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供应商准入评价表

新增供应商考察申请表 填表日期:编号: 企业概况 企业全称单位地址 电话邮编传真 法人代表电话联系人电话 企业性质国有□私有□集体□中外合资□外资□其它□ 网址电子邮箱 开户银行银行帐号 职工总数: 技术人员数:管理人员数:操作工人数:专职检验员数:专职试验员数: 技术员职称:助理工程师:工程师人数:工程师以上人数: 专科学历:全日制本科:本科以上:具有质量体系内审员资格人数: 组织机构设置情况(机构名称/管理人员数/技术人员数/操作工人数/专职检验、试验员数): 提供资料 1、公司简介、营业执照、组织机构代码证、生产许可证、税务证登及近三年的财务报表复印件 2、同类产品国家认定机构检测报告或行业出具的等级证明、优质产品证书、知识产权证书、质量体系认 证证书复印件 3、代理商出示授权文件及近三年该产品的业绩 相关产品生产历史 产品名称主供主机单位/所供车(机)型/月供量 合作意向: 申请单位负责人签字:年月日 保存期限:三年

供应商考察评价标准 基本信息供应商名称 中文名称 单位简称(中文/英 文) 注册国别/省 份 办公地址企业网址 工商注册地通讯地址邮政编码 法定代表人办公电话传真 授权签约人移动电话电子邮件 业务联系人移动电话传真 经营范围和主 要产品类型 供应产品类型、 名称、描述 企业成立时间企业性质主要相对客户 供应类型生产商/销售商注册资本金 生产厂房面积企业员工人数 技术人员(大专 以上)人数 单位所属集 团公司名称 原材料库面积成品库面积

基本信息开户银行名 称 开户银行帐号和银 行开户许可证 是否具有企业内 部管理信息系统 □是□否 营业执照注 册号 实地查看原件投资构成 川内有无分(子) 公司名称 □是□否 税务登记证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 组织机构代 码证号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 生产许可证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 质保体系证 书号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人资格证实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人委托证 书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 公司图片 实地查看反映公司生产、检测和环境等公司运 作情况的制度、照片 企业信用等 级证号 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 恪守商业道 德协议书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 职业健康与 安全环境管 理证书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日

新供应商评估表

新供应商评估表

供 应 商 评 审 表 供应商名称: 主要供货产品: 评审日期 供应商代码(评估合格后填写): 版本第A版版次第0次修改页数共7页编制叶凤姣审核蒋桂萍批准李泽生

编制日期2017年10月27日发布日期生效日期 供应商评审表 一、供应商资料填写

序号评估 项目 基本信息 评定 意见 1 公司名 称联系电话 2 公司地 址传真号码 3 联系人手机号 码E-mail 4 工厂名 称联系电话 5 工厂地 址传真号码 6 联系人手机号 码E-mail 7 公司性 质□制造业□贸易(代理)□纯加工□其它 □私营企业□合资企业□外资企业□其它: □一般纳税人□小规模纳税人□其它: 8 公司注 册 资金公司成 立日期 公司人 数 9 公司主 要 产品及 品牌面料:□梭织染色□梭织色织□梭织印花□针织□其他 辅料:□纽扣□拉链□里布□织带□标牌□其他 1 0 品控方 式□企业内部□外贸公司□第三方1 1 资金运 作 状况 □运作良好□无借贷□运作一般 无借贷 □运作良好有借贷 1 2 工厂面 积认证体 系 □ISO9000 □ ISO14000 □UL □其 它:

以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件; 2、税务登记证复印件; 3、公司介绍(或相关资料) 4、认证体系证书复印件; 5、公司(工厂)机器设备清单; 6、代理商(贸易商)需提供代理证书 供应商考核要素与权重评价表 评审项目 分数 评审内容 评估计分 评估部门 备注 交货 保证能力 10 1、产能充足和饱满程度(见附表5) 相关部门 6分 当天通知发货,两天内一定要到工厂,并将送货单及时给到我司(见附表7 计划部 15分 3、否按规定时间交货(见附表2) 质量 20 品质是否稳定,是符合我司客人标准(见附表一 品控部 价格 15分 是否在公司最初的目标价内(见附表3) 运营中心 配合程度 14分 公司各部门对其的书面投诉(见附表4) 综合部门 样品,新品10 提供样品的准确性和及时性,我司规定 技术 13 企业规模 □10人以下 □11-50人 □51-100人 □101-200人 □200-500人 □500以上 评定结果:____________ 评定负责人签名____________

供应商评估表

供应商评估表 供应商名称: 供应商厂址: 电话:传真: E-MAIL: 网址: 联系人: 联系人电话: 供应商评估次数: 评估结果:通过(80以上)需改善(60-80)未通过(60以下) 评审人:工厂代表: 日期:日期:

一、供应商基本信息 1,确认工厂的营业执照、税务登记证、开户许可证、增值税一般纳税人开票资料,并要求工厂提供复印件。工厂须提供组织架构图,厂房布置平面图,以及相关的认证证书的复印件(如ISO,TS,UL,ROHS等)。 2,确认并完成工厂基本信息表 3,人员配备信息 4,生产设备状况

5,测试设备 6,业务及生产过程主要联络人员信息

二、厂房布置合理性、安全性(每项1分共占9%) 1、确认工厂的车间布局的方式是否合理,是否利于工序之间产品的传送?() 2、厂房各位置的标识是否清楚,包括安全标识等?() 3、消防/生产防护设备是否齐全有效,安全操作说明指示是否公告,点检记录是否完善? ()4、逃生通路是否有明确指示,逃生通路是否顺畅无杂物堆积堵塞?灭火器、消防栓是否被阻挡?() 5、是否未发现违规行为导致事故或火灾隐患?() 6、生产区域是否足够的光照及良好的通风条件?() 7、工厂的机器、设备、装置是否适合目前即将要开始的定单产品的生产需要? () 8、车间一般的内务管理是否规范流畅?() 9、工厂整体的环境是否符合环保和生产要求?()总结: 三、订单、工程及生产计划(每项0.5分共占7.5%) 1、是否已建立订单合同的评审程序并进行评审?() 2、订单合同的审核是否能保证客户的需求被理解并得到有效贯彻执行?() 3、当订单合约、规格的内容(产品的要求、数量、交期。。。)变更时是否有相应的沟通并确保能满足变更的要求?() 4、订单信息要求或变更是否传达到相关的部门(工程、生产、品保。。。)?() 5、确认工厂工程应用的硬件及处理软件是否能满足工程制作之需要?() 6、工程MI的制作是否依据客户文件要求严谨制作(如UL、DATE CODE要求等)? ()7、是否有定义工程变更/制程变更流程?相关的变更执行之前是否有经过审核,核准? () 8、工程的变更是否有经过相关的EQ问客处理,并按客户答复之要求制作?() 9、客供资料及M I制作资料是否为受控文件? () 10、对客户文件的保密处理措施是否到位,是否允许员工私自用移动存储设备拷贝客户或工程制作资料?()11、工厂是否有ERP管理系统?()

新供应商评估表格模板

供 应商 评 审 表 供应商名称: 主要供货产品: 评审日期 供应商代码(评估合格后填写): 供应商评审表 一、供应商资料填写

以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件; 2、税务登记证复印件; 3、公司介绍(或相关资料) 4、认证体系证书复印件; 5、公司(工厂)机器设备清单; 6、代理商(贸易商)需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表

四、评审结果 附表一 附表二

附表三 附表四 附表5 附表6 附表7 附表8 供应商评审操作流程图

是 否 是A 类物料 否 是 是 否 相关部门判断是否满足我司要求,不满足不考虑该厂商资格。 ★采购部★生产部 ★技术部★品控部 采购部组织使用部、品控部、、和技术部根据《供应商评估报 告表》确定供应商初选名单。 ★采购部☆品控部 ☆技术部☆生产部 满足采购部联系供应商送样。 ★采购部 品控部和技术部对所送样品进行检验给出结论,如样品不合格,则不再考虑该厂商资格。 ★技术部★品控部 ☆供应商 检验合格A 类物料采购部联系供应商提供小批量试产。不是A 类物料直接成为准合格供应商 ★采购部★使用部 ☆供应商 使用部门、技术部与品控部对该物料进行两次小批量试产及记录试产情况。合格则该供应商成为准合格供应商;不合格则不考虑该厂商资格,相关资料由采购部存档。 ★技术部★品控部 ★使用部 根据物料供应商分类是否为A 类物料。 ★品控部★采购部 由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步;否则暂不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术人员 将上述各阶段记录作为附件,由采购部组织相关部门对其进行会议评审。评审通过成为该供应商列入合格供应商名单;否则暂不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术部★使用部 采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后。再交由各分、子公司总经理审批。 ★采购部 采购部把该供应商列入合格供应商档案,品控部建立供应商质量档案。 ★品控部☆采购部 一、目的 对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。 本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。 二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。 2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品 检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。 4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。 三、职责 1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。 符合 是 不符合 不符合 符合 确定初选名单 提供样品 是否合格 准合格供应商 提供两次小批量试产 是否合格 合格供应商名单 管理者代表审核 各分、子公司总经理审批 合格供应商名录 合格供应商日常管理及考核 是B 类 C 类物料 A 类物料 现场审核 会议评审

新增、变更物料供应商评估批准标准管理规程

标准管理规程(SMP) 保新增或变更的供应商的质量,以保障企业生产产品的质量及物料供应的稳定性。 2 范围:适用于企业外购的原料、辅料、包装材料、化学试剂等所有供应商新增、变更的全过程。 3 责任:物资部负责人、质保部负责人、生产部负责人。 4 程序: 4.1物资部 4.1.1 收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准、确保证明文件在有效期内。 4.1.2 提出新增/变更供应商申请,填写《新增、变更供应商审核流程表》。 4.1.3 对质保部对供应商的现场质量审计工作提供支持。 4.1.4 协助质保部起草《合格供应商名单》。 4.1.5 建立购入物料台账。包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。 4.2 质保部

4.2.1 审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料,确保其符合国家法律法规要求。 4.2.2 组织必要的现场质量审计。 4.2.3 审批《新增、变更供应商审核流程表》。 4.2.4 起草和管理《合格供应商名单》。 4.2.5 建立供应商质量档案。包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告。 4.2.6 做好供应商质量档案的动态管理工作。 4.3 生产部/各生产车间 4.3.1 对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产,并作出具体总结报告。 4.3.2 对新物料供应商提出生产适用性意见。 4.4化验室 4.4.1 负责对供应商提供的样品进行检验,并出具检验报告。 4.4.2 负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验,必要时进行稳定性考察,出具检验报告。 4.5 供应商初选 4.5.1 物资部根据国内或国外同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息,经分析后初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。原则上候选供应商不得少于3家。 4.5.2 物资部对拟采购物料的供应商发出拟采购函,要求供应商提供相应的证明性材料,包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等复印件,盖上企业公章。 4.6 新增、变更供应商申请 4.6.1 物资部向质保部提出新增、变更供应商的书面申请——填写《供应商新增、变更申请表》,并将拟新增、变更供应商的证明性资料一并交给质保部进行审核。 4.6.2 审核完毕后,盖有企业公章的供应商的证明性材料由质保部存档。 4.6.3 质保部对供应商的资质和质量管理水平进行初步的评估,并在《新增、变更供应商审核流程表》上勾选意见。 4.6.4 物资部依据质保部的意见和供应商进行沟通。 4.6.4.1 若供应商初步评估不合格,应通知供应商补充相关材料,若供应商无法提供补充材料或发现其提供的补充材料有造假行为,则通知其拒绝增加、变更供应商。 4.6.4.2 供应商初步评估合格,物资部要求该供应商提供足量的样品及

制定供应商评估表

1.制定供应商风险评估表 评估供应商风险,首先要制定供应商风险评估表,如表1所示。 表1 供应商风险评估表 内容标准评分 供应商规模是否少于200人 是:1分 否:0分资本额是否少于500万元人民币 是:1分 否:0分是否为全球500强企业 是:1分 否:0分 供应商的环保管理体系是否设有化学分析实验室 是:1分 否:0分是否通过ISO14000环境管理体系认证 是:1分 否:0分环保意识是否强烈 是:1分 否:0分生产物料是否含有有毒物质 是:1分 否:0分废物排放量是否达标 是:1分 否:0分资源利用效率是否较高 是:1分 否:0分 供应商的物料风险控制能力高危物料存在的数目是否巨大 是:1分 否:0分高危物料的控制情况是否良好 是:1分 否:0分供应商的环保物料检测结果是否达标 是:1分 否:0分过去5年中是否由于物料而发生生产事故 是:1分 否:0分

供应商的生产控制系统有无产品设计部门 否:0分是否跟踪客户抱怨 是:1分 否:0分投产前供应商是否通过生产件批准程序(PPAP) 是:1分 否:0分是否取得QC080000认证 是:1分 否:0分是否有证据显示生产控制能力在不断提高 是:1分 否:0分客户与供应商是否有明确的沟通方式 是:1分 否:0分是否有证据显示平衡了生产时间和制造的“JIT” 是:1分 否:0分过去两年是否发生客户投诉事件 是:1分 否:0分是否有文件化的程序来控制、校准和保养检验、 测量和试验设备 是:1分 否:0分对合格品、返工、报废品是否有专用的箱子隔离 是:1分 否:0分有无产品追溯 是:1分 否:0分是否适当标识有疑问的物料 是:1分 否:0分为保证产品质量,供应商内部是否对包装箱进行 审核 是:1分 否:0分操作工是否可以掌握生产速度 是:1分 否:0分 供应商的物料管理系统有无运输经验 是:1分 否:0分有无规定运输方式、路线和考核指标 是:1分 否:0分

供应商评估表(详细版)

供应商评估表(详细版)

供应商评估表供应商: 项次评审内容评审标准分 数评审结果 1.经营及业务管理(评估得分/14*20=本项评估结果) 1.1 公司应有一个 时期的发展规 划没有具体的发展规 划 有意向的发展规划, 但没有具体规划表 1 发展规划已有具体 的计划表,并在实施 中 2 1.2 公司应有各项 工作发展的具 体目标公司没有策划各项 工作的目标 公司的各项工作目 标有制定,单没有进 过管理评审 1 公司的各项工作目 标都已经过管理评 审而形成 2 1.3 须具有具体的没有目标实施改进0

目标实施改进计划计划 有目标实施改进计划,但完全未跟踪实 施 1 有目标试试改进计 划且完全依此实施 中 2 1.4 企业应重视人 才资源,且统计 人员的稳定性, 并实施改进企业对人才重视不够,不统计人员的稳 定性 企业重视人才资源, 但人员的稳定性统 计不够完善 1 企业充分利用人员 的稳定性统计结果, 并实施改进,以重视 人才资源 2 1.5 公司在接到客 户订单时,应经 过评审来确定 是否接受客户 订单接到订单不经过评审,也不反馈是否接 受订单意见给客户 订单经评审,但评审 结果并未及时反馈 1

给客户 客户订单经评审,且 评审结果及时反馈 给客户,保持与客户 沟通 2 1.6 公司具有专职 的部门及多种 与客户沟通的 方法以保证与 客户自建的沟 通及时0 1 2 1.7 公司应编写一 份完整的公司 简介,应包括公 司的基本概况 (名称、地点、 法人代表、注册 资金、经营范 围、厂房面积、 成立时间等)、 公司平面意识 图、公司组织架没有公司简介0 有公司简介,但简介 的内容过于简单,无 法获取有效信息 1 公司简介简洁全面 2

供应商评估表单

DL-JL-59 xx有限公司 厂商基本情况调查表 公司名称负责人 地址公司电话工厂传真 员工人数人厂房面积平方联络人/品质责任人 主要产品项目产品加工型态备注1 2 3 质量方针或经营政策质量目标 主 要 客 户 客户名称采购产品使用情况说明 主要设备及仪器名称数量 人 员 分 布 职称人数比率 经理以上 工程人员 品保人员 作业人员 其它人员 合计 评估结论评估小组成员签署

核准审核制定 DL-JL-59 xx有限公司 厂商质量体系评估表 供应商名称主要产品 负责人电话 供应商地址 项目主要内容 配分 得分满 意 尚 可 不 满 意 品管制度1.品质管制制度及品质管制功能运作是否建立. .(是否有ROSH指令的要求) 6 3 0 2.品管人员对制品之了解能力. 6 3 0 3.进料管制及检验制度是否彻底执行 6 3 0 4.制品品质管制有否自主,中间首件产品检查及成品检验是否有记录. 6 3 0 技术水平5.对品质之改善能力. 6 3 0 6.技术人员的素质. 5 3 0 7.各项标准作业是否有作业标准书 6 3 0 生产能力8.每日产量及生产管制. 6 3 0 9.模具工夹具能达到之精度. 5 3 0 10.操作人员对制品之了解及工作能力经验. 5 3 0 生产设备工具11.生产设备及工夹具是否有定期保养 5 3 0 12.量具及检验设备是否足够. 6 3 0 13.量具及检验设备之管理及是否能定期校正. 6 3 0 14.设备及工夹具是否有充分之修护能力. 5 3 0 经营管理15.负责人对品质意识 5 3 0 16.工厂之作业环境及整洁. 5 3 0 17.对不良品之处理情形是否有标准处理程度及改善对策. 6 3 0 18.交货情形及配合度. 5 3 0

供应商评审表

供应商评审表 供应商名称: 评审部门: 评审人: 评分基准:带*号项分值X2;满意:2分 需改进:1分缺 失:0分;评分根据评审结果填写分值。 1、品质管理系统(评审部门:品管科总分12分) *1-1、是否建立ISO9001:2008质量管理系统? 1-2、有无明确化质量方针、目标?公司各阶层人员是如何理解并贯彻的? 1-3、是否定期进行管理评审以评估质量管理 系统的业绩、有效性、适宜性? 1-4、是否定期进行内审,内审人员是否具备资质?对不符合是否采取纠正并验证有效性? 1-5、是否建立完备组织架构?品管部门是否独立行使职能? 2、过程控制(评审部门:品管科总分28分) 2-1、是否确立抽样标准并有效实施?所采用的抽样标准是否适合产品特性? 2-2、是否对检查设备进行定期点检与定期校正,有效吗? 检查人员是否能正确使用? 2-3、是否有明确的进料检验作业指导,并按照实施?有无特采处理流程? *2-4、是否有明确检验判定标准,并按照实施?是否对进料检验进行批量追溯,且区分合格与不合 格并进行了管理。 2-5、是否有制定各个工序岗位的作业指导书并 遵照执行?是否设立特殊岗位及其作业指 导是如何进行的? *2-6、是否定义了各个过程的纠正预防,并按规定采取措 施与验证?如进料、过程、出货、客服等过 程。2-7、是否有定期对生产机器设备进行点检维 护,是否有 设备异常应对? 2-8、是否有定义各个过程控制重点,明确管控方式及目标?如QC工程图,过程控制计划等 2-9、是否定义生产过程产品的合格与不合格,是否建立评审类别:新供方定期 评审日期 评分 满需缺评分说 明 意改失 进

营销类供应商评估表

硬性营销类供应商评估表 附件4: 填表日期:年月 硬性营销类供应商评估标准

一、评估指标 1、产品质量与效果(权重40%) 1.1基本分:100分。 1.2评分等级:A:80-100分; B:分; C:分。 1.3评分标准:A:优秀,产品质量与效果达到或超出预期要求,未出现质量问 题;B:合格,极少出现质量问题,且能及时配合整改并达到质量要求;C:不合格,出现部分质量问题,且不及时配合整改并达到质量要求。 2、价格(权重25%) 2.1基本分:100分。 评分等级:A:80-100分; B:分; C: 评分标准:A:优秀,价格实惠,低于或接近市场水平,能够很好地配合营销工作,具备良好的合作意识和长期合作意愿;B:合格,价格略高于市场水平,积极配合,整改及时,具备良好的合作意识和长期合作意愿;C:不合格,价格过高,沟通不顺畅或不到位,未能有效配合营销。 3、交付周期(权重20%) 基本分:100分。 评分等级:A:80-100分; B:分; C:分 评分标准:A:优秀,按项目节点需要提前完成交付,并预留检查时间。B:合格,按时交付,积极配合采取补救措施,未对营销进度造成影响。 C:不合格,未按项目要求的交付时间交付,造成营销节点延误。 4、过程配合(权重15%) 基本分:100分。 评分等级:A:80-100分; B:分; C: 评分标准:A:优秀,积极、主动沟通,及时提供甚至创造有利营销条件、资源,与营销部之间配合密切,专业能力满足要求,具备良好的合作意识和长期合作意愿;B:合格,沟通良好,积极配合,整改及时;C:不合格,态度恶劣,沟通不顺畅或不到位,拖延时间,未能有效配合营销。 5、总分及考核等级 A:80分(含)以上,优秀;B:60-80分,合格;C:60分以下,不合格。 软性营销类供应商评估表

供应商评估表精修订

供应商评估表标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

供应商评估表 供应商名称: 供应商厂址: 电话:传真: E-MAIL: 网址: 联系人: 联系人电话: 供应商评估次数: 评估结果:通过(80以上)需改善(60-80)未通过(60以下)评审人:工厂代表: 日期:日期:

一、供应商基本信息 1,确认工厂的营业执照、税务登记证、开户许可证、增值税一般纳税人开票资料,并要求工厂提供复印件。工厂须提供组织架构图,厂房布置平面图,以及相关的认证证书的复印件(如ISO,TS,UL,ROHS等)。 2,确认并完成工厂基本信息表 3,人员配备信息 4,生产设备状况

5,测试设备 6,业务及生产过程主要联络人员信息 二、厂房布置合理性、安全性(每项1分共占9%) 1、确认工厂的车间布局的方式是否合理,是否利于工序之间产品的传送?() 2、厂房各位置的标识是否清楚,包括安全标识等?() 3、消防/生产防护设备是否齐全有效,安全操作说明指示是否公告,点检记录是否完善? () 4、逃生通路是否有明确指示,逃生通路是否顺畅无杂物堆积堵塞灭火器、消防栓是否被阻挡() 5、是否未发现违规行为导致事故或火灾隐患?() 6、生产区域是否足够的光照及良好的通风条件() 7、工厂的机器、设备、装置是否适合目前即将要开始的定单产品的生产需要? () 8、车间一般的内务管理是否规范流畅?() 9、工厂整体的环境是否符合环保和生产要求?() 总结: 三、订单、工程及生产计划(每项0.5分共占7.5%) 1、是否已建立订单合同的评审程序并进行评审?() 2、订单合同的审核是否能保证客户的需求被理解并得到有效贯彻执行?() 3、当订单合约、规格的内容(产品的要求、数量、交期。。。)变更时是否有相应的沟通并确保能满足变更的要求?() 4、订单信息要求或变更是否传达到相关的部门(工程、生产、品保。。。)() 5、确认工厂工程应用的硬件及处理软件是否能满足工程制作之需要?()

制定供应商评估表

制定供应商评估表 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

1.制定供应商风险评估表 评估,首先要制定供应商风险评估表,如表1所示。 表1 供应商风险评估表 内容标准 评分 供应商规模是否少于200人 是:1分 否:0分资本额是否少于500万元 是:1分 否:0分是否为全球500强企业 是:1分 否:0分 供应商的环保管理体系是否设有化学分析实验室 是:1分 否:0分是否通过 是:1分 否:0分环保意识是否强烈 是:1分 否:0分生产物料是否含有有毒物质 是:1分 否:0分废物排放量是否达标是:1分

否:0分资源利用效率是否较高 是:1分 否:0分 供应商的物料风险控制能力高危物料存在的数目是否巨大 是:1分 否:0分高危物料的控制情况是否良好 是:1分 否:0分 供应商的环保物料检测结果是否达 标 是:1分 否:0分 过去5年中是否由于物料而发生生 产事故 是:1分 否:0分 供应商的生产控制系统有无产品设计部门 是:1分 否:0分是否跟踪 是:1分 否:0分投产前供应商是否通过 是:1分 否:0分是否取得QC080000认证是:1分

否:0分 是否有证据显示生产控制能力在不断提高是:1分否:0分 与供应商是否有明确的沟通方式 是:1分 否:0分 是否有证据显示平衡了生产时间和制造的“”是:1分否:0分 过去两年是否发生客户投诉事件 是:1分 否:0分 是否有文件化的程序来、校准和保养检验、测量和试验设备是:1分否:0分 对、返工、报废品是否有专用的箱子隔离是:1分否:0分 有无产品追溯 是:1分 否:0分是否适当标识有疑问的 是:1分 否:0分为保证产品质量,供应商内部是否 是:1分

供应商考察评估表

供应商考察评估表(物资/服务) 供应商情况 公司名称:固定电话 公司地址:传真号码 联系人:联系电话 业务类别考察时间 范围□生产商□代理商□服务□其他 经营范围: 考察评估内容得分 1、企业概况(10分)(企业性质、经营范围、营业执照、注册资本、资质证书、品牌知名 度、业绩分布情况) 意见: 2、生产能力、人员规模、关键设备与关键工艺(10分)(生产能力能否满足要求,特别是最 大生产能力;设备及加工精度以及工程开发能力、企业雇员人数、技术人员所占比例;是否 具备关键设备,关键工艺是否具备还是需要外协) 意见: 3、业务辐射范围(5分)(运输能力,物流配送区域,各地区的分支机构、办事处及分销商 等的分布情况) 意见: 4、发展计划(5分)供应商的近期及远期发展计划,可以作为是否与该供应商建立长期合作 伙伴关系到的参考标准之一 意见: 5、品质保证及售后服务(10分)供应商的品质保证能力,有无通过ISO9000品质管理体系, 或行业标准,售后服务情况 意见: 6、营业额、资金实力(10分)供应商最近三年的营业额情况,财务状况是否稳定 意见: 7、主要客户及履约业绩(10分)供应商的客户群体状况如何,有无知名公司或对品质要求 严格的客户等 意见: 8、价格竞争力、支付方式(15分)行业内价格水平、支付方式是否符合公司要求 意见: 9、合作意愿(15分)供应商最高层是否支持,关系维护重要程度 意见: 10、综合管理(10分)企业管理体制与管理体系,厂区和办公区的整洁有序性,管理层、员 工的素质和精神面貌,业务管理流程,总公司与分公司、办事处等之间的管理方式等 意见: 评估总分

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