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质量安全环境检查记录表模板

质量安全环境检查记录表模板
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质量安全环境检查

记录表

质量、安全、环境检查记录表

版本号: GX18—B03

质量、安全、环境检查记录表

版本号: GX18—B03

质量、安全、环境检查记录表

版本号: GX18—B03

质量、安全、环境检查记录表

版本号: GX18—B03

日常安全生产检查记录表

日常安全生产检查及整改记录表检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 设备安全□仪表是否损坏或定期保养、检测□特种设备是否按规定定期检测□是否有设备设施安全操作规程□危险设备工段有无安全警示 劳保设施及健康 监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确 □是否对作业人员进行健康监护 □危险作业有无监护 □环境卫生是否打扫、窗明机净。 □员工无酒后上班,精神状态良好。 □员工有无睡岗、迟到、早退现象 □员工是否正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具(品),有无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。 □员工有无串岗或其他违反劳动纪律现象。 □是否有长明灯、长流水现象,节能不规范。□现场危险因素分析告知牌和警示标志是否完整和设立

用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 □电工巡检记录是否有、且完善。 仓储、作业空间□作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物□通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □仓储、生产物料是否堆放过高 □作业环境是否安全、通道是否畅通。 □易燃易爆物是否按规定存储放置,场所安全有无危险。 □各类工装、工具、废品、物料等物品是否按要求分类整齐摆放且稳妥安全 □生产厂所及周围环境有无不安全因素或状态,□设备有无震动、异响、异味情况,无跑、冒、滴漏现象。 □是否按工作要求做好设备、场地清洁,分类摆放整齐各类物品,环境安全 □消防设备是否完整有效、处在备用状态。 □受限作业、动火作业、动土作业等危险作业是否开具作业票、完善安全措施。

公司办公室环境安全检查表

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.10.30 文件编号:13-01 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.02.15 文件编号:13-02 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.03.15 文件编号:13-03 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象;

6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.04.15 文件编号:13-04 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐;

5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.05.15 文件编号:13-05 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净;

4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.06.15 文件编号:13-06 2、门窗玻璃无手印,积尘;

质量、环境和安全检查记录表

质量、环境和安全检查记录表 工程名称开工日期计划竣工日期 施工单位项目负责人技术负责人 建设单位设计单位监理单位 序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议 1 施工组织设计1、审批手续是否齐全; 2、施工组织安排是否合理、可行; 3、是否编制质量保证措施,并有针对性; 2 开工报告是否有开工报告,审批手续是否齐全。 3 组织机构1现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置; 2 是否设立专门的质量、安全机构。 4 人员资质1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺;2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书; 3专职安全管理人员是否具有三类人员证书; 4关键工序人员是否持证上岗; 5特种作业人员是否持证上岗; 6是否建立项目部人员台帐。 5 业主或监理单位 安、质、环要求 1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求; 2、是否进行了安排部署并按要求回复。 4 法律法规及其他要求 (安、质、环) 1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境); 2、是否检索到常用技术标准/规范; 3、是否向员工、相关方传递相关要求。 5 施工图纸1、是否有图纸会审记录及设计回复资料; 2、是否有发放记录。 6 施工复测是否进行施工复测,相关记录是否齐全。 7 设计变更1、设计变更手续是否齐全; 2、是否发生未批准先施工现象。 8 质量自控体系1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确; 2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致; 3、质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查; 9 质量管理制度是否建立和检索到以下质量管理制度: 10 质量保证措施是否制定质量保证措施; 11 创优规划是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。 12 质量问题(事故)处理1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单; 2、每份整改通知单是否形成闭环。 3、事故是否是按“四不放过”原则处理; 13 项目负责人1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检; 2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。 14 自检、互检是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。 15 专职检查1、专职质量(检)员检查记录是否齐全; 2、质量问题整改是否形成闭环。 16 安、质、环教育培训1、是否编制项目部教育培训计划; 2、三级安全教育培训记录是否齐全; 3、全员教育、考核率100%; 4、农民工教育、考核率100%; 5、复工、转岗教育、考核率100%; 6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%. 17 安全、环保检查1、是否编制项目部安全环保检查计划; 2、是否进行经常性检查。 3、是否进行定期(季节性、法定节假日前后)检查; 4、是否进行综合性大检查; 5、对检查发现的问题是否形成闭环。 18 安、质、环例会1、是否每周召开安、质、环例会,形成记录; 2、是否每月召开安、质、环例会,形成记录。 19 作业指导书1是否经项目总工程师审批; 2是否受控,发放记录是否齐全。 20 (安全)技术交底1、交底内容是否全面; 2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;

工作环境检查表格式

工作环境检查表 被检单位:200 年月日 项目检查内容 标 准 分 实 得 分 现场管理 40 分1、对厂区各类建筑、设施和生产现场的人、机、物实行了定置管理,并用统一规定的各种符号、颜 色绘制了厂区定置平面图和生产现场定置平面图,明确标示各功能区相对位置,图物相符,统一编号, 悬挂适当位置。 2 2、生产区域划分合理,生产场地、通道、检验区、合格区、待处理区、废品区、工具存放区、易燃 易爆物品区、有毒有害物品区、消防器材存放区、工具箱、更衣箱存放区,吸烟点等区域界线分明, 有符合标准的标识牌,并做到图物相符。 5 3、原、辅材料、燃料、设备、备品、备件、成品、半成品、废品待各种物品进入生产现场或仓库, 按品种和规格,有序地按规定区域存放 4 4、各种物料不超高,做到堆放成型、成线,露天存放的物料应按规定做到上盖、下垫,对形态不稳 定的物品,采取了支撑或止动措施。 5 5、对易燃、易爆、有毒生产辅料的堆放,应保持一定的温度、湿度,不污染环境,并有完善的安全 预防措施。 2 6、生产过程中使用的危险物品(明火和可燃物、氧化瓶和乙炔瓶、氧气和油脂类、可燃性气体、碳 化物和水管不能置于一起)应分地存放,使用后应按规定收检好。 2 7、现场流动的“物”已实行合理的定置,转移中做到不漏、不散、不混合和不相互碰撞、擦伤。 5 8、各类物资的转移实行定点存量显示、做到账、卡、物相符。 2 9、现场废旧物品和物料定点存放,定期清理,料筐、料架、料箱摆放整齐划一。 5 10、办公室、休息室、更衣室、值班室等实行定置管理,有定置图和统一制作的门牌标示牌。 1 11、工具箱、更衣箱、资料柜、办公桌、凳子等统一大小颜色规格,摆放整齐,有标示牌,内中物品 分类存放,有定置图和标签。 2 12、生产现场无不用的闲置物品、紧急出口、消防栓、灭火器、电动机、配电盘等前面2米内和通道、 出入口、楼梯、起重机上以及高处走廊等处不得放置物品。 2 13、作业终了后,进行现场清理,应按规定的方法处理废品、杂物、粉尘和油污等,把扫除用具正确 存放在规定场所,经常保持生产和休息场所的清洁卫生。 3 安全 管 理20分1、安全通道畅通,标志线明显,各类阶梯完好,工作平台、阶梯的扶手、栏杆安全可靠,符合标准。 2 2、重点区域和危险区域有醒目的安全警告标志牌,有责任人和安全消防管理制度及应急措施。 1 3、各类安全装置和设施齐全、完好、可靠,设备转动部件有安全罩,电气开关装置有防护罩,压力 容器、管道安全附件齐全。 2 4、消防设施齐全,按要求配备有足够有效适用的消防器材和消防栓,布局合理,使用方便,消防器 材定期检验换药,并设置标示牌。 1 5、各类安全警示装置和标牌齐全、完好、可靠,各类警报器、天车滑线指示灯齐全有效,危险源点 和事故发生点警示牌齐全、无污损。 2 6、厂房门口和生产车间内适当位置设置有统一标准的安全宣传标语、警示标志和弘扬企业文化理念 的安全、生产、质量、服务等宣传标语。 1 7、对“三库”(易燃、易爆、毒品库)、“四气”(煤气、氮气、氢气及有毒有害气体)、“三车”(汽车、 叉车、行车)和电气设备、起重设备、压力容器实行定期检查,并有完善的安全防范措施。 1 8、进入生产现场人员按规定穿戴好劳保用品,外来人员由接待单位负责提供安全帽,否则严禁进入。 2 9、生产现场的安全专、兼职人员,应佩戴明显标志,特殊工种及其它所有工种必须持证上岗。 1 10、作业人员遵守安全技术操作规程,设备使用维护规程、工艺技术规程,严格按作业指导书和安全 质量标准化作业程序及动作标准操作,不违章指挥、不违章作业,不违反劳动纪律。 1 11、工作人员遵守劳动纪律,做到不迟到、不脱岗睡岗、不打闹闲聊,不干私活 1 12、检修、施工作业现场,按规定设定作业区域,设立标志和围栏,夜间增设照明,道路施工和对生 产环境有灰尘污染的施工作业必须封闭管理。 2 13、检修、施工作业急需,必须临时占用安全通道时,必须提出书面申请,经安全部门认可办证,采 取安全措施后方可,遇紧急情况,立即无条件打通安全通道。 2 14、各项防汛设施安全可靠,雨排水系统通畅,重点部位措施落实,有应急预案。 1 说明: 1、 2、 3、 4、 检查人:

环境、安全内审检查表

环境、安全内审检查表

受审核部门编制/日期批准/日期 审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员 标准要素检查内容 检查方法检查结果 记录提问文件查阅现场检查 4.2环境、职业健康安全方针 制定 是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针? 是否经最高管理者批准?●内容 是否与组织的风险性质和规模相适应? 是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承 诺?是否阐明了OHS的总目标 ●●传达与管理 如何向全体员工传达的? 采取了哪种方式? 询问员工,看员工是否了解环境、职业健康安全方针? 为公众获取提供了何种方便? 公众如何获取环境、职业健康安全方针? ●●是否得到实施检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?● 评审与修订 是否有定期评审方针的规定? 最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针? 如何对方针进行修订? 评审修订的依据是什么? ● 4.3.1危险源、 环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序 有无程序? 程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控 制策划的要求?● 2

受审核部门编制/日期批准/日期 审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员 标准要素检查内容 检查方法检查结果 记录提问文件查阅现场检查 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策 划是否对组织的活动及活动 场所的危险源、环境因素 及其风险进行辩识 是否按程序要求进行辨识? 是否规定了辩识的范围和对象? 是否有清单? 受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些? ● 用什么方法和怎样进行辩 识 是否规定了辩识的方法? 方法是否适宜? 辩识危险源、环境因素及其风险,收集了哪些原始资 料? ● 辩识危险源、环境因素及 其应把握的要点 是否考虑三种时态、三种状态、各种类型? 是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风 险? ●如何进行风险评价 有无规定风险评价的方法、准则和步骤? 有无重大危险源、环境因素清单? 评价结果是否合理? 对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价? ●●如何对风险控制进行策划 是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划? 控制措施有哪些? 对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施 ●● 危险源、环境因素及其风 险的信息能否及时更新 有无更新信息的规定? 是否按规定实施更新?● 3

办公室环境安全检查表

办公室环境安全检查表

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公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.10.30文件编号:13-01 序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人 1 行政部95正常保持费雪峰 2 质安部92 正常保持代威 3 总工办93 正常保持李思良 4 经营部82桌面文件、公司物品摆放较凌乱进行整理王芳 5 财务部98 正常保持刘其林 6 材设部94 正常保持罗华川 7 合同预算部93 正常保持程碧玉 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.02.15 文件编号:13-02 序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人 1 行政部91 正常保持费雪峰 2质安部93 正常保持代威 3 总工办80 垃圾未及时清理,地面未打扫罚款,进行清扫李思良 4 经营部92 正常保持王芳 5财务部93 正常保持刘其林 6 材设部90正常保持罗华川 7 合同预算部91 正常保持程碧玉 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.03.15 文件编号:13-03 序号部门总分检查记录改进措施/嘉奖情况区域负责人 1 行政部92正常保持费雪峰 2质安部92 正常保持代威 3 总工办90 正常保持李思良 4 经营部94 正常保持王芳 5 财务部97 正常保持刘其林 6 材设部93 正常保持罗华川 7 合同预算部92正常保持程碧玉 检查的基本内容:1、地面干净无积尘、无烟头杂物; 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象;

对项目质量安全检查记录表(范本)

有限公司对项目质量安全检查记录表 工程概况表 工程所在地市(州)、县(区):

人活着的意义,就是活得有价值,可惜很多的人把这种价值看得太浅了,认为拥有更多的财富、拥有社会地位、拥有名气就是价值的体现。这种价值是一种虚伪的价值,更经不起时间的考验。因为这个世界不缺少物质,钱也只是我们获取物质的手段罢了。我们真正缺少的是一种精神、一种真理、一种新知与美,因为这些才能贴近我们的情感,贴近人性,才能让我们感动,才能激发我们潜在的感情与能量。与物质有关的东西,最终是会被时间所遗忘的,并会很快地被遗忘。即使被历史留下了,也是因为一种精神而被留下的。这个世界不缺乏物质,更因为很多的人在内心深处,真正想要的并不是金钱利益,而是一种灵魂的归属,可是多数人从来就没有真正地了解过真实的自己,只是把虚假的自己关在了一个笼子里痛苦,把真实的自己放在了笼子外流浪。我们应该更深层次地去发现自己,做个自己想要的那个自己。 人活着的意义,就是活得有价值,可惜很多的人把这种价值看得太浅了,认为拥有更多的财富、拥有社会地位、拥有名气就是价值的体现。这种价值是一种虚伪的价值,更经不起时间的考验。因为这个世界不缺少物质,钱也只是我们获取物质的手段罢了。我们真正缺少的是一种精神、一种真理、一种新知与美,因为这些才能贴近我们的情感,贴近人性,才能让我们感动,才能激发我们潜在的感情与能量。与物质有关的东西,最终是会被时间所遗忘的,并会很快地被遗忘。即使被历史留下了,也是因为一种精神而被留下的。这个世界不缺乏物质,更因为很多的人在内心深处,真正想要的并不是金钱利益,而是一种灵魂的归属,可是多数人从来就没有真正地了解过真实的自己,只是把虚假的自己关在了一个笼子里痛苦,把真实的自己放在了笼子外流浪。 我们应该更深层次地去发现自己,做个自己想要的那个自己。

办公室安全检查表

办公室安全检查表 类别检查内容符合 与否 存在问题 办公区域布置玻璃门是否设有标志并符合安全要求? 正常情况下,员工在门开关范围内的活动是否符合要求?办公设施是否符合人体工效学原理? 办公设施放置是否合理并符合使用要求? 办公区域布置是否合适并符合环境整洁要求? 办公区域照明是否符合要求? 办公区域急救设施是否设置并符合要求? 地面地面防滑是否符合安全要求? 湿滑地面是否按要求设置人字警示牌? 斜坡防滑处理是否符合要求?(如有) 易引起滑倒、绊倒风险的物品清(修)理是否符合要求? 楼梯和通道办公区楼梯和通道的宽度是否符合要求? 楼梯和通道的照明是否符合要求? 楼梯和通道是否畅通且无障碍物? 雨雪天在门廊处所设置的防滑措施是否能够满足安全要求? 员工在楼梯和通道的行走是否符合要求? 台阶边缘防滑及牢固程度是否符合要求? 员工搬运货物的方式是否符合安全要求? 座椅员工坐姿是否符合“五点”接触地面的要求? 座椅及其轮子的完好性是否符合要求? 座椅的使用是否符合安全要求? 电线和抽屉过道上的电线、电话线的放置是否符合要求? 抽屉和柜门的状态是否符合要求? 办公设备相关设备的危险部分的警示或防护是否符合要求? 复印机摆放是否符合要求? 办公设备的使用是否符合安全要求?

办公设备出现问题的处理是否符合规定要求?办公设备的维修、维护是否由专业人员进行? 用电设备安全是否使用绝缘完好且符合要求的电线或电器设备?插头及电源插座的使用是否符合规定要求? 电源线布线是否规范并符合相关规定? 接线板放置是否符合要求? 用电设备的维修和维护是否符合要求? 锋利物件锋利物品的使用和维护是否符合规定要求?图钉与曲别针的放置是否符合要求? 锋利物品的放置是否符合规定要求?

质量安全检查表格(部门)范文

附:标签格式: 广西华蓝工程咨询 管理有限公司 档号 第卷 案卷题名 公 司 部 门 ( 分 公 司 ) 项 目 部 质 量 安 全 检 查 记 录 巡 查 记 录 回 复 单 共册第册

广西华蓝工程咨询管理有限公司 工地巡查记录 工程项目名称:编号:检查时间年月日地点 项目总监 现场监理人员 工地巡查情况工作内容:检查现场监理资料情况;检查现场监理工作情况;听取建设单位意见。 1.现场形象进度: 2.现场实体质量、安全情况(问题): 3.现场监理资料存在问题: 4.满意度调查: 5.整改意见:以上所列的存在问题,项目监理组要按有关规定于()年()月()日前将整改完成情况书面回复公司监理三部。 其他补充要求: 检查人员受检人员

监理项目考评表(一)工程名称: 序号扣分依据 扣减 分值 扣分说明 实际 扣分 1 (1)总监或总监代表无《注册监理工程师注册执业 证书》(非必须监理项目和三类及以下项目总监可持 《广西建设工程监理工程师培训合格证》);(2)总监 变更未按要求办理变更备案手续(工地现场须留存 工程质量监督登记书待查)。 10 违反任一条扣10分 2 部门/分公司对项目的检查每个月不少于1次 2 每缺1次或检查资料未签字加盖相应公章并封闭的每次扣2分,累计扣分不超过6分。 3 项目监理机构每星期(春节长假和工程停工期间、 工程收尾阶段不计)总监须组织1次质量安全检查 并留存检查记录(总监须签字加盖执业印章,盖章 要求不含广西监理工程师,下同) 2 检查频率不符合要求、内 容不全(须包括质量安全 两方面)或检查记录签章 不合要求的任一情形每次 扣2分,累计扣分不超过 8分。 4 总监未对承包单位《施工现场质量管理检查记录》 进行审核确认(总监须签字加盖执业印章) 5 5 总监未对设计技术交底或图纸会审会议纪要签认 1 6 缺第一次工地会议纪要或第一次工地会议纪要中 无监理交底(会议纪要有建设方、监理方、施工方 三方共同签章) 5 7 总监未对施工组织设计审核签认并加盖执业印章。 5 8 总监未按规定对工程变更进行确认、未主持或协助 工程安全质量事故调查 2 发现一起扣2分,累计扣 分不超过6分。 9 总监未按有关规定对分包单位的资质进行审查 5 发现1起扣5分 10 总监不按规定主持或委托总监代表主持监理工地 例会(每周不少于1次,但建设单位有明文规定的 则按规定核查,春节长假和工程停工期间、工程收 尾阶段不计,会议纪要须注明是否总监或总监代表 主持会议并有参会各方共同签章) 2 不符合要求1次扣2分, 累计扣分不超过8分。 本页考评合计扣分 检查人员签名:现场人员签名:日期:

安全质量检查记录表

安全质量检查记录编号:

4、现场防护人员防护用品未佩戴齐全。 5、领工员未随时携带安全技术交底。 七队检查问题如下:监理单位:副总监谢长平;项目部检查人员:堵占社、杜山 西 1、跃进桥桥头现场采用防护彩旗防护。(注:要求采用警戒带因彩旗有红色) 2、跃进桥桥头现场方木堆放到处乱扔,无堆码。 3、跃进桥排水沟施工时(劳务队、周博)5人领近既有线未穿防护马甲。 4、K146+100左右接触网杆拉线防护不起作用,现场已被挤压变形。(该问题10 月6日已告知7队队长现场无整改) 5、K146+200处左右线间内垃圾(彩钢板、土工布)未及时清理。(注:该问题10 月6日已下发整改通知书现场未整改) 6、双福河桥面系施工现场材料堆放无防护。(注:桥下是通道) 7、K146+230处左右接触网无任何防护。(注现场上道砟和运灰枕和排枕木使用 机械,容易碰撞接触网杆,该问题10月6日已下发整改通知书现场无整改迹象) 8、K148+725既有线作业现场无领近既有线安全技术交底。(注:现场使用机械 和翻斗车) 9、K148+100——149+100左右硬隔离已拆除现场无软防护。 10、现场各作业点领工员未带安全技术交底。 11、各点防护人员防护用品佩戴不齐全。(注:有无证人员) 12、双福桥桥面系施工现场使用临时用电,临时用电开关无配电箱(注:该问题10 月6日已下发整改通知书要求整改现场无整改现象共计三处) 13、双福桥头钢筋未下垫上盖,文明工地太差。 14、看148+100处现场硬隔离有缺口2处,现场未设软防护。 15、148+150施工便道处拉料车进入施工现场(领近既有线)现场调头时,现场 未见防护人员防护,未见专人指挥倒车调头。司机无两证,未经过领近既有线安.

项目安全质量环保工作检查表

项目安全质量环保工作检查表 受检项目名称:检查日期: 序 号 检查项目检查内容检查方式扣分标准检查结果 1 组织管 理机构 (5分) 1.1是否建立安全、质量、环保组织机构,组织机构是否正常运转;专职 安全质量管理人员配备数量、任职条件是否满足业主、股份公司、集团公 司机构令等要求。 查机构令 没有机构令扣2分;组织机构运转不 正常扣1分;专职人员数量、任职条 件不满足要求每发现1例扣0.5分。 1.2安全质量环保岗位职责与权限是否以书面形式明确并上墙。查分工文件 没有人员分工文件扣1分;岗位职责 未上墙每发现1个扣0.5分。 1.3是否成立安全生产领导小组,并定期召开安全生产例会。查红头文件、会议记录 未成立领导小组扣1分;会议记录每 缺少1次扣0.5分。 2 规章制 度与落实 (10分) 2.1项目是否明确安全生产、工程质量、环境保护管理目标。查文件目标少1项扣1分。 2.2安全质量环保管理制度是否齐全,具体有: 1)安全生产责任制、安全质量隐患排查治理系统管理办法、安全教育培训 制度、安全生产费用管理制度、安全技术措施与交底制度、安全生产例 会制度、班前安全讲话制度、安全生产检查制度、生产安全事故报告与 调查处理制度、应急预案管理制度、安全生产奖罚制度、危险源与安全 风险辩识控制管理制度、安全防护用品及劳动保护用品管理制度、用电 安全管理制度、安全生产标准工地创建管理制度、特种作业人员持证上 岗制度、有限空间作业管理制度、现场动火与消防管理制度、民用爆炸 物品使用管理制度、特种设备管理制度、安全风险抵押金制度、班组长 责任制等。 2)质量责任制、质量检查制度、隐蔽工程旁站制度、工程质量奖罚制度、 原材料进场检验制度等。 3)环境保护、水土保持、文物保护各项制度。 4)职业健康管理各项制度。 查文件汇编目录清单 安全生产责任制、质量责任制每少1 项扣1分;其余与所查项目相关的制 度每少1项扣0.2分。 2.3项目所涉及的各项制度的落实情况。查现场 现场1项制度未落实扣0.5分。 3 安全费 用执行 (2分) 3.1安全费用的计划提取、使用、核销,是否满足国家、行业、建设单位 等有关规定。 查计划及财务核销单据 计划和财务核销单据不合规,每发现 1处扣0.5分。 4 基础管理 (20分) 4.1安全质量文件、通知是否按要求及时接收、传达、学习,并贯彻落实, 是否有记录及影像资料。 查股份公司/集团公司下 发的文件及网络电报等文 1个网络电报或文件传达、学习不到 位扣0.5分。

环境安全专项检查整治工作检查表

环境安全专项检查整治工作检查表 被查单位:检查时间: 序号检查内容(总分100分) 扣分 标准 检查方 式 检查情况 整改要求/ 建议 整 改责任 人 一基础管理(12分) 1 环保管理机构或专兼职环保人员、环 境监测机构或专兼职监测人员配置情况; 如未配置,是否委托相关单位或人员开展 环保管理和监测工作。 一项 未落实,扣 3分 查阅资 料 2 年度/季度/月度环保(含监测、培训) 工作总结计划编制及计划落实情况 一项 未落实,扣 2分 查阅资 料,现场检 查 3 环保设施(含污染治理、风险防范、 环境监测等设施)操作规程、运维管理等 制度文件,制定、执行及报备情况 一项 未落实,扣 2分 查阅资 料、现场检 查 4 新/改/扩建项目是否依法履行立项及 环评手续 一项 未履行,扣 2分 查阅资 料、现场检 查

5 污染物收集、储存、转移、处理、监 测和排放规范化(具体执行公司环保管理 制度、项目环评及其批复要求)工作执行 情况 违规 一项次,扣 2分 查阅资 料、现场检 查 二污染治理设施运营维护(20分) 1 配套污染治理设施与生产装置同步运 行情况 一处 次未同步 运行,扣4 分 查阅资 料、现场检 查 2 污染治理设施巡查、保养及检修记录 情况 一处 未及时落 实,扣1分 查阅资 料、现场检 查 3 污染治理设施开停报告及本单位异常 记录情况 一台 次未及时 上报记录, 扣2分 查阅资 料、现场检 查 4 未经批准擅自停用/拆除/变更环保设 施/工艺情况 一处 次,扣3分 查阅资 料、现场检 查 5 污水处理设施、危废管理台账等运行 管理记录台账填写情况 一处 次未及时 填写,扣2 查阅资 料、现场检 查

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