著称的应用型品牌大学奠定基础。 2、机构人员情况。学校现有教职工1200多人,其中专任教师880多人,高级职称470多人,博士280多人。国务院政府特殊津

贴、省有突出贡献中青年专家、省“333工程”、“青蓝工程”、“六大人才高峰”培养人选等123人(次),国家级教学名师、省级教学名师4人,省“青蓝工程”科技创新团队2个,省优秀教学团队1个。 学校现设有12个二级学院,57个本科专业,涵盖工学、理学、文学、经济学、管理学、历史学、法学、教育学、艺术学等9个学科门类,面向全国19个省招生。普通全日制在校本科生18000多人,联合培养全日制研究生100多人,继续教育学院成人学历教育在籍学生近7000人。 二、收支预算总表情况说明 本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2016年省级部门预算的批复》(苏财预〔2016〕8号)填列。 学校2016年度收入、支出预算总计43593.1 万元,与上年相比收、支预算总计各增加40254.63 万元,增长8.29%。主要原因是2016年度一般公共预算资金比上年度增加了3344.51万元。其中: (一)收入预算总计43593.1 万元。包括: 1.财政拨款收入预算总计24993.1 万元。 (1)一般公共预算收入预算24993.1 万元,与上年相比增加3344.51 万元,增长15.45 %。 2.财政专户管理资金收入预算总计15000 万元。与上年相比减少106.04万元,减少0.7 %。

分团委宣传部工作计划2016

分团委宣传部工作计划2016 XX分团委宣扬部一: 分团委宣扬部是坚持以马列主义,毛泽东思维,邓小平理论,三个代表重要思维为辅导,以两会精力为作业指南,以中国特征社会主义建造的科学发展观的指引,以“效劳学院,效劳团员青年”为作业主旨的部分。在未来的作业中,咱们应该一直坚持遵循以上的作业准则和精力,并且,在侧重展开理论学习的一同,做到理论联络实际,将理论学习不断深化到详细活动中去。下面是XX年第二学期分团委宣扬部的作业方案: 一.部分招新,注入新的血液 我部方案在9月份协作学院的学生会、分团委部分招新活动,接收新的大一干事,为我部注入新的力气。招新后对新干事进行作业训练,让他们赶快了解宣扬部作业。详细为: 1. 开宣扬部立会,让咱们彼此知道,并向其奉告宣扬部首要作业内容和部分规矩、规章。 2. 部长亲自带重生,让新干事与部长一同协作作业,在培育部长与干事爱情的一同,也能让新干事得到学习,便利让新干事们赶快能独立的、全面的把握宣扬部的日常作业。 二.坚持特征团日活动 团日活动——给予各个团支部一个展现风貌的渠道,前进支部凝聚力,增强支部成员团体荣誉感,一直是我分团委

宣扬部的特征活动。新的学期,我部会在坚持举行团日活动的一同,也不断立异,不拘泥于办法,鼓舞各支部选用合适的有构思的办法展现风貌,表现人性化特征。并且,我部会开掘上一学期团日活动举行的缺乏之处,吸取经验,健全点评机制。以五光十色的团日活动多方位训练和前进各支部才能。 三.举行大型的竞赛 在新的学期,我部会坚持敏锐的洞察力,坚持与时俱进,挑选恰当的机遇,依据我部功能特性举行相关的大型的竞赛。 举行竞赛,甩手让干事们自己和谐去完结,在过程中,他们需求彼此磨合,需求考虑周全……这关于新干事来说是一次很好的训练时机。并且举行一场成功的竞赛也有利于向外宣扬我部,便利我部日后作业。 四.与时俱进,增强本质 作为宣扬部,咱们很清楚自己的职责。坚持与时俱进,我部会随时随地跟上国家、社会的脚步,在不断前进本身部分涵养的一同,也经过不同的合适的办法将信息传递给咱们,增强学子重视时势的本质。 五.和谐协作作业 作业中,我部会活跃与各兄弟部分和谐好作业,一起为分团委尽力。一同我部随时遵守上级教师,领导的组织以及协作学生会其他部分的作业,灵活机动地展开作业。

2017年部门预算公开情况说明

2017年部门预算公开情况说明 河北省秦皇岛市抚宁区人民法院 2017年3月

2017年部门预算信息公开目录 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项

秦皇岛市抚宁区人民法院 2017 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将秦皇岛市抚宁区人民法院2017 年部门预算公开如下: 一、部门职责及机构设置情况: 1、部门职责 法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是: (一)依法审判法律规定由基层法院管辖和上级法院指定管理的刑事、民事、行政等第一审案件。 (二)已发审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。 (三)已发受理和审查各类告诉、申诉案件;审判各类再审案件,接待、处理群众来信来访。 (四)已发办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项;办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。 (五)依法行政司法决定权 (六)依法决定国家赔偿。 (七)办理司法协助事项。 (八)负责审判工作的调查研究,总结审判工作经验,针对审理中发现的问题提出司法建议。

(九)对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。 (十)负责本级监察工作。 (十一)管理人民法院的有关经费和物资装备。 (十二)负责本院的司法技术鉴定。 (十三)在审理工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法、法律和社会公德。 (十四)警卫法庭,押解人犯,送达法律文书;维护本机关工作秩序。 (十五)承办其他应有基层法院负责的工作。 机构设置: 2、部门机构设置情况 本部门为一级核算单位,无独立核算的下属单位。

年市委宣传部部门预算说明

年市委宣传部部门预算说明 我部是市委主管意识形态工作的综合职能部门,协调管理市文旅体局、市广播电视台、市文联、新华书店湘乡分公司等单位。内设办公室、新闻宣传组、党教理教组、文化艺术组、市精神文明建设办公室、市互联网宣传管理中心、《中国湘乡网》管理站,无二级机构。本部门现有在职职工人,离休人,退休人;公车辆。年主要在市委、市政府的领导下开展我市的意识形态工作。本部门预算只包含机关预算。我占有办公用房使用面积平方M,公务用车辆。我部对预算资金使用严格按照各项法律法规执行,基本能达到相关预算绩效的要求。现将我单位年部门预算情况说明如下: 年收入总计万元。其中:公共财政拨款收入万元;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金万元。本年支出总计万元,其中:一般公共服务支出万元;社会保障和就业支出万元;医疗卫生与计划生育支出万元;住房保障支出万元。 年公共预算财政拨款支出万元,其中:基本支出万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出万元,是我单位为完成中心组学习、新闻宣传、舆情引控、网站运营、文明城市创建等工作而发生的支出。其中网络舆情处置工作经费、网评体系工作经费、网络舆情监控系统采购、新闻媒体座谈会这项经费支出,

因涉及我市重点宣传专项经费和互联网信息监管经费,按照湘财预〔〕号文件中《湘乡市预算管理工作涉密信息目录》中第项规定,不列示其项目名录,统一以其他项目公开,总计金额万元。 年“三公”经费预算合计万元,比上年预算增加万元,增长,增加的主要原因是当前意识形态工作愈发重要,新闻宣传、舆情引控等各方面任务更重,要求更高,因此相关经费开支也有所增加。分项为:因公出国(境)费支出万元,比上年预算减少万元,降低;公务接待费支出万元,比上年预算增加万元,增长;公务用车购置及运行维护费支出万元,比上年预算减少万元,降低。

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