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审计整改管理制度

审计整改管理制度

第一章总则

第一条为进一步深化审计管理工作,更好地服务于企业的经营发展,促进审计查出问题的及时整改落实,加速审计成果转化,特制定本制度。

第二条本制度适用于广东XX科技集团股份有限公司及下属各单位、各部门。

第二章整改情况报告

第三条审计报告在签发前应充分征求被审单位意见,审计建议应具体并具有可操作性。

第四条审计部门应于审计报告正式签发后3日内向被审单位发出《审计整改通知书》(格式见附件)。

第五条被审单位应根据审计报告和审计建议在规定时间内向审计部门报送整改方案(含整改措施)、整改落实情况报告。

(一)、对于能够在短期内完成整改的,被审单位应在审计整改通知书发出后15日内整改完毕(节假日顺延,下同)并向审计部门提交《审计整改情况报告》;

(二)、对于需要较长时期进行整改的,被审单位应于审计整改通知书发出后15日内先提交整改方案(含整改措施),并必须明确整改完成的具体时间和整改责任人,并按整改方案要求提交《审计整改情况报告》。

第六条《审计整改情况报告》应包括但不限于审计建议或要求

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