内部质量体系审核报告
报告编号: *****
编制:***
审批: ***
O 一七年五月十八日
*****有限公司
**【2017】09号
关于开展2017年内部审核工作的通知
各部门:
根据中心质量体系运行的要求和年初计划,经领导同意,决定于2017年5月份开展一次内部审核,现将内审方案发放给各部门,请各部门高度重视内部审核工作,积极参与,认真配合。
附件:《2017年内部质量体系审核实施计划表》
综合部
2017-04-25
2017年度内部质量体系审核计划表
▲ 已经实施 批准: *** 日期: 2017/4/25
编制: △ 计划实施
*** 日期: 2017/4/25
2017 年内审实施方案
一、评审目的
内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常,认真查找体系运行中的不符合项,分析原因并采取纠正措施,进一步完善质量体系。确保质量管理体系的正常运行及持续改进,总结质量管理体系全面运行以来的相关工作,系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性,确定公司质量管理体系建设的下一步工作。
二、评审依据
1. ISO:IATF16949:2016 标准
2. 公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本
3. 国家相关法律法规
三、评审范围
1. 质量体系的全部要素,覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目,涉及部门:综合部、品质部、技术部等
2. 公司汽车产品
四、审核组成员
A 组:质量负责人***
B 组:管理负责人**
五、时间安排
内审时间:2017 年5 月16 日
内部审核日期安排表
CH-QP35-01
编制/ 日期:**72017-04-25 批准/ 日期:*72017-04-25
精选资料