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生产设备工装控制程序

生产设备工装控制程序
生产设备工装控制程序

文件制修订记录

1.0目的:

为生产提供适当的资源,确保设备工装的精度符合要求并保持正常状态,进行预防性维护并制定有效的预防性维护计划,提高产品质量及生产能力。

2.0范围:此程序适用于公司的设备工装申购、使用、保养、维修等。

3.0权责:

3.1生产部:常用设备工装的规划、申请、验收、管理、维护。

3.2研发部:专用或特殊工装的规划与设计。

3.3采购部:设备工装的采购及售后联络。

3.4财务部:设备工装的资产管理。

4.0定义:

4.1关键设备:数量唯一,损坏就会导致停产的重要设备。

4.2辅助设备:是指烤箱等辅助生产的设备。

4.3工装:是指模具及各工序使用辅助生产的治具等。

5.0作业内容:

5.1设备工装的申请

5.1.1常用设备工装由使用部门负责申请。

5.1.2专用或特殊工装由研发部在设计开发阶段安排制作。

5.2采购、制作审批

5.2.1设备与常用工装请购须由副总经理以上人员审批后交采购部按照《采购过程控制程序》执行作业。

5.2.2专用工装由研发部出图,经副总经理以上人员审批后交采购部安排制作。

5.3验收与评估

5.3.1设备与常用工装由采购部联络供应商安装与调试,使用部门验收及做性能评审,并将相关数据记录于《设备工装验收报告》中,如验收不合格则由采购部通知供应商处理。

生产设备控制程序

生产设备控制程序 1目的 识别、提供并维护为实现产品的符合性所需要的生产设备。 2适用范围 适用于为实现产品符合性所需的生产设备。 3职责 3.1生产科负责对实现产品符合性所需的生产设备进行控制。 4程序 4.1生产设备的需要识别 本厂为实现产品符合性活动所需的生产设备包括:工作场所(车间、办公场所等)、生产设备,支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设备等。 4.2生产设备的提供 a)生产科根据使用部门的要求及本厂发展的需要.填写《生产设备配置申请单》,注明生产设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等,报厂长批准后,由生产科负责组织安排采购或自制的有关事宜; b)需要自制的生产设备由使用部门提出,由生产科策划和设计,厂长批准后,由生产科组织加工制造。 4.3生产设备的验收 a)采购或自制的生产设备.在使用前,生产科应组织使用部门进行安装调试.确认满足要求后,由生产科和使用部门在《生产设备验收单》上签字验收,并记录生产设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容,

《生产设备验收单》由生产科保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收; b)验收不合格的生产设备.生产科与供方协商解决.并在《生产设备验收单》上记录处理结果; c)生产科对验收合格的生产设备进行编号,并在《生产设备一览表》上登记;d)生产科根据合格的生产设备验收单办理登记和建档手续;低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭生产设备验收单办理入库手续。 4.4生产设备的使用、维护和保养 根据生产需要,生产科组织编写生产设备的操作规程,发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的生产设备必须要有操作规程,相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后,持证上岗。 b)生产科每年12月制订下年度制订《生产设备保养/检修计划表》,规定保养项目,频次,发给使用部门执行,各位负责人监督检查执行情况。保养或检修活动应形成记录。 c)日常生产中车间排除的故障,应填写《生产设备检修单》。检修中的生产设备应挂红色检修牌,检修好的生产设备应有使用部门负责人签字验收方可使用。 d)现场使用的生产设备应有统一的编号,以便于维护保养。 4.5生产设备的报废或封存 a)对无法修复或无使用价值的生产设备,由生产科填写《生产设备报废封存申请》,经厂长批准后报废或封存,生产科在《生产设备一览表》中注明情况。 b)报废的生产设备应挂黑色报废牌或撤出工作场地。

ISO9000生产设备控制程序

生产设备管理控制程序 DF/QP-S02 1 目的 本程序规定了公司设备设施管理的流程。 制订本程序目的是为了给已投入生产的设备设施提供有关维护、修理的流程。生产设备的正常运行是顾客日常订单得以有效满足的重要保证。因此,本程序包括了实施预防性维护和预测性维护体系的内容。在此过程中,必须满足的顾客和外部主要要求包括: ⑴顾客对机器能力的要求; ⑵顾客对产能的要求。 2 适用范围 本程序适用于本公司内部已投入批量生产使用的所有生产设备设施的管理。 符合以下定义中任何一种的生产设备: ??具备单一性(瓶颈):一旦发生故障可能导致生产停顿达到1天或1天以上; ??具备难度较高的维修:一旦发生故障,公司无能力或难以维修,必须由供应商维修的设备。 ??具有特别高的价值:以购入价格衡量,500万元以上。

4 流程 5 流程说明 0 设备移交的主要输出 ①-1 设备维护策划的主要输出包括: ??备件最高/最低库存量清单(关键设备) ??点检表 ??操作规程 ??维护保养标准(一、二级保养,日常保养) ②设备状态记录保存在设备使用场所,以便即时记录和查阅。

③-4 设备保养的验收以设备正常运转为准则。 ⑤-2 设备故障维修的验收准则: ??产品检验合格; ⑥设备故障模式统计表每月统计一次。 ⑥-4 措施计划通常从以下方面予以考虑: ??改善设备的工作环境; ??改善设备自身结构或运行方式; ??改善设备维护方法; ??改善加工工艺。 6 需要保存的文件/记录 备注:⑴本栏目所列出了本程序中涉及的、需要保存的文件/记录。这些文件/记录包括本程序的输入信息、输出结果。保存这些文件/记录的目的是为了为本程序得以正常实施提供证据。 ⑵注㈠:现行生产和服务中规定的有效期后一个日历年。 7 本程序要求的人员资格 附加说明: 本程序由生产技术部负责编制、归口管理; 本程序由管理者代表批准执行。

公司设备和工装控制工作程序 - 制度大全

公司设备和工装控制工作程序-制度大全 公司设备和工装控制工作程序之相关制度和职责,公司设备和工装控制程序⒈目的:建立设备和工装的控制程序,确保设备和工装的过程能力。⒈范围:公司内所有的设备和生产用工装。 ⒈职责:3.1技术部负责设备的管理和维护、保养的指... 公司设备和工装控制程序 ⒈目的: 建立设备和工装的控制程序,确保设备和工装的过程能力。 ⒈范围: 公司内所有的设备和生产用工装。 ⒈职责: 3.1技术部负责设备的管理和维护、保养的指导工作并负责工装的设计、制造及管理工作。 3.2维护组负责设备故障的维修、一级保养和二级保养工作。 3.3生产车间工段负责设备的日常管理和日常保养。 ⒈工作程序: 4.1设备的控制 4.1.1设备的管理 4.1.1.1技术部根据公司的生产发展需要,向总经理书面报告申请配置相应的设备。 ①公司发展,生产产量增大; ②根据市场需要扩大加工范围; ③新产品开发、产品结构及加工工艺发生变化。 4.1.1.2技术部负责,生产部、财务部、正副总经理参加,进行分析、论证,由总经理作出配置设备的决定。 4.1.1.3技术部负责采购生产设备工作的具体实施。 4.1.1.4技术部根据合理的流程设计车间平面布置图将购置的生产设备安装就位,由车间配合调试,作好记录,交付车间使用。 ①设备启封后,说明书由技术部存档; ②检查附件箱中的附件与清单是否相符,移交综合库登记入册。 4.1.1.5技术部建立公司所有设备台帐,按台帐中各栏目认真填写,并对设备进行编号和标识。 4.1.1.6技术部对设备的完好、封存、报废作出界定和标识,并监督各车间具体实施。 4.1.1.7生产车间应合理安排生产与维修的时间,确定设备负责人督促员工按《设备操作规程》正确使用。 4.1.1.8员工上岗必须遵守公司的设备管理制度,正确使用设备并认真进行保养和维护。 4.1.2设备故障的维修 4.1.2.1设备发生故障时,根据《设备故障维修及保养规定》来实施。 4.1.3设备的保养 本公司设备的保养实行"三级保养制",即"日常保养"、"一级保养"和"二级保养"(分别简称为日保、一保、二保)。 4.1.3.1设备的保养,参阅《设备的故障维修及保养规定》。 4.1.3.2设备的日保工作由各车间工段长督促操作工进行。

生产设备管理制度(全套)

生产设备管理制度 目录 总则 (1) 第一章固定资产管理 (1) 第一节总则 (1) 第二节管理内容与要求 (1) 第二章设备采购管理 (4) 第一节设备采购计划的提出与审定 (4) 第二节采购原则 (4) 第三节设备选型 (4) 第四节设备采购管理 (5) 第三章设备技术状况管理 (7) 第一节设备机台的划分与档案管理 (7) 第二节设备的技术状况管理 (7) 第三节设备技术指标与管理效能的计算方法 (7) 第四节设备技术状况检查 (8) 第四章设备巡回检查管理 (10) 第五章设备的日常管理 (12) 第一节设备的使用与维护 (12) 第二节设备定人定机管理 (12) 第三节设备交接班与运转记录管理 (13) 第四节设备操作要求 (13) 第五节设备润滑管理与设备定期维护 (14) 第六章重点设备的使用与维护管理 (17) 第七章特种设备管理 (18) 第一节特种设备的定义及职责划分 (18) 第二节特种设备使用的主要规定 (18) 第三节锅炉、压力容器及管道管理 (19) 第四节厂内起重机械、运输机械管理 (20) 第五章安全附件管理 (21) 第八章设备检修管理 (22) 第一节设备检修规定 (22) 第二节设备检修的基本原则 (22) 第三节设备检修计划管理 (22) 第四节设备检修的准备工作 (23) 第五节设备检修的时间安排 (23) 第九章设备大修更新改造管理 (25) 第一节设备大修规定 (25) 第二节设备大修、更新改造的立项 (25) 第三节申报程序及计划编制 (26)

第四节大修备件、材料的审批程序 (26) 第五节大修、更新改造资金的使用 (26) 第六节大修的组织准备 (27) 第七节施工准备 (27) 第八节施工管理 (28) 第九节竣工验收 (28) 第十节优质工程的评定 (29) 第十章备品备件管理 (30) 第一节备件管理的基本要求 (30) 第二节备件供应 (30) 第三节备件计划管理 (30) 第四节备件采购管理 (31) 第五节备件库房管理 (31) 第十一章设备事故管理 (33) 第一节设备事故鉴别与分类 (33) 第二节设备事故抢修 (34) 第三节设备事故的统计和上报 (35) 第四节设备事故的奖惩 (36) 第十二章电气设备管理制度 (37) 第一节基本要求 (37) 第二节运行管理 (37) 第三节电气系统检修、维护管理 (38) 第十三章能源管理制度 (40) 第一节总则 (40) 第二节水、电、汽管理的部门与职能 (40) 第三节水、电、汽计划管理 (40) 第四节供用电管理 (41) 第五节供用水、汽管理 (41) 第六节水、电、汽计量管理 (42) 附注:相关记录................................................................................................ 错误!未定义书签。

基础设施与生产设备控制程序

51、目的: 为生产的正常进行和确保产品的质量,提供为实现产品(或提供服务)符合性所需要的基础设施与生产设备,确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中的各种因素。 2、适用范围: 适用于为实现产品(或提供服务)符合性所需的基础设施、生产设备和工作环境的控制,如厂房、建筑物,硬件和软件、生产设备、辅助生产设备、内部网络系统,支持性服务如通讯、运输设施、人和物的因素等。 3、职责: 3.1 人事行政部负责对实现产品(或提供服务)符合性所需的基础设施和办公环境进行控制。 3.2 品管部负责对检验原料、产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.3 生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制、及设备的使用、保养、验收。 3.4 设备部负责设备需求的提出、验收。 3.5 设备部负责生产及辅助生产设备的需求评估及统筹管理,设备的临修、检修, 建立设备管理标准,并主导实施。 3.6 采购部负责所有生产设备的寻、比、议价及采购。 3.7 财务部负责固定资产账目的管理。 4、定义 4.1 基础设备:厂房、办公场所、建筑物、办公设备和相关软件、支持性服务、通讯设施、网络系统等。 4.2 工作环境:根据工作需要在工作场所配置适当装修,防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿,必要 的通风、消防器材,保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全。 4.3 生产设备与辅助生产设备:用于生产或辅助生产的设备、产品测量性能的设备和软件等。 4.4 生产部:本程序指诚星生产部和荣嘉生产部的统称。 4.5 技术部:本程序指诚星技术部和荣嘉技术部的统称。 4.6设备部:本程序指公司设备管理部的统称。 5、工作程序: 5.1 作业流程图:基础设施的作业流程图(略)/生产设备(试验)的作业流程图见附件一 5.2 基础设施的采购、验收、维护和报废

设备和仪器管理程序

1.0.目的: 通过对设备和仪器的有效管理和控制,确保设备满足生产使用要求,并使设备

处于良好使用状态,确保产出产品的品质符合设计标准及HSF要求。 2.0.适用范围: 适用于本公司所有设备和测试仪器的管理和控制。 3.0.权责: 3.1.品保课负责对所有测量设备制订管理制度,并将所有的测量设备登录成《监视和测量设备总览表》和《监视和测量设备履历表》、制造课负责对所有生产设备制定管理制度和操作保养规定,设备动态卡的登录,并做成《设备模治具管理总览表》。 3.2.各部门主管负责各项设备管理制度,处理违章操作事件。 3.3.各部门主管负责各项设备管理制度在辖区内的应用指导,协助调查、分析和处理设备事故。 3.4.使用单位主管负责本部门操作人员正确执行操作程序和做好日常维护保养工作。 3.5.制造课对生产设备进行定期检修和负责外发维修,确保生产设备正常运行。 3.6.品保课对测量设备定期进行维护及保养,并负责定期测量设备校验工作的进行。 4.0.定义: 生产设备:指公司直接用于生产制程的机器设备以及配套的工艺装备。 测量设备:指公司用于技术参数检测之设备、仪器等。 5.0.作业内容: 5.1.新增加设备: 5.1.1.需增加设备时,由相关使用单位填写请购单,注明所需设备规格、型号、用途,呈报最高管理者批准。 5.1.2.请购单批准后,由采购员依《采购管理程序》进行采购工作。 5.2.设备的验收建档: 5.2.1.开箱验收: 5.2.1.1.外包装是否完好。 5.2.1.2.合格证、保修卡、说明书、图纸等资料是否齐全。 5.2.1.3.对清单查验随机器配件、附件是否齐全。 5.2.1.4如是环保设备或HSF测试仪器,需验收是否属环保的设备和仪器。5.2.2.安装调试验收:

S4设备、工装和环境管理控制程序

设备、工装和环境管理 控制程序 S4 版本号:2 编号:SKT-C-S4 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 受控状态: 年月日发布年月日起实施

设备、工装和环境控制程序 1 目的对设备、工装和环境进行管理,保证安全生产正常运行,确保产品的符合性。 2 范围适用于设备、工装和环境的管理。 3 职责 3.1总经理负本程序的领导责任; 3.2生产部负责设施设备、工装的配置、验收、建档、检修、使用、维护保养及报废管理等。 4 程序流程图(见本程序最后一页) 5 工作程序 5.1 厂房等基础设施管理 5.1.1 使用厂房设施单位需对厂房设施进行维护,作好日常清洁、保护工作。 5.1.2 生产部安排专职人员定期(每年一次)对公司环境进行检查,对于需改善的环境填写“持续改进申请”进行改善申请,经总经理核准后可进行改善。 5.1.3 生产部负责对水、电、风、气系统和办公设施正常运行的维护。 5.1.4 公用办公设施(如复印机、传真机等)及通讯设施为避免损坏,由公司办安排人员操作,为确保通讯设施的畅通,由生产部安排人员定期检查,并将结果记录于“基础设施保养及维修记录表”。 5.1.5办公用的电脑,由各部门负责各自单机扫毒,并做好记录,视资料重要性不同对电脑资料予以备份,不得在网上传播病毒。 5.2 设备管理 5.2.1生产部会同技质部根据生产及公司的发展需要提出设备的购置申请,并注明所购设备的名称、型号、技术参数、单价、数量等,经总经理批准后由采购部负责采购(在设备的选型过程中需权衡质量、价格、能耗、备件提供、配套性、服务性、维修性、环保等多方面的因素)。 5.2.2专用设备的配置,由生产部提出,技质部绘图(也可委托制造方绘图,但需经技质部认可),总经理批准后,由制造方制造。 5.2.3设备配件的采购,由生产部编制购置清单,总经理批准后,按清单购置。 5.2.4设备到厂后,生产部会同技质部等部门共同验收,于《设备验收单》上注明设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后,生产部组织进行安装调试,当确认设备满足要求后,由生产部和技质部在《设备验收单》上签字,以示验收合格。 5.2.5生产部对验收合格的设备进行编号,建立《设备管理卡》,并在《设备一览表》上予以登记。 5.2.6验收合格的设备由仓库保管,使用部门需填写设备领用单,经生产部部长批准方可向仓库领取所需设备。 5.2.7生产部负责编写设备操作规程,发放至相关部门遵照执行。对于精密、大型、稀有或关键的设备,由生产部在《设备一览表》中明确,该类设备须经专人操作,持证上岗。 5.2.8设备的维护保养由生产部在《重要设备保养点检记录》中规定保养项目、内容及频率,发放至使用部门执行,生产部负责监督检查,定期收集《重要设备保养点检记录》,整理汇总作为制订年度检修计划的依据。设备维护保养可按如下方式进行: a每班维护:要求操作者班前对设备各部位检查,按规定加润滑油,确认正常后才能使用,设备运行过程中严格执行操作规程,发现异常及时处理;下班前清扫、擦拭设备、填写《重要设备保养点检记录》。 b例保维护:要求操作者在周末和节假日前,对设备进行彻底的清扫、擦拭和涂油维护。 5.2.9操作者应正确使用、维护好相关设备、附件和工具,防止损坏和遗失,禁止设备超负

生产设备管理工作流程

编号

生产设备管理制度 一、总则 1、为保证公司设备正常运转、合理、充分利用,根据公司设备特点和公司实际情况,制定本制度。 2、生产设备管理工作的内容包括从设备进厂验收、安装、使用、维护保养、检查修理,以及日常的登记、保管、调配、报废等一系列工作。设备管理的任务,是要保证设备在使用过程中,自始至终保持良好的技术状态。 3、设备管理坚持以预防为主,维护保养与计划检修并重和先维修后生产的原则,正确使用,精心保养,合理润滑,安全生产。坚持责任到人,谁使用谁负责的原则。 二、生产设备技术状况 1、评价生产设备管理的技术经济指标: A、设备完好率。表示设备技术状态的完好程度,是检查公司设备管理和维修工作水平的重要指标。其计算公式为: 设备完好率=完好的设备台数/设备总台数×100% 设备总台数是指公司已安装的全部生产设备,包括在用、停用、封存、停机待修和正在检查的所有设备,完好设备台数是指设备总台数中完全符合设备完好标准的台数。 B、设备故障率。是指因设备发生故障而停机的时间占设备运转时间的百分比,计算公式为: 设备故障率=设备故障机/设备运转时间×100% C、维修费用效率。是指单位维修费用所能生产的产品产量,计算公式为: 维修费用效率=产品产量(件或吨)/维修费用 D、单位产品(或万元产值)维修费用。计算公式为: 单位产品(或万元产值)维修费用=维修费用/产品产量(或总产值) E、平均每台设备年维修费用。计算公式为: 平均每台设备年维修费用=年维修总费用/年投入使用设备总台数 2、生产部要分别制定年、季、月度设备综合完好率指标,并层层分解落实到岗。 三、新增生产设备管理 1、生产部根据生产实际情况和技术开发部新产品设备需求,汇总、整理出公司新设备需求。

生产设备控制程序

编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 签收围 修订记录 目录 一、目的 (3)

二、定义 (3) 三、适用围 (3) 四、部门职责 (3) 4.1使用部门职责 (3) 4.2设备部职责 (3) 4.3安环部职责 (3) 4.4供应部职责 (3) 4.5备件库职责 (3) 4.6质量部职责 (3) 4.7财务部职责 (3) 4.8管理部职责 (3) 五、过程方法 (3) 六、设备工作流程 (4) 6.1采购设备控制程序 (5) 6.2设备安装/调试/验收/移交控制程序 (6) 6.3设备维护保养控制程序 (7) 6.4设备维修控制程序 (8) 6.5设备事故控制程序 (9) 6.6设备委外控制程序 (10) 6.7设备改造控制程序 (11) 6.8设备报废控制程序 (12) 6.9设备备件控制程序 (13) 6.10非标设备制作控制程序 (14)

6.11设备闲置控制程序 (15) 6.12设备调拨控制程序 (15) 6.13设备现场检查 (16) 七、相关文件现场检查 (17) 八、相关记录 (17) 一、目的 为加强公司设备管理,规设备工作程序,界定设备相关部门的权责,提高设备工作效率,特制定本工作程序。 二、适用围 本程序适用于公司所有设备的管理。 三、定义 1.生产设备:是指在生产过程中承担主要工序的设备。 2.动力设备:在公司部定义为供电、供水、供气等,提供动力能源的设备。 3.特种设备:是指涉及公司财产、生命安全,属特种设备安全监察条例规定的八类设备(锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、厂专用机动车辆)。 4、其他设备:除去以上定义以外的设备。 5.设备一级保养:由设备操作使用人员负责,每日班前班后的设备清洁维护、操控部件、每日润滑、安全装置的点检。 6.设备二级保养:由维修人员负责,设备的周期性润滑、电气机械部分检查修复。 7.设备三级保养:主要是对设备进行月度、年度的保养、检修、调校或更换,由设备部门协调使用部门共同制订《设备月度保养计划》、《设备年度检修保养计划》,设备部组织维修人员负责按计划实施。 四、部门职责

工装管理控制程序文件

工装管理控制程序

1. 目的和适用范围 1.1 目的 通过规范工艺装备设计、制造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责,以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤,确保设计制造的工艺装备满足产品生产需要,保持工装能力,以使其加工的产品特性符合设计、工艺要求。 1.2 适用范围 本规范适用于全部工艺装备从设计、制造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。 2. 制订依据 ISO/TS16949:2009质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求 3. 定义 3.1工艺装备:简称工装,包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检具、样板、样架。 3.2工装设计任务书:由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的指示性文件,是工装设计人员进行工装设计的依据。 3.3 工装验证:验证工装符合工装设计任务书,满足工艺及使用要求,确保产品质量的过程。 3.4工装验证书:记录新工装验证结果的一种工艺文件。 3.5工装周期检查:按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查,简称周检。 4. 职责 4.1制造中心生产管理部:工装管理的主管部门;负责工装的制作、保管、发放、日常维护、周期检定、维修、报废等管理工作;负责工装台帐的管理工作,负责工装年度周检计划制定,并对工装周检工作的执行情况进行督促、检查。

4.2制造中心工艺技术部:负责工装需求计划的提出;工装设计;出具工装验收标准、周期鉴定方法及标准;负责组织工装验证;负责指导工装制造;负责组织工装管理及维护工艺纪律检查,对违反相关规定的,按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。 4.3制造中心精益管理部:负责对工装的日常监管工作,负责对本程序文件执行情况进行检查,并通报检查情况;负责自制工装成本统计工作。 4.4制造中心生产车间:负责按照相关技术文件要求,进行自制工装的加工制造;参与工装验证;实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》;负责工装在使用过程中的保管和保养工作。 4.5制造中心品质管理部:负责自制工装的制造过程检验、最终检验,负责样板样架的保管、发放、日常维护、周期检定等管理,参与外购工装的入厂检验工作及用于内部质量控制工装的验证工作和周检工作。 4.6物流中心:负责外委制造工装的外部采购工作。 4.7物流中心质量控制部:负责外购工装制造过程质量控制和入厂检验;负责用于供方质量控制工装的台帐管理工作和年度周检计划制定,并对周检工作的执行情况进行督促、检查。 4.8财务资产部:负责工装成本核算和监督管理。 4.9综合管理部:负责根据制造中心提供的关于工装考核的证据进行激励。 5.流程图 详见附件1:《工装管理控制流程图》 6. 具体条款 6.1 工装需求的提出 6.1.1新产品工艺设计及开发阶段,项目负责工艺主管组织各专业工艺工程师,对产品设计文件和图纸进行工艺分析,提出工装需求计划,列入产品工艺方案中。 6.1.2订单产品模拟生产准备阶段,各工艺室主任组织本专业工艺工程师,对订单产品的“变化点”进行分析识别,针对变化点提出工装需求计划,列入订单“三新”变化点识别表中。

设备、工装管理控制程序07-07

程序文件 主题内容:设备、工装管理控制程序 文件编号:SD/CX07-07 版本状态:2004 A/1 发放号: 编制: 审核: 批准: 会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期 质保部综合部 采购部技术部 生产部销售部 财务部生产车间 年月日发布年月日实施 顺达(芜湖)汽车饰件有限公司1、目的和目标 1.1 目的 对设备、工装进行维护、保养及使用管理等活动进行控制,确保设备、工装处于完好状态,并满足工艺技术、产品质量的要求, 1.2 目标 设备、工装完好率100%、事故出现率为0,关键设备、工装的 C mk≥1.67。 2、适用范围

适用于对本公司的设备/工装的选型(设计)、外购、加工(外协加工)进厂验收、安装、调试、移交、日常维护与保养、预防/预测性维修、封存、报废及其备件的管理控制。 3、引用标准与术语 3.1 引用标准 本程序采用GB/T18305:2003(idt ISO/TS16949:2002)、 GB/T19001:2000(idt ISO9001:2000)确立的术语和定义。 3.2 应急计划:组织制定的书面文件,确保在如公用设施中断、劳动力短缺,关键设备故障和使用中退货等紧急情况下满足顾客要求。 3.3 “四大标准”:维修技术标准、设备点检标准、给油脂标准、维修作业标准 4、过程指标 设备综合利用率=设备实际利用时间/需要利用时间×100% 监控部门:生产部 监控频度:每半年一次 5、职责 5.1 技术部负责提出设备、工装的技术要求或设计;进行设备的选型、选点,并组织设备、工装的进厂安装、调试、验收,负责建立、健全设备、工装的档案、资料;负责维修计划的编制并组织实施。 5.2 采购部负责采购、外委制造; 5.3 设备、工装的使用部门负责本部门范围内设备、工装的日常维护与保养; 5.5 综合部行政办公室负责设备使用人员的培训工作。 6、工作程序 6.1 设备、工装需求策划 6.1.1新产品、过程所用检测器具的策划:APQP小组根掘《工厂、设施、设备策划控制程序》及《先期质量策划过程控制程序》的要求对所需的设备、工装进行策划,提出《设备、工装需求清单》; 6.1.2 已有过程、产品所增加设备工装的策划:过程评估小组、使用部门根扔:过程改进及产量要求,对所需的设备、工装进行策划,填写《设备、工装需求清单》。 6.2 选型、采购 6.2.1 采购部收集适合5.1.2所述要求的设备的相关信息及资料,提交技术部、生产部; 6.2.2 生产部组织技术部、使用部门、财务部、采购部根据采购部提供的信息、资料进行选型、选点,并制定验收标准和验收方式;

ISO22000生产设备管理程序

德信诚培训网 更多免费资料下载请进:https://www.wendangku.net/doc/6318601792.html, 好好学习社区 ISO22000生产设备管理程序 1. 目的 明确生产设备的采购、使用、维护、更新和改造等过程的控制和管理,确保生产的顺利进行. 2. 适用范围 适用于本公司所有生产设备的管理. 3. 职责 3.1总经理有宣传执行国家和上级主管部门有关设备管理的政策和规定的责任,审核、批准重大设备的使用、维护和保养制度; 3.2生产厂长负责审核、总经理批准生产设备的维修、更新和淘汰计划; 3.3生产主管负责生产设备的使用、检修和调拨的管理,预防和处理设备事故; 3.4技术部负责建立健全生产设备的操作规程,制定重大设备的管理、使用和维护制度; 3.5车间主任负责组织本单位员工的技术业务培训及设备操作和培训,执行设备管理的有关规定; 3.6设备管理员 3.6.1负责公司生产设备的运行、维护和保养的管理; 3.6.2建立健全设备档案,协同作好固定资产的盘查、折旧工作; 3.6.3制定设备维修、更新和淘汰计划及对计划执行的监督、检查和验收; 3.6.4按有关程序办理设备调拨、移装、保管、封存、报废、销毁等; 4. 工作程序 4.1 设备选型、采购、开箱验收 4.1.1各使用部门根据使用需要提交设备新增申请,由生产部核实,经技术部会签定,纳入当年设备更新、改造和添平补齐计划. 4.1.2 供应部根据采购计划的要求,广泛收集信息,并按《采购控制程序》,实施采购; 4.1.3 设备到厂后,设备管理员组织相关部门,现场开箱,根据装箱单,逐一清点. 4.2 设备安装、调试 4.2.1 一般设备由使用部门和机修班负责安装、调试; 4.2.2 重大设备由产部联系生产厂家或专业安装人员安装、调试;

生产设备控制程序

编制:日期:审核:日期:批准:日期: 签收范围 修订记录

目录 一、目的 (3) 二、定义 (3) 三、适用范围 (3) 四、部门职责 (3) 4.1使用部门职责 (3) 4.2设备部职责 (3) 4.3安环部职责 (3) 4.4供应部职责 (3) 4.5备件库职责 (3) 4.6质量部职责 (3) 4.7财务部职责 (3) 4.8管理部职责 (3) 五、过程方法 (3) 六、设备工作流程 (4) 6.1采购设备控制程序 (5) 6.2设备安装/调试/验收/移交控制程序 (6) 6.3设备维护保养控制程序 (7) 6.4设备维修控制程序 (8) 6.5设备事故控制程序 (9) 6.6设备委外控制程序 (10) 6.7设备改造控制程序 (11) 6.8设备报废控制程序 (12) 6.9设备备件控制程序 (13) 6.10非标设备制作控制程序 (14) 6.11设备闲置控制程序 (15) 6.12设备调拨控制程序 (15) 6.13设备现场检查 (16) 七、相关文件现场检查 (17) 八、相关记录 (17)

一、目的 为加强公司设备管理,规范设备工作程序,界定设备相关部门的权责,提高设备工作效率,特制定本工作程序。 二、适用范围 本程序适用于公司所有设备的管理。 三、定义 1.生产设备:是指在生产过程中承担主要工序的设备。 2.动力设备:在公司内部定义为供电、供水、供气等,提供动力能源的设备。 3.特种设备:是指涉及公司财产、生命安全,属特种设备安全监察条例规定的八类设备(锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、厂内专用机动车辆)。 4、其他设备:除去以上定义以外的设备。 5.设备一级保养:由设备操作使用人员负责,每日班前班后的设备清洁维护、操控部件、每日润滑、安全装置的点检。 6.设备二级保养:由维修人员负责,设备的周期性润滑、电气机械部分检查修复。 7.设备三级保养:主要是对设备进行月度、年度的保养、检修、调校或更换,由设备部门协调使用部门共同制订《设备月度保养计划》、《设备年度检修保养计划》,设备部组织维修人员负责按计划实施。 四、部门职责 1.使用部门职责:负责辖区设备使用操作、设备日常点检、保养,设备资产的申购、验收及盘点。 2.设备部职责: 2.1负责公司设备资产的分类编号、资产台账的建档、更新及盘点。 2.2负责公司动力设备和外围公共设施的维修维护。 2.3负责公司设备选型、安装、调试、验收、改造、大修、报废等管理工作。 2.4负责设备委外工程申报、施工监督、验收工作。 2.5负责设备相关工作记录及技术档案的管理。 2.6负责公司特种设备的使用注册,定期验审工作。

机械加工企业生产设备管理程序

生产设备管理制度 1 目的 确保生产设备满足产品实现过程加工能力需求,适宜产品质量特性实现的工艺要求,为生产提供系统保障服务,特制订本程序。 2 范围 适用于公司范围内生产设备的管理:从申购、选型、审批、采购和验收后交付使用,及其在使用过程中的日常维护和保养规定的实施,直至设备报废注销每个环节各相关部门和人员。 3 职责 3.1 总经理负责对设备配置、封存、报废处理的审批。 3.2 办公室对公司共用设备设施归口管理,配送中心对本部门生产设备设施归口管理。 3.3 各使用部门负责生产设备在使用过程中维护保养的日常管理工作,并执行实施设备管理的强制性标准和有关规定。 4 内容和要求 4.1 设备配置 设备配置的申请理由来自以下三方面: a)生产部门因加工能力的不足,提出配置要求; b)设备管理部门根据使用年限结合设备现状和大修不能恢复其性能的综合分析,提出报废更新建议; c)技术开发部门根据产品实现过程中工艺改进要求,提出配置适宜工艺需求的新设备或专用设备。 4.1.1 根据设备配置申请表中的申请理由,由办公室组织相关部门和人员对设备进行选型,确定设备和技术参数及其性能,提出建议供方,报总经理批准。 4.1.2 采购部门根据批准的设备配置申请,与确定供方签订供求合同,并实施采购计划。 4.1.3 设备到位后,由设备室组织使用部门及相关人员进行拆箱验收,同时派人负责安装、调试和实用验收,验收合格后移交使用部门认可启用。 4.1.4 设备入库由归口管理部门开具入库单、使用部门负责人签字确认后,交财务汇款报账,入库单同时注明使用部门、车间,设备编号以及该设备的摊销年限。 4.1.5 公司自制设备的验收依据:由品管部通过对该设备加工出来的产品零部件来验证确认设备的技术性能和工艺要求;由使用部门的实际操作来验证确认设备参数和加工能力要求;由技术部门根据设计方案与实用验证确认安全防护要求,让相关方签字确认。 4.2 设备管理

工装模具控制程序

浙江巨跃齿轮有限公司
文件编号 版本号 A/0
JY-QP-007 页次
工 装 控 制 程 序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
程序文件 工装控制程序
浙江巨跃齿轮有限公司发布
编制:吴华睦 2016 年 6 月 17 日

浙江巨跃齿轮有限公司
文件编号 版本号 A/0
JY-QP-007 页次
工 装 控 制 程 序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
工装控制程序
龟形图过程识别:
过程 区分 过程关联图
顾客导向过程
管理过程
支持过程
使用什么方式? (材料/设备/装置)
由谁进行? (能力/技能/知识/培训)
制造、检定设备;设计软件
工装/模具设计人员、 维护人员、检定人员
输入 要求是什么? 工装的制造申请单、 以往 的制造经验、 物料、 工装 以往的履历、 顾客的更改 要求、 内部不良升高、顾 客反馈信息、顾客退货; PFMEA、控制计划
过程名称
输出 (要交付的是什么?)
工装/具管理 过程
完好工装; 工装的检验记录
如何做? (方法/程序/技术)
使用的关键准则是什么? (测量/评估)
工装控制程序
工装完好率
1

浙江巨跃齿轮有限公司
文件编号 版本号 A/0
JY-QP-007 页次
工 装 控 制 程 序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
1.目的 本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素,确保满足产品技术要求。 2.范围 本程序适用于公司产品的工艺装备控制管理。 3.引用文件 XXXXXXX 4.术语和定义 工装:即工艺装备。产品制造过程中所用的各种工具总称。其中包括:刀具、夹 具、模具、量检具,辅具、磨具等。 专用工装:仅适用于某一特定产品的工装。 通用工装:可用标准模块组合的工装。 5. 职责 5.1 5.2 5.3 5.4 工装部负责工装设计、制作、维修等工作的统一管理。 技术部负责提供工装设计所需的零部件技术资料。 品质部负责工装的检测和验收,并提供相关检测报告。 生产部负责工装的正确使用和维护保养;负责在工装验证过程中提供设备、操
作人员,并对工装使用状况提出改善意见。 5.5 采购部负责工装、标准件的外部采购和工装零部件的委外加工。
6. 工作流程和内容 6.1 工装需求 6.1.1 新产品工装需求由技术部负责提出并列出工装需求明细,报总经理批准。属于 自制工装,工装部负责工装设计及制造。属于外购工装,技术部负责提供零部件技术 资料。由采购部安排采购。 6.1.2 生产过程中因生产量增加、工艺改进等原因,有需求增加、改进工装的,由 生产部提出工装需求,报技术、品质、工装部审核。可以自行制造的,由工装部负责 工装设计制造。不能自行设计制造的,由采购部从外采购。 6.2 工装的制造与采购
2

生产设备控制程序

生产设备控制程序

1 目的 对生产设备配置优化、建立预防性维护系统,确保制造过程能力。 2 范围适用于本公司生产设备、辅助设备的管理。 3 职责 总经理负责生产设备的确定。 采购部负责设备的采购。 设备部负责设备的验收和预防性维护和保养,以及关键生产设备备件的合理储备,负责关键设备的确定。 车间负责设备维修保养控制的实施。 4 程序 公司设施和设备的确定 4.1.1 总经理负责组织相关部门进行多方论证,及时确定公司设施和设备的计划,优化公司布局、设施配置,并提供为达到产品生产要求所需的生产设备、工装模具和工位器具。设备部负责编制《基础设施台帐》。 4.1.2 确定公司设施和设备时,应考虑总体经营计划(预期销量、生产周期、生产能力)、适当的自动化、人机工程(操作)、物料和产品的合理贮存与周转等。 4.1.3优化公司的布局应考虑最大限度的减少材料的交转和搬运,便于材料的同步流动,并充分利用场地空间。 4.1.4 生产车间负责组织相关部门按《制造能力评价方法》要求评价、监视现有操作的有效性,填写《制造能力评价表》。 生产设备的采购与验收 a) 生产设备的采购由设备部提出申请,填写《设施配置申请、验收表》,注明设备 名称、用途、型号规格等,经总经理批准后由采购部负责采购。 b) 由设备部按使用要求或设备使用说明书进行验收,确认满足要求后,列入《基 础设施台帐》。验收不合格的外购设备,由采购人员向供方退换货。 生产设备的使用 a) 生产车间负责按设备使用说明书或操作规程培训设备操作人员,操作人员必须 经培训合格方可上岗操作。 b) 使用过程中出现故障一般先由生产车间组织进行检修,不能解决时,由总经理 负责联系维修单位进行检修。检修中的设施可能发生混淆时应作标识。 生产设备的预防性和预见性维护 4.4.1 设备部负责编制《设备管理制度》、《设备安全操作规程》、《设备维护保养规范》。生产车间识别关键过程设备,为设备的维护提供资源,并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统。

基础设施及工作环境管理控制程序

1 目的 对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。 2 范围 适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源 3 职责 3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理; 3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置. 4 程序 4.1 设施的确定 4.1.1 基础设施包括:工作场所(如办公场所)、生产设施(如生产设备、照 明设施、水电气控制设施等)、公司局域网、支持性设备和工具(如维修用设备工具等)。 4.2 设施的提供 4.2.1 设施的采购:一般物资设备的采购,由制造部填写《采购申请表》,具 体按照《采购控制程序》,经审批后实施;办公用品采购,由管理部按《办公用品采购 管理制度》执行,经审批后实施;新开发产品所需生产设施的采购,由技术部门提出 申请,由公司领导根据公司发展的需要,策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。 具体按《采购控制程序》进行。 4.2.2 设施的验收: a.新开发产品生产用设备:技术部、生产部、质量部一起负责验收,并填写 《设施验收单》,达不到要求的,应通知设施供应单位整改或退货。验收合格后,设施验收资料由制造部负责保管,设施技术资料由人事行政部存档,生产部借阅 使用。 b.常规产品新购生产设施的验收:由生产部组织安装调试,确认满足要求后,《设 施验收单》上签字,并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件 及资料等。《设施验收单》由制造部保管。验收不合格的设施,由生产部与供方协商解 决,并在《设施验收单》上记录处理结果。 c.对公司的电子办公用品,包括:公司计算机的软硬件、复印机、电话机等,由 管理部负责验收。验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。若合格则办理入库,设备资料、图样等管理部存档;若不合格则联系供货商退货或重新供 货。 4.3 设施的维护管理和报废 4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废 4.3.1.1生产部应建立生产设备台帐,在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、

IATF16949:2016生产设备管理程序

文件编号 生产设备管理程序编制单位 版本/版次总页码 版本编制日期编制记要备注A/0新版编制 批准审核编制

版本/版次 编制日期 设备管理过程乌龟图 满足产品和过程要求的设备 新产品生产需求 过程改进的需求 设备使用状况鉴定 设备完好率98% 基础设施管理规程 设备备件管理规程 设备事故管理规程 设备操作证管理规程 预防性及预见性维护规程 水、电、气管理规程 设备润滑管理规程 设备管理奖罚办法 生产安全管理程序 办公系统 维修工具与设备 设备备件 设备润滑 设备设施 设备管理 过 程 设备管理(人员) 设备维修(人员) 备件计划(人员) 技术技改(人员) 仓库管理(人员) 资产管理(人员) 采购(人员) 设备操作(人员)

版本/版次编制日期 1.目的: 对公司生产设备论证、采购、安装、调试、验收的设备前期管理进行控制,以确保设备的投资效能。对设备进行有效的、有计划的全面预防性维护,确保设备持续满足实现产品符合性的要求。 2.范围: 适用于公司生产设备的管理和控制。 3.职责: 3.1 技术部:编制设备配置的规划、选型,组织设备的调研,组织工艺可行性论证及确定设备的布置。 3.2 财务部:负责组织设备、设施投资的经济可行性论证,设备价格的审核。 3.3 生产部: 3.3.1负责组织设备设施的安装、验收工作,参与设备的商务洽谈。 3.3.2生产部负责设备使用过程的监督、检查与考核;组织编制及实施设备大、项修理。3.4 物资部 3.4.1 负责组织设备的商务洽谈和设备的采购。 3.4.2 负责所购的设备从合同生效到三包期的过程控制。 3.5 设备使用单位 3.5.1 参与设备设施的工艺、经济性论证,参与设备的商务洽谈。 3.5.2 负责设备的申购。 3.5.3 协助设备购置单位和安装单位的实施提供必要的条件。 3.5.4 参与设备验收工作。 3.5.5设备使用单位负责设备的使用、维护和日常检定、修理。 3.6质量部 负责检、测、试设备计量部份的使用、维护和日常检定修理的指导、监督检查与考核。 4.有关术语和定义: 4.1关键设备:企业生产中承担关键工序的设备及对质量、成本、安全、环保以及维修方 面有重大影响的设备。 4.2生产设备:指在工业企业中直接参加生产过程或直接为生产服务的机器设备,主要包

生产和服务提供控制程序样本

生产和服务提供控制程序Control of production and service provision 拉森特博洛(青岛)橡胶机械有限公司 LARSEN & TOUBRO(QINGDAO) RUBBER MACHINERY COMPANY LIMITTE

1、目的 对生产和服务的过程进行有效控制,以确保满足顾客的需求和期望。 2、范围 适用于对生产和服务过程的提供、过程的确认的控制。 3、职责 3.1 生产部负责按照产品性能及顾客要求,组织生产。 3.2 营销部负责产品的交付及交付后活动的实施。 3.3 技术部负责工艺文件的制订及过程的确认。 4、流程图 见附录。 5、工作程序 5.1 获得规定产品特性的信息和文件 5.1.1根据设计和开发的输出文件、产品实现过程策划的输出、顾客要求的评审的结果等获得必要的生产和服务的信息,分别相应的《设计和开发控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。 5.1.2技术部根据设计开发的结果及订单的要求给生产部下发相应的图纸、工艺流程、产品标准、作业指导书等文件。技术部对特殊过程进行确认,并编制作业指导书,下发至生产部相应的车间。 5.2生产计划 生产部根据销售合同信息,结合公司的生产能力,制订生产计划(包括下料计划、焊接计划、加工计划、配套计划、外协计划、安装计划),配套计划、外协计划及图纸、采购产品明细下发至采购部,作业采购依据。将下料计划、焊接计划及相应的图纸、作业指导书、工序流程卡发放至焊接车间,加工计划、图纸、工艺流程卡下发至机加工车间,合理安排生产。 5.3机加工车间 5.3.1机加工车间接到《加工计划》后,车间主任根据实现生产情况及生产能力,合理安排生产。根据需要填写《出库单》向仓库领取所需要的物料,按图纸、机加工工序卡、加工计划的要求进行生产。 5.3.2车间按照产品性质、配置和使用合适的监视和测量设备,确保在生产过程中能够按规定监视和测量产品特性及过程的状况。机加工质检员按《产品的监视和测量控制程序》对各工序实施检验并记录检验结果。 5.3.3全部工序结束后,经质检员检验合格,质检员开具《毛坯、半成品入库单》,半成品库办理入库。 5.3.4对于需要进行表面处理(包括镀铬、镀锌等)的零部件,由质量部填写《镀铬(锌)件外协通知单》,联系外协进行表面处理。 5.4焊接车间 5.4.1焊接车间接到《下料计划》后,根据需要向仓库领取所需要的物料,按图纸、下料计划的要求下料。下料质检员进行检验,合格后办理入库。 5.4.2特殊过程包括: a)产品质量不能通过后续的监视和测量、验证的工序; b)产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序; c)该工序产品仅在产品使用或服务交付之后,不合格的质量特性才能暴露出来。 5.4.3本公司的特殊过程有:焊接、表面处理(外包)、喷漆(外包)。技术部对这些过程应进行过程确认,证实他们的过程能力。适用时,这些确认的安排应包括:

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