文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019年继续教育判断题练习及答案

2019年继续教育判断题练习及答案

判断题练习及答案

袈羂芁羆膀芀肅2015年继续教育

肂肃肆蚇莀蚂羆三、判断题

袅芅葿薀蒄膆蚀1、《企业内部控制基本规范》适用于中华人民共和国境内设立的大中小型企业(错误)

蒅羇螀羂莅芈节2、《企业内部控制基本规范》所称内部控制,是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程(正确)

蝿衿螄蒅肀蒂莃3、内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。遵循全面性原则(错误))

聿薅蚅薇蚁膅薅4、控制活动是企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。(正确)

肃袅荿螁蚂螅薀5、企业应当运用信息技术加强内部控制,建立与经营管理相适应的信息系统,促进内部控制流程与信息系统的有机结合,实现对业务和事项的自动控制,减少或消除人为操纵因素。(正确)

肄羇羁蒄羄膈蒃6、为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。(错误)

蝿膁肂肄羀蚃袅7、接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据《企业内部控制基本规范》及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所及其签字的从业人员应当对发表的内部控制审计意见负责。(正确)

芀袄薈蒈袃蒃膄8、董事、监事、经理及其他高级管理人员应当在企业文化建设中发挥主导作(正确)

蚅螈艿肂芄蚈薀9、企业应当加强文化建设,培育积极向上的价值观和社会责任感,倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神,树立现代管理理念,强化风险意识(正确)

袇袇膂螂螈肈蒀10、会计人员应当具备相应的独立性、良好的职业操守和专业胜任能力(错误)

虿莂薄羇袀蚀膃11、企业应当加强法制教育,增强董事、监事、经理及其他高级管理人员和员工的法制观念,严格依法决策、依法办事、依法监督,建立健全法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案制度。(正确)

薁膂膇莈螀羅肇12、企业应当加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。(正确)

羃莇腿罿薂芇膇13、监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督(正确)蒇螇腿莄莇羈蚁14、企业应当结合定性方法,按照风险发生的可能性及其影响程度等,对识别的风险进行分析和排序,确定关注重点和优先控制的风险(错误)

蕿薃袂薆螀袁螅15、企业应当合理分析、准确掌握董事、经理及其他高级管理人员、关键岗位员工的风险偏好,采取适当的控制措施,避免因个人风险偏好给企业经营带来重大损失。(正确)

螃蚄螆莈肁芃蚆16、风险承受的方法有套期保值设置止损机制(正确)

芁羆膀芀肅袆肇17、企业开展风险评估,应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度。(正确)

肆蚇莀蚂羆袈羂18、企业识别内部风险,应当关注技术进步、工艺改进等科学技术因素(错误)

葿薀蒄膆蚀肂肃19、企业应当结合不同发展阶段和业务拓展情况,持续收集与风险变化相关的信息,进行风险识别和风险分析,及时调整风险应对策略。(正确)

螀羂莅芈节袅芅20、预算控制要求企业实施全面预算管理制度,明确各责任单位在预算管理中的职责权限,规范预算的编制、审定、下达和执行程序,强化预算约束。 (正确)

螄蒅肀蒂莃蒅羇21、企业各级管理人员应当在授权范围内行使职权和承担责任。(正确)

蚅薇蚁膅薅蝿衿22、企业应当依法设置会计机构,配备会计从业人员。从事会计工作的人员,必须取得会计从业资格证书。会计机构负责人应当具备总会计师以上专业技术职务资格。(错误)

荿螁蚂螅薀聿薅23、不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。(正确)

羁蒄羄膈蒃肃袅24、企业可以通过办公网络的渠道,获取内部信息。(正确)

相关文档
相关文档 最新文档