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内部质量体系审核报告IATF16949

内部质量体系审核报告IATF16949
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内部质量体系审核报告

报告编号: *****

编制:***

审批: ***

O 一七年五月十八日

*****有限公司

**【2017】09号

关于开展2017年内部审核工作的通知

各部门:

根据中心质量体系运行的要求和年初计划,经领导同意,决定于2017年5月份开展一次内部审核,现将内审方案发放给各部门,请各部门高度重视内部审核工作,积极参与,认真配合。

附件:《2017年内部质量体系审核实施计划表》

综合部

2017-04-25

2017年度内部质量体系审核计划表

▲ 已经实施 批准: *** 日期: 2017/4/25

编制: △ 计划实施

*** 日期: 2017/4/25

2017 年内审实施方案

一、评审目的

内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常,认真查找体系运行中的不符合项,分析原因并采取纠正措施,进一步完善质量体系。确保质量管理体系的正常运行及持续改进,总结质量管理体系全面运行以来的相关工作,系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性,确定公司质量管理体系建设的下一步工作。

二、评审依据

1. ISO:IATF16949:2016 标准

2. 公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本

3. 国家相关法律法规

三、评审范围

1. 质量体系的全部要素,覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目,涉及部门:综合部、品质部、技术部等

2. 公司汽车产品

四、审核组成员

A 组:质量负责人***

B 组:管理负责人**

五、时间安排

内审时间:2017 年5 月16 日

内部审核日期安排表

CH-QP35-01

编制/ 日期:**72017-04-25 批准/ 日期:*72017-04-25

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