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产品质量问题预防措施管理制度免费

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产品质量问题预防措施管理制度

目的:对影响产品质量和质量管理体系运行中潜在的质量问题,分析原因并制定预防措施,防止不合格品的发生。

范围:适用于本公司对产品、过程或质量管理体系运行中,消除潜在的不合格原因而采取预防措施的控制。

责任:总经理、质量管理部、各责任部门。

内容

1.职责与权限

1.1总经理负责领导本公司预防措施工作,并对预防措施的有效性负责。

1.2 质量管理部是预防措施的归口管理部门,负责本程序的监督和检查工作。

1.3 责任部门对本部门潜在的不合格产生的原因进行分析,采取相应的预防措施。

2.工作程序

2.1 公司有关部门应识别潜在的不合格,并采取相应的预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格发生,所采取的预防措施应与潜在问题的影响程序相适应。

2.2 预防措施处理步骤

a.确认潜在不合格;

b.调查和分析潜在不合格原因;

c.针对潜在不合格原因采取相应的预防措施;

d.实施所采取的预防措施;

e.跟踪和验证所实施的预防措施并对其结果进行评价;

f.认真记录以上活动的结果。

2.3 预防措施的信息来源:

a.生产过程信息;

b.让步接受信息;

c.顾客满意信息;

d.数据分析结果;

e.内(外)审报告;

f.管理评审报告。

g.各职能部门对体系运行和质量目标检查结果。

2.4 预防措施的实施:

2.4.1 当出现情况a时,由生产技术部填写《预防措施处理单》,并调查分析其原因,采取相应的预防措施,公司质量管理部跟踪和验证。

2.4.2 当出现情况b、c、d时,有关责任部门填写《预防措施处理单》,并调查分析其原因,采取必要的预防措施,公司质量管理部应跟踪验证。

2.4.3 当出现情况e时,内审员填写《预防措施处理单》,并调查分析其原因,采取相应预防措施,内审员跟踪验证。

2.4.4 当出现情况f时,责任部门应填写《预防措施处理单》,进行原因分析,采取相应预防措施,管理者代表跟踪验证。

2.4.5 当出现情况g时,检查部门应填写《预防措施处理单》,责任部门确认,进行原因分析,采取相应预防措施,检查部门应进行以验证。

3.记录

3.1 预防措施处理单

预防措施处理单

注:一式两份,质量管理部和预防措施部门各一份

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