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货币资金管理审计程序记录表 1

货币资金管理审计程序记录表 1

审计项目:审计期间:

审计底稿编号:审计底稿名称:其他往来检查审核表

编制人:编制日期:

复核人:复核日期:

其他往来检查审核表

审计说明:

审计结论:借出其他单位款项或代垫代付款项是否经过特别审批?是否计息?利息是否及时收取入账?

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