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MG-005 水口料管制办法

MG-005 水口料管制办法
MG-005 水口料管制办法

1.目的

实施塑胶水口料管制,使产品成本合理化。推动物流合理化。

2.适用范围:

本公司次料处理过程均适用之。

3.职责:

3.1.注塑:

●需碎料报废品的收集、整理、标识。

●水口料粉碎、区分、标识。

●水口料的退、领料单据的填制

3.2.货仓:

●水口料的储存、帐务管理及更新。

●水口料的发料管制。

3.3.PMC:

●水口料收发单据的审核。

4.定义:

4.1.A级料:原料经过注塑成型后,不良品及料头经粉碎产生之一次回收料。

4.2.B级料:经过二次或二次以上循环使用产生之回收料。

5.程序:

5.1.水口料产生及处理过程:

5.1.1.注塑车间于生产作业时,原则上以如下要求区分A级水口及B级水口料:

●产品注塑后产生之不良品及料头称之为A级水口。

●喷油夹具注塑后产生之不良品及料头称之为B级水口。

5.1.2.注塑过程中,由机台技术员在水口料桶外贴示“回收料标签”,标签上详细注明供应商、材

质、规格及回收料等级等,以便碎料人员进行区分。

5.1.3.料头由注塑指定人员负责运送到碎料房,碎料房工作人员需严格划分区域存放待粉碎不良

品、料头及已粉碎回收料,按如下方式进行区分:

●严格区分A级及B级回收料。

●严格按材质、规格划分存放区域

5.1.4.注塑碎料人员在执行粉碎动作时,需严格按以下方式执行:

●严格按回收料深色及浅色区分使用碎料机。

●含有玻璃纤维之不良品及料头需用专用碎料机粉碎。

●碎料前需检查待粉碎不良品及料头是否干净、混有杂质及混料不良。

●碎料动作完成后,需将碎料机清理干净,杜绝有混材质不良发生。

●料袋需清理干净,

5.1.5.碎料工作完成后,碎料员碎料装袋打包、称重,并在外袋贴“回收料标签”,详细注明供应商、

材质、规格、数量及回收料等级。存放于回收料放置区。并登录于《注塑每日碎料一览表》

5.2.回收料入仓管理及领用规定:

5.2.1.碎料员每天定期开立《入库单》将回收料入仓,并在《入库单》上详细注明供应商、材质、

规格、数量及回收料等级等,以便货仓进行区分存放。

5.2.2.回收料入仓后,仓管将回收料存放于专用区域,并按以下规则区分:

●划分A级及B级回收料区域。

●在同一区域内回收料严格依供应商、材质、规格别分开存放,不可有混淆。

5.2.3.回收料依A、B等级实行帐务管理,并每天进行核消帐。

5.2.4.生产部门对回收料有需求时,需开立《领料单》经部门经理签字、PMC物控会签后,方可从

货仓领出,具体依《生产控制程序》执行。

6.相关文件:

6.1.《生产控制程序》

6.2.《仓库管理规定》

7.相关记录:

7.1.《领料单》

7.2.《入库单》

7.3.《注塑每日碎料一览表》

7.4.《回收料标签》

负责单位 相关文件 注塑/车间 注塑/碎料房

注塑/碎料房

注塑/碎料房

注塑/碎料房

注塑/碎料房

注塑/碎料房

注塑/碎料房

注塑/车间 注塑

/车间 货仓

货仓

《注塑每日碎料一览表》

《入库单》

《入库单》

《领料单》

原材料、外协件、外购件进货检验管理制度

原材料、外协件、外购件进货检验管理制度 本管理制度的目的是对原材料、外购件进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求。 本规程适用于本公司采购的进货检验。 (一)职责 1.采购人员负责进货产品的送检工作; 2.质检人员负责进货产品的检验和试验; 3.采购人员根据各部门反应的信息对供应商进行考评; 4.仓管员负责进货产品进行登记入库; 5.工程技术部负责提供进货产品的检验和试验依据; 6.技术总监负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁。(二)原材料的分类 根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项、重要项和一般项:关键项:即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。 重要项:即重要原材料,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。 一般项:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量。 (三)进货检验判定标准 1.进货检验判定依据:产品图纸、技术标准等。 2.批次允收准则:进料检验必须以“0”缺陷为允收准则;其中关键项、重要项合格率100%,一般项不低于92%。 3. 检验工作程序:依照《原材料采购的质检、入库、领取及核销规程》。

(四)检验工作要求 1. 检验员严格按产品图纸和工艺技术标准等要求,进行检查并如实填写检测数据; 2. 检查结果报质量负责人,质量负责人依据各项要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货,不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 3. 仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。(五)质量问题的处理 1.质量负责人在接到质量信息后,应立即赶到生产现场,按《不合格品控制程序》进行处理。 2.质量负责人依据检验记录进行汇总,并定期向采购人员提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 (六)进货检验规定 1.进货检验抽样方式:检验样本须由检验人员随意抽取,不得由供方人员自行选样。 2.原材料检验标识验证:采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档,形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实,发现标识有问题及时通知质量负责人。 3.外观检查:当批量在500件以下时,按5%的比例抽检,不低于5件;当批量在1500件以下时,按2-3%的比例抽检,不低于10件;当批量在1500件以上时,按1-2%的比例抽检,不低于15件。 4.性能检验和试验:抽检项目应符合产品图纸、技术标准和检验规程等的要求。 5.检验及试验记录: a.原材料的检验和试验要作记录。 b.所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。 6.检验试验状态标识: a.标识办法和内容详见《证书、标识管理制度》。

进料检验管理制度

进料检验管理制度 1.总则 1.1目的 为检查生产用原材料(原辅材料)的质量是否符合企业的采购要求提供准则. 1.2适用范围 适用于所有进厂用于生产的原辅材料和外协加工品的检验和试验. 1.3定义 进料检验又称来料检验,是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点.来料检验由品管部进料检验员具体执行. 1.4职责 1.4.1品管部负责进货检验和试验工作 1.4.2品管部主管审核进料检验报告 1.4.3原材料库负责验收原材料的数量(重量)并检查包装及外观情况 1.4.4品管部制定《进料检验作业标准》 2. 进料检验的规划 明确进料检测要项 2.1.1 进料检验员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要项,不明之处向主管咨询,直到清楚明了为止. 2.1.1 在必要时,进料检验员从来料中随机抽取2件料,交主管签发来料检验临时样品,并附相应的质量检测说明,不可在不明来料检测项目、检测方法和允收水平(AQL)的情况下进行验收.影响来料检验方式、方法的因素 2.2.1 来料对产品质量的影响程度 2.2.2 供应商质量控制能力及以往的信誉 2.2.3 该类货物以往经常出现的质量异常 2.2.4 来料对本公司的运营成本的影响 确定来料检验的项目及方法 2.3.1 外观检测.一般用目视、手感、限度样品进行验收

2.3.2 尺寸检测.一般用卷尺、卡尺、千分尺等量具验证 2.3.3 结构检测.一般用拉力器、扭力器验证 2.3.4 特性检测.如电气、化学的、机械的物性,一般采用检测仪器和特定的方法来验证 来料检验方式选择 2.4.1 全数检验. 适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或本厂指定进行全检的物料. 2.4.2 免检 适用于大量低值辅助性材料或经认定的免检来料,以及因生产急需用而特批免检的材料.对于后者,进料检验员应跟踪生产时的质量状况. 2.4.3 抽样检验 适用于平均数量较多,经常性使用的物料.一般本厂的来料均采用此种方式. 3.进料检验程序 品管部制定《进料检验控制标准及规范程序》,由总经理批准后发放至检验人员执行,检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、方法、记录要求. 采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知仓库和品管部准备来料验收和检验工作. 来料后,由仓库库管人员检查来料的品种、规格、数量(重量)、包装情况,填写《进料检验报告单》并通知品管部进料检验员到现场抽样,同时对该物料挂上“待检”标识. 进料检验员接到检验通知后,到标识的待检区域按《进料检验控制标准及规范程序》进行抽样. 进料检验员根据《进料检验控制标准及规范程序》对来料进行检验,并填写《进料检验报告单》,交品质主管审核. 进料检验员将审核的《进料检验报告单》作为检验合格的物料的放行通知,通知库管人员办理入库手续.库管人员对来料按检验批号入库,只有入库的合格品才能由库管人员控制、发放和使用. 进料检验员储存和保管抽样的样品. 检测中不合格来料应根据《不合格控制程序》的规定处置,不合格来料不允许入库,将其由来料移入不合格区域,并进行相应标识. 如果是生产急需的来料,在来不及检验和试验时,须按《紧急放行控制制度》中规定的程序执行. 来料检验和试验的记录由品管部按规定期限和方法保存.

注塑车间库存水口料消耗方案

注塑车间库存水口料消耗方案 总方针:现有订单按定额领料制度管控,车间自行消化新增水口料,车间不再制造新的积压水口料,库存旧水口逐步消化处理。 一、数据分析: 例:现在水口料仓库总库存为: 原材料仓水口呆滞物数量 以上水口料(部分已经变卖)大致分三个等级: 1、一级为纯水口料,基本可以理解为一次水口或没有受到污染的水口,此类物料是本次处理的主要对象,但是今后不再列入处理范畴,因为这是车间必须设法控制和消化的第一步; 2、二级为有部分杂色料,通过调色可以消化的水口料,此类材料是本次库存消耗中难度最大的一部分材料,如果变卖不但不值钱,而且对公司来说损失也很大,这部分材料要消化得看订单,而且调色难度大,且会有很多不良品发生,这些都是我们事先要预料的问题; 3、三级为粉末料、龟头料、扫地料等,此类物料工厂基本无法在消耗处理,只能区分后进行变卖。 综合上表分析,实际上需要变卖的有23309KG,需要消化的有67582KG,以上材料由车间安排时间安排人员在变卖前进行区分。

二、消耗操作方法: 1、由注塑车间安排人员对库存水口料进行挑选,按以上三级标准进行分类,并由品管部、工艺科、PMC仓库三方派人跟进,把每类物料的准确数据、分开摆放全部搞清楚、标识明白,对第三类物料,由仓库开变卖申请,经品质、工艺确认后转阮生审批(必要时候现场查看),将数据交采购部联络厂家变卖(已部分执行); 2、对一、二级物料由仓库确认数量后作为车间消化库存的基数和今后考核奖惩的盘点基数,车间消化多少,公司对应奖励项目组同等比例多少作为标准。 3、开发部、工艺科在开发新产品,送新样时,要求作到尽可能选择喷油件,黑色件,从整个产品的源头开始控制,必要时候,可以考虑对现有产品的内安装件进行更改,重新送样确认。 4、在“产出大于投入”的原则下,项目各成员可以进行模具的维修,新模(新部件)的开发,新材料(可替换材料)的换用等,想方设法需求节约空间。 三、物料进出管理和核料: 1、根据12月22日会议精神,过去由于自制注塑件没有按订单需求管控物料,车间生产基本处于自由生产,自由领料状态,在无压力的生产管理模式下,形成了前面不断产生水口,后面设法消化的无序局面,为此,经讨论,现定于08年1月10日起,对车间领料要求按订单核料,由PMC部派专人计算物料并核对车间申领单,作到每批发料严格走订单定额发料流程,车间生产时欠料则按补料流程补料; 2、车间在生产过程中,物控员根据车间每批生产情况和进仓产品情况核对车间的物料消耗是否匹配,有无存在挪用下单物料生产上个订单,同时严格管控好色粉的使用,所有申请、补购必须走审批流程,每周和车间进行对帐,提供数据给项目组,作到物料损耗有原因、有责任、有对策、有奖惩的管理要求; 3、车间必须严格把关混料房,根据物料发放情况跟进生产完成情况(简单的“投入产出比”),今后在报表上除反映维修(调机员)完成的产量、质量项目外,必须加上物料损耗情况,这样即便于车间进行绩效考核,同时也利于车间进行物料控制。 四、奖惩方案和措施: 1、根据过往数据显示,为了更好的推动项目的进度,并在推行后维持所取得的成绩,建议在对各水口料评估后,每消耗一吨,奖励项目组5%(按售价金额计),其中车间3%,其他项目成员2%,当水口维持到某个不变值时取消奖励方案。 2、为了便于实际操作,ABS水口按9000元/吨的价位计算,PP水口按6000元/吨的价位计算,其他材料根据消耗情况再行估价。 3、仓库在盘点对照数据出来后,通过PMC部审核,并最终由财务部抽盘确认后报总经理批准方可作为考核数据的基准,所有数据只看结果,不看过程,若因其它因素影响的,项目各成员负责协调处理。

水口料回收管理流程

料头回收管理流程 1.目的 为保障现场料头和不良品回收干净与回收利用率,减少浪费。 2.适用范围 象山华盛塑胶制品有限公司注塑车间 3.职责 3.1注塑车间各线组长负责料头料和不良品分类管理与员工的技能培训。 3.2流水线组长负责记录。员工负责对料头和不良品的称重、标识。并且要送到粉碎 车间。 3.3领班负责当班料头料检查并在标识卡上面签字确认。 3.4质检员负责当班不良品复核并在标识卡上面签字确认。 3.5粉碎工负责将料头料按要求进行粉碎,负责每袋料头料称重25KG包装好、做好标识,并入到原料仓库。 3.4拌料工负责按一定的比例使用料头料 4.程序内容 4.1生产时员工将料头和不良品放在干净的周转箱或红色不良品箱中,白色或透明的 料头料必要的时候要用尼龙袋等防护。 4.2如料头料受到了污染要及时处理擦试,不能擦试干净的将分开放置并做好《料头标 识卡》,粉碎时作降级处理。 4.3料头料送到粉碎车间前由分料头员工称重量并由流水线组长记录,经当班领班检查 确认无误后才能送到粉碎车间。 4.4不良品送到粉碎车间前由修边员工称重及点数量并由流水线组长记录,当班质检员 复查确认后,换成普通周转箱后才能送到粉碎车间。 4.5送料头料到粉碎车间时不能将周转直接在地上拖,要用液压车或小板车送。并且送 到粉碎车间放到指定的位置。 4.6粉碎工粉碎前要再一次的确认料头料有无金属或其他材料、颜色的料头混一起。 4.7粉碎时按《粉碎作业指导书》操作。 4.8粉碎好的料头料用干净的料袋包装好称重,做好《标识卡》.及时入到原料仓库。 4.9料头料使用严格按《回料使用配方》配比。 5.0 A级回料就是同材料同色粉碎产生,B级回料就是同材料不同色粉碎产生,C级回 料就是同材料料块粉碎产生。 5.相关记录

进料检验管理制度

编制部门质管部生效日期 第1章总则 第1条目的。 为加强对生产用原材料及辅助材料的质量管理,确保进料质量符合标准,防止不合格品入库,特制定本制度。 第2条适用范围。 本制度适用于所有生产用原料、辅助材料和外协加工品的检验。 第3条定义。 进料检验又称来料检验,是企业防止不合格物料进入生产环节的首要控制点。进料检验由质量管理部进料检验专员具体执行。 第2章进料检验的规划 第4条明确进料检测要项。 1、进料检验专员在对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要项,如存在不明之处,应及时向进料检验主管咨询,确保对检测事项清楚明了。 2、在必要时,进料检验专员可从来料中随机抽取两件样品,交进料检验主管检验,并附相应的质量检测说明,不可在不清楚来料检测项目、检测方法和允收水平的情况下进行验收。第5条影响来料检验方式、方法的因素。 1、来料对产品质量的影响程度。 2、供应商的质量控制能力及信誉。 3、该类货物以往经常出现的质量异常。 4、来料对本企业运营成本的影响。 5、顾客的要求。 第6条确定来料检验项目及方法。 1、外观检测,一般用目视,手感等方法进行验证。 2、尺寸检测,一般用卡尺等量具验证。 3、结构检测,一般用扭力器等工具验证。 4、特性检测,依据材料特性要求用相应检测仪器验证。 第7条来料检验方式的选择。 1、全数检验,适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。 2、免检,适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的材料。对于生产急用而特批免检的材料,进料检验专员应跟踪其生产时的质量状况。 3、抽样检验,适用于平均数量较多,经常性使用的物料。 第3章进料检验的程序 第8条质量管理部制定《进料检验作业指导书》,由质量管理部经理批准后交由检验人员执行。检验和试验的规范项目包括材料名称、检验项目、方法及记录要求。 第9条采购部根据到货日期、品种、规格、数量等,通知仓库准备来料验收工作。 第10条接到来料后,由仓库管理员检查来料的品种、规格、数量(重量)、包装情况,填写“来料报检单”,并通知质量管理部门进料检验专员到现场抽样,同时对该批来料注明“待检”标识。

预防过程混料管制规定

预防过程混料管制规定 目的: 为预防在生产过程中产品混料造成客户投诉; 适应范围: 适应于所有的生产过程; 管制规定: 1.物流管制: .物流部为预防混料,严格按批次管理规定“先进先出”的原则对物料管制,违反此规定每次罚款20元; .对相似件产品应标识清晰,区分区域放置,禁止相似件产品在同时间发放同一家供应商或同一生产工序; .在相似件产品的流程卡上盖上相似件印章; .各仓库对老状态遗留的产品单独区分,杜绝与新状态混淆; .搬运工在物流搬运时严格执行标识管理规定执行; .生产员工生产的产品完工办理入库时仓库员检查该批次是否按先后顺序规定执行; 2.生产管制: .生产安排严格按计划先后顺序安排生产; .生产员工按计划批次先后顺序作业;未按本规定执行每项罚款30元; .生产员工在生产工程中切换产品时,首先将机床周围余下的首件和不合格品清理干净预防混淆在其他产品中;经现场检查未清

理,产品按报废处理,有当班作业人员承担经济赔偿责任; .员工在切换机床时,首先对机床周围和机床内进行检查清理,将对原遗留的不明状态的产品报检验员,报工段长追查责任人;.经检验确认需返工的产品,必须在规定的时间内完成,经返工的合格品和报废品及时办理入库,预防混淆在其他产品中去,未按本规定执行,产品按报废处理,经济损失有返工责任人承担;.机床周围遗留下非当天生产的工装夹具按报废处理,由当班责任人承担经济赔偿责任,无法追溯直接责任人,本工段负责人承担管理责任的50%经济赔偿; 3.品质管制; 生产各工段发生的不良品应当天处理,并做好标识; 返工产品应做好标识转至返工区,根据要求由各工段长在规定时间内返工完毕,检验员要给予监督和登记; 所有要转出和转入本工段的返工、返修品必须要经过物流确认状态和数量,检验员要给予配合和监督; 安装车间线上退下产品数量少的由安装工做好标识并填写初步的不良原因,检验员给予确认,之后把开出的单子交于仓库员确认数量和状态并签字,批量大的报告工段并由检验开具评审单送评审; 所有返工产品均要重新检验(重要、关键性尺寸以及外观全检)洗油工序转入的产品,仓库和检验应相互监督,若发现有混品应立即报告给物流部领导并填写不合格单等待处理,物流部应在最

注塑车间管理方案

注塑车间管理方案 注塑加工是一门知识面广,技术性和实践性很强的行业。注塑生产过程中需使用塑胶原料、色粉、水口料、模具、注塑机、周边设备、工装夹具、喷剂、各种辅料及包装材料等,这些给注塑车间的管理带来了很大的工作量和一定的难度,与其它行业或部门相比,对注塑车间各级管理人员的要求更高。 注塑生产需要24小时连续运作,一般为两班或三班制工作方式,注塑车间的工作岗位多、分工复杂, 对不同岗位人员的技能要求亦不同。要想使注塑车间的生产运作顺利,需要对每个环节和各个岗位所涉及的人员、物料、设备、工具等进行管理,主要包括:原料房、碎料房、配料房、生产现场、后加工区、工具房、半成品区、办公室等区域的运作与协调管理工作。 对注塑部建立一套“优质、高效、低耗”的运作管理体系,是每一位注塑生产管理工作者努力达到的目标,能实现这一目标是我们注塑管理者最大的安慰。在实际注塑管理工作中,由于工作方法和观念方面的原因,很多注塑管理者每天忙于处理各种问题,“跟着问题后面跑”,干得非常辛苦,而且问题越来越多,工作越来越累,压力越来越大… 本内容主要包括注塑部合理的组织架构、注塑部生产运作流程、原料/色粉的管理、注塑机/周边设备的管理、注塑模具的管理、注塑生产计划的管理、注塑生产现场的管理、碎料房/混料房的管理、工装夹 具的管理、看板管理、量化管理、工具/辅料的管理、胶件品质管理、注塑安全生产管理、注塑部主要 管理制度及各岗位人员工作职责等实用知识,供大家在实际工作中借鉴和运用,触类旁通。以下概述突出实用性、系统性、专业性和全面性,传授注塑车间管理的经验、方法与技巧,“学以致用、立竿见影”,能快速提升学习者管理注塑车间的能力和水平,少走弯路、减少问题的发生,减轻工作压力,让工作更有成效。 注塑车间管理的概述 注塑加工是24小时连续性运作,涉及到塑胶原料、注塑模具、注塑机、周边设备、工装夹具、喷剂、 色粉、包装材料及辅助物料等,且岗位多、人员分工复杂,怎样让注塑车间的生产运作顺畅,实现“优质、高效、低耗”?是每位注塑管理者所期望达到的目标,注塑车间管理得好坏,直接影响到注塑生产效率、不良率、料耗、机位人手、交期及生产成本的高低。注塑生产主要在于控制和管理,不同的注塑管理者,其思想观念、管理作风和工作方法不同,给企业带来的效益也截然不一样,甚至相差甚… 注塑部是每个企业的“龙头”部门,如果注塑部的管理工作做不好,就会影响到企业各个部门的运作,造成品质/交期达不到客户的要求及企业的竞争力下降。 注塑车间的管理主要包括:原料/色粉/水口料的管理、碎料房的管理、配料房的管理、注塑机的使用与管理、注塑模具的使用与管理、工装夹具的使用与管理、员工培训与管理、安全生产的管理、胶件质量的管理、辅助物料的管理、运作流程的建立、规章制度/岗位职责的制定、样板/文件资料的管理等。 一、科学合理的人员编制

来料检验管理规定

文件编号:ZJ-01-2014 来料检验管理规定 1报检过程 1.1采购物资——采购人员依据采购计划及采购订单或供货合同核对供方送货信息(包括产品名 称、规格、型号、数量及包装),通知仓库人员对采购物资的数量进行点收并放置“待检区”,大件物资不能放待检区的可做待检标识,仓库按《库房管理规定》确认无误后签送货单,并填写《报检单》送质检科报检。钢材类需要在卸车前确认质量的,可不做待检标识,通知质检科立即检验。 1.2外协物资——车间根据外协计划或生产要求核对外协加工的名称、型号或图号、数量,确认 无误后,放置生产过程“待检区”并填写《报检单》送质检科报检。 1.3客户来料、售后换回物资——销售内勤根据物流送货单与售后人员、销售人员或客户确认客 户来料、售后换回物资的名称、规格型号、数量、出厂编码、物资来料原由,填写退货清单送质检科,由质检科出验证报告提交销售内勤和生产科,作为物资入库或维修依据。 说明:以上外协物资是指由本公司提供材料或生产过程中的外协物资,供应商按图纸直接提供的或需要办入库手续的外协件按采购物资处理。 2检验过程的实施 1)检验人员根据报检物资准备相应的原料料检验规程、所需要的检测量具及仪器,保证测量结 果的准确性。 2)检验人员在对采购物资的产品名称、规格、型号、数量、包装及外观状态等进行初检后,依 据相应的检验规程对报检物资进行检验。 3)对于超出本公司检验能力的项目,根据采购合同或质检科提出要求供方提供相关产品合格证 明,本公司检验人员对其产品名称、规格、型号、数量、包装及外观状态、供应商合格凭证等进行验证。 4)劳保用品、低值易耗品类及用于公司生活、办公的物资不在公司质检部检验范围。 5)工装夹具工具仪器等生产设施由使用申请部门验收无误签字后,仓库直接入库。 3对检验结果的处理 3.1检验完毕后,由检验人员填写相关《检验记录》。 3.2检验合格的物资,由检验人员将检验结果记录在《报检单》上,并签字后交报检部门。仓库

样品管理制度27207

一、目的 对公司的样品进行统一管理,避免混乱,减少浪费。 二、适用范围 公司所有的样品,包括供方的样品、顾客提供的样品、生产或检验参照的样品、顾客签封的样品、新开发产品的样品等。 三、职责 1、技术工程部负责公司样品的管理,建立台帐、定期盘点、定期清理无保留价值的样品。 2、行政后勤部负责报废样品的处理。 四、内容 (一)供方样品的管理 1、经装配后富余的样件(由技术部申请的零部件样品)由技术部门登记《零件样品库存帐》,入库、出库时要进行登记。定期进行盘点掌握库存情况,有需要时可以随时查找,避免重复采购。 2、不合格的零部件样品由采购部门退回厂商或销毁,避免与合格材料混淆。 3、库存的零部件样品技术部门每半年清理一次,清理出过期的、无保留价值的样品列出清单,由技术部门经理确认后交行政部进行报废处理。 4、新产品试生产的料件由技术部单独存放,避免与生产混料。试产通过后,技术部门将储存的该产品所用的合格材料及零部件转交库房,库房填写红字《工装、工具、材料、半成品领料单》冲账。 (二)顾客提供样品的管理 1、从顾客处取得的样品,技术部门根据产品型号,样品获得的时间,进行统一标识后填写《外来样品登记表》将用途及主要参数(测试、测绘、对比试验等)登记表中。 2、顾客样品每半年清理一次,将顾客样品的状态,处理办法填入《外来样品登记表》。失效、无保留价值的顾客样品列出清单,交行政部进行报废处理。 (三)新开发样品的管理 1、技术部门按《新产品设计任务书》要求开发的样品要填写《开发样品登记表》。取走样品时,市场人员要在《开发样品登记表》上签字。剩余样品要做好标识,注明型号、生产日期、数量保存于样品柜中,同时在样品目录清单上记录。 2、经顾客确认签封的样品,作为试生产和检验依据的标准,产品开发阶段由技术部门负责保管,正式生产后由技术部门转给品质部保管。 3、新开发的样品由技术部门每半年清理一次,失效的、无保留价值的样品列出清单,由部门经理确认后交行政后勤部进行报废处理。

生管工作职责

1. 目的: 规范生管工作,帮助生产顺利进行 2. 范围: 生管工作基本指导作用 3. 权责: 3.1 生管:生产排程的安排和跟催,督促成品入库 3.2 物控:生产物料控制管理员,负责生产物料的调配 3.3 外发生管:管理本公司物品需要外发给别公司加工处理的生产 4. 定义: 4.1 急单:当客户下达排程表之外的交货信息,且无产品库存和原物料情况下或制程中异常影响原订出货计划的为急单. 4.2 安全库存量:为了满足客户的急单需求和生产调度安排,由生管结合客户的出货情况和生产调度,预定出超出客户定单需求的生产要求为安全库存量.在生产排程和生产时要考虑之.如安全库存量无法达成,生产部门需报业务部备案,并及时调配生产尽量满足之. 生管物控论坛 4.3 这里是指的产品委外加工厂商,既本公司不能加工完成的委外加工的厂商由外发生管负责主导管理,由资材主管寻找合适之分包商,进行委外加工作业并依程序文件要求管理之;其资料将归档于外发生管. 5. 作业内容: 5.1 作业说明: 5.1.1 物控管理流程: 5.1.1.1 当物控接到生管发出的《生产通知单》时候,先清查库存品,包括原料和成品,以统计计算需要多少原物料。 5.1.1.2 依据工程提供的BOM(材料清单)了解生产产品单重和包装种类,如发现工程没有发出,追踪工程发出之。 5.1.1.3 计算出所需要物料数量之后,制作物料分析内容报资材主管批示,上级批示同意之后,开立《申购单》并连同物料分析情况交采购审核。采购见单开立《订购单》报总经理批示,上级批准采购该物料后,采购通知物控做好物料接收作业,必要时候请物控制定一个物料进厂时间表,通知供货商依此时间表交货到公司。 5.1.1.4 如果原物料是需要加注水口料或需要抽粒等前加工处理的,物控结合工程文件要求将前加工情况备注在物料分析内容里面以方便采购在采购过程中与供应联系;如是需要折扣消耗率或考虑回收耗损的,物控在物料分析中注明。 5.1.1.5 当物控下单之后,注意跟催行动,如发生异常事件不能按时送物料到公司来时,物控应及时和采购﹑生管联系,检讨对策处理之。 5.1.1.6 当物料来公司时,连同仓管员点收物料,并跟催品管部门及时检验之,如品管检验不合格,马上召集MRB成员,进行物料检讨能否可以特采处理,如不能特采处理,马上知会采购联系供货商处理之。 5.1.1.7 当生产部门领料时签署关于和物料有关的单据,以了解现场物料使用的情况。并督

来料检验管理规定

文件编号:Z J-01-2014 来料检验管理规定 1报检过程 1.1采购物资——采购人员依据采购计划及采购订单或供货合同核对供方送货信息(包括 产品名称、规格、型号、数量及包装),通知仓库人员对采购物资的数量进行点收并放 1.2数量,1.3 2检验过程的实施 1)检验人员根据报检物资准备相应的原料料检验规程、所需要的检测量具及仪器,保证 测量结果的准确性。 2)检验人员在对采购物资的产品名称、规格、型号、数量、包装及外观状态等进行初检 后,依据相应的检验规程对报检物资进行检验。

3)对于超出本公司检验能力的项目,根据采购合同或质检科提出要求供方提供相关产品 合格证明,本公司检验人员对其产品名称、规格、型号、数量、包装及外观状态、供应商合格凭证等进行验证。 4)劳保用品、低值易耗品类及用于公司生活、办公的物资不在公司质检部检验范围。 5)工装夹具工具仪器等生产设施由使用申请部门验收无误签字后,仓库直接入库。 3 3.1 3.2 3.3 3.4 签,并填写清楚,由仓库按指定的区域摆放,并办理入库手续。让步接收物料一旦出现批量或严重品质超标不符时,需及时对已经使用的物料予以追回,并做退货处理。 3.4.2最终判定为退货处理的,并将原包装上“待处理”标识及时更换成“退货”标签, 由仓管员将不合格批转移至退货区。

4物料超周期 4.1由仓库每月检查仓储物料是否超过存储周期,将超周期的物料开《物料重检通知单》 交质检科重新进行检验。 4.2质检科接到《物料重检通知单》后,根据相应检验规程进行重检。 5生产退料 6 6.1 7

8.2《来料检验记录》 8.3《半成品检验记录》 8.4《进货验证记录》 8.5《纠正和预防措施处理单》

如何避免混料(元器件案例)

供应商错料混料案例汇总
1、混料错料问题的原因多种多样,但是都属于完全不应该发生的
低级错误。不能简单将问题原因定位为人员偶然操作失误,这样 会掩盖管理上实际存在的漏洞。错料混料问题不是技术问题,而 是一个管理问题。一旦管理上有了漏洞,出问题是必然的,迟早 会发生的。 2、混料错料是严重的问题。对客户的正常生产秩序影响很大,严重 的会流入到市场,造成客户产品存在严重的质量问题。 3、混料错料一旦发生问题,客户会为此付出大量整改成本,供应商 必须承担相应责任,对结果买单。 4、为杜绝混料/错料问题的再次发生和做好预防工作,我们精心编 制了23个典型的错料混料案例、注意事项和参考流程,请各供应 商对此案例教材进行学习讨论,并对自己的质量控制体系进行审 视,制定预防措施,避免问题再犯。
供应商错料混料案例汇总

案例1 稳压管来料混料,导致近5000块单板返工和召回的恶 性事故 !
【问题描述】同系列器件的型号十分接近(仅电压数值差别)。此次发货同时发两个物料,刚 好数量相同。备货人员同时打印两个物料的标签,在贴客户标签时工作疏忽,将型号为 ABC12D30E与ABC12D43E两箱物料的客户标签互相贴错(见下图);而OQC人员检验时工 作敷衍,只检查了外盒正面所贴的客户标签,而没有对照检查侧面的工厂标签(正面客户 标签上的厂家型号与侧面厂家标签不符时就可以检验出来),造成错料。 【原因分析】两个批次同时作业,两箱物料的标签互相贴错。 【影响度】导致客户近5000块单板返工及召回的恶性事故 !
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供应商错料混料案例汇总

来料检验管理办法

来料检验管理办法 一、目的 为保证供应商来料检验方法正确,质量能符合生产工艺要求,产品让客户满意。 二、适用范围 适用本公司品质部对供应商所有来料以及采购部外购件的检验方法进行管理。 三、相关定义 1、合格:完全符合图纸要求。 2、不合格:按工艺检验方法进行检验不符合图纸的要求。 3、特采:零件有一定缺陷但不影响正常使用可以达到产品使用性能。 4、分类检验:A全检、B部份全检、C抽检。 5、检验方法:由工艺部门制定检验工艺要求。 四、实施流程 1来料 1.1供应商来料与采购部对接。 1.2采购部与供应商来料核对图号。 1.2.1对应图号物料进行清点并作记录。 1.3采购部对来料进行分A、B、C类。 1.3.1分好类的来料填写相关送检单送品质部安排检验。

1.3.2送检单和对应来料进行区分标识。 1.3.3把标识好的来料放置在对应类别待检区指定位置整齐摆放。 1.3.4待检区摆放次序按采购计划的时间有序摆放,以免影响生产计划时间。 2检验 2.1品质部对待检区A、B、C分类区来料按检验工艺要求进行检验。 2.2 A类品检验按图纸尺寸要求进行全尺寸检验。 2.2.1必须按全检检验工艺要求正确全尺寸检验。 2.3.B类品检验按图纸尺寸要求进行部分特别重要尺寸全检。 2.3.1图纸其它尺寸按检验工艺要求进行相关比例的抽检。 2.3.2抽检按2.4 C类品要求检验。 2.4 C类品检验按图纸尺寸要求进行相关比例全尺寸抽检。 2.4.1抽检比例由工艺部门对不同产品验证确定抽检的比例。 2.4.2抽检按A类品要求进行检验。 3入库 1经检验合格的来料做标识记录入库。 2不合格的来料按来料做不合格标识按退料程序进行退料。 3特采按特采流程进行相关部门进行评估是否使用。 3.3.1评估通过要对特采品标识区分后才能正常入库。 编制:审核:批准:

化妆品进货验收管理制度

化妆品经营质量管理制度

XXX 化妆品店2017 年11 月20日

化妆品经营质量管理制度目录 1. 经营场所卫生管理制度 (3) 2. 人员培训制度 (4) 3. 从业人员卫生及健康体检制度 (6) 4. 供货单位资质、品种审核和索证索票制度 (7) 5. 进货检查验收制度 (9) 6. 储存制度 (11) 7. 不合格品管理制度 (12) 8. 销售管理制度 (13) 9. 不良反应报告制度 (14)

经营场所卫生管理制度 一、企业全体员工均应保持经营场所的干净、整洁。 二、经营场所内不得存放有毒、有害物品。 三、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。 四、任何员工不得将易燃、易爆等物品带入经营场所内。 五、个人办公区间物品应摆放整齐,办公台上不得摆放与办公无关的物品。 六、不得在经营场所内用餐,如需用餐需在规定的区域内。 七、注意个人卫生,不得穿背心,拖鞋进入办公区域。 八、灭蚊灯、老鼠夹、杀虫剂应保持有效状态,发现故障应及时报告卫生管理员,卫生管理员应立即采取措施加以解决。 XXX化妆品店(盖章) 2017年11月20日

人员培训制度 一、化妆品营业人员均应按《中华人民共和国化妆品监督管理条例》和《中华人民共和国化妆品监督管理条例实施细则》的规定,根据各自的职责接受培训教育。 二、质量管理负责人制定年度员工培训计划,按照培训计划合理安排全年的质量教育、培训工作,并负责建立职工教育培训档案。 三、培训方式以企业定期组织集中学习和自学方式为主,以外部培训为辅。任何人无正当理由,均不得缺席培训,并应自觉完成学习计划。 四、新录入员工、转岗员工上岗前须进行质量教育与培训, 主要培训内容包括《中华人民共和国化妆品监督管理条例》、《中华人民共和国化妆品监督管理条例实施细则》等相关法律法规,岗位职责、各类质量台帐、记录的登记方法等。 五、参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员,应将考核结果或相应的培训教育证书原件交企业质量管理负责人留复印件存档。 六、企业内部培训教育的考核,由质量管理负责人组织,根据培训内容的不同可选择检查学习笔记、笔试、提问、现场操作等考核方式,并将考核结果存档。 七、培训和继续教育的考核结果,作为有关岗位人员聘用的 主要依据,并作为员工晋级、加薪或奖惩等工作的参考依据。

进料检验管理办法

供应商管理办法 进料检验管理办法 为确保进料品质,能及适时供应生产现场所需物料、半成品,以使制程顺畅提高生产力,降低成本,特制定本标准,以为遵循。 二、适用范围: 凡本厂生产所需之物料,半成品均适用之。 三、说明: a)定义::无

2.1.抽样方式: 2.1.1 零件进料检验系统采用下列一项或多项方法: (A).取得并评估统数据。 (B).进料检验后测试。 (C).在外协厂商处所执行的第二者评鉴,且记录显示可接受的品质绩效。 (D).委由认证合格实验室实施的零组件评估。 2.1.2 当客户提出要求时,应使用认证合格的实验室设备,并依照《实验室作业管理 办法》执行。 2.1.3 实施产地检验之部品,其抽样方式以当批生产总数按照正常抽验方式检验 并记录,该记录可续用至当批生产部品完全纳入本厂为止。 2.1.4 计数值数据之抽样计划其允许规范必须为零缺点。 2.1.5 抽样计划表: (A).抽样表(一)

抽样表(二) (B).抽样表(三) (C).抽样表(四) (D).抽样表(五)

2.1.6 运用方式: (A ).批量或交货量小于抽样数或严重缺点而品质不稳定时,实施全检。 (B).抽样表(一)表(二)之减量、正常、加严等三种检验其转换时机和 程序如下: (a ).开始检验时采用正常检验。 (b ).正常检验 加严检验:实施正常检验时连续5批进料中,有2批被 拒收时改用加严检验。 (c ).加严检验 正常检验:实施加严检验时,连续5批进料均被允许时, 改用正常检验。 (d ) .正常检验 减量检验:实施正常检验时,连续10批进料均被允许 时,改用减量检验。 (e ).减量检验 正常检验:实施减量检验时,有一批进料均被拒收时,改用正常检验。 有一批拒收 连续10批均允许 2.2.检验:品保课在接获采购课转出之进料验收单后,依照零件检验标准进行1材 质、2 外观、3 尺寸、4 性能之确认,并确认结果记录于检验记录表存查。 2.2.1 进料检验人员接到采购课转出之进料验收单,抽样时在进料篮、箱、袋数上中下平均抽检,完成检验作业后再将进料检验收单转采购课。 2.2.2 进料检验用来比对之标准样件以标准样件挂签[附件一]标示品名,品号及有效日期,并经单位主管签核后登录于标准样件储位索引表,而对于电镀之外观对样件,每半年至少更换一次。

预防混料管理办法课件.doc

预防混料管理办法 一、目的 规范我司原物料,半成品,成品的管理,防止公司错混料的发生。 二、适应范围 车间范围内所有与原材料,半成品,成品所接触到的部门,以及我司供应商。 三、定义 错混料:原料物,半成品,成品中用错料或混料的现象统称为错混料。 四、职责 4.1 业务负责接到订单后将客户订单转化为内部订单责任确认单,并将信息传递至下单 员录入系统。 4.2 技术部负责产品BOM 的组成和材料性能确认选择。 4.3 生产管理部负责下达排产任务单,原材料需求采购和监督任务执行。 4.4 供应部依据计划提出的采购需求,进行保障到货。 4.5 仓库负责原材料与成品的储存及管理(包括收发及5S管理)。 4.6 质量部负责物料,半成品与成品的检验管理。 4.7 生产部负责对生产中所有原材料,半成品与成品的管理和组织人员生产保证订单按 期完成。 五、内容 5.1.工艺文件错混料管理 5.1.1 技术部根据客户新产品、图纸、技术指标或工艺要求,注意图纸版本及产品技术指标 细节,转换成我司的技术文件和现场工艺文件,进行受控和发行。 5.1.2 专职人员统一管理技术文件,注意图纸编号,图纸版本,技术文件编号,技术文件版 本,发行日期,发行换版编号,同时做好回收作废工作,放置图纸错误造成混料。 5.2 业务接单/ 下单错混料管理 5.2.1 业务接收客户订单时候,经过评审后,将客户相关要求进行记录,按照唯一编号进行 比对识别。 5.2.2 业务下单时,将相关要求在销售订单责任确认单上进行注明,特别产品包装要求和生产 注意事项,对于产品类型相似及包装方式相同的产品重点说明。 5.2.3.特殊产品:系统下单进行唯一编码进行识别,确保下单和系统录入;常规产品:正常 系统下单,根据规格进行识别进行。 5.3 模具错混料管理 5.3.1 模具仓库设有专人员管理,并做有专门记录,记录有模具类别,尺寸,领用机台,数量,做好明细登记和标识,同一机台最多两台。 5.3.2 相关产品按照规定模具进行配模生产,管控规定。 5.4 样品新生产时错混料管理 5.4.1 业务部接新产品(以从前未生产过)或客户产品变更消息时及时转交技术部,技术部根据业务提供的相关资料做成BOM,同时对材料选型确认指标规定做好规定和要求,供应部依 据BOM 进行厂家选择,材料选择,物料回来经质量部验收合格后进行入库。仓库根据系统 物料进行验收确认。技术部、设备部和生产部进行生产调试。 仓库通知技术人员领料生产样品,技术人员与仓库人员在领料与发料时应核对原材料厂家型

水口料处理建议

水口料处理建議(分享過往經驗) 胶粒是我司重耍原材料之一, 价格高, 用量大. 由於工艺流程覆雜, 不小心不控制容易積壓大量水口料. 由於顏色变化大, 回用做成困難. 一般工厂不注重這些水口問題, 造成資金積壓, 資金流失(如果賣掉,1公斤ABS原料多小錢,1公斤水口賣掉多少錢, 差額就是損失), 有些還造成海關問題(如果是國外購入受到監管, 海關帳與倉存及出貨數量對不上便造成海關稽查不符問題, 除造成企业極大困擾外還會受到巨額罰欸和評級降低增加運輸, 人手和時間成本). 而水口料積壓亦会造成地方佔用和管理的資源問題. 所以企业必需投入資源管理好水口料。 处理水口料, 必需同時開展源頭控制和庫存处理, 單去处理庫存, 祇会事倍功半, 因源头還会不斷大量製造水口料. 必需双头進行才能真正做到管理和庫存下調。 A.源頭控制 i.嚴控发料 发料必需按料耗規定, 按產品用实際耗料量(訂單數-存貨數+样辦數+預 誤差/損壞%數) + 損耗(洗机胶头/打料損耗/汚染不可回用等). 盡不以整 包數发料(多发多啤多存貨, 存貨造成管理, 時间長沒管理或封塵污染打 料, 变成水口料) ii.嚴控洗机料 規定洗机用料(大机有大机用量, 小机有小机用量, 可按机噸數定量). 洗 机可犮同色淺色水口料作洗机用途, 減小原料損耗, 有效運用水口料, 反 正洗机胶头不能回用. iii.控制生產數量 机位對生產任务要控制, 夠數便不要多啤, 多出染色原料做好標記退倉 封存留待下次用(回到i. 看) iv.如能設机边打料机 机边打料机可快速將支头打碎回用, 是最有效方法之一, i可減少運輸, ii 可減少汚染,iii 快速回用可確保备用料準确性,iv 水口料順速回用貭量保 証高

进货检验管理制度

进货检验管理制度 第一章总则 第一条为确保外协外购件入厂验收的工作质量和产品质量,特制定本制度。 第二条本制度适用于生产电动工具所需的原材料、外协外购件以及其它辅料的入厂验收。 第二章职责和权限 第三条检验员在品质主管领导下,负责检验工作,每个检验员对自己验收的产品质量负责。第四条检验员必须严格按检验规程及技术文件、标准、顾客的要求验收产品,并执行质量管理体系文件中《记录控制程序》、《监视和测量装置的控制程序》、《产品的监视和测 量控制程序》、《不合格品控制程序》的有关规定。 第五条检验员必须经培训考核合格,持证上岗。 第六条检验员的职责是按规定判断产品质量状态,对产品进行标识存放,对不合格品进行隔离,并对现场与产品质量相关的条件、过程、环境、操作等进行监督。 第七条检验员有权阻止不合格品流入下道工序,有权对检验方法、检具的改进提出建议。 第三章工作程序 第八条上班前做好量具、检具的自检校对,查看量具、检具是否在有效期内,如已到期或有误差的及时送计量室校对,确保准确无误后方可投入使用。 第九条每周由品质主管组织召开周例会,内容可包括本周发现问题通报,今后须注意事项宣导等。 第十条检验组在收到送检零件后: a)检查是否有供方标识,如供方的检验合格标识、; b)仔细核对批次计划单、关键零部件清单的内容,按《检验卡片》要求抽足样本,进行检验活动,合格的标识入库;不合格的标识区分,将信息在半小时内反馈品质部。 c)如不属合格供方的采购物资原则上拒检。并将信息及时反馈品质部,由品质部按《不合格品控制程序》进行处理。 d)原材料进货验收时,首先检查供方提供的技术标准、不同批号的理化分析试验报告等资料,需理化复检的,按工艺要求进行。 e)检验完毕,及时记录《配件质检报告》、《进货检验记录日统计表》,填写记录应真实、清晰、完整、准确,以便发现问题及时跟踪。验收合格后,送检部门凭答字后的送检单入库。 f)验证中发现有批次质量问题的,应填写《外协检验报告》在半小时内反馈品质部,

原材料进厂检验管理制度范本

原材料进厂检验管理制度 1.目的: 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则,确保来料质量合乎标准,严格控制不合格品流程,特制定本制度。 2.适用范围: 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。 3.定义: 来料检验又称进料检验,是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。 4.职责: 4.1 采购部负责进货的检验和试验工作; 4.2 库房负责验收原材料的数量(重量)并检查包装情况; 4.3 采购部负责制定《来料检验控制规定》。 5. 来料检验注意事项: 5.1来料检验专员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要项,不明之处 要向来料检验主管咨询,直到清楚明了为止; 5.2 对于新来料,在明确该料的检测标准和方法之后,将之加入《来料检验控制作业标准》。 5.3 来料检验时的考虑因素; 5.3.1 来料对产品质量的影响程度; 5.3.2 供应商质量控制能力及以往的信誉; 5.3.3 该类货物以往经常出现的质量异常; 5.3.4 来料对公司运营成本的影响。; 5.3.5 客户的要求。 6.来料检验方法: 6.1 外观检测:一般用目视、手感、限度样品进行验证; 6.2 尺寸检测:一般用卡尺、千分尺等量具验证; 6.3 结构检测:一般用拉力器、扭力器、压力器验证; 6.4特性检测:如电气的、物理的、化学的、机械的特性,一般采用检测仪器和特定方法

来验证。 7.来料检验方式的选择(见抽检方案) : 7.1 全检: 适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。 7.2 抽检: 适用于平均数量较多,经常性使用的物料。(抽检比例待定) 8. 来料检验的程序: 8.1采购部制定《来料检验控制规定》,由采购部经理批准后发放至检验人员执行。检验 和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。 8.2采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知库房和质量管理部准备来验收 和检验工作。 8.3来料后,由库房人员检查来料的品种、规格、数量(重量)、包装情况,并及时通知 质量管理部检验专员到现场检验。 8.4 来料专员接到检验通知后,到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验,并 填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录,和检验日报。 8.5 检验完毕后,对合格的来料贴上合格标识,通知库房人员办理入库手续。 8.6 如果是生产急需的来料,在来不及检验和试验时,须按《紧急放行控制制度》中规定 的程序执行。 8.7 检测中不合格的来料应根据《不合格品控制程序》的规定进行处置,不合格的来料不 允许入库。将其由来料库移入不合格品库,并进行相应标识。 8.8 来料检验和试验的记录由质量管理部来料检验组按规定期限和方法保持。 8.9 检验时,如来料检验专员无法判定是否合格,应立即请相关部门会同验收,来判定是 否合格。会同验收的参与人员,必须在检验记录表内签字。 8.10 回馈来料检验情况,并将来料供应商的交货质量情况及检验处理情况记录,每月汇 总于供应商的交货质量月报内。 8.11 来料检验专员根据来料的实际检验情况,对检验规格提出改善意见。 8.12来料检验专员定期校正检验仪器、量规,保养试验设备,以保证来料检验结构的正 确性。具体参见《量具管理办法》。 9.来料检验的结果: 9.1检验合格:

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