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领料单审核要求

领料单审核要求
领料单审核要求

领料单开具和审批要求

一、领料单开具要求

1、各部门领料时,一律使用一式五联的“金种子酒业酿洒分公司领料单”,领料时必须加盖“领料部门公章”。

2、领料单内容填写字迹要清晰可辩,数量要大写,领料人要签字。

3、领料单空白处用“/”划去,要填写“领料用途”。

4、低值易耗品领用时规格、单位要填写正确、清晰。

5、领料单据不得乱涂乱改,若需要更改时,必须到企管办再次审核,加盖公章。

二、领料审批程序

1、低值易耗品领用:使用部门开票—部门负责人审核—分管经理审批

-企管办盖章。

2、劳保用品领用:使用部门开票—部门负责人审核—分管经理审批—人劳科审核-企管办盖章。

3、工具类物品领用:使用部门开票—部门负责人审核—分管经理审批—生产办登记-企管办盖章。

4、样品酒领用:经营公司开票—内勤经理于邦龙或分管副总任军文审批(附市场报告)-企管办盖章。

5、职能部门业务用酒:使用部门开票—部门负责人审核—分管副总审核—集团办公室主任李芳泽审核—宁总经理或锁董事长审批-企管办盖章。

6、包装物领用:包装后勤人员按生产计划要求开票—车间负责人审批―企

管办专人审核盖章。

三、处罚措施

1、领料单据所有需要签字人员,一律由本人签字,发现一次代签现象,对责任人罚款30-100元,情节严重的,交公司相关部门处理。

2、所有领料单一经审批完毕,品名、数量等不得私自涂改,发现一次对责任

人罚款50-300元,情节严重的,交公司相关部门处理。

3、填写空白领料单前,不得在空白领料单上出现先签字、盖章后填写相关品

名、数据等,发现一次,对责任人罚款100-500元,情节严重的,交公司相关部门处理。

上述规定,由考核办和相关部门进行不定期监督考核执行。

主要施工管理人员表

附表1、主要施工人员表

4、本工程项目管理机构配备情况辅助说明资料 公司对该工程按项目法施工,实行项目法管理、委派具有多年施工经验项目经理和技术负责人,从全公司抽调施工经验丰富、工作作风过硬的质检及各专业管理人员组建“昊博园4#、5#、10#及非人防地下车库消防工程项目部”,负责该工程的施工和管理工作。 一、施工组织领导 (1)公司成立项目经理部公司派具有多年施工经验的项目经理及技术负责人担任该工程的项目经理及项目工程师。从全公司抽调施工经验丰富,工作作风过硬的专业管理人员组建项目经理部,负责该工程的组织和管理工作。 项目经理部简介:本项目经理部系我公司骨干施工队伍之一,具有多年的的安装施工经验。该项 目部工作踏实,作风顽强,质量安全意识强,积极为业主着想;所承担的工程无质量安全事故和 业主投诉,为公司赢得了较好的社会信誉。 二、施工管理体系 (1)项目经理 .A 、确保项目目标实现,保证业主满意这一项基本职责是检查和衡量项目经理管理成败、水平高低的基本标志。 B 、制定项目阶段性目标和项目总体控制计划项目总目标一经确定,项目经理的职责之 一就是将总目标分解,划分出主要工作内容和工作量,确定项目阶段性目标的实现标志如形象进度控制点等。 C 、组织精干的项目管理班子这是项目经理管好项目的基本条件,也是项目成功的组织 保证。 D 、及时决策项目经理需亲自决策的问题包括实施方案、人事任免奖惩、重大技术措施、设备采购方案、资源调配、 进度计划安排、合同及设计变更、索赔等。 E 、履行合同义务,监督合同执行,处理合同变更项目经理以合同当事人的身份,运用合同的法律约束手 段,把项目各方统一到项目目标和合同条款上来。 (2)项目技术负责人 A 、主持编制大型或重点工程的施工组织设计,解决施工安装中的关键性技术问题。 B、组织提出改进工程质量的有效技术措施。 C、组织职工和技术人员参加现代消防技术的培训,提高队伍素质 (3)施工员

物料出入库工作标准

物料出入库工作标准 1 目的和适应范围 为提高公司仓储管理水平,规范物料出入库控制程序,维护公司资产安全完整,降低不合理损耗,加速资金周转,特制定本标准。 本标准适用于物料的出入库管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 Q/XXX BG002 物品标识卡管理办法 Q/XXX BG005 采购订单管理标准 Q/XXX EG001 先进先出管理办法 Q/XXX EZ003 仓储部仓管员工作标准 Q/XXX GG009 木托盘管理办法 Q/XXX GG007 标准化文件编制、发放、实施、修订标准 Q/XXX GG010 标准化稽核、考核办法 Q/XXX WG001 生产计划单审核及收发制度 Q/XXX ZG001 进料检验管理办法 工作责任追究管理规定 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 物料 物料是指最终产品之外的,在生产领域流转的一切材料(不论其来自生产资料还是生活资料),燃料,零部件,半成品,外协件以及生产过程中必然产生的边,角,余料,废料以及各种废物。 3.2 送货单(五联式表单) 送货单是指由供应商自行打印或委托采购部采购员打印的,其内容应与《采购订单》(见“Q/XXX BG005”中表单)所送物料相符的送货凭证。 3.3 进货单 进货单是指由财务部开票员通过系统开具的,反映进货的物料数量、单价及金额的入账

凭证。 3.4 验收单(入库单)(三联式表单) 验收单是指由仓储部仓管员手工填写的,作为半成品入库时仓库记账和通知财务部开票员入账的入库、入账凭证。 3.5 领料单(调拨单、出库单、补料单) 领料单是指财务部开票员依据申请单位的申请,通过系统开具的,用于不同用途的领料凭证。 3.5.1调拨单是指用于生产线正常生产的领料凭证。 3.5.2 出库单是指用于技术部或独立核算部门样品制作时的领料凭证。 3.5.3补料单是指用于生产损耗时的领料凭证。 3.6 进货退货单 进货退货单是指仓储部要求开具的物料或半成品的出库凭证。 3.7 销售单(发货单) 销售单是指外贸部(含上海办)要求开具的物料、半成品或成品的出库凭证。 4 权责 4.1 采购部采购员负责审查供应商《送货单》的正确性和完整性及监督财务部开票员开具的《进货单》的正确性和规范性。 4.2 质检部质检员(IQC)负责检验物料质量及开具对应类型物料的《进料检验报告单》(四联式表单)。 4.3 财务部开票员负责开具《进货单》及各类《领料单》,确保各类单据的正确性和规范性。 4.4 仓储部仓管员负责开具半成品《验收单》及按检验合格的《送货单》办理物料入库手续、按《领料单》办理物料出库手续。 4.5 各领料部门负责依据流程开具领料申请,并监督仓储部仓管员实施按单领料。 4.6 仓储部经理(副经理)监督按单、按流程落实物料出入库工作。 5 物料入库 5.1 材料入库 5.1.1 供应商在送货时应依据“Q/XXX GG009”规定正确、规范的将物料卸载在木托盘上,并依据“Q/XXX BG002”规定完整、规范的填写“物品标识卡”及粘贴(悬挂)在物料上。 5.1.2 供应商在送货时应持有完整规范的机打《送货单》。《送货单》完整内容应包括:“送货时间”、“编号”、“供方代码”、“供方名称”、“订单号码”、“商品编码”、“品名规格”、“单

物料领用规定

物料领用规定 1 目的 为规范物料领用、发料流程,控制物料出库数量,确保发料的数量能满足生产的需求,将制定本规范。 2 适用范围 生产部各部门的领料行为适用本规定 3 填写“领用单” (1)领料员按每天生产所需领用物料,填写“领用单”(如下表所示)。 领料单(式样一) 制造单号:领用日期:_____年___月___日领料部门部门编号 领料人批准人 物料用途说明 物料形态说明□原材料□辅助材料□半成品□成品□不良品□其他 物料编号品名规格审领数量实发量不足量单价发料人备注 领料说明□未超领料 发料记录 □如数发料 □废品过多超用□欠拨 □次数过多超用□欠拨后已补足 复核 物控部经理 领料人签收物料仓库主管 财务部 (2)领料员认真填写“领料单”,填写时字迹应清晰,并不得涂改。 (3)当日“领料单”当日必须到仓库领料。 (4)当日未领料的“领料单”的处理办法如下。 ①财务未签字盖章的,自行作废。 ②财务已签字盖章的,应于当日凭“领料单(仓库联)”到财务部抽出“领料单(仓库 联)”,并使财务、仓库和车间三联同时作废,重新填制“领料单”办理领料手续。 4 审批领料单

审批部门审核领料部门的领料是否符合消耗定额和相关计划等,并在“实领”栏中填写实领数(大写)。审批人员在审批“领料单”时应注意以下三个方面的问题。 (1)“领料单”字迹是否清晰,是否涂改。 (2)领用数量是否大写。 (3)生产物料领料是否严格按生产计划和消耗定额领取。 5 财务部审核“领料单”。 财务部审核领料手续是否齐全及领料金额是否准确。财务部应按以下四点要求进行审核。(1)不办理隔日、有涂改或未按领料程序要求填写“领料单”。 (2)不定期抽查仓库物料账、卡和物。 (3)结算业务章专人管理,不得擅自借给他人使用。 (4)所有“领料单(仓库联)”由专人每月记账后统一装订并妥善保管。 6 发放物料 物料仓管员核对所有物料是否有库存,在“发料”处签字,并填写实际单价和物料编号等。(1)填写实际单价和库别时不得涂改。 (2)发现“领料单”有疑问时应及时通知财务部和领料部门。 (3)物料发放遵循“先进先出“原则。 (4)及时报送日报表和临时收料单。 (5)每天与财务部共同核对当天手法金额和“领料单”张数。 7 超限额领用控制 当生产部申请超限额领料时,需说明原因,同时物控部进行调查,并将调查结果依审批权限上报物控总监、总经理,按其决策办理。 8 补退料控制 生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,需及时办理补退料,以满足生产的需求。 9 本规定由物控部制定,解释权归物控部所有。 10 本规定自____年___月___日起实施。

项目管理人员月度考核表.doc

项目管理人员月度考核表 项目名称: XLP2PTA PROJECT原辅料罐区工程姓名:张玉春职务:安装经理管理职责及目标评分标准应得分实得分 负责本工程进度控制,每月达到节点控制目标,协调并组织 每提前或拖后一天,增减 1 分 现场施工生产工作。 发生伤亡事故,本月为零分;在上级部门检查中每超前或滞后第 是本工程安全管理直接责任人,杜绝伤亡事故,在公司及局五名一个名次增减 1 分,每受到通报表扬或批评一项增减两分; 办检查中不得低于前五名,顺利通过业主及政府部门检查。受到业主或政府书面通报表扬或批评一次增减 5 分;受到业主或 政府罚款,承担罚款额度的10% 。 是本工程文明施工管理直接责任人,道路畅通,垃圾入池,在上级部门检查中每受到通报表扬或批评一项增减 2 分;受到业料具码放整齐并符合平面布置要求,业主、上级及政府有关主或政府书面通报表扬或批评一次增减 5 分;受到业主或政府罚部门满意。款,承担罚款额度的 10%。 每周二下午四点组织召开生产例会协调解决现场进度、安全、 2 分,无记录一次扣 2 分,记录不全扣 1 分。 质量、文明施工及材料进场问题,记录详实,签字齐全。 缺少一次扣 组织编制周、月施工进度计划,每周二下午两点前报监理周 每拖后一次扣 1 分,编制不合理或文字错误、漏项等每次扣 1 分报、每月 27 日下午四时前报监理月报分别一式五份。 每周二下午二时组织有关人员进行安全文明施工大检查,记 缺少一次扣 2 分,无记录一次扣 2 分,记录不全每项扣0.5 分。录详实、责任到人、措施得力、有整改和复查时间。 按时参加业主、局办及上级的检查,组织有关人员按分工陪缺少一次扣 2 分,组织不得力人员不配套每项扣 1 分,整改不及同作好记录,监督隐患整改和回复。时每次扣 1 分。 每月 25 日对各分包商进行综合评价,并保存记录。缺少一次扣 2 分,评价记录不全扣 1 分。20 20 15 10 10 10 10 5

单位职工考核表

项目经理考核表

主要工作职责总分为100 考核得分在95分以上,当月考核工资按基数的150%发放;考核得分在80~94分,当月考核工资按基数的100%发放;考核得分在70~79分,当月考核工资按基数的80%发放;考核得分在60~69分,当月考核工资按基数的50%发放;考核得分在60分以下,当月考核工资扣除; 保管员考核表

主要工作职责总分为100 考核得分在95分以上,当月考核工资按基数的150%发放;考核得分在80~94分,当月考核工资按基数的100%发放;考核得分在70~79分,当月考核工资按基数的80%发放;考核得分在60~69分,当月考核工资按基数的50%发放;考核得分在60分以下,当月考核工资扣除;

施工员考核表 主要工作职责总分为100 考核得分在95分以上,当月考核工资按基数的150%发放;考核得分在80~94分,当月考核工资按基数的100%发放;考核得分在70~79分,当月考核工资

按基数的80%发放;考核得分在60~69分,当月考核工资按基数的50%发放;考核得分在60分以下,当月考核工资扣除; 安全员考核表 主要工作职责总分为100 考核得分在95分以上,当月考核工资按基数的150%发放;考核得分在80~94分,当月考核工资按基数的100%发放;考核得分在70~79分,当月考核工资按基数的80%发放;考核得分在60~69分,当月考核工资按基数的50%发放;

考核得分在60分以下,当月考核工资扣除; 材料员考核表 主要工作职责总分为100 考核得分在95分以上,当月考核工资按基数的150%发放;考核得分在80~94分,当月考核工资按基数的100%发放;考核得分在70~79分,当月考核工资按基数的80%发放;考核得分在60~69分,当月考核工资按基数的50%发放;考核得分在60分以下,当月考核工资扣除; 预算员考核表

领料单填写标准

领料单填写标准 1、目的 规范领料单据的填写,便于成本核算,准确反映我公司各类生产以及辅助材料的消耗情况; 2、范围 生产原材料、生产辅助材、包装材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写; 3、职责 领料部门:根据需求填写符合本标准的领料单据; 仓储部:库房管理员负责审核领料部门填写的领料单据是否与本标准相一致; 库房组长负责维护本制度,定期检查本制度的执行情况; 4、内容 4.1领料单内容: 4.1.1公司领料单一式四联,第一联与第二联为存根,库房管理员留存,第三联为 统计或者财务;第四联为领料部门留存; 4.1.2表体:日期、领料部门、部门负责人、仓管、申请人、名称、型号/规格、用途/注意事项、数量、备注; 日期:具体领料的日期; 领用部门:领料的部门名称,细化到班组,此项目填写,关系到部门消耗的正确归集; 部门负责人:领料部门主管; 仓管:具体发料的人员,此栏目填写,可以明确发料的人员,对后续可能出现的问题,可以及时的找到当事人进行解决; 申请人:实际领料人员,此栏目填写,可以明确领料的人员,对后续可能出现的问题,可以及时的找到当事人进行解决; 名称:所要领用材料的名称,此栏目填写,关系到仓库人员做账时,录入的正确性; 型号/规格:所要领用材料的规格,此栏目填写,关系到仓库人员做账时,录入的正确性; 用途/注意事项:所要领用材料的使用用途; 数量:所要领用材料的数量与单位,此栏目填写,关系到库存账目的平衡; 备注:其他需要补充的说明;

4.2开单人员注意事项: 421填写时,字迹需要工整、清晰,书写的力度需适中; 4.2.3填写后,检查所领材料的名称、规格/型号、数量、领用部门、领用日期是否填写正确; 4.2.4公司领料单为五行,当超过五行时,需要另起一张领料单填写,不足五行时,需在数量栏下方的空行处划上斜杠; 4.2.5单据中“部门负责人”栏,由部门主要负责人签字,包括部门主管以及其相应授权的班组长、其他人员; 4.3发料人员注意事项: 4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签; 4.3.2单据是否存在修改现象,在修改处是否有领用人的签字; 4.3.3名称、领料部门、日期、申请人等栏目处,是否填写完整; 4.4审核人员注意事项: 4.4.1单据是否存在修改现象,在修改处是否有领用人的签字; 4.4.2名称、领料部门、日期、部门负责人、仓管、申请人等栏目处,是否填写完整; 4.5发生错误如何处理: 4.5.1数量填写错误,可在备注中注明实发数量,由仓库发料人员填写; 4.5.2品名、规格存在笔误时,可在错误内容上划一杠,然后再右侧空白处填写正确的内容,并由领料人在修改处签字; 4.5.3当需要修改的地方超过两处时,需要领料人员重新开具领料单; 4.5.4当仓库组长审核发现领料单据不符合本要求时,可退回仓库,由仓库人员督促领料部门重新开单; 注意:如填写公司领料单不符合本规定,资料填写不完整,仓管人员可拒绝发料。

档案操作标准

档案操作标准

一、范围 本标准规定了档案管理程序、档案归档范围。其中具体包括文件装订、文件排列、文件编号、文件著录、备考表、文件装盒、档案盒脊背、打印归档文件目录、打印卷内备考表等一系列管理环节。 本标准适用于文件、合同、证件、图纸、电子文档、声像文档、实物等的管理。 二、规范性引用文件 (一)工程所涉及的国家现行的施工质量验收规范、标准、规程。 (二)GB/T19001:2008《质量管理体系要求》标准。 (三)GB/T50326-2005《建设工程项目管理规范》。 (四)《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2014)。 (五)《归档文件整理规则》(DA/T 22—2015)。 (六)《建筑工程资料管理规程》(DB11/T695-2009),以北京地方标准为例,请自行参考各地区地方标准。 (七)《项目管理标准》(ZJS.MS102-2016)。 三、术语或缩略语 (一)原件:最初产生的、保留原始面貌的文件或资料。 (二)复制件:与原件内容相同的复制品,可以是复印、影印、电子扫描。 (三)案卷:由互有联系的若干文件组成的档案保管单位。 (四)立卷:按照一定的原则和方法,将有保存价值的文件分门别类整理成案卷,亦称组卷。 (五)归档:文件形成单位完成其工作任务后,将形成的文件、资料或图纸、设计书等整理立卷后,按规定将档案移交统一保管的部门。 四、档案管理 (一)涉及岗位和职责 项目技术内业负责记录控制的归口管理工作。项目经理、工长、质检员、计量员、材料员、机械管理员、劳资员、预算员等按规定做好相关记录,并在工期内负责相关记录的管理工作。具体职责规定如下:

物料领料管理规定

物料领料管理规定 一、目的 为规范物料领用流程,加强仓库管理,提高各部门生产效率,特制定本制度 二、范围 本制度适用于原材料、辅料、刀工具、劳保用品等 三、领料流程 1、车间领料人员开具《领料单》(或者提前通知仓库文员打印领料单据),《领料单》 必须标注清楚领料车间、领料日期、物料名称、规格、单位、数量等信息(板材需注明生产批次号或生产订单号、生产班次、生产机台),然后交车间负责人签字批准方可到仓库领料; 2、仓管员接到《领料单》后,核实《领料单》信息是否完善,如有不符及时反馈给 车间负责人;核实无误后,需要备料的物料,及时安排备料,并将备好的物料放置在固定的备料区;仓管员发料时不可将不同领料单的物料混装,避免混淆;另每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确; 3、整张《领料单》备料完成后,及时通知车间领料人员收料,生产领料人员必须对 所有物料进行清点核对,检查是否有发错物料或数量是否有差异的现象,双方确认后由仓管员在《领料单》上签字确认; 四、领料注意事项 1、所有领料行为必须经部门负责人审核后,由指定人员持单到仓库领取所需物料; 2、常规板材的《领料单》由计划部优化员打印,五金仓库物料的《领料单》由仓库 文员打印,不接受手写《领料单》,特殊情况需要跟仓库主管说明;领料单要求一式三联,车间留底一联,仓库留底一联,一联由仓库交财务部; 3、《领料单》上核准的物料数量领用完毕后,不论什么原因追加物料领用时,不得 再次在《领料单》上增加,需重新开具《领料单》并经审核后再领料; 4、领料人员不得修改《领料单》上信息,可以在仓库发料前提出减少《领料单》上 核准的物料数量,但不可以增加数量; 5、所有非生产物料的费用领料都需有财务签字确认,仓库方可发料; 6、任何人不得在仓库未经仓管员许可私自拿取任何物料,违者处以500元每人每次

生产领料单

按以下顺序: 1登录K/3系统后,单击【供应链库存管理】-【领料运输】,双击【生产领料维护】,系统将弹出“生产领料单维护”窗口; 2点击菜单栏中的“格式关联信息设置”,弹出关联信息设置窗口; 三。单击〖增加〗按钮,弹出选单窗口; 4在左侧列表中选择【生产管理】-【生产任务管理】-【生产任务单】。在右侧界面,将当前序时簿字段设置为单据体1。生产任务单内部编码,关联信息页签字段设置为单据体。Int code并单击OK。 领料单是物料领用和发货的原始单据。领料单是有效的领料单。每次收到材料时,必须填写材料申请表。领料单位根据生产物料计划,填写物料申请单。领料单位负责人在领料单上签字盖章后,送仓库进行发料。领料时,材料仓库经理和收料人员应共同检查所收材料的数量、种类和质量。经核实后,双方应在材料申请表上签字盖章,以证明材料申请过程已经完成。物资申请单有多种形式,一种由收料单位领用留存,另一种在

出库后留存,作为登记材料保管台账的依据,另一份由仓库转会计部登记材料台账,编制发料凭证汇总表。 领料单与出库单的区别 当发出的材料数量与发出的材料数量几乎不存在差异时,如果发出的材料与发出的材料数量相差不大。两者都证明了库存材料的减少。但是,大量材料的分布是有区别的,因为如果领料单上的材料数量很大,无法完全收集(如建筑公司),这种情况经常发生:当月。为了保证企业成本的真实性,物资部门需要根据实际使用情况开具出库单,这样财务部门就可以核算成本了。 领料单转移流程 1根据生产需要,各车间入库领料时,领料员应填写《材料申请单》一式四份,注明仓库、时间、料号、名称、规格、单位、数量。以及材料的使用说明。材料在“领料部”盖章,由“领料员”签字或盖章。资料员经验证人签字确认后,向仓库申请使用资料一式四份。

物料仓库标准操作规程

第四部分 物料 标准操作规程 某某有限公司

目录 1.物料入库验收规程 SOP-04-001 2.物料出库验发规程 SOP-04-002 3.虫鼠和其它动物防范规程 SOP-04-003 4.成品验收、入库规程 SOP-04-004 5.成品出库验发规程 SOP-04-005 6.物料、成品拒收规程 SOP-04-006 7.物料外包装破损处理规程 SOP-04-007 8.物品销毁处理规程 SOP-04-008

题目:物料入库验收规程编号: SOP-04-001 制定人:制定日期:2011年月日版本: 1页数:1/3审核人:审核日期:2011年月日颁发部门:供应部 批准人:批准日期:2011年月日生效日期:2011年月日目的:规范物料入库验收的操作,确保入库的物料符合规定标准。 范围:原辅料、包装材料的入库。 分发部门:质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。 变更历史版本号修订原因与内容 1 新定 标题正文 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.2 初验 内容 原药材及辅料进厂后,由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。 原药材及辅料初验前,操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理,并记录。 验收时,供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商,审批文件的真实性与准确性,检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致,票物是否相符,并将检查结果记入“物料入库验收记录”(附件1)。如不符合要求应予以拒收。 物料外包装上应有标签(标记),需标明品名、规格、产地(供应商)装量、批号,检查是否有产品合格证。 物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现,应将其取出单独放置,将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理,填写“物料拒收记录”。 特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好,无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。 液体物料容器封口要严密,无浸出或漏液,外包装的保护设施应完备。 如发现有虫蛀或鼠咬,应将药材移出库房以防止蔓延,并及时按有关规定进行处理。 按上述要求初验检查完毕后,如全部合格,可在送货凭证回执上签收,并

奖惩制度(表格)

**公司ERP运行管理制度 第一章:总则 1.1 ERP对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。为确保相关人员确实动员起来,积极 参与ERP的开展工作,使本公司的ERP能够顺利、稳定的运行,公司特制定以下制度。 1.2 本制度由ERP项目小组解释、修订,适用于**公司ERP管理工作。 第二章:ERP岗位责任制 2.0 ERP项目经理。 2.0.1 负责ERP项目全盘指挥工作。 包含整个项目的规划,跟进,检查和支持. 2.2 ERP项目组长 2.3岗位说明: 2.3 营销中心:

2.4工程部 岗位说明: 2.5 PM C部岗位说明:

2.6采购部岗位说明: 2.7 仓库课

岗位说明:

2.8 生产部 岗位说明: 第三章:ERP实施处理规定 3.1. 各部门主管或ERP项目组成员必须对本职能小组的ERP工作负责,必须合理安排好本部门的工作时间和人 员,以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作,从而提交适时、适质、适量的资料。 3.2 ERP工作不是一朝一夕的,每天的工作要日清日结,不能因为手头上有其它工作要处理就把ERP实施工作 抛到一边停滞在那,这样不单是你本部门的进度跟不上步伐,还会直接影响到相关部门的进度,从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。 3.3 涉及到相关部门协助才能处理的问题,相关部门要很好的配合,不能因有问题而自作主张终止工作或者用 不正当的方法完成,也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。 3.4 日常工作中有困拢部门开展工作的难题不能解决时,要及时的反馈到ERP项目经理或是组长处,不能埋没问 题,拖延问题,否则问题一旦爆发,后果自负。 3.5 为确保相关负责人对ERP操作的熟练度,ERP项目小组会根据具体的情况会安排培训工作,培训分为集中 培训和单个培训,具体由ERP项目经理或组长定义。培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时,必须按照ERP指定规程进行操作,当遇到无法明确的操作业务时,不得擅自主张随意操作,必须向项目组提出,有ERP项目小组给予解答,并按解答之后的操作规范进行操作。 3.6 参加各项会议和培训相关人员请按时到位,不准迟到,早退和一切违反纪律的事情发生。培训中不能有不懂 装懂的现象,会议中要积极提出问题、讨论问题。 3.7 为提高系统资源利用率,ERP系统用户在完成各项操作后,应及时退出ERP避免其他用户无法使用。

包装材料领用标准操作规程

XXXXXX有限公司 1.目的:建立医疗器械车间包装材料领用操作规程。 2.范围:适用于医疗器械车间的包装材料。 3.责任:车间操作人员、库管员、质检员、班组长、车间管理人员。 4.内容: 4.1PE料的领用 4.1.1车间技术员根据待生产产品的库存情况,安排生产,下达生产指令,车间主任复核生产指令,复核无误后下达到带班主管。 4.1.2车间技术员填写限额领料单,一式二份,车间一份,库管员一份。车间主任复核后,一份交库管员,一份车间留存。 4.1.3库管员根据限额领料单对各种原料进行称量,并写标签贴在各原料的外包装上。 4.1.4带班主管凭生产指令从库管员处领取原料,班长将所领取PE 料,按待生产产品不同分类进行使用,将夜班使用的料放到指定位置暂存。 4.2PE料的使用。 4.2.1带班主管根据生产指令,把生产用料分别放到指定位置,供注

塑机使用。 4.2.2每个班的剩余原料,当班带班主管包装好,并进行称重,填写标签,贴在包装袋的外面,放到指定位置。库管员上班后,与带班主管进行PE料的交接。 4.2.4生产所用原料建立交接纪录,在交接时双方都要进行签字确认。 4.2.5每种原料用完后,对现场要进行清场,带班主管检查清场的效果,合格后进行生产,如果不合格,继续清场直至合格。 4.3洁净区用料的领用 4.3.1技术员根据待清洗产品的库存情况,安排生产,下达生产指令,车间主任复核生产指令,复核无误后下达到带班主管。 4.3.2带班主管根据生产指令填写限额领料单,一式二份,工段一份,库管员一份。车间技术员复核后,交当班的带班主管,当班带班主管将限额领料单交库管员。 4.3.3库管员根据限额领料单,在仓库准备好洁净区所需的包装材料。 4.3.4库管员联系洁净区的带班主管,双方当面进行交接,并签字确认。 4.4其他物品的领取。 4.4.1各班带班主管根据生产所需,填写限额领料单,车间主任签字,交库管员领取。 4.4.2库管员凭限额领料单,准备好物品。 4.4.3通知带班主管,当面交接领取,并双方签字确认。

原始凭证内容及填制

“原始凭证的内容及填制”教学设计 一、教材分析及处理: 《基础会计》是会计专业的基础理论课程,也是学习其他会计教材的基础,本节课学习的原始凭证是经济业务的起点,学好本节课是进一步学习记账凭证及会计核算形式的基础,在本书中起着承上启下的作用。 在教学中,为使学生掌握扎实的基础知识和操作技能,应用一些实际的案例加强学生对知识的掌握,提高学生的会计从业能力,为以后参加社会实践奠定基础。 二、教学目标及要求 1、知识素质要求 通过教学使学生掌握原始凭证的内容及其填制要求,在经济业务中能够正确区分和使用原始凭证。 2、能力素质要求: 通过教学,培养学生的理解能力,实际动手操作能力,学会用理论知识来解决实际问题。 3、思想觉悟素质要求 通过教学,培养学生热爱自己所学专业,教育学生学好专业基础知识,进而为市场经济管理活动贡献自己的一份力量。 三、教学构想、重点和难点: 教学构想:本节课要为学生提供一次模拟训练的机会,希望通过这次训练使学生对一些简单的业务操作有所掌握,锻炼学生的操作能力。

教学重点:原始凭证的填制方法和要求 教学难点:正确使用和填制原始凭证 四、教学方法和教学手段 1、教学方法 “收集资料、动手实验、交流讨论”等相结合的教学方法 2、教学手段 ⑴多媒体课件 ⑵空白原始凭证若干张 3、学法指导 ⑴学生能力培养 课前给学生一周的时间,让他们搜集一些日常生活中常用的原始凭证,分析原始凭证类型,说出原始凭证的填制项目,并找出自己不能理解的地方。 ⑵学生参与意识的培养 课堂教学中,教师提出问题,让学生回答,并引导学生参与讨论,让学生充分发挥自己的理解,扩展思维。 引导学生综合运用所学知识,进行模拟业务的操作,提高学生的实际操作技能水平,并能解决实际生活中的经济业务。 4、授课班级:08会计班 5、课时:1课时 五、教学过程与教学内容

领料流程及相关规定

仓库领料流程以及相关规定 一、领料流程 领料程序:领料人填写领料单→领料部门主管审核签字→仓库管理员签字→核实发料 领料部门与仓库管理员上交单据→审核部门签字→财务部门签字 1.领料人填写料单:领料人依据部门领导下发任务按每天生产,管理,技改等工作物料需求填写领料单(领料单位、日期、名称规格、计量单位、数量、用途、在领料处签字) 2.领料部门主管签字:审核领料单并签字确认。 3.仓库管理员签字:确认所领物料是否有库存,按有效数量出库做账,并统计好填写物料编号及单价,时刻留意库存变化及时向上反馈。 4.审核部门签字:审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额,所领物料是否合理并总结相关数据,提出相关实质建议。 5.财务部门签字:审核单据是否准确无误,核算领料金额,准确无误后签字盖章。 二、相关规定 (一)领料部门 1.认真填写单据,字迹清晰,一律不得涂改。 2.当日料单当日领出。 3.料单做好编号(比如010707001,注释01代表一车间0707代表七月七日001代表当日第一次领料),领料单须连号。 4.领料部门需将车间当日领料单分类汇总,并报至审核部门。

(二)审核部门 1.字迹清晰,不得涂改。 2.领料数量严格按照生产计划消耗定额管控,办公用品按部门消耗定额管控。 (三)财务部门 1.不办理隔日、有涂改或未按流程走的单据。 2.对领料单进行汇总并结算当日账单,结合车间汇总和仓库进行核对,确保当日料单的准确性。 3.不定期对仓库账目,卡,物进行抽查。 4所有单据每月记账后统一装订并妥善管理。 (四)仓库管理 1.签字,填写实际数量以及单价,不得涂改。 2.发现领料单有问题及时与相关部门沟通。 3.物料采用“先进先出”方法管控。 4.及时汇报当日领料数据和到货数据。 5.每天与财务部门认真核对当天收、发单据数量与金额。 2020年7月7日 注释:先进先出为仓库物料管理方法,仓库人员自行学习拓展。 审核部门需确定人选,技术可辅助配合

物料领用标准操作规

目录: 1. 目的: (1) 2. 范围: (1) 3. 定义: (1) 4. 责任: (1) 5. 工作流程图: (1) 6. 内容: (1) 1. 目的: 建立物料领用标准操作规程,规范物料领用,避免出现混淆和差错。 2. 范围: 适用于公司各生产部门所用物料的领用。 3. 定义: 无。 4. 责任: 4.1 生产部门人员负责按照本规程进行物料领用操作。 4.2 物料管理部负责物料的发放和退库物料的接收。 4.3 现场QA负责按照本规程进行监督和物料的退库、销毁确认。 5. 工作流程图: 无。 6. 内容: 6.1 领用原则: 6.1.1 每件物料上应贴有合格证,无合格证的物料不得接收。 6.1.2 超过规定使用期限且无复验合格检验报告单的物料不得领用。 6.2 领用流程: 6.2.1 工艺员依据《批生产指令》M303002.1或《批包装指令》M303002.2上规定的处方开具《限额领料单》W303003.1,标明产品名称、代码、规格、批号、单位、批量、领

料车间、日期、生产所用物料信息(包括物料名称、批号、单位、需求量),《限额领料单》W303003.1需经生产部门负责人签字确认方可生效,具体参见附件一。《限额领料单》W303003.1一式三份。领料员持《批生产指令》M303002.1或《批包装指令》M303002.2、《限额领料单》W303003.1(三份)到仓库进行领料,若连续生产,可同时领入若干批次的物料。 6.2.2 库管员复核《批生产指令》M303002.1或《批包装指令》M303002.2以及《限额领料单》W303003.1后依据《限额领料单》W303003.1上规定的用量定额和实际情况发放物料,在《限额领料单》W303003.1(三份)上填写物料编号、实发(毛重/数量、净重/数量),并签字确认。送料员将物料送至生产部门收料区。 6.2.3 领料员在库房依据《限额领料单》W303003.1逐项清点物料,双人复核物料的名称、物料编号、毛重/数量、净重/数量,检查包装情况并确认有合格证后领料员收料,领料员在《限额领料单》W303003.1(三份)上签字。库管员留存一份领料单,其余两份留在生产部门。如发现上述各项中有与《限额领料单》W303003.1不符的情况,领料员应拒收,并及时通知部门负责人及现场QA。 6.2.4 进入洁净区的物料应首先在外清室去掉外包装外皮并用75%乙醇浸湿的清洁布擦拭干净,将附有《物料标识卡》M303010.4的物料转入缓冲间或传递窗,紫外灭菌30分钟后方可将物料转入洁净区指定位置。 6.2.5 生产部门人员依据《限额领料单》W303003.1和《物料标识卡》M303010.双人复核物料的名称、批号、逐渐复核重量/数量,填写《物料标识卡》M303010.4,标明物料名称、物料批号、毛重净重或数量、第几件/共几件,双人复核无误后签字确认,并填写《物料进出记录》M303012.1。 6.3 超额物料领用: 6.3.1 生产部门如遇定额领用物料不够,需要上报现场QA,执行《偏差管理程序》M202007。经质量管理部批准超额领取物料后,由工艺员填写《限额领料单》W303003.1,并注明偏差编号,按照“6.2 ”项规定流程领取超额物料。 6.4 剩余物料处理: 6.4.1 正常生产期间,生产部门剩余物料可暂存于生产部门但需做好物料标识,留作下批生产使用。 6.4.2 一个品种生产结束后,应对生产区暂存物料进行退库处理,退库时物料应附有内容填写完整的《物料标识卡》M303010.4。退回仓库的物料需用原包装包装并包装完好,合格证清晰可辨;以kg计的物料退回仓库后仓库复核重量无误后签字确认,以数量计的物

生产统计报表的汇编

生产统计报表的编制 统计员的工作汇报就是及时、准确、完善的向相关部门呈递《生产统计报表》。尽量让我们高层管理人员对所管辖的下属部门的工作情况了如指掌,及时地发现问题作出决策,并使管理工作得以顺利进行。通过我们详细的汇报中了解生产计划的执行情况,了解生产进度、材料供应、计划执行状况,机器设备的运转状况等,可以及时掌握生产动态和异常情况,可以了解人员的思想变化等。可以及时发现工作中存在的困难和问题,生产中不可避免会出现这样或那样的问题,通过定期或不定期的工作汇报,可以及时了解这些困难或问题,并及时加以研究和解决,并把可能造成的各种损失降低到最小的程度。统计一般是交叉统计为最佳,例如生产的数据,由仓库监督统计;报表上的统计,审核必须是对口的人员。即生产上的数据是由仓库进行监督统计的,就是反应了交叉统计。 没有统计软件的情况下,最简单的理解就是输入与输出平行,例如总输入的用料单与总产成的进仓单,进仓不单是产品的数量进仓,还要重量进仓(因为重量是要和你的输入材料做对比的),还有废品进仓(也是数量与重量登记)。有入必有出。 统计的人员首先要明白数据怎么来的,要学会利用数据,而不是为数据打工。 一、工作汇报的内容,工作汇报的内容很多,现只就生产、质量、物料方面的内容做一个简单的介绍。 1、生产方面的汇报 (1)各类生产计划的完成情况 (2)各项工作的落实与执行情况 (3)生产进度状况与工时投入,生产跟踪情况。 (4)现场作业状况 (5)各类生产异动情况:包括进度异动、工艺异动、其它异动。 (6)生产人员工作情况 (7)各订单完成情况 (8)产品交货状况 2、质量方面的汇报 (1)各道工序、各车间(班组)的产品质量情况 (2)质量问题及质量异动 (3)各种产品的不合格率机造成因素 (4)内部质量事故的调查处理及质量问题的追溯 (5)质量问题的处理汇报

领料单据填写规定

修订次数:00 修订日期: 为了规范领料单据填写的管理办法,从而完善的控制领料单据填写的方法,公司特制定本规定。 1、领料部门必须安领料单上的格式填写,内容清晰、不可乱涂乱划、字体工整不可连笔。(签字一定要全写)例图: 领料单 领料部门:1团队穿钉车间用途:个人用2006年12 月20日 一 联 存 根 发料人签名:王海红部门负责人签名:常明坤领料人签名:连书国 领料单 二 联 交 会 计 发料人签名:王海红部门负责人签名:常明坤领料人签名:连书国 领料单 用途:个人用2006年12 月20日 领料部门:1团队穿钉车间 2、单据上报要求:安日报一定要排装整齐;在右上角进行装订,安月报也是同样。 3、不是本部门人员领取物资,其他部门主管不可代替签字除非规定的或者总经理、生 产部经理的签字。 4、领料部门、品名、规格型号、单位、请领数量、领料人签名、用途、时间都有领料 人签写,实发数量、发料人签名应有当时在岗的库管员签字,另外有其他要求在备注一览里签写。

修订次数:00 修订日期: 5、领料单据的上报程序及批准人。 (1)备件库:一联库留存,二联交物资部统计,三联部门留存,由各部门/团队主管批准。(2)模具库:一联库留存,二联交物资部统计,三联部门留存,由各部门/团队主管批准。(3)油库:一联库留存,二联交物资部统计,三联部门留存,由各部门/团队主管和生产部经理批准。 (4)配件库:一联库留存,二联交物资部统计,三联部门留存,由各部门/团队主管批准。 6、物资统计负责将每天的领料单据填写失误的交企管部促标处。 7、物资部统计、库管人员应保存的单据一定要保存好不可丢失,安规定要求装订保存。 8、罚款标准与方法: (1)领料人不安规定填写每次对领料人罚款10元。 (2)库管理员对单据填写不全的,没有退回领料单据并接收发放物资库管员还没有签字每次对库管员罚款5元。 (3)非本部门人员领取物资,其他部门主管给予签字并且未规定的,发现一次对这个主管罚款20元。 (4)规定负责领料批准的人员未安程序签字,每次对相关主管罚款20元。 (5)领料单据填写、签批不清楚乱连笔的每次对责任人罚款10元。 (6)物资部统计、库管人员应保存的单据一定要保存好不可丢失,如丢失一张罚款10元。备注: 编制:审核:批准: 自2006年月日开始实行! 聊城市人和轴承有限公司 2006年12月21日

1-3开具领料单的规定

————————————————————————— 开具领料单的规定 为了规范企业管理,员工因工作需要领用的一切物品,都必须到本科室、车间负责人处,规范、清晰、无涂改地逐项开具领料单,领料单一式三联,一次性复写。后持领料单在一个工作日内到库房领用所需物品。对无领料单领料者,仓管员有权拒绝领料。具体规定如下: 开具领料单之前我认为应该备注生产单号!每有一批裁单下来就必须标明生产计划单号,由技术科核定发料限额.避免乱用、混用、浪费。 1.1、领用车间:准确写明哪个车间领料。 一、日期:填写当天开单的实际日期。 二、名称:填写名称要规范并标注颜色,前后开具领料单的同一物品名称要保持一 致性。 数量:开具领料单时,只需在“请领”数量内填写,仓管员发料时核对数量后 及时填写“实发”数量。 三、用途:领用原材料时,在该物品名称同一横格的用途内一定要填写清楚用于何 处?或加工什么? 四、签名:领料人和本部门负责人都必须在领料单相应位置清楚地签全名。对不按 规定签字的领料单,仓管员不得发料。备注!签名意味着双方以确定发料的一切数据及规格.出现任何问题追究个人责任。 五、其它项目:单位及有规格、型号的物品开具领料单时必须填写清楚。齐套零件 领料必须注明产品批号。 六、对企业生产、办公等急用的物品,在物品交付使用前,应立刻开具入库单,同 时通知有关人员,立即开出领料单。 七、对大件等不便入库的物品,需使用的人员应事前到有关人员处开具领料单后方 可使用。 八、对委外协作的物品,必须开具领料单。并在领料单空白处注明“委外加工”。 九、仓管员在发料时,要逐项核对所发物料的名称与领料单开具的各项是否一致。 若发现同入库单一致的物品记录卡与领料单不同时,仓管员有权退回给开单人 改正,若不退的话,必须在该物品名称同一横格内右边空白处,注明规范名 称、规格,以及实发数量。如擦皮领5块,库存只有2块,就填写实发“2” “橡皮”;无库存,就填写实发“0”。 十、因故作废的领料单,应在单上注明“作废”字样并标明作废原因。 十一、仓管员在领料发生后一个工作日内登入电脑账,并定期将其中财务记账联交财务处理。领料单一式三联.一联为领料人所有二联为材料仓所有。三联为财务所有.领料人领完料应把领料单交还开单人留作存根备查。 十二、自规定之日起,应认真学习本规定,并按此规定执行,对规定条款有不明之处,请咨询资材部。

仓库领料制度

仓库领料制度 为了规范仓库材料日常管理,严格控制生产成本和费用的合理性,降低材料消耗,现制订以下材料领用制度: 一、领料人员严格按照生产计划定时定量填写《领料单》,由车间 负责人审核签字后有效,仓库凭借有效《领料单》发货,《领 料单》一式三份,仓库、财务、生产各一份。 三、所有领料行为由生产领料员根据生产计划下达的《产品材料清 单(限额发料单)》,确定该批产品生产所需领用的原材料明 细填写《物料领用单》,领料人必须在《物料领用单》上填写 生产单号、生产型号、领用部门、领用日期、物料名称、物料 型号、单位、领用数量(领料单上字迹要清晰,且不得涂改)。 对于领用材料未按《产品材料清单(限额发料单)》填写《物 料领用单》及领料规格数量错误行为,对责任人考核10元/ 次。 四、机修配件,工具类、模具类领料由指定机修人员、设备工艺 人员领取,并做好相应的进出记录台账;非指定人员不得进入仓库领取,违者罚款50元。(机修配件,工具类、模具类办理出仓后由机修人员、设备工艺人员进行使用、维护与监控) 五、、领料员必须协同仓管员做好出仓手续,方可领走使用,对于 大批量领料,领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员,并

按照约定的时间领取材料。 六、、在领料时领料员应自觉遵守仓库管理规定,未经仓管员允许, 不得在物料区随意走动。 七、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需求领取,不 准虚报数目,以少领多,超额领用的材料必须注明原因并由生产负责人签字后仓库才可给予发料。如仓管员违规发放,每次给予50元罚款。 八、如发现有人乱领用材料的,或仓管员违规办理出仓手续的,将 给予50—100元的处罚措施,如有原材料不良或在组装过程中材料损坏的,要以旧换新,杜绝浪费,发现浪费者,以一罚十。 九、领料流程及注意事项 1 制造部各领料员依据计划员下达的《产品材料清单(限额发料单)》 填写《物料领用单》,申请生产所需的原材料;班长负责对领用单进行审核,确保领用单内容的准确性,真实性。 2 仓库管理员根据各组长填写的《物料领用单》及时进行配料;每配 一种物料后必须对《物料领用单》的申请数量和发料数量进行核对,确保所发物料准确;配料完成后及时通知领料人收料,领料员必须对所收物料进行当面清点核对,检查是否有发错或少发的现象。 3收货时仓管员必须按月份标识卡对物料进行摆放,“先进料的放外面,后进料的放里面”;叠放的物料,“先进料的放上面,后进料的放下面”。以便于领料员领料时能按物料的先后进料顺

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