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关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案

关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案
关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案

关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案)编制情况的报告——2018年4月28日在县十八届人大常委会第十次会议上

县财政局局长李彦颖

主任、各位副主任,各位委员:

我受县人民政府委托,向会议报告2017年度全县财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案)编制情况,请予审议。

2017年度全县财政预算执行情况

2017年,在县委的坚强领导下,财政部门攻坚克难,砥砺奋进,积极培植财源,依法组织收入,优化支出结构,严格预算刚性,深化财税改革,强化财政监管,财政工作在艰难中平稳运行。

一、一般公共预算执行情况

(一)收入执行情况

2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复全县大口径财政收入预算为59200万元,小口径财政收入预算为35300万元。全年实际完成大口径财政收入63338万元(含银西高铁增值税收入3715万元),占预算的106.99%,较预算超收4138万元,同比增长14.61%;小口径财政收入完成30880万元,占预算的

87.48%,较预算短收4420万元,同比下降6.16%。

分征收部门执行情况是:国税局完成35632万元,占任务24170万元的147.42%,较上年实际完成数增收15346万元,同比增长75.65%;地税局完成15138万元,占任务23250万元的65.11%,较上年实际完成数减收4345万元,同比下降22.3%;财政局完成11808万元,占任务10760万元的109.74%,较上年实际完成数减收2734万元,同比下降18.8%;乡镇完成760万元,占任务1020万元的74.51%,较上年实际完成数减收192万元,同比下降20.17%。

(二)支出执行情况

1.支出变动情况。2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复全县一般预算支出安排172543万元。其中:本级财力安排35300万元,上级补助收入69411万元,调入资金29626万元,上年结转3520万元,提前下达专项34686万元。在执行过程中,本级短收4420万元,调入资金调减23736万元,债务转贷收入16000万元,省市财政部门下达专项资金88860万元,新增各类财力性补助7911万元,最后全县一般预算支出调整为257158万元。

2.支出执行情况。2017年一般公共预算支出243548万元,占变动预算的94.71%,较上年227302万元增长7.15%,增加支出16246万元。

按照支出功能分类决算情况:

一般公共服务支出30880万元,同比增长17.57%;

国防支出7万元,同比下降70.83%;

公共安全支出10042万元,同比增长0.5%;

教育支出39130万元,同比增长17.11%;

科学技术支出287万元,同比下降61.78%;

文化体育与传媒支出3069万元,同比下降6.83%;

社会保障与就业支出29970万元,同比增长0.84%;

医疗卫生与计划生育支出32766万元,同比增长9.1%;

节能环保支出5942万元,同比下降26.85%;

城乡社区事务支出19767万元,同比增长12.77%;

农林水事务支出38941万元,同比下降10.02%;

交通运输支出9728万元,同比增长113.71%;

资源勘探电力等事务支出1446万元,同比下降14.94%;

商业服务业等事务支出1053万元,同比下降3.48%;

国土资源气象等事务支出4764万元,同比增长57.7%;

住房保障支出13358万元,同比增长18.81%;

粮油物资管理事务支出352万元,同比下降67.23%;

其他支出561万元,同比增长7.68%;

债务付息支出1469万元,同比增长41.8%;

债务发行费用支出16万元,同比增长14.29%。

(三)平衡情况

2017年一般预算决算收入30880万元,上年结转专项资金3520万元;上级专项补助123546万元,财力补助77322万元,债券转贷收入16000万元,调入资金5890万元,收入总计为

257158万元,减去一般预算支出完成243548万元,再减去上解支出42万元,债务还本支出11200万元,年终结余2368万元,无净结余。

二、政府性基金预算执行情况

(一)收入执行情况

2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复政府性基金预算收入30280万元,实际完成收入4783万元(其中:国有土地使用权出让收入4527万元,农业土地开发资金收入14万元,污水处理费收入190万元,新型墙体材料专项基金收入52万元),占预算的15.8%,省市当年下达专项932万元,债券转贷收入8600万元,上年结余1661万元,收入总计15976万元。

(二)支出执行情况

1.支出变动情况。2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复政府性基金预算支出31941万元,其中:本级财力安排30280万元,上年结转安排1661万元。在预算执行中,专项下达932万元,债务转贷收入8600万元,本年短收安排25497万元(主要是原定新区土地出让未完成计划),安排调出资金5390万元(线下支出),最后全县政府性基金支出调整为10586万元。

2.支出执行情况。政府性基金支出10477万元(国有土地使用权出让收入安排支出9080万元[专项债券安排支出],污水处理费收入安排支出150万元,旅游发展基金安排支出18万元,彩票发行销售机构业务费安排支出10万元,彩票公益金相关支出1139万元,国有土地使用权出让债务付息支出71万元,国有土地使用权出让债务发行费用支出9万元),占变动预算98.97%,较上年实际

完成数增加1673万元,同比增长19%。

(三)平衡情况

2017年政府性基金收入总计15976万元,减去政府性基金支出10477万元,调出资金5390万元后,年终结余109万元(其中:本级收入结余57万元,上年专项结转52万元)

三、社会保险基金预算执行情况

(一)收入执行情况

2017年,社会保险基金完成收入27600万元,占预算67757万元的40.73%(主要是我县机关事业单位养老保险还未实施,仅有中央补助341万元),同比增长9.07%。其中:企业职工基本养老保险3713万元,职工基本医疗保险3339万元,生育保险62万元,城乡居民社会养老保险5863万元,机关事业单位养老保险341万元,居民基本医疗保险14282万元,再加上年结余24065万元,收入总计51665万元。

(二)支出执行情况

2017年,社会保障基金支出完成41317万元,占预算64816万元的63.75%,同比增长81.74%。其中:企业职工基本养老保险4577万元,职工基本医疗保险2584万元,生育保险基金89万元,城乡居民社会养老保险18962万元,居民基本医疗保险15105万元。

(三)平衡情况

2017年,社会保险基金收入总计51665万元,减去支出41317万元,年终滚存结余10348万元,其中:企业职工2301万元,

职工基本医疗3623万元,生育保险1万元,城乡居民社会养老保险2070万元,机关事业单位基本养老保险341万元,居民基本医疗保险2012万元。

四、国有资本经营决算情况

我县无国有资本经营业务收入,因此,国有资本经营无决算数据。

五、2017年政府性债务情况

2016年末全县政府债务系统余额77964万元,2017年当年新增债务24600万元(一般债券5000万元,置换债券11000万元,专项债券5000万元,土地储备债券3600万元),当年化解债务15981万元(一般债券还本200万元,置换棚改贷款11000万元,各部门化解工程类债务4781万元),全县2017年底政府债务系统上报余额为86583万元。再加上未统计进债务系统各类债务155440万元(经投公司棚改贷款96940万元,异地扶贫搬迁贷款26000万元,东西河道治理30000万元,甘肃银行贷款2500万元)。全县政府性债务合计242023万元。

2017年,重点做了以下工作:

一、采取有效措施,确保应收尽收。全年面对经济下行的严峻形势和“营改增”后县级分成下降的现状,知难而进、主动作为,采取措施,积极应对,努力减少政策性减收形成的收入缺口。一是强化责任抓落实。分解任务,压实担子,严格收入考核,实行季度通报,以月保季,以季保年,确保了全年收入任务落实到位。二是强化措施抓征管。坚持定期会商、联席会议制度,预测情况,分析问题,研究增收补欠对策,确保了财政收入均衡入库。三是

盯住节点抓清缴。坚持既抱西瓜又捡芝麻,大小税种一起抓,抓住季度、半年、年底的关键时间节点,加强重点企业、重点税种的税收清缴。同时,联合税务部门,对其他税种进行逐一排查,督促征缴,确保各项税收应收尽收。

二、优化支出结构,重点保障民生。按照公共财政要求,支出安排坚持先急后缓、有保有压,确保重点保障任务全面完成。全年全县拨付25691万元,确保了各项惠农补贴政策落实;拨付6053.6万元,实施城乡居民养老保险制度;拨付13777万元,实施居民基本医疗保险制度。全县一般公共预算中用于民生事业的支出达到79800万元,占一般公共预算的比重达到35%以上。另外,积极稳妥融通资金,县经投公司累计融通到账资金4.04亿元,保障了棚户区改造和异地搬迁等重点项目资金需求。全县三农投入40311万元,支持推进饮水安全、通村公路、危房(窑)改造、异地扶贫搬迁、现代农业发展、土地确权登记、农田水利建设、苗林产业培育等项目。

三、积极推进改革,发挥财政职能。一是加强预决算公开工作。依法依规在庆城县公众信息网站公开了2016年政府决算、部门决算、“三公”经费决算及增减变化情况;公开了2017年政府预算、部门预算、“三公”经费预算及专项资金清单,打造了阳光财政,接受公众监督。二是大力统筹整合涉农资金。先后两次统筹整合11类中央、省级安排的财政资金共计20540万元,安排到五大类16项具体项目,明确了各项目建设内容、投资规模和责任单位,有力的支持了全县脱贫攻坚工作。三是政府采购运行机

制更加规范。严格执行《庆城县人民政府关于进一步加强政府采购工作的意见》,继续扩大政府采购范围和规模,完善制度,细化程序,坚决禁止违规操作和不按程序办事。全年全县累计完成政府采购22106.82万元,较采购预算节约资金847.58万元,资金节约率为3.69%。四是加强财政投资评审工作。严格按照财政投资建设资金及项目监督管理制度,全年共审核、编制各类大小财政性建设项目362个,审核金额15.2亿元,审定金额13.9亿元,平均核减率为8.9%,节约财政资金1.3亿元。

四、强化财政监督,完善监管机制。围绕构建财政“大监督”格局,积极推进财政监督工作转型,实现全方位、多角度、动态化监管。严格执行中央省市各类专项资金管理办法,加强预算绩效和项目资金管理,强化了预算执行力。加强财政内部控制制度建设,制定印发了《庆城县财政局内部控制基本制度(试行)》。组织抽查了16个党政机关、企事业单位的会计信息质量;在全县纳入预算管理的党政机关、事业单位开展了“小金库”治理自查自纠;对纳入预算管理的73个单位预决算公开情况开展了专项检查,进一步规范了财务管理,严肃了财经纪律。

2017年,全县财政工作在困境中奋进,财政预算执行情况良好,在税源培植、产业结构调整方面取得了一定成效,财政保障能力进一步增强。但我们也清醒的认识到,财政工作还存在一些问题,主要表现在:一是支柱财源缺乏,财源培植力度需进一步加大。二是预算刚性有待加强,预算执行的严肃性和均衡性有待进一步提高,支出结构需进一步优化,预算绩效管理水平有待进

一步提升。三是政府性债务多,还贷资金压力大,财政融资难题亟待解决。四是财政收支矛盾进一步加剧,财政体制改革需进一步深化等。

2018年度财政预算(草案)编制情况

2018年,全县财政工作将认真落实积极的财政政策,坚持稳中求进、改革创新,围绕“促财政增收,保民生增利,推改革增效”目标,大力服务县域经济发展,正确处理好促进经济稳定增长和支持转型升级的关系、保障重点支出和控制一般性支出的关系、加强管理与优化服务的关系,提升发展质量和效益,加快我县经济转型升级和社会全面进步。

根据上述指导思想和要求,2018年财政收支预算初步安排如下:

一、一般公共预算编制情况

(一)收入安排

按市上大、小口径较上年完成数分别增长5%、7%的目标测算。全县大口径财政收入安排66500万元,小口径财政收入安排33100万元。分征收部门是:国税局39480万元(小口径12180万元),增长11%,地税局16000万元(小口径10100万元),增长6%,非税局10000万元(小口径9800万元),下降15%,乡镇1020万元(小口径1020万元),增长34%。

(二)财力计算

本级收入33100万元,上级补助收入74299万元,调入土地

出让收入32971万元,总计可用财力140370万元,再加上上年结转专项2368万元和提前下达专项40078万元,收入总计为182816万元。

(三)支出安排

今年,由于硬性支出较多,而实际可用财力有限,因此,为了确保收支平衡,在编制预算过程中,为了弥补财力缺口,建议政府出让新区国有土地230亩,每亩预计150万元,预计土地出让收入3.45亿元,再从土地出让收入中调入32971万元到一般公共预算,才能编平预算盘子。在预算安排意见上,按以下原则安排:

第一,按照“三保”要求,对职工工资、机构运转、民生项目按相关标准予以保障,“三保”资金共需安排85335万元;

第二,为了加大扶贫力度,今年预算安排3009万元;

第三,为确保证棚户区改造、易地扶贫搬迁、历年世行贷款和债券还本付息,还贷准备金需安排20256万元,较上年增加了2632万元。

第四,对于各部门的政策性配套资金,基本维持了上年预算水平,仅对城管局城市维护费增加了300万元、公安局经费增加了211万元(公安局在职人员476人,财政拨款安排407万元,较上年增加211万元,罚没收入安排办案补助307万元,总计714万元,人均1.5万元)、人民警察补贴津贴314万元、政法工作津贴51万元、检察院5乡镇检察室工作经费(庆城、马岭、驿马、白马、桐川)安排50万元。对于申请增列预算的教体局等14个部门48个项目12541万元,以及车改

后交通费1120万元和职工养老保险资金14130万元,因财力有限暂未考虑。

2018年度预算支出安排为总计为182816万元。

按照支出功能分类如下:

一般公共服务支出41332万元,国防支出7万元,公共安全支出7946万元,教育支出34788万元,科学技术支出87万元,文化体育与传媒支出3015万元,社会保障和就业支出27812万元,医疗卫生与计划生育支出13552万元,节能环保支出3545万元,城乡社区支出9559万元,农林水支出22767万元,交通运输支出5015万元,资源勘探信息支出671万元,商业服务业等支出590万元,国土海洋气象等支出1117万元,住房保障支出6113万元,粮油物资储备支出279万元,预备费支出1800万元,债务付息支出2127万元,其他支出694万元。

支出的具体项目如下:

1.工资福利安排47827万元;

2.商品和服务安排4200万元;

3.对个人和家庭补助安排33308万元(含社保配套6868万元,2016年科学发展观业绩奖12500万元,职工采暖补贴2100万元);

4.各项政策性配套安排32435万元;

5.县专项事业费安排14330万元;

6.乡镇非税收入全额返还用于各乡镇项目安排1020万元;

7.革命老区转移支付安排1620万元,具体项目待政府确定后下达;

8.生态功能区转移支付安排5630万元(其中:林业局天保工程和公益林补助339万元,已安排民生2250万元、生态200万元,结余2841万元,按要求需全部安排生态项目);

9.上年结转专项安排2368万元;

10.提前下达专项安排40078万元。

二、政府性基金预算

(一)收入预算

2018年,政府性基金收入预算建议34715万元,其中:农业土地开发资金收入15万元,国有土地使用权出让收入34500万元,污水处理费200万元。加上上年结转专项109万元。收入总计34824万元。

(二)支出预算

2018年,政府性基金县级预算支出1853万元,其中:农业土地开发资金支出15万元,污水处理费安排257万元,国有土地使用权出让收入用于城乡基础设施建设1117万元,旅游发展基金支出27万元,彩票公益金相关支出25万元,专项债券付息支出412万元。调出资金32971万元,支出总计34824万元。

收支相抵,政府性基金无结余。

三、社会保险基金预算

2018年社会保险基金预算是在2017年11月收支的基础上,按照省市下达的增幅目标,由市财政局、养老局、社保局、合管局集中汇编后确定。

(一)收入预算

2018年,社会保险基金收入预算44648万元,其中:企业职工养老保险3647万元,参保人数为5993人;城乡居民养老保险7295万元,参保人数为122791人;机关事业单位养老保险14136万元,参保人数9701人;城镇职工医疗保险3749万元,参保人数为13726人;城乡居民基本医疗保险15721万元,参保人数为233349人;生育保险100万元,参保人数为9950人。再加上年结余10274万元,收入总计54922万元。

(二)支出预算

2018年,社会保障基金支出预算42785万元,其中:企业职工养老保险4415万元,城乡居民养老保险6133万元,机关事业单位养老保险14130万元,城镇职工医疗保险2980万元,城乡居民基本医疗保险15030万元,生育保险97万元。

收支相抵,社会保险基金预算年终滚存结余12137万元。其中:企业职工养老保险190万元,城乡居民养老保险3677万元,机关事业单位养老保险350万元,城镇职工医疗保险4217万元,城乡居民基本医疗保险3667万元,生育保险36万元。

2018年,重点抓好以下几方面工作:

一、统筹财政收支,增强聚财理财能力。一是紧抓税源培植。进一步加强财税部门之间的沟通,一月一次收入分析会,总结收入征管经验。密切与油田、高速公路、高速铁路等重点税源企业的联系,严管重点行业、重点税源、重点税种。进一步加大房地产开发业和房屋租赁业以及北区、新区开发项目的税收征收力度,准确掌握重点税源收入动态,细化到按税种抠收入,力争本

级税收收入达到2.3亿元以上。二是加强非税收入管理。大力加强行政事业性收费项目和涉企涉农收费项目清理,以罚没收入、捐赠收入等其他收入为切入点,进一步规范收支两条线,确保应收尽收,力争非税收入达到1亿元以上。三是力争省市支持。紧盯国家支持革命老区和中央财政新增支农资金向扶贫开发、一般性转移支付、民生专项转移支付领域倾斜的各项优惠政策,积极争取中央、省市政策支持,从政策中找到“政策眼”、含金量,争取各类项目资金7亿元,其中,财政局争取项目资金1.5亿元以上,均衡性转移支付争取2000万元以上。四是狠抓支出管理。在保工资、保运转、保民生的基础上,牢固树立过紧日子的思想,坚决压缩一般性支出,降低行政运行成本,统筹安排使用财政结转结余资金,集中财力保障教育文化、医疗卫生、社会保障、科技环保、基础设施建设等资金需求,保证各项决策支出及重大项目支出,提高支出质量。

二、强化预算管理,硬化预算刚性约束。按照构建全面规范、公开透明的财政管理新要求,不断健全完善预算管理体系,落实全口径预算和中期财政规划约束机制,切实强化预算编制,将各部门上年结余结转资金纳入年初预算,做到先定事,再定钱,切实细化预算项目,全面公开预决算和专项资金清单。深化国库集中支付电子化改革,确保公务卡结算率达到80%以上,国库直接支付比例达到90%以上;清理整顿财政银行账户,加强财政专户管理,不断提高财政资金使用效益。

三、完善债务管理,严格控制新增债务。按照“谁举债、谁

偿还”的原则,严格控制新增债务,努力化解历史债务。通过盘活国有资产、政府和社会资本合作、政府购买服务等措施化解债务的途经,降低政府债务压力。政府直接债务偿还资金,纳入同级财政预算。积极争取中央、省、市对我县教育、卫生、交通、乡村及小城镇建设、城市建设形成的各类债务的政策倾斜,争取各类债券资金2亿元以上,优先分配化解债务资金,缓解财政压力,降低财政风险。

四、深化财政改革,提升财政管理绩效。通过提高财政收入质量、创新财源涵养模式、规范财税优惠政策等构建科学规范的财政收入管理机制;通过预决算公开、跨年度预算平衡机制等构建完整透明的财政预算管理机制;通过推行公务卡消费支付业务,严格限制大额现金流动,加强和规范公务支出管理,提高公务支出的透明度;通过改革政府采购方式和加大政府购买社会服务力度,推行优先使用创新产品、绿色产品、公共产品的政府采购和购买服务制度机制;通过全力清理盘活沉淀资金,推进财政资金统筹使用,进一步加强结存资金管理,提高资金使用效益;通过优化基本支出和项目支出结构,切实发挥财政资金在稳增长、调结构中的积极作用;通过强化财政投资基本建设项目评审工作,提高财政资金使用效益。

五、强化财政监督,提高依法理财水平。认真贯彻《监督法》,严格执行《甘肃省预算审批监督条例》,不断改进财政监督方式,加大专项监督检查,综合运用监督检查、政府采购、投资评审等监管资源,实现事前、事中、事后的全程监管。高度重视审计、

监察和社会监督,认真抓好有关问题的整改落实。充分发挥财政监督职能,以预算编制和执行监督为核心,提升财政监督水平,重点对扶贫资金、社会保障、义务教育、医疗卫生等专项资金进行跟踪检查,确保资金安全运行,各项惠民政策落实到位;严格执行《会计法》,强化会计监督,提高会计信息质量;加快财政信息化建设,推进跨部门数据互联互通,提升财政信息平台对预算编制、执行、监管以及数据分析、应用的支撑能力,不断提高依法行政、依法理财水平。

主任、各位副主任、各位委员,今年全县财政形势十分严峻,财政工作任务异常艰巨,我们深感责任重大。我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下,进一步增强大局意识和责任意识,认真履责,排除万难,真抓实干,努力完成各项财政工作任务,为全县经济社会转型发展做出积极贡献。

财政预算执行情况和预算草案的报告

财政预算执行情况和预算草案的报告各位代表: 我受镇人民政府委托,向大会作2015年镇财政预算执行情况和2016年预算草案的报告,请予审议,并请列席代表提出意见。 一、关于2015年镇财政预算执行情况 过去的2015年,是实施“十二五”规划的收官之年,也是全县“摘帽”快跑,二次创业的开局之年。我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持及上级财政、税务部门的正确指导下,根据年初提出的工作目标和任务,坚持以党的十八届五中全会精神为指导,以科学发展观为统领,牢固树立“促进发展,保障民生、科学理财,加强监管”十六字理财观,认真履行财政职能,按照上级制定的财政收支体制,积极组织收入,努力控制支出,力求财政收支的综合平衡。通过全镇干部群众的共同努力,镇财政预算收入和支出圆满完成年度预算,具体各项预算收入和支出情况如下:(一)一般公共预算收入情况。2015年度地方财政一般公共预算累计收入1497.4万元,完成了年度核定计划数945万元的158.46%,比去年同期收入1148.49万元增长了30.38%;其增长的主要原因是:增值税累计收入567.54万元,比去年同期收入293.92万元增加了273.62万元;主要增加

原因是2014年12月税收在今年入库;营业税累计收入305.36万元,比去年同期收入375.1万元减少了69.74万元,其减少的主要原因是建筑业营业税调整到其他单位较多;企业所得税累计收入305.36万元,比去年同期收入250.11万元增加了55.25万元,主要增加原因是建筑企业所得税比去年增加;个人所得税累计收入72万元,比去年同期收入49.51万元增加了22.49万元;资源税累计收入5.45万元,去年无此项目收入;城建税累计收入121.25万元,比去年同期收入79.42万元增加了41.83万元,主要企业缴纳城建税比去年增加;房产税累计收入26.54万元,比去年收入41.35万元减少了14.81万元;印花税累计收入29万元,比去年同期收入15.02万元增加了13.98万元;城镇土地使用税累计收入26.99万元,比去年同期收入33.54万元减少了6.55万元;耕地占用税累计收入24.37万元,去年无此项收入;契税累计收入 15.38万元,比去年同期收入10.52万元增加了4.86万元。 (二)一般公共预算支出情况。2015年度一般公共预算累计支出1523.22万元,完成了年度核定支出预算基数和追加指标1523.22万元的100%,比去年同期支出958.81万元增长了58.87%,其增长原因是今年有国有土地出让权收入安排支出392.47万元,县中心镇培育专项资金支出50万元,其他主要是工资改革增资和单位预提养老保险费用等增加,具体分项支出情况如下:

2017年感动中国十大人物事迹

2017年感动中国十大人物事迹

2017年感动中国十大人物事迹 感动中国的人物都是对群众作出杰出贡献的人,他们的精神值得学习,是标杆榜样。下面整理了2017年感动中国十大人物事迹文章,欢迎大家阅读。 2017年感动中国十大人物事迹一 【颁奖词】梦想天开 父亲留恋那油菜花开的芬芳,儿子就把他葬在不远的山上。三十年花开花谢,两代人春来秋往,一家人不分昼夜,守护最微弱的希望。一粒种子,蕴含着世代相传的梦想。 【事迹】沈昌健,男,46岁,湖南省常德市临澧县杨桥村村民。 1978年,养蜂人沈克泉在贵州山区发现了3株花期长,生长结构好的野生油菜,将其带回家乡播种,想为养蜂场提供新的蜜源。继而想到改良培育出产量高的油菜品种,为家乡解决吃油难的问题。 一开始,乡亲们嘲笑他泥腿子想当科学家。直到到了上世纪八十年代,沈克泉培育出了优质油菜种,得到了乡亲们的认可。 上世纪九十年代,由于沈克泉的油菜品种未经国家审定,当地部门对沈克泉进行了罚款、拘留。但他仍刻苦自学有关油菜遗传育种和生产栽培的知识。在没有专业分析、没有专

业仪器的情况下,父子俩用肉眼观察,凭记录总结规律。 1996年,家里为搞油菜研究欠债不少。沈昌健卖掉中巴,带着卖车款回家投入油菜研发。 2011年,沈克泉父子繁育的贵野A不育系获国家发明专利证书。2007年,沈克泉带着自己培育的巨型油菜独闯在武汉召开的第12届国际油菜大会,引起了不小的轰动。 2009年,沈克泉去世,沈昌健依然是坚持着油菜育种。家人将沈克泉葬在离试验地不远的山坡上。家人知道,这些油菜是老人最后的心愿和牵挂。 如今,沈昌健的沈油杂202、819已进入区域试验环节,五亩送检试验田里有300个单株样本,每个样本送检一次就是200元;300亩的示范片里还欠着两万多的工钱,马上要施肥又是两万的肥料钱。对于已经35年没有主业收入的沈昌健一家而言,吃饭靠田,科研靠借。几十年来,沈克泉、沈昌健父子自筹资金150多万元,这几年政府也常有资助,可沈家里欠下了不少债,几乎所有亲戚都借遍了。家里最值钱的是两台用来贮藏油菜种子的冰箱。 35年父子相继,只为一株油菜的梦想。沈昌健说等现在的种子通过审定了,会卖给种子公司,拿着资金去滚动开发下一代油菜杂交新组合。自己的油菜育种路也许得慢慢走,但怎么也会走下去。2017年感动中国十大人物事迹二【颁奖词】格桑花开

北京市年度预算执行情况分析报告

北京市2005年预算执行情况和2006年预算草案的报告 一、2005年预算执行情况 2005年,在党中央、国务院及市委的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,牢固树立和贯彻科学进展观,认真执行市人民代表大会通过的各项决议,紧紧围绕“新北京、新奥运”战略构想,发挥公共财政职能,调整支出结构,努力增收节支,促进了首都经济社会协调进展,财政收支预算执行情况良好。全市地点财政收入完成919.2亿元,比上年增长23.5%,全市地点财政支出完成1012.4亿元,比上年增长17.5%。 现依照《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定,重点报告市级预算执行情况和超收收入安排情况: 2005年,市级地点财政收入520.8亿元,比上年增长29.3%,完成年初预算456.2亿元的114.2%,加中央税收返还及补助、区县上解、专项政策性结转和上年结余279.7亿元,收入合计800.5亿元。市级地

点财政支出564.7亿元,比上年增长16.1%,完成年初预算523.0亿元的108.0%,加上解中央支出、区县税收返还、转移支付和结转下年使用等235.3亿元,支出总计800.0亿元。收支相抵,市级财政结余0.5亿元。 市级要紧收入项目完成情况是:增值税51.7亿元,为预算的213.6%,比上年增长77.8%;营业税196.5亿元,为预算的97.8%,比上年增长15.4%;企业所得税92.6亿元,为预算的121.6%,比上年增长41.9%;个人所得税84.5亿元,为预算的93.3%,比上年增长15.3%;行政性收费、罚没收入等非税收入50.5亿元,为预算的115.8%,比上年增长23.8%。 市级要紧支出项目完成情况是:差不多建设支出50.7亿元,为预算的100.0%,比上年增长7.0%;农业支出23.1亿元,为预算的111.5%,比上年增长26.3%;教育支出65.9亿元,为预算的111.5%,比上年增长26.3%;科技支出19.5亿元,为预算的100.0%,比上年增长20.0%;卫生支出18.6亿元,为预算的104.3%,比上年增长18.2%,并专项增加公共卫生支出4.0亿元;社会保障补助支出16.9亿元,为预算的

财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告 各位代表: 我受区人民政府委托,向大会报告财政预算执行情况和财政预算,请予审议。 一、财政预算执行情况 是“十一五”规划的开局之年。在区委的正确领导下,在市财政局的大力支持下,我们认真落实科学发展观,按照建设实力、文明、和谐的目标要求,贯彻国家宏观调控政策,加强收入征管,优化支出结构,稳步推进财政改革,预算执行情况良好。 财政收支预算执行情况

预计全区财政收入完成110300万元,为调整预算的100%,按可比口径比上年增长%。预计全区财政支出完成35万元,为调整预算的100%,比上年增加33933万元,增长%。上述数字是根据预算执行情况初步汇总的,鉴于目前市财政结算工作尚未结束,待决算完成后,会略有变化。 总体看来,预算执行情况是好的。我区财政保障能力进一步提高,财政支出结构进一步优化,各项改革逐步推向深入。在财政收入大幅减少的情况下,实现了全区财政收支平衡,圆满完成了全年预算任务,为建设和谐奠定了坚实的物质基础。 财政所做的主要工作 第一,发挥财政职能,壮大财政实力,促进全区经济可持续发展

由于受到燕化股份公司管理体制调整、企业合并纳税等因素的影响,地区财政收入大幅减少,全区财政收入出现减收。为努力完成收入预算任务,大力组织财政收入,开展“依法经营,诚信纳税”活动,加强税收征管,查补税款1310万元。加强非税收入征管,确保及时足额入库。同时,市政府和市财政局积极帮助解决地区减收带来的困难和压力。另外,在各部门、各有关单位的大力支持下,加强项目包装,积极争取项目资金,确保了全区各项事业快速健康稳定发展。 第二,创新体制机制,健全公共财政体系,切实增强政府执政能力 优先确保基本需求,全力保障政权建设。确保了国家机构正常运转,全区广大职工、离退休干部工资及时足额发放。重点支持了基层政法建设和基层组织建设。拨付专项资金,保证了武警顺

财政预算执行情况分析

财政预算执行情况分析 截止12月份我县共完成财政总收入92726万元,同比增长7%,其中公共预算收入完成68538万元,同比下降1.7%。 (一)财政收入完成情况 从财政收入结构来看:税收收入完成71365万元,同比增长2.8%,占财政总收入77%;非税收入完成21361万元, 同比增长27.9%,占财政总收入的23%。 从征管部门来看:国税部门组织收入35403万元,同比增长47.5%;地税部门组织收入37082 万元,同比下降19.6%;财政部门组织收入20241万元,同比增长22.5%。 从级次来看:完成中央收入22008万元, 同比增长45.3%;完成省级收入2179万元;完成一般公共预算收入68538万元,同比下降1.7%。 公共预算收入分项完成情况来看:其中增值税(45%)完成9959万元,同比增长98.6%;改征增值税(45%)完成3987万元,同比下降34.4%;个人所得税(32%)完成658万元,同比增长4.8%;企业所得税(32%)完成1727万元,同比下降27.6%;营业税(45%)完成303万元,同比下降97.4%;耕地占用税完成3688万元,同比增长3.4%,契税完成15230万元,同比增长8.5%;其他各项税收完成11625万元,同比增长20.6%;国有资产有偿使用收入完成12667万元,同比增长8.7%;行政事业性收费收入完成3597万元,同比大幅增长;罚没收入完成3804万元,同比增长14.4%;专项收入完成1291万元,同比下增长9.2%。

(二)一般预算支出完成情况 全县财政支出完成167415万元,同比增长20%。其中:一般公共服务支出23904万元,同比增长45.8%;公共安全支出10297万元,同比增长55.7%;教育支出22508万元,同比增长0.7%;科学技术支出2771万元,同比增长2%;文化体育与传媒支出2206万元,同比增长29.6%;社会保障和就业支出23909万元,同比下降0.7%;医疗卫生与计划生育支出11164万元,同比增长3.8%;节能环保支出4537万元,同比增长88.8%;城乡社区事务支出9618万元,同比增长196.4%;农林水事务支出31811万元,同比增长25.1%;交通运输支出987万元,同比下降82.7%;资源勘探电力信息等事务7047万元,同比下降23.7%;商业服务业等事务1906万元,同比增长130.2%;国土资源气象2207万元,同比大幅增长;住房保障支出5709万元,同比大幅增长;粮油物资储备管理事务456万元,同比增长169.8%;其他支出5052万元, 同比下降13.6%。 基金收入完成28863万元,同比增长94.3%,基金支出完成42266万元,同比增长79.8%。

2017感动中国十大人物颁奖词及事迹

2017感动中国十大人物颁奖词及事迹 导语:感动你我,感动中国,这是每年一度的约定,让第一缕春风拂动你的心灵,中国人的年度精神史诗。 1、功勋科学家孙家栋孙家栋,87岁,中科院院士、探月工程总设计师。孙家栋的一生与中国航天的多个第一密切相连。 孙家栋是中国第一枚导弹、第一颗人造地球卫星、第一颗遥感探测卫星、第一颗返回式卫星的技术负责人、总设计师,是中国通信卫星、气象卫星、资源探测卫星、北斗导航卫星等第二代应用卫星的工程总师,是中国探月工程总设计师,中国科学院院士,中国“两弹一星”功勋科学家。他领导下所发射的卫星奇迹般地占整个中国航天飞行器的三分之一。2009年,获得中国国家最高科技奖。孙家栋亲历、见证、参加、领导了中国航天从起步到目前为止的全部过程。 颁奖词:少年勤学,青年担纲,你是国家的栋梁;导弹、卫星,嫦娥、北斗,满天星斗璀璨,写下你的传奇;年过古稀未伏枥,犹向苍穹寄深情。 2、火海救人英雄王锋王锋,男,38岁,河南省南阳市方城县广阳镇古城村人。 2016年5月18日凌晨,南阳市卧龙区西华村一栋民宅突发大火,浓烟迅速吞没了整栋楼房。租住在一楼的王锋发现火情后,义无反顾地三次冲入火场救人,20多位邻居无一伤亡。第三次从火场出来时,王锋已快被烧成了“炭人”,浑身都是黑的,神智已不清醒。从住处到临近的张衡路口,大约五六十米的距离,一路上都留下了他血染的脚印。王锋的事迹报道后,全国各地爱心人士纷纷慷慨解囊捐款相助,至5月底捐款达250余万元。10月1日下午,王锋因多脏器衰竭离开了人世。 颁奖词:面对一千度的烈焰,没有犹豫,没有退缩,用生命助人火海逃生。小巷中带血的脚印,刻下你的无私和无畏,高贵的灵魂浴火涅槃,在人们的心中永生[蜡烛] 3、扎根乡村36年的最美教师支月英 支月英,女,江西省宜春市奉新县澡下镇白洋教学点教师。1980年,江西省奉新县边远山村教师奇缺,时年只有十九岁的南昌市进贤县姑娘支月英不顾家人反对,远离家乡,只身来到离家两百多公里,离乡镇45公里,海拔近千米且道路不通的泥洋小学,成了一名深山女教师。36年来支月英坚守在偏远的山村讲台,从“支姐姐”到“支妈妈”,教育了大山深处的两代人。 颁奖词:你跋涉了许多路,总是围绕大山。吃了很多苦,但给孩子们的都是甜。坚守才有希望,这是你的信念。三十六年,绚烂了两代人的童年,花白了你的麻花辫。 4、大学生村官秦玥飞 秦玥飞,耶鲁大学毕业,现任湖南省衡山县福田铺乡白云村大学生村官、黑土麦田公益(Serve for China)联合发起人。大学毕业时,秦玥飞选择回到祖国农村服务,至今已是第六个年头。2011年,秦玥飞到衡山县贺家乡任大学生村官,为当地改善水利灌溉系统,硬化道路、安装路灯,修建现代化敬老院,为乡村师生配备平板电脑开展信息化教学,2013年被评为央视“最美村官”,立个人一等功一次。 2014年服务期满,秦玥飞认为“输血”并非最可持续的乡村发展模式,放弃提拔机会,转至白云村续任大学生村官,用“造血”建设乡村。他带领村民创办农民专业合作社发展山茶油产业,通过创业创新为当地创造可持续发展动力。为吸引更多优秀人才服务乡村,秦玥飞与耶鲁中国同学发起了“黑土麦田公益”项目,招募支持优秀毕业生到国家级贫困县从事

2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告

2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告 全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务,稳中求进,稳中提质,切实履行职能,积极培植财源,狠抓收入征管,优化支出结构,强化资金监管,实现了财政收入序时目标,民生支出得到有效保障,财政运行总体平稳。下面是小编带来的2017财政预算执行情况2018财政预算草案的报告,有兴趣可以看一看。 各位代表: 受县人民政府委托,现将我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议,并请县政协委员和各位列席人员提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 2017年在县委的坚强领导下,在县人大、县政协和社会各界的监督支持下,全县财税部门按照年初人代会确定的工作任务,稳中求进,稳中提质,切实履行职能,积极培植财源,狠抓收入征管,优化支出结构,强化资金监管,实现了财政收入序时目标,民生支出得到有效保障,财政运行总体平稳,为加快建设**后花园、幸福新***提供坚强的财力和机制保障,圆满完成了县十七届人大一次会议审议确定的财政预算任务。 (一)一般公共预算执行情况 2017年,县十七届人大一次会议批准我县地方财政收入预算为7785万元,一般公共预算支出为105891万元。在执行中,由于年内财力发生了变化,经县十七届人大常委会第6次会议批准,将一般公共预算支出调整为116000万元。 2017年,全县财政总收入完成13338万元,占年初预算

12996万元的102.6%,同比增长30.9%,增收3146万元。其中:地方财政收入完成7847万元(主要收入项目完成情况见附表),占年初预算7785万元的100.8%,同比增长5.8%,增收433万元;中央四税收入完成5491万元,占年初预算5211万元的105.4%,增长97.7%,增收2713万元。 各征收部门完成情况:国税局完成2238万元,占任务2210万元的101.3%,增长117.1%,增收1207万元;地税局完成2780万元,占任务2755万元的100.9%,下降7.4%,减收222万元;财政局完成2829万元,占任务2820万元的100.3%,下降16.3%,减收552万元。 分项目完成情况:税收收入完成4622万元,增长22%,增收833万元;非税收入完成3225万元,下降11%,减收400万元。非税收入占地方财政收入的比重为41.1%,同比下降7.8个百分点。 一般公共预算支出在执行中,由于上级陆续追加专项资金和增加一般性转移支付补助等因素,全县一般公共预算支出完成119431万元(主要支出项目完成情况见附表),占调整预算116000万元的103%,下降1.7%,减少2022万元。 (二)政府性基金预算执行情况 2017年,县十七届人大一次会议批准我县政府性基金预算收入为1255万元,政府性基金预算支出为3355万元。在执行中,由于年内部分收支发生了变化,经县十七届人大常委会第6次会议批准,将政府性基金预算收入调整为8751万元,将政府性基金预算支出调整为9336万元。 2017年,全县政府性基金预算收入完成9172万元(主要

财政预算执行情况工作报告范文

各位代表: 我受区人民政府委托,向大会作武清区XX年预算执行情况和XX年预算草案的报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、XX年财政预算执行情况 XX年,在区委的正确领导下,财税部门以科学发展观为指导,认真贯彻落实党的xx届三中、四中全会,市委九届六次全会和区委三届六次全会精神,按照“积极应对挑战,扩大开发开放,推进率先发展”的总体要求,积极组织收入,大力控减支出,创新工作机制,稳步推进财政改革,实现了财政平稳运行,为武清建设与发展提供了有力保障,较好地完成了区三届人大五次会议确定的预算收支任务。 全区三级财政收入完成71.1亿元,完成预算的101.5%,比上年增长26.7%。其中区级收入完成328,216万元,完成预算的104.5%,比上年增长26%。 按照现行财政体制计算,区级财政收入328,216万元,各项结算补助101,172万元,本年实得财力429,388万元,比上年增长23.4%。 区级正常经费和基金支出429,000万元,完成预算的100.5%,比上年增长22.3%。 区实得财力与本年度正常经费和基金支出相抵,财政滚存结余388万元。 XX年,面对国际金融危机的不利影响,我们主动适应新形势发展变化,积极探索新思路、新招法,不断深化财政体制改革,强化财政收支管理,各项工作取得了新的成绩。主要抓了以下几方面工作: (一)认真落实“保增长渡难关上水平”工作要求,为企业办实事、解难题、求实效。 完善融资担保体系,搭建中小企业融资担保平台,缓解企业融资难问题。为19户企业提供了1.2亿元贷款担保。加大对受金融危机影响困难企业的帮扶力度,拨付稳岗补贴、工商企业注册登记费补助、外贸出口发展专项资金、工业企业技改贴息等扶持资金2,740万元。全面贯彻《天津市家电下乡工作实施方案》和《天津市汽车摩托车下乡工作实施方案》,兑付补贴资金1,200万元,下乡产品销售额达到1亿元,有力地拉动了农村市场消费。 (二)强化税收征管,努力扩大财政收入规模。 面对国际金融危机的冲击和国内经济发展的严重困难,全体财税干部职工迎难而上,坚持把组织收入工作放在首位,着力强化税收和非税收入征管,保证收入及时足额入库。继续完善重点税源监控机制和控管体系,强化税收源头控制机制,实行税收全程监控。同时坚持开源与挖潜相结合,实施“走出去”战略,加大“跑”和“争”的力度,用好用足财政优惠政策,引进大项目、好项目,涵养培植财源。财政、税务以及乡镇街道等各职能部门逐步建立涉税信息共享机制,实行综合治税。抓住经济企稳回升的有利时机,适时调整收入任务。严格落实收入目标责任制,对部门和基层征收单位的收入任务、收入进度进行量化考核,强

XX年财政局财政预算执行情况汇报

XX年财政局财政预算执行情况汇报 各位代表: 我受**市人民政府的委托,向大会报告XX年财政预算执行情况和XX年财政预算,请予审查,并请各位政协委员和列席的同志提出意见。 一、XX年财政预算执行情况 XX年,我市财政工作在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下,在各部门的关心支持下,紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务,认真实施积极财政政策,不断深化财政改革,以抓财政收入为中心,调整优化支出结构,强化公共保障,全力保增长、保民生、保稳定,加强财政监督,通过艰苦努力,圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务,全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展,为推进我市可持续发展作出了应有贡献。 (一)财政预算变动情况 从XX年开始,州财政按上级要求对补助收入提前预告,编入年初预算,所以,经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX年财政收支预算,上报州财政后根据补

助内容进行了调整,经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。在预算执行中,今年10月,根据收支变化情况和州财政下达的目标任务,市八届人大常委会第二十五次会议批准对XX年财政预算又进行了调整。 (二)财政收入执行情况 XX年我市财政收入继续保持快速增长态势,收入质量有所提高,可用财力增幅较大。决算结果是:上划中央两税、所得税完成50,305万元,占年初预算(人代会审议通过,以下相关指标同)51,068万元的98.51%,占调整预算51,832万元的97.05%,同比增长24.41%;地方一般预算收入完成143,211万元,占年初预算136,034万元的105.28%,占调整预算143,196万元的100.01%,同比增长29.52%,占州下达工作目标任务140,000万元的102.29%,下达奋斗目标任务143,000万元的100.15%;地方政府性基金收入完成83,845万元,占年初预算80,942万元的103.59%,占调整预算82,744万元的101.33%,同比增长22.05%。一般预算总收入完成193,516万元,占年初预算187,102万元的103.43%,占调整预算195,028万元的99.22%,同比增长28.15%。上级补助收入完成100,506万元(其中:一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元),占年初预算45,998万元的218.50%,占调整预算68,401万元(其中:一般预算68,107万元、政府性基金294万元)的146.94%,

2017感动中国十大人物事迹素材

2017感动中国十大人物事迹素材 本文是关于2017感动中国十大人物事迹素材,感谢您的阅读! 导语:每年中央卫视都会有一个《感动中国的颁奖晚会》,什么样的人物可以感动“中国”呢?以下是小编为大家精心整理的2017感动中国十大人物事迹素材,欢迎大家参考! 2017感动中国十大人物事迹:孙家栋(功勋科学家) 孙家栋,87岁,中科院院士、探月工程总设计师,也是中国第一枚导弹、第一颗人造地球卫星等多个“第一”的技术负责人、总设计师。他领导发射的卫星占中国航天飞行器的三分之一!满天星斗璀璨,写下他的传奇。年过古稀未伏枥,犹向苍穹寄深情。 2017感动中国十大人物事迹:王锋(火海救人英雄) 王锋,38岁,河南省南阳市方城县广阳镇古城村人。2016年5月18日凌晨,南阳市卧龙区西华村一栋民宅突发大火,浓烟迅速吞没了整栋楼房。租住在一楼的王锋发现火情后,义无反顾地三次冲入火场救人,20多位邻居无一伤亡。第三次从火场出来时,王锋已快被烧成了“炭人”,浑身都是黑的,神智已不清醒。从住处到临近的张衡路口,大约五六十米的距离,一路上都留下了他血染的脚印。 2017感动中国十大人物事迹:支月英(扎根乡村36年的最美教师) 支月英,女,江西省宜春市奉新县澡下镇白洋教学点教师。1980年,江西省奉新县边远山村教师奇缺,时年只有十九岁的南昌市进贤县姑娘支月英不顾家人反对,远离家乡,只身来到离家两百多公里,

离乡镇45公里,海拔近千米且道路不通的泥洋小学,成了一名深山女教师。36年来支月英坚守在偏远的山村讲台,从“支姐姐”到“支妈妈”,绚烂了大山里两代人的童年。 2017感动中国十大人物事迹:秦玥飞(耶鲁村官) 秦玥飞,耶鲁大学毕业,现任湖南省衡山县福田铺乡白云村大学生村官、黑土麦田公益联合发起人。大学毕业时,秦玥飞选择回到祖国农村服务,为当地改善水利灌溉系统,硬化道路、安装路灯,修建现代化敬老院,为乡村师生配备平板电脑开展信息化教学……至今已是第六个年头。为吸引更多优秀人才服务乡村,秦玥飞与耶鲁中国同学发起了“黑土麦田公益”项目,招募支持优秀毕业生到国家级贫困县从事精准扶贫和创业创新。 2017感动中国十大人物事迹:张超(壮烈牺牲的歼15飞行员) 张超,男,30岁,海军某舰载航空兵部队正营职中队长,一级飞行员。2016年4月27日,张超在驾驶舰载战斗机进行陆基模拟着舰接地时,突发电传故障,危机关头,他果断处置,尽最大努力保住战机,推杆无效、被迫跳伞,坠地受重伤,经抢救无效壮烈牺牲。此前,张超是“海空卫士”王伟生前所在部队优秀的三代机飞行员,全团6名“尖刀”队员中最年轻的一员,曾数十次带弹紧急起飞驱离外军飞机。 2017感动中国十大人物事迹:李万君(大国工匠) 李万君,中车长客股份公司高级技师。为了在外国对我国高铁技术封锁面前实现“技术突围”,李万君凭着一股不服输的钻劲儿、韧

预算执行情况分析总结报告

预算执行情况分析总结报告 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告: 一、第8年年财政预算执行情况 20XX年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20XX年企业收支总体情况

20XX,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长62.9%;营业税405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.2%。 20XX年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的833.33%; 主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的123.7%; 以上相抵,实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有:

营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606万元,完成预算的600.13%;财务费用支出45万元,完成预算的127.21%。 以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元,销售成本约为1300多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善。

执行情况及2017年财政收支预算...

青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算(草案)编制情况的报告 2017年7月29日在青河县第十六届人民代表大会第二次会议上 财政局局长王义虎 各位代表: 我受县人民政府的委托,向大会做《青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算(草案)编制情况的报告》请予以审议。 一、2016年财政预算执行情况 (一)财政收支预算完成情况。 1.财政收入。2016年地方财政收入完成22914万元,完成预算的100%,同比增长10.2%,增收2127万元。其中:公共财政预算收入完成21263万元,完成预算的100.2%,同比增长6.2%,增收1246万元;基金收入完成1651万元,完成预算的97.2%,同比增长114.4%,增收881万元。 2.财政支出。2016年财政支出完成185065 万元,完成调整预算185994 万元的99.5%,同比增长40.2%,增支53085万元。其中:公共财政预算支出完成183370 万元,完成调整预算183997 万元的99.7%,同比增长41.4%,增支53680万元;基金支出完成1695 万元,完成调整预算1997万元的84.9%,同比下降26%,减支595万元。2016年上解支出526万元。 (二)2016年预算追加(减)安排和使用情况。

1.公共财政追加预算107363万元。 一是新增财力性转移支付资金追加预算17816万元。其中:自治区2016年第一批新增政府债券10000万元、机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金3790万元、2016年县级基本财力保障机制奖补资金2132万元、提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元、重点生态功能区转移支付资金1396万元,国有农场税费改革中央对地方转移支付资金33万元、基金调入资金37万元。以上新增财力追加支出预算情况如下:教育支出1444万元,主要用于脱贫攻坚教育条件改善项目1000万元,校园标准化校舍维修改造建设项目158万元,教师周转房及大学生创业街建设100万元,山村幼儿园志愿者和保育员生活补助71万元,高中教育纳入义务教育范围免学费补助115万元。 医疗卫生与计划生育支出875万元,阿热勒托别镇中心卫生院标准化建设项目100万元,村卫生室医疗设备购臵47万元,妇幼保健站B超设备购臵资金28万元,人民医院购臵彩色B超资金40万元,用于脱贫攻坚卫生条件改善项目660万元。 城乡社区支出1500万元,主要用于市政基础设施建设项目1500万元。 文化体育与传媒支出2500万元,民族团结教育文化活动中心项目2500万元。 农林水支出8279万元,主要用于脱贫攻坚基础设施建设5000万元,国有农牧场税费改革转移支付资金33万元,脱贫攻坚项目建设资金3246万元。 机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金2790万元,用于发放全县机关事业单位干部津贴补贴。 提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元,用于发放全县机关事业单位干部工资。

2017感动中国十大人物事迹及颁奖词

2017感动中国十大人物事迹及颁奖词 卢永根(天意怜幽草,人间重晚晴) 2017年3月,卢永根教授在夫人的搀扶下来到银行,将十多个存折的存款转入华南农业大学的账户,卢永根夫妇一共捐出8809446元,这是他们毕生的积蓄,学校用这笔款设立了教育基金,用于奖励贫困学生与优秀青年教师。 卢永根没有将财产留给唯一的女儿,他说:“党培养了我,将个人财产还给国家,是作最后的贡献。”卢永根的秘书赵杏娟说:“钱都是老两口一点一点省下来的,对扶贫和教育,两位老人却格外慷慨,每年都要捐钱。” 颁奖词:种得桃李满天下,心唯大我育青禾。是春风、是春蚕,更化作护花的春泥,热爱祖国,你要把自己燃烧。稻谷有根深扎在泥土,你也有根,扎根在人们心里。 廖俊波(芳兰生贵里,山河澄正气) 廖俊波出身普通家庭,毕业后当过中学老师、乡镇干部,在县乡两级做过主要领导,在政和县工作的几年,始终牵挂群众,惦记着群众的冷暖安危,他把群众当亲人,用心用情为群众办实事、解难事,用自己的“辛勤指数”换来群众的“幸福指数”。廖俊波经历的岗位,都是“背石头上山”的重活累活,需要比别人付出更多的艰辛和努力。但他始终把工作当事业干,乐在其中。离开政和时,全县财政总收入翻了两倍多,连续3年进入全省县域经济发展“十佳”,实现了贫困县脱胎换骨的蜕变。 2017年3月18日傍晚,廖俊波出差途中因公殉职,年仅49岁。2017年6月20日,中共中央宣传部向全社会公开发布廖俊波的先进事迹,追授他“时代楷模”荣誉称号。 颁奖词:人民的樵夫,不忘初心,上山寻路,扎实工作,廉洁奉公。牢记党的话,温暖群众的心,春茶记住你的目光,青山留下你的足迹。谁把人民扛在肩上,人民就把谁装进心里。 杨科璋(英雄归厚土,浩然天地秋) 2015年5月30日1点13分,杨科璋在灭火救援中紧急救出一名约两岁的孩子,但因烟雾太大、能见度低而踩空坠楼。从五楼坠楼时杨科璋紧抱孩子,最终保住了孩子,但自己却献出了年仅27岁的生命。 杨科璋入伍以来共参加灭火救援战斗200多次,抢救疏散被困群众160多人。

预算执行情况报告

预算执行情况报告 附件 ××年××季度××集团预算执行 情况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境~行业动态变化情况~重点说明预算前提条件的变化和发展趋势, 二、主要经济指标的执行情况分析 ,一,主要行业业务量指标预算执行分析~包括预算完成情况~同比环比趋势情况~以及预算执行与时间进度差异分析。 表1 业务量预算执行情况 完成年度完成季度项目\指标单位本年预算季度预算本年累计预算(%) 预算(%) 业务量1 其中:… … 业务量2 ,二,效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。 表2 营业收入、营业成本预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 营业收入 其中:… …

营业成本其中:… … 毛利率 2.成本费用指标预算控制情况。 表3 期间费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 销售费用管理费用其中:非薪酬付现费用 财务费用销售费用占收入比重 成本费用总额占收入比重 ,1,销售费用预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。 ,2,管理费用预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况~以及重点费用预算控制情况。 表4 重点费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预指标全年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 业务招待费差旅费会务费培训费董事会费监事会费 根据上表内容进行简要说明。 ,3,财务费用预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明~重点说明利率变化及融资借款额变动影响。 3.利润总额预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。 表5 利润总额预算执行情况 单位:万元

2019年市财政局预算执行分析工作经验汇报

20XX年市财政局预算执行分析工作经验汇 报 预算执行分析是反映国民经济运行的重要方式,是助推财政科学化、精细化管理迈向新台阶的重要环节,对保证全年财政预算执行效率、切实提高预算管理和决策水平意义重大。对此,XX市财政局高度重视,将预算执行分析作为一项重点工作来抓。尤其近两年来,围绕财政管理精细化、科学化管理的要求,通过把握宏观经济政策,完善制度建设,拓宽信息渠道,扩展分析层面,强化干部业务素质等手段,狠抓预算执行分析各项工作,有效地凸显了预算执行分析为领导决策提供参考依据的重要作用。 一、坚持制度建设,拓宽信息渠道,落实预算执行分析基础工作 预算执行分析是政府直接了解财政运行情况的基本素材,是领导对宏观经济运行做出准确判定,制定正确的经济政策的重要依据。为了使预算执行分析有理有据,客观真实,XX市财政局从制度建设方面,狠抓预算执行分析工作的落实。 一是建立月度收入完成情况分析制度,紧密追踪收支动态。为密切关注市级财政收支情况,确保实现预算收入目标和保障支出需要,国库科每月按照上、中、下旬时段,及时完成财政收入的旬报统计工作,做到每日向局领导提交收入日报情况。同时,每月的财政收支简报、预算执行分析等材料报送市委和地区财政。 二是建立重点支出分析机制。针对支出慢、年底突击花钱等现象,市级财政局特别建立起了重点科目支出分析、重点专项支出分析、重点

单位支出分析等多项支出执行管理机制,及时监控支出进度,对重点支出加快拨付进度,并形成定期通报制度,促使各部门各预算单位关注预算执行进度,查找差距,提高效率。近两年,通过加强支出进度的管理,XX市支出预算执行效率明显提高。 三是建立局内财经分析联席会议制度。针对预算执行分析中存在的问题,每月由局主要领导牵头召集财经分析联席会议,由预算等相关业务科室通报并分析预算收支运行情况,着力剖析财政经济运行的热点和难点,集思广益,提出相关建议或应对措施,形成专题分析材料。四是建立全市互动、财税联动的收入执行分析制度。市局着重加强与税务、统计、发改、经贸、外经贸等经济管理部门的工作联系与沟通,做到从每月下旬起开始统计全市的税收、非税收入等各项重要收入指标,专人负责统计、分析,及时把握收入动向。通过与外部经济部门定期交换信息资料,为执行分析工作打下了良好的信息收集基础,也为协助税务部门加强税收征管提供了有效数据。 五是建立重点企业联系制度。今年下发了471户重点税源监控名单,建立了重点税源大户企业的产销及纳税情况的联系监控机制,及时掌握重点企业的生产经营和纳税等情况的第一手资料,使财政收入分析有了重点数据源。 六是建立财政系统间工作联系机制。一方面建立纵向联系,即在积极主动地邀请上级财政部门加强对市局预算执行分析工作的指导的同时,做好对下级乡(镇)所财政资金使用的监督;另一方面建立横向联系,即积极促进市局内部科室之间、兄弟财政部门之间的预算分析

2017感动中国十大人物名单

2017感动中国十大人物名单 2017感动中国十大人物名单 获得2016年感动中国十大年度人物荣誉的分别是:为中国 航天事业做出突出贡献的科学家孙家栋、三进火海舍己救人的王锋、在大山深处教书育人36年的支月英、耶鲁大学毕 业后回国扎根农村的秦玥飞、训练中壮烈牺牲的舰载机飞行员张超、在平凡岗位上创造非凡业绩的电焊工李万军、让众多患者挺直脊梁的好医生梁益建、红丝带学校创办人郭小平、量子通讯的领跑者潘建伟、焦裕禄式的好干部阿布列林·阿不列孜。此外,还向中国女排表达了特别致敬。 中国科学院院士、两弹一星功勋奖章获得者孙家栋——星 斗焕文章 三入火海救人英雄王锋——忠义感乾坤(资料图) 江西奉新泥洋小学教师支月英——芳兰振蕙叶 湖南衡山白云村大学生村官秦玥飞——君子通大道 舰载机飞行员张超——浩气展虹霓(资料图)

据悉,2016年12月,“感动中国2016年度人物”前20位候选人公布,河南省救火英雄王锋、航天员陈冬、维和战士申亮亮均入选。今晚,在“感动中国”十大年度人物颁奖晚会上,我们将看到哪些人最终获此殊荣。 据了解,作为央视倾力打造的一个精神品牌栏目,《感动中国》节目举行15年来,向全国观众推荐了100多位感动人物。其中,有14个来自河南的人物和团体,先后获得“感动中国”年度人物称号。他们分别是:被称为太行新“愚公”的村支书张荣锁、公安局长任长霞、带着妹妹上学的洪战辉、搏击巨浪救人的魏青刚、排爆专家王百姓、飞行员李剑英、大孝子谢延信、消防队员武文斌和李隆、乡村教师李灵、仁医胡佩兰、航天员刘洋、陇海大院、豫剧表演家王宽。 2017感动中国十大人物颁奖词 孙家栋 颁奖词: 少年勤学,青年担纲,你是国家的栋梁。导弹、卫星、嫦娥、北斗,满天星斗璀璨,写下你的传奇。年过古稀未伏枥,犹向苍穹寄深情。 孙家栋,87岁,中科院院士、探月工程总设计师。孙家栋的一生与中国航天的多个第一密切相连。孙家栋是中国第一枚导弹、第一颗人造地球卫星、第一颗遥感探测卫星、第一颗返回式卫星的技术负责人、总设计师,是中国通信卫星、气

预算执行情况报告

篇一:预算执行情况分析报告 预算执行情况分析报告参考格式 ********单位预算执行情况分析报告 一、收入预算执行情况。 (一)我单位年初下达收入预算*万元,年中追加(调减)*万元,至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元,完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有:(请详细分析) (二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。 二、支出预算执行情况。 (一)总体情况:我单位年初支出预算*万元,年中追加*万元,至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为?万元,完成率为*%,各经费类型支出进度情况详见下表:(二)支出进度过快或过慢的原因分析:(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况,专项性公用支出请分析至各具体项目) (三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行,不足还是有结余,原因何在,将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。 (一)采取的措施 (二)1至6月份控制情况 请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况,对超过控制指标的项目要具体说明原因,以及下半年控制措施篇二:财务预算与预算执行情况分析总结报告 财务预算与预算执行情况分析总结报告 电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告: 一、第8年年财政预算执行情况 2010年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2010年企业收支总体情况 2010,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长62.9%;营业税405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.2%。 2010年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的833.33%;主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的123.7%; 以上相抵,实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有: 营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606万元,完成预算的600.13%;财务费用支出45万元,完成预算的127.21%。 以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。 2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元,销售成本约为1300多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善。 3.2010年管理工作 1)努力增收节支,确保财务收支平衡

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