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工程项目经济活动分析模板重点

工程项目经济活动分析模板重点
工程项目经济活动分析模板重点

项目部经济活动分析报告模板

一、项目基本情况

1、工程基本情况(工程部提供)

青岛市地铁一号线工程线路起于黄岛区峨眉山路站,止于城阳区东郭庄,途经黄岛区、市南区、市北区、李沧区、城阳区,沿黄岛长江路、滨海大道向北过海至主城区团岛,沿费县路、胶州路、延安路、和兴路、人民路、四流路、重庆路、凤岗路、中城路、S209至城阳东郭庄,线路全长59.941km,共设车站40座,其中换乘站12座,平均站间距1564m。

由中铁青岛地铁钢筋集中加工一厂(下称“加工一厂”)承担青岛地铁1号线8个车站的钢筋加工及配送任务,即沧安路站、永年路站、兴国路站、南岭路站、遵义路站、瑞金路站、沟岔村站、东郭庄站。

青岛地铁一号线青岛段钢筋加工数量表

二、项目部组织机构及人员配备

1、项目班子2人,其中经理1人,负责中心全面工作。副经理1人(兼生产部部长),负责生产加工和材料进库及配送工作。

2、部门设臵:项目部设臵两部,即生产部、保障部。生产部配备6人,包括技术主管1人(兼工经),质检工程师1人(兼安全及试验),技术员1人,材料员1人(兼调度),机电2人。保障部配备4人,包括部长1人,财务1人,小车司机1人,厨师1人。

3、作业工区划分

加工中心设臵4个加工生产区、2个原材料存放区、2个成品与半成品存放区。

三、合同情况

合同未与业主签订。(单价未落实好)

2、项目定包利润指标情况(财务部提供)

介绍项目与公司定包利润指标签订情况。

(力求精简,原则上不超过当前页面的三分之一)

二、上期问题整改落实情况(各责任部门提供)

由整改部门或责任人汇报对上期存在问题的整改落实情况,相关问题是否已经得到整改,如未整改到位必须说明原因和下一步计划采取措施和整改时限。

三、项目生产任务完成情况(工程部分析)

(一)生产任务完成情况

1、本期生产任务完成情况,与公司下达生产任务计划对比分析超欠原因。(由于施工队施工图纸未到,上个月公司未下达生产计划)

2、开累生产任务完成情况,与实施性施工组织设计对比分析工期进度是否滞后,对控制性或重难点工程应单独分析。针对工期进度滞后制定整改措施。(由于土建单位施工图纸未到位导致加工厂任务量不饱和)

(二)现场管理情况分析

重点分析各项资源配臵是否合理,施组、施工方案及工序安排是否合理,现场有无人员窝工、设备闲臵,有无停工待料等现象,施工工艺、工法对进度和成本影响情况。针对存在问题提出改进措施。

施工方案及工序安排是合理,由于土建单位施工图纸未到,现场存在人员窝工、设备闲臵情况,有停工待图纸的现象,现场班组施工安排不合理,导致个别时候土建单位送货不及时。针对此问题项目部要求加工班组白班,夜班两班倒,同时加强成品的打包管理,确保每次装货上车缩短时间,提高工作效率。

四、项目经营情况

(一)项目经营结果(财务部分析)

1、项目本期经营情况

通报项目本期盈亏总体情况(依据主表1)。此处盈亏指与业主收入相对比。

注意:分析本期盈亏时应遵循收入与成本费用配比原则,同时应保证本期盈亏、本期开累盈亏和上期开累盈亏数据在逻辑关系上的正确性。

2、项目开累经营情况

通报项目开累经营结果,定包利润指标完成情况,定包利润现款上交情况,以及潜在收益和风险等或有事项。

3、定包利润指标未完成原因分析(重点是季度分析)。

(二)收入、计量及二次经营情况分析(工经部分析)

由于合同未跟业主签订,本月无收入情况,也无二次经营情况,给施工单位计量截止到2016年4月20日。

1、业主计量情况分析

以业主计量为基准,对照《收入分析表》(主表1-1),分析项目是否存在已完工未计量工程,已完工未计量构成情况,占收入比重是否合理,重点分析形成原因,是否存在风险。针对计量滞后原因制定整改措施,落实责任人限期整改。

说明:对业主计量情况的分析周期应与业主计量周期保持一致,业主以月为计量周期的,实行月度分析,以季度为计量周期的,实行季度分析。(未签订合同,未计价)

2、二次经营情况分析

对照项目策划书及二次经营目标,分析二次经营工作实施情况;变更索赔资料的收集、签认和上报情况;那些变更索赔项目还没有完成基础资料收集和签认工作,落实责任人及完成期限;分析说明项目上报的变更和索赔那些已经得到业主批复,那些尚未得到业主批复,对于未批复的变更和索赔项目应分析原因和制定对策。(无二次经营情况)

五、项目责任成本控制情况分析(重点)

(一)责任成本盈亏分析(财务部分析)

对照《直接责任成本盈亏核算表》(主表1-2),按分部分项工程或费用类别分析本期直接成本责任预算的执行情况。

直接责任成本盈亏率达到3%需重点披露,对责任成本亏损的必须查找原因、分析或制订措施纳入下一步整改。

(二)按成本费用构成要素(工、料、机)进行专项成本分析

月度分析时,可选择实际成本与预算成本差异较大的成本核算对象,或挑选施工工艺复杂、成本控制难度大的分部分项工程,按成本核算对象中的量差、价差进行重点分析。季度分析时,对成本超支的所有成本项目都要开展分析,按成本的量差、价差对成本核算对象进行全面分析。

1、劳务成本(人工费)分析(工经部分析)

(1)劳务分包成本分析

①对照《分包方结算总控台帐》(附表1-1),分析对劳务队伍结算数量是否控制在总控数量以内,是否存在超前计量。

②对比劳务合同单价与公司劳务限价,分析劳务合同单价是否控制在公司劳务限价以内。

(2)对劳务队伍已完工未计量分析

对劳务队伍已经完成但未办理收方或结算的工程数量,工经部门应遵循收支配比原则向财务部门提供对劳务队伍已完工未计量统计表,以便财务部门准确核算成本。

(3)劳务合同例外事项分析

依据劳务合同对劳务队伍履约过程中发生的例外事项进行分析,重点分析形成原因、处理结果和对成本影响情况。

2、材料费分析(物机部分析)

(1)材料量差分析

①对照《主要物资消耗核算表》(附表2-1),按照分部分项成本核算对象分析本月主材节超情况以及对成本的影响。针对超耗,从收发料、现场管理、施工工艺等多方面查找超耗形成原因,提出整改措施;针对材料节约,应分析是否存在质量隐患或外部审计风险,并制定措施规避风险和消除隐患。

②对照《自拌混凝土及原材料节超月核算表》(附表2-5),对自拌混凝土原材料节超情况进行分析,针对问题制定整改措施。

③对照《月份加工场主要材料核算表》(附表2-6),分析加工场原材料节超情况,针对问题制定整改措施。

材料量差分析应考虑材料合理损耗。

(2)材料价差分析

对照《主要物资消耗核算表》(附表2-1),根据责任成本单价、实际采购单价的差值和实际消耗量来分析主要材料的价差。重点分析材料价差形成原因和应对措施,结合业主合同及相关的政策规定对材料调差情况进行分析。

(3)周转材料分析

①对照《周转材料费用分析表》(附表2-2)和《周转材料费用统计表》(附表2-2-1),结合施组安排、前期策划和现场实际情况对比分析周转材料配臵是否合理,包括规格型号、数量和配臵方式(自购、调拨和外租),以及对项目成本的影响。

②分析周转材料利用效率,是否存在闲臵情况;分析自有周转材料摊销是否合理。

(4)二三项料分析

对照《二三项料费用分析表》(附表2-3),按分部分项工程对比分析责任成本测算消耗金额与实际消耗金额,分析节超原因,针对超支提出整改措施和建议。

(5)物资联控联签管理流程控制执行情况分析

分析物资联控联签管理流程控制执行情况(附录表2),针对执行中存在的问题制定整改措施。

(6)劳务队伍领用材料扣款情况通报。

对照《分包方主要物资消耗核算表》(附表2-4)和《分包方扣款清单》(附表2-4-1),按劳务队伍通报本期及开累应扣金额、已扣金额和未扣金额。

(7)材料现场盘点和预收材料分析

①现场盘点(票已销,物未耗)情况分析

项目部应按月开展物资盘点,根据盘点结果计算当月材料实际消耗量,对已经发出但实际未使用的原材料和施工半成品按规定办理“假退库手续”,确保材料成本真实。物机部每月应对现

场盘点情况进行分析通报。

②预收料(票未到,物已耗)情况分析

对于已经验收入库但发票或结算单未到的材料(含甲供料),物机部门应按合同价或责任成本预算价进行预点收。物机部每月应对预收料情况进行分析通报并与财务部门核对。

(四)机械使用费分析(物机部分析)

(1)对照《设备费用统计表》(附表3)和《设备费用分析表》(附表3-1),结合施组安排、前期策划和现场实际情况对比分析设备配臵是否合理,包括规格型号、数量和配臵方式(自购、调拨和外租),以及对项目成本的影响。

(2)分析设备利用效率是否满足精细化管理要求,是否存在闲臵设备。

(3)设备费用分析:分析外租设备租赁价格是否控制在租赁限价内,设备单机油耗情况,存在问题及采取措施;对比机使费预算分析自有设备单机费用情况,存在问题及采取措施。

(4)施工用水电费分析:分析当期水电费支出是否合理,是否存在不合理情况,通报对劳务队伍水电费扣款情况。

5、其他直接费分析(财务部门分析)

其他直接费如临时设施摊销费、试验检验费、安全生产经费、精密测量费、团体人身意外伤害险、市政项目规费等。对照《其他直接费用分析表》(附表4),根据责任成本预算测算的取费比例逐项分析实际成本与预算成本差异,查找原因,制定整改措

施。

6、安全生产经费专项分析(各相关部门)

安质部通报本期和开累安全生产经费投入情况,财务部通报费用核算归集情况,工经部通报对业主安全生产经费计量情况。在此基础上综合分析安全生产经费投入和计量是否及时到位,针对存在问题采取整改措施。(合同未签,无安全费用)

7、责任费用分析(财务部分析)

财务部对照《责任费用核算表》(主表1-3),对比分析各项责任费用节超情况,综合办公室配合对小车费用、差旅费、办公费、业务招待费进行分析。

分(大)包项目:

分包项目填报《分包项目分析套表》(附录表1),对照开展以下分析:

1、分析对协作队伍是否存在资金超拨现象、超计量和项目成本超列支现象,出现超拨、超计量现象应引起高度重视,采取措施进行纠正。

2、分析项目经费的节超情况从而分析项目整体盈亏情况和利润指标完成情况。

六、债权债务和资金状况分析(财务部分析)

1、结合资金流预算对当期资金收支情况进行分析。结合期末债权债务构成和资金占用分析项目资金状况(季度分析)。

2、对劳务队伍结算支付情况进行分析,分析是否存在超付

现象。

3、对农民工工资发放情况进行分析,分析农民工工资发放是否及时,是否存在拖欠农民工工资现象。

4、分析双清工作开展情况。主要分析业主工程款回收情况、备用金、各项押金及其他债权清理情况。

七、项目经营风险分析(各相关部门分析)

项目经营风险分析包括但不限于:工期进度滞后风险、安全质量风险、劳务队伍违约风险、材料涨价风险、资金短缺和债务风险、外部审计风险、需公司支持及解决事项等。针对风险制定应对措施。

八、本期经济活动分析存在主要问题及整改措施

在上述分析的基础上对本期分析发现的主要问题进行总结,制定整改措施及责任部门、责任人,整改时限。

项目部季度经济活动分析报告样本

项目部季度经济活动分 析报告样本 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

X X X项目季度经济活动分析报告 (讨论稿) (XXXX年XX度) 审批人: 审核人: 编制人: 编制单位:xxxx项目经理部 编制时间:XXXX年XX月XX日

目录一、合同工程履约情况分析 (一)项目工期目标 (二)质量目标实现情况 (三)履约中存在的主要问题 二、季度经营计划执行情况 (一)产值完成情况及其构成 (二)主要实物工程量完成情况三、合同管理情况 (一)变更索赔情况 (二)设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析 (一)经营情况分析 (二)盈亏分析 (三)潜在分析分析 五、工程分包管理情况说明 六、财务状况评价分析 (一)产值利润 (二)资产负责表 (三)建造合同执行情况 七、综合评价分析

XXX工程XX季度经济活动分析报告 工程项目简介情况及季度完成工程情况。 现根据项目部实际情况,将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析 (一)项目工期目标 1、XXXX年XXX度各项目完成情况 本年XX度节点工期目标 主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。 (1) (2) (3) …… 本年度节点目标实现情况 主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况 (1) (2) (3)

…… (二)质量目标实现情况 1.工程质量情况: 主要描述本季度项目工程质量情况,项目质量监督制度的执行情况,描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。收集汇总质量有关的数据等等。 2.工程安全情况 详细描述本季度内项目生产安全情况。项目部安全制度执行情况,项目安全生产检查监督情况,描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。收集汇总安全生产的有关数据等等。 3.工程环保水保情况 详细描述项目在环保方面的执行情况。 (三)履约中存在的主要问题 详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。 (1) (2) (3) ……等等 二、XXXX年XX度经营计划执行情 (一)产值完成情况及其构成 产值完成情况及其构成表 (二)主要实物工程量完成情况

经济活动分析报告(模版)

公司年季度经济活动分析报告 目录 第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 第二部分:本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分:重大事项说明 第四部分:存在的问题分析 第五部分:采取的措施和建议 第六部分:经营预测分析

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:万元 (调整金额情况说明:) 二、公司重点工作完成情况:(承包经营责任书列示内容:进度、完成情况) 三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因。 2.在全面反映公司总体财务状况的基础上,主要对公司经营管理中取得的成绩、存在的主要问题及原因进行说明。

第二部分:公司经营情况 单位:万元 一、主要经济指标完成情况 ⒈收入指标完成情况分析 截止月末,实现主营业务收入万元,完成年(季)度预算的 %,较上年同期增长(减少) %;实现净利润万元,完成年度预算的 %,较上年同期增长(减少) %。 ⑴公司各主要经营项目收入实现情况见下表: 预算完成分析说明:

⑵主营业务收入与上年同期分析: 与上年同期分析说明: ⑶收入增长(减少)分析:公司收入构成分析,主营业务构成分析,影响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷详细分析经营情况: ⒉利润指标完成情况分析 截止月末,公司累计实现利润总额万元,占全年(季)预算的 %。其中销售毛利万元,期间费用万元。 万元,详细情况见下表: ⑴销售价格变化对销售毛利的影响 ⑵主营业务成本对销售毛利的影响

市政工程前期施工情况及进度计划汇报材料

伊莱克斯大道西延段(107国道~湘江大道)工程 施工情况及进度计划汇报材料 伊莱克斯大道西延段(107国道~湘江大道)工程位于长沙市天心区暮云西片区,西起湘江大道南延线,东至107国道(中意路),与既有伊莱克斯大道对接,为城市主干道,道路全长1573.486m,规划路幅宽度46m,为城市主干路。 施工方于2018年3月中旬组织项目部前期管理人员进场,因为征地、拆迁等方面的原因而不能正式开工,截止目前主要是进行开工前的准备工作,协助配合天心区政府拆迁部门、南托街道及地方村委进行征地拆迁方面的协调工作。 一、开工前期的主要准备工作 1、现场踏勘及环境调查 熟悉了解现场地形地貌、原地方水系及周围环境情况,了解并落实现场临时用地(搭建工程项目经理部),提出临时用地申请并联系办理相关事宜; 2、租用地方民房用作为施工方项目部临时办公场所; 3、督促组织项目部技术人员及管理人员学习技术规范、招标文件以及我方、监理下发的有关文件,熟悉了解本工程的施工特点,于5月25日组织召开了图纸会审暨设计交底会; 4、督促施工单位编写安全施工方案及施工组织设计和专项方案;

5、已完成测量控制点交接及其复核工作,完成了施工测量方案的编制和控制点的测设,完成了施工现场征地红线及临时用地边线的测量放线工作; 6、进行质安监介入手续的办理; 7、结合本工程的施工特点、工程规模,有针对性地调查选定卸土场、借土场,积极准备渣土证办理的相关材料。 二、征地拆迁方面 本项目建设用地征用涉及南托街道北塘村2个村民小组和沿江村6个村民小组,征地拆迁由南托街道负责实施。目前,施工用地尚未交付给施工单位,征地拆迁方面的主要问题如下: 1、施工用地范围内的房屋还有约23栋未倒地,其中北塘村约12栋,沿江村约11栋;特别是北塘村进行行政复议的两栋房屋(文正武和刘科良两家)位于K1+440和K1+460位置,如果不先行拆迁将严重影响暮云中学高边坡桩锚支护施工和施工现场临时便道的拉通,也将制约整个铁路以东的施工进展; 2、全线尚有数量不明的坟冢尚未迁移, 铁路以西主要集中在K0+210~K0+260段,铁路以东主要集中在K1+260~K1+360段左半幅; 3、本项目征地红线宽度为46米,46米红线以外的临时用地面积及费用尚未落实; 4、铁路以西(沿江村)部分施工范围内苗木未进行补偿和移栽;

工程项目经济活动分析

项目部经济活动分析报告模板 一、项目基本情况 1、工程基本情况(工程部提供) 青岛市地铁一号线工程线路起于黄岛区峨眉山路站,止于城阳区东郭庄,途经黄岛区、市南区、市北区、李沧区、城阳区,沿黄岛长江路、滨海大道向北过海至主城区团岛,沿费县路、胶州路、延安路、和兴路、人民路、四流路、重庆路、凤岗路、中城路、S209至城阳东郭庄,线路全长59.941km,共设车站40座,其中换乘站12座,平均站间距1564m。 由中铁青岛地铁钢筋集中加工一厂(下称“加工一厂”)承担青岛地铁1号线8个车站的钢筋加工及配送任务,即沧安路站、永年路站、兴国路站、南岭路站、遵义路站、瑞金路站、沟岔村站、东郭庄站。

二、项目部组织机构及人员配备 1、项目班子2人,其中经理1人,负责中心全面工作。副经理1人(兼生产部部长),负责生产加工和材料进库及配送工作。 2、部门设置:项目部设置两部,即生产部、保障部。生产部配备6人,包括技术主管1人(兼工经),质检工程师1人(兼安全及试验),技术员1人,材料员1人(兼调度),机电2人。保障部配备4人,包括部长1人,财务1人,小车司机1人,厨师1人。 3、作业工区划分 加工中心设置4个加工生产区、2个原材料存放区、2个成品与半成品存放区。 三、合同情况 合同未与业主签订。(单价未落实好) 2、项目定包利润指标情况(财务部提供) 介绍项目与公司定包利润指标签订情况。 (力求精简,原则上不超过当前页面的三分之一) 二、上期问题整改落实情况(各责任部门提供) 由整改部门或责任人汇报对上期存在问题的整改落实情况,相

关问题是否已经得到整改,如未整改到位必须说明原因和下一步计划采取措施和整改时限。 三、项目生产任务完成情况(工程部分析) (一)生产任务完成情况 1、本期生产任务完成情况,与公司下达生产任务计划对比分析超欠原因。(由于施工队施工图纸未到,上个月公司未下达生产计划) 2、开累生产任务完成情况,与实施性施工组织设计对比分析工期进度是否滞后,对控制性或重难点工程应单独分析。针对工期进度滞后制定整改措施。(由于土建单位施工图纸未到位导致加工厂任务量不饱和) 现场管理情况分析 重点分析各项资源配置是否合理,施 组、施工方案及工序安排是否合理,现场有无人员窝工、设备闲置,有无停工待料等现象,施工工艺、工法对进度和成本影响情况。针对存在问题提出改进措施。 施工方案及工序安排是合理,由于土建单位施工图纸未到,现场存

工程项目策划书(模板范例)

项目策划书(模板) 一、项目策划书审批表

目录 一、工程概况 二、工程目标 三、项目组织协调策划 四、项目技术、质量策划 五、项目进度计划控制 六、项目安全环保策划 七、项目成本管理策划 八、项目绿色、文明施工策划 九、工程竣工管理 十、项目信用评价、文化与宣传策划 十一、附件:(1)工程项目组织机构图 (2)施工总平面布置图 (3)施工总进度计划网络图

一、工程概况 图表式(包括概况、管理特点、难点) 二、工程目标 1、质量目标 ××× 2、工期目标 ××× 3、安全环保目标 ××× 4、文明施工目标 ××× 5、成本目标 ××× 6、项目考核评价: ①×××②×××③×××④×××(奖罚措施条款)。 三、项目组织协调策划 (一)组织机构 ×××(组织构架与岗位职责) (二)施工组织管理 1、开工技术准备; 2、需配备的设备仪器; 3、工程专业分包管理; 4、工程劳务分包及劳务用工选择管理;

5、劳动力资源配置策划; 6、材料管理; 7、机械设备策划管理; 8、文件、资料、印章管理; 9、风险管理; 10、迎检及整改工作; 11、××× 四、项目技术、质量策划 1、施工组织设计、专项施工方案、作业指导书的编制、审批、论证实施(深化设计)完成的内容及时限要求; 2、风险工程列表及管理措施; 3、质量通病防治措施; 4、关键过程控制; 5、特殊过程控制; 6、关键、特殊控制措施及阐述。 7、新技术、新工艺、QC成果等管理 8、××× 五、项目进度计划控制 1、施工总进度计划或节点安排; 2、单位(项)、分部工程进度计划或节点安排; 3、根据总进度计划编制年、季、月、旬、周施工进度计划或节点安排; 4、跟踪计划的实施与监督管理; 5、进度计划的检查调整、纠偏办法和奖惩办法; 6、信息资料收集整理,索赔管理。 7、××× 六、项目安全环保策划 1、人员安排(专职安全员设置) 2、安全资金投入安排情况及计划 3、技术措施 4、事故处理及应急预案

公司季度经济活动分析报告

XX公司 2016年X月经济活动分析 一、企业经营情况 (一)主要财务指标完成情况 截止2016年X月末,XX公司主要财务指标增减变化及原因分析如下: 资产总额:X月末资产总额X万元,较年初X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是…… ; 负债总额:X月末负债总额X万元,较年初X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析) 所有者权益总额:X月末所有者权益总额X万元,较年初X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是…… ;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析)营业总收入:1-X月累计实现经营收入总额X万元,较上年同期X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因

必须详细分析) 利润总额:1-X月累计实现利润总额X万元,较上年同期X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要 原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析) (二)预算考核指标完成情况 截止2016年X月末,XX公司主要预算考核指标完成情况如下: 利润总额:全年预算数X万元,1-X月累计完成X万元,完成率为X%高于(低于)时间进度值X万元。 资产负债率:年末考核值X% X月末完成值为X%超(低)预算X 个百分点。 三公经费及会议费:全年预算数X万元,1-X月累计完成X 万元,完成率X%对三公经费及会议费的完成情况做分析评价。 (三)成本费用情况 营业成本:1-X月营业成本累计支出X万元,较上年同期X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一

某项目部季度经济活动分析报告样本资料全

XXX项目季度 经济活动分析报告 (讨论稿) (XXXX年XX度) 审批人: 审核人: 编制人: 编制单位:xxxx项目经理部

编制时间:XXXX年XX月XX日

目录一、合同工程履约情况分析 (一)项目工期目标 (二)质量目标实现情况 (三)履约中存在的主要问题 二、季度经营计划执行情况 (一)产值完成情况及其构成 (二)主要实物工程量完成情况三、合同管理情况 (一)变更索赔情况 (二)设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析 (一)经营情况分析 (二)盈亏分析 (三)潜在分析分析 五、工程分包管理情况说明 六、财务状况评价分析 (一)产值利润 (二)资产负责表 (三)建造合同执行情况 七、综合评价分析

XXX工程XX季度经济活动分析报告 工程项目简介情况及季度完成工程情况。 现根据项目部实际情况,将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析 (一)项目工期目标 1、XXXX年XXX度各项目完成情况 2、主要项目工期目标 2.1 本年XX度节点工期目标 主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。 (1) (2) (3) …… 2.2 本年度节点目标实现情况

主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况 (1) (2) (3) …… (二)质量目标实现情况 1.工程质量情况: 主要描述本季度项目工程质量情况,项目质量监督制度的执行情况,描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。收集汇总质量有关的数据等等。 2.工程安全情况 详细描述本季度项目生产安全情况。项目部安全制度执行情况,项目安全生产检查监督情况,描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。收集汇总安全生产的有关数据等等。 3.工程环保水保情况 详细描述项目在环保方面的执行情况。 (三)履约中存在的主要问题 详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。 (1) (2) (3) ……等等 二、XXXX年XX度经营计划执行情 (一)产值完成情况及其构成 产值完成情况及其构成表

项目部季度经济活动分析报告样本

X X X项目季度经济活动分析报告 (讨论稿) (XXXX年XX度) 审批人: 审核人: 编制人: 编制单位:xxxx项目经理部 编制时间:XXXX年XX月XX日

目录一、合同工程履约情况分析 (一)项目工期目标 (二)质量目标实现情况 (三)履约中存在的主要问题 二、季度经营计划执行情况 (一)产值完成情况及其构成 (二)主要实物工程量完成情况三、合同管理情况 (一)变更索赔情况 (二)设备及材料购买使用情况四、项目经营情况及风险分析 (一)经营情况分析 (二)盈亏分析 (三)潜在分析分析 五、工程分包管理情况说明 六、财务状况评价分析 (一)产值利润 (二)资产负责表 (三)建造合同执行情况 七、综合评价分析

XXX工程XX季度经济活动分析报告 工程项目简介情况及季度完成工程情况。 现根据项目部实际情况,将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下: 一、合同工程履约情况分析 (一)项目工期目标 1、XXXX年XXX度各项目完成情况 2.1 本年XX度节点工期目标 主要描述项目部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。 (1) (2) (3) ……

2.2 本年度节点目标实现情况 主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况 (1) (2) (3) …… (二)质量目标实现情况 1.工程质量情况: 主要描述本季度项目工程质量情况,项目质量监督制度的执行情况,描述项目部有无质量事故以及采取的对应措施等等。收集汇总质量有关的数据等等。 2.工程安全情况 详细描述本季度内项目生产安全情况。项目部安全制度执行情况,项目安全生产检查监督情况,描述项目部发生的安全事故及采取的对应措施。收集汇总安全生产的有关数据等等。 3.工程环保水保情况 详细描述项目在环保方面的执行情况。 (三)履约中存在的主要问题 详细描述本项目在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。 (1) (2) (3) ……等等 二、XXXX年XX度经营计划执行情 (一)产值完成情况及其构成 产值完成情况及其构成表

经济活动分析报告的写作格式

经济活动分析报告的写作格式 经济活动分析报告没有固定格式,结构安排也相对比较灵活,由经济活动分析的目的、需要决定。常见的经济活动分析报告一般包括标题、正文、署名三部分内容。 (一)标题 全面分析报告的标题,一般要写明单位、时间、分析内容、文种等四项内容,如《××商场2010年1月份销售情况分析》;专题分析报告的标题,一般是揭示分析 报告的主要内容与范围,如《产品库存积压的原因何在。》;部门分析报告的标题,一定要标明部门,如《××市建工系统企业2010年主要经济指标的分析》。 (二)正文 正文可分为导语、主体、结尾三部分。 1.导语 它是分析报告的开头部分,这—部分往往针对分析的问题,或简要介绍被分析对象经济活动的基本情况,如评价产销形势、计划指标及指标完成情况;或交代分析的 目的、起因;或指出存在的问题等等。这一部分应开门见山,直截了当地叙述主要 问题,尽快引入主体部分。 2.主体 主体部分集中反映着经济活动的分析过程及其结果,经济活动分析报告的核心部分,主要阐释经济活动怎么样、为什么这样及应该怎么办的问题。体现在结构上即表现为基本情况——原因分析——对策建议这样三个相互关联的层次。 (1)基本情况。一般采用对比、分解、综合的方法,运用大量数据说明经济指标 的完成和变化情况及其存在的问题,展示经济活动的基本情况。有时还可列出表格并叙述说明。 (2)原因分析。要从分析的对象和目的出发,对经济活动的具体情况予以具体细 致地分析,找出主客观影响因素,并对其经济效益作出客观评价。在分析中,既要分析成绩取得的原因,总结经验,又要善于揭示矛盾,分析问题产生的症结;既要 重视客观因素的分析,也不能忽视主观因素的分析。如果是全面分析报告,则要对各项重要的经济指标逐项进行分析;如果是专题分析报告,则要对该专题的内容和 要点展开分析;如果是部门分析报告,则要抓住几个主要经济指标或一两个重点问 题进行分析。这部分的写作必须实事求是,依据确凿的数字和翔实的资料(包括计划资料、统计资料、会计核算资料等),运用适当的分析方法(包括对比分析法、因素分析法、动态分析法、综合分析法、调查分析法等),对一种经济现象发展变化的全过程,追本溯源,抓主要矛盾,突出重点问题,恰如其分地进行分析评价。 (3)对策建议。它应以主体部分为基础,抓住要害,有针对性地提出切实可行的 建议或措施,观点要鲜明,切忌模棱两可,意见要中肯,措施要有的放矢。

施工项目经济活动分析报告

施工项目经济活动分析 报告 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

施工项目经济活动分析报告编制: 审核: 批准: 单位: 日期:

目录 一、工程基本情况 (5) (一)基本情况 (5) (二)施工任务划分 (5) (三)主要工程数量 (6) 二、生产任务完成情况及其分析 (7) (一)产值完成情况 (7) (二)产值完成情况分析及采取的措施 (7) 三、管理人员及劳动力状况分析 (8) (一)劳动生产率 (8) (二)劳务费支出所占产值比例 (8) (三)劳务费支出分析 (8) (四)协作队伍阶段性表现 (8) 四、物资管理分析 (10) (一)材料费支出所占产值比例 (10) (二)材料费支出分析 (10) (三)材料节超分析 (10) (四)周转材料和临时钢结构材料管理分析 (11) 五、机械管理分析 (11) (一)机械费支出所占产值比例 (11) (二)机械费支出分析 (11) 六、工期情况特别是关键节点工期情况分析 (12)

(一)主要工程施工分析 (12) (二)关键节点工期分析 (12) 七、方案优化 (15) 八、经营情况及其分析 (16) (一)验工计价情况 (16) (二)指挥部资金收支及往来情况 (17) (三)项目管理经费支出情况 (18) (四)项目利润整体情况 (18) (五)盈亏原因分析 (19) 九、工程变更索赔情况 (28) (一)概算梳理 (28) (二)Ⅰ类变更设计 (28) (三)Ⅱ类变更设计 (29) (四)政策性调差 (29) (五)施工配合费 (29) 十、后期情况预测 (29) 十一、债权债务情况 (30) (一)项目债权情况 (31) (二)项目债务情况 (31) (三)项目资金节超情况 (31) (四)资金短缺原因分析 (32) 十二、管理经验总结和需要整改的具体措施 (36)

经济活动分析报告模板

经济活动分析报告 目录 第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分:本年度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、现金流量分析 四、综合分析 第三部分:重大事项说明 第四部分:存在的问题分析 第五部分:采取的措施和建议 第六部分:经营预测分析

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:元 调整金额必须逐项进行说明: 1、 2、 二、公司重点工作完成情况:(资产经营责任书列示内容:进度、完成情况)

1、 2、 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 1、根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因。 2、在全面反映企业总体财务状况的基础上,主要对企业经营管理中取得的成绩及原因进行说明。 第二部分:公司经营情况。(可以列表说明)公司经营价值树: 单位:万元

一、主要经济指标完成情况 1、收入指标完成情况分析 截止**月末,实现主营业务收入 万元,完成年度预算的 ,较上年同期增长 %;实现净利润 万元,完成年度预算的 %,较上年同期增长 %。 ⑴、公司各主要产品收入实现情况见下表: 预算完成分析说明: ⑵、主营业务收入与上年同期分析: 与

上年同期分析说明: ⑶、销售增长分析:公司收入构成分析(现销收入和赊销收入):主营业务构成分析(地路内路外):影响收入的价格因素与销售量因素分析: ⑷、详细分析经营情况: 2、利润指标完成情况分析。 截止**月末,公司累计实现利润总额****万元,占全年预算的%。其中销售毛利****万元,期间费用****万元。 ⑴、销售价格变化对销售毛利的影响****万元,详细情况见下 表: ⑵、主营业务成本对销售毛利的影响****万元,详细见下表: 预算完成情况分析说明: 主营业务成本与上年同期分析,详细见下表:

当前项目经济活动分析存在的问题及对策论文修订版

当前项目经济活动分析存在的问题及对策论文 修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

当前项目经济活动分析存在的问题及对策摘要:经济活动分析做为施工企业经济核算工作的重要环节,越来越广泛的被运用到项目管理中,笔者所在单位也积极围绕提高企业效益努力做好“算账”文章,大力推行“算账文化”。笔者根据在施工项目的实际工作体会,就施工项目层面执行经济活动分析的方法和执行情况,主要从项目经济活动分析的作用、存在的问题、经济分析的内容、方法、程序以及分析的如何做好项目经济活动分析进行阐述。 对工程项目的经济活动进行分析,是一项关乎项目乃至施工企业生存与发展的重要管理活动。什么是经济活动分析?在此,援引《财经应用文写作教程》(文天若着立信会计出版社出版)中有关“经济活动分析”的表述:“经济活动分析,又叫经济分析,是经济活动分析报告的简称。它是反映经济分析研究所获得的一种书面材料。它是以计划指标、会计指标、统计数据和调查研究所获得的资料为依据,以正确评估、总结发现规律,提高决策和管理水平,提高经济效益,胜利完成任务为目的,运用现代科学经济理论和科学分析方法,对特定范围(地区、部门、单位)经济活动(包括生产、销售、成本、财务等活动)的过程和结果进行分析。不管是经济管理部门,还是企业单位,只有经常分析经济活动,才能情况明、眼睛亮、心中有数、脚步不乱,顺利地开展各项经济工作。”参照上述内容,结合施工项目的层次及运行秩序,我们将项目的经济活动分析定义为:项目经济活动分析是指项目部、架子队通过及时采集在建工程各项经济数据,统计、核算、分析相关经济资料,运用各种经济指标,对一定时期工程的经营决策、经营目标、经营全过程及其经济效果所进行的全面分析和总结的经济活动过程及其成果进行分析研究。 一、项目部开展经济活动分析的背景和意义 施工企业的性质是什么?施工企业和一般工矿企业一样是以盈利为目的社会组织。企业依托于项目,其目标是利润最大化,设立项目部的目的就是通过项目运营赚钱。但是,传统经营管理模式的烙印对我们还是有很大的影响:管干不管算,完成施工任务成为项目管理者的第一要务;重生产、轻管理;重开发、轻经营;重科技创新、轻人本管理;重形象进度、轻成本控制等等,在我们的企业内部还是较为普遍。

经济活动分析报告例文

经济活动分析报告】案例: XX市电力局20RF年上半年经济活动分析 半年来,在XX的正确领导下,经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的要求仍有差距,未能达到预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将我局1? 6 月份营销活动综合分析如下 : 一、上半年各项指标完成情况及分析 (一)购电量 1. 购电量完成情况 20RR年 1?6月份购网电量完成7512384千瓦时,较20RR年 1?6月份完成电量7515552千瓦时,少购电量 3168千瓦时,基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。 ( 1 )根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效果。 (2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高,给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。 (3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了用户用电的积极性。提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电,缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容量,同比增长率。 (二)购电平均单价 1. 今年1?6月份完成平均电价XX元/千瓦时,与去年同期完成XX元/千瓦时相比上升了XX元/千瓦时。完成内部利润XX万元。平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较低,主要受用电构成影响的,今年 1?6 月各类用电见下表(略)由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于林区经济持续低迷,工业电量呈现负增长,影响了购电单价的提高。 2. 购电平均单价同比增长的因素 (1 )从去年以来四次调价影响数额 (2)基本电费增长影响数额 (3)利率电费增长影响数额 (4)峰谷电费增长影响数额 (5)高电价电量增长影响数额 3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素 (1 )大工业倒挂影响数额 (2)高电价电量下降影响数额 (3)低电价电量增长影响数额(农业生产、居民生活) (4)电价政策改变影响数额(养殖业用电改为农业生产电价等) (5)优惠电价影响数额(苇河碳素厂) (三)电费收缴完成情况 1?6月实现电费结零,收回陈欠电费13.2万元。电费收

建筑施工企业项目级经济活动分析报告模板[优质文档]

项目经济活动分析报告 (年季度) 项目 批准人: 审核人: 编制项目: 编制日期:内部资料注意保密 选择项目典型照片

目录 一、项目概况………………………………………………………………………… (一)项目基本情况……………………………………………………………… (二)项目人员情况……………………………………………………………… (三)工程、物资采购情况 (四)工程进度情况……………………………………………………………… 二、项目总体盈亏情况……………………………………………………………… 三、项目收入情况分析……………………………………………………………… (一)业主工作量确认情况……………………………………………………… (二)索赔工作完成情况………………………………………………………… 四、项目成本情况分析……………………………………………………………… (一)项目总成本发生情况……………………………………………………… (二)本期已完工程成本分析 (三)出包费分析………………………………………………………………… (四)零星点工分析……………………………………………………………… (五)材料费分析………………………………………………………………… 1、材料费总体分析………………………………………………………… 2、材料量差分析…………………………………………………………… 3、材料价差分析…………………………………………………………… 4、采购保管费分析………………………………………………………… 5、废旧物资处理分析……………………………………………………… 6、库存物资分析…………………………………………………………… (六)机械使用费分析…………………………………………………………… (七)其他直接费分析…………………………………………………………… 1、临建费分析……………………………………………………………… 2、安全文明施工成本分析 3、专项措施费用分析……………………………………………………… 4、施工水电费分析………………………………………………………… (八)管理费分析………………………………………………………………… 五、变更优化执行情况分析…………………………………………………………… 六、资金收支分析……………………………………………………………………… 七、本期经济活动分析总结…………………………………………………………… 八、上期问题整改落实情况……………………………………………………………附表:

项目经济活动分析模板

公司(项目全称)项目年月 经济活动分析 一、项目综合概况 (一)工程概况 1.基本情况 本项目位于省区,建设单位,工程路线全长 Km,项目中标金额万元,项目有效合同金额万元,合同工期个月(天)(*年*月-*年*月),主要工程项目及工程数量(路基土石方、桥梁、隧道和路面等)。 2.施工难点 (二)主要资源配置 项目经理,项目总经(经营负责人),项目员工共*人,其中在册职工人数*人,外聘*人。项目自有施工机械设备*台套,租赁施工机械设备*台套(仅列较大的机械设备,如挖掘机*台,吊车*台,装载机*台,塔吊*台等);自有交通车辆*台,租赁交通车辆*台。 二、工程进度情况

1.本期完成情况 本期完成施工产值*万元,占单位下达本期计划产值*万元的*%,占业主下达本期计划*万元*%。 2.开累完成情况 开工累计完成施工产值*万元,占有效合同价的*%。控制性工程进度与业主要求进度的对比(文字描述):工程进度较实施性施工组织设计中进度超前或滞后的百分比,全线进度排名情况,其中,关键性工程①、②、……,与业主要求①、②、……,相比是否完成。简要说明影响施工进度的原因,已采取的调整措施及效果,下期的改进目标及措施。 三、主要指标完成情况 1.标后预算执行情况 单位下达的标后预算切块比例*%,实际实现利润比例*%,预计至完工能实现的切块比例*%。 2.利润情况 开累经营核算利润*万元(与当期经营情况月报表一致)。

3.施工产值与营业收入的差异率 开累营业收入*万元,与开累施工产值差额*万元,差异率*%((施工产值-营业收入)/施工产值*100%)。 4. 计量支付情况分析 开累计量金额*万元(与业主计量支付报表对应,不含预付款及扣除的保留金),占开累施工产值金额*万元的*%。 5.项目经理部本级管理费 开累发生经理部本级管理费*万元,占开累施工产值*%。人均*万元/(人.月)。

经济活动分析报告范文

中国人民银行为什么要实行稳健货币政策 1997年亚洲金融危机以后,我国经济增长放慢,投资和消费增长趋缓,出口大幅回落,市场有效需求不足,物价连续负增长,出现通货紧缩趋势。针对这种状况,国务院审时度势,及时采取扩大内需的方针,实行积极的财政政策和稳健的货币政策。在市场经济较为发达的国家,在宏观经济出现通货紧缩或通货紧缩趋势时,一般是同时采用积极(扩张)的财政政策和货币政策。为什么我国提出实行“积极的”财政政策的同时,却提出实行“稳健的”货币政策呢? 一是我国货币供应存量偏多。1978—1999年,我国国内生产总值(GDP)年均增长9.7%,零售物价年均上涨6.2%,广义货币(M2)年均增长23.6%,贷款年均增长20.6%,广义货币年均增长比经济增长与物价上涨之和高出7.7个百分点。由于货币供应量多年高速增长,广义货币量(M2)与国内生产总值现价(GDP)的比值呈连续上升趋势。M2与GDP之比,1998年为1.31,1999年为1.46,2000年为1. 52,其比例之高居世界各国前列。M2主要是由银行贷款创造的,M2与GDP比率过高,说明多年来信用过分集中于银行,容易积累金融风险;同时,在货币供应量增长明显偏快的情况下,将增加中长期通货膨胀压力。在多年积累的货币存量过多的情况下,如果再过分扩张货币供给,就会进一步扩大潜在的金融风险和通货膨胀压力,不利于宏观金融稳健运行。二是企业特别是国有企业负债率过高,贷款有效需求不足。企业负债率过高和资本结构单一是我国经济发展中的一个突出问题。20世纪8 0年代初,我国国有企业资产负债率为25%左右,企业承受贷款能力较强,加上银行统一管理流动资金,导致贷款多年大幅度增长。到90年代中后期,国有工业企业账面资产负债率为65 %左右,如剔除账面无效资产,实际负债率在80%以上,少数行业出现资不抵债。另外,近年新开工的一些技改项目资本金普遍不足,资产负债率也较高。负债率过高使企业承受贷款的能力和抗御市场风险的能力较弱。在这种情况下,如果采取过分扩张的货币政策,盲目增加贷款,势必增加新的呆坏帐,加大化解金融风险的压力。 三是我国经济的主要问题是经济结构失衡,而主要不是货币供应不足。结构问题的实质是市场机制还不够完善,重复建设问题突出,解决结构问题应深化经济和金融体制改革,单靠扩大货币供应事倍功半,相反还可能增加新的矛盾。 四是积极的财政政策,本身包括了对货币政策的大力支持。1998年,中央在提出实施积极的财政政策时,银行资金比较宽松,但由于市场有效贷款需求不足,贷不出去。财政增发国债,由银行购买,本身是运用银行资金,就是发挥货币政策的作用;同时由于国债资金作为资本金投入基础设施项目,又为银行增加贷款创造了条件。

经济活动分析报告例文

【经济活动分析报告】案例: ××市电力局2005年上半年经济活动分析 半年来,在××的正确领导下,经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的要求仍有差距,未能达到预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将我局 1~6月份营销活动综合分析如下: 一、上半年各项指标完成情况及分析 (一)购电量 1. 购电量完成情况 2005年1~6月份购网电量完成7512384千瓦时,较2004年1~6月份完成电量7515552千瓦时,少购电量3168千瓦时,基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。 (1)根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效果。 (2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高,给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。 (3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了用户用电的积极性。提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电,缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容 量,同比增长率。 (二)购电平均单价 1. 今年1~6月份完成平均电价××元/千瓦时,与去年同期完成×× 元/千瓦时相比上升了××元/千瓦时。完成内部利润××万元。 平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较低,主要受用电构成影响的,今年1~6月各类用电见下表(略)由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于林区经济持续低迷,工业电量呈现负增长,影响了购电单价的提高。 2. 购电平均单价同比增长的因素 (1)从去年以来四次调价影响数额 (2)基本电费增长影响数额 (3)利率电费增长影响数额 (4)峰谷电费增长影响数额 (5)高电价电量增长影响数额 3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素 (1)大工业倒挂影响数额 (2)高电价电量下降影响数额 (3)低电价电量增长影响数额(农业生产、居民生活) (4)电价政策改变影响数额(养殖业用电改为农业生产电价等)

项目实施情况汇报

项目实施情况汇报 篇一:项目实施情况汇报材料 省农垦土地整理中心: 武穴市万丈湖农场(农垦)基本农田土地整理项目在省农垦局土地整理中心的科学设计、精心组织和环环监督下,于20XX年3月16日正式开工。项目实施一年来,我们严把质量、抢抓进度、完善管理、保障运行,取得了很好的成果。现将项目相关情况分八个方面汇报如下: 一、项目概况 项目区土地总面积850公顷,建设规模666.8公顷(10002)亩。项目总投资1414万元,平均每亩1413元。其中工程施工费1149.06万元,占总投资81.26%;设备购臵费95.44万元,占总投资6.75%;其它费用141.82万元;不可预见费27.73万元。所需资金全部由省农垦拨付,项目建设内容主要为农田水利、田间道路、土地平整和其它工程四项主要工程类型,分三个标段进行施工。 二、项目施工进展情况 按照项目建设四项主要工程类型逐条逐项统计如下: 从以上统计数据来看,我们把项目的进展情况分为三类:1、已完成的工程项目有:修复斗沟、涵管、渡槽、泵站、田间道、生产路、防护林工程、晒场建设工程、村庄整治工程中的道路、墙体粉刷、硬化

场地、绿化美化工程。 2、到五月底必须完成的工程项目有:渠道(82%)、斗农门(95%)、分水口(96%)、农机下田埠(85%)、道路跨沟盖板(61%)、硬化排水沟(33%)。 3、到五月底难完成的工程项目有:二标段的干沟护砌工程。二标施工进度慢的主要原因一是去年十月份之前无法施工(雨季和农田用水原因),二是对前期设计方案进行了变更,耽误了一些时间。三是施工方严重缺乏技术人员,设备设施条件投入不足,施工进度及效果很不理想,目前仅完成港底砼护砌2000余米。六月份后,随着雨季的来临,农作物又处于用水旺季,中心大港水面很高,施工效果不好,需要等到九月份秋季施工。根据工程量测算,此项工程全部完工要到20XX年3月,但是我们力争今年年底完工。 三、项目工程质量情况 项目工程质量事关国家形象、政府威望和百姓利益。工程质量的好坏更直接关系到省农垦后续工程项目能否在我场落户。为确保工程施工质量,我场主要有以下几点作法: 1、领导重视、牵头抓总。项目指挥部由场党委书记文辉同志牵头抓总,场长李娟同志担任组长,分管项目建设的组织委员(副场长)魏恒同志负责日常工作,抽调水利站、派出所、国土所、电管所、财政所等相关职能办站精干人员组成项目专班全天候为项目建设服务。这样以来,为项目实施提供了坚强的组织保证。 2、合理分工、人尽其用。我场副场长陶茂胜同志是国家二级建造师,

经济活动分析报告范文_1

经济活动分析报告范文 导读:范文经济活动分析报告范文 【篇一:经济活动分析报告】 经济活动分析报告的分类 经济活动分析报告是经济活动分析过程和结果的一种载体,是在马克思主义经济理论以及党和国家的方针政策的指导下,根据计划指标、会计核算、统计资料等有关经济资料,运用科学方法,对经济活动进行全面或专项的分析研究,从中总结经验、揭露问题、查找原因、作出评价的一种经济管理工作的书面材料 经济活动分析的目的,在于通过分析研究,把对经济活动的感性认识上升为理性认识,正确评价某一单位、部门或某一方面的经济工作,以揭示矛盾,找出差距,分析原因,提出措施。因此经济活动分析报告是人们认识和掌握经济活动的一种重要手段,是进行有效经济管理的一种重要方法。 经济活动分析报告的种类很多,不同角度,有不同的分法 1按分析的目的和内容分类,可以分为专题分析报告和综合分析

报告。 (1)专题经济活动分析报告。是对某一重要问题或某一关键经济指标专门分析以后形成的书面报告。它通常在这样两种情况下使用:一是由于中心工作的需要、经济指标的调整、某项重要经济措施的实施、生产中出现薄弱环节需要通过专门分析后采取新的措施等,如商业部门在某种商品调价后,对其利润的专题分析;某企业发生亏损,对其亏损原因的专门分析等;二是企业内部各职能部门对自身经济活动所做的分析,例如生产分析、销售分析、成本分析、设备分析等。 (2)综合分析报告。是对某地区、某部门在一定时期的生产增减、成本升降、利润多少、资金收支等经济指标进行整体的全面分析后形成的书面报告。其目的在于检查各项计划指标的完成情况,找出其相互影响的关系,从总体上认识经营活动的成绩、问题及原因,对经济活动作出评价,对重点问题进行分析研究,提出改进工作的措施。 2按分析的时间分类,可以分为定期分析报告和不定期分析报告两种。 (1)定期经济活动分析报告。指按月份、季度、年度分析各项指标的完成情况而写出的书面报告。

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