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医疗器械生产企业内审

医疗器械生产企业内审
医疗器械生产企业内审

内部质量体系

审核资料

********** 医疗器械有限公司2016 年度

目录

1、年度内审计划

2、关于2016 年质量管理体系内部审核的通知

3、内审实施计划

4、内审首次会议签到表

5、首次会议记录

6、内审检查表

7、内审末次会议签到表

8末次会议记录

9、不合格报告

10、内审报告

年度内审计划.

审核目的:

检查本公司质量管理体系是否正常运行,评价质量管理体系运行的适宜性、充分性、有性,纠正不合格项

被审核部门

总经理、管代、办公室、生产部(含车间、采购部(含仓库、质管部、研发部、销售部

审核依据

医疗器械生产质量管理规范,公司质量手册及质量管理体系文件

审核方法:集中

审核时间、持续时间

201 月上

表单编号YS-QR-ZG-014

制表:核准:

关于2016 年质量管理体系内部审核的通知

公司领导及部室、车间:

根据质量管理休系年度审核计划安排,经研究决定

于2016年05月03日?05月05日(上午8 :00--11 : 30,下午1 : 30--5 : 00)在公司会议室进行内审,

整个内审工作由管理者代表胡徳斌负责。

请公司领导及被审核部门负责人、内审员等有关人员按时参加。

公司办公室

2016年4月28日

内审实施计划

审核组组长:胡德斌组员:杨金伟、胡成武、程敏洁

审核目的:对质量管理体系进行内部质量审核,评价体系运行的适宜性、充分

性、有效性。1 审核依据:医疗器械生产质量管理规范,公司质量手册及质量管理体系文件。*****器。审核覆盖产品:小型医用*****、医用2

日05月052016年05月03日至年3审核时间:2016分8时002016年05 月03日首次会议时间:分15时30年05月05日末次会议时间:2016现场审

核期间请被审核方有关人员参加下列活动:4

首、末次会议:总经理、管理者代表及与审核有关的部门负责人、管理人员参加。审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。审核安排:5

审核涉及的质量管理体系标准要部日时

首次会8:30

4.1.1

121210:00 总经4.1.44.1.4.1.1.3.1.3.11:00 管理者代

44241.5.1.721.141.1.1.1.14:00 办公5.3

4.4.5

6.6.1

2.6.2.6.6.1.1 15:30 采购部(含仓库)16:30审核组会议

8:30 生产部2.5.1、3.1.1 ?3.2.3、7.1.1 ?7.11.1

(含车间)5.11.1

5.1.114:30 研发部?5.4

审核组会议16:30

、质管部8:30 10.4.2 ?、、?、2.7.13.3.13.5.18.1.1 ?8.6.110.1.111.8.1 11.1.1 ?9.5.1

9.1.1?11:00 销售部5.5 13:30 与总经理、管理者代表谈话

14:30 审核组会议

15:30末次会议

表单编号:YS-QR-ZG-015

制表:批准:核准:

内审检查表

审核员:

受审部总经时

审核记审核内评标准条

查看公司组织机构图及岗位职责。企业负责人应当是医疗器械产符 1.2.1定企业负责人是医疗器

械产品的质量的主要责任人要责任人 1.2.2企业负责人应当组织制定质量符查看质量方针和质量

目标的制定针和质量目标序、批准人员。确定由企业负责人织确定 1.2.3符企业负责人应当确保

质量管理查看公司花名册、设备清单。现场基系有效运行所需的人力资源看工作环境设施和工作环境1.2.4符查看管理评审文件和记录,核实企企业负责人应当组织实施管理

负责人已组织实施管理评审*1.2.5定期对质量管理体系运行情审符进行评估,并持续改进查看外来文件。确定生产所需法律规文件*4.1.1企业负责人应当确保企业按照律、法规和规章的要求组织生产符质量目标与质量方针保持一致;已据总的质量目标,在相关职能和层

上进行分解;其中包括满足产品要应当建立健全质量管理体系文件所需的内容;可测量、可评估; 有质量包括质量方针和质量目标体的方法和程序来保障册、程序文件、技术文件和记录以及法规

要求的其他文件

医疗器械软件审核要点

软件类产品和包含软件的产品 在审核过程中的关注点 1、感谢CMD平台、和CMD领导在审核安排中、让我接触了较多的软件企业、有一点点总结、分享经验的资本,在座的其实都是专家,不对 之处,欢迎指正、也欢迎讨论。 2、感谢审核4组的小伙、美女姑晾们,给我这个曝光露脸机会。我们4组长说了,谁鼓掌、谁笑,下个月就是谁上台哦。 ------------------------------------------------------------------------------------- 曾经在北京局/国家局的软件注册审评指导原则(监管文件)中,有一句话影像很深“软件看不见摸不着”, 最近闸门CMD群也转发CFDA和FDA医疗器械软件注册要求的对比表(预热);就是CFDA药监-50号通告附件《医疗器械软件注册技术审查指导原则》国家局审评中心写的,和美国FDA 2005年5月11日《医疗设备内含软件-上市前提交文件内容指南》我们在这不讨论这个法规要求。 -和审核一样,我们考虑规范,高于法规要求,我觉得应该写“软件看得见摸不着”。因为他运行我们能见的到,软件就像电子文档一样,在计算机中分门别类,我们一般对文件控制包括:“创建、审批、发布、存档、阅读、修改、复制…”。 软件分源程序、可执行程序;源程序还真是就按电子文档经管(4.2.3)控制,源程序(就如硬件设备的电路图、PCB图、组装图),源程序的控制和电子文档经管(4.2.3)是一样一样的哈。源程序的“创建、审批、发布、存档、阅读、修改…”应保留相应的质量记录(4.2.4)--一般没有。 可执行程序:她具备产品属性、像一个硬件设备、有功能、能完成任务。但也是一个文件、也同时应包括创建、审批、发布、存档、阅读、修改…”的文件控制。 软件的要素就如文件(4.2.3/4.2.4 要素):包括: 1、唯一性编码(就是软件标识)-- 没有唯一性编码(标识) 2、软件类型(如文件类型)、(如:数据库文件.db、编译器提供的头文件.h(未知源代码、或基本算法)、配置文件.cfg、系统文件.sys、系统测试文件平台(各种系统)、测试用例.tst,可执行程序EXE ….. 非常多)。 1 / 9

YYT0287-2017医疗器械生产企业内审检查表-生产部

XXXX医疗器械有限公司 内部审核检查表 FX/ JL8.2.2-03 №:201704060001审核日期2017.04.06 审核人员XXXX、XXXX、XXXX 受审部门生产部受审部门负责人XXXX 序号涉及条款检查内容检查方法检查结果 1 1.1.1应当建立与医疗器械生产相适应的管理机 构,具备组织机构图。 查看提供的质量手册,是否包括企业的组织 机构图,是否明确各部门的相互关系。 是。查《质量手册》中的FX/SC 2.0《组织 机构图》和FX/SC 3.0《职责分配表》。符合 要求 2 *1.1.2应当明确各部门的职责和权限,明确质量管 理职能。 查看企业的质量手册,程序文件或相关文 件,是否对各部门的职责权限作出了规定; 质量管理部门应当能独立行使职能, 查看质 量管理部门的文件,是否明确规定对产品质 量的相关事宜负有决策的权利。 是。查《质量手册》和《程序文件》FX/CX 5.5 《职责、权限与内部沟通程序》。符合要 求 3 1.1.3 生产管理部门和质量管理部门负责人不得 互相兼任。 查看公司的任职文件或授权文件并对照相 关生产、检验等履行职责的记录,核实是否 与授权一致。 是。查《任命书》,生产部负责人为XXXX, 质管部负责人为XXXX,未兼任。符合要求 4 1.4.1 技术、生产、质量管理部门负责人应当熟悉 医疗器械法律法规,具有质量管理的实践经 验,应当有能力对生产管理和质量管理中实 际问题作出正确判断和处理。 查看相关部门负责人的任职资格要求,是否 对专业知识、工作技能、工作经历作出了规 定;查看考核评价记录,现场询问,确定是 否符合要求。 是。查技术部门负责人XXXX、生产部门负 责人XXXX、质管部门负责人XXXX,有相 应资质;2016年度岗位人员考核、评价和再 评价确认满足要求。符合要求 5 1.5.1 应当配备与生产产品相适应的专业技术人 员、管理人员和操作人员。 查看相关人员的资格要求。是。查人员花名册。符合要求 6 *1.6.1 从事影响产品质量工作的人员,应当经过与 其岗位要求相适应的培训,具有相关的理论 知识和实际操作技能。 应当确定影响医疗器械质量的岗位,规定这 些岗位人员所必须具备的专业知识水平(包 括学历要求)、工作技能、工作经验。查看 培训内容、培训记录和考核记录,是否符合 要求。 是。查看花名册、人员档案和培训记录,从 事影响产品质量工作的人员有相应学历,具 备相关专业知识并进行了培训。符合要求

医疗器械表格

质量记录目录 一、员工培训签到表----------------------------------------------2 二、员工个人培训记录-------------------------------------------3 三、个人健康档案表----------------------------------------------4 四、直接接触器械人员健康状况汇总表-----------------------5 五、设施设备档案表-----------------------------------------------6 六、设施设备使用记录--------------------------------------------7 七、设施设备维护保养记录--------------------------------------8 八、采购退出通知单-----------------------------------------------9 九、购进器械验收记录--------------------------------------------10 十、医疗器械销售记录--------------------------------------------11十一、医疗器械出库复核记录-----------------------------------12 十二、销后退回器械审批表--------------------------------------13十三、器械追回通知单--------------------------------------------14十四、不合格产品处理记录--------------------------------------15十五、不合格器械报损审批表-----------------------------------16

医疗器械生产企业单位内审

内部质量体系审核资料

**********医疗器械有限公司 2016年度 目录 1、年度内审计划 2、关于2016年质量管理体系内部审核的通知 3、内审实施计划 4、内审首次会议签到表 5、首次会议记录 6、内审检查表 7、内审末次会议签到表 8、末次会议记录

9、不合格报告 10、内审报告 年度内审计划

表单编号:YS-QR-ZG-014 制表:核准: 关于2016年质量管理体系内部审核的 通知 公司领导及部室、车间:

根据质量管理体系年度审核计划安排,经研究决定于2016年05月03日~05月05日(上午8:00--11:30,下午1:30--5:00)在公司会议室进行内审,整个内审工作由管理者代表胡德斌负责。 请公司领导及被审核部门负责人、内审员等有关人员按时参加。 公司办公室 2016年4月28日 内审实施计划 审核组组长:胡德斌组员:杨金伟、胡成武、程敏洁 1审核目的:对质量管理体系进行内部质量审核,评价体系运行的适宜性、充分性、有效性。 审核依据:医疗器械生产质量管理规范,公司质量手册及质量管理体系文件。 2审核覆盖产品:小型医用*****、医用*****器。

3审核时间:2016年05月03日至2016年05月05日 首次会议时间:2016年05月03日8时00分 末次会议时间:2016年05月05日15时30分 4现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动: 首、末次会议:总经理、管理者代表及与审核有关的部门负责人、管理人员参加。 审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。 表单编号:YS-QR-ZG-015 制表:批准:核准:

医疗器械质量管理制度执行情况考核记录.pdf

医疗器械记录、凭证-门店编号:新乡市医药有限责任公司-JMYF-2016-01 门店医疗器械质量管理制度执行情况考核记录 现场检查人员签名: 检查日期:年月日制度名称考核内容满分得分检查方法评分存在问题及整改要求责任人 标准 质量管理部质 1. 明确质管部或质量管理人员的质量职责;查阅相关文件 每项 2 量职责 2. 提问质量管理人员是否知晓自己的职责; 6 和档案;现场 分 3. 核查质管部或质量管理人员是否履行了自己的职责;提问; 公司各级人员 1. 明确规定各级人员的质量责任;查阅相关文件 每项 2 质量职责 2. 各级人员对质量责任了解、熟悉并掌握程度; 6 和档案;现场 分 3. 各级人员履职情况;提问; 质量管理的规 1. 明确质量文件的编制、修订、颁发标准;查阅相关文件 每项 1 定 2. 明确质量文件的生效、存档、变更、收发、销毁要求; 3 和档案;现场 分 3. 询问岗位人员质量文件的管理情况;提问; 供货单位及产 1. 询问相关人员对“医疗器械”相关知识的掌握程度; 品审核的规定 2. 询问采购部及质管员对“供货单位及产品”需要收集哪些查阅相关文件 每项 2 资料,公司与其签订的委托书及协议等;8 和档案;现场 分 3. 抽取部分存档资料进行现场核查,看是否符合标准;提问; 4. 查看档案的整理、编码、存档情况是否符合档案管理要求; 采购、收货、 1. 核查各岗位人员资质是否符合标准,是否经过培训后上查阅相关文件第“3” 验收的规定岗;和档案;现场条 3 分, 2. 询问各岗位人员是否知晓该岗位的操作流程,是否知晓核提问;现场操其他各 查哪些资料; 9 作;条 2 分; 3. 重点询问验收员如何进行验收,验收中出现异常时,如何 处理; 4. 查看各岗位人员的记录、凭证填写、保管情况,是否符合 标准; 1. 询问库管员如何与上一环节进行交接并入库的; 2. 询问库管员如何对“医疗器械”进行分类贮存及各库房的 库房贮存、出温湿度标准;9 查阅相关文件第“3、4、 第1页共4页

医疗器械内部审核资料.doc

******有限公司 2015 年度内部质量管理体系审核报告 为确保公司符合医疗器械质量管理体系的要求,推进质量管理体系持续有效的地运行,经公司研究决定,于二○一五年一月十六日对公司内部的质量管理体系进行全面的审核,现将审核情况报告如下: 一、检查与考核目的 : 通过内部审核,评价本公司医疗器械质量体系的符合性、适宜性和有效性并对本公司医疗器械质量管理制度的执行情况做评价,找出不符合项,提出改进措施和防止不合格再发生的预防措施,不断完善质量管理。 二、审核范围:全公司所有部门及岗位 三、审核依据: 1、医疗器械经营监督管理办法》; 2、《医疗器械说明书和标签管理规定》; 3、《医疗器械经营质量管理规范》; 4、《食品产品监管总局关于印发国家重点监管医疗器械目录的通知》和 相关法规、公司质量管理制度和相关文件; 5、公司现行的质量管理体系文件 五、审核组成员 六、内审时间安排 2015 年 5 月 16 日一天 上午:对需现场检查的项目进行检查,包括岗位人员的实际操作,现场提问等。 下午:对医疗器械的文件、制度、人员培训、购销存等记录进行检查。 七、审核结论 在公司领导的重视下,在各部门的大力支持配合下,使我们能在预定 的 1 天时间内,以完成了对公司的质量管理体系总的运行情况和现状进行全面的、深入的内部审核工作。通过查阅资料,检查相关记录及表格、现场观察、抽查提问等方式,对逐项查对,得出如下结论: (一)、对公司已建立医疗器械质量管理运行情况现状进行全面的内部审核。我们的审核是按照医疗器械监督管理条例及公司有关制度等逐项进行抽样检查,得出以下结论:共 56 项,经检查结果出现 2 项不合格。 经审核组讨论并一致认为:公司目前的质量管理体系运转正常,是适宜 有效的,符合医疗器械质量管理标准,具体如下:

医疗器械质量工作记录管理制度7.doc

医疗器械质量工作记录管理制度7 医疗器械质量管理制度 一、首营企业、首营品种的质量审核制度 1、“首营品种”指本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械产品。 2、首营企业的质量审核,必须提供加盖生产单位原印章的医疗器械生产许可证、营业执照、税务登记等证照复印件,销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书,并标明委托授权范围及有效期,销售人员身份证复印件,还应提供企业质量认证情况的有关证明。 3、首营品种须审核该产品的质量标准、和《医疗器械产品注册证》的复印件及产品合格证、出产检验报告书、包装、说明书、样品以及价格批文等。 4、购进首营品种或从首营企业进货时,业务部门应详细填写首营品种或首营企业审批表,连同以上所列资料及样品报质管部审核。 5、质管部对业务部门填报的审批表及相关资料和样品进行审核合格后,报企业分管质量负责人审批,方可开展业务往来并购进商品。 6、质管部将审核批准的首营品种、首营企业审批表及相关资料存档备查。

二、质量验收的管理制度 1、商品质量验收由质量管理机构的专职质量验收员负责验收。 2、公司质管部验收员应依据有关标准及合同对一、二、三类及一次性使用无菌医疗器械质量进行逐批验收、并有翔实记录。各项检查、验收记录应完整规范,并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。 3、验收时应在验收养护室进行,验收抽取的样品应具有代表性,经营品种的质量验证方法,包括无菌、无热源等项目的检查。 4、验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。 5、验收首营品种,应有首批到货产品同批号的产品检验报告书。 6、对验收抽取的整件商品,应加贴明显的验收抽样标记,进行复原封箱。 7、保管员应该熟悉医疗器械质量性能及储存条件,凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的商品应拒收,并填写拒收报告单,报质管部审核并签署处理意见,通知业务购进部门联系处理。 8、对销后退回的产品,凭销售部门开具的退货凭证收货,并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。

医疗器械表格 -采购退出通知单

医疗器械表格-采购退出通知单 一、员工培训签到表----------------------------------------------2 二、员工个人培训记录-------------------------------------------3 三、个人健康档案表----------------------------------------------4 四、直接接触器械人员健康状况汇总表-----------------------5 五、设施设备档案表-----------------------------------------------6 六、设施设备使用记录--------------------------------------------7 七、设施设备维护保养记录--------------------------------------8 八、采购退出通知单-----------------------------------------------9 九、购进器械验收记录--------------------------------------------10 十、医疗器械销售记录--------------------------------------------11十一、医疗器械出库复核记录-----------------------------------12十二、销后退回器械审批表--------------------------------------13十三、器械追回通知单--------------------------------------------14十四、不合格产品处理记录--------------------------------------15 十五、不合格器械报损审批表-----------------------------------16 十六、质量投诉记录表--------------------------------------------17 十七、产品维修登记表--------------------------------------------18 十八、售后服务登记表--------------------------------------------19 十九、质量事故和不良事件报告记录表-----------------------20 二十、器械召回记录-----------------------------------------------21 二十一、器械召回确认联系函-----------------------------------22 二十二、医疗器械拆零管理记录--------------------------------23

医疗器械生产质量管理规范内审检查表

医疗器械生产质量管理规范自查报告 章节条款内容检查结果判定 机构和人员1.1.1 应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构,具备组 织机构图。 查看提供的质量手册,是否包括企业的组织机构图, 是否明确各部门的相互关系。 *1.1.2 应当明确各部门的职责和权限,明确质量管理职能。 查看企业的质量手册,程序文件或相关文件,是否对 各部门的职责权限作出规定;质量管理部门应当能独 立行使职能,查看质量管理部门的文件,是否明确规 定对产品质量的相关事宜负有决策的权利。 1.1.3 生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。 查看公司的任职文件或授权文件并对照相关生产、检 验等履行职责的记录,核实是否与授权一致。 1.2.1企业负责人应当是医疗器械产品质量的主要责任人。 1.2.2 企业负责人应当组织制定质量方针和质量目标。 查看质量方针和质量目标的制定程序、批准人员。 1.2.3 企业负责人应当确保质量管理体系有效运行所需的人 力资源、基础设施和工作环境。 1.2.4 企业负责人应当组织实施管理评审,定期对质量管理 体系运行情况进行评估,并持续改进。 查看管理评审文件和记录,核实企业负责人是否组织 实施管理评审。 *1.2.5 企业负责人应当确保企业按照法律、法规和规章的要 求组织生产。 —4—

1.3.1企业负责人应当确定一名管理者代表。查看管理者代表的任命文件。 *1.3.2管理者代表应当负责建立、实施并保持质量管理体系,报告质量管理体系的运行情况和改进需求,提高员工满足法规、规章和顾客要求的意识。 查看是否对上述职责作出明确规定。查看管理者代表报告质量管理体系运行情况和改进的相关记录。 1.4.1技术、生产、质量管理部门负责人应当熟悉医疗器械法律法规,具有质量管理的实践经验,应当有能力对生产管理和质量管理中实际问题作出正确判断和处理。 查看相关部门负责人的任职资格要求,是否对专业知识、工作技能、工作经历作出规定;查看考核评价记录,现场询问,确定是否符合要求。 1.5.1应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。 查看相关人员的资格要求。 *1.5.2应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。 查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。 *1.6.1从事影响产品质量工作的人员,应当经过与其岗位要求相适应的培训,具有相关的理论知识和实际操作技能。 应当确定影响医疗器械质量的岗位,规定这些岗位人员所必须具备的专业知识水平(包括学历要求)、工作技能、工作经验。查看培训内容、培训记录和考核记录,是否符合要求。 1.7.1应当对从事与产品质量有影响人员的健康进行管理, 建立健康档案。 —5—

(完整版)医疗器械质量记录文本([全套]表格)

医疗器械质量管理记录 1、文件修订申请表 (3) 2、文件发放记录表 (4) 3、文件回收记录表 (5) 4、文件销毁申请表 (6) 5、文件销毁记录表 (7) 6、质量管理体系问题改进和措施跟踪记录 (8) 7、医疗器械群体不良事件基本信息表 (9) 8、医疗器械不良反应/事件报告表 (10) 9、质量查询、投诉、服务记录 (12) 10、质量事故调查、处理表 (13) 11、医疗器械质量投诉处理记录 (15) 12、质量事故处理跟踪记录 (16) 13、员工健康档案表 (18) 14、员工健康检查汇总表 (19) 15、年度质量培训计划表 (20) 16、培训签到表 (22) 17、培训实施记录表 (24) 18、员工个人培训教育档案 (25) 19、设施设备台帐 (27) 20、设施设备运行维护使用记录 (28) 21、计量器具检定记录 (29) 22、医疗器械养护质量情况分析季度报表 (31) 23、医疗器械质量信息反馈表 (32) 24、医疗器械质量信息传递处理单 (33) 25、医疗器械召回记录 (35) 26、医疗器械追回记录 (36) 27、不合格医疗器械台帐 (38) 28、不合格医疗器械报损审批表 (39)

29、不合格医疗器械报损销毁审批表 (40) 30、质量管理制度执行情况自查及整改记录表 (41) 31、质量管理制度执行情况检查和考核记录表 (42) 32、医疗器械采购记录.................................................................... .34 33、医疗器械收货记录 (35) 34、医疗器械验收记录 (42) 35、医疗器械出库记录 (37) 36、温湿度记录表 (42) 37、计算机系统权限授权审批记录表 (42) 38、车辆日常保养及卫生检查表 (40) 39、月卫生检查记录表 (41) 40、设施设备检修维护记录 (42) 41、医疗器械质量监控检查记录 (42) 42、医疗器械质量复查报告单 (42) 43、医疗器械停售通知单 (42) 44、医疗器械解除停售通知单 (42) 45、医疗器械拒收通知单 (42) 46、合格供货方档案表 (42) 47、储存作业区来访人员登记表 (42) 48、首营企业审批表 (50) 49、首营品种审批表 (42) 50、全体人员情况表 (42) 51、供货企业质量体系评定表 (42) 52、质量保证体系调查表 (42) 53、医疗器械质量档案表 (42) 54、医疗器械质量信息汇总表 (56)

医疗器械内部审核资料

******有限公司 2015年度内部质量管理体系审核报告为确保公司符合医疗器械质量管理体系的要求,推进质量管理体系持续有效的地运行,经公司研究决定,于二○一五年一月十六日对公司内部的质量管理体系进行全面的审核,现将审核情况报告如下: 一、检查与考核目的: 通过内部审核,评价本公司医疗器械质量体系的符合性、适宜性和有效性并对本公司医疗器械质量管理制度的执行情况做评价,找出不符合项,提出改进措施和防止不合格再发生的预防措施,不断完善质量管理。 二、审核范围:全公司所有部门及岗位 三、审核依据: 1、医疗器械经营监督管理办法》; 2、《医疗器械说明书和标签管理规定》; 3、《医疗器械经营质量管理规范》; 4、《食品产品监管总局关于印发国家重点监管医疗器械目录的通知》和相关法规、公司质量管理制度和相关文件; 5、公司现行的质量管理体系文件 五、审核组成员 六、内审时间安排 2015年5月16日一天 上午:对需现场检查的项目进行检查,包括岗位人员的实际操作,现场提问等。 下午:对医疗器械的文件、制度、人员培训、购销存等记录进行检查。 七、审核结论 在公司领导的重视下,在各部门的大力支持配合下,使我们能在预定 的1天时间内,以完成了对公司的质量管理体系总的运行情况和现状进行全面的、深入的内部审核工作。通过查阅资料,检查相关记录及表格、现场观察、抽查提问等方式,对逐项查对,得出如下结论: (一)、对公司已建立医疗器械质量管理运行情况现状进行全面的内部审核。我们的审核是按照医疗器械监督管理条例及公司有关制度等逐项进行抽样检查,得出以下结论:共56项,经检查结果出现2项不合格。 经审核组讨论并一致认为:公司目前的质量管理体系运转正常,是适宜 有效的,符合医疗器械质量管理标准,具体如下:

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