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离心泵安装检查记录表

离心泵安装检查记录表
离心泵安装检查记录表

江苏省工业设备安装有限公司

离心泵安装检查记录表设备 0 0 3 2 4

编号———— 2008年7月2日第1页共1页

江苏省工业设备安装有限公司

离心泵安装检查记录表设备 0 0 3 2 4

编号———— 2008年 7 月3日第1页共1页

江苏省工业设备安装有限公司

离心泵安装检查记录表设备 0 0 3 2 4

编号———— 2008年 7 月5日第1页共1页

江苏省工业设备安装有限公司

离心泵安装检查记录表设备 0 0 3 2 4

编号———— 2008年 7 月5日第1页共1页

江苏省工业设备安装有限公司

离心泵安装检查记录表设备 0 0 3 2 4

编号———— 2008年 7 月9日第1页共1页

江苏省工业设备安装有限公司

离心泵安装检查记录表设备 0 0 3 2 4

编号———— 2008年 7 月14日第1页共1页

江苏省工业设备安装有限公司

离心泵安装检查记录表设备 0 0 3 2 4

编号———— 2008年 7 月14日第1页共1页

江苏省工业设备安装有限公司

离心泵安装检查记录表设备 0 0 3 2 4

编号———— 2008年 7 月14日第1页共1页

江苏省工业设备安装有限公司

离心泵安装检查记录表设备 0 0 3 2 4

编号———— 2008年 7 月16日第1页共1页

江苏省工业设备安装有限公司

离心泵安装检查记录表设备 0 0 3 2 4

编号———— 2008年 7 月16日第1页共1页

江苏省工业设备安装有限公司

离心泵安装检查记录表设备 0 0 3 2 4

编号———— 2008年 7 月16日第1页共1页

江苏省工业设备安装有限公司

离心泵安装检查记录表设备 0 0 3 2 4

编号———— 2008年 7 月16日第1页共1页

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离心泵安装检查记录表设备 0 0 3 2 4

编号———— 2008年 7 月16日第1页共1页

设备安装施工记录表格.pdf

设备安装施工记录表格 SLA-JX001~021-2007 1

机械设备安装施工记录目录 序号文件名称编号在卷页数备注 1封面首页JX001-20071 2基础检查记录JX002-20071 3设备开箱记录JX003-20071 4设备安装垫铁检查记录JX003-20071 5设备安装找正记录JX004-20071 6联轴器对中检测记录JX005-20071 7设备拆检及组装间隙测量记录JX006-20071 8电机空气间隙测量记录JX007-20071 9滚动轴承装配记录JX008-20071 10滑动轴承装配记录JX009-20071 11齿轮安装检查记录JX010-20071 12卧式静置设备安装检查记录JX011-20071 13立式静置设备安装记录JX012-20071 14塔盘安装记录JX013-20071 15设备试压记录JX014-20071 16单机试运转记录JX015-20061 17透平机试运行记录JX016-20061 18设备清扫检查记录JX017-20061 19设备填充记录JX018-20071 20桥式起重机安装记录JX019-20071 21起重机轨道安装记录JX020-20071 22桥式起重机试运行记录JX021-20071 23基础沉降测量记录JX022-2007 QG/DJ1104/02 SLA-JX001-2007

设备安装施工交工技术文件 项目: 装置: 工号: 建设单位: 施工单位: 年月日

QG/DJ1104/02 SLA-JX002-2007 项目 分部基础检查记录 分项 位号设备名称施工图号执行工艺标准 序号项 目允许偏差(mm ) 实际偏差(mm )备 注 纵向 1 基础坐标位置 横向 ±20 2 不同平面的标高+0、-20平面外形尺寸±20凸台上平面外形尺寸+0、-203 凹穴尺寸+20、-0每米5包括地坪上需安装设备的部分 4 平面水平度 全长 10每米55 垂直度 全长 <10标高+20、-0顶端 6 预埋地脚螺栓 中心距±2在根部和顶部测量 中心位置偏移 ±10深度+20、-07 预埋地脚螺栓孔 孔壁铅垂每米 <10标高 +20中心线位置偏移±5水平度每米5带槽的锚板水平度每米2带螺栓孔的锚板 8 预留活动地脚螺栓锚板套管预埋垂直度 <10建设单位代表 基础施工单位代表监理单位代表 施工单位 安装施工单位代表

最新安全检查表格式大汇总

安全状况调查表 —徐刚 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全,管理职责是否明确,安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构,但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工,并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工,但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等,但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表,并有正式成文的审批程序,审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序,但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制,并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例,未形成正式文件和程序。 □ 其它。

2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略,包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件,但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度,但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程,但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定,具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制,并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理,缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况,重点、敏感岗

信息安全检查表

广西食品药品检验所 信息安全检查表一、信息系统基本情况 信息系统基本情况①信息系统总数:个 ②面向社会公众提供服务的信息系统数:个 ③委托社会第三方进行日常运维管理的信息系统数:个,其中签订运维外包服务合同的信息系统数:个 互联网接入情况互联网接入口总数:个 其中:□联通接入口数量:个接入带宽:兆□电信接入口数量:个接入带宽:兆 □其他:接入口数量:个 接入带宽:兆 系统定级情况第一级:个第二级:个第三级:个第四级:个第五级:个未定级:个 系统安全 测评情况 最近2年开展安全测评(含风险评估、等级测评)系统数:个二、日常信息安全管理情况 人员管理①岗位信息安全和保密责任制度:□已建立□未建立 ②重要岗位人员信息安全和保密协议: □全部签订□部分签订□均未签订 ③人员离岗离职安全管理规定:□已制定□未制定 ④外部人员访问机房等重要区域管理制度:□已建立□未建立 资产管理①信息安全设备运维管理: □已明确专人负责□未明确 □定期进行配置检查、日志审计等□未进行 ②设备维修维护和报废销毁管理: □已建立管理制度,且维修维护和报废销毁记录完整□已建立管理制度,但维修维护和报废销毁记录不完整□尚未建立管理制度 三、信息安全防护管理情况

网络边界防护管理①网络区域划分是否合理:□合理□不合理 ②安全防护设备策略:□使用默认配置□根据应用自主配置 ③互联网访问控制:□有访问控制措施□无访问控制措施 ④互联网访问日志:□留存日志□未留存日志 信息系统安全管理①服务器安全防护: □已关闭不必要的应用、服务、端口□未关闭 □帐户口令满足8位,包含数字、字母或符号□不满足 □定期更新帐户口令□未能定期更新□定期进行漏洞扫描、病毒木马检测□未进行 ②网络设备防护: □安全策略配置有效□无效 □帐户口令满足8位,包含数字、字母或符号□不满足 □定期更新帐户口令□未能定期更新□定期进行漏洞扫描、病毒木马检测□未进行 ③信息安全设备部署及使用: □已部署有防病毒、防火墙、入侵检测、安全审计等功能的设备□未部署□安全策略配置有效□无效 门户网站应用管理门 户 网 站 管 理 网站域名:_______________ IP地址:_____________ 是否申请中文域名:□是_______________ □否 ①网站是否备案:□是□否 ②门户网站账户安全管理: □已清理无关帐户□未清理 □无:空口令、弱口令和默认口令□有 ③清理网站临时文件、关闭网站目录遍历功能等情况: 口已清理口未清理 ④门户网站信息发布管理: □已建立审核制度,且审核记录完整 □已建立审核制度,但审核记录不完整 □尚未建立审核制度

数据库服务器安全配置检查表

数据库服务器安全配置检查表 更新日期:2004年04月12日 本页内容 如何使用本检查表 产品服务器的安装注意事项 修补程序和更新程序 服务 协议 帐户 文件和目录 共享 端口 注册表 审核与日志记录 SQL Server 安全性 SQL Server 登录、用户和角色 SQL Server 数据库对象 其他注意事项 保持安全 如何使用本检查表 本检查表随模块18 保证数据库服务器的安全一起提供。本检查表可帮助您保护数据库服务器,并可用作相应模块的快照。返回页首 产品服务器的安装注意事项

返回页首 修补程序和更新程序 返回页首 服务

协议 在 在数据库服务器上强化 返回页首 帐户 使用具有最少权限的本地帐户运行 从 禁用 重命名 强制执行强密码策略。 限制远程登录。 限制使用空会话(匿名登录)。 帐户委派必须经过审批。 不使用共享帐户。 限制使用本地

文件和目录 返回页首 共享 从服务器中删除所有不必要的共享。 限制对必需的共享的访问( 如果不需要管理性共享( Operations Manager (MOM) 返回页首 端口

和 配置在同一端口侦听命名实例。 如果端口 将防火墙配置为支持 在服务器网络实用工具中,选中 返回页首 注册表 返回页首 审核与日志记录 记录所有失败的 记录文件系统中的所有失败的操作。 启用 将日志文件从默认位置移走,并使用访问控制列表加以保护。 将日志文件配置为适当大小,具体取决于应用程序的安全需要。

返回页首 SQL Server 安全性 返回页首 SQL Server 登录、用户和角色 返回页首

信息安全检查表

附件2 信息安全检查表 单位名称 联系人/联系电话 信息安全主管领导 职 务 网 站 名 称 检 查 项 目 检 查 结 果 是否有制作机密信息的管理列表? ○是 ○否 是否与委托对象签订保密合同? ○是 ○否 信息安全场合是否设置了摄像头等? ○是 ○否 员工和外来人员是否进行区别? ○是 ○否 机密信息是否上锁被保管于文件柜中? ○是 ○否 工作中是否使用私人电脑? ○是 ○否 对于带出的业务上必要的电子媒体和电脑是否对 机密信息实施加密? ○是 ○否 对于私密信息的相关资料,废弃是否用碎纸机粉碎 或物理性破坏(硬盘)? ○是 ○否 是否有两个或两个以上的人共用使用一个ID? ○是 ○否 是否有网页防篡改措施 ○安装了防篡改系统 ○人工监看 ○无措施 是否具有边界保护措施 ○是 ○否 是否有抗拒服务器攻击措施 ○是 ○否 是否安装了入侵检测系统 ○是 ○否 是否安装了防病毒系统 ○是 ○否 网站主机服务器运行维护管理方式 ○自行管理 ○委托管理 是否进行了下列安全检查 ○SQL注入攻击隐患 ○跨站脚本攻击隐患 ○弱口令 ○操作系统补丁安装情况 ○网站服务系统及其他应用系统补丁安装情况○防病毒软件升级情况 ○网站是否已被“挂马”○入侵检测系统升级情况 ○漏洞扫描系统升级情况 ○执行漏洞扫描情况 防病毒系统最近一次升级的日期 年 月 日 1

是否保留了系统安全日志 ○是 ○否 系统安全日志察看的周期是多少 ○每天 ○每周 ○每月 ○偶尔或从不 服务器设置是否在可确保安全的合适场所? ○是 ○否 网站服务器和同一网段内其他服务器之间是否有 访问控制措施 ○是 ○否 操作系统最近一次升级的日期 月 日 Web服务器最近一次升级的日期 月 日 数据库系统最近一次升级的日期 月 日 是否关闭或删除了不必要的帐户 ○是 ○否 是否关闭或删除了不必要的应用 ○是 ○否 是否关闭或删除了不必要的服务 ○是 ○否 是否关闭或删除了不必要的端口 ○是 ○否 系统管理和数据库管理口令更换周期是多少 ○每周或更短 ○半个月 ○一个月 ○一个月以上 ○从未更换或偶尔更换 系统管理和数据库管理口令长度是多少位 ○小于等于8位 ○大于8位 对网站进行远程维护时,是否采取了加密防护措施○是 ○否 是否对自管的域名解析系统采取了安全防护措施 ○是 ○否 ○无自管域名解析系统 是否与托管方签订了安全协议 ○是 ○否 ○未采取托管 是否根据应急预案组织过应急演练 ○是 ○否 是否采取了备份措施? ○备机 ○备件 ○网站数据备份 ○其他措施 是否对员工进行了信息安全的教育和培训? ○是 ○否 所有员工是否签订保密协议? ○是 ○否 是否有组织地定期实施自主检查? ○是 ○否 2

导、地线(光缆)附件安装检查记录表2014

导、地线(光缆)附件安装检查记录表 表号:GB 50173-2014线线4 工程名称:大唐新能源右玉丁家窑风电场一期(49.5MW)工程编号:01-04-03-001 设计桩号JA1+0 杆塔 型式 3560DJ2 呼称高12M施工日期 2015年05月15日 塔全高18.3M检查日期 2015年05月18日 序号检查(检验)项目性质质量标准 检查结果 送侧中受侧 1 金具规格、数量关键符合设计要求符合设计要求 2 开口销及弹簧销关键符合GB 50173-2014 第8.6.16条规定 穿向一致、齐全并开口 3 螺栓穿向及紧固重要符合设计要求符合设计要求 4 预绞丝护线条 安装 一般 每条的中心与线夹中心应 重合,对导线包裹应紧固 符合规范要求 5 防振锤及阻尼线 安装距离(mm) 一般 设计值:导790,地510 导804,地520 ±30 6 跳 线对杆塔 最小 间隙 (m) 左或上 关键 设计值:931 936 935 939 中 符合设计要求符合设计要求右或下 7 弧垂 (m) 左或上 一般 设计值:1000 1015 1011 1008 中 符合设计要求符合设计要求右或下 8 导 地 线 项 目 跳线连板及 并沟线夹连接 关键符合GB 50173-2014 第8.6.23条规定 平整光洁 9 绝缘子的规格、数量关键符合设计要求符合设计要求 10 跳线制作重要符合GB 50173-2014 第8.6.22条规定 曲线平滑美观、无歪扭 11 悬垂绝缘子串 倾斜偏差 一般5°(最大70mm)/ 12 绝缘避雷线放电间隙一般±2 左:/ 右:/ 13 铝包带缠绕一般符合GB 50173-2014 第8.6.18条规定 统一美观 14 间隙棒安装一般第1个±1.5 %L 中间±3.0 %L / 15 光 缆 项 目分流线(接地) 悬垂线夹安装 关键符合设计要求符合设计要求 16 接线盒安装 位置 重要符合设计要求符合设计要求 17 耐张塔引 下线安装 一般符合设计要求符合设计要求 备注L为次档距检查结论 现场技术负责人专职 质检员 施工 负责人 监理 工程师

锅炉设备安装检查记录表格汇总

锅炉设备安装检查记录 编号: (压—1)~(压—49)

目录 同意安装锅炉的批复 (4) 锅炉安装质量证明书 (5) 锅炉安装开工报告 (6) 安装人员名单 (7) 锅炉安装技术资料检查记录表 (8) 锅炉设备开箱验收记录 (9) 锅炉设备缺损件修复记录 (10) 锅炉基础检查验收记录 (11) 锅炉钢架安装检查记录(一) (12) 锅炉钢架安装检查记录(二) (13) 锅炉钢架安装记录(三) (15) 锅炉钢架安装记录(四) (16) 锅筒集箱安装检查记录(一) (17) 锅筒集箱安装检查记录(二) (18) 水冷壁安装检查记录 (19) 对流壁安装检查记录 (20) 过滤器安装检查记录(一) (21) 过滤器安装检查记录(二) (22) 钢管省煤器安装检查记录(一) (23) 钢管省煤器安装检查记录(一) (24) 铸铁省煤器安装检查记录 (25)

空气预热器安装检查记录 (26) 焊接代(割)样试件检查记录 (27) 焊接检查记录 (28) 管端退火记录 (29) 胀管试验检查记录 (30) 胀管质量检查记录 (31) 安装后通球封闭检查记录 (32) 锅炉安装预备膨胀间隙记录 (34) 安全阀、压力表、水位表安装记录 (36) 锅炉本体汽水管线安装记录 (37) 锅炉本体阀门水压试验及检修记录 (38) 省煤器水压试验记录 (39) 锅炉本体水压试验记录 (40) 锅炉胀管补胀记录 (41) 炉排安装检查记录(一) (42) 炉排安装检查记录(二) (43) 燃烧装置安装检查记录 (44) 辅助安装及单机试运转记录 (45) 耐火硷抗压强度试验记录 (46) 炉墙砌筑检查记录 (47) 烘炉检查记录 (48) 煮炉(化学清洗)检查记录 (49) 蒸汽严密性试验记录 (50)

信息系统网络项目安全检查表

百度文库- 让每个人平等地提升自我 国际联网信息系统网络安全检查表 时间:年月日被检单位名称 单位地址 负责人联系电话 联网情况接入方式(服务商) _______________________ 账号(电话) _____________________________ 联网主机数 _______________________________ IP地址 ___________________________________ 服务内容 _________________________________ 联网用途 _________________________________ 网络拓扑图: (附后) 组织制度单位成立网络安全小组,确立安全小组负责人(单位领导任组长),确立组长负责制 组长落实小组人员岗位工作职责 配备2到4名计算机安全员,须持证上岗 制定网络安全事故处置措施 安全保护管理制度计算机机房安全保护管理制度 用户登记制度和操作权限管理制度 网络安全漏洞检测和系统升级管理制度 交互式栏目24小时巡查制度 电子公告系统用户登记制度 信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度,信息群发服务管理制度 违法案件报告和协助查处制度 备案制度 安全保护技术措施具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使用日志记录功能,内容包括IP地址分配及使用情况,交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址,交互式栏目的信息等 安全审计及预警措施 网络攻击防范、追踪措施 计算机病毒防治措施 身份登记和识别确认措施 交互式栏目具有关键字过滤技术措施 开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施 开设邮件服务的,具有垃圾邮件清理功能

SQL Server数据库安全检查清单

SQL Server对于组织来说是个敏感信息库,管理者需要确保只有授权用户才能访问到这部分敏感信息。然而,要让SQL Server配置安全同时还不会产生错误,这不是一件容易的事,作为DBA我们不得不执行一系列额外步骤来强化我们的SQL Server部署安全配置。本文中列出了一份微软SQL Server数据库安全最佳实践检查表,能够帮助DBA更好地保护数据库,避免来自内部和外部的攻击。 认证 SQL Server支持两种模式的认证:Windows认证和混合模式认证。根据SQL Server安全性最佳实践,我们建议为您的SQL Server部署选择Windows认证,除非遗留应用系统需要混合模式认证向后兼容访问。 Windows认证比混合认证模式更安全,启用这种模式后,Windows认证凭据(也就是Kerberos或者Windows NT LAN管理器【NTLM】认证凭据)是允许登录到SQL Server的。Windows登录使用许多加密信息认证SQL Server,密码不会在认证期间跨网络传递。此外,在Kerberos协议下活动目录还提供了额外的安全级别。因此,认证就更加可靠,利用基于角色的活动目录组可以减少控制访问的管理工作。相比于Windows认证模式,混合模式认证支持Windows账号和SQL Server专用账号登陆SQL Server。SQL登陆密码通过网络传递用于认证,相比起来不如Windows登陆安全。 确保sySAdmin账号安全 如果不修改就退出,“sySAdmin”(SA)账号是很脆弱的。潜在的SQL Server攻击者们都意识到了这一点,如果他们控制了这个强大的用户,数据库攻击就更容易。为了防止使用“SA”账号进行攻击,可以把“SA”账号重命名为别的账号名称。我们可以按照以下操作实现这一点:在“对象资源管理器”中展开“登录”,右键点击“SA”账号并在菜单中选择“重命名”。或者我们也可以执行以下T-SQL脚本重命名“SA”账号: USE [master] GO ALTER LOGIN SA WITH NAME = [] GO 此外,也可以禁用SQL Server实例的“SA”账号。 为SA和SQL Server专用登录账号设置复杂密码 在使用混合认证模式时,要确保为“SA”账号和其它SQL Server上使用的SQL Server 专用登录账号设置复杂密码。首先,为“SA”账号和所有其它SQL登录账号选中“强制密码过期”和“加强密码策略”选项。这两项可以保证所有其它SQL Server专用登录账号遵循底层操作系统的登录策略。除此之外,对所有新设置的SQL登录账号启用“MUST_CHANGE”选项。该选项确保登陆者必须在第一次登录后修改密码。 “sySAdmin”固定服务器角色和“CONTROL SERVER”权限资格 要谨慎选择sySAdmin固定服务器角色的资格,因为该角色可以在SQL Server上为所欲为。此外,不要明确授予“CONTROL SERVER”权限给Windows登录、Windows组登录和SQL Server登录,因为这种权限的登录获得了对整个SQL Server部署的完全管理员权限。默认情况下,sySAdmin固定服务器角色明确拥有这项权限。 SQL Server管理 要避免使用“SA”,或者任何其它已授予“CONTROL SERVER”权限的SQL登录账号,或者sySAdmin固定服务器角色下辖成员管理SQL Server实例。相反,要为DBA们设置专门的Windows登录账号,给这些账号分配“sySAdmin”权限作为管理用途。要给用户分配

输电工程附件安装检查评级记录表

220kV×××输电线路工程线线7 杆塔号1# 杆塔 型 SJ3 绝缘子串 型号 DN18 DN28 施工日期2008年8月8日 检查日期2008年8月18日 序号检查(检验)项目 性 质 评级标准(允许偏差) 检查结果评级 合格优良 1 金具规格数量关 键 符合设计及《规范》要求符合设计及《规范》要求优良 2 跳 线 弧垂 (m) 左 关 键 设计值:3.0 3.05 优良中 符合设计要求 3.0 右 3.0 对杆塔 间隙 (m) 左设计值:2.0 2.2 优良中 符合设计要求 2.1 右 2.2 3 跳线连板及 并沟线夹连接 关 键 符合GB50233-2005 第7.6.14、7.6.15条 规定 平整光滑平整光滑优良 4 开口销及弹簧销关 键 符合设计要求齐全并开口齐全并开口优良 5 绝缘子的规格、数量关 键 符合设计及GB50233-2005要求符合设计及《规范》要求优良 6 跳线制作重 要 符合GB50233-2005 要求 曲线平滑美观 无歪扭 曲线平滑美观无歪扭优良 7 悬垂绝缘子串 倾斜偏差 一 般 5°,最大200mm // 8 防振锤及阻尼线 安装距离 一 般 设计值:1900 1910/1803 优良 ±30mm ±25mm +10/-7 9 地线防震锤安装距 离 一 般 设计值:750 756/ 735 优良 ±30mm ±25mm +6/-15 10 绝缘避雷线放电间 隙 一 般 ±2mm / / 11 屏蔽环、均压环 绝缘间隙 一 般 ±10mm ±8mm / / 12 间隙棒安装: 号~ 号 一 般 数量:/ / 第1个: ±1.5%L′ 中间: ±3.0%L′ ±1.2%L′ ±2.4%L′ / / 13 铝包带缠绕一 般符合GB50233-2005要求统一美观 统一美观优良 14 瓷瓶大口销子、螺栓 及弹簧销穿入方向 外 观 符合GB50233-2005 第7.6.7条规定 穿向一致 整齐美观 穿向一致整齐美观优良 备 注 L′—是指次档距。评级优良业主代表专职质检员:施工负责人:检查人:

施工现场机械设备安装验收登记表

五、安全验收记录 目录 1、临建设施及防护设施安全验收记录 1.1、临建设施及防护设施安全验收填写说明1.2、各类设施验收登记记录 1.3、施工现场围档验收表 1.4、施工现场临建设施验收表 1.5、基坑支护安全验收表 1.6、模板工程安全验收表 1.7、脚手架验收表 1.7.1、落地式钢管扣件脚手架搭设验收表1.7.2、悬挑式脚手架验收表 1.7.3、门型脚手架验收表 1.7.4、附着式升降脚手架验收表 1.7.5、吊篮脚手架验收表 1.8、悬挑式卸料平台验收表 1.9、落地式卸料平台验收表 1.10、临边、洞口安全防护设施验收表 1.11、安全防护通道、操作棚验收表 1.12、外电防护架搭设验收表 1.13、攀登作业设施验收表 1.14、移动式操作平台验收表

1.15、脚手架、安全防护设施临时拆除申请表 2、机械设备安全验收记录 2.1、机械设备安全验收填写说明 2.2、施工现场机械设备安装验收登记表 2.3、机械设备进场查验记录 2.4、厂(场)内机动车辆验收表 2.5、桩工机械安装验收记录表 2.6、物料提升机基础验收表 2.7、物料提升机安装(加节)验收记录 2.8、物料提升机加节申请表 2.9、人货两用电梯基础验收表 2.10、人货两用电梯安装(加节)验收记录 2.11、人货两用电梯加节申请表 2.12、人货两用电梯防坠安全器试验记录 2.13、塔式起重机基础验收表 2.14、塔式起重机安装(顶升、加节)验收记录 2.15、塔式起重机顶升(加节)申请表 2.16、起重吊装机具验收表 2.17、高处作业吊篮验收表 2.18、中、小型施工机具及配件进场检查验收登记表2.19、中、小型施工机具验收记录表

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