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企业隐患排查治理检查(自查)记录表

企业隐患排查治理检查(自查)记录表
企业隐患排查治理检查(自查)记录表

附件 1:

企业隐患排查治理检查(自查)记录表检查部门检查人员检查时间

序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况

(一)建立、健全安全生产责任制

1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全查相关文件和有无安全生五个层面上的安全生产责生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制产责任制文本任制落实

(二)组织制定安全生产规章制度和操作规程

①安全教育培训制度,②安全生产奖惩制度,③

安全检查和隐患整改制度,④安全设施、设备管

查相关文件和有无安全生企业应建立健全八项安全2理制度,⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度,

产规章制度文本生产规章制度

⑥作业场所职业卫生管理制度,⑦劳动防护用品

(具)管理制度,⑧事故管理制度

贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执

相关文件和制度应体现省行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示查相关文件和管理制度,

3局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故查现场牌子设立情况

管理要求专项报告四项制度情况

是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企查标准化达标计划,已达

4标企业标准化体系运行记业标准化体系运行情况

是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特

5点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位查文件和有无岗位安全操

应建立岗位操作安全规程操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标作规程文本

准规定的作业安全规程

(三)保证安全生产投入

是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理按照规定提取安全费用和6制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依查相关文件、资料(发票)

法为从业人员缴纳保险费

缴纳保险费

(四)安全生产检查制度落实

7主要负责人是否参加安全检查活动8是否正常开展定期安全检查活动

按安全管理制度企业应开抽查相关台账、记录

展日常安全检查工作

9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患

(五)生产安全事故

10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台账有无事故

11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告(六)管理机构和安全培训教育

12是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产

查文件

按相关法律法规要求设置管理人员机构和配置专职人员

13主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识

查相关人员培训证书应持证上岗和管理能力是否经考核合格

14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证

应持证上岗格,取得特种作业操作资格证书书

15从业人员是否按照国家有关规定,经安全教育和培训并查相应教育培训记录,抽应落实相关人员的各种培考核合格,做到持证上岗。并建立相应台账查上岗证训

16外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培前安全教育,或签订安全协议关资料训

新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工

查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培

17艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业

关资料训人员进行专门的安全教育和培训

18换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培安全教育培训关资料训

(七)建立安全生产管理基本台账

19安全教育培训台账

20安全检查及隐患整改台账根据制定的有关安全生产

21安全设施登记、维护保养及检测台账规章制度,查看对应的台基本台账登记及时、完整、22特种设备登记及检测、检验台账账、记录,检查企业安全有效

23职业卫生检测台账生产规章制度的落实情况

24动火、进入受限空间等危险作业票证记录

二、安全生产现场管理及相关制度落实情况

(一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况

25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证

作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业

26人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作抽查作业人员进行询问

规程现场提问解答正确

27作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险

抽查作业人员进行询问因素、防范措施及事故应急措施

28企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标抽查作业场所劳动防护用符合从业人员配备劳动保准的劳动防护用品品配备情况护用品要求

(二)设备设施检测检验情况

29压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内

30防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经

查检测检验报告单等

检测检验单位资质、检测有资质单位检测检验合格,并在有效期内检验的范围、在效期

31进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格

(三)设备设施管理和作业现场安全管理

32是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、

查评价报告对其评价设备

33是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按

查相关台账、记录管理制度定期检查维修,并建立档案

动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电

34作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的查台账和审批单审批手续

35在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、

查现场张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡

36检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否

查现场设置警戒区域和警示标志

37是否定期组织全面安全检查和专项安全检查,班

组日常安全检查是否正常开展,是否建立安全检查台账和记录查台账,存在问题是否落实整改

38作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情

况,对“三违”相关人员是否及时作出处理,是查台账和记录否建立台账和有记录

39生产组织是否有序,现场环境是否良好、生产场

查现场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通

(四)重大危险源监管

40是否按照国家有关标准,辨识、确定本企业的重

查评价报告对其评价

大危险源

对已确定的重大危险源,有无符合国家有关法律、

查检测检、检验及相关监

41法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施,

是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检控制度、台账查档案

42重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况查现场(五)建设项目管理及应急救援设置情况

43危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8查设立、设计、试生产备号令规定案证明、竣工验收意见书

是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急44救援预案,是否定期开展应急救援演练,有否记录

对其可能发生的生产安全事故,是否有应急救援46

组织或者应急救援人员

对其可能发生的生产安全事故,是否配备必要的46

应急救援器材、设备

47化学事故导致人员死亡,是否设立“事故警示牌”(六)危险化学品储存与包装情况

危险化学品是否储存在专用仓库;危险化学品储48存仓库是否由专人管理;危险化学品出入库是否进行核查登记

49危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险50化学品是否在专用仓库内单独存放,是否实行双人收发、双人保管制度

生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包

装内危险化学品完全一致的化学品安全标签;是51

否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术

说明书

(七)安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合52

国家相关要求

安全评价报告是否客观、实事求是,报告描述与53

现场情况是否相符

安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在54

最终整改意见中提出查已公布的预案文件,查

演练方案及记录

查下发的文件

查现场救援器材、设备配

查现场牌子设置

抽查储存仓库及出入库登

记记录

抽查危险化学品储存仓库

中的安全标志

抽查专用仓库及收发、保

管记录

抽查包装岗位

查评价机构资质证书

对照安全评价报告

抽查评价报告分项评价内

容与评价报告提出的整改

意见

有危化专用库、专人管理;

出入库登记及时、准确、

有效;有明显安全标志。

符合剧毒品单独存放、并

符合“五双”管理要求。

标签贴挂一致,并有安全

技术说明书。

安全评价报告是否在有效期内,对安全评价结论

55是否明确,需整改的问题是否有明确的整改意见抽查整改措施落实情况和整改落实情况的确认报告

56安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途对照评价报告,抽查车间、仓库

三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况

57是否合法持有工商营业执照查证照58是否需取得安全生产许可证的企业

59若为需取证企业,是否持有危险化学安全生产许

查许可证和批准证书可证和生产(储存)批准书

60是否存在超许可范围生产经营活动对照许可证和批准证书许可范围,抽查其生产的产品

61是否建立事故应急预案,并定期演练查相关资料

检查意见:

检查人(签字):专家(签字):

出具文书名称事故隐患整改通知单

当场文书编号

处理

结果限期改正期限

其他说明

隐患排查及各种检查表

安全标准化 八、隐患排查与治理 XXXXXX有限公司

目录序号文件名称 1 安全检查与隐患治理管理制度 2 自评管理制度 3 安全检查计划与实施方案 4 安全检查形式和安全检查的内容 5 综合性安全检查表 6 专业性安全检查表 7 季节性安全检查表 8 节假日安全检查表 9 安全隐患评估、分级、登记情况台帐 10 安全检查隐患整改通知单 11 安全检查隐患整改回复单 12 安全生产重大事故隐患治理档案 13 安全检查隐患整改/验收台账 14 安全标准化绩效考核记录 15 日常性安全检查表

安全检查与隐患治理管理制度 1 目的 进行危害识别,查找不安全因素和不安全行为,提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施,确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。 3 职责 3.1 行政部负责本制度的制定和修订;检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况;负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性;有关消防气防法律法规、制度的执行情况。 3.2 生产部负责检查装置生产过程的运行情况;工艺技术安全检查;设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况;消防气防设施、器材的状况。 3.3 所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。 安全检查内容 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。 4.1 安全管理检查主要内容: 4.1.1 检查公司领导对安全生产工作的认识,公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要(录)等; 4.1.2 安全职责、安全管理制度等修订完善情况;各项管理制度落实情况;安全基础工作落实情况等; 4.1.3 检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术教育是否达标。 4.2 现场安全检查主要内容 4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等,检查生产、施工现场是否落实,是否存在隐患;

隐患排查记录表:6.1.4

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ001 检查时间:年月日 基础挖土,场容、场貌工程名称隆城世嘉二标段重点部位 存在的隐患: 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ002 检查时间:年月日工程名称隆城世嘉二标段重点部位基础、施工现场 存在的隐患:1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组胡志忠负责,电工组李兆军配合,半天内完成)。 2. 临时用电线路按规范要求整治。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上三条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号:AQ003 检查时间:年月日 施工现场 工程名称隆城世嘉二标段重点部位 存在的隐患 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

隐患排查记录表最新版

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ001 检查时间:年月日 基础挖土,场容、场貌工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位 存在的隐患: 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。 措施制定人制定时间年月日整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ002 检查时间:年月日工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位基础、施工现场存在的隐患:1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组郑中良负责,电工组刘敬华配合,半天内完成)。 2. 临时用电线路按规范要求整治。 措施制定人制定时间年月日整改验收结果: 以上二条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ003 检查时间:年月日 施工现场 工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位 存在的隐患 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施: 1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。 措施制定人制定时间年月日整改验收结果: 以上两条整改完成,经复查符合要求。 验收人:年月日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

安全隐患排查计划与检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和国家安全生产监督管理总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 。。车间、。。车间、。。车间(按照企业实际情况填写)。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 (按照企业实际情况填写) 2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全检查、日常安全检查4大类,拟检查计划详见表2-2 表2-2安全隐患排查检查计划表

2.3计划实施保障 2.3.1安全隐患排查机构及人员职责 为确保安全隐患排查工作持续有效,规范地正常进行,安全生产委员会下设安全隐患排查工作领导小组,组长:由公司担任,副组长:由安全主任和各部门或车间主管担任,组员:由各班组长组成。2012年安全隐患排查工作领导小组人员及职责详见表2-3。

2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定 1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。 2)隐患排查发现问题,未及时制定整改计划、方案未及时整改的,对责任人处罚100元。3)未按规定报送隐患排查资料的,对责任人处罚50元/次。 4)未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的,对责任人处罚50元/项。 5)对安全隐患排查工作突出,成绩显著的,给予奖励100~300元/人。 3.相关表单 3.1 表3-1 《厂级综合性安全检查表》 表3-1厂级综合性安全检查表

安全隐患排查记录表

安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程排查项目: 安全管理 1 排查日期: 2013年 8月 20日 排查项目存在隐患或问题 安全生产责任落实情况1.是否明确了项目部负责人、安全管理人员 安全生产责任 / 2.是否明确项目部负责人、各部门安全生产 责任并定期考核 / 3.是否按规定配足够的专职安全管理人员/ 4.是否制定了各工种安全技术操作规程 / 目标管理1.是否制定了安全管理目标/ 2.是否进行安全责任目标分解/ 3.是否制定了责任目标考核规定/ 4.是否有考核记录和结论/ 安全投入1.是否严格执行了建立安全防护、文明施工 措施费管理制度 / 2.在施工组织设计中有否安全投入计划/ 3.是否有安全措施费的使用情况/ 4.是否按国家规定标准提取安全生产费用/ 起重机1.现场起重机构是否按规定办理了备案、告 知、登记手续 /

械管理2.是否具有起重机械安装、拆卸工程专项施 工方案 / 3.是否建立了起重机械安全技术档案/排查人:韩状 项目负责人:陈教仁 安全隐患排查记录表 工程名称:冠城华府商住楼二期工程 排查项目:安全管理 2 排查日 期: 2013年 9 月 21 日 排查项目存在隐患或问题 施工组织设计1.是否有施工组织设计和安全专项方案/ 2.是否按规定对施工组织设计和安全专项方 案进行审批 / 3.危险性较大的分部分项是否编制了专项施 工方案 / 安全技1.是否制定了安全技术交底制度/ /

术交底2.是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料 安全检查1.是否建立了项目部等各级生产检查制度/ 2.是否对日常工程项目进行安全生产检查/ 3.是否建立了本项目安全生产专项整治自查 台账 / 4.是否对检查出的隐患按整改责任人、整改 资金,按时整改等“五落实”原则进行整改 / 重大隐患治理1.建立工程项目重大隐患台账/ 2.对排查的重大隐患按规定上报/ 3.针对台帐中记录制定的重大隐患整改方案/ 4.按照整改责任人、整改期限、整改资金、 监控措施、应急预案“五落实”要求进行整改 / 安全教育1.制定安全教育培训制度/ 2.建立安全教育培训档案 /排查人:韩状 项目负责人:陈教仁

施工现场安全隐患排查治理检查表

施工现场安全隐患排查 治理检查表 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

施工现场安全隐患排查治理检查表1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施工与环境保护管理目标 (2)并对目标进行有效分解 4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施

(2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案 (3)编制了应急救援预案 (4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可 5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底 (2)在施工方案的基础上进行安全技术交底 (3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性,双方签字确认 6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度 (2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录 (3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录 7:安全教育:(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写 (2)经常性安全教育情况

(3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况 8:班组活动:(1)分班组的安全活动记录 9:持证上岗:(1)项目经理、安全员持安全生产知识考核合格情况,安全员的配备 符合要求 (2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无过期情况。其他操作工由企业培训发证上岗建立档案。 10:工伤事故:(1)建立伤事故档案,填写《伤亡事故月报表》,发生伤亡事故的按规定上报 11:安全标志:(1)按平面布置安全标志 (2)安全文明施工实施细则履行了审批手续 (3)安全标志有专人维护与管理

(完整版)安全隐患排查计划及检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财产安全,根据安全生产法等法律、行政法规和相关标准规范要求,结合公司实际情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1排查范围及重点 根据《企业职工伤亡事故分类》、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》相关规定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、起重伤害、触电伤害、高温中署、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、等。 厂区范围内,主要安全控制点为: 下料车间、机加工车间、焊接车间、喷涂车间、液氧罐区。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表2-1 表2-1危险源分布表(按照企业实际情况填写)

2.2排查计划与内容 安全隐患排查检查主要分为:班组每日安全检查,车间每周安全检查、公司每月安全检查。 2.2.1安全管理方面的主要内容: (1)检查各级部门对安全生产工作的认识和班组安全活动的开展等; (2)检查安全职责和各项安全管理制度的执行情况,相关台账、记录的完成情况,安全基础工作的落实情况等; (3)检查各部门管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求;检查员工的安全意识、安全知识教育,以及特殊作业的安全技术的教育是否达标。 2.2.2现场安全检查主要内容: (1)按照生产工艺、设备、电气、仪表、消防、工业卫生等专业的标准、规范、制度等要求,检查生产、储存、施工现场是否落实,是否存在隐患; (2)检查各部门及个人的安全职责是否落实,检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程; (3)检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。 2.2.3特种设备检查:包括起重设备本体安全运行情况、安全防护装置是否有效、行车工操作规范及点检记录情况;压力容器、液氧储罐等;压力管道有无裂纹、局部腐蚀、过热、变形及焊接接头、弯头、弯管状况等; 2.2.4 复工复产前对设施设备、电气线路等进行全方位检查,确保无问题后方可开工。

季节性隐患排查检查表

季节性(夏季)隐患排查表 检查单位:检查人员:检查时间:审核人: 检查项目序号检查标准检查方法符合不符合处理措施 防洪防汛1 是否建立防洪防汛工作领导小组,落实工作职责。应成立防洪防汛工作领导小组,明确工作职责。 2 是否制定防洪防汛应急救援预案,并进行演练。制定防洪防汛应急救援预案,并进行演练。 3 是否对员工进行宣传、教育。应进行防洪防汛知识宣传、教育。 4 是否制定值班制度,明确值班人员及其职责。制定值班制度,明确值班人员及其职责,加强巡视检查, 发生灾情能及时上报。 5 是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检 查。 定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查,做好查 漏补缺工作,做好防洪防汛前的准备。 6 汛期前,是否对雨水、污水管道及其他排污管道 进行疏掏、清障和维护。 在汛期前,要对雨水、污水管道及其他排污管道进行排 查、疏通、清障和维护,确保汛期安全。 防雷 防静电7 生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电设 施是否完好。 定期对生产设备设施、储罐、库区建筑等防雷接地或防 静电设施进行检测。 防暑降温 8 是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。对员工进行防暑降温知识宣传、教育。 9 高温作业场所的通风、降温、是否处于良好状态。高温作业设备的通风、降温应有效、可靠。 10 对高温作业人员,是否提供合乎卫生要求的饮料 及防治中暑药品。 对高温作业人员,应提供合乎卫生要求的饮料和防治中 暑药品。 检查考核意见: 检查负责人:

季节性(冬季)隐患排查表 检查单位:检查人员:检查时间:审核人: 检查项目序号检查标准检查方法符合不符合处理措施 防火防爆防中 毒 1 消防组织、规章制度与消防安全责任制组织、制度是否健全;消防安全责任制是否落实到个人。 2 库内消防设施是否齐全、符合规定。重点部位防 火措施是否完善、有关人员要具备防火灭火能力。 全库消防系统要完好,灭火器材要充足,布置要合理。 有关人员能够针对不同的火情,正确的操作消防系统。 3 化学品是否有毒、易燃、易爆或者是使用时产生 有毒、有害的副产物 是否严格管理,存放场所符合要求并标识。对化学品的 放置场所与使用场所的通风设施进行检查。使用过的废 料要按照标准的处理方法进行处理。 防冻凝防积雪防滑 4 各部门对设备管道、阀门及仪表伴热的保温情况 进行查看,做好防冻防凝工作。 检查库区内供水管道完好情况,管道、阀门应无跑、冒、 滴、漏等现象,防止温度过低,管道结冰,堵塞管道。 5 对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检 查,看有无结冰现象,有无积雪,以防滑到或高 处坠落事故的发生。 扶梯、钢制斜扶梯和各操作平台无结冰现象、清理积雪, 以防滑到或高处坠落事故的发生。 防雷防静电 6 生产设备设施、库区建筑等防雷接地或防静电设 施是否完好。定期对生产设备设施、储罐、库区建筑等防雷接地或防静电设施进行检测。 检查考核意见: 检查负责人:

尾矿库(生产)安全隐患排查检查表

附件7 山西省尾矿库(生产)安全隐患检查表 尾矿库名称 所属地区 检查机构 检查时间

企业基本情况表 尾矿库名称 地址(库址) 企业名称及负责人姓名联系电话 安全管理机构 机构名称 尾矿库主要负责人资质证号分管安全负责人资质证号分管技术负责人资质证号 证照管理发证机关证号有效期至营业执照 土地使用手续 配套矿山 建设项目 情况 预评价报告评价单位备案机关备案时间 安全专篇设计单位审查单位批复时间 验收评价报告评价单位组织单位验收时间 尾矿库在线监测安装使用情况 设计单位使用情况 审查单位审查时间

目录 一、安全管理现状检查 (1) 二、地面安全设施检查 (5) 三、坝体工程检查 (6) 四、排洪防汛检查 (7) 五、排渗设施及在线监测系统检查 (8)

一、安全管理现状检查 序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见 1 证照情况工商营业执照 查各证照有无及其有效 性 土地使用手续 安全生产许可证 尾矿库主要负责人安全任职资格证书 查各证书有无及其有效 性 安全管理人员安全资格证 各类特种作业人员的资格证书 2 规章制度1.企业应当建立健全行政领导岗位安 全生产责任制、职能机构安全生产责 任制、岗位人员的安全生产责任制。 查制度建立及落实情况 2.企业应建立健全安全活动日制度、 安全目标管理制度、安全奖惩制度、 安全技术审批制度、危险源监控和安 全隐患排查制度、安全检查制度、安 全教育培训制度、安全办公会议制度、 安全费用提取制度、值班制和交接班 制度等。 查制度制定及落实情况 3.企业应建立输送作业规程、筑坝作 业规程、排水作业规程,各工种操作 规程。 查规程制定及落实情况 3 管理机构建立健全企业安全管理机构;企业应 设立专门安全管理机构,配备专职安 全管理人员。专职安全管理人员不少 于2人,每班必须确保有专(兼)职 安全员在岗。 查安全机构设立和管理 人员配备情况

危险化学品隐患排查治理检查表

危险化学品企业隐患排查治理检查表 检查单位检查人员检查时间 企业监管受检查企业企业类型 等级序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 (一)建立、健全安全生产责任制 1 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全管 理人员及职能部门、岗位安全生产责任制 查企业下发的文件和有无 安全生产责任制文本 五个层面上的安全生产责 任制落实 (二)组织制定安全生产规章制度和操作规程 安全生产例会,工艺管理,开停车管理,设备管查企业下发的文件和有无企业应建立健全八项安全理,电气管理,公用工程管理,施工与检维修(特安全生产规章制度文本生产规章制度 别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、 起重作业、临时用电作业、破土作业等)安全规 2 程,安全技术措施管理,变更管理,巡回检查, 安全检查和隐患排查治理;干部值班,事故管理, 厂区交通安全,防火防爆,防尘防毒,防泄漏, 重大危险源,关键装置与重点部位管理;危险化 学品安全管理,承包商管理,劳动防护用品管理; 安全教育培训,安全生产奖惩等安全管理制度 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执查企业下发的文件和管理相关文件和制度应体现省 3 行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示制度,查现场牌子设立情局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故况管理要求 word 版本整理分享

专项报告四项制度情况 是否开展或计划开展安全标准化工作,已达标企查企业下发的标准化达标 4 业标准化体系运行情况计划,已达标企业标准化 体系运行记录 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特查企业下发的文件和有无企业应建立岗位操作安全 5 点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位 操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标 岗位安全操作规程文本规程准规定的作业安全规程 (三)保证安全生产投入 是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理查企业相关文件、资料(发按照各市规定提取安全费6 制度,安全投入是否符合安全生产要求;是否依票)用和缴纳保险费 法为从业人员缴纳工伤保险 (四)安全生产检查制度落实 7 主要负责人是否参加安全检查活动 8 是否正常开展定期安全检查活动 9 是否及时整改检查中发现的事故隐患抽查企业相关台帐、记录 按安全管理制度企业应开 展日常安全检查工作 (五)生产安全事故 10 是否发生化学品事故和其他工伤事故查事故管理台帐有无事故 11 是否及时、如实报告生产安全事故事故报告单如实及时报告(六)管理机构和安全培训教育 12 是否设置安全生产管理机构和依规配备专职安全 生产管理人员 查企业下发的文件按相关法律法规要求设置 机构和配置专职人员 13 主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员是 否依法取得资格证书 查相关人员培训证书应持证上岗 14 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证应持证上岗 word 版本整理分享

安全隐患排查记录表

项目部安全隐患排查表 工程名称:吉利南充新能源商用车研发生产项目排查日期: 2016年 8月 28日排查项目存在隐患或问题部位落实整改人整改时间复查情况复查人签字 安全生产责任落实情况是否明确了项目部负责人、安全管理人员安全生产责任是否明确项目部负责人、各部门安全生产责任并定期考核是否按规定配足够的专职安全管理人员 是否制定了各工种安全技术操作规程 目标管理是否制定了安全管理目标 是否进行安全责任目标分解是否制定了责任目标考核规定是否有考核记录和结论 文明施工施工现场警示标志、标牌是否齐全 场地四周排水是否通畅,有无大面积积水,泥浆是否外溢。材料堆放是否整齐,是否按规定位置堆放,是否影响消防通道。 施工现场大门出口有无洗车设备,是否在正常使用 安全技术交底是否制定了安全技术交底制度 是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料 安全检查是否建立了项目部等各级生产检查制度 是否对日常工程项目进行安全生产检查 是否建立了本项目安全生产专项整治自查台账

排查人:公司负责人: 排查项目存在隐患或问题部位落实整改人整改时间复查情况复查人签字 安全检查是否对检查出的隐患按整改责任人、整改资金,按时整改 等“五落实”原则进行整改 / 安全教育制定安全教育培训制度 建立安全教育培训档案 严格进行了新入场工人的入场教育和班组教育严格执行了培训合格上岗制度 消防安全是否建立了消防安全管理制度 是否落实了安全管理制度 重要部位消防栓是否齐全有效,(配电箱边、木工棚、材料堆场、生活区等部位) 临时用电用电系统是否采用TN-S系统 总配、分配是否重复接地,接地线径是否符合规范标准 保护接零、工作零线有无混接,所有用电设备是否接上保护零线 用电设备是否从开关箱接出,是否为三级用电,三级保护,是否做到一级一箱一闸一保护 漏保有无失灵,是否匹配,闸刀、熔断器是否损坏 配电箱是否有防雨措施 配电线路是否按规定布设,是否有私拉乱接现象 电焊机是否有二次降压装置 配电箱安放位置是否满足接线要求 模板钢管扣件是否有检验报告,壁厚是否超过3.0,是否有孔洞,

安全隐患排查记录表(日常检查)

For personal use only in study and research; not for c o m m e r c i a l u s e 隐患排查记录表袄 检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年 6月5日蝿 螈工程名称羅宏瑞·三号院羂重点部位蒂模板、悬挑脚手架蒈存在隐患: 肆1、现场工人有个别安全帽佩戴不规范,未系帽带居多; 肁2、基坑周圈防护不到位、未设置挡水墙; 袂3、模板内支架扫地杆未设置; 艿4、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范; 袄5、局部脚手架外网破损严重,兜网内垃圾未及时清理。

蒃隐患整改责任罿隐患整改时袅6月6 日— 6 月 10 莁 人间日 薂隐患整改措施: 螀1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全帽的认识; 蝿2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改,安排设置挡水设施; 羇3、模架扫地杆严格按照规范设置; 羄4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理; 膀5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。 蒀整改验收结果: 螄 肂 蕿

验收人:年月日 羆 螅隐患排查记录表 检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年 5月25日膁 肈工程名称蚆宏瑞·三号院袇重点部位薃模板、悬挑脚手架螂存在隐患: 蒇1、现场有个别工人不戴安全帽; 蚄2、局部楼梯临边、电梯洞口未防护; 蚁3、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范; 膁4、现场临时用电私拉乱扯现象严重。 膇

蚅隐患整改责任 薁 隐患整改时 羈5月26日—5月28日 肄 人间 螇隐患整改措施: 膂1、加强安全教育培训工作,责令并罚款; 羀2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改; 蚈3、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;薄4、安排电工进行排查整改。 薅 葿整改验收结果: 蒈 蚅 蚃

隐患排查各项检查表

厂内机动车辆安全检查表检查单位检查日期检查人员 项目序 号 检查内容 检查方 法 检查结果 符 合 不符合及主要 问题 整改要 求 整改结 果 车辆情 况1 使用、维护、修理和自检记录。查现场 2 车辆刹车、离合器性能是否良好。查现场 3 方向盘灵活、可靠性。查现场 4 燃油、机油箱是否漏油。查现场 5 车辆照明系统是否正常。查现场 6 车辆性能符合技术要求。查现场 7 车辆事故记录。查记录 人员情 况8 驾驶人员是否熟练驾驶,是否熟悉厂内交通规定。查现场 9 人员是否熟悉厂内交通情况,包括路口、转弯等处。查现场 10 驾驶人员是否熟悉上下班人流集中区域。查现场 11 企业应每年定期接受当地劳动监察部门对机动车辆进行年检,应建 立年检制度。 查现场 查记录 检查单位负责人:复查人: 锅炉安全检查表

检查单位检查日期检查人员 检查项目序 号 检查内容检查方法 检查结果 符合 不符合及 主要问题 整改要求整改结果 证件1 有锅炉的产品合格证查资料 2 有锅炉使用登记证,并保存完好方便查阅查资料 3 司炉工有操作资格证,证书级别与锅炉容量相符合查证件 安全阀4 安全阀铅直安装,并装在锅筒的最高位置查现场5 安全阀装设排气管,排气管直通安全地点,保证排气畅通,排气管应予以固定, 排气管上不允许装设阀门。 查现场6 在用锅炉的安全阀每年至少校验一次,校验后加铅封查记录 水位计7 水位计装在便于观察的地方,并有照明查现场 8 水位计有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志(红杠)。查现场9 水位计的下部分可见边缘比最低安全水位至少低25mm,上部可见边缘比最高安全 水位至少高25mm,正常水位在水位表中间 查现场 10 水位计清晰显示正常水位,每班至少冲洗一次,防止出现假水位查现场 11 水位计无泄漏查现场 12 水位计与锅筒之间的汽水连接管上装有阀门,锅炉运行时阀门必须处于全开位置查现场 13 水位计与锅筒之间的汽水连接管内径不小于18mm,水位表玻璃管的内径和阀门的 流道直径不小于8mm 查现场 压力表14 蒸汽锅炉压力表必须与锅筒蒸汽空间直接相连查现场 15 额定蒸汽压力小于2.5Mpa的锅炉,压力表精确度不低于2.5级查现场 16 压力表表盘刻度极限值为工作压力的1.5~3倍,最好选用2倍查现场 17 压力表表盘直径不应小于100mm 查现场 18 压力表设在便于观察和吹洗的位置,并防止受到高温、冰冻和震动的不良影响查现场 各部状态19 各部状态锅炉炉墙无漏烟、漏风现象,负压燃烧查现场 20 炉内水垢在1.5mm以下查现场 21 炉体无松动、腐蚀、变形查现场 22 烟、风、汽、水管道、阀门无泄漏查现场 23 受热面无变形、过热现象查现场 24 扶梯、走台符合要求查现场 25 各种温度、压力仪表完好、可靠查现场 26 炉排运转正常,无刮卡现象查现场

液化气站安全隐患排查治理检查表

液化气站安全隐患排查治理检查表 检查日期:年月日检查人: 单元检查内容检查结果整改要求复查、处理结果 1、各类人员对安全生产责任制和岗位职责熟 悉并认真执行。 2、有岗位作业安全操作规程,并在各岗位张 贴悬挂。 3、有健全安全管理制度(防火、防爆、防雷 一、电、防静电制度、用火、用电审批制度、动 安火作业安全管理制度、出入库制度). 全4、有事故应急救援预案并定期演练 制5、安全标志应齐全完备 度6、液化石油气储存运输制度 7、设备、安全附件、仪表、计量器具的定 期检查或检验制度。 8 、有定期对气瓶的运输(含装卸及驾驶)、 储存和使用人员进行安全技术教育制度 9、有隐患排查治理制度 1、主要负责人、安全管理人员取得《安全资 格证书》,并定期复审,从业经培训并取得 上二、岗资格。 从 2.站内必须配备掌握液化石油气专业技术和 业压力容器知识的专职安全技术负责人。 人 3.充装站生产岗位人员必须由经过专业技术 员培训并取得认证资格的持证人员担任,且每 要班人员不得少于两人。必须穿防静电工作服、求鞋上岗 4.站内应配备适量的经培训合格的压力容器、 罐车和气瓶检查人员及附件检修人员。 1、储罐充装量必须严格控制,严禁超过最 大充装量。 2、贮罐必须设置就地指示的液位计。 3、储罐应设置全启式安全阀,100 m3以上的 贮罐,应设两个以上安全阀,并符合GB17267三、规定。 工4、贮罐必须设置就地指示的压力表。 艺 5、贮罐应设放散管,管口应高出平台 2 米且设高出地面 5 米以上。 施 6、贮罐宜设置就地指示的液化石油气温度 的温度计表。应设排污管。 7 、、烃泵进口应设过滤器,出口应设安全 回流阀及旁通管和旁通阀。 负责人签字:整改负责人: 检查人员签字: 负责人签字:整改负责人: 检查人员签字: 负责人签字:整改负责人: 检查人员签字:

安全隐患排查计划及检查表

安全隐患排查计划及检查表 1.总则 公司为了加强事故隐患监督管理,防止和减少事故发生、保障公司员工生命及公司财 产安全,根据安全生产法等法律、 行政法规和国家安全生产监督管理总局令第 16 号《安全 生产事故隐患排查治理暂行规定》的相关规定,以及公司自身生产现场危险源情况和风险 情况,制定本计划。 2.计划内容 2.1 主要危险源及风险概况 根据《企业职工伤亡事故分类》 、《生产过程危险和有害因素分类与代码规定》 相关规 定,本单位可能发生的事故类型如下:火灾爆炸、泄漏、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、灼 烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、热辐射、高温中署、车辆伤害、粉尘伤 害、物体打击、高处坠落、噪声危害、淹溺等。 厂区范围内,主要安全控制点为 : 。。车间 、。。车间 、。。车间 ( 按照企业实际情况填写 ) 。 厂区范围内,主要的危险源分布及风险情况,详见表 2-1 表 2-1 危险源分布表 ( 按照企业实际情况填写 ) 危险有害因素 火 锅 容 机 中 起 触 高 车 粉 物 高 噪 灾炉器泄灼械毒重电 热 温辆尘体处声淹 爆爆爆漏烫伤窒伤伤 辐 中伤危打坠危溺 炸 炸 炸 害息害害 射 分布场所 署害害击落害 。。车间 。。车间 机修车间 ● ● ● 锅炉房 ● ● ● ● ● ● 配电房 ● 综合楼 ● 厂区道路 ● 2.2 安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为:专业安全检查、厂级综合性安全检查、车间综合性安全 检查、日常安全检查 4 大类,拟检查计划详见表 2-2

施工现场安全隐患排查治理检查表

《施工现场安全隐患排查治理检查表》 1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施工与环境保护管理目标 (2)并对目标进行有效分解 4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施 (2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案 (3)编制了应急救援预案 (4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可 5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底 (2)在施工方案的基础上进行安全技术交底 (3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性, 双方签字确认 6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度 (2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录 (3)对检查出的隐患制定措施,定人定时进行有效整改,并记录 7:安全教育:(1)建立三级安全教育卡,并按现场人员名册填写 (2)经常性安全教育情况 (3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况 8:班组活动:(1)分班组的安全活动记录 9:持证上岗:(1)项目经理、安全员持安全生产知识考核合格情况,安全员的配备 符合要求 (2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件,特种作业人员无 过期情况。其他操作工由企业培训发证上岗建立档案。 10:工伤事故:(1)建立伤事故档案,填写《伤亡事故月报表》,发生伤亡事故的按规 定上报

安全隐患排查治理记录文本

安全隐患排查治理记录 排查治理单位:排查日期:2017.3.15工程名称施工形象进度排查人员 序号隐患名称整改措施 整改责 任人整改时限 复查合格日 期 备注 1 法定建 设程序□未办理建设工程用地规划许可; □未办理建设工程规划许可和施工许可;□施工图设计审查文件; □没有的或不符合要求; □安全监督不到位 2 施工企 业市场 行为 □招标发包行为不符合规定存在无证、越 级、超范围承担施工业务; □存在挂靠、出卖资质和转让施工业务; □施工合同未按规定签定;

3 人员执 业资格 和行为 □项目经理、项目总监、安全员不在岗的 或安全员配备不到位; □项目经理、项目总监不具备执业资格或 执业资格与承担项目不适应; □项目经理变更手续不齐全; 4 法定建 设程序□未办理建设工程用地规划许可; □未办理建设工程规划许可和施工许可; □施工图设计审查文件没有的或不符合要 求; □安全监督不到位的; 要求加强安全监督工作 2017.03.20 之前 2017.03.20 5 施工企 业市场 行为 □招标发包行为不符合规定存在无证、越 级、超范围承担施工业务; □存在挂靠、出卖资质和转让施工业务; □施工合同未按规定签定

复查人总监(项目负责人) 员

安全隐患排查治理记录2 排查治理单位:排查日期: 工程名称施工形象进度排查人员 序号隐患名称整改措施整改责任人整改时限复查合格日期备注 6 安全生 产责任 制 □未建立安全责任制的; □各级各部门未执行责任制的; □经济承包中无安全生产指标的; □未制定各工种安全技术操作规程的; □未按规定配备专(兼)职安全员的; □管理人员责任制考核不合格的 7 目标管 理□未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达 标、文明施工目标)的; □未进行安全责任目标分解的; □无责任目标考核规定的; □考核办法未落实或落实不好的; 要求必须遵守安全生产责任制的考核 制度、落实到每一个人

隐患排查工作检查表(最全版,超全)

隐患排查工作记录 企业名称地址 企业基本情况 员工人数: 建筑物名称: 产生爆炸性粉尘场所: 使用易燃易爆物质的场所: 储存易燃易爆物质的场所: 人员密集场所(同一时间容纳30人): 平面布置简图:(可要求企业提供平面图,至少要有厂区的总平面图)

一重大事故隐患排查 序号排查内容是否 符合 问题描述 1厂房、库房不应采用木板、可燃材料芯板等作为区域分隔或隔层 2涉氨企业(使用、制冷设备)应有喷淋、报警联锁、自动控制装置、氨管线严禁跨越、穿过人员密集区 3厂房、库房、宿舍、办公楼等应有消防车通道(尽头式或环形) 4厂房、库房内不应有电气线路混乱或乱接乱搭或老化严重现象,配电房内电气线路不应混乱,应有接地系统 5不应有厂房、仓库与员工宿舍合用同一座建筑物,或在厂房、仓库内住人,建筑物楼顶有住人房间等现象 6易爆性粉尘:(1)金属(如镁粉、铝粉);(2)煤炭(如活性炭和煤);(3)粮食(如小麦、淀粉);(4)饲料(如血粉、鱼粉);(5)合成材料(如塑料、染料);(6)家副产品(如棉花、烟草);(7)林业品(如粉纸、木粉)等粉尘严重,治理效果差或不能治理,而且电气设备不是整体防爆的,应列为重大隐患 7喷涂、调漆、粉末喷涂等场所应进行有效分隔,电气设备及线路应是整体防爆的 8不应有临时搭建建筑影响消防救援情况 9锅炉房、油罐、空压机储气罐等危险性较大的设备应单独布置,不应设置在厂房、仓库、宿舍、办公楼内 10危险化学品仓库储量≥5t,应独立设置并与建筑间保持足够的防火距离 11现场发现的其他危害较大(可能发生群死群伤)的隐 患 二生产厂房和作业场所建筑物 序号排查内容是否 符合 问题描述 1 厂房的耐火等级符合《建筑设计防火规范》的要求 2 仓库的耐火等级符合《建筑设计防火规范》的要求 3 甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下 4 员工宿舍严禁设置在厂房内 5 办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口,如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。 6 厂房内设置中间仓库时,应靠外墙设置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃烧性楼板与其他部位分隔。 7 员工宿舍严禁设置在仓库内。

施工现场安全隐患排查治理检查表(正式版)

文件编号:TP-AR-L3790 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工现场安全隐患排查 治理检查表(正式版)

施工现场安全隐患排查治理检查表 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1:安全生产责任制:(1)项目各岗位安全生产 责任制已建立 (2)履行责任制交底签字手续 (3)制定对责任制的考核奖惩制度或办法 (4)有考核记录 2:安全操作规程:(1)项目部制定各工种或 各分部工程安全技术操作规程 (2)操作规程在作业部位进行悬挂 3:目标管理:(1)制定了安全及文明施 工与环境保护管理目标

(2)并对目标进行有效分解 4:施工组织设计:(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施 (2)对专业性强、危险性大的作业项目编制了专项施工方案 (3)编制了应急救援预案 (4)履行编制、审核、批准的程序,并经总监理工程师签字认可 5:安全技术交底:(1)作业人员进场综合安全技术交底 (2)在施工方案的基础上进行安全技术交底 (3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底,交底要有针对性,双方签字确认 6:安全检查:(1)制定定期安全检查制度

隐患排查项目现场检查表

咸宁安宁注册安全工程师事务有限公司 隐患排查项目现场检查表 编号:记录编号: 年月日年月日

国务院安委会办公室关于贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见 国务院安全生产委员会办公室 国务院安委会办公室关于贯彻落实 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见 安委办〔2010〕17号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会,国务院安全生产委员会各有关成员单位,有关中央企业: 为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号,以下简称《通知》)精神,进一步加强非煤矿山安全生产工作,促进非煤矿山安全生产形势持续稳定好转,现提出如下实施意见: 一、总体要求和工作目标 1.坚决贯彻《通知》精神和党中央、国务院关于加强安全生产工作的一系列重要指示和决策部署,以有效遏制非煤矿山重特大事故的发生和继续降低事故总量为目标,以深化安全生产“三项行动”、“三项建设”为抓手,进一步完善措施,突出预防为主、加强监管、落实责任,大力推进企业安全生产主体责任落实,大力推进打非治违、整顿关闭、资源整合、技术进步、强基固本等各项工作,大力推进安全生产长效机制建设,力争到2013年底,大中型金属非金属矿山达到安全标准化三级以上水平、所有金属非金属矿山和尾矿库达到安全标准化五级以上水平,露天矿山(不含型材矿)全部采用中深孔爆破、机械铲装、机械二次破碎技术和装备,金属非金属地下矿山(以下简称地下矿山)全部安装使用监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络系统,三等以上尾矿库全部安装全过程在线安全监控系统,矿山企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗和从业人员先培训后上岗制度得到全面落实。通过努力,力争到2013年底,使非煤矿山生产安全事故死亡人数控制在1000人以内,重特大事故得到有效遏制,安全生产形势进一步稳定好转。 二、全面加强非煤矿山企业安全基础管理 2.健全完善企业安全生产责任制和各项规章制度。非煤矿山企业要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。在此基础上,要健全完善安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度,以及各类安全技术规程等。 3.建立健全企业安全管理机构。非煤矿山企业要设立专门安全管理机构,配备专职安全管理

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