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各科室廉政风险点排查表

各科室廉政风险点排查表
各科室廉政风险点排查表

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楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

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楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表

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岗位廉政风险排查套表会计资料全.docx

岗位图表一 岗位权力清单登记表 单位:县人民政府房屋征收办公室填表时间: 2012 年 12 月 31 日 位名称 力事 会所属股任人 部姓名1用核 2金管理 3 4 5 6 ? ? 位任主管 人字字 注:列出本岗位全部权力事项。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

位表二 与本岗位相关的XX 权力运行流程图(例图) 经办人员填写报销单据 主任批准 审核单据合法、合规性 . .点1、2、?? . . . . 出支付用 力运行点 注: 1. 流程图由部门绘制,一项权力绘制一个流程图。 2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。 3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表三 岗位廉政风险排查登记表 单位:县人民政府房屋征收办公室填表时间: 2012 年 12 月 31 日岗位会计责任人所属财务股 名称姓名部门 费用审核 岗位权 资金管理 力事项 风险类别风险点描述 1、存在财务制度学习不够扎实,不能高标准完成 工作任务的风险。 2、存在财务制度不能落到实处,流于形式,效果不权力行使 佳 的风险。 3、财务支出审批中碍于人情压力导致手续不全,会 (岗位职议基础工作下滑的风险。 岗位风中险等级 风险等级 高中低 中 责)风险

中容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意 制度执 识不强的风险。 行风险 1 、存在政治理论学习主动性不够的风险。 中 2 、存在工作进取精神不足,安于现状的风险。 思想道 德风险 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表四 岗位廉政风险排查民主测评统计表 单位:人民政府房屋征收办公室填表时间: 2012 年 12 月 31 日 岗位所属财务参加民主 名称会计部门测评人数 风险类别风险点测评意见票数 1 、财务管理没实行事前监 准确 权力行 督。 2 、公用经费不合理使 使风险 不准确 用。 1 、可能按领导意图办 制度执 准确 事。 2 、未能根据自身工作 行风险 实际完善制度。 不准确 思想道1 、工作中不能很好的端 准确

廉政风险排查表

廉政风险排查表 填表日期: 科室名称责任人姓名责任人职务 一、健全廉洁从业风险防控制度 没有健全的、严格的制度作保证,权力运行就会脱离正确的轨道。廉洁从业风险防控必须从 制度建设入手,把制度建设摆在首要位置,努力健全廉洁风险防控制度体系。一是要弥补制 度缺失。 工作权责二、建立廉洁从业风险监管机制 结合本单位实际,将廉洁从业风险分为一、二、三级三个等级,岗位(个人)廉洁从业风险 分为 A、 B 、C 级三个等级,重点加强对一(A)级风险的监督管理,要形成“分级负责、责任追究”的严密监管机制。一是进行分级监管,明确责任。根据廉洁从业风险不同等级,实行 分级管理、分级监督、分级负责制度。 党风廉政认真落实党风廉政建设责任制,加强廉政教育和作风建设,带头遵守党的纪律,职责严格遵守廉洁自律和制止奢侈浪费和各项规定。 潜在廉政风险点廉政风险防控措施 1、原则性不强,对违反法律、法规和政策规 定的问题碍于情面,不愿或不敢大胆提出意 科 见、建议。 室 2、业务不精,不能及时化解上访事件造成不 职 良影响。 责 3、对党风廉政工作不重视,对党风廉政和预 风 防腐败工作的落实情况监督不到位。 险 4、廉政意识不强;受到外部环境影响,收受 当事人的好处,对违纪线索不敢查。 业 务一、对业务范围底线权责执行混乱。 流二、资料不齐时,未按要求补充,或存在人员程不到位时放松要求。 风三、安全监督存在漏洞,监督计划不全面。 险 一、工作之余,业余学习时间较少,可能存个外 人生活不健康、情趣不高尚的风险。 部 二、可能存在个别施工单位委托朋友干涉日常 风 工作事务,大事化小,小事化无,不按原则办险 事的风险。 制一、在制度的执行过程中,发现有些制度订立度不够科学严谨,缺乏时效性,没有约束力, 机不能及时对其修改、补充和完善,可能造成制 工作中管理偏差。1、认真学习国家的法律法规及相关制度规定,并且认真做好法律的宣传普及教育工作; 2、严格规范公务活动、社交活动和个人活动,牢固树立正确的权力观,决不利用职务之便牟取私利,做到 廉洁自律、以身作则; 3、严格按照上级司法行政部门要求做好各项工作。 4、认真学习,充分认识渎职失职对国家和人民群众造 成的危害,时刻敲响警钟,杜绝质量和安全事故的 发生。 1、摸清业务流程底线,将权责进行归类。 2、规范和完善监督管理制度,按业务流程要求及时办 理各项工作。 3、组织学习有关规范、规程,做好本职工作。 加强廉政教育,算好人生一笔账,认真履行职责,切 实保证按工作程序、制度办事,排除外部干扰及利益 诱惑,做到拒腐防败。 1、根据工作需要,定期梳理、补充、完善各项规章制 度。逐步实现各项工作有制度依据,形成按制度办事 的行为规范。 2、加强对规章制度执行情况的检查、监督,将执行制

个人廉政风险自查表

个人廉政风险自查表 单位:黄冈交通学校填表日期: 2010 年 4 月 20 日姓名袁立新职务总支书记、校长 岗位主要 职责 主持学校党政全面工作。 岗位潜在廉政风险风 险 名 称 1、贯彻落实党和国家的路线、方 针、政策不力,造成重大损失和 影响。(★) 防 控 措 施 1、严格执行上级各项政策规定,并认真贯彻执行; 2、认真履行职责,依法依规办事; 3、严格执行人事、财经纪律,按照党总支会议有关程序和规定执行。 2、违反财经纪律,对各项开支审 批不严,以权谋私,收受他人财 物,造成较大影响。(★★) 3、考察、考核干部严重失职,独 断决策造成重大损失或影响。(★ ★★) 廉政风险防范承诺加强自身学习,接受校内外监督,带头实行民主集中制,坚持民主决策、科学决策,坚持抓好职工队伍素质。搞好班子建设,充分发挥党总支成员的作用,并对他们的党风负责。 备注:1、本表一式四份,一份公示,一份存档,一份自留,一份于2010年4月25日前交局廉政风险防控办公室; 2、填写内容如有需要,可另附页。

个人廉政风险自查表 单位:黄冈交通学校填表日期: 2010 年 4 月 20 日姓名骆源职务总支副书记 岗位主要 职责 协助书记分管党务、纪检、政工人事工作。 岗位潜在廉政风险风 险 名 称 1、贯彻上级党的路线、方针、政 策和纪检、人事政策、法纪法规 不力,造成重大失误和影响。(★) 防 控 措 施 1、严格执行上级各项政策规定,并认真贯彻执行; 2、认真履行职责,依法依规办事; 3、加强制度和自身建设,增强廉政防控意识。 2、考察发展党员严重失职,违规 办案,办人情案。(★★) 3、以权谋私,收受他人财物。(★ ★★) 廉政风险 防范承诺 加强自身学习,接受党内外监督,认真履行职责,加强党员考核监督。 备注:1、本表一式四份,一份公示,一份存档,一份自留,一份于2010年4月25日前交局廉政风险防控办公室; 2、填写内容如有需要,可另附页。

单位廉政风险点排查表

单位廉政风险点排查表 填表时间: 2012年8月28日单位名称屯溪区农业委员会单位主要负责人 张震职权名称运行环节风险点及其表现形式 1、登记漏登漏记,拖延登记 2、根据信访内容决定转办、交漏登漏记,拖延登记办、督办信访工作 3、属于立案交办件的,以办公泄露信访人举报的内容和案情,督办时以案谋私、吃拿卡要室名义移交相关部门办理 4、对办结的交办件整理归档不按照规定保存已办结的交办案件 1、拟定方案工作不规范,方案不符合要求,不实事求是 1(工作不规范,徇私舞弊 2、干部调配 2(未按规定程序推荐干部、未按综合得分名次实行择优录取、不按程序对拟任人干部任免员进行考察 1(对反映问题不调查核实或不如实报告 3、考察和公示 2(接受考察对象的财物或吃请 4、任免职务工作不规范,玩忽职守 公务接待1、在指定饭店按标准订餐超标准接待 - 1 - 餐费管理 2、核算发生费用、制作明细单收费不合理,账目不清楚 3、订餐单位核查并认可签字记录不准确,出现错项与漏项 4、报销违反财务管理制度 1、工作用车公车私用,违反十条禁令。 未按要求到政府采购指定的保险公司投保,不在指定汽车修理厂进行车辆维护保车辆管理 2、车辆维护保养养;增加非必要维修项目;维修费用超标

3、油耗管理油耗超标 1、报销人持票报销报销发票不真实、准确、手续不齐全 2、财务会计审核不能严格按规章制度进行审核财务报销 3、部门领导审批对本部门经办事项管理不严 4、分管财务领导审批不能严格财务管理、监督 5、出纳处报销报销现金、开具支票不准确、合规 1、编制采购预算大额度采购预算不请示、不科学、不合理政府采购 2、编制采购计划计划性不强、不科学、不合理,不符合厉行节约的原则 3、制定采购方案拆分采购项目规避公开招标 - 2 - 4、采购申请审批工作不严谨、不规范 5、采购方案变更审批不请示、不请示、不研究、不规范不研究 6、组织实施采购不按计划采购,采购程序违反有关规定 7、汇总上报年度采购信息统计统计上报数据不及时、不准确、不真实、不完整 未按规定进行采编,未经领导审批同意私自印发,或涉密刊物未按要求发送、保管,1、信息刊物编发泄露国家秘密 未按规定对委、办发文进行政府信息公开审查,或未按规定程序,及时主动地向社政务信息 2、政府信息公开会公开应主动公开的政府信息 未按规定对申请件进行审查、登记,或未按规定程序、未在规定时限内进行办理、3、依申请公开政府信息工作答复。办理申请件时,乱收费 1、文件收发未通过指定途径或邮局寄发文件信函,私自违规处理 1(用印审核未经相关领导签字审批同意,利用熟人关系等私自用印印章 管理 2(在指定地方用印空白纸或空白介绍信上用印

各科室廉政风险点排查表

各科室廉政风险点排查表

楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人 2

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楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室 廉政 风险点 表现形式形成原因防范措施风险等级责任人 药事管理委员会药品器 械、耗 材采购 管理 1、利用职务之便,违反药品采购程序,收受 药商回扣、宴请和物品。 2、在药品采购中,违反《药品管理法》及其 《实施办法》的规定,造成损失。 3、不按规定程序审批,擅自采购新品种,发 生不廉洁行为。 不执行《药品 管理法》、药 品器械招标 采购管理规 定,相关人员 职业道德差 严格遵守药品器械耗 材采购管理规定,加强 职业道德教育,严格执 行《药品管理法》和《实 施办法》及招标管理规 定,加强规范管理。 Ⅰ级 药事委 员会负 责人、相 关科室 负责人 及工作 人员 库房 管理 1、不执行库房工作制度,出现“三无药品” 入库房。 2、私自进购药品,管理紊乱,造成经济损失。 3、收受商家回扣、物品、宴请等。 不执行《药品 管理法》、相 关人员职业 道德差 严格遵守库房管理规 定,加强职业道德教 育。Ⅱ级 库房管 理工作 人员 4

药房1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管 理,造成滥用、流失、被盗。 2、不执行药房工作制度,出现“三无药品” 入药房。 3、药品管理紊乱,造成经济损失。 4、不执行药房工作制度,出现过期药品,影 响患者用药安全,造成医疗纠纷及经济损失。 不执行药房 管理工作制 度,责任心不 强。 严格遵守和执行药品 管理法规,掌握药品检 验质量技术和标准。实 耗实销,定期盘点,逐 月统计,帐物相符,增 强责任心。 Ⅱ级 药房工 作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室 廉政 风险点 表现形式形成原因防范措施风险等级责任人 5

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 (一)学校收费 1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位:主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。 (二)干部人事任免 1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位:学校党委、学校行政。 (三)大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书

籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位:主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 (四)资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖过程中,不阳光操作。风险涉及单位:主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。 (五)教师人事调动及教师招聘 1、学校私自录用(借用)或外流(外借)人员。 2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动(借用)人员。 3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。

乡镇廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表

单位:填表时间:年月日姓名职务出纳员所在部门所在岗位 岗位职责1、办理现金收付。2、登记现金日记账,做到帐证、帐实相符。3、保管库存现金。4、保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得随意转交他人。5、保管有关印章、空白收据。 业务流程详见风险流程图 风险类别风险点描述 风险等级 自评审定 思想道德 风险学习缺乏主动性,没有系统地学习会计法和相关法律法规,导致工作水平降低(3 级) 3 3 岗位职责 风险1、不执行财务制度,少报收入,谋取私利(2级)。2、多报多销应由个人支付的费 用(2级)。3、挪用现金为自己或他人谋取不当利益(2级)。4、利用工作之便为他 人谋取好处(2级)。 2 2 业务流程 风险1、核算报销票据时多报虚报(2级)。2、不执行财务制度,少报收入,谋取私利(2 级)。3、不及时上缴挪用为自己或他人谋取不当利益(2级)。4、核算工资时多开 昌领(3级) 2 2 管理制度 风险1、不遵守财经纪律,私自挪用备用金,造成资金流失(2级)。2、对财务制度的理 解不深不透,给资金管理造成混乱(2级)。 2 2 外部环境 风险1、受外部人为因素干扰影响,未能严格招待现金使用有关规定,出现违规操作等问 题。导致资金管理混乱,造成资金转移。(3级) 3 3 本人签字:

单位:填表时间:年月日姓名职务所在部门所在岗位多种经营 站长 岗位职责1、负责单位各项产业发展的组织、引导、工作计划及目标制定实施。组织技术培训和解决生产技术问题。3、负责监督动物防疫、检疫工作。 业务流程详见风险流程图 风险类别风险点描述 风险等级 自评审定 思想道德 风险 1、服务意识不强,观念陈旧(3级) 3 3 岗位职责 风险 1、监管动物疫情不及时,给群众造成经济损失(3级) 3 3 业务流程 风险1、领取疫苗时,把关不严给群众造成经济损失(3级)。2、土地管理方 面统计不准,流失土地资源(2级) 2 2 管理制度 风险 不认真执行天保相关制度,管理混乱(2级) 2 2 外部环境 风险 受亲朋好友等外部因素腐蚀,在管理方面出现偏亲向友等问题(3级) 3 3 本人签字:

单位廉政风险点自查及防控承诺表

廉政风险点自查及防控承诺表 姓名王以才处(科) 室名称 岗位名称局长 主要 职责 主持全局工作,联系综合办。 潜在风险内容及等级1、分局职责范围内的食品安全综合监督和药品医疗器械监管上的失职行为造成重大食品药品安全事故而应承担的领导责任; 2、分局机关及其干部职工因党风廉政问题而须承担的领导责任; 3、个人因没有履行好职责造成工作重大失误; 4、个人利用职权吃、拿、卡、要,在案件查处中营私舞弊、违法办理。 5、利用职权为亲人谋取利益。 等级一级 风险防控措施1、忠诚于党和人民的事业,履行天职,牢固树立科学发展观,认真践行“五个监管”,确保公众饮食用药安全; 2、高度重视机关党风廉政建设,加强教育,健全监督机制,严格督查落实,确保干部廉政安全; 3、加强自我修养,树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观,牢记宗旨,自省自励,警钟长鸣,保持本色; 4、坚持依法行政,实行阳光政务,严守公正公平原则,正确处理好法、理、情关系,努力营造良好的监管环境。 廉政 承诺 勤政务实,廉洁自律。 处(科)室审查意见 负责人签字:年月日 处(科)室分管领导意见分管领导签字:年月日 备注:1、本表一式三份,一份报单位党委(党总支、党支部)、一份公示,一份存档。 2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间:2011年10月27日 姓名任曦处(科) 室名称 岗位名称党组书记 主要 职责 主持党组工作,联系食品科。 潜在风险内容及等级1、政治理论学习不够,重业务知识、轻政治理论;不遵守党的政治纪律,不能在思想、行动上始终同党组织保持一致;党员意识弱化,理想信念不够坚定;不加强世界观、价值观改造和党性修养养成;服务意识弱化,不思进取; 2、在干部任免、考察中,违反程序,违规操作;工作失职、渎职、弄虚作假,影响单位正常运转;不遵守“三重一大”有关规定;不认真履行职责,对亲属和身边工作人员教育管理不严;

廉政风险点排查汇总表

廉政风险点排查汇总表 序号工作 内容 风险点表现形式 风险 点编 号 风险 等级 防控措施 责任 领导 责任 股站 所室 1 办公 用品 采购 报销 不能严格履行办公用品购买 发放手续 1 B 完善办公用品发放登记管 理 王宜宁 办 公 室不能严格执行大额办公用品 采购制度 2 A 严格按照办公用品采购 报销手续进行采买 2 公务 用车 租用车辆不合规定 3 C 严格执行公务用车管理 办法,办公室进行严格审 核后报主要领导审批发生紧急事情时,不能严格按 照规定的程序,办理租调车辆 工作 4 C 3 招待 费报 销 不能按照对口接待、节约开支 等原则,随意安排接待,陪餐 人数严重超标 5 C 严格执行对口接待制度, 业务招待费支出严格按 照“三单合一”的规定, 一律凭经分管领导签字 的招待“审批单”与有关 饭店核实结帐 朱国强将就餐以外的其他娱乐活动费用 纳入招待费 6 C 4 印章管 理使用 不审查拟受印件是否有局领 导签字 7 C 仔细审查受印件是否有 局领导签字,仔细审查文 件是否符合有关规定,合 格的才可盖印章 王宜宁不审查文件是否符合有关规 定 8 C 有价值的证明和简单公函不进 行及时归档,没有价值的也没 有经领导批准直接销毁 9 C 办公室实行长效机制,对 有价值的证明和简单公 函及时归档,没有价值的 文档经领导批准销毁没有实行专人专柜加锁保管 或专柜钥匙保管不严 10 C 实行专人专柜加锁保管, 并建立完善的管理制度 5 档案管 理使用 调出档案或调入档案时,不进 行分类登记或登记不够详细 11 C 实行专人专门负责档案 管理,有专门的记录本, 分门别类,内外部借阅档 案时,需手续齐全,且登 记在册 内外部借阅档案的时候,手续不 齐全也给予办理12 C 6 文电、文 件管理 局领导及各股站所室受理未 经办公室签收登记的公文 13 C 依据专门制定公文处理 暂行办法,做好来文登 记,定期整理,使得收发 文办理逐步规范完善

个人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表 单位:填表日期:2012年9月14日姓名科室职务(岗位)党委书记 主要职责主持党委全面工作,负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录廉政风险点 (节点) 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述 采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 严格执行民主集体制原则,广泛 听取各方面的意见 执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 党务、政务公开,主动接受社会 监督 干部管理不公正干部管理及推荐,使用中存在个人倾向、 不公正等潜在廉政风险 严格执行干部推荐、使用规定, 进一步完善干部管理制度 自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注:1、本表一式二份,一份上报,一份留存; 2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。单位负责人:填表人:

个人岗位廉政风险点自查表 单位:填表日期:2012年9月14日姓名科室职务(岗位)党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作,统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录廉政风险点 (节点) 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述 采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 执行政策不到位存在统筹安排考虑不周,影响全乡工作 开展的潜在风险 加强学习,提高驾驭全局工作的 能力 项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序,增加透明度 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度,并严格按照资金管理相关规定,做到收支有票据,不透支挪用,配合相关部门做好年度审计工作。 注:1、本表一式二份,一份上报,一份留存; 2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。单位负责人:填表人

岗位廉政风险排查表

关于开展岗位廉政风险排查 和防范教育活动的通知 为切实加强集团(总台)党风廉政建设,促使广大党员干部进一步明确岗位职责,认清权力风险,增强廉政意识和抵御风险的能力,建立完善的岗位风险防范机制,有针对性地开展党性党风党纪教育,实现关口前移,防止发生违反廉洁自律规定行为等问题。经研究决定,在全集团(总台)范围内,组织开展岗位廉政风险排查和防范教育活动。 廉政风险点主要是指部门(单位)和干部职工在日常工作和经济交往活动中,违反职业道德,不履行或不正确履行职责,不按规范程序办事,不执行或不正确执行规章制度、业务流程,或者由于监督、制约、管理机制不严密等,有可能引发违法违纪案件的行为、表现和薄弱环节等。廉政风险点分析、查找和预控工作坚持面上教育与重点查控相结合,以下岗位和人员作为查控的重点对象。 重点岗位包括节目生产、广告经营、工程建设、人事任免、薪酬考核、财务审批、资金使用、节目物资采购、资产管理、对外协作业务等可能发生以权谋私、权钱交易等不廉洁行为的岗位。

重点人员包括集团(总台)中层以上干部,负责新闻采访编辑和播音主持人员,广告和产业经营人员,掌管人、财、物、事分配处置权和审核把关权的人员,代表集团或部门对外处理事务的人员。 各人要认真查找在履行岗位职责和工作流程各个节点上的风险,将开展这项活动与部门(单位)日常工作相结合,与内控体系和制度建设相结合,促进集团(总台)党风廉政建设取得更好的成效。 中共扬州广电传媒集团纪委★请各位将下表填写完成后,于4月底前通过OA系统回传给赵永布收,谢谢!

岗位廉政风险源点自查表 部门(单位)(盖章):填表日期:年月日 姓名华勤岗位 和职务广告主任 岗位主要职责 负责总台与金融和通讯两个行业的全年和日常广告的洽谈合作。 岗位 廉政 风险 点 返给客户的稿费私吞。 廉政 风险 防范 措施 检查小组打电话回访。

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控 措施 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 (一)学校收费 1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位:主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。 (二)干部人事任免 1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位:学校党委、学校行政。 (三)大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位:主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 (四)资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。

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