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管理评审资料

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目录

1.管理评审输入材料

2.管理评审计划

3.管理评审会议记录、

4.管理评审报告

5.管理评审输出验证

管理评审计划

JL-5.6-01

管理评审会议记录

JL-5.6-02

管理评审报告

编制:审批:2012.9.18

管代管理评审汇报材料

JL-5.6-2本公司为适应市场发展及提高自身管理水平而导入了GB/T9001-2008《质量管理体系要求》标准,体系运行已达三个月,现就建立新的质量管理体系以来,企业运作的适应性、符合性和有效性综述如下:

一、各部门基本上能够相关文件的要求进行动作。首先在公司综合管理部的统一安排下,进行了相关知识的培训,使各级管理人员都能明确自己的职能、职责和相关程序。其次,公司管理者代表定期召开会议,检查各部门的运作情况,发现问题及时调整,使体系运作总体处于受控状态。

二、质量方针、目标实施状况。公司质量方针、目标经颁布以来,基本上得到较好的贯彻、落实,员工的质量意识等方面都得到不同程度的提高,从实施效果来看,质量方针、目标能够适应公司的发展要求。符合公司管理的实际。

三、内审结果。按照公司年度审核计划的安排,2012年9月10日进行了公司按GB/T9001-2008标准建立质量管理体系以来的首次审核,审核共发现了1个一般不合格,这些不合格是体系运行初期经常会出现的问题,尚属正常现象,而且这些不合格均在规定的时间内得以纠正并验证。

四、重大质量及安全问题。质量管理体系自运行以来,尚无重大质量及安全问题发生,各部门在正常工作中比较重视发现重大问题产生的苗头,客观控制了问题产生,这也是体系运行较好的一方面。

五、纠正/预防措施情况。审核中发现了不合格均采取了纠正/预防措施,并按规定的时间内得以整改,审核员进行了验证,所有不合格均进行了有效的封闭。日常工作中未发生严重不合格。

六、市场反馈信息及客户投诉。公司定期对顾客满意度进行了调查统计,及时收来顾客、市场的反馈信息,总体上来说,还未有顾客严重不满意的情况,对一般性的问题,相关部门均及时沟通并进行解决。销售部进行了顾客满意度评价,并将结论及时通报总经理及相关部门,有些问题正处在解决之中。

七、组织结构及资源状况。公司的组织结构基本能满足要求,职能职责的分配基本做到:事事有人管,人人有事管的情况。而且履行职责的情况也较好。在资源提供方面,各部门的人力资源基本能满足要求。在设备、环境等其它资源方面,基本能满足相关要求。

八、综上所述,公司建立的质量管理体系是符合GB/T9001-2008标准的要求,所建立的体系是适应公司目前的实际,因此效果基本达到要求。

九、存在的问题和建议:由于体系运行时间仅3个多月,很多员工还对标准和体系文件理解不深,建议综合管理部组织有关人员再次进行体系文件的培训,提高认识,使其能严格按文件规定执行。

管代2012年9月16日

JL-5.6-2我部门在体系中的主要职责是负责生产计划的安排、按计划和工艺要求组织装配生产,保证按时保质保量完成生产订单任务,另外一个职责是生产装备、工装、工具的管理,保证设备、工装、工具能满足正常生产需要。下面我就本部门的工作,向各位领导汇报如下:

1、生产计划情况

自公司正式实施质理管理体系以来,我部门按体系文件要求,与销售部密切配合,加强沟通,对每批订单进行合同评审,确保能满足顾客的需要,对销售部的订单,本着科学安排,紧催进度,保证质量的方针,基本上保质保量完成各项生产订单。

2、生产现场质量控制

从这几月的生产情况来看,我们产品质量基本稳定,从销售部及客户的反馈来看,也证实了我们这几种产品质量是符合要求的。现在存在问题是需要技术部进一步完善工艺参数,加强与技术、质量部门沟通,及时做好产品评审,确认产品符合要求。

3、设备、工装工具的管理

设备、工装、工具的完好成都决定产品质量和产量,因此我们部门及时做好了设备工装工具的维护和保养工作,确保生产的稳定性和连续性。

4、本部门资源及改进建议

指导生产技术文件要详细,有可操作性、能指导员工自检、互检,质量部专检,避免因标准过高,产品参数达不到,质量部判不合格导致停工,影响生产进度。

生产部2012年9月17日

JL-5.6-2我公司今年6月依据ISO9001:2008标准要求建立了质量管理体系以来,本公司QMS文件包括质量方针、目标、质量手册、程序文件、作业类文件和相关记录,通过这段时间的运行,使我们的企业管理逐步正规化。

品控方面:涵盖了整个生产厂的现场质量控制,首先过程检验模式发生改变,由单一的“检”改变为“控”,大体分为零部件进厂控制、生产过程控制、成品检验三部分。涵盖了产品实现过程的全部。在上述三部分工作中,已完成以下几方面:

1.进厂零部件质量控制基本上能做到积极反馈,做好监管。

2.过程控制通过发动员工首检自检及时发现问题及时纠正和品控员进行巡检予以整改,通过质量周报、质量月报予以总结归纳。针对车间首检自检实施情况,品控员过程巡检予以记录,每周打分排名传递生产办形成联合检查通报,并对车间第一责任人形成考核奖惩。

3.成品检验启动成品一次抽检合格率统计,能够及时反映成品状况,及时在每天的生产例会进行通报。

4.加强基础检验训练,逐步培训实施考核。整体检验判断力大大提高。

不合格品控制方面:做到了不合格零部件不进入下道工序,不合格整车不出厂,不合格返工再次检验和控制。

计量器具方面:建立了台账,按要求及时送检,并标明了状态。

建议:由于公司运营不久,建议检验员外出学习培训,提高检验技能。

质量部2012年9月17日

综合管理部管理评审汇报材料

JL-5.6-2

我公司今年6月依据ISO9001:2008标准要求建立了质量管理体系以来,本公司QMS文件包括质量方针、目标、质量手册、程序文件、作业类文件和相关记录,通过这段时间的运行,使我们的企业管理逐步正规化。

一、文件管理方面:在这一方面,我们以前不是很注意,只要把文件编制好了,有关人

员就以手稿的形式向大家宣布,我们现在有了我们自己编制的质量手册和程序文件,这两份文件可以说是我们公司的法律,是我们每位员工的行动指南,还有我们的作业类文件,这里面又详细补充了一些管理办法及作业流程,所在这些文件均属我公司的内部文件,可以说是版权所有,假如我们对这些文件不采取控制措施,任何人都可以把它拿出去。自实施质量管理体系以来,我们对所在的受控文件都办理了文件受控手续,凡受控文件的发放和回收也都作了记录,对我们公司目前有多少受控文件、多少外来文件、谁那边有多少文件都是可以查的。

二、人员管理方面:自体系运行以来,我们实施了有计划的对员工进行培训,并且对各

个岗位的人员编制了相应的《岗位职责》和《岗位任职要求》,每一位员工都明确自己的资质适合做什么工作。同时通过培训,提高员工的质量意识和思想素质。还进行了岗位技能培训,先让员工从理论上认识我们的产品,并且进行了理论与实践的双向考核。考核结果出来后,管理层人员组织对其培训有效性进行评价,确保每个岗位的任职人员均有能力胜任他所担负的工作,这样就大大提高了工人的技术素质,让我们的产品质量提高了一个台阶。

三、岗位人员技能培训考核后要及时对考核结果进行公布,以考核结果给员工定技术等

级,能掀起全公司上下学技术的工作高潮。

四、内审方面:于2012年9月10日进行了第一次内审。内审发现了一个一般不符合项,

涉及4.2.3条款。内审结论:本公司文件化的质量管理体系符合GB/T 19001-2008标准的要求,且得到了良好的实施,方针目标适宜,产品符合标准要求且满足顾客和法律法规的要求,顾客反馈良好。内审和管理评审活动实施有效,通过体系的有效运用,初步建立了持续改进的机制,取得了一定的效果。综上所述,本公司的质量管理体系是符合标准要求的,是充分适宜且有效的。

五、纠正预防措施方面:初步建立了纠正预防措施机制,针对内审发现的不符合项能够

制定纠正措施并实施,同时进行了验证,效果良好

综合管理部2012年9月16日

JL-5.6-2质量管理体系在我公司推行、实施过程中,通过技术部全体人员的共同努力,基本走入正轨,主要体现以下几个方面:

一、手册中规定的设计开发,基本规范了技术部门作业,使技术人员在作业过程中更明确与之相联系的上下工序,与上下工序的沟通更为顺利。技术部门是公司的技术核心,基本上各部门都与技术处有工作联系。产品设计以及新产品开发等,都是首先从技术处开始,由技术处绘制产品图纸、编制料单等,配合物资采购处进行配套件采购,协助生产部解决生产中的问题点,等等。

二、加强了新产品开发进度的掌控:

通过对设计开发进行控制,明确整个新产品开发过程中各部门、各权责人员的任务分工及职责,各权责人员的衔接,使整个新产品开发更为顺利流畅。

三、技术部相关的质量目标有:工艺文件、技术资料准确率100%设计任务按时完成率100%两个目标。根据2012年6月至2012年8月的统计结果表明,技术部的质量目标达成情况较好:图纸准确率100 %,设计任务完成率100%。

四、工艺方案执行情况:

班组干活随意性大,图省事,有时不能严格按工艺执行。

五、改进意见:1、加强设计图纸审核力度;2、加强工艺执行力度,坚持教育宣传执行工艺的好处,提高生产班组的思想认识;3、加强设计人员设计、计算、科技创新、标准化、机械可靠性技术等方面的培训。

技术部2012年9月16日

JL-5.6-2自6月份份导入ISO9001:2008以来,销售人员认真执行管理体系标准和要求,对于我公司的好多客户,我们进行了上门走访,及时了解客户需求,找出对我公司的产品质量、交货期当中有哪些不满意的地方。积极与顾客沟通,了解市场的需求,为我公司产品销售工作铺好路。

我们对主要客户进行了满意度调查,共填写了多份《顾客满意度调查表》,顾客满意度达到98%,超过了本公司确定的顾客满意度目标。

我们严格按要求对客户的订单进行评审,确保我们充分理解顾客的要求,并保证能够满足其要求,从而确保合同履约率100%。

自体系实施以来,未收到客户的任何投诉。

这说明我们自从实施质量管理以来,程序理顺了,差错减少了,对自己的思想也提高了一大步,认识到今后各项工作必须程序化、标准化才能出成绩,才能有效益。

建议:为了进一步开发市场,建议再招聘2-3名销售人员,补充销售力量。

销售部2012年9月17日

JL-5.6-2自从6月初导入ISO9001:2008质量管理体系以来,采购部在公司各部门的大力支持配合下,在标准化管理等方面得到了较大改观。

采购根据文件和工厂的需要,对供应商进行评估调查和业绩考核,并建立了合格供应商名录,加强与生产和技术部门的配合,供应商在来料交货期准确率和质量方面有了很大的变化,采购及时率和采购产品合格率都有了较大提高,达到了部门的质量目标。

采购部2012年9月17日

内部管理评审全套资料

管理评审计划 编号:DY-5.6-01 第页共页根据质量手册中5.6管理评审程序的规定,四川省登尧机械设备有限公司将于2014年01月05日进行管理评审,现通知如下: 地点:公司会议室 主持人:总经理 参加人:行政办公室各部门负责人 一、评审内容: 1、质量方针、质量目标的适宜性评价; 2、质量管理体系的适宜性、有效性评价; 3、2013版《质量手册》的符合性、适宜性评价; 4、内部、外部审核情况; 5、上次管理评审的追踪; 6、公司2013年度质量目标、各部室质量分目标完成情况; 7、顾客投诉、客户满意度调查情况; 8、预防及纠正措施实施情况; 二、附件: 1、内审报告; 2、外审不合格报告的整改及其它的纠正措施的实施情况; 3、2013年度顾客满意情况调查表、分项统计表、年度分析表(注:无顾客不满意和用户重大投述); 4、质量管理工作总结;

施情况汇总表; 6、2013年度设计变更通知单检查总结,新产品过程文件质量检查总结及设计条件质量检查总结等; 7、2013年度设计评审及标准规范应用情况统计分析; 8、2013年度设计回访报告; 9、2013年质量管理工作总结; 10、2013年各部室质量工作总结; 11、项目工程质量安全大检查总结 四川省登尧机械设备有限公司 二○一三年十月十日 编制:较对:批准:

管理评审会议签到表 编号:DY-5.6-01 第页共页

管理评审会议记录 编号:DY-5.6-01 第页共页

管理评审报告 编号: DY-5.6-01 第页共页 一、评审内容: 1、质量方针、质量目标的适宜性评价; 2、质量管理体系的适宜性、有效性评价; 3、2013版《质量手册》的符合性、适宜性评价; 4、内部、外部审核情况; 5、上次管理评审的追踪; 6、公司2013年度质量目标、各部室质量分目标完成情况; 7、顾客投诉、客户满意度调查情况; 8、预防及纠正措施实施情况。 二、评审意见: 会上,质量安全部作了质量管理体系运行报告,总结了我公司质量管理体系的运行情况,并对质量管理体系提出了改进建议;与会人员对质量管理体系运行状况、存在问题及其适宜性、充分性和有效性进行了讨论和评审。经过认真评审,会议认为: 1、“公司以先进的技术、优质的设计、科学的管理、竭诚的服务,使用户和相关方共同受益”的质量方针及质量目标仍能很好地反映我公司的特点,体现我公司追求顾客满意和企业效益最大化的宗旨,故质量方针

管理评审全套报告

2014 年管理评审资料目录 1.关于召开资质认定管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审签到表 4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告 6.近期内部审核报告 7.监督评审报告 8.纠正措施、预防措施的执行情况报告 9.抱怨处理情况总结 10. 质量控制报告 11. 对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 13. 会议记录 14. 管理评审报告

关于召开资质认定管理体系 管理评审会议的通知 根据资质认定体系运行的需要,为了验证资质认定管理体系的适宜性、充分性和有效性,不断的改进与完善资质认定管理体系,确保质量方针、质量目标的实现,经研究决定,拟于2014年7 月20 日进行资质认定管理体系2014 年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告,望各相关部门按要求提前做好准备。提交各项工作报告。 办公室:办公室主任签名 2014 年7 月10 日

管理评审实施计划 质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理 评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性 评审内容: 1. 资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告 2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性 3. 质量监督人员管理与监督情况的报告 4. 对近期内部审核结果报告 5. 纠正和预防措施的执行情况 6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告 7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告 &对客户抱怨情况的评审 9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审 10. 改进建议及措施 编号:ZJ14-01 评审会议时间 2014年7月20日 评审会议地点 主持人 会议室 总经理 参加人员 评审目的

三体系管理评审全套资料2017

新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制:办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录(含签到表) 4、管理评审输出(报告) 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号:CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况:公司针对本次贯标工作做了大量的工作,包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等,公司体系宣贯工作比较顺利,公司体系转版运行基本达到相关标准的要求; 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划,总经理配置了人力资源,建立了贯标领导小组,并对各个部门的负责人进行了授权;按ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核,从整体上强化了员工的质量意识,为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件,并根据企业各部门的实际情况编制了记录,经过反复修改、讨论,编写后的文件除组织会审讨论外,还组织了多次学习,培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系

建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》,在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》,自体系运行以来,目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录,为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训,规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录,以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前,召开了业务分析会议,分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素,包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规,国内总体经济形势、关联行业发展形势,现有工艺技术,内部人财物技术资金等,分析了我们的优势和短板,找出来可能的机遇,面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来,风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇,效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况: 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来,总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针,方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺,同时为制定、评审目标、指标提供了框架,成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别,确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的

管理评审全套报告 (2)

2012年管理评审文件目录 1.关于召开实验室管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审通知单 4.管理评审签到表 5.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 6.质量管理人员和监督人员就一年来管理和监督情况的报告 7.近期内部审核报告 8.监督评审报告 9.纠正措施、预防措施的执行情况报告 10.实验室间比对和能力验证工作评价 11.抱怨处理情况总结 12.质量控制报告 13.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 14.关于实验室管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 15.管理评审报告 16.会议记录

关于召开实验室管理体系 管理评审会议的通知 根据实验室体系运行的需要,为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性和有效性,不断的改进与完善实验室管理体系,确保质量方针、质量目标的实现,经研究决定,拟于2012年7月15日进行实验室管理体系2012年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告,望各相关部门按要求提前做好准备。 单位名称:连云港江东车轮检测有限公司 最高管理者:刘志强 2012年6月5日

管理评审实施计划 编号:序号: 编制:日期:批准:日期:

管理评审通知单 编号:序号: 编制:日期:批准:日期:

管理评审会议签到表编号:序号:

质量方针、质量目标和程序文件 的适宜性、充分性和有效性评价报告 *年*月*日至*日,国家实验室认可委评审组对我室进行了第三次定期监督审核。*年*月*日至*日我室按照*年度内审计划进行了内审。 这次内审是化验室依据CNAS—CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO/IEC17025:2005)对管理体系进行的内审,是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审及不定期评审采用抽样审核的方式,对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。这次内审共开具三项不符合报告,均属于实施性不符合,并得到了及时有效的整改。 通过内审和监督评审,充分验证了化验室管理体系能够有效、持续的运行;质量目标和质量方针符合实验室的实际,能够坚持贯彻质量方针,很好的完成质量目标,达到稳步提高的效果。实验室体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强,符合实验室认可准则的要求,适合于中心化验室的体系运行。 **化验室 *年*月*日

全套管理评审材料范本

2012年度管理评审资料 1.管理评审输入材料 2.管理评审计划 3.管理评审会议记录、 4.管理评审报告 5.管理评审输出验证

管理评审计划 JL-5.6-01 评审目的: 对公司质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织: 主持:总经理 出席:管理者代表、各部门负责人。 评审时间、地点: 2012年 9月18日在会议室进行。 评审内容: 1、审核结果。 2、顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 3、过程的绩效和产品的符合性,包括过程、产品的监视和测量的结果。 4、预防和纠正措施的状况。 5、可能影响质量管理体系的变更,包括内外环境的变化,如法律、法规的变化等。 6、质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 7、上次管理评审的改进决定。 8、改进的建议。 评审准备工作要求: 预定评审前七天,综合管理部负责根据评审内容要求,组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件,评审资料由管理者代表确认。 各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲: (1)内审情况及不合格项的纠正情况; (2)今年各部门质量方针和质量目标的完成情况; (3)顾客反馈信息、市场分析及产品要求; (4)供方产品质量情况; (5)公司资源配置需求; (6)纠正、预防和改进措施的实施效果; (7)可能影响体系变更的情况。 编制:批准:日期:2012.6.20

管理评审会议记录 JL-5.6-02 日期201.9.18 地点会议室 主持人记录整理 出席人员:总经理、管理者代表、内审员、部门负责人。 会议内容: 本次管理评审的目的在于:分析与验证管理体系运行的适用性、充分性和有效性,由此加强对管理体系 运行的监督和控制,并不断改进以促进体系的良性运行,使之日趋完善。 根据本次各部门提供报告及资料表明: 1.审核结果: 1.1.到目前为止,内部审核的运作较为成熟。审核方式由综合管理部策划的全面性的审核。审核过程 见审核报告。 1.2.各部门对审核还是比较认同的,配合度较好。每次审核中发现的不符合项,责任部门均能够积极 制定纠正措施并实施。 1.3.鉴于目前内审员的经验还不丰富,必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。 1.4.建议:内审员应进一步加强培训和学习。 2.顾客反馈: 2.1.公司建立《客户信息反馈》规范了业务员与客户之间的沟通,同时也理顺了业务员的管理流程, 使业务员与其它部门的沟通更为紧密有效,更好地发挥业务员作为客户与生产之间的桥梁作用。 2.2.为有效获取顾客的反馈意见,本公司建立了《客户满意度度调查》,客户满意度调查于2012年8月 份进行,共调查了8家客户,总平均得分为98分,达成了客户满意度目标95%的要求。 3.过程的业绩和产品的符合性 3.1.零部件采购:单多量少的市场趋势越来越明显,造成公司采购也同样订购单多订购量少的现象。 但通过采购员的努力,原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。对原材料的控制目标: 进料入库合格率100% 通过三个月的统计,可以达成目标 面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势,大家均要有紧迫感,不要因目前的生产能力超过生产负荷就放松生产管理。

2020年整理管理评审全套报告.doc

XXXX年管理评审资料目录 1.关于召开资质认定管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审签到表 4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告 6.近期内部审核报告 7.监督评审报告 8.纠正措施、预防措施的执行情况报告 9.抱怨处理情况总结 10.质量控制报告 11.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 13.会议记录 14.管理评审报告

关于召开资质认定管理体系 管理评审会议的通知 根据资质认定体系运行的需要,为了验证资质认定管理体系的适 宜性、充分性和有效性,不断的改进与完善资质认定管理体系,确保质量方针、质量目标的实现,经研究决定,拟于XXXX 年7 月20 日进行资质认定管理体系XXXX 年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告,望各相关部门按要求提前做好准备。提交各项工作报告。 办公室:办公室主任签名 XXXX 年7 月10 日

管理评审实施计划 质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理 评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性 评审内容: 1. 资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告 2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性 3. 质量监督人员管理与监督情况的报告 4. 对近期内部审核结果报告 5. 纠正和预防措施的执行情况 6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告 7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告 8. 对客户抱怨情况的评审 9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审 10. 改进建议及措施 编号: ZJ14-01 评审会议时间 XXXX 年 7 月 20 日 评审会议地 点 会议室 总经理 参加人员 评审目的

年度 管理评审报告

年度管理评审报告 呈报部门:销售部 呈报对象:总经理 报告日期:**年月日 报告主题:订单评审的结果、顾客投诉与退货的评审 自**年月实施: 以来,已有历时三个多月,在的实施过程中,销售部的工作开展较以前顺畅了许多,尤其是对订单的评审,加强了公司内部和公司与客户之间的沟通,提升了客户满意度,加强了公司职员以客户为导向的经营理念,透过对客户的意见调查,增强了我们对客户及市场需求的了解,确立了公司的发展方向并坚持公司质量方针。 从**年月份至今,客户严重质量问题为次,客户投诉为,在月份,销售部对公司的主要客户进行了一次满意度调查,客户满意率为通过统计分析发现,客户主要对公司交期能力的满意度偏低,销售部均把此类资讯反馈到了管理层和进行质量纠正和预防措施处理。 在下一阶段的工作中,将放在加强与客户和内部的沟通方面,紧密围绕质量方针和质量目标,完善售前、售中和售后服务,提升企业的形象,挖掘并开发出更多的潜在客户。 报告人: 韶关液压件厂有限公司 **年度第一次管理评审报告 呈报部门:采购部 呈报对象:总经理

报告日期:**年月日 报告主题:采购活动及结果的评审、物料控制的评审 自**年月实施: 以来,在公司的各项教育训练协助下,采购部的工作已按的要求执行,使得本部门的工作井然有序,采购的申请和计划,加强了公司内各部门之间信息的沟通,也便利了我司与供应商的沟通,提升了供应商的交期与质量;在采购活动前对供应商的调查与产品送样评估,减少了我司对新供应商采购的质量风险,同时每月定期对供应商的评估与考核,加强了对供应商的管制,从、月份对供应商的定期评估与考核中的数据可以看出,供应商的进料合格率已基本稳定。 在下期的工作中,将在维持以上工作的同时,加强对供应商的开发和辅导,努力达成本部门的质量目标,并制定出仓库的安全库存量,以更好的满足客户的要求。 希望采购部在下一阶段的供应商的开发和辅导中,质检部能配合采购部门作一些供应商的现场评审,并协同采购部对一些较差的供应商进行质量管理辅导,以增强供应商达成本公司的能力。 报告人: 韶关液压件厂有限公司 **年度第一次管理评审报告 呈报部门:质检部 呈报对象:总经理 报告日期:**年月日 报告主题:产品合格率、顾客投诉与退货的评审、内部质量审核结果的评审、改善与预防措施结果的评审、外部评审结果的评审公司自**年月实施版以来,质检部为提升内部的品质管理水平做了大量工作,

新版三体系管理评审全套资料2017

材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月 编制:办公室

目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录(含签到表) 4、管理评审输出(报告) 5、管理评审改进计划

管理评审计划 编号:CR-JL-9.3-01 2017-01

质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况:公司针对本次贯标工作做了大量的工作,包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等,公司体系宣贯工作比较顺利,公司体系转版运行基本达到相关标准的要求; 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划,总经理 配置了人力资源,建立了贯标领导小组,并对各个部门的负责人进行了 授权;按ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核,从整体上强化了员工的质量意识, 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件,并根据企业各部门的实际情 况编制了记录,经过反复修改、讨论,编写后的文件除组织会审讨论外, 还组织了多次学习,培训和交流。于2017年2月发布了A版质量、环境、 职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》,在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的《程序文件》,自体系运行以来,目前质量、环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录,为此我们在质量、环境、 职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准要求

新管理评审资料全

江苏海普瑞斯轴承有限公司管理评审资料

二零一五年 江苏海普瑞斯轴承有限公司 管理评审计划

编制:审批:日期:

江苏海普瑞斯轴承有限公司 签到表 内容:

江苏海普瑞斯轴承有限公司 管理评审报告 为迎接质量认证中心组织的现场考核,公司于2015年03月25日召开了管理评审会议,会议由总经理主持。现将会议的内容总结如下: 一、评审的目的: 评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,验证质量方针以及质量目标的适宜性。 二、评审的时间和地点: 2015年03月25日公司会议室 三、评审人员: 总经理、管理者代表、各部门负责人(详见会议签到表) 四、评审的内容: 1、管理者代表汇报质量管理体系运行业绩、公司质量方针、质量目标的实现情况、顾客的反馈,过程的业绩和产品的符合性,预防和纠正措施的状况,管理评审的跟踪措施,可能影响质量管理体系的变更以及内部审核及纠正措施跟踪验证情况。 2、各部门汇报目标实现情况及实施质量管理体系以来的工作总结及工作中存在的问题。

3、对回报中提出的问题进行讨论(包括讨论质量方针以及质量目标的适宜性、产品的符合性、质量管理体系的有效性及改进的时机、资源的需求),并确定具体措施。 五、评审报告: 1、内部评审结果以及纠正措施的实施效果 公司于2015年03月17日-18日进行了2015年度第一次内部审核,利用两天的时间进行。内审认为:公司质量管理体系基本能够正常运行,各部门基本按体系的要求对各自的质量活动进行了必要的控制,质量管理体系各过程均在受控状态下进行。公司建立的质量管理体系文件符合ISO9001:2008标准要求,对公司的质量活动具有指导作用,且文件具有一定的可操作性。内审中也发现了一些问题,并且开出了6个一般不符合项,各部门对审核中所发现的不符合项认真查找原因,针对原因制定纠正措施并加以实施,经验证纠正措施基本有效。 2、质量方针的适宜性以及质量目标的贯彻和实施情况 公司根据自身的实际情况制定了质量方针,并围绕质量方针制定了公司的质量目标:成品合格率≥98%、一次交检合格率≥95%、顾客满意度≥95%。从目前的统计情况来看:产品出厂合格率100%,顾客满意度100%,到目前为止未发生客户投诉事件。应当说,公司的质量方针和质量目标是适宜的。 3、产品的符合性评价 公司对产品实现的过程进行了策划,明确了感应热处理工序

管理评审案例全套资料

XX建筑工程公司年度管理评审记录 内容 一.管理评审计划 二.管理评审输入资料一 三.管理评审输入资料二 四.管理评审输入资料三 五.管理评审报 六.会议签到 七.会议记录

关于印发XX省XX建筑工程公司“XXXX年管理评审计划”的通知 公司领导、各部门负责人: 现将“公司XXXX年管理评审计划”下发给你们,望按计划做好各项准备工作,确保管理评审的顺利进行。 附件:公司XXXX年管理评审计划 XX省XXXX建筑工程公司 XXXX年XX月XX日

公司XXXX年管理评审计划 一、评审目的: 验证公司管理体系的适应性、有效性和充分性,确保管理体系满足标准要求和实现公司管理方针、目标。 二、评审组织: 公司管理领导小组执行管理评审职能,由总经理负责主持公司的管理评审活动。 三、评审内容:评审公司管理体系的适应性、有效性和充分性。 1.根据社会环境市场需求等变化,分析管理体系是否能适应和保持持 续有效。 2.根据公司管理情况,分析管理体系对实现公司管理方针、目标的适 宜性、有效性和充分性。 3.公司组织结构和资源配置等是否适应管理方针、目标及管理体系有 效运行。 4.对预防措施信息进行评审,分析公司管理体系是否形成自我完善机 制。 5.根据内部管理审核结果评价管理体系的适宜性、有效性和充分性。 四、评审准备工作 公司各级领导和各部门要支持配合管理评审工作,各归口部门负责人应准备好以下文件和相关资料,于评审前一周交公司质管部汇总:1.经营部负责提供根据公司参与市场竞争及市场顾客需求变化情况、回访服务情况,分析公司管理体系的适应性、有效性和充分性的资料。 2.办公室负责提供根据公司项目管理情况分析管理体系对实现公司方针、目标的适宜性、有效性和充分性方面的资料。

管理评审资料人力资源管理情况

2007年度人力资源管理状况如下: 一、2007年度公司共计流失96人,招进24人,新进人员主要分布在各生产车间和少量管理和技术人员,与公司实际用工需求缺口量较大,员工招聘难,主要原因有: 1、员工来源不够,据各人才中介机构表明,随着各类企业的增加,外来务工人员极为分散,2007年度公司员工招进主要以公司员工介绍为主,真正从人才市场招聘回来的不多。 2、由于社会消费水平的日益增长,各类物价均在上升,各类应聘者对工资要求也有所提高,公司的工资水平满足不了各类应聘者的要求,同时,造成了部分老员工的流失。 据预测,随着劳动者的维权意识的提高,劳动合同法的执行,2008年员工招聘难度会更加不容乐观,加之用工风险增加,建议公司领导酌情调整员工的工资与工价,缩小与外部同类企业之间的差距,同时,增加员工的福利投入,以稳定现在员工,为招人、留人工作做好基础。 二、员工流动率为2.56%,达到≤6%的绩效指标,每月统计情况如下: 与2006年员工流动率相比,2007年员工流失率增加了0.8个百分点。其中

离职高峰集中在1-4月和8月,主要春节前后和高温期间。招聘主要集中在3-5月三个月期间。主要流失的是一线操作员工和少量管理、技术人员。 原因分析: 1、公司产品结构单一,单价及管理人员的工资基本上还是前几年的水平,部分岗位的工资及单价经过2007年的几次调整后有所上升,但与相类企业整体差距较大。 2、工资分配不均衡,有的工资高达4000元以上,有的工资只有500元左右,低于最低生活标准。 3、对员工关心程度不够,没有及时解决员工生活困难与工作困难。 4、部分熟练员工被外部公司以高薪挖走。 纠防措施: 1.调整分配机制。 2.建立员工评价体系,落实奖惩制度。 3.针对员工企业文化教育与培训,整合人力资源。 三、员工培训 2007年度员工培训计划完成率为100%,达到≥90%的绩效指标,每月统计如下:

管理评审总资料

第八章 管理评审 8.1 管理评审概述 管理评审的目的、评审的对象、评审的内容、评审的输入、评审的时机、评审的方式、评审的输出等已在2.15章节做了详细说明。 8.2 管理评审与质量管理体系审核的比较 表8--1 质量管理体系审核和管理评审的比较 ① 适宜性:指质量管理体系适应内外环境变化的能力。 ② 充分性:指质量管理体系满足市场、顾客要求及期望(包括潜在的、 未来的要求及期望)的能力;也指质量体系各过程的展开程度。 ③ 有效性:完成策划的活动和达到策划结果的程度。同时应考虑达到的结果与所使用的资源之间的关系,确保质量管理体系的经济性。 ④ 符合性:与标准及规定要求吻合的程度。 8.3 管理评审的实施过程(案例8-1) ………………………………………………………………………………………………………………… 管理评审的实施过程 一、管理评审计划 一般在评审前的3~4周,由管理者代表编制“管理评审计划”,经总经理批准后下发至参加人员。 “管理评审计划”包括以下内容: ⑴评审目的(见2.15章节)。 ⑵评审内容(见2.15章节)。 ⑶评审方式 ⑷评审的参加人员。 ⑸评审的时间安排。 ⑹评审输入的准备。 二、评审输入的准备 ⑴评审输入包括下列内容: a.内、外部质量审核结果。 b.顾客的反馈。 c.过程业绩及产品的符合性。

d.纠正和预防措施实施情况。 e.以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价。 f.可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境。 g.改进的建议。 ⑵评审输入包含在有关部门/人员准备的报告中。这些报告一般应在评审前2周前交给管理者借代表。 现以案例4-1(质量手册案例)中的罗斯泰克科技有限公司为例说明这些报告的内容。各部门可将多份报告的内容汇总在一份报告里。 a.品管部 ◆纠正和预防措施实施情况报告。 ◆产品质量统计分析报告(包括重大质量事故、客户退货等情况)。 ◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 (注:改进建议可涉及到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。下同) b.R&D产品研发部 ◆新产品开发情况报告。 ◆产品改进落实情况报告。 ◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 c.生产技术部(PE) ◆过程监视和测量情况报告(包括特殊过程的确认及监控情况,生产过程的能力、趋势分析等)。 ◆设备维修保养情况报告。 ◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 d.生产部 ◆生产计划的执行情况报告。 ◆生产成本、物料耗损情况报告。 ◆生产现场控制情况报告。 ◆工艺纪律执行情况报告。 ◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 e.仓库 ◆仓库管理、产品贮存状况报告。 ◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 f.采购部 ◆供应商业绩情况报告。 ◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 g.人事行政部 ◆组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。 ◆人员培训情况报告。 ◆改进建议(包括员工合理化建议)、本部门质量目标实施情况报告。 h.营销部 ◆服务情况报告(包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等)。 ◆本年度销售及市场分析报告(包括市场环境的变化等)。 ◆合同的执行状况报告。 ◆新产品开发建议。 ◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。 i.生产车间 ◆各车间生产计划完成情况报告。 ◆生产过程质量控制情况报告。

三体系管理评审全套资料201705472

上玉集团有限公司管理评审资料 2017年8月 编制:综合部

目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录(含签到表) 4、管理评审输出(报告) 5、管理评审改进计划

管理评审计划 编号:CR-JL-9.3-01 2017-01

质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况:公司针对本次贯标工作做了大量的工作,包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等,公司体系宣贯工作比较顺利,公司体系转版运行基本达到相关标准的要求; 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划,总经理 配置了人力资源,建立了贯标领导小组,并对各个部门的负责人进行了 授权;按ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核,从整体上强化了员工的质量意识, 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件,并根据企业各部门的实际情 况编制了记录,经过反复修改、讨论,编写后的文件除组织会审讨论外, 还组织了多次学习,培训和交流。于2017年3月发布了A版质量、环境、 职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》,在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的《程序文件》,自体系运行以来,目前质量、环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录,为此我们在质量、环境、 职业健康安全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录

]经典的管理评审资料

经典的管理评审资料 ――审核过程中如何寻找“管理评审”的客观证据 审核活动中,管理评审应该查什么?管理评审的输出是否一定是一份《管理评申报告》?我们先要搞清楚什么样的活动是管理评审。IS0900Q 2000《质量管理体系一一基本原理和术语》中对“管理(managemejt ”的定义为:“指导和控制组织的协调的活动。”一个组织从他诞生起,管理活动就已经是客观存在的事实,只是管理机制、模式不同而已。一个组织的章程、规章制度、经济考核等都是管理者们管理理念的体现以及表现方式。一个组织为什么要有管理?是为了生存和发展。既然管理是为了生存和发展所开展的一项活动,那么这项活动的效果如何,必然是最高管理者要关注的一件重要事情。因此,隔一段时间对管理的效果进行回顾、评价,总结经验教训、针对存在的问题、不足和薄弱环节寻找改进的方式方法,设定下一步的工作目标,是每一个组织无论在任何社会、任何体制下都需要进行的必须性的工作。 自从我国引进了ISO9000标准后,也引进了一个新的术语“管理评审”,这就要求申请认证或已获得认证证书的组织在规范管理体系活动的同时,也要求最高管理者对自己管理效果进行回顾、评价,总结经验教训的活动规范化。IS09000 2000《质量管理体系一一基本原理和术语》中对“评审(review) ”的定义为:“为确定主题事项达到规定的目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。”IS09001 2000《质量管理体系一一要求》标准中规定“最高管理 者应按计划的时间间隔评审质量管理体系……”;因此,管理评审活动应理解为是组织的最高管理者/层,为了达到规定的预期目标,对内部管理体系进行指导和有效控制,所开展的一项改进活动。这项活动的目的,是针对管理体系的持续有效性、充分性和有效性是否得到了保证来进行的。 为什么要进行管理评审?为了寻求改进的机会。为什么要寻求改进的机会?为了更好的发展!不同性质的组织、不同类型的最高管理者/层,开展管理评审活动的形式也会不同。就一个组织来说,一年12个月中面对不断变化的市场与顾客需求变化、国家新的法律法规出台、产品/服务标准的更新、国际国内竞争对手的表现、技术研究与开发、市场策略的定位或调整、战略伙伴与供方的活动状况、质量成本与组织整体经济效益之间的协调关系、相关方的满意度

管理评审全套记录

xx年管理评审文件目录 1.关于召开实验室管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审通知单 4.管理评审签到表 5.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 6.质量管理人员和监督人员就一年来管理和监督情况的报告 7.近期内部审核报告 8.监督评审报告 9.纠正措施、预防措施的执行情况报告 10.实验室间比对和能力验证工作评价 11.抱怨处理情况总结 12.质量控制报告 13.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 14.关于实验室管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 15.管理评审报告 16.会议记录

编号: 关于召开实验室管理体系 管理评审会议的通知 根据实验室体系运行的需要,为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性和有效性,不断的改进与完善实验室管理体系,确保质量方针、质量目标的实现,经研究决定,拟于xx年7月15日进行实验室管理体系xx年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告,望各相关部门按要求提前做好准备。 单位名称:最高管理者: 管理评审实施计划 编号:序号:

编制:日期:批准:日期: 管理评审通知单 编号:-01 序号:

编制:日期:批准:日期: 管理评审会议签到表 编号:-02 序号:

编号:-03 NO.01质量方针、质量目标和程序文件 的适宜性、充分性和有效性评价报告

*年*月*日至*日,国家实验室认可委评审组对我室进行了第三次定期监督审核。*年*月*日至*日我室按照*年度内审计划进行了内审。 这次内审是化验室依据CNAS—CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO/IEC17025:xx)对管理体系进行的内审,是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审及不定期评审采用抽样审核的方式,对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。这次内审共开具三项不符合报告,均属于实施性不符合,并得到了及时有效的整改。 通过内审和监督评审,充分验证了化验室管理体系能够有效、持续的运行;质量目标和质量方针符合实验室的实际,能够坚持贯彻质量方针,很好的完成质量目标,达到稳步提高的效果。实验室体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强,符合实验室认可准则的要求,适合于中心化验室的体系运行。 **化验室 *年*月*日 编号:-03 NO.02 质量管理和监督人员对近期 管理和监督情况的评价报告

ISO9000:2015版管理评审全套资料

ISO9000:2015版管理评审 全套资料

2019年度第一次管理评审时间表 主持人:戴素清会议日期:2019年9月22日编制日期:2019/9/15 审核:_______________ 编制:_______________

管理评审计划

2019年度第一次管理评审管理会议报告 2019年度第一次管理评审会议于9月22日正式进行。各同事就6-9月份中的各项议题进行了汇总,并就存在的问题进行讨论,制定相应的改善措施,取得了圆满的结果。以下为各议题的讨论简述: 1质量方针和管理目标评价由管理者代表曹品宁先生作了分析。以此为目标,并且对各管理阶层和各员工都以培训形式进行宣传。在6-9月份管理目标的统计中,除准时交货率未能达到目标外,其余的目标完成得较好。其中顾客满意度因初步调查,暂未能达到目标,只有91.67%。经过对各目标的讨论和完成情况的分析,决议了:(1)、交货期受外界因素的影响较大,准时交货率由原来的95%改为85%; (2)、成品损耗率由原来的1.5%改为1.2%; (3)、顾客满意度由原来的98%改为92%。(4)、其余目标值不变。 2公司的管理架构、职责权限分析,还是由曹品宁先生作了报告。6-9月中因公司的不断发展,人事方面有较大的变动。并且生产车间的管理也进行了调整,品管部招聘了新的经理,以及人事部经理及总经理秘书都进行了调整,但管理架构大体是稳定的。各阶层的职能基本上保持稳定,并且人尽其才,分工合作。 3品质部经理李经理先生作了成品合格率分析,从2019年7月至11月的统计资料中看出,出货前成品检查合格率大于98%。但检查过程中有轻微的不良品存在,严重的问题暂时未有。总体而言,每个月的统计值都能达到目标。 4李经理还就客户投诉及退货情况作了分析。分析在7-11月份统计中,在8月份和10月份中有客户投诉问题,经了解都是客户操作不当造成,已作了纠正预防措施,客户成批退货的情况暂未有,但收到部分退货电属客户长期积累的坏品或客户已用过的产品,并且要求补货。此问题有待业务部与客户协商解决。 5李经理还对供应商供应的材料之质量作了分析:各原材料进仓都经IQC检查,合格后方可入仓,总体上质量都不错,其中电镀厂的质量问题仍有存在,但在不断改进中。 6李经理还就7-11月份以来经过多方面试验、改进废品率逐渐下降的情况作了分析,并指出:部分产品的电容量亦随着提升。 7李经理对现时计量仪器工具的完成情况和设备维修保养作了报告。分析了公司的校量仪器除了外校正的以外,全部由内部校正,全面实施设备维护保养,强调各部门严格按作业指导书要求进行工作,并指出之前未有作业指引及维护保养的风泵,要求追踪及执行。唐生还对物力资源的展望和改进作了报告,要求各部门对生产设备进行改进和改革。 8生产部苏小玲小姐对下半年的配件和成品生产的完成情况作了分析:总体而言,产量都能完成并达到目标值。但因市场经济的影响,个别品种未达到计划数。苏小姐还对准时交货

管理评审资料完整版

管理评审 完整版

目录 管理评审输入材料 管理评审计划 管理评审会议记录、 管理评审报告 管理评审输出验证 1 . 2 . 3

评审目的: 对公司质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织: 主持:总经理 出席:管理者代表、各部门负责人。 评审时间、地点: 2012年9月18日在会议室进行。 审核结果。 顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 过程的绩效和产品的符合 性,包括过程、产品的监视和测量的结果。 预防和纠正措施的状况。 可能影响质量管理体系的变更,包括内外环境的变化,如法律、法规的变化等。 质量管理 体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 上次管理评审的改进决定。 改进的建议。 评审准备工作要求: 预定评审前七天,综合管理部负责根据评审内容要求,组织评审资料的收集。要求公司各部 门准 备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件,评审资料由管理者代表确认。 各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲: 内审情况及不合格项的纠正情况; 今年各部门质量 方针和质量目标的完成情况; 顾客反馈信息、市场分析及产品要求; 供方产品 质量情况; 公司资源配置需求; 纠正、预防和改进措施的实施效果; 可能影响体系变更的 情况。 管理评审计划 JL-5.6- 01 评审内容: 1、 2、 3、 4、 7 、 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 编制: 批准: 日期:2012.6.20

201.9.18 出席人员:总经理、管理者代表、内审员、部门负责人。 会议内容: 本次管理评审的目的在于:分析与验证管理体系运行的适用性、充分性和有效性,由此加强对管理体系 运行的监督和控制,并不断改进以促进体系的良性运行,使之日趋完善。 根据本次各部门提供报告及资料表明: 1. 审核结果: 1.1. 到目前为止,内部审核的运作较为成熟。审核方式由综合管理部策划的全面性的审核。审核过程 见审核报告。 各部门对审核还是比较认同的,配合度较好。每次审核中发现的不符合项,责任部门均能够积极 制定纠正措 施并实施。 鉴于目前内审员的经验还不丰富,必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。 2. 顾客反馈: 2.1. 公司建立《客户信息反馈》规范了业务员与客户之间的沟通,同时也理顺了业务员的管理流程, 使业务员与其它部门的沟通更为紧密有效,更好地发挥业务员作为客户与生产之间的桥梁作用。 2.2. 为有效获取顾客的反馈意见,本公司建立了《客户满意度度调查》 份进行,共调查了 8家客户,总平均得分为 98分,达成了客户满意度目标 95%勺要求。 3. 过程的业绩和产品的符合性 3.1.零部件采购:单多量少的市场趋势越来越明显,造成公司采购也同样订购单多订购量少的现象。 但通过采购员的努力,原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。对原材料的控制目标: 进料入库合格率100% 通过三个月的统计,可以达成目标 面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势,大家均要有紧迫感,不要因目前的生产能力超过生产负 荷就放松生产管理。 主持人 记录整理 管理评审会议记录 JL-5.6-02 会议室 1.2. 1.3. 1.4. 建议:内审员应进一步加强培训和学习。 ,客户满意度调查于2012年8月

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