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信息安全监管记录表(原).doc

信息安全监管记录表(原).doc
信息安全监管记录表(原).doc

医院信息网络安全监管记录表

监督检查时间: 2016 年 6月 6 日

被检科室全院各科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室主任

监督检查内容摘要对全院各科室电脑网络病毒进行查杀

存在安全隐患部分科室私自使用U盘,导致电脑病毒

较多,严重影响网络安全

整改落实意见建议对存在病毒的电脑进行杀毒处理,同时

要求科室主任通知全科职工,不准私自

使用U盘,严格遵守《云浮市中医医院

计算机使用的安全管理规定》

检查人员签名:检查完成时间:

被检科室信息科

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人科室主任

监督检查内容摘要数据安全管理

存在安全隐患

整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储

介质的存放、

运输安全和保密管理,

保证存储介质的物理安全。

检查人员签名:检查完成时间:

被检科室全院各科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室主任

监督检查内容摘要电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠

等工作

存在安全隐患部分工作电脑保管措施不当,出现鼠咬

等现象

整改落实意见建议取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防

触电、防鼠咬

等工作

检查人员签名:检查完成时间:

监督检查时间: 2016 年 6 月 27 日

被检科室全院各科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室主任

监督检查内容摘要不得私自拆装计算机和安装来历不明

的软件

存在安全隐患有部分科室人员因工作方便在电脑上

安装了某些软件,导致电脑存在安全故

整改落实意见建议计算机发生故障不能工作时,不得擅自

维修,应及时向系统管理员报告,由系

统管理员或专业技术人员负责维护

检查人员签名:检查完成时间:

监督检查时间: 2016 年 7月 4 日

被检科室全院各科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室主任

监督检查内容摘要科室电脑互联网使用情况

存在安全隐患没有申请上互联网却可以上网

整改落实意见建议凡需联接互联网的用户,必需填写《计

算机入网申请表》,由信息中心安排和

监控、检查,已接入互联网的用户应妥

善保管其计算机所分配帐号和密码,并

对其安全负责。不得利用互联网做任何

与其工作无关的事情,若因此造成病毒

感染,其本人应付全部责任

检查人员签名:检查完成时间:

被检科室机房

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要主要是机房的安全管理例行检查

存在安全隐患

整改落实意见建议机房温度不高于25℃,气体消防系统功

能完好,定期检查灭火气体气压正常,

空调类型适应长期24小时无故障工作,

服务器运行情况,医院信息系统运行情

况,电缆线缆走向布局合理,无老化现

象,线径符合规范

检查人员签名:检查完成时间:

被检科室机房

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要机房其他各项管理,运行情况记录,机

房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光

缆等要做好标记,方便查找(续上次检

查)

存在安全隐患

整改落实意见建议管理员必须在上、下班时间检查机房设

备和系统运行情况,并做好运行记录。

设备(UPS电池)寿命到期,要提前提

出更换方案。如机房发现意外和紧急情

况要及时报告单位主管,对重大事故要

注意保护现场,并采取果断措施制止事

态发展,同时向院领导汇报,系统管理

人员必须加强对网络信息中心设备的

运行监控,认真处理网络数据, 数据损

坏后须及时检查, 如出现错误应立即

改正;发现网络故障等问题要及时报告

并采取相应的措施。有关情况和操作及

时记入维护日志。

检查人员签名:检查完成时间:

被检科室机房

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要信息数据的安全保密工作

存在安全隐患利用密码可以访问服务器的共享

整改落实意见建议做好信息数据的安全保密工作,一旦发

现中心服务器有被侵入及恶意攻击记

录,应及时采取措施制止并向主管领导

报告;若发现网上有色情及政治敏感内

容,及时报告有关部门处理。

检查人员签名:检查完成时间:

被检科室机房、全院科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员、各科室

监督检查内容摘要电源及UPS管理

存在安全隐患近段时间出现UPS不能正常工作的情况

整改落实意见建议1、机房内的电源开关、电源插座要明

确标出控制的设备。

2、不得随便更改线路和变动开关。

3、熟悉UPS的工作原理和操作规程。

4、对UPS的工作异常情况要做好记录,

并及时联系有关单位进行处理。

5、UPS应妥善保养,每3个月放电一次检查人员签名:检查完成时间:

被检科室机房

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要严格执行机房人员进入登记制度(查阅

历史记录等)

存在安全隐患主要防止外来人员访问机房

整改落实意见建议外来人员一律要进行登记,不得邀请

无关人员进入网络信息中心机房参观,

外单位系统、线路维护人员如要进入机

房需提前与网络信息中心人员联系,批

准后方可由管理人员陪同进入,并做好

登记。

检查人员签名:检查完成时间:

被检科室机房

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要严格执行机房人员进入登记制度(查阅

历史记录等)

存在安全隐患主要防止外来人员访问机房

整改落实意见建议外来人员一律要进行登记,不得邀请

无关人员进入网络信息中心机房参观,

外单位系统、线路维护人员如要进入机

房需提前与网络信息中心人员联系,批

准后方可由管理人员陪同进入,并做好

登记。

检查人员签名:检查完成时间:

被检科室机房

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要机房服务器、电脑防火墙安全措施

存在安全隐患主要防止外来人员访问机房,访问计算

整改落实意见建议主要检查的模块:服务器防火墙工作

情况,科室电脑工作情况及交换机,路

由器情况

检查人员签名:检查完成时间:

被检科室、设备各楼层交换机(例行年检)

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要交换机及路由器(核心交换机、楼层交

换机、集团内网路由器、运营商路由器、

无线路由器)

存在安全隐患

主要检查或者整改落实意见建议电源正常工作,无毁损情况电源正常工

作,无毁损情况,设备表面、风扇口、

电源网格无灰尘,无污渍、锈蚀,设备

及线缆标示无污损、字迹清晰。

检查人员签名:检查完成时间:

被检科室、设备光纤收发器(例行年检)

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要光纤收发器(例行年检)

存在安全隐患

主要检查或者整改落实意见建议电源正常工作,无毁损情况电源正常工

作,无毁损情况,设备表面、风扇口、

电源网格无灰尘,无污渍、锈蚀,设备

及线缆标示无污损、字迹清晰。

检查人员签名:检查完成时间:

被检科室、设备各通信设备

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要通信设备自然灾害和盗抢应急预案(例

行年检)

存在安全隐患

主要检查或者整改落实意见建议发生自然灾害在确认安全后立即回到

机房检查设备,并向上级领导汇报情

况,积

极做好恢复工作;发生盗抢事件后,要

保护好现场然后报警,并向上级领导汇

情况,积极做好恢复工作。

检查人员签名:检查完成时间:

被检科室、设备机房以及通信设备,电脑主机等

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科、医院各科室

监督检查内容摘要散热情况、抢救措施办法

存在安全隐患

主要检查或者整改落实意见建议发生自然灾害在确认安全后立即回到

机房检查设备,并向上级领导汇报情

况,积

极做好恢复工作;发生盗抢事件后,要

保护好现场然后报警,并向上级领导汇

情况,积极做好恢复工作。

检查人员签名:检查完成时间:

被检科室机房例行年检

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要机房其他各项管理,运行情况记录,机

房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光

缆等要做好标记,方便查找,新装电缆

标识和安置

存在安全隐患

整改落实意见建议要做到如出现错误应立即改正;发现

网络故障等问题要及时报告并采取相

应的措施。有关情况和操作及时记入维

护日志。

检查人员签名:检查完成时间:

监督检查时间: 2016 年 10月 3 日

被检科室信息科

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要设备维修情况,报废情况及在用设备使

用寿命统计

存在安全隐患设备老化给科室工作带来不便

整改落实意见建议 1.非系统管理员或专业维修人员不得

擅自维修计算机及其他设备。

2.系统管理员在接到设备故障报告后,

一般应在一个工作日内完成修复,需延

长维修时间的应向使用部门说明原因。

3.系统管理员不能维修时,应及时与供

应商或产品维修中心联系,派专业技术

人员维修。

4.设备维护应做好记录,并建立管理档

案。

检查人员签名:检查完成时间:

被检科室全院各科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室负责人员

监督检查内容摘要各部门及电脑操作员在计算机病毒防

治工作(例行年检)

存在安全隐患医院终端设备越来越多,管理难度越来

越大,病毒查杀方面也需要越来越大的

投入

整改落实意见建议1不得故意输入计算机病毒;

2不得向他人提供含有计算机病毒的文

件、软件、媒体;

3对在互联网上接收到来历不明的电子

邮件,不要打开其附件,防止受到计算

机病毒的攻击;

4从互联网上直接下载的软件和浏览器

插件要有可靠来源,因其可能有破坏性

程序,必须对此严加防范;

5及时检测、清除计算机信息系统中的

病毒,无法清除的,应当迅速采取隔离、

控制措施,保护现场和相关数据,并及

时向系统管理员报告。

检查人员签名:检查完成时间:

被检科室及设备机房服务器

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室负责人员

监督检查内容摘要服务器使用情况检查,备用服务器例行

年检.包括磁盘读写是否正常、网关、

剩下容量、风扇是否正常等情况

存在安全隐患及注意事项业务的扩展使得数据容量逐步加大,应

注意更换

整改落实意见建议将各项检查内容记录,并以后每隔两个

月检查一次服务器的容量问题!

检查人员签名:检查完成时间:

医院信息安全监管记录表-精选版精选

医院信息网络安全监管记录表 监督检查时间: 2010 年 2 月 24 日 被检科室信息科 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储 介质的存放、 运输安全和保密管理, 保证存储介质的物理安全。 检查人员签名:检查完成时间:

监督检查时间: 2010 年 3 月 13 日 被检科室全院各科室 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人各科室主任 监督检查内容摘要电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠 咬 等工作 存在安全隐患部分工作电脑保管措施不当,出现鼠咬 等现象 整改落实意见建议取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防 触电、防鼠咬 等工作 检查人员签名:检查完成时间:

监督检查时间: 2010 年 4 月 18 日 被检科室全院各科室 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人各科室主任 监督检查内容摘要不得私自拆装计算机和安装来历不明 的软件 存在安全隐患有部分科室人员因工作方便在电脑上 安装了某些软件,导致电脑存在安全故 障 整改落实意见建议计算机发生故障不能工作时,不得擅自 维修,应及时向系统管理员报告,由系 统管理员或专业技术人员负责维护 检查人员签名:检查完成时间:

监督检查时间: 2010 年 5月 10 日 被检科室全院各科室 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人各科室主任 监督检查内容摘要科室电脑互联网使用情况 存在安全隐患没有申请上互联网却可以上网 整改落实意见建议凡需联接互联网的用户,必需填写《计 算机入网申请表》,由信息中心安排和 监控、检查,已接入互联网的用户应妥 善保管其计算机所分配帐号和密码,并 对其安全负责。不得利用互联网做任何 与其工作无关的事情,若因此造成病毒 感染,其本人应付全部责任 检查人员签名:检查完成时间:

信息安全监管记录表

医院信息网络安全监管记录表 2011 年 01 月 17 日被检科室信息科 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储 介质的存放、 运输安全和保密管理, 保证存储介质的物理安全。 检查人员签名:孙国柱检查完成时间:2011 年 01 月 17 日

医院信息网络安全监管记录表 2012 年 01 月 19 日被检科室信息科 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储 介质的存放、 运输安全和保密管理, 保证存储介质的物理安全。 检查人员签名:孙国柱检查完成时间:2012 年 01 月 19 日

医院信息网络安全监管记录表 2013 年 01 月 18 日被检科室信息科 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储 介质的存放、 运输安全和保密管理, 保证存储介质的物理安全。 检查人员签名:孙国柱检查完成时间:2013 年 01 月 18 日

医院信息网络安全监管记录表 2014 年 01 月 20 日被检科室信息科 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储 介质的存放、 运输安全和保密管理, 保证存储介质的物理安全。 检查人员签名:孙国柱检查完成时间:2012 年 01 月 19 日

信息安全事件应急处理报告实用模板.docx

叮叮小文库 XX单位 信息安全事件应急处理报告 XXX公司 2017年X月XX日

目录 一、概述 (1) 1.1应急处理服务背景 (1) 1.2应急处理服务目的 (1) 1.3应急处理服务范围 (1) 1.4应急处理服务依据 (2) 1.4.1应急处理服务委托协议 (2) 1.4.2基础标准与法律文件 (2) 1.4.3参考文件 (2) 二、应急处理服务流程 (3) 三、应急处理服务内容和方法 (5) 3.1准备阶段 (5) 3.1.1准备阶段工作流程 (5) 3.1.2准备阶段处理过程 (5) 3.1.3准备阶段现场处理记录表 (6) 3.2检测阶段 (7) 3.2.1检测阶段工作流程 (7) 3.2.2检测阶段处理过程 (7) 3.2.3检测阶段现场处理记录表 (8) 3.3抑制阶段 (9) 3.3.1抑制阶段工作流程 (9) 3.3.2抑制阶段处理过程 (9) 3.3.3抑制阶段现场处理记录表 (10) 3.4根除阶段 (11) 3.4.1根除阶段工作流程 (11) 3.4.2根除阶段处理过程 (11) 3.5恢复阶段 (13) 3.5.1恢复阶段工作流程 (13) 3.5.2恢复阶段处理过程 (13) 3.5.3恢复阶段现场记录表 (13) 3.6总结阶段 (14) 3.6.1总结阶段工作流程 (14) 3.6.2总结阶段现场记录表 (15) 四、结论与建议 (16)

信息安全事件应急处理报告 应急处理单位 XX单位 委托单位 服务类别委托应急处理 受理日期2017 年 X 月 XX日处理日期2017 年 X 月 XX日服务成员监督人 处理结论: 通过本次应急处理服务,解决了XX单位存在的网站漏洞,修补后,经测试有效。 建议委托单位针对报告中提出的建议,增强安全控制措施,切实提高信息安全 水平,降低相关风险。 XX公司 2017 年 X 月 XX 日 批准人: 应急处理服务人员: 审核人:

网络与信息安全突发事件应急预案演练记录

网络与信息安全突发事件 应急预案演练记录 为保障网络信息系统的安全稳定运行,在出现突发重大故障时,保持系统在最短时间恢复,检验应急预案的可行性,特开展本次演练活动。 一、演练时间 二、演练地点 三、参加人员 四、演练方式 桌面演练。 五、演练内容 1、网络基本的情况:防火墙、入侵检测、安全审计、漏洞扫描、违规外联监控、网页防篡改、网络安全隔离网闸、病毒防范等安全产品。 2、信息安全责任制落实情况。 3、信息安全测评、系统安全定级、信息安全检查和风险评估工作。 4、信息安全管理职责、信息安全情况报告制度、资产安全管理制度、系统运行安全管理制度、安全应急响应及事故管理制度。

5、机房的环境安全。检查机房是否在防火、防静电、湿温度、防水防潮、防雷、防电池漏电、防电力故障等相关方面达到相应的标准。 发现的问题: 1、参加演练个别人员事故处理中存在慌乱。 2、参加演练个别人员快速反应、从容应对能力缺乏。 3、在查明故障原因时,进入机房必须带防静电手环,小心谨慎,不能把故障扩大,避免造成更大的损失; 整改措施: 1、加强对应急预案的学习,班组人员并认真进 行讨论,逐步提高认识。 2、加强对网络系统故障的培训, 3、提高发现问题、判断问题及处理问题的实际操作能力。 六、演练结果 明确信息安全主管领导、责任人、信息安全管理员,制定岗位职责文件和操作规程等(已提供相应文档);强化明确了网络技术环境、信息安全应急处置、保密技术措施、以及数据备份情况;增强了网络安全意识,提高员工对网络安全的认知程度

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

信息安全事件应急处理报告模板

XX单位 信息安全事件应急处理报告 XXX公司 2017年X月XX日

目录 一、概述 (1) 1.1应急处理服务背景 (1) 1.2应急处理服务目的 (1) 1.3应急处理服务范围 (1) 1.4应急处理服务依据 (2) 1.4.1 应急处理服务委托协议 (2) 1.4.2 基础标准与法律文件 (2) 1.4.3 参考文件 (2) 二、应急处理服务流程 (3) 三、应急处理服务内容和方法 (5) 3.1准备阶段 (5) 3.1.1 准备阶段工作流程 (5) 3.1.2 准备阶段处理过程 (5) 3.1.3 准备阶段现场处理记录表 (6) 3.2检测阶段 (7) 3.2.1检测阶段工作流程 (7) 3.2.2 检测阶段处理过程 (7) 3.2.3 检测阶段现场处理记录表 (8) 3.3抑制阶段 (9) 3.3.1 抑制阶段工作流程 (9) 3.3.2 抑制阶段处理过程 (9)

3.3.3 抑制阶段现场处理记录表 (10) 3.4根除阶段 (11) 3.4.1 根除阶段工作流程 (11) 3.4.2 根除阶段处理过程 (11) 3.5恢复阶段 (13) 3.5.1 恢复阶段工作流程 (13) 3.5.2 恢复阶段处理过程 (13) 3.5.3 恢复阶段现场记录表 (13) 3.6总结阶段 (14) 3.6.1 总结阶段工作流程 (14) 3.6.2 总结阶段现场记录表 (15) 四、结论与建议 (16)

信息安全事件应急处理报告 XX公司 2017年X月XX 日批准人: 应急处理服务人员: 审核人:

一、概述 1.1 应急处理服务背景 XX单位与XX公司签订应急服务合同。XX公司根据合同协议中规定的范围和工作内容为XX单位提供应急服务。2017年6月25日XX单位网站服务器发现存在恶意文件,直接威胁网站的正常运营与使用,XX单位立即拨通XX公司的应急服务热线,请求应急处理服务。我方应急处理服务人员,对相关信息进行登记记录,并按作业指导书要求启动相关过程。 1.2 应急处理服务目的 尽快确认和修复漏洞,恢复信息系统的正常运行,使信息系统所遭受的破坏最小化,并在应急处理后提供准确有效的法律证据、分析统计报告和有价值的建议,在应急处理服务工作结束后对系统管理进行完善。 1.3 应急处理服务范围

日常安全生产检查记录表

常德市武陵贺童泰味酱板鸭厂 日常安全生产检查及整改记录表 检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 消防安全□消防通道是否堵塞或过窄;□是否按规定配置应急逃生设施 □消防器材配备是否充足 □应急灯和疏散指示标志配置是否充足□是否按规定设置消防设施(室内外消火栓、报警、喷水) □是否按规定设置应急照明、疏散指示□禁烟火区域有无违章动火、吸烟、明火煮食或燃烧香烛 □是否按规定设置安全疏散出口 □生产(经营)储存与居住场所是否设置在同一建筑物内 设备安全□裸露旋转运动部位是否安装防护罩(网) □冲压剪设备有无保险装置或装置是否能正常使用 □仪表是否损坏或定期保养、检测 □特种设备是否按规定定期检测 □高热部位是否安装防护措施□是否有设备设施安全操作规程

□危险设备工段有无安全警示 用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 劳保设施及健康监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确□有无通风除尘措施 □毒、尘源设置是否合理 □是否对作业人员进行健康监护 □是否设置临时救护设施 □危险作业有无监护 仓储、作业空间□沟、坑、井有无盖或护栏 □高处作业平台有无护栏 □作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物 □通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □货物堆放是否接近电源电器、机器设备□仓储、生产物料是否堆放过高

信息安全事件报告

信息安全事件报告 第1页/共6页事件日期: 事件编号1: 相关事态和/或事件标识号(如果有的话): 运行支持组成员的详细情况 姓名:地址: 电话:电子信箱: ISIRT成员的详细情况 姓名:地址: 电话:电子信箱: 信息安全事件描述 事件的进一步描述: 发生了什么 如何发生的 为什么会发生 受影响的部分 对业务的负面影响 任何已确定的脆弱性 信息安全事件细节 发生事件的日期和时间: 发现事件的日期和时间: 报告事件的日期和时间: 事件是否结束(选择)是否 如果是,具体说明事件持续了多长时间(天/小时/分钟): 如果否,具体说明到目前为止事件已经持续了多长时间: 1事件编号应由组织的信息安全事件响应小组管理者分配,并与相关的事态编号相对应。

信息安全事件报告 第2页/共6页 信息安全事件的类型 (选择一项,然后填写相关栏目。)实际发生的未遂的可疑的 (选择一项) 基本分类有害程序事件(MI) 子类计算机病毒事件(CVI)蠕虫事件(WI) 特洛伊木马事件(THI)僵尸网络事件(BI) 混合攻击程序事件(BAI)网页内嵌恶意代码事件(WBPI) 其它有害程序事件(OMI) 起因故意过失非人为未知 基本分类网络攻击事件(NAI) 子类拒绝服务攻击事件(DOSAI)后门攻击事件(BDAI) 漏洞攻击事件(VAI)网络扫描窃听事件(NSEI) 网络钓鱼事件(PI)干扰事件(II)其他网络攻击事件(ONAI) 起因故意过失非人为未知 基本分类信息破坏事件(IDI) 子类信息篡改事件(IAI)信息假冒事件(IMI)信息泄漏事件(ILEI)信息窃取事件(III) 信息丢失事件(ILOI) 其它信息破坏事件(OIDI) 起因故意过失非人为未知

重要信息系统安全监督检查记录表(金融) 3

文件编号:GA-XXAQ-JDJC-2013- 山东省重要信息系统 安全监督检查记录表 存档材料 (金融机构) 被检查单位名称 检查时间 检查地点 检查单位 检查人员 检查组长

被检查单位基本情况表 单位名称 单位地址 主管部门 职务办公电话手机主管部门 领导及联 系人 系统总数在公安机关备案数 三级二级一级

该单位等级保护工作开展情况: 单位已(未)定级备案信息系统详细情况 系统名称系统系统描述系统备案号

山东省公安厅 重要信息系统安全监督检查记录单 鲁公信安检字[2013] 号 检查民警(签名) 被检查单位名称 检查时间 检查地点 被检查单位等级保护工作责任部门: 被检查单位分管领导 联系电话 被检查单位责任部门领导 联系电话 被检查单位联系人 联系电话 记录人(签名):

重要信息系统安全监督检查记录单 检查内容结果备注 一、等级保护工作部署和组织实施情况 1、落实中国人民银行、银监会有关安全等级保护工作 指导意见的实施方案; 2、本单位开展等级保护工作的有关会议记录、通知或有 关活动的音像图片资料; 3、本单位开展等级保护工作有关宣传教育、业务技术培 训记录或证书证件 4、本单位近两年内组织网络安全和信息安全等级保护工 作自查报告、总结; 5、本单位信息系统安全建设整改方案; 6、信息安全等级保护定级备案报告、专家评审意见、上 级主管部门批准意见和公安机关备案证明; 7、信息安全等级保护测评报告; 8、信息安全等级保护建设整改方案; 二、管理制度落实情况 1、本单位安全工作总体方针和安全策略文件 2、本单位基于相应安全等级的物理安全、网络安全、主 机安全、应用安全、数据备份与恢复方面的管理制度以 及相应的控制程序文件; 3、网络维护手册和用户操作规程; 4、用户登记管理制度、操作权限管理制度、违法案件报 告协助查处制度、帐号使用登记和操作权限管理制度; 5、安全管理制度评审修订记录; 6、安全管理制度收发登记记录; 三、管理机构落实情况 1、本单位信息安全与保密领导小组名单;本单位信息与 网络安全管理责任部门和专业技术人员岗位设置文件, 安全管理和技术人员名单; 2、本单位信息安全与保密领导小组职责、责任部门职责、 专职信息安全管理员职责及系统管理员、网络管理员、 安全审计员、计算机病毒管理员、保密员职责; 3、本单位信息安全领导小组及责任部门定期协调处理网 络安全会议记录;

医院信息安全管理制度(系列)

医院信息安全管理制度系列 本制度系列所管辖医院信息包括医院在运行管理中涉及到的基本信息(人、财、物)、运行信息(各类业务工作与质量安全管理资料数据)和管理信息(投资发展、人力资源开发与利用、发展战略研究),统称为“医院信息”。依据《中华人民共和国保密法》、《医疗质量管理办法》,制定此制度系列。 一、医院数据、资料信息安全管理制度 医院内部的数据、资料信息安全管理尤为重要,如涉及全院的工作统计数据、质量与安全评价分析相关的数据、与医疗纠纷有关的信息、医院管理与建设重大决策信息、医院经济管理相关的信息等,院领导认为不宜通过“三重一大”公示的信息,均属于保密信息,必须实行安全管理,规定如下:(一)任何人未经院领导批准,不得在公众场合、公共媒体发布医院涉密信息。 (二)医院各职能部门和业务科室,对自身所涉密的医院信息,有保密的义务和责任。 (三)不属于分管职能内的涉密信息,不得向其他部门和个人打探。 (四)任何员工不得以谋利为目的,散布、出卖、交换医院涉密信息。 (五)任何员工不得以泄私愤、图报复,散布和出卖医院涉密信息。 违反以上各条,医院有权追究泄密人的相应责任。 二、医院网络系统安全管理制度 (一)为了保证医院网络的正常运行,保护医院网络系统的安全和网络用户的使用权益,特制定本安全管理制度。 (二)本管理制度所称的医院网络系统是指在医院信息系统中,由计算机及配套设施构成的,按照医院网络信息系统的应用目标和规定,对数据进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 (三)医院网络系统安全管理是通过实施身份认证、访问控制与授权管理、数据备份和灾备系统、安全分域及边界防护、防病毒系统、入侵检测、补丁管理、邮件安全网关、远程接入等安全技术和与之相配套的管理制度,保障网络主机及配套设备、设施的安全,网络运行环境的安全,从而达到保

信息安全应急演练记录

信息安全应急演练记录 根据相关文件精神,为妥善应对和处置我院重要信息系统突发事件,确保重要信息系统安全、稳定、持续运行,防止造成重大损失和影响,进一步提高网络与信息系统应急保障能力,特制定本演练方案: 一、指导思想 以维护我院重要业务系统网络及设备的正常运行为宗旨。按照“预防为主,积极处置”的原则,进一步完善信息安全应急处置机制,提高突发事件的应急处置能力。 二、组织机构 (一)应急演练指挥部: 总指挥: 张红军 成员: 冯志、义马江、向旭、浩占良 职责是:负责信息系统突发事件应急演练的指挥、组织协调和过程控制;向上级部门报告应急演练进展情况和总结报告,确保演练工作达到预期目的。 (二)应急演练工作组 组长: 冯志 成员: 义马江、向旭、浩占良 职责是:负责信息系统突发事件应急演练的具体工作;对信息系统突发事件应急演练业务影响情况进行分析和评估;收集分析信息系统突发事件应急演练处置过程中的数据信息和记录;向应急指挥部报告应急演练进展情况和事态发展情况。并做好后勤保障工:提供应急 演练所需人力和物力等资源保障;其它为降低事件负面影响或损失提供的应急支持保障等。

三、演练方案 (一)演练时间 2013年3月30日举行应急演练,全体信息科成员参加。 (二)演练内容: 1、与医院局域网络通信线路故障及排除; 2、设备故障及排除; 3、机房维护; (三)演练的目的: 突发事件应急演练以提高信息科应对突发事件的综合水平和应急处置能力,以防范信息系统风险为目的,建立统一指挥、协调有序的应急管理机制和相关协调机制,以落实和完善应急预案为基础,全面加强信息系统应急管理工作,并制定有效的问责制度。坚持以预防为主,建立和完善信息系统突发事件风险防范体系,对可能导致突发事件的风险进行有效地识别、分析和控制,减少重大突发事件发生的可能性,加强应急处置队伍建设,提供充分的资源保障,确保突发事件发生时反应快速、报告及时、措施得力操作准确,降低事件可能造成的损失。 四、演练的准备阶段 (一)学习教育。组织员工学习《医疗重要信息系统突发事件应急管理规范(试行)》、《计算机突发事件应急预案》,以网点为单位认 真学习和模拟演练我社制订的应急预案,提高员工对于突发事件的应急处置意识;熟悉在突发事件中各自的职责和任务,保证信用社业务的正常开展。 (三)演练指挥部全面负责各项准备工作的协调与筹划。明确责任,严格组织实施演练活动,确保演练活动顺利完成,达到预期效果。

信息安全事件应急处理报告模板

信息安全事件应急处理报告模板

XX单位 信息安全事件应急处理报告 XXX公司 2017年X月XX日

目录 1.1应急处理服务背景 (1) 1.2应急处理服务目的 (1) 1.3应急处理服务范围 (1) 1.4应急处理服务依据 (2) 1.4.1 应急处理服务委托协议 (2) 1.4.2 基础标准与法律文件 (2) 1.4.3 参考文件 (2) 3.1准备阶段 (5) 3.1.1 准备阶段工作流程 (5) 3.1.2 准备阶段处理过程 (5) 3.1.3 准备阶段现场处理记录表 (6) 3.2检测阶段 (7) 3.2.1检测阶段工作流程 (7) 3.2.2 检测阶段处理过程 (7) 3.2.3 检测阶段现场处理记录表 (8) 3.3抑制阶段 (9) 3.3.1 抑制阶段工作流程 (9) 3.3.2 抑制阶段处理过程 (9) 3.3.3 抑制阶段现场处理记录表 (10) 3.4根除阶段 (11) 3.4.1 根除阶段工作流程 (11) 3.4.2 根除阶段处理过程 (11) 3.5恢复阶段 (13) 3.5.1 恢复阶段工作流程 (13) 3.5.2 恢复阶段处理过程 (13) 3.5.3 恢复阶段现场记录表 (13) 3.6总结阶段 (14) 3.6.1 总结阶段工作流程 (14) 3.6.2 总结阶段现场记录表 (15)

信息安全事件应急处理报告 XX公司 2017年 X月 XX 日批准人: 应急处理服务人员: 审核人:

一、概述 1.1 应急处理服务背景 XX单位与XX公司签订应急服务合同。XX公司根据合同协议中规定的范围和工作内容为XX单位提供应急服务。2017年6月25日XX 单位网站服务器发现存在恶意文件,直接威胁网站的正常运营与使用,XX单位立即拨通XX公司的应急服务热线,请求应急处理服务。我方应急处理服务人员,对相关信息进行登记记录,并按作业指导书要求启动相关过程。 1.2 应急处理服务目的 尽快确认和修复漏洞,恢复信息系统的正常运行,使信息系统所遭受的破坏最小化,并在应急处理后提供准确有效的法律证据、分析统计报告和有价值的建议,在应急处理服务工作结束后对系统管理进行完善。 1.3 应急处理服务范围

医院信息管理制度大全

5节信息管理 医院网络系统安全管理制度 一、为了保证医院网络的正常运行,保护医院网络系统的安全和网络用户的使用权益,特制定本安全管理制度。 二、本管理制度所称的医院网络系统是指在医院信息系统中,由计算机及配套设施构成的,按照医院网络信息系统的应用目标和规定,对数据进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 三、医院网络系统安全管理是通过实施身份认证、访问控制与授权管理、数据备份和灾备系统、安全分域及边界防护、防病毒系统、入侵检测、补丁管理、邮件安全网关、远程接入等安全技术和与之相配套的管理制度,保障网络主机及配套设备、设施的安全,网络运行环境的安全,从而达到保障计算机网络系统安全运行和信息安全的目的。 四、信息科负责医院计算机网络系统的安全管理工作,确保对计算机网络系统安全管理的有效性。 五、计算机网络系统的建设和应用应遵守上级主管部门颁发的行政法规、用户手册和其他相关规定。 六、计算机网络系统实行安全等级保护和用户使用权限划分。安全等级和用户使用权限的划分和设置由信息科负责制定和实施。(注释:以下为身份认证) 七、计算机入网运行必须经信息科批准备案,分配IP地址后,方可接入网络。 八、要对重要主机的用户名、开机口令、应用口令和数据库口令实施重点管理,严格控制设备存取及加密,未经允许严禁外来盘片带入机房对服务器进行安装等,不准将机器设备和数据带出机房。 九、未办理入网手续,任何单位和个人不得非法私自将计算机接入医院网络,不得以不真实身份使用网络资源,不得窃取他人账号、口令使用网络资源,不得盗用未经合法申请的IP地址入网。未经信息科允许,任何单位或个人不得擅自接纳网络用户。(注释:以下为访问控制与授权管理) 十、应根据网络主机不同的安全级别采取相应的访问控制、数据保护、保密监控管理和系统安全等技术措施。 十一、信息科定期对网上用户的访问及授权情况进行检查,及时发现和限制非法用户和非授权访问。 十二、要按要求对数据进行日备份、月备份和年备份。严格按操作规程进行数据备份工作,确保备份数据的完整和准确性,做好备份数据的审核工作,并做好相应记录。要确保导出、导入数据的完整和准确,并做好导出、导人数据的审核工作和相应记录。(注释:以下为安全分域及边界防护) 十三、加强边界安全的防护,应根据安全区域划分情况明确需进行安全防护的边界,并实施有效的访问控制策略和机制。 十四、应在网络系统或安全域边界的关键点采用严格的安全防护机制,如严格的登录/链接控制,高性能的防火墙、防病毒网关、入侵防范、信息过滤、边界完整性检查等。 十五、要实施必要的边界访问、违规外联的审计和控制。(注释:以下为入侵检测)十六、应采用必要的手段(如入侵检测系统、日志分析、网络取证分析等)对系统内的安全事件进行监控,检测攻击行为并能发现系统内非授权使用情况。 十七、应禁止系统内用户非授权的外部链接(如自动拨号、违规链接和无线上网)。(注

安全日常检查记录表

附表 C 工程项目安全检查隐患整改记录表 编号 表AQ-C11-4 工程名称:前门大街及东片保护整治项目施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 施工部位:地下二层作业单位:南通惠普劳务公司 检查情况及存在的隐患: 1、位焊接的钢筋篓子用螺纹钢焊接的吊环,不符合相关安全规范要求且存在重大安全隐患。要求你单位立 即停止使用。 2、现场个别作业人员未正确佩戴安全帽,个别高空作业人员未正确佩戴安全带。 3、基坑周边个别地方防护安全网已脱落。 整改要求: 检查 人员 签名年月日 复 查 意 见 复查人签名:复查日期: 注:本表由施工单位填写.

工程项目安全检查隐患整改记录表 编号 表AQ-C11-4 工程名称:前门大街及东片保护整治项目施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 施工部位:地下一、二层作业单位:南通惠普劳务公司 检查情况及存在的隐患: 1. 施工现场个别吊笼吊点使用螺纹钢焊接,个别吊笼开焊;立即停止使用,进行 焊接,整改合格后方可使用; 2. 施工现场绑筋、木工支模人员踩钢管、木方作业,高处作业未系挂安全带。多 次提出仍未整改; 3. 木工棚处电锯皮带无防护罩,下脚料清理不及时; 4. 大部分人员安全帽未系帽带;各工种之间安全帽佩戴颜色混乱,未及时区分开 5. 现场手持电动工具未使用流动箱,而违章使用流动地插板; 6. 基坑临边防护局部安全立网脱落,未及时恢复; 整改要求: 责成你方施工现场负责人、安全员立即安排人员进行整改,加强对工人的教育,高处作业必须正确系挂安全 带,禁止踩木方、钢管作业,必须铺不少于两块脚手板,吊笼吊点必须使用圆钢焊接;同时要求你方加大对施 工现场安全巡视,检查,发现问题及时纠正整改,以确保施工现场安全生产,上述问题限期两天整改完毕 检查 人员 签名年月日 复 查 意 见 复查人签名:复查日期: 注:本表由施工单位填写.

科室质量与安全管理记录

科室质量与安全管理记录本 科室麻醉科 庆阳市第二人民医院

科室质控小组名单

麻醉科质量与安全小组职责 1、科主任负责医疗质量与安全管理工作,落实“医疗质量与安全管理”内容要求,建立科室质量管理小组及制度,体现全面医疗质量与安全管理。 2、每月召开1次科室质量与安全工作会议,内容要体现全面、全过程质量管理,有记录。 3、建立麻醉医师资质管理及评价制度及组织,按照评价方法及程序对麻醉医师的资质和能力进行评价,落实“住院医师规范化培训方案”,有记录,科室每月进行抽查考核1次。 4、制定全员培训计划,做到知识不断更新,积极引进新技术新业务,有相关培训内容、讨论记录和操作规程,有代表科室水平和能力的项目,有临床工作统计资料,全员参与医疗质量与安全管理的过程。 5、有麻醉诊疗常规和操作规范,能熟练运用诊疗常规和操作规范指导临床工作。 6、有合理使用麻醉药品的规范,有督察记录及处理措施。 8、有麻醉设备操作规程,员工能熟练操作麻醉设备,有使用记录,麻醉与术中生命监护系统、空气调节系统定期保养,有记录,手术药品和器材有适度储备。 9、医护人员熟悉《医疗事故处理条例》内容要求,落实“科室防范医疗纠纷及事故发生的重点措施”,制定科室“医疗差错及事故

登记本”,对发生的医疗差错及事故要立即报告医务科,并登记、讨论。 10、有麻醉方案确定过程和实施流程,有麻醉医师分级管理制度,规定各级麻醉医师分级管理制度,患者病情发生变化需临时改变麻醉方案时要按照“住院患者麻醉方案临时改变时决定的程序”进行,麻醉记录应在24h内完成。 11、对医疗活动中发生的异常医疗信息要及时请示报告,增加工作的危机感和机敏性。 12、建立“危重患者管理制度”对科室难以处置的危重患者应及时填写“危重患者报告书”上报医务科。 13、建立“新技术新业务准入管理制度”及“新开展有创操作报批制度”。 14、履行各项告知程序,充分尊重患者权益,知情同意书由麻醉者或上级医师负责谈话及签发,用易于理解的语言解释麻醉、处置、操作的必要性和目的及利害得失等告知内容,并记录在同意书中,术中意外处理或改变麻醉方式时由具备资格的医师负责向患者家属告知;对新开展的麻醉方法及其他特定范围的手术麻醉方法及其他特定范围的手术麻醉由具备资质的上级医师或科主任负责告知谈话。 15、处理危急重症患者的应急反应能力,制定“科室处理急危重症患者的应急预案”,对预案内容进行模拟训练,要求熟练掌握、反应迅速,有“人员紧急替代制度”并保证联系通讯工具畅通。以便出现各种突发事件时相关人员能确保按时到位。

医院信息化管理会议记录1

医院信息化管理会议记录1

会议记录 会议名称:赣榆县人民医院2012年信息化建设专题会议 会议时间:2012年1月30日星期一 会议地点:门诊大楼九楼会议室 出席与列席会议人员: 缺席:无 会议主持人:XXXX 记录人:XXXX 主要议题: 审阅:XXXX 发言记录: 一、主持人发言: 一、运营管理:医院信息化建设必须面对的课题 二、统筹兼顾精心搭建临床数字化实验平台 三、知识经济条件下的医院信息化建设 四、论电子病历的现实与可能 五、医院信息系统的信息利用 医院信息管理系统(HIS)、临床停息系统(CIS)、医学影像传输(PACS)、存储与管理系统(ROS)、检验网络信息系统(LIS)和医院办公自动化系统(HOA)等系统高度集成;主要功能:

①门诊医生工作站(包括磁卡发行系统、门诊挂号系统、门诊收费系统、门诊配药发药系统); ②病房医生工作站(包括出入院管理系统、医嘱管理系统、病房管理、手术管理系统、麻醉工作站、重症监护网络信息系统、中心药房系统、静脉药物配置中心系统);③医技管理系统(包括检验网络信息系统、血库管理系统);④网络安全(包括防火墙安全系统、网络防雷系统、双UPS智能转换电源系统、门禁系统、电视监控系统);⑤外延的相关管理及社会服务系统;还有一般医院信息化不具有的康体保健系统、检验标本条形码管理系统、重症监护信息系统、静脉药物配置中心系统、网络安全预警系统、全数字化影像存储和通信系统、全病案扫描储存检索系统、网上图书馆系统等等 医院信息化系统 利用电子计算机和通讯设备,为医院所属各部门提供对病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取及数据交换的能力,并满足所有授权用户的功能需求。

12信息安全培训及教育管理办法含安全教育和培训记录表技能考核表

信息安全培训及教育管理办法

第一章总则 第一条为了加强公司信息安全保障能力,建立健全公司的安全管理体系,提高整体的信息安全水平,保证网络通信畅通和业务系统的正常运营,提高网络服务质量,在公司安全体系框架下,本策略主要明确公司信息安全培训及教育工作的内容及相关人员的职责。对公司人员进行有关信息安全管理的理论培训、安全管理制度教育、安全防范意识宣传和专门安全技术训练;确保公司信息安全策略、规章制度和技术规范的顺利执行,从而最大限度地降低和消除安全风险。 第二条本策略适用于公司所有部门和人员。 第二章信息安全培训的要求 第三条信息安全培训工作需要分层次、分阶段、循序渐进地进行,而且必须是能够覆盖全员的培训。 第四条分层次培训是指对不同层次的人员,如对管理层(包括决策层)、信息安全管理人员,系统管理员和公司人员开展有针对性和不同侧重点的培训。 第五条分阶段是指在信息安全管理体系的建立、实施和保持的不同阶段,培训工作要有计划地分步实施;信息安全培训要采用内部和外部结合的方式进行。 一、管理层(决策层) 第六条管理层培训目标是明确建立公司信息安全体系的迫切性和重要性,获得公司管理层(决策层)有形的支持和承诺。

第七条管理层培训方式可以采用聘请外部信息安全培训、专业公司的技术专家和咨询顾问以专题讲座、研讨会等形式。 二、信息安全管理人员 第八条信息安全管理人员培训目标是理解及掌握信息安全原理和相关技术、强化信息安全意识、支撑公司信息安全体系的建立、实施和保持。 第九条信息安全管理人员培训方式可以采用聘请外部信息安全专业资格授证培训、参加信息安全专业培训、自学信息安全管理理论及技术和公司内部学习研讨的方式。 三、公司系统管理员 第十条公司系统管理员培训目标是掌握各系统相关专业安全技术,协助公司和各部门信息安全管理人员维护和保障系统正常、安全运行。 第十一条公司系统管理员培训方式可以采用外部和内部相结合的培训以及自学的方式。 四、公司人员 第十二条公司人员培训目标是了解公司相关信息安全制度和技术规范,有安全意识,并安全、高效地使用公司信息系统。 第十三条公司人员培训方式应主要采取内部培训的方式。

日常安全生产检查记录表

日常安全生产检查及整改记录表 检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 设备安全□仪表是否损坏或定期保养、检测□特种设备是否按规定定期检测□是否有设备设施安全操作规程□危险设备工段有无安全警示 劳保设施及健康 监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确 □是否对作业人员进行健康监护 □危险作业有无监护 □环境卫生是否打扫、窗明机净。 □员工无酒后上班,精神状态良好。 □员工有无睡岗、迟到、早退现象 □员工是否正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具(品),有无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。 □员工有无串岗或其他违反劳动纪律现象。 □是否有长明灯、长流水现象,节能不规范。□现场危险因素分析告知牌和警示标志是否完整和设立

用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 □电工巡检记录是否有、且完善。 仓储、作业空间□作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物□通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □仓储、生产物料是否堆放过高 □作业环境是否安全、通道是否畅通。 □易燃易爆物是否按规定存储放置,场所安全有无危险。 □各类工装、工具、废品、物料等物品是否按要求分类整齐摆放且稳妥安全 □生产厂所及周围环境有无不安全因素或状态,□设备有无震动、异响、异味情况,无跑、冒、滴漏现象。 □是否按工作要求做好设备、场地清洁,分类摆放整齐各类物品,环境安全 □消防设备是否完整有效、处在备用状态。 □受限作业、动火作业、动土作业等危险作业是否开具作业票、完善安全措施。

日常安全检查记录表

日常安全检查记录表 安全巡检记录表 检查记录人: 李建宇、贾凡时间:2013.5.30 接收人签字: 检查地点检查的内容查出的隐患项目部要求采取的措施处理后情况赵伟劳务队宿宿舍卫生、用电安全、防火消宿舍和厨房合并使用,做饭用天宿舍严禁抽烟,并做好通风。每日整理宿舍,有轮班暂时没有厨房独立使用,宿舍禁舍防、安全隐患,是否有撕拉乱然气;宿舍有烟头;大功率热水值日制度,并严格执行,宿舍内不得存放工程材料以止吸烟,做好了通风处理,不使 接情况器。及施工机械,禁止使用热水器以及大功率电器。用大功率电器。宁果蒙劳务队宿舍卫生、用电安全、防火消宿舍烟头以及大功率的热水器宿舍严禁抽烟,并做好通风。每日整理宿舍,有轮班宿舍禁止吸烟,没有使用大功率宿舍防、安全隐患,是否有撕拉乱值日制度,并严格执行,宿舍内不得存放工程材料以电器 接情况及施工机械,禁止使用热水器以及大功率电器。 赵伟劳务队库库房堆放是否整齐,是否有自库房堆放杂乱,无撕拉乱接情库房各材料分类明细,摆放整齐,不得有私拉乱拽的库房各种机具、材料分类明确,房以及料场燃或者易燃物品,是否有撕拉况,无自燃或者易燃物品现象,库房内无自燃或者易燃物品。料场料架上管线料场各管线材料正确摆放至料乱接情况,是否对材料经行防分类摆放,并做好防雨、防阳光暴晒处理。 架,用彩条布对料架经行防雨、 雨以及防阳光暴晒措施防暴晒处理。宁果蒙劳务队库房堆放是否整齐,是否有自库房堆放无序,无乱接现象,无库房各材料分类明细,摆放整齐,不得有私拉乱拽的库房各种机具、材料分类明确,库房以及料场燃或者易燃物品,是否有撕

拉自燃或者易燃物品现象,库房内无自燃或者易燃物品。料场料架上管线料场各管线材料正确摆放至料 乱接情况,是否对材料经行防分类摆放,并做好防雨、防阳光暴晒处理。 架,用彩条布对料架经行防雨、 雨以及防阳光暴晒措施防暴晒处理。 工人是否佩戴安全帽,是否光有光膀子不文明施工现象,现场工人进入现场必须正确佩戴安全帽,不准光膀子施工,工人进入现场都正确佩戴安全1#楼施工现场膀子,是否疲劳作业,是否酒没有工完场清进入施工现场不得酒后、疲劳作业,施工完毕后必须帽,没有光膀子施工情况,施工后上楼,施工现场是否工完场工完场清,并且要节约材料,不得浪费。完毕工完场清。 清,有没有浪费材料的现象 2#楼施工现场工人是否佩戴安全帽,是否光工人施工时偶尔不佩戴安全帽,工人进入现场必须正确佩戴安全帽,不准光膀子施工,工人进入现场都正确佩戴安全 膀子,是否疲劳作业,是否酒有光膀子干活的情况,没有工完进入施工现场不得酒后、疲劳作业,施工完毕后必须帽,没有光膀子施工情况,施工后上楼,施工现场是否工完场场清工完场清,并且要节约材料,不得浪费。完毕工完场清。 清,有没有浪费材料的现象 安全巡检记录表 检查记录人: 李建宇、贾凡时间:2013.6.15接收人签字: 检查地点检查的内容查出的隐患项目部要求采取的措施处理后情况赵伟劳务队宿宿舍卫生、用电安全、防火消厨房和宿舍已经独立分开,宿舍宿舍严禁抽

日常安全生产检查记录表

日常安全生产检查记录表 检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 消防安全□消防通道是否堵塞、脏乱 □消防器材配备是否充足、灭火器有无过期及欠压等 □应急灯和疏散指示标志有无损坏 □禁烟火区域有无违章动火、吸烟 □员工“三知三会”、“四个能力”是否熟练掌握 □员工是否熟悉消防器材的摆放位置及使用 □单位有没有按期进行安全培训,安全培训记录是否完整□消防应急演练有没有按期进行 □消防栓等消防设施有无遮挡 设备安全□裸露旋转运动部位防护罩(网)等保护设施是否完好□员工是否掌握设备设施安全操作规程 □员工是否熟知本岗位的岗位职责 用电安全□电气线路是否私拉乱接 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□操作间是否有手机充电器等 劳保防护用品及健康□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确□有无劳动防护用品台帐 □员工健康证有无过期

办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围 1.本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、定义 1.公共区域:包括办公室走道、会议室、卫生间,每天由行政文员进行清扫; 2.个人区域:包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点: 1)保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 2)保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3)保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。4)保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 5)保持卫生间、洗手池内无污垢,经常保持清洁,毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 6)保持卫生工具用后及时清洁整理,保持清洁、摆放整齐。7)垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理,无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点: 1)办公桌面:办公桌面只能摆放必需物品,其它物品应放在个人抽屉,暂不需要的物品就摆回柜子里,不用的物品要及时清理掉。 2)办公文件、票据:办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中,并整齐的摆放至办公桌左上角上。3)办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等,应放在办公桌一侧,要从哪取使用完后放到原位。4)电脑:电脑键盘要保持干净,下班或是离开公司前电脑要关机。5)报刊:报刊应摆放到报刊架上,要定时清理过期报刊。 6)饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐,保持表面无污垢,无灰尘,蜘蛛网等,办公室内电器线走向要美观,规范,并用护钉固定不可乱搭接临时线。7)新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3. 个人卫生应注意以下几点: 1)不随地吐痰,不随地乱扔垃圾。 2)下班后要整理办公桌上的用品,放罢整齐。 3)禁止在办公区域抽烟。4)下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好,将一切电源切断后即可离开。 5)办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4.总经理办公室卫生应做到以下几点:1)保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。2)保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3)保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。4)保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 三、检查及考核每天由领导检查公共区域的环境,如有发现不符合以上要求,罚10元/次。

医院质量与安全管理组织会议记录

医院质控科工作职责制度提要: 负责组织协调各相关职能部门对全院临床、医技等科室的医疗质量运行情况进行监督、检查和奖评,并对监督考评结果进行通报。 医院质控科工作职责制度 医疗质量控制科科长工作制度 1.在主管院长和医务护理部部长的领导下,具体组织实施全院医疗质量管理的各项工作,并及时请示、总结和汇报。 2.及时对全院医疗质量管理体系的建设提出意见和建议,确保院、科二级质量管理组织体系的健全性和有效性。 3.负责修订全院医疗服务质量管理目标、计划、方案、措施等,经医疗质量管理委员会或主管院长审批后组织实施。 4.负责对全院员工进行医疗质量、医疗安全管理的教育和培训。 5.组织修订全院临床、医技科室医疗质量规范和标准。 6.负责临床、医技科室日常医疗文书表单的编写和修订。 7.负责组织协调各相关职能部门对全院临床、医技等科室的医疗质量运行情况进行监督、检查和奖评,并对监督考评结果进行通报。 8.及时发现全院各部门医疗质量和医疗安全管理中存在的问题或隐患,并采取有效措施,督促或指导其进行整改,以促进医疗质量持续改进。 9.负责组织编辑和发放《医疗服务质量管理通讯》工作。 10.开展医疗服务质量管理的科学研究工作。 医疗质量控制科科员工作制度 1.遵守国家医疗卫生法律法规,以及医院各项规章制度。 2.服从科长领导,执行科长的决定。 3.负责完成科室各项日常工作和事务。 4.根据科室分工,完成医疗质量管理、控制的各项工作任务。 5.做好各类工作文件、档案、数据、信息的整理和归档管理。 6.完成对各临床、医技、门急诊等科室或部门的医疗质量监控工作。 7.向相关科室或部门做好医院质量管理政策措施的解释工作,并指导各科室完成质量控制任务和目标。 8.及时发现各科室或部门日常工作中存在的医疗质量问题或缺陷,认真记录、归纳总结,并及时向科长汇报。

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