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进货检验规程

进货检验规程
进货检验规程

进货检验规程

集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

进货检验规程

1.目的

对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。2.适用范围

本规程适用于公司生产的除3C认证产品以外的高压柜和断路器所需的原材料、电器元件、零部件、委外加工的进货检验。

3.职责

3.1采购部门负责进货产品的送检工作。

3.1.1采购员负责下达《收料通知单》;

3.1.2质量部检验员根据《收料通知单》负责进货产品的检验和试验;3.1.3采购部门根据各部门反馈的信息对供应商进行考评;

3.2仓库保管员负责对进货产品进行登记、办理入库。

3.3技术部门负责提供进货产品的检验依据。

3.4质量部门负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁。

4.物品的重要程度分级

根据所进物品按其重要程度分级,一般分为关键、重要和一般,即A、B、C三种类型。

5.检验规则

5.1 A类合格质量水平(AQL) 0.4,检查水平Ⅱ。

5.2 B类合格质量水平(AQL) 1,检查水平Ⅱ。

5.3 C类合格质量水平(AQL) 1.5,检查水平Ⅱ。

6.进货检验判定依据

4.1原材料、电器元件、委外加工的进货检验依据本《进货检验规程》;

4.2零部件进货检验依据《检验卡》。

7.进货检验的检验项目和技术要求

根据我公司的实际情况,对除3C认证产品以外的高压柜和断路器生产所需的原材料、电器元件、零部件、委外加工的进货检验,依相关标准和《企业标准》对其检验项目和技术要求作如下规定:

7.1原材料:

7.1.1铜排和铝排

1.检查合格证明资料

要求:供应商/制造厂必须单独或在其合格证明或材质单上提供硬度和电阻率的测试数据,以证明该批产品是合格的。

2.外观检查(检测手段:目测)

技术要求:表面应光洁、平整,有划痕、坑凹等任一缺陷者判定为不合格。

3.弯曲检查(检测手段:母线折弯机)

技术要求:母线宽边弯曲90度,表面应无裂纹和掀层。

4.母排尺寸测量

技术要求:母排尺寸极限偏差应符合下表要求:

1.标识检查

要求:电线(电缆)表面应有制造厂名称、产品型号、CCC标志和额定电压的连续标志,标志应字迹清楚,容易辨认耐擦;应有产品合格证明。

2.外观检查

技术要求:塑料层不允许有损伤、鼓包,色泽一致。

3.线芯截面积测试(检测手段:千分尺)

技术要求:将电线尾的金属导线任意取一条用千分尺测量其直径D,然后数一下导线的根数n,按公式S=nπd2/4计算出实际截面积,应与其标称值一致。

7.1.3绝缘支撑件(含绝缘子、套管)

1.外观(检测手段:目测)

技术要求:绝缘支撑件外观应光洁,表面粗糙度为3.2,无机械损伤、无飞边、毛刺和制造缺陷;绝缘支撑件尺寸应符合产品样本和设计要求。

2.尺寸检查(检测手段:皮尺)

技术要求:其外形尺寸与爬电距离符合设计要求。

7.1.4接线端子

1.标识检查

要求:元件上应有制造厂名称、产品型号、额定电压、端子的连接容量值,标识应清晰并不易被擦除。

2.外观(检测手段:目测)

技术要求:表面应无明显污渍,尖角、毛刺,相同型号的每批产品不应有明显色差;螺柱及导电部件应色泽光鲜,无氧化,镀层不良的现象。

7.1.5漆包线

1.外观检查(检测手段:目测)

技术要求:用正常视力检查,卷绕在线盘或线轴上的漆包线,漆膜应光滑、均匀、连续、无斑纹、无气泡和杂质。

2.尺寸检查(检测手段:外径千分尺分度0.01)

技术要求:导体直径,导体直径与标称之差应不超过表1的规定值;导体不圆度,任一点上最小直径和最大直径之差应不大于表1第2栏的绝对值;最小漆膜厚度应不小于表1 的规定值;最大外径应不超过表1 的规定值。

技术要求:圆棒绕线试验(导体标称直径1.600毫米及以下),漆包线在等于其自身标称直径的圆棒上卷绕后,漆层应不开裂。

7.2电器元件:

7.2.1隔离开关、接地刀

1.证件检查

要求:应有合格证和出厂检验报告

2.外观检查(检测手段:目测)

技术要求:检验产品型号、规格、数量等应与随机文件或发货清单相符;铭牌和标志清楚,容易辨认;金属部件应无锈斑等现象;外壳无损坏。

3.尺寸检查(检测手段:钢直尺)

技术要求:相间中心距极限偏差±1mm,断口极限偏差±2mm,外形和安装孔极限偏差±2mm。

4.机械操作检查(检测手段:手动)

技术要求:合分5次无卡住或操作力过大现象。

7.2.2电流、电压互感器

1.证件检查

要求:应有产品合格证明、出厂检验报告;

2.外观检查(检测手段:目测)

技术要求:检验产品型号、规格、数量等应与随机文件或发货清单相符;铭牌和标志清楚,容易辨认;有明显的接地符号,标识清晰、完整。浇注件光洁,无气孔、裂纹及破损,电镀件无发霉、生锈。

3.尺寸检查(检测手段:钢直尺)

技术要求:安装尺寸符合设计要求。

7.2.3避雷器

1.证件检查

要求:应有合格证和出厂检验报告。

2.外观检查(检测手段:目测)

要求:检验产品型号、规格、数量等应与随机文件及发货清单相符;避

雷器表面应光滑、无裂纹、无严重污秽,局部无脱镀,无机械损伤;器

件表面无锈蚀,上下端结合部密实,水泥结缝、油漆或金属密封应良好。

3.尺寸检查(检测手段:钢直尺)

技术要求:安装尺寸符合设计要求。

7.2.4小型断路器、接触器、热继、熔断器检验

1.证件检查

要求:应加贴3C认证标志;应有产品合格证明。

2.外观检查(检测手段:目测)

要求:检验产品型号、规格等数据应与随机文件及发货清单相符;铭牌和标志清楚,容易辨认;导电部件镀层良好,无变色、镀层剥落;金属部件应无锈斑等现象,外壳无损坏。

3.机械操作检查(检测手段:手动)

对于断路器合分5次无卡住或操作力过大现象。

7.2.5高压断路器

1.证件检查

要求:应有出厂检验报告、产品合格证、安装使用说明出及二次原理图和接线图。

2.外观和尺寸检查(检测手段:目测和钢直尺)

技术要求:外形尺寸符合我方技术要求;绝缘件整洁,产品铭牌字迹清晰,参数与实际值一致;喷涂表面光滑、平整、均匀,表面不干、返粘、流挂、颗粒、桔皮、露底、麻点、发花、起皱、夹杂等现象;导电件镀层良好,无起皮、剥落、变色。

T、计量、避雷器手车

1.证件检查

要求:应有出厂检验报告、产品合格证及二次接线图;同时应提供电流、电压互感器,避雷器元件的合格证;技术参数、型号规格与设计要求一致。

2.外观和尺寸检查(检测手段:目测和钢直尺)

技术要求:外形尺寸符合我方技术要求;绝缘件整洁,产品铭牌字迹清晰,参数与实际值一致;喷涂表面光滑、平整、均匀,表面不干、返粘、流挂、颗粒、桔皮、露底、麻点、发花、起皱、夹杂等现象;导电件镀层良好,无起皮、剥落、变色。

7.2.7按钮、行程开关

1.证件检查:

要求:都有产品合格证明,按钮应有3C认证标志。

2.外观和机械操作检查(检测手段:目测、蜂鸣器和手动)

技术要求:电镀层无锈迹、发霉;常开常闭触点接触可靠;手动按钮,无阻滞、卡死现象,同时其常开常闭触点能可靠切换。

7.3其它未列原材料、电器元件

1.证件检查:

要求:有合格证;制造商\生产厂、产品名称、型号规格、技术参数与设计要求一致。

2.外观检查(检测手段:目测)

技术要求:材料应完整、无损伤;表面整洁。

7.4零部件

7.4.1对于委托母公司汉光科技机械事业部加工的零部件,因已由汉光科技质量部授权的检验员进行了“出厂检验”,并出具有合格证,此类零件入厂后无需再进行进货检验。但如有需要,可由检验员按其对应的《检验卡》上的检验项目和要求对其进行复检。

7.4.2对于包括从母公司汉光科技真空部购买的真空灭弧室和其它外购零部件,按其对应的《检验卡》上的检验项目和要求进行进货检验。

7.5委外加工

7.5.1柜体/箱体

1.证件检查

要求:应有柜体/箱体的合格证、出厂检验报告;

1.外形尺寸检验

技术要求:在柜体的前、后、左、右的上、下两端及中部附近,用卷尺依次测量柜体的前、后宽度,前、后高度,左、右深度的尺寸。每一处的尺寸偏差应符合表1、2、3要求。

表1 单位:mm

表2 单位:mm

表3 单位:mm

1.5.2用钢卷尺测量各面的对角线允许偏差值为:

2.外观和结构检查

技术要求:柜体每个部分所用板材的尺寸符合技术协议,柜体结构符合技术图纸,随机附件齐全,无损坏。

3.喷塑和焊接质量

①喷涂:

②焊接

③焊接后的质量要求:

1.门与门、门与壳体之间的间隙:

技术要求:形成的同一间隙或平等间隙应均匀;其同一门隙绝对值不大于1mm;门与壳体间隙的绝对值不大于3mm/m.

2.门的开启与关闭:

技术要求:开启关闭灵活,开启度大于90度;开启、关闭过程中无损坏表面涂层现象;门锁好后,轻推门,其前后移动不大于1mm;门锁开启灵活,且方向一致。

3.紧固件质量要求:

技术要求:所有紧固件牢固,且有放松、防腐蚀措施;铆接件的面与面贴平,且铆接牢固。

4.其它质量要求:

面板、门板的平面度:任意每平方米小于3mm;机构调整灵活;柜体内部应保证接地的连续性;密封条粘接切后要整齐、无缝隙、牢固,且关门时与柜体应无间隙。

7.5.2电镀

1.附着力

用M3紧胶带牢牢贴在欲实验样品表面,垂直90度,迅速撕下胶带观察胶带上载有金属皮膜:不可掉落金属粉末及被胶带粘起现象;不可有金属镀层剥落现象;在底材未被折断下,折弯后不可有严重龟裂及起皮现象;不可有气泡现象。

2.外观

色泽均匀、不可有深浅色、异色(如变黑、发红、发黄);不可粘有任何异物(毛屑、灰尘、油污、结晶物);必须干燥,不可沾有水份;平滑性良好,不可有凹洞,颗粒物;不可有压伤、刮伤,刮歪等各种变形及镀件受损现象。

8.检验工作程序

8.1进货检验工作流程

供方供货——〉采购员送达《收料通知单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉合格后交由库管办理入库。

供方首次供货:

供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等一起交由采购部门,采购员开具《收料通知单》送至质量部门报检,质量部门若有该产品的检验依据,交由检验员进行检验,若该产品的检验依据不明,则由技术部门制定该产品的检验依据,再由检验员进行检验。合格后方可办理入库手续产品试用必须有相关人员认可。

采购部门依据质量部门的检验结果,并对供方资质、生产能力等进行调查和评定。

非首次供货:

原材料、元器件等携自检报告单、合格证等入厂后,采购员开具《收料通知单》交由检验员进行检验,合格后方可办理入库手续,检验数据和相关资料由检验员进行归档。

8.2检验工作要求

8.2.1检验员应严格依据本《检验规程》和《检验卡》等要求,进行逐项检验或试验,以判定物料是否合格,并批准同意入库或退货和通知办理相关手续,不得填写含糊不清、模棱两可的意见。

8.2.2检验员对进货物料进行检验后,将检验结论填写在采购员送达的《收料通知单》上,签名并注明检验日期。

8.2.3检验过程中,若发现不合格品后,由检验员按《不合格品控制程序》进行处理。

8.3入库

仓库必须确认《收料通知单》上的检验合格的结论和检验员签字方可办理入库手续。

8.4已检和待检状态标识

在仓库内设置专门区域存放已检和待检品,区域应有明显的界线和标识。

8.5紧急放行的控制

若需紧急放行时,由生产部提出紧急放行申请,按《紧急放行程序》进行处理。

8.6其他检验规定

对于本公司无法检测的项目,可以委托指定供方到第三方检测机构做检验,检验认同第三方机构出具的报告。

9.质量记录

9.1《收料通知单》;

9.2《不合格品通知单》。

10.附外购元器件及原材料进厂检验表格

拟制:审核:批准:

胶合板原材料进货检验规程

胶合板原材料进货检验规程 文件编号: 受控状态: 批准人:

脲醛胶进货检验规程 一、质量要求 1.外观:无色、白色或浅黄色无杂质均匀液体。 2.固体含量≥46.0%; 3.pH值:7.0~9.5; 4.游离甲醛含量≤0.3%; 5.粘度≥60。 二、检验方法 送检验机构检验,参照GB/T14732-2006标准要求。 三、检验频次 随机抽检。 四、检验样品数量 总体单元数<50时,抽样1个单元; 总体单元数≥50时,抽样2个单元。 五、抽样方式 单纯随机抽样。 六、检验项目 外观、固体含量、pH值、粘度、游离甲醛含量。 七、检验结果判定及处理 每项性能指标均符合标准要求,方可判为合格;有任何一项指标不符合,即判为不符合。

出现不合格时,要及时向上级领导汇报,查找不合格原因,并按相关规定进行处理。 芯板进货检验规程 一、质量要求 1.外观质量要求 1.1树种:杨木。 1.2芯板板面要求平整,无跳刀、毛刺沟痕等缺陷。 1.3芯板厚度要均匀一致,不许有厚薄不均、组拼的芯板混入。 1.4芯板板面不许有面叠、宽度大于5mm的裂缝要修补好、不允许有直径大于2cm的孔洞。 1.5芯板的横边至少有一边为齐边,其最短处不得低于所要求的芯板长度下限。 1.6芯板应保证四边方正,剪切边平齐,不许有毛刺。 1.7每包芯板的数量要相同,不许弄虚作假。 2.尺寸和规格要求 2.1对角线之差不应大于10mm,芯板不许出现平行四边形现象。 2.2幅面尺寸:根据需求,长度和宽度偏差不大于5mm/m。 3.含水率 3.1芯板的含水率不得超过12%。 二、检验频次 随机抽检。

三、检验样品数 当总数<1万时,抽测比例为1‰;当总数≥1万时,抽测比例为0.5‰;合格率=抽检合格张数/抽检单板总数 *100%。 四、抽样方式 单纯随机抽样。 五、检验项目 外观质量、尺寸和规格要求、含水率。 六、检验方法和步骤 1.外观质量:采用目测和量具测量。 2.尺寸和规格 长度和宽度检测:用卷尺测量,具体方法是距板边150mm处测量两处,取两者平均值。 对角线之差:用卷尺分别测量两个对角线尺寸并计算差值。 厚度检测:用千分尺在板边中心各取一点。四处测值平均数;为该板厚度,精确至0.01毫米。 3.含水率:取样品100g左右,用电子天平秤重m1,保留至0.01g,放入干燥箱干燥后秤量质量为m2,含水率为(m1-m2)/m1*100%。 七、检验结果判定及处理 凡不符合上述质量要求的任意一项的芯板视为不合格。对不合格芯板,要挑出放到指定地点,并作出标记和记录,向上级领导汇报后按相关规定进行处理。

外购件进货检验规程(DOC)

原材料、外购件进货检验规程 1.目的 对原材料、外购件进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3. 定义:无 4. 职责 4.1仓库部门负责进货产品的送检工作,负责进货产品进行登记入4.2质量工程部检验员根据本规程负责进货产品的检验和试验,并对质量问题进行仲裁。 5. 工作内容 5.1原材料的分类 根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项、重要项和一般项: 关键项:即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。 重要项:即重要原材料,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。 一般项:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量。

5.2进货检验判定标准 进货检验判定依据:《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。 批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则;其中关键项、重要项合格率100%,一般项不低于92%。 5.3检验工作程序 供方供货——〉采购员送达《送货单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量部长判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货: 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门,质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写《进货检验记录》,公司试用必须有相关人员认可。 非首次供货: 供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《进货检验记录》,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准,合格后方可办理入库手续。 5.4检验工作要求 5.4.1、采购人员必须按照月采购计划和交货进度,填写器件名称、交检批数量、制造单位等内容; 5.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知

进货检验规范

进货检验规范 1目的和适用范围 按照本标准规定的验收方法和技术要求进行检验和验收,以避免不合格品流转到生产线。本标准适用于器材进货检验和验收。 2职责 由质控部负责实施,并由指定的检验人员负责检验。 3检验总要求 3.1器材进厂后由供应部库房管理员填写送检单,送于相关检验人员进行检验。检验人员检查质量证明文件及相关包装、外观质量等是否符合要求。按照规范规定的验收方法和技术要求进行详细的检验,并填写“采购产品(外协件)送检、检验记录”及“送检情况详细说明”,合格后方可入库,对存在瑕疵的与供应商沟通解决检验合格后方可入库。 3.2凡采购数量低于50个,技术要求规定全检以及在生产使用过程中要求较高的外协件,应采用全检的办法。多于50只时,抽样检验,抽样比例不得低于30%。经进货检验和试验判为不合格来料,由检验人员填写“不合格品退货单”,经技术部/质控部负责人确认,将产品退回供应部做退货处理。 3.3器材进厂后,自填写送检单起,2日内检验完毕。 4来料检验方法 4.1对本公司不具备检验、试验手段或因检验时有可能造成器材损坏的(如真空包、永磁体等)仅作如下检验:并填写“采购产品(外

协件)送检检验记录”,作质量认可: a.检查产品的包装、外观质量以及产品的质量证明文件是否齐全。 b.检验送检的器材数量与供方的装箱清单相符合。 c.采购的器材的型号、类型、等级与公司采购要求一致。 4.2金加工件检验(包括铜件、铁件、箱体及支架) 4.2.1外观检验:表面平整光滑,无毛刺,无漆层破损现象,符合有关技术要求; 4.2.2依据技术部提供的图纸进行检验,严格按照图纸要求的尺寸和技术要求对金加工件进行检验; 4.2.3对金加工件的材质要进行分判断,是否符合技术要求; 4.2.4检验完毕后填写采购产品(外协件)送检、检验记录及送检情况说明。 4.3其他来料的检验 附: 采购产品(外协件)送检、检验记录 不合格品退货单 采购产品(外协件)送检、检验记录

原材料检验规程

原材料进货检验规程 参照引用相关国家标准及行业标准,制定了本公司的检验规程。 一、门窗原材料的分类: 根据原辅材料在产品中对质量的影响,将材料分为三类: A类:对产品质量起关键作用的材料。 B类:对产品质量起重要作用的材料。 C类:对产品质量起辅助作用的材料。 项目 类别 A类B类C类 材料名称铝合金型材 塑钢型材 中空玻璃 浮法玻璃 密封胶 增强型钢 执手铰链插销 撑挡滑撑拉手 窗锁滑轮密封胶条 密封毛条粘结剂组 角胶 自攻螺丝 拉铆钉固定片 射钉射弹 膨胀螺栓 包装带发泡剂 清洗剂 二、关键材料检验规程: 型材、辅助材料以及五金配件的抽样检验,按相应产品标准的规定要求进行。按GB/T2828.1-2003标准采用一般检验水平Ⅰ,正常检验,可接受质量水平AQL6.5。特殊注明的除外。 表1 表中Ac、Re以不合格品件数计。单位:件 批量范围N 样本大小n 接收数Ac 拒收数Re 2~8 2 0 1 9~15 2 0 1 16~25 3 0 1 26~50 5 0 1 51~90 5 0 1 91~150 8 1 2 151~280 13 2 3 281~500 20 3 4 501~1200 32 5 6 1201~3200 50 7 8 3201~10000 80 10 11 10001~35000 125 14 15 1、铝合金建筑型材检验规程: 铝合金型材进厂后,必须对购进型材进行检验,首先检查型材生产厂家的资质证明,包括型材生产许可证、备案证明、质量保证书、合格证。其次是依据GB5237《铝合金建筑型材》和GB8013《铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规范》检查型材的性能指标,包括合金成分、力学性能、壁厚、尺寸偏差、外观质量、膜厚和封孔质量。 ①型材生产许可证、备案证明、质量保证书、检验报告和合格证。 型材生产许可证、备案证明是国家对具备生产条件和生产能力的型材生产厂家发放的准许生产铝合金型材的凭证,质量保证书和合格证是型材生产厂家对产品质量的承诺,也是日后解决质量问题纠纷的依据。 ⑴型材生产许可证、备案证明应标明:生产厂家、产品名称、许可证编号、批准日期、有效期。 ⑵质量保证书应标明:供方名称、产品名称、合金牌号、状态和合金成分、型号、重量或件数、批号、力学

原材料外购件入厂检验规程(DOC)

北京中矿威通技术有限公司 原材料、外购件进货检验规程 编号WT1301-01 发布实施北京中矿威通技术有限公司发布

目录WT1301-01 共3 页第1 页 一、原材料、外购件入厂检验总规程 二、本安外壳入厂检验规程 三、PCB板入厂检验规程 四、电子元器件入厂检验规程 五、电缆的入厂检验规程 六、隔爆兼本安电源的入厂检验规程 资料来源编制 校对 自拟 标准化 提出部门质检部审定 标记处数更改文件号签字日期批准文号批准

原材料、外购件入厂检验总规程 WT1301-02 共 3 页第1 页 1 目的 对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。 2 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3 职责 供应部负责进货产品的送检工作。 仓库负责进货产品进行登记入库。 研发部负责提供进货产品的检验和试验依据 质控部检验员负责进货产品检验,并对质量问题进行反馈。 供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 4 工作内容 外购件的分类 外购件主要是:电路板、电子元器件、外壳、电缆等。 进货检验判定 进货检验判定依据:外购件进货检验规程、产品图纸、技术等。 批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。 检验工作程序 供方供货——〉采购员(仓库)报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量负责人判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货: 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由供应部门,质检部依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写检验单。质检部已制定有检验项目的,检验员可直接按原检验项目检验。 样件检验完毕后,检验单交由供应部门,以据此做出鉴定报告,交由技术部、质检部作出结论。如供方连续三次供货均合格,经企业有关部门评审合格后,供应部门通知供方并列入《合格供货方名录》,根据供方情况制定供货份额。 资料来源编制 自拟 校对标准化 提出部 门 质检部审定 标记处 数 更改文件 号 签字日期 批准文 号 批准

原材料、零部件入库检验办法

原材料、零部件入库检验办法 1.目的: 为检查生产用原材料、辅料及零部件的质量是否符合企业的采购要求提供准则,确保来料质量合乎标准,严格控制不合格品流程,特制定本制度。 2.适用范围: 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3.定义: 来料检验又称进料检验,是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 4.职责: 4.1 质检部负责进货的检验和试验工作; 4.2 库房负责验收原材料的数量(重量)并检查包装情况; 4.3 采购部、技术部负责制定《来料检验控制规定》。 5. 来料检验注意事项: 5.1来料检验专员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要项,不明之处 要向来料检验主管咨询,直到清楚明了为止; 5.2 对于新来料,在明确该料的检测标准和方法之后,将之加入《来料检验控制作业标准》。 5.3 来料检验时的考虑因素; 5.3.1 来料对产品质量的影响程度; 5.3.2 供应商质量控制能力及以往的信誉; 5.3.3 该类货物以往经常出现的质量异常; 5.3.4 来料对公司运营成本的影响; 5.3.5 客户的要求。 6.来料检验方法: 6.1 外观检测:一般用目视、手感、限度样品进行验证;

6.2 尺寸检测:一般用卡尺、千分尺等量具验证; 6.3 结构检测:一般用拉力器、扭力器、压力器验证; 6.4特性检测:如电气的、物理的、化学的、机械的特性,一般采用检测仪器和特定方法来 验证。 7.来料检验方式的选择: 7.1 全检: 适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。 7.2 抽检: 对于原材料、外协件的入库验收不进行抽样检验,均进行全数验收;外购件、零部件的抽样数量为入库量的30%,另外,入库量在10以内(包括10)则进行全数验收,当入库量超过10,但是按30%算出的抽样量不达到10的,则按10的抽样量进行抽样验收。 7.3检查方法及检查条件 原材料、外协件、外购件、零部件入库验收的检查条件(即前提)是供货商所出具的供货清单上所列物品与我公司的订货清单所列物品一致;具体的检查方法是:按照订货清单所列物品名称、规格型号检查物品是否相符,再检查物品的出厂合格证所列规格型号与实物是否一致,最后按照物品的出厂合格证或说明书上所列的技术数据进行相关检验 8. 来料检验的程序: 8.1采购部制定《来料检验控制规定》,由采购部经理批准后发放至检验人员执行。检验和 试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。 8.2采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知库房和质量管理部准备来验收 和检验工作。 8.3来料后,由库房人员检查来料的品种、规格、数量(重量)、包装情况,并及时通知质 量管理部检验专员到现场检验。 8.4 来料专员接到检验通知后,到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验,并 填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录,和检验日报。 8.5 检验完毕后,对合格的来料贴上合格标识,通知库房人员办理入库手续。 8.6 如果是生产急需的来料,在来不及检验和试验时,须按《紧急放行控制制度》中规定 的程序执行。 8.7 检测中不合格的来料应根据《不合格品控制程序》的规定进行处置,不合格的来料不

公司进货检验规程完整

原材料、外协外购件进货检验规程 1.目的对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3. 职责 3.1采购部负责进货产品的送检工作。 3.2仓库负责进货产品进行登记入库。 3.3技术部负责提供进货产品的检验和试验依据 3.4质量部检验员负责进货产品检验,并对质量问题进行反馈。 3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 4. 工作内容 4.1外协外购件的分类 4.1.1 外协件 根据本厂生产需求,外协件分为:机械加工零件(部件)、铸件类、表面加工处理类。 4.1.2 外购件 根据外购件的用途和性能,分为五金、标准件、管材、钢材、传动、气动、电气、工具及辅助材料等。 4.2进货检验判定标准 4.2.1进货检验判定依据:外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。 4.2.2批次允收准则:进料检验必须以“ 0”缺陷为允收准则。 4.3 检验工作程序 供方供货——〉采购员(仓库)报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量部经理判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货:供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门,技术部依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写检验单。 样件检验完毕后,检验单交由采购部门,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》,根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货:

供方须待检验报告、合格证、采购部开具的《检验通知单》,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交技术负责人批准,合格后方 可办理入库手续。 4.4检验工作要求 441、采购人员必须按照采购计划和交货进度,详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容; 4.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据; 4.4.3、检查结果报技术部负责人,技术部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 4.4.4、仓库必须确认《检验单》上的技术部负责人签字方可办理入库手续。4.5质量问题的处理 4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后,立即赶到生产现场,按《不合格品控制程序》进行处理。 4.5.2检验员认真填写相关信息报技术部负责人,技术部负责人每周依据检验人 员的记录进行汇总,向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 4.6进货检验规定 4.6.1进货检验抽样方式: 技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录,其余零件的抽样方案按下 表要求执行(参考GB282—81, 一般检验水平II抽取样本): 若产品一次抽样不合格,再次送货后需再次实行抽样检验,再次抽样方案如下(计算后数量不为整数的向上取整): 抽样方案说明:

原材料外购件进货检验规程

原材料、外购件进货检验规程 1. 目的 对原材料、外购件进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3. 定义:无 4. 职责 4.1采购部门负责进货产品的送检工作。 4.1.1采购人员负责下达《原材料请验单》(以下简称《请验单》); 4.1.2质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验; 4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评; 4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。 4.3生产技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据。 4.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁。 5. 工作内容 5.1原材料的分类 根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项、重要项和一般项: 关键项:即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。 重要项:即重要原材料,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。 一般项:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量。

由生产技术部汇总后编制《采购物资分类明细表》。 5.2进货检验判定标准 进货检验判定依据:《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。 批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则;其中关键项、重要项合格率100%,一般项不低于92%。 5.3检验工作程序 供方供货——〉采购员送达《验收单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货: 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》,质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写《原材料检验单》,工厂试用必须有相关人员认可。 样件检验完毕后,《样件检验单》交由采购部门,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》,根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货: 供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《外购件检验验收单》,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准,合格后方可办理入库手续。 5.4检验工作要求 5.4.1、采购人员必须按照月采购计划和交货进度,报送《请验单》,填写器件名称、交检批数量、制造单位等内容; 5.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据; 5.4.3、检查结果报质量负责人,质量负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 5.4.4、仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。

不锈钢材料进货检验规范

不锈钢钢材进货检验规程 1. 目的 本规程规定了衡器所用不锈钢材料入库检验和质量控制规程,以保证材料的质量满足衡器产品的制造及销售需要。 2. 适用范围 适用于本公司衡器产品所需不锈钢板材,型材的原材料的入库检验及使用过程中控制。本规范也适用于供应商进货检验使用。 3.引用文件 Q/MT00S720 采购过程控制程序 Q/MT32S004 采购件质量验证程序 GB/T1220-1992 不锈钢牌号及化学成分 GB/T4237-2007 不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T3280-2007 不锈钢冷轧钢板 GB709-88 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 QTY/3012-2003 不锈钢冷轧钢板(太钢标准) 4.职责 4.1 物料部采购工程师或授权的物料员根据计划需求及BU管理人员的要求负责钢材的采购。 4.2 进货检验工程师或经授权仓库管理员负责钢材的进货验证工作。 4.3 仓库管理员负责对钢材进库数量的验收、贮存、防护和发放工作。 4.4 制造/质量工程师负责提供钢材在线使用过程中的质量信息。 5. 控制程序 5.1通知供货和收料 物料工程师负责或授权物料员通知供应商将所需钢材送到钢材仓库,仓库管理员负责核对钢材数量、规格及有关质量证明文件无误后,在送货单上签名。如未按合同或协议要求提交质量证明文件应予拒收。 5.2钢材送检 钢材进入公司后,物料工程师或授权物料员及时在 POMT屏幕上打印(Ctrl+F7)“ 国内采购件入库单”,对已确定免检供应商和免检物料时可直接将有关质量证明文件一起交仓库管理员,若不是免检供应商和免检物料时,将有关质量证明文件交进货检验工程师。 5.3检验方法 5.3.1钢材的进货检验采用目测、测量和验证的方法。 5.3.2抽检方案、批次判定合格与否、质量记录执行Q/MT32S004《采购件质量验证程序》。 5.4检验内容 a)质量证明资料 2 b)外观; c)尺寸; 5.5质量要求 5.5.1质量证明 a)验证钢厂提供质量证明文件上钢材的规格、牌号与公司规定一致;钢材的化学成份及机械性 与国家标准GB/T20878-2007规定一致。常用的不锈钢牌号见附表1。

主要原材料进货检验规程

洞头县绿尔康饮品厂 文件编号:QJ-01 主要原材料进货检验规程 A/0版 编制: 审核: 批准: 文件发放号: 2004-10-20 发布2004-10-20实施 洞头县绿尔康饮品厂发布

1.适用范围 本规程规定了原水、净水桶、瓶盖、消毒剂、化验用药品、标签、合格证、塑封和包装袋的进货检验要求、检验规则、检验方法、判定依据。 2.要求 2.1原水: a.原水指标要符合浙江省地方标准——DB33/383-2002有关水源水质的规定。 b.原水检验指标和要求应符合表1的规定。 表1 2.2净水桶 a.生产厂家或供方有生产许可证、卫生许可证; b.有合格证和出厂检验报告; c.外观:桶体呈淡蓝色或白色、透明有光泽、无杂质、无气泡、无破损、无结疤、韧性较强;桶身标明生产厂家的名称、商标及生产日期; d.重量:每只桶净重750±10g; e.数量:符合订货数量。 2.3瓶盖 a. 生产厂家或供方有生产许可证、卫生许可证; b. 有合格证和出厂检验报告; c.外观:瓶盖呈蓝色、颜色均匀、无杂质、无裂纹、无破损、无结疤、韧性较强; d.重量:每只瓶盖净重13.9±0.1g; e.数量:符合订货数量。 2.4消毒剂

a..生产厂家或供方有生产许可证、卫生许可证; b.有合格证和出厂检验报告; c.交货日期在规定的保质期内,并符合需方要求; d.其包装、标签、盛装容器等符合《中华人民共和国药品管理法》的有关规定; e.数量:符合订货数量。 2.5化验用药品 a.生产厂家或供方有生产许可证、卫生许可证; b.有合格证和出厂检验报告; c.交货日期在规定的保质期内,并符合需方要求; d.其包装、标签、盛装容器等符合《中华人民共和国药品管理法》的有关规定; e.外观:无破损、无渗漏,药品和包装未被污染; f.数量:符合订货数量。 2.6标签、合格证、塑封 a.生产厂家或供方有生产许可证、卫生许可证; b.外观:无破损,所用材料、尺寸、厚度均符合本公司的要求,背胶不脱落、粘性好; c.内容:图案、文字清晰不重叠,不褪色,无错别字,内容符合本公司的要求; d.产品标签应符合GB 7718的规定,标注:产品名称、净含量、制造者的名称和地址、生产日期、保质期和标准号; e.数量: 符合订货数量。 2.7包装袋 a.生产厂家或供方有生产许可证、卫生许可证; b.材料:所用材料无毒无味、材质均匀,无色透明,符合《食品卫生法》的要求; c.无破损,抗拉强度均符合本公司的要求; d.数量:符合订货数量。 3.检验方法和规则 3.1原水:每两周检测1次,每次取样600ml. 3.2产品抽样:按表2抽取样本

原材料进货检验规程知识讲解

原材料进货检验规程 1. 目的 对生产用原材料进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 范围 本规程适用于本公司采购的生产原材料检验。 3. 职责 3.1根据仓库提供的《原材料请验单》负责对原材料进行取样; 3.2根据《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》对原材料指标进行检验和试验; 3.3填写原材料检测记录,建立台账; 3.4对首次到厂的原材料进行留样; 3.5质检部负责将检测结果反馈至相关部门; 3.6对不合格材料严格按照检测流程进行处理,严禁私自接收或放行。 4. 工作内容 4.1进货检验判定标准 进货检验判定依据:《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》 4.2检验工作程序 首次供货: 供方需将样品、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书原件或复印件等交由采购部门,采购部门开具《原材料请验单》,并将供方提供的

样品、自检报告单、合格证原件或复印件等材料送至质检部,质检部负责人安排质检员进行检验,质检员填写《原材料检测记录》。 如果合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门,并填写工作联系单反馈至技术部,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》,根据供方情况制定初步供货份额;如果不合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门,质检部填写《工作联系单》反馈至技术部。 合格样品要投入生产使用,需技术部出具相关证明。 非首次供货: 供方需提供质检报告、理化实验报告单、合格证等资料,仓库开具《原材料请验单》,并将《原材料请验单》和供方提供的质检报告、理化实验报告单、合格证原件或复印件等资料送至质检部,质检部确认后安排质检员进行检验,质检员填写《原材料检测记录》。 如果合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库,据此仓库入库;如果不合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库,质检部填写《不合格原材料处理单》反馈至技术部。 不合格原材料需要让步放行时,需技术部在《不合格原材料处理单》签字确认放行,并由质检部填写《工作联系单》送至仓库办理入库。 供方提供质的检报告、理化实验报告单、合格证等资料由质检部存档保存。 4.3检验工作要求 4.3.1检验员严格按照《原材料进货检验规程》、《重庆龙者低碳环保科技有限公司原材料检验技术标准》,质检部和技术部的要求,进行检查并如实填写

外购(协)零部件和材料进货检验、验证及定期确认管理程序

外购(协)零部件和材料进货检验、验证及定期确认管理程序 1范围 本程序规定了本公司对所采购的零部件和材料的检验或验证,以及关键零部件的定期确认的工作程序,明确了在零部件和材料管理中各职能部门的工作职责和权限; 本程序适用于本公司装配生产中所需所有连续批供货的零部件和原材料的检验或验证。 2 职责 2.1.质量部负责本程序的归口管理与组织实施; 2.2.1质量部负责编制《外购(件)检验指导表》; 2.2.2质量部负责连续批供货的国内零部件和原材料的检验或验证; 2.2.3 质量部负责关键零部件的定期确认。 2.2 物管部负责零部件和材料的到货确认。 2.3 物管部负责根据质量部的检验单办理零部件入库手续。 2.4 物管部负责外购(协)零部件和材料的送检工作。 4 程序内容 4.1质量部依据产品图纸、标准、检查基准书、样件、《采购物资分类一览表》、《安全性零部件清单》、《关键零部件清单》等分类编制《外购(件)检验指导表》。 4.2检验员资格 按质量控制点设立专职检验员,专职检验员必须通过有关程序要求的技术培训并取得资格证书。4.3 零部件、原材料在开发阶段的检验与验证按QB/1-2011《供应商准入管理程序》中的有关规定实施。 4.4 送检 4.4.1 外购(协)件进货后,由物管部门负责分类分批存放在待检或指定地点,做好标识。 4.4.2同一批进货、同一规格的外购(协)件为一个检查批次送检。 4.4.3外购(协)件进货后,物管部门应先对其进行初步验收,内容包括: a) 清点数量,查看包装有无明显破损。

b) 查证供方是否按要求提供了符合要求的《出厂检验报告》。 4.4.4 通过初步验收的外购(协)件,由物管部门填写《外购(协)件送检单》(书面或电子表格),向质量部送检,同时应提交供方提供的《出厂检验报告》。 4.5检验或验证 4.5.1 质量部检验员接到《外购(协)件送检单》后,如无特殊情况(须进行性能试验确认),应于2个工作日内完成产品检验或验证。 4.5.2进口件的检验或验证 a) 进口件由物管部门进行验证,在包装未破损,规格、型号、数量、批次号与送检单相符,具有 合格证或产品出厂检验报告的情况下即认为验证合格。 b) 对于进口件中属于《低污染排放小汽车生产一致性保证计划》所规定的外购(协)件范畴的零 部件、属于“3C”认证范畴的关键零部件以及召回管理中的安全性零部件,由物管部向质量部送检,质量部检验员应按检验文件的规定实施检验、试验或验证。 4.5.3 国产零部件的检验或验证。 4.5.3.1检查阶段划分 a) 初期检查阶段指零部件刚开始正式批量供货但尚未转入定期检查前的阶段,或者零部件 出现问题,经整改后重新批量供货但尚未转入定期检查前的阶段。 b) 定期检查阶段指的是零部件开始正式批量供货或经整改后重新批量供货,在连续批质 量稳定的情况下,本公司认为可以放宽检查的阶段。 4.5.3.2转移规则 a) 零部件在连续10批质量稳定的情况下,可由质量部部品检验科填写《国产零部件定期 检查申请单》,经质量部部长审核批准后转入定期检查阶段。 b) 处于定期检查阶段的零部件,若在检验或验证过程中有一批产品判为不合格,则从下 批供货起自动转入初期检查阶段。 4.5.3.3 检验或验证 a) 对原材料、各种辅料进行包装、规格、型号、数量、批次号、合格证、产品出厂检验报告的验 证。 b) 检验员应根据零部件所处的检查阶段,按照《外购(协)检验指导表》中所列的样本大小和检 验要求随机抽样进行检验、试验或验证。 c) 所有未特殊注明的检验项目统一实行零缺陷判定,若发现缺陷,检验员应立即将情况上 报质量部。 4.6检验记录与标识 4.6.1 产品批检验完成后,由库房检验员填写《入库检验单》,上报质量部审核。 4.6.2检验员对已检产品的状态进行标识。 4.6.3所有检验记录由检验员应按关键零部件、安全性零部件进行分类整理、汇总、保存至当年年底,每年一月15日前将上一年度的检验记录报档案室归档,其保存期按QB/3-2011《体系运行记录管理程序》中之规定执行。 4.6.4质量部每月应组织一次对检验记录的完整性和规范性检查。 4.7入库手续 4.7.1 物管部根据质量部审核后的《入库检验单》上实际合格数量办理入库手续。 4.7.2对于让步或紧急放行的零部件,按《采购过程管理程序》中有关条款的要求处理后,可以办理入库手续。 4.8 不合格品处置 零部件检验或验证、以及生产线使用过程中发现的不合格品,按照QB/4 —2011《不合格品控制程序》中的有关条款进行处置。 4.9零部件的定期确认

原材料检验规范

采购物品检验规范(焊条) 主题内容和适用范围 本规范规定了本公司所有焊条的检验项目及技术要求。适用与本公司所有焊条 的采购与入库验收。 1、焊条检验规范 技术要求 2.1.1焊条型号:碳钢焊条J422 (E4303)、J506;不锈钢焊条。 2.1.2焊条表面不应有裂纹、气泡、锈蚀及剥落缺陷。 2.1.3焊条质量保证书或合格证齐全,出厂日期在保质期内。规格型号标识与实物相符,包装完好本公司采购的焊条必须附有证明该批产品符合标准要求的出厂合格证,并且合格证上的规格、级别与实物相符。调研时有品牌要求的,要核对所采购的产品是否是该品牌的,采购部要在入库单上注明品牌要求,否则不予办理入库手续。 检验方法 对2.1.1、、项目目测检验。对入厂的焊条,验证供应商提供的该批焊条的质量保证书、合格证,对长期供货的供应商可半年一次提供一次质量保证书。 抽样方法及判定依据 按1%的比例进行:有1件不合格,加倍抽取,加倍抽取不合格时,判定为整批不合格。2、焊丝检验规范: 技术要求 3.1.1焊丝型号:H08,φ 3.1.2外观:表面光滑平整,不应有毛刺、划痕、锈蚀和氧化等。 3.1.3焊条质量保证书或合格证齐全,出厂日期在保质期内。规格型号标识与实物相符,包装完好。 3.1.4尺寸:应符合下表的规定

检验方法 3.2.1对、、项目目测检验。对入厂的焊条,验证供应商提供的该批焊条的质量保证书、合格证,对长期供货的供应商可半年一次提供一次质量保证书。 3.2.2对用游标卡尺测量。 抽样方法及判定依据 每批按1%的比例进行:有1件不合格,加倍抽取,加倍抽取不合格时,判定为整批不合格。 潍坊中云机器有限公司 质量管理部 2012-8-30 采购物品检验规范(原材料) 主题内容和适用范围 本规范规定了本公司所有原材料的检验项目及技术要求。使用与本公司所有原材料的采购与入库验收。 1钢板检验要求 技术要求 1.1.1表面质量:钢板表面不得有气泡、裂纹、结疤、拉裂和夹杂,钢板不得有分层本公司采购的原材料必须附有证明该批产品符合标准要求的出厂合格证,并且合格证上的规格、级别与实物相符。调研时有品牌要求的,要核对所采购的产品是否是该品牌的,采购部要在入库单上注明品牌要求,必须提供本批次材料的质量证明书,否则不予办理入库手续。

进货检验规范

进货检验规范 The latest revision on November 22, 2020

1、目的 对公司的采购物资(原辅材料、外协的质量进行检验把关),凡不合格的均不能入库和投产,确保质量符合规定要求。 2、适用范围 本规程适用于公司的采购物资在入库前的检验和试验。 3、验收依据 a、产品图样 b、检验规范 c、双方签订的合同和技术质量协议 d、有关的国家行业标准 4. 工作内容 4.1按进公司物资分原材料、一般物资、辅料等。 a.重要物资主要为:钢材、铝型材、玻纤布、腊、帘布、塑料件等外协件。 b.一般物资为:五金标准件。 c.辅料:印制版、胶带、包材、工具等。 质检人员根据采购、仓库人员的物资报检情况,进行检验。 4.2对重要物资中的外协配套件以双方签订的质量协议书进行验收,主要以图纸的技术要求为主。钢材、腊、树脂以核对原厂合格证明(复印件、传真件)为主。

4.3对原材料的验收主要查阅出厂检验报告、合格证,质量证明书,做好规格、外观验收记录,需要时其化学成份及机械性能委外进行检验。 4.4对一般物资主要以验证为主,主要查阅合格证或质量证明书,进行外观、规格检查。 4.5辅料有仓库管理人员根据采购单/合同、入库单等直接进行验收、入库。。 4.6质检人员对物资检验和试验结果作好记录并收集有关质量文件归档。 4.7未经检验或验收的不合格的物资不得投入使用或加工。 4.8进货检验判定 4.8.1进货检验判定依据:外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术等。 4.8.2批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。 4.9检验工作程序 供方供货——〉采购员(仓库)报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉质量部判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货: 供方必须将样件、自检报告单、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购,质量部依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写检验单。 样件检验完毕后,检验单交由采购,以据此做出鉴定报告,采购通知供方并列入“合格供方名录”,根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货: 供方须待检验报告(材质保证及物理性能报告),仓库报检,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准,合格后方可办理入库手续。

铝合金原材料进货检验规程.doc

铝合金进货检验规程编号:js-lhjjy-01 1. 目的 对生产用铝合金原材料进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 范围 本规程适用于本公司采购的铝合金原材料检验。 3. 职责 3.1质管部根据仓库提供的《原材料请验单》负责对原材料进行取样; 3.2质管部对原材料指标进行检验和试验; 3.3质管部填写原材料检测记录,建立台账; 3.4质检部负责将检测结果反馈至相关部门; 3.5对不合格材料严格按照检测流程进行处理,严禁私自接收或放行。 4.进货检验判定标准 略图: 项次检测项目及名称规格值测量方式检查频率检测者 1 标记标记一致,不可有漏标记目视5条/扎质检员 2 RoHs标签查看是否清晰、完整(每扎一张)目视全检质检员 3 标签炉号标签是否完整、清晰(每扎一张)目视全检质检员 4 外观表面水纹一致,不可氧化及杂物目视10条/炉号质检员 5 包装包装是否一致,有无过松包装情形目视全检质检员 6 横截面砂眼图示区域不可有砂眼目视1条/炉号质检员 光谱仪1条/炉号质检员 7 成份符合相对应牌号成份标准(需与客户提供的 成份含量对比) 8 *抗拉强度(浇铸)≥200N/mm2拉力试验机1条/炉号质检员 9 *延伸率(浇铸)≥1.5% 拉力试验机1条/炉号质检员 目视1次/批质检员 10 样本保存每炉号铝块样本与拉力测试棒及供应商提供 样本同时保存(需注明炉号及日期) 备注:1.Pb和Cd成份超标时,退货处理。

5.检验工作程序 首次供货: 供方需将样品、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书原件或复印件等交由采购部门,采购部门开具《原材料请验单》,并将供方提供的样品、自检报告单、合格证原件或复印件等材料送至质检部,质检部负责人安排质检员进行检验,质检员填写《原材料检测记录》。 如果合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门,并填写工作联系单反馈至技术部,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》,根据供方情况制定初步供货份额;如果不合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至采购部门,质检部填写《工作联系单》反馈至技术部。 合格样品要投入生产使用,需技术部出具相关证明。 非首次供货: 供方需提供质检报告、合格证等资料,仓库开具《原材料请验单》,并将《原材料请验单》和供方提供的质检报告、合格证原件或复印件等资料送至质检部,质检部确认后安排质检员进行检验,质检员填写《原材料检测记录》。 如果合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库,据此仓库入库;如果不合格,质检员和质检部负责人在《原材料请验单》上签字确认并反馈至仓库,质检部填写《质量信息反馈单》交总师办评审处理。 供方提供质的检验报告、合格证等资料由质检部存档保存。 附表: 原材料请验单

公司进货检验规程

原材料、外协外购件进货检验规程 1. 目的 对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3. 职责 3.1采购部负责进货产品的送检工作。 3.2仓库负责进货产品进行登记入库。 3.3技术部负责提供进货产品的检验和试验依据 3.4质量部检验员负责进货产品检验,并对质量问题进行反馈。 3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 4. 工作内容 4.1外协外购件的分类 4.1.1外协件 根据本厂生产需求,外协件分为:机械加工零件(部件)、铸件类、表面加工处理类。 4.1.2外购件 根据外购件的用途和性能,分为五金、标准件、管材、钢材、传动、气动、电气、工具及辅助材料等。 4.2进货检验判定标准 4.2.1进货检验判定依据:外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。 4.2.2批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。 4.3检验工作程序 供方供货——〉采购员(仓库)报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量部经理判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货: 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门,技术部依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写检验单。 样件检验完毕后,检验单交由采购部门,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》,根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货:

供方须待检验报告、合格证、采购部开具的《检验通知单》,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交技术负责人批准,合格后方可办理入库手续。 4.4检验工作要求 4.4.1、采购人员必须按照采购计划和交货进度,详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容; 4.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据; 4.4.3、检查结果报技术部负责人,技术部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 4.4.4、仓库必须确认《检验单》上的技术部负责人签字方可办理入库手续。4.5质量问题的处理 4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后,立即赶到生产现场,按《不合格品控制程序》进行处理。 4.5.2检验员认真填写相关信息报技术部负责人,技术部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总,向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 4.6进货检验规定 4.6.1进货检验抽样方式: 技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录,其余零件的抽样方案按下 若产品一次抽样不合格,再次送货后需再次实行抽样检验,再次抽样方案如下(计算后数量不为整数的向上取整): 抽样方案说明:

(原材料)进货检验规程2

原材料检验标准作业及维护生效日期2011-9-22 页码1/3 1、目的 规范公司原材料的采购与检验,确保产品质量。 2、适用范围 采购部、研发部、QA部、工程部 3、职责 3.1采购部:与供应商确认标准。 3.2技术部:制作标准草纸,优化标准 3.3 QA部:执行标准 3.4工程部:维护标准 4、原材料检验 4.1 材料采购的依据有《样品需求表》、《样品测试单》、《物料需求表》 4.2 检验标准的依据有尺寸图纸、作业指导书、实物封样 5、标准制作周期: 5.1 注塑件一款以内两个工作日完成 5.2 其它十款以内一个工作日完成 6、原材料标准的更改、发放 6.1 任何涉及到受控后的标准更改,相关人员需以《材料工艺更改通知单》的形式提出,后由标准专员完成标准的更改。 6.2 标准专员制定完成后,需将批准后的纸文件交由QA部文控组进行受控,文控员需完成检验标准的发放。 7、检验标准的执行情况稽查、考核 7.1 标准专员以三天为单位,对执行标准的相关部门进行稽查,并且做好稽查的记录7.2 稽查过程中发现的问题按公司《考核方案》,未按作业指导书操作项进行考核 7.3 对于标准丢失的,按公司《考核方案》,以《质量通报》的形式进行考核 8、具体细则: 阶段责任部门工作职责使用表格 样品测试采购部 根据《样品需求表》在规定的时间内,找供应商 要回样品,样品实物需附带供应商的图纸与出厂 检验报告,报告上需有检验数据。 《样品需 求表》 技术部 回复《样品测试单》或《物料需求表》时,需同 时附上材料的草纸标准,草纸标准需经过研发负 责人签字 《样品测 试单》、 《物 料需求表》 标准确认采购部负责与供应商完成标准的确认,供应商确认标准后需在草纸上签字,一款物料标准的确认在两个工作日内完成,确认后标准交工程部。标准确认完成后,供应商必须按照确认的尺寸或其他项进行生产,对于不符合标准的物料,由供应商承担100%的责任,由采购对供应商完成扣款工作。

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