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申请列入财政预算的请示

申请列入财政预算的请示
申请列入财政预算的请示

申请列入财政预算的请示

申请列入财政预算的请示一

盐边县人民政府:

20XX年是教育发展的关键时期,根据“全国教育工作会”和《四川省中长期教育改革和发展规划纲要(20XX-20XX年)》精神,我县要全面推进新课程改革,进一步提升教育质量,必须对现有教师进行全方位培训,转变理念,更新知识,提高教师队伍整体素质。为此,教育局决定从20XX年起,把师德师风建设、全方位培训教师作为教育头等大事来抓,从20XX年起分三年对全县教师进行一次全面轮训,重点抓好边远地区教师培训、办好班主任培训班和学科骨干教师培训班,并在全县大力推行“校本培训工程”,预计每年需专项培训经费75万元。

根据《四川省教育厅关于加强县级教师培训机构建设的实施意见》川教(20XX)99号文件精神,“各县应按不低于当年中小学、幼儿园教师人头工资总额的1.5%作为教师培训经费,列入县级部门预算,专项拨付。其中50%拨给培训机构用于县级培训工作”。特请示县政府从20XX年起,每年县财政预算75万元作为县级教师培训机构培训经费。

妥否,请批示。

申请列入财政预算的请示二

县政府:

近年来,我局根据上级水利建设投资政策,结合我县水利实际,认真编制全县水利建设规划,积极向上争取水利项目资金。

先后启动实施了灌区节水改造、白马湖宝应湖地区洼地治理、太

平排涝站等重点项目工程。目前水利建设投资一般采用中央、

省、市补助,地方按一定比例配套的形式。

20XX年度实施的水利项目总投资2694.79万元,需县级配套经费612.91万元。其中:洪金灌区节水改造三期工程,项目在我

县投资1189万元,其中市级以上补助经费950万元,县级配套239万元;白马湖宝应湖地区洼地治理工程,工程总投资865.67万元,其中市级以上补助经费558.18万元,县级配套307.49万元;太平排涝站工程总投资640.12万元,市级以上补助经费573.7万元,县级配套66.42万元。

20XX年争取实施的重点工程前期工作费用共需75万元,其中:黎农河整治工程规划、设计25万元,西海水库规划、设计20万元,农村饮用水安全工程规划30万元。

20XX年城区防洪排涝“两河”涵闸、泵站共需维修运行经费122万元,其中:运行费用24万元,人员工资(39人)98万元。

以上工程共需县级配套及安排经费809.91万元。为确保工程如期实施,圆满完成水利工程建设任务,充分发挥工程效益,请

求县政府将上述配套资金、重点工程前期工作费和工程运行管理

费用纳入本年度财政预算安排。

以上请示,请予批示。

申请列入财政预算的请示三

县人民政府:

县驻长办属县政府直属事业单位,现有工作人员4名。一直以来,根据县委、县政府的要求,驻长办在政务联络,招商引资,接待服务,接访劝访等方面长期担负着重要职责。20XX年驻长办将主动适应新的形势要求,努力探寻新形势下的工作思路和发展方式,扎扎实实抓基础、树形象,严格队伍管理,提高内部素质,在部门协调、服务上创新方式方法,力求新的突破。由于驻长办的机构特性和地域差异,各项工作的开展涉及面广、任务繁杂、导致行政运营成本较高,经费严重不足。为理顺单位职能,更好地为各部门服务、为本县的经济发展服务,特请求县政府每年拨款25万元并列入财政预算。

特此请示,恳请批准!

市预算执行与预算草案报告_经费请示报告.doc_关于经费预算的请示

市预算执行与预算草案报告_经费请示报告.doc_关于经费预算的请示 市预算执行与预算草案报告_经费请示报告市预算执行与预算草案的报告市预算执行与预算草案的报告——××年月日在市十三届人民代表大会第四次会议上市财政局局长各位代表:我受市政府委托,向大会报告××年预算执行情况和××年预算草案,请予审议,并请政协委员和列席会议的同志提出意见。 一、××年预算执行情况××年,全市各级财税部门认真贯彻落实市委十届二次、三次全委会精神,https://www.wendangku.net/doc/499667096.html,,全国公务员公同的天地https://www.wendangku.net/doc/499667096.html,按照市十三届人大三次会议确定的预算任务,牢牢把握发展第一要务,抢抓实施振兴东北等老工业基地战略和贯彻落实中心一号文件精神两个机遇,克服了增值税起征点提高和津贴合并及其他政策性减收增支等不利影响,大力组织财政收入,进一步优化支出结构,各项工作取得了新的进展,较好地完成了年度预算任务,为努力快发展,全面建小康,实现“富民兴佳”新跨越做出了应有的贡献。 ××年全市财政总收入完成万元,比上年增长。其中:上划收入万元,增长; 地方财政收入万元,增长。在地方财政收入中,一般预算收入万元,增长;

基金收入万元,增长。全市财政总支出完成万元,增长。其中:一般预算支出万元,增长; 基金支出万元,增长,主要是省专项比上年增加。 ××年市本级财政总收入万元,增长。其中:上划收入万元,增长; 地方财政收入万元,增长。在地方财政收入中,一般预算收入万元,增长; 基金收入万元,增长。市本级财政总支出万元,增长。其中:一般预算支出万元,增长; 基金支出万元,增长。 按分税制财政体制计算,××年全市一般预算实现了收支平衡,略有结余。全市结余万元,其中:市本级结余万元。 以上收支及平衡情况是市本级和各县(市)快报汇总数,待省财政厅正式批复决算后情况可能会有所变化,届时再向市人大常委会报告。 过去的一年,全市财税部门在各级党委、政府的正确领导和人大、政协的监督支持下,坚持服从服务于全市改革、发展、稳定的大局,为完成全年工作任务做了大量艰苦细致的工作,主要体现在以下几个方面: 第一,加大财源建设工作力度,支持经济社会稳步发展。我们抢抓国家振兴东北等老工业基地的机遇,加快经济结构调整步伐,促进了产业结构的优化升级。电机、煤机、哈啤佳凤等一批老的骨干企业焕发

5G项目财政资金申请报告

5G项目 财政资金申请报告 xxx公司

承诺书 申请人郑重承诺如下: “5G项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续,报 告内容及附件资料准确、真实、有效,不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒 真实情况的行为,将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导 致的所有后果。 公司法人代表签字: xxx公司(盖章) xxx年xx月xx日

项目概要 该5G项目计划总投资17334.13万元,其中:固定资产投资12634.62万元,占项目总投资的72.89%;流动资金4699.51万元,占 项目总投资的27.11%。 达产年营业收入36506.00万元,总成本费用28809.34万元,税 金及附加296.44万元,利润总额7696.66万元,利税总额9054.71万元,税后净利润5772.49万元,达产年纳税总额3282.21万元;达产 年投资利润率44.40%,投资利税率52.24%,投资回报率33.30%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位654个。 报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的 方案分析和论证,在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案,最终使得项目承办单位建设项目所产生的经 济效益和社会效益达到协调、和谐统一。 报告主要内容:项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺 路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安 全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评 价等。

关于增加财政经费预算的报告

关于申请追加2010年度财政预算的报告 卫生局: 财政局: 基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“2010年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加2010年度财政经费预算,报告如下: 一、基本情况 全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积2000余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。 2010年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。 2010年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付268988元,

其中工资福利支出(含村卫生站7200元)201356元,商品和服务支出64663元,对个人和家庭补助2962元。 二、实际运行情况 1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。 2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(2010年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。 三、存在的问题 随着国家基本药物制度、药品零差率制度、2010年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济

追加经费预算报告

追加经费预算报告 卫生局: 财政局: 基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“20XX年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加20XX年度财政经费预算,报告如下: 一、基本情况 全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积20XX余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。 20XX年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。 20XX年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付

268988元, 其中工资福利支出(含村卫生站7200元)20XX56元,商品和服务支出64663元,对个人和家庭补助2962元。 二、实际运行情况 1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。 2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(20XX 年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用 4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。 三、存在的问题 随着国家基本药物制度、药品零差率制度、20XX年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸

2020年列入财政预算请示

XX列入财政预算请示 县政府: 近年来,我局根据上级水利建设投资政策,结合我县水利实际,认真编制全县水利建设规划,积极向上争取水利项目资金。先后启动实施了灌区节水改造、白马湖宝应湖地区洼地治理、太平排涝站等重点项目工程。目前水利建设投资一般采用中央、省、市补助,地方按一定比例配套的形式。 20XX年度实施的水利项目总投资2694.79万元,需县级配套经费612.91万元。其中:洪金灌区节水改造三期工程,项目在我县投资1189万元,其中市级以上补助经费950万元,县级配套239万元;白马湖宝应湖地区洼地治理工程,工程总投资865.67万元,其中市级以上补助经费558.18万元,县级配套307.49万元;太平排涝站工程总投资640.12万元,市级以上补助经费573.7万元,县级配套66.42万元。 20XX年争取实施的重点工程前期工作费用共需75万元,其中:黎农河整治工程规划、设计25万元,西海水库规划、设计20万元,农村饮用水安全工程规划30万元。 20XX年城区防洪排涝“两河”涵闸、泵站共需维修运行经费122万元,其中:运行费用24万元,人员工资(39人)98万元。 以上工程共需县级配套及安排经费809.91万元。为确保工程如期实施,圆满完成水利工程建设任务,充分发挥工程效益,请求县政

府将上述配套资金、重点工程前期工作费和工程运行管理费用纳入本年度财政预算安排。 以上请示,请予批示。 附件:地方配套资金及运行管理费用表。 金湖县水务局 二○XX年三月二十三日 县人民政府: 县驻长办属县政府直属事业单位,现有工作人员4名。一直以来,根据县委、县政府的要求,驻长办在政务联络,招商引资,接待服务,接访劝访等方面长期担负着重要职责。20XX年驻长办将主动适应新的形势要求,努力探寻新形势下的工作思路和发展方式,扎扎实实抓基础、树形象,严格队伍管理,提高内部素质,在部门协调、服务上创新方式方法,力求新的突破。由于驻长办的机构特性和地域差异,各项工作的开展涉及面广、任务繁杂、导致行政运营成本较高,经费严重不足。为理顺单位职能,更好地为各部门服务、为本县的经济发展服务,特请求县政府每年拨款25万元并列入财政预算。 特此请示,恳请批准! 附:经费预算表 通道县人民政府驻长沙办事处 二0XX年十一月二十七日

县畜牧局申请增加财政经费预算的报告

县畜牧局申请增加财政经 费预算的报告 文章标题:县畜牧局申请增加财政经费预算的报告 县政府: 县畜牧局成立于_年_月,是隶属县农业局的副科级行政事业单位。局机关内设_股_室,下辖县兽医站、县动物检疫站、县畜牧场_个二级单位。总编制_名,其中局机关_人(含派驻乡镇防检员_人),县兽医站_人(含兽药采购供应站_人),县动物检疫站_人(含防疫监督所_人),县畜牧场_人。现实有总人数_人。其中,局机关_人,县兽医站_人,县动检站_人,畜牧场_人,退休职工_人。 县畜牧局是我县畜牧兽医事业的主管部门,其职责主要有九项:一是贯彻落实中央、国务院和省、市、县党委、政府关于发展畜牧业的方针、政策;参与研究制定我县畜牧业发展的经济、技术、和产业政策;监督执行国家有关畜牧业的法律法规;二是制定我县畜

牧业中长期发展规划,参与制定畜牧业生产和农村经济运行的调控方案,指导畜牧产业结构调整、资源普查、畜牧统计、畜牧投入、资源配置、和保护,组织推进畜牧业规模化、集约化经营,负责畜牧产业建设项目的立项、报批和组织实施。三是负责全县畜牧业生产,制定年度生产计划、技术措施,调查掌握畜牧业生产动态,调查反应畜牧业灾害,提出解决意见。四是主管畜牧业科技推广工作,指导技术推广体系建设及业务工作。五是负责畜禽品种资源开发、利用、改良和保护,组织开展动物疫病及寄生虫病调查、普查、预防,组织实施和管理全县畜禽产品产地、运输、屠宰环节的检疫工作,负责兽医行业和兽药饲料市场的管理。六是参与组织畜禽及其产品加工、流通,调查畜禽及产品产销信息,做好畜牧业产前、产中、产后的服务工作。七是负责县防治重大动物疫病指挥部日常事务。八是负责局直单位的精神文明和党建工作。九是完成上级交办的其他事项。 县兽医站、县动物检疫站、县畜牧场作为县畜牧局下属的重要业务部门,分别承担着十分重要的职能职责,既是保护和促进畜牧业健康快速发展、保证畜产品质量安全、保护人体健康、维护社会稳定不可或缺的职能机构,也是中央、省、市、县各级都明确要求加强、

申请列入财政预算的请示

申请列入财政预算的请示 申请列入财政预算的请示一 盐边县人民政府: 20XX年是教育发展的关键时期,根据“全国教育工作会”和《四川省中长期教育改革和发展规划纲要(20XX-20XX年)》精神,我县要全面推进新课程改革,进一步提升教育质量,必须对现有教师进行全方位培训,转变理念,更新知识,提高教师队伍整体素质。为此,教育局决定从20XX年起,把师德师风建设、全方位培训教师作为教育头等大事来抓,从20XX年起分三年对全县教师进行一次全面轮训,重点抓好边远地区教师培训、办好班主任培训班和学科骨干教师培训班,并在全县大力推行“校本培训工程”,预计每年需专项培训经费75万元。 根据《四川省教育厅关于加强县级教师培训机构建设的实施意见》川教(20XX)99号文件精神,“各县应按不低于当年中小学、幼儿园教师人头工资总额的1.5%作为教师培训经费,列入县级部门预算,专项拨付。其中50%拨给培训机构用于县级培训工作”。特请示县政府从20XX年起,每年县财政预算75万元作为县级教师培训机构培训经费。 妥否,请批示。 申请列入财政预算的请示二 县政府:

近年来,我局根据上级水利建设投资政策,结合我县水利实际,认真编制全县水利建设规划,积极向上争取水利项目资金。 先后启动实施了灌区节水改造、白马湖宝应湖地区洼地治理、太 平排涝站等重点项目工程。目前水利建设投资一般采用中央、 省、市补助,地方按一定比例配套的形式。 20XX年度实施的水利项目总投资2694.79万元,需县级配套经费612.91万元。其中:洪金灌区节水改造三期工程,项目在我 县投资1189万元,其中市级以上补助经费950万元,县级配套239万元;白马湖宝应湖地区洼地治理工程,工程总投资865.67万元,其中市级以上补助经费558.18万元,县级配套307.49万元;太平排涝站工程总投资640.12万元,市级以上补助经费573.7万元,县级配套66.42万元。 20XX年争取实施的重点工程前期工作费用共需75万元,其中:黎农河整治工程规划、设计25万元,西海水库规划、设计20万元,农村饮用水安全工程规划30万元。 20XX年城区防洪排涝“两河”涵闸、泵站共需维修运行经费122万元,其中:运行费用24万元,人员工资(39人)98万元。 以上工程共需县级配套及安排经费809.91万元。为确保工程如期实施,圆满完成水利工程建设任务,充分发挥工程效益,请 求县政府将上述配套资金、重点工程前期工作费和工程运行管理 费用纳入本年度财政预算安排。 以上请示,请予批示。

经费预算报告(范本12篇)完整版

《经费预算报告》 经费预算报告(一): ****小学****年度经费预算报告 一、收入预算 我校预计***学年总收入**万元,其中财政拨款**万元,事业收入(公用经费及学前班收费)***万元,上学年结余*****元,实际可使用经费*** 二、支出预算 根据往年经费使用状况和今年校园实际,预算开支如下: (一)、工资福利支出*** 其中:基本工资***津贴补助*** (二)、对个人和家庭的补助*** 其中:退休工资***其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)*** (三)、商品和服务支出**。 其中:办公费***万元、水电费***万元,邮电费***万元,差旅费***万元,交通费***万元,维修费(校园建设维修)***万元,会议费***万元,培训费(听课学习)***万元,其他各类公务费支出***万元。 (四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)***万元。 以上总预算支出约**万元。 要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过,并做好会议记录存档。校园建设及 关于最佳团日活动的经费预算的报告 根据20xx年我院最佳团日活动安排,结合本专业实际状况,现我专业根据院团委的指示精神,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中宣传活动经费(3项)计304元,活动前期准备经费(含接待经费300元、场地布置经费432元)计732元,交通费用186元,预算经费总计1222元。

详细如下: 一、宣传海报印制经费60元 每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,校园人流量大处。3、宣传页:100元 需求量1000张以上,单价0.1元左右,保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元 2、宣传活动经费。计有3项共计334元,1、宣传条幅印制费用144元 3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元; 二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保务必,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为场地布置经费432元、接待经费300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费(432元) (二)、接待经费(300元) 三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66反计:(15+5)*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。 以上经费预算是否贴合实际,请予以审核拨付。 xx职业技术学院 2011级会计电算化文2班团支部 2012年4月11日

经费预算报告完整版

经费预算报告(一): ****小学****年度经费预算报告 一、收入预算 我校预计***学年总收入**万元,其中财政拨款**万元,事业收入(公用经费及学前班收费)***万元,上学年结余*****元,实际可使用经费*** 二、支出预算 根据往年经费使用状况和今年校园实际,预算开支如下: (一)、工资福利支出*** 其中:基本工资***津贴补助*** (二)、对个人和家庭的补助*** 其中:退休工资***其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)*** (三)、商品和服务支出**。 其中:办公费***万元、水电费***万元,邮电费***万元,差旅费***万元,交通费***万元,维修费(校园建设维修)***万元,会议费***万元,培训费(听课学习)***万元,其他各类公务费支出***万元。 (四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)***万元。 以上总预算支出约**万元。 要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过,并做好会议记录存档。校园建设及 关于最佳团日活动的经费预算的报告 根据20xx年我院最佳团日活动安排,结合本专业实际状况,现我专业根据院团委的指示精神,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。其中宣传活动经费(3项)计304元,活动前期准备经费(含接待经费300元、场地布置经费432元)计732元,交通费用186元,预算经费总计1222元。详细如下:

一、宣传海报印制经费60元 每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,校园人流量大处。3、宣传页:100元 需求量1000张以上,单价元左右,保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。4、请柬制作30元 主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。内层:20元。共计30元 2、宣传活动经费。计有3项共计334元,1、宣传条幅印制费用144元 3条横幅(按照每米6元计算),计有6米一幅,8米一幅,10米一幅,共计24米:144元; 二、活动前期准备经费。根据我院要求,并结合我专业实际,本着量力而行、量入为出,勤俭节约、花小钱办大事,确保务必,确保重点等工作原则,我们提出预算如下。 主要项目为场地布置经费432元、接待经费300元、。预算经费共732元。 (一)场地布置经费(432元) (二)、接待经费(300元) 三、交通费用(主要用于活动后期捐助):186元。前往南里小学小学费用(6人)往计:(6+5)*6=66反计:(15+5)*6=120 共计186元 以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。 以上经费预算是否贴合实际,请予以审核拨付。 xx职业技术学院 2011级会计电算化文2班团支部 2012年4月11日 经费预算报告(二):

经费预算的报告完整版.doc

经费预算报告(一): ****小学 **** 年度经费预算报告一、收入预算 我校预计及学前班收费*** )*** 学年总收入 ** 万元,其中财政拨款** 万元,事业收入万元,上学年结余*****元,实际可使用经费*** ( 公用经费 二、支出预算 根据往年经费使用状况和今年校园实际,预算开支如下: (一)、工资福利支出*** 其中:基本工资*** 津贴补助 *** (二)、对个人和家庭的补助*** 其中:退休工资 *** 其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)*** (三)、商品和服务支出** 。 其中:办公费 *** 万元、水电费 *** 交通费 *** 万元,维修费(校园建设维修)课学习) *** 万元,其他各类公务费支出万元,邮电费*** 万元,差旅费*** 万元,*** 万元,会议费 *** 万元,培训费(听*** 万元。 (四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)*** 万元。 以上总预算支出约** 万元。 要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有 关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透 过,并做好会议记录存档。校园建设及 关于最佳团日活动的经费预算的报告 根据 20xx 年我院最佳团日活动安排,结合本专业实际状况,现我专业根据院团 委的指示精神,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费 预算。其中宣传活动经费( 3 项)计 304 元,活动前期准备经费(含接待经费 300 元、场地布置经费 432 元)计 732 元,交通费用 186 元,预算经费总计 1222 元。详细如下:

财政经费请示.doc

财政经费请示 财政经费是政府做好工作的前提。财政经费请示该怎么学习呢?下文是财政经费请示,欢迎阅读! 财政经费请示一 县人民政府: 我委现有机关工作人员36人,其中24人在职在编,5人借用人员。内设办公室、投资科、产业科、农业科、重点办、价格收费科、能源局、认证中心、节能中心等9个股室及物价局、价检局、信息中心等三个副科级单位和城市转型办一个正科级单位。随着工作量的不断增加,物价水平的上涨,经费缺口大。为确保各项工作的正常运转,特请求县财政增加下列预算经费。 一、财政预算增加政务网运行维护费20万元,互联网出品资源费4万元(付移动公司)。 二、财政预算增加业务费,此项业务费还是十多年前的标准,请由20XX年的2.5万元,增加到20万元。 三、财政预算增加行政事业单位年审费30万元,国家发改委规定,年度行政事业单位年审不能收取年审费,年审费应由同级财政列入预算。 四、财政预算增加涉案物品认证服务费20万元,国家发改委规定,涉案物品认证不能收费,列入同级财政预算。 五、为加大跑项目、争资金工作力度,确保工作经费,列跑项目、争资金工作经费300万元,专项用于差旅费、招待费、资料费、评审费等。

特此报告,敬请批准。 财政经费请示二 县人民政府: 今年以来,章旦乡认真贯彻县委、县政府的决策部署,以科学发展观为指导,以务实的作风,扎实推进了民生和谐建设。由于章旦乡饮用水工程、泥湾至章旦公路两大项目涉及政策处理多,污水处理、村庄整治等项目建设和生态旅游开发,以及率先建立土地流转服务中心,需要大量的政策处理和人力物力,特别是资金的保障。由于我乡属欠发达乡镇,没有其他经济来源,财政十分困难,恳请县政府追加工作经费52.5万元(具体见附件),以保障乡政府运转和各项工作的顺利开展。 以上请示,如无不妥,恳请批复。 财政经费请示三 武夷山市人大财经委员会: 做好劳动争议仲裁工作,推动劳动关系和谐发展,是一项重要而又艰巨的任务。随着《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》的相继实施、我市劳动争议案件将数倍增加,同时《劳动争议调解仲裁法》第五十三条规定:劳动争议仲裁不收费,劳动争议仲裁委员会经费由财政予以保障。依据20XX年-20XX年仲裁案件收费情况,每年案件收费约1.45万元。由于20XX年5月1日起仲裁案件不再收费,将造成办案经费严重不足。为实现劳动仲裁办案规范化、现代化、保证办案质量,恳请市政府给予大力支持,在20XX年原财政的预算的基础上,追加到补助市劳动争议仲裁办财政预算内工作经费人民币5万元。

财政预算项目绩效自评报告

XX市商务局招商工作经费 项目绩效自评报告 (201X年度) 评价类型:实施过程评价()完成结果评价(√) 项目单位法人代码:□□□□□□□□□□□ 支出科目编码:□□□□□□ 项目名称:招商工作经费 项目单位(公章):XX市商务局 主管部门(公章): 评价机构:中介机构()专家组()项目单位评价组(√) 201X年3月20日

绩效自评结果 自评小组(公章):XX市商务局 组长:

成员: XX市商务局招商工作经费 项目绩效自评报告 一、项目概况 (一)项目单位基本情况 XX市商务局位于XX市政府三楼,现任局长为XX。XX市商务局为主管全市内外贸易、国内外经济合作和综合招商引资工作的市政府工作部门。主要职责为:贯彻执行国家和省有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律、法规和方针、政策;依法拟定本市国内外贸易、对外经济合作、外商投资的行业发展规划,经批准后组织实施;负责全市招商引资促进工作;负责牵头组织和协调全市性重大招商活动;负责推进全市流通产业结构调整,组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责整顿和规范商贸行业市场经济秩序;研究分析全市进出口商品状况,提出对策和建议;负责全市外商投资企业的管理和服务工作等等。 (二)项目立项情况 1.项目的实施依据

(1)根据《中共XX省委办公厅、XX省人民政府办公厅关于印发〈XX市人民政府机构改革方案〉的通知》(琼办发〔2009〕40号)中授予我局的招商引资职能职责; (2)根据XX市财政局《关于批复201X年市本级部门(单位)预算的通知》(厦财〔201X〕263号)。 2.项目绩效目标 本项目主要绩效目标为:完善招商引资资料,夯实招商工作基础,提高招商实效。 3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 本项目为我局201X年部门预算项目,项目资金预算X万元。本项目主要用途完善招商引资资料,夯实招商工作基础,提高招商实效。项目主要内容是编印《中国XX投资指南》画册,建立招商项目库和编印《XX市招商洽谈项目》手册。 二、项目资金使用及管理情况 (一)项目资金安排落实情况 市财政局通过《关于批复201X年市本级部门(单位)预算的通知》(厦财[201X]263号)文件下达我局项目资金预算指标XX万元。截至201X年底,项目资金已全部到位,资金到位率为100%。 (二)项目资金实际使用情况分析

申请列入财政预算的请示.doc

申请列入财政预算的请示 财政预算的编制是财政预算制度的起点和基础。申请列入财政预算的请示该怎么书写?下文是我收集的申请列入财政预算的请示,欢迎阅读! 申请列入财政预算的请示一 盐边县人民政府: 20XX年是教育发展的关键时期,根据"全国教育工作会"和《四川省中长期教育改革和发展规划纲要(20XX-20XX年)》精神,我县要全面推进新课程改革,进一步提升教育质量,必须对现有教师进行全方位培训,转变理念,更新知识,提高教师队伍整体素质。为此,教育局决定从20XX年起,把师德师风建设、全方位培训教师作为教育头等大事来抓,从20XX年起分三年对全县教师进行一次全面轮训,重点抓好边远地区教师培训、办好班主任培训班和学科骨干教师培训班,并在全县大力推行"校本培训工程",预计每年需专项培训经费75万元。 根据《四川省教育厅关于加强县级教师培训机构建设的实施意见》川教(20XX)99号文件精神,"各县应按不低于当年中小学、幼儿园教师人头工资总额的1.5%作为教师培训经费,列入县级部门预算,专项拨付。其中50%拨给培训机构用于县级培训工作"。特请示县政府从20XX年起,每年县财政预算75万元作为县级教师培训机构培训经费。

妥否,请批示。 申请列入财政预算的请示二 县政府: 近年来,我局根据上级水利建设投资政策,结合我县水利实际,认真编制全县水利建设规划,积极向上争取水利项目资金。先后启动实施了灌区节水改造、白马湖宝应湖地区洼地治理、太平排涝站等重点项目工程。目前水利建设投资一般采用中央、省、市补助,地方按一定比例配套的形式。 20XX年度实施的水利项目总投资2694.79万元,需县级配套经费6.91万元。其中:洪金灌区节水改造三期工程,项目在我县投资1189万元,其中市级以上补助经费950万元,县级配套239万元;白马湖宝应湖地区洼地治理工程,工程总投资865.67万元,其中市级以上补助经费558.18万元,县级配套307.49万元;太平排涝站工程总投资640.万元,市级以上补助经费573.7万元,县级配套66.42 万元。 20XX年争取实施的重点工程前期工作费用共需75万元,其中:黎农河整治工程规划、设计25万元,西海水库规划、设计20万元,农村饮用水安全工程规划30万元。 20XX年城区防洪排涝"两河"涵闸、泵站共需维修运行经费2 万元,其中:运行费用24万元,人员工资(39人)98万元。 以上工程共需县级配套及安排经费809.91万元。为确保工程如期实施,圆满完成水利工程建设任务,充分发挥工程效益,请求县

关于请求将本年度办公经费追加列入财政预算的报告

关于请求将本年度办公经费追加列入财政预算的报告关于请求将本年度办公经费 列入财政预算的报告 县人民政府: 修水(九江)工业园管理委员会为县政府直属事业单位,现有工作人员8名,内设办公室、招商部、服务部。2011年,管委会将主动适应新的形势要求,努力探寻新形势下的工作思路和发展方式,扎扎实实地抓基础,改善园区形象,稳步推进园区和项目建设,搞好招商引资,严格队伍管理,提高内部素质,继续保持园区各项工作的快速健康发展。由于工业园区远在九江,而企业入园的审批工作主要在修水进行,这种“两地分居式”的管理模式,导致行政运行成本较高。经预算,全年共需经费约75万元。现特具报告,请求追加列入2011年度财政预算。 妥否,敬请批示~ 附:2011年经费预算表 二〇一一年二月二十日 2011年经费预算表 单位:元 项目预算备注 津补贴 84000 参考修水、九江两地标准 工资福利支出住房公积金 30000 临时人员工资 28000 聘用人员二名 办公费 100000 租赁费 50000 办公、住宿场所 交通费 120000 租车费、燃料油、路桥费等

差旅费 60000 公用支出办公设备购置费 30000 办公桌椅、电脑、打印机等水电费 15000 通讯费 10000 招待费 200000 其他商品和服务 23000 总计 750000 下面红色字体部分是赠送的散文欣赏摘自网络, 不需要的朋友下载后可以编辑删除~~~谢谢~~~ 可依靠的唯有自己 这是发生在一个普通犹太人家庭里,父亲和儿子的故事: 儿子叫约翰,在他4岁那年,有一天他和姐姐在客厅玩捉迷藏。他们玩得正高兴,父亲抱起小约翰,把他放在沙发椅上面,然后伸出双手做出接的姿势,叫他往下跳。小约翰毫不犹豫地往下跳,在即将抓住父亲的瞬间,父亲缩回了双手,约翰摔到了地板上,他号啕大哭起来。小约翰向坐在沙发上的妈妈求助,妈妈若无其事地坐着,并不去扶他,只是微笑着说:“呵,好坏的爸爸~”父亲站在一边,以嘲弄的眼光望着上当受骗的小约翰。 这便是犹太家庭教子的方法之一,这样做的目的是灌输给孩子一个理念:社会是复杂的,不要轻信他人,唯一可依赖的就是自己。 犹太家庭的孩子都要回答这样一个问题:“假如有一天房子被烧着了,你将带着什么东西逃跑,”如果孩子回答是钱财,母亲会进一步问:“有一种没有形状、没有颜色、没有气味的宝贝,你知道是什么吗,”如果孩子回答不出来,母亲会告诉他:“孩子,你要带走的不是钱财,而是智慧。因为智慧是任何人都抢不走的,你只要活着,智慧就永远跟着你。” 你对爸爸的爱,远远胜过那部车

追加年度预算请示范文

追加年度预算请示范文 年度预算又称经常性预算或普通算,它是政府编制的满足国家经常性开支需要的预算。其支出是用于文教和行政,国防等方面的经 费开支,其收主要是税收。下文是关于追加年度预算的请示范文, 欢迎阅读! 我局现有在职职工24名,承担着全市天保工程、退耕还林工程、义务植树、造林绿化、野生动植物保护、林政执法、林木防火、林 木病虫害防治、植物检疫及其它林业项目建设等工作,由于工作开 展量大,外勤时间多等原因,特别是迎接国家、省、市部门的工作 指导和检查,因此,年度工作经费相应增加。按照市财政给我局年 度预算工作经费6.9万元,以及根据我局开展林业工作的实际情况,每年产生的工作经费最保守需要14万元左右,由于我局没有预算外 收入,经费缺口较大,对此情况,为便于今后开展工作的需要,请 市政府考虑增加我局年度工作经费。 以上请示妥否,请批示。 省财政厅: 今年以来,在贵厅的大力支持下,我局各项工作的开展得到了较好的经费保障,确保了物价工作的顺利进行,取得了很好的工作成效。但根据实际工作的需要,我局尚存在一定的资金缺口。为保证 今年物价工作各项任务的顺利完成,特恳请增拨财政经费60万元, 具体情况如下: 一、价格服务进万家活动经费25万元。按照省政府的要求,我 局在全省范围内开展了价格服务进万家活动,需相关会议费10万元,材料印刷及宣传费用10万元、督导检查差旅费5万元。 二、引黄灌区农业用水价格调研经费20万元。规范理顺引黄灌 区农业用水价格,是今年政府工作报告中承诺为群众办的12件实事

之一,围绕此项工作,我局安排部署了专项调研,需相关会议费10 万元,材料印刷费5万元,差旅费5万元。 三、去年年底,我局接收安置军转干部2人,现新增编制已到。由于人员及公用经费未列入今年预算,需追加经费15万元。 特此报告,请予解决为盼。 县人民政府: 我委现有机关工作人员36人,其中24人在职在编,5人借用人员。内设办公室、投资科、产业科、农业科、重点办、价格收费科、能源局、认证中心、节能中心等9个股室及物价局、价检局、信息 中心等三个副科级单位和城市转型办一个正科级单位。随着工作量 的不断增加,物价水平的上涨,经费缺口大。为确保各项工作的正 常运转,特请求县财政增加下列预算经费。 一、财政预算增加政务网运行维护费20万元,互联网出品资源 费4万元(付移动公司)。 二、财政预算增加业务费,此项业务费还是十多年前的标准,请由2011年的2.5万元,增加到20万元。 三、财政预算增加行政事业单位年审费30万元,国家发改委规定,年度行政事业单位年审不能收取年审费,年审费应由同级财政 列入预算。 四、财政预算增加涉案物品认证服务费20万元,国家发改委规定,涉案物品认证不能收费,列入同级财政预算。 五、为加大跑项目、争资金工作力度,确保工作经费,列跑项目、争资金工作经费300万元,专项用于差旅费、招待费、资料费、评 审费等。 特此报告,敬请批准。

单位向财政局申请资金报告

单位向财政局申请资金报告 按照上级**规划要求或者当地政府年初计划,今年我们单位承担着***工作任务或者专项工作,经详细预算,该项目共需资金**万元,我们多方努力已经自筹**万元,还有缺口**万元,请财政予以解决. 申请书**市财政局: 我单位是*********,属事业单位,从事*******业务,财务实行独立,特向贵部门申请委派会计.特此申请. 申请人: ******** 年月日 财政拨款申请报告,主要内容及顺序,应该有拨款依据(有上级文件的写明文号)、资金用途(对于专项工作经费,简单说明一下工作情况)、总资金量(专项工作经费总预算)、申请资金.简单格式:关于申请拨付***资金的报告根据***文件要求,我单位要在**时间以前,完成***工作,共需资金**万元,我们已通过**途径自筹**万元,现仍有**万元缺口,请求财政予以解决. 如果事业单位是一级预算单位,如文广新局,申请财政资金,可以直接向财政部门提交书面申请报告即可.报告格式:关于解决我局xxxx经费(或xx资金)的申请. 如果是二级预算单位,如文广新局的下属电视台、图书馆等单位,则需先向主

管部门即文广新局写出报告,然后以文广新局的文件申请.报告格式:关于解决我局电视台xxxx经费(或xx资金)的申请. 申请可送至财政局的预算科(股、处).有的地方,财政局长管的细,直接接收报告,也可以送给其人. 然后,等审批结果即可. .. 关于申请开设XX单位的银行账户的报告 XX市财政局 XX单位因有资金来源需开设银行专用账户,目前各手续也正在办理足,现请贵处给予办理有关账户开设的相关手续,多谢支持. XX单位(公章) 2011年X月X日 XXX政府:我是XXX厂法人,我们在做的XXX项目符合国家XXX 扶持政策,现申请扶持资金XXX万元. 肯定是请示了,函是上级单位对下属企业及单位发布的文件.国家及行政机关之间相互配合处理相关事情时用的也只是函,企业事业单位向政府机关申请项目补助通用“请示”如:关于****公司向***申请**的请示..

部门预算经费申请报告

部门预算经费申请报告 卫生局: 财政局: 基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“2019年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加2019年度财政经费预算,报告如下: 一、基本情况 全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积2019余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。 2019年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。 2019年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付268988元,其中工资福利支出(含村卫生站7200元)201956元,商品和服

务支出64663元,对个人和家庭补助2962元。 二、实际运行情况 1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入44.5万元,其中:医疗收入10万元、药品收入30.4万元,其他收入4.1万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费4.9万元,共计14.9万元。 2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(2019年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助0.7万元;上缴养老、医疗保险3.3万元;水电费2.8万元;差旅接待生活费用3.8万元;网络、办公电话费用0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用 4万元。临时性支出:规范化建设2.6万元,中医工作1.9万元,灾后重建项目实施费用3.8万元。医院全年实际支出47.4万元,存在缺口32.5万元。 三、存在的问题 随着国家基本药物制度、药品零差率制度、2019年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济

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