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工程建设责任主体质量行为检查表

工程建设责任主体质量行为检查表
工程建设责任主体质量行为检查表

附件1:

工程建设责任主体质量行为检查表工程名称:

检查组成员签字:检查日期:

行为检查表填表说明

《工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表》填表说明 2014年6月17日

目录 (一)建设单位 (1) 第1项施工前办理质量监督手续情况 (1) 第2项施工前办理施工图设计文件审查情况 (1) 第3项施工前办理施工许可(开工报告)情况 (1) 第4项按规定委托监理情况 (2) 第5项组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 (2) 第6项原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况 (3) (二)勘察、设计单位 (3) 第7项勘察单位资质情况 (3) 第8项设计单位资质情况 (3) 第9项参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 (4) 第10项签发设计修改变更、技术洽商通知情况 (4) 第11项参加有关工程质量问题的处理情况 (5) (三)施工单位 (5) 第12项单位资质情况 (5) 第13项项目负责人资格和履责情况 (5) 第14项项目部人员配备及到位情况 (6) 第15项施工组织设计或施工方案审批及执行情况 (7) 第16项施工技术交底情况 (7) 第17项施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配臵情况 (7) 第18项工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 (8) 第19项质量问题和质量事故处理情况 (8) (四)监理单位 (9) 第20项单位资质情况 (9)

第21项总监理工程师资格及履责情况 (9) 第22项项目监理部人员配备及到位情况 (10) 第23项监理规划、监理实施细则的编制审批情况 (10) 第24项监理规划、监理实施细则的编制审批情况 (10) 第25项对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 (11) 第26项对分包单位的资质进行核查情况 (11) 第27项见证取样制度的执行情况 (12) 第28项组织和审查工程变更情况 (12) 第29项对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 (12) 第30项隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况 (13) 第31项质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 (13) 第32项监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理 (14) (五)工程质量检测机构 (14) 第33项是否超出资质范围从事检测活动 (14) 第34项检测报告内容及结论 (15)

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查评分汇总表表3.0.1 企业名称:经济类型: 资质等级: 单位工程 名称建 筑 面 积 (m2 ) 结 构 类 型 总 计 得 分 (满 分 分 值 100 项目名称及分值 安全 管理 (满 分分 值为 10 分) 文明 施工 (满 分分 值为 20 分) 脚手 架 (满 分分 值为 10 分) 基坑 支护 与模 板工 程 (满 分分 值为 “三 宝” “四 口” 防护 (满 分分 值为 施工 用电 (满 分分 值为 10 分) 物料 提升 机与 外用 电梯 (满 分分 值为 塔 吊 (满 分分 值为 10 分) 起重 吊装 (满 分分 值为 分 5) 施工 机具 (满 分分 值为 分 5)

分) 10 分) 10 分) 10 分) 评语:

检查单位负责人 受检 项目 项目 经理 年月日

安全管理检查评分表表3.0.2 序检查项扣分标准应得 分数扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制,扣10分 各级各部门未执行责任制,扣4~6分 经济承包中无安全生产指标,扣10分 未制定各工种安全技术操作规程,扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格,扣5分 10 2 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标),扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全措施未落实,扣8分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 10 4 分部(分项) 工程安全技 术交底 无书面安全技术交底的扣10分 交底针对性不强,扣4~6分 交底不全面,扣4分 交底未履行签字手续,扣2~4分 10 5 安全检查无定期安全检查制度,扣5分 安全检查无记录,扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分 10 6 安全教育无安全教育制度,扣10分 新入场工人未进行三级安全教育,扣10分 无具体安全教育内容,扣6~8分 变换工种时未进行安全教育,扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的,扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目班前安全 活动 未建立班前安全活动制度,扣10分 班前安全活动无记录,扣2分 10 8 特殊作业 持证上岗有一人未经培训从事特种作业,扣4分 有一人未持操作证上岗,扣2分 10 9 工伤事故工伤事故未按规定报告,扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣10分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 10 安全标志无现场安全标志布置总平面图,扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣5分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 小计40 检查项目合计100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

建设工程安全检查表

重庆市建设工程 施工现场实体安全隐患每周检查表 项目名称:利丰鸿泰新居(巷口廉租房项目)工程 建设单位: __________________ 监理单位: ____________ 施工单位:寸 ____________________

填表说明 一、施工现场实体安全隐患日检记录由项目专职安全管理员填写。具体填写要求如下: 1、“有无隐患”一项中,如检查中未发现安全隐患,在“无”一栏划/ 如发现存在安全隐患,在“有”一栏划",并在“隐患情况” 一栏中写明具体情况; 2、对检查中发现并已消除的安全隐患,在“整改结果”中的“已排除”一栏划"; 3、对检查中发现但未消除的安全隐患,在“整改结果”中的“未排 除”一栏划",并在“备注”栏写明实际处置情况; 4、凡是未能及时整改的安全隐患,应及时上报项目部,按照“五定” 原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,督办并确保销 号。 二、每次安全检查所填写的记录必须真实准确,签字完善,不得随意涂改。 三、所填写的每日安全隐患检查表格,将作为直接责任人履行安全职责的原始凭据,应保存完整,随时备查。

施工现场实体安全隐患周检记录项目名称:利丰鸿泰新居(巷口廉租房项目)工程 施工现场实体安全隐患周检记录

施工现场实体安全隐患周检记录项目名称:利丰鸿泰新居(巷口廉租房项目)工程

施工现场实体安全隐患检查记录汇总表项目名称:利丰鸿泰新居(巷口廉租房项目)工程

体部分进行逐一检查,并将检查情况及整改结果如实填写在相应表格内。凡是未能及时整改的安全隐患,应及时上报项目部按照“五定” 原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号, 项目专职安全员: 检查日期:

建筑施工安全检查规范标准检查表

建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 1 总则 1.0.1 为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评价工作的标准化、规范化,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于建筑施工企业及其主管部门对建筑施工安全工作的检查和评价。 1.0.3 本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关法律法规、标准和规程而编制。 1.0.4 在按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 检查分类及评分方法 2.0.1 对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价时,应采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明工地、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共十项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。 注:1.“三宝”系指安全帽、安全带和安全网。 2.“四口”系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。

2.0.2 在安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊和起重吊装八项检查评分表中,设立了保证项目和一般项目,保证项目应是安全检查的重点和关键。 2.0.3 各分项检查评分表中,满分为100分。表中各检查项目得分应为按规定检查内容所得分数之和。每张表总得分应为各自表内各检查项目实得分数之和。 2.0.4 在检查评分中,遇有多个脚手架、塔吊、龙门架与井字架等时,则该项得分应为各单项实得分数的算术平均值。 2.0.5 检查评分不得采用负值。各检查项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。 2.0.6 在检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时,此检查评分表不应得分。 2.0.7 汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的满分分值应分别为:安全管理10分、文明施工20分、脚手架10分、基坑支护与模板工程10分、“三宝”、“四口”防护10分、施工用电10分、物料提升机与外用电梯10分、塔吊10分、起重吊装5分和施工机具5分。在汇总表中各分项项目实得分数应按下式计算2.0.9 多人对同一项目检查评分时,应按加权评分方法确定分值。权数的分配原则应为:专职安全人员与其他人员:专职安全人员的权数为0.6,其他人员的权数为0.4。 2.0.10 建筑施工安全检查评分,应以汇总表的总得分及保证项目达标与否,作为对一个施工现场安全生产情况的评价依据,分为优良、合格、不合格三个等级。 1.优良 保证项目分值均应达到第2.0.6条规定得分标准,汇总表得分值应在80分及其以上; 2.合格

质量安全检查表(市政)

质量安全检查表(市政)表一 项目名称: 施工单位: 检查项目检查内容检查结果 项目质量安全保证体系和责任制落实 情况项目安全、文明施工责任制;项目安全生产、文明施工实施办法及制度;项目安全自检制度;班组安全活动制度;安全教育培训制度 现场施工质量控制的目标体系;现场施工质量控制分工;施工质量控制制度和工作流程;现场施工质量控制点及其控制措施; 各类管理人员质量安全工作履职情况管理人员齐全,名单与现场相符,执有效证件 管理人员到位,在岗履行相关职责 安全教育和交底符合要求 安全检查频率符合规定,整改情况与实际相符,记录齐全 工程实体质量安全状况施工组织设计(方案)有针对性,审批手续齐全 设计文件、审图报告、变更文件齐全、有效 原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、成品、半成品合格证明文件、复检报告齐全,进场验收符合《公路桥涵施工技术规范》规定 混凝土标准养护试验报告齐全 钢筋连接试验报告齐全 预应力工艺资料:孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录 桩基施工质量及桩基检测报告 质量验收记录内容、签字盖章完整 注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。

质量安全检查表(市政)续表一 项目名称: 施工单位: 检查项目检查内容检查结果 质量安全控制资料的收集整理情况模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。 现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。 支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。 构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。 桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。 附属构筑物安装符合规范要求。 对整改要求的落实 情况对上次发出整改通知书或监理工程师通知单中的内容整改,回复记录或整改完成记录与整改通知书相符 本次检查发现的问题及整改要求: 检查人:时间:注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。

建设工程施工质量检查表

附件3 2016年节后复工安全质量检查表 受检工程基本情况表(表一)工程所在省(市、县): 单位工程名称 建筑面积平方米建筑层数 结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单位单位名称单位资质项目负责 人姓名 法人代表授权及 质量终身制承诺 书签订情况 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查 机构 质量检测机构 备注 检查组成员签字:检查日期:

施工现场工程参建责任主体行为检查表(表二) 序 号 检查项目检查内容评价 建设单位1 组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患 自查自纠情况 按规定组织、督促 未按规定组织、督促 □符合 □不符合2 办理质量安全监督手续情况检查监督注册登记表 □符合 □不符合3 施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料 □符合 □不符合4 办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告) □符合 □不符合5 按规定委托监理情况检查监理合同 □符合 □不符合6 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合7 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件 重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合8 质量常见问题专项治理开展情况 任务书下达,方案、措施及检查公示, 已出现问题处理,主体、分户及竣工 验收对裂缝、渗漏等质量常见问题的 控制等 □符合 □不符合 施工单位9 节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况 按规定开展自查自纠 未按规定开展自查自纠 □符合 □不符合10 项目经理等关键岗位人员到岗履责情况 按规定到岗履责 未按规定到岗履责 □符合 □不符合11 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合11 质量常见问题专项治理方案编制及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合13 工艺工序及质量常见问题防治样板间(墙、块) 制度及施工技术可视化交底执行情况 按规定设置样板间(墙、块)并依此 进行可视化交底 未按规定设置样板间(墙、块)或未 依此进行可视化交底 □符合 □不符合14 质量问题和质量事故处理情况 处理及时,整改措施有效 未按规定处理 □符合 □不符合15 对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检 查验收情况 按规定检查验收并督促整改落实 未按规定检查验收并督促整改落实 □符合 □不符合

静态质量行为检查表

编号:监督注册号: 工程名称 建设单位 序号文件、资料名称检查情况记录 1 可行性研究批复 2 总体设计/基础工程设计批复 3 环境影响评报告书批复 4 安全预评估报告批复 5 建筑消防设计防火审核意见书 6 职业病危害预评价报告批复 7 岩土工程勘察报告的审查报告 8 建设工程规划许可 9 建设工程质量监督申报表、通知书; 10 建设工程施工许可证或工程开工报告批复 11 项目总承包、项目管理、勘查、设计、监理、施工、检测等单位中标通知书、合同 12 总体统筹控制计划批复 13 项目法人对工程项目管理负责人出具的授权委托书(任命文件) 14 建设单位现场机构设置及人员基本情况一览表 15 工程总平面图;项目建设主要时间控制点 16 经统一的单位工程、分部工程、分项工程划分和质量控制点设置一览表 存在主要问题及处理意见: 检查人:日期建设单位确认签字:日期:

编号:监督注册号: 工程名称 勘察单位 序号文件、资料名称检查情况记录 1 资质证书 2 项目负责人执业资格证书 3 公司对现场质量保证体系人员任命文件 4 有关质量控制与管理文件 存在主要问题及处理意见: 检查人:日期勘查单位确认签字:日期:

表E05-3 设计单位静态质量行为监督检查记录 编号:监督注册号: 工程名称 设计单位 序号文件、资料名称检查情况记录 1 企业资质证书 2 项目负责人及有关专业人员执业资格证书 3 设计图纸会审记录 4 设计交底记录 5 现场服务机构 6 有关质量控制与管理文件 存在主要问题及处理意见: 检查人:日期:设计单位确认签字:日期:

监理单位静态质量行为监督检查记录 编号:监督注册号: 工程名称 监理单位 序号文件、资料名称检查情况记录 1 单位资质证书 2 现场机构设置及人员基本情况一览表 3 总监、监理工程师岗位证书、监理人员上岗证 4 监理单位对总监出具的授权委托书、总监理工程师变更手续 5 见证取样人员上岗证 6 监理规划 7 监理实施细则 8 旁站监理方案 存在主要问题及处理意见: 检查人:日期监理单位确认签字:日期

质量安全检查表格(部门)范文

附:标签格式: 广西华蓝工程咨询 管理有限公司 档号 第卷 案卷题名 公 司 部 门 ( 分 公 司 ) 项 目 部 质 量 安 全 检 查 记 录 巡 查 记 录 回 复 单 共册第册

广西华蓝工程咨询管理有限公司 工地巡查记录 工程项目名称:编号:检查时间年月日地点 项目总监 现场监理人员 工地巡查情况工作内容:检查现场监理资料情况;检查现场监理工作情况;听取建设单位意见。 1.现场形象进度: 2.现场实体质量、安全情况(问题): 3.现场监理资料存在问题: 4.满意度调查: 5.整改意见:以上所列的存在问题,项目监理组要按有关规定于()年()月()日前将整改完成情况书面回复公司监理三部。 其他补充要求: 检查人员受检人员

监理项目考评表(一)工程名称: 序号扣分依据 扣减 分值 扣分说明 实际 扣分 1 (1)总监或总监代表无《注册监理工程师注册执业 证书》(非必须监理项目和三类及以下项目总监可持 《广西建设工程监理工程师培训合格证》);(2)总监 变更未按要求办理变更备案手续(工地现场须留存 工程质量监督登记书待查)。 10 违反任一条扣10分 2 部门/分公司对项目的检查每个月不少于1次 2 每缺1次或检查资料未签字加盖相应公章并封闭的每次扣2分,累计扣分不超过6分。 3 项目监理机构每星期(春节长假和工程停工期间、 工程收尾阶段不计)总监须组织1次质量安全检查 并留存检查记录(总监须签字加盖执业印章,盖章 要求不含广西监理工程师,下同) 2 检查频率不符合要求、内 容不全(须包括质量安全 两方面)或检查记录签章 不合要求的任一情形每次 扣2分,累计扣分不超过 8分。 4 总监未对承包单位《施工现场质量管理检查记录》 进行审核确认(总监须签字加盖执业印章) 5 5 总监未对设计技术交底或图纸会审会议纪要签认 1 6 缺第一次工地会议纪要或第一次工地会议纪要中 无监理交底(会议纪要有建设方、监理方、施工方 三方共同签章) 5 7 总监未对施工组织设计审核签认并加盖执业印章。 5 8 总监未按规定对工程变更进行确认、未主持或协助 工程安全质量事故调查 2 发现一起扣2分,累计扣 分不超过6分。 9 总监未按有关规定对分包单位的资质进行审查 5 发现1起扣5分 10 总监不按规定主持或委托总监代表主持监理工地 例会(每周不少于1次,但建设单位有明文规定的 则按规定核查,春节长假和工程停工期间、工程收 尾阶段不计,会议纪要须注明是否总监或总监代表 主持会议并有参会各方共同签章) 2 不符合要求1次扣2分, 累计扣分不超过8分。 本页考评合计扣分 检查人员签名:现场人员签名:日期:

建筑工程安全生产检查表十项内容

建筑工程安全生产检查表(十项内容) 安全管理检查用表 序号自检 项目 自检标准自检 得分 复查 得分 1安全 生产 责任 制 (10 分)未建立安全责任制的扣5分 各级各部门未执行责任制的扣4—6分未制定各工种安全技术操作规程的扣5分 未按规定配备专职安全员的扣8分 管理人员责任制考核不合格的扣5分 2施工 组织 设计 (15 分)施工组织设计中无安全措施扣10分 施工组织设计未经审批扣5分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计扣8分 安全措施不全面扣2~4分 安全措施无针对性扣4~6分 安全措施未落实扣8分

3安全 技术 交底 (15 分)无书面安全技术交底扣10分交底针对性不强扣4~6分 交底不全面扣6分 交底未履行签字手续扣2~4分 4安全 检查 (20 分)无定期安全检查制度扣5分 安全检查无记录扣10分 安全检查记录不实扣10分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣5分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分 5安全 教育 (10 分)无安全教育制度扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育扣10分无具体安全教育内容扣5分 变换工种时未进行安全教育扣10分 每有1人不懂本工种安全技术操作规程扣1分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分

6特种 作业 持证 上岗 (10 分)一人未经培训从事特种作业扣4分一人未持操作证上岗扣2分 7工伤 事故 处理 (15 分)工伤事故未按规定报告扣10分发生人员伤亡事故的扣10分 8安全 标志 (5 分)无现场安全标志布置总平面图,扣5分现场未按安全标志总平面图设置安全标志的扣5分 9合计得分 场容场貌检查用表 序号自检 项目 自检标准自检 得分 复查 得分

建设项目安全检查表

序号检查项目项目内容 检查标准检查方 法(或 依据) 检查评价 符合 不符合及主要问 题 1工程发包1、是否依法发包工程,是否存在肢解工程的现象。 2、是否将工程发包给具有有效安全生产许可证的 施工企业。 3、是否将拆除工程发包给具有相应资质等级的施 工单位。 1、应当依法发包工程,不得肢解工程。 2、应当将工程发包给具有有效安全生产许可证的施工 企业。 3、应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单 位。 查合同 查证件 2手续办理1、是否按照规定办理了安全报监手续。1、应当会同施工单位办理安全报监手续。查证件 3合同管理1、合同中工期是否合理,确保安全生产。 2、合同中是否约定了明确的安全生产管理协议。 3、合同中是否约定了合理的安全生产措施费用, 并按要求拨付到位。 1、必须执行工程建设程序和国家强制性标准,制定合 理工期,确保安全生产。 2、将工程依法发包给多个施工企业的,建设单位应当 与其分别签订专门的安全生产管理协议,或者在施工 协议中约定各自的安全生产管理职责;建设单位对各 承包企业的安全生产工作统一协调、管理。 3、建设单位应当为工程项目的安全生产提供作业环 境,按照工程建设标准定额确定建筑工程安全措施和 施工现场临时设施的费用,并将其列入工程概算。 查合同 4、项目管理1、是否按规定配备经资格认定的专职安全监管人 员承担责任工程项目的施工安全管理。 2、是否存在对勘察、设计、施工、工程监理等单 位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制 性标准规定的要求,压缩合同约定的工期等现象。 3、是否存在明示或者暗示设计企业、施工企业违 反工程建设强制性标准,降低工程品质和安全性能 以及强令施工企业违章施工,冒险作业等现象。 4、是否存在购买或者明示、暗示施工单位使用不 合格的建筑材料、建筑构配件、设备及安全防护用 1、应当按规定配备经资格认定的专职安全监管人员, 安全监管人员按照职责分工具体承担责任工程项目的 施工安全管理。 2、建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单 位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性 标准规定的要求,不得压缩合同约定的工期。 3、建设单位不得明示或者暗示设计企业、施工企业违 反工程建设强制性标准,降低工程品质和安全性能; 不得强令施工企业违章施工,冒险作业。 4、建设单位单位不得购买或者明示、暗示施工单位使 查现场 查记录

各种护理质量检查表

. 在各种护理质量检查表一 责任护士工作质量考核标准 年月日科室检查人 项目标准及要求分值检查方法检查情况扣分护士 . 1.仪容仪表 , 行为举止符合职业规范要求( 2 分) 职业 2.遵守护理人员职业道德规范及行为规范,认真执 行为行各项护理规章制度、工作质量标准、护理常规机 5 分现场查看 技术操作规程等( 3 分) 掌握 1.一般资料:床号、姓名、性别、年龄、主管医师 分等。( 1 分) 管患 2.医疗诊断。( 1分) 者 3.主要病情:既往史、现病史、饮食和营养状况、现场查看 诊疗休息与活动情况、心理状况等。( 3 分)随机抽考 护 4.治疗措施:用药的目的、手术名称和日期。( 3 分)15 分 理信 5.主要检查的阳性结果。(2 分) 息 6.主要护理问题及护理措施。( 2分) 7.掌握病情变化的观察要点。( 3分) 掌握基1、熟练掌握《住院患者基础护理服务项目》和《临床常用 本和专基础与护理技术操作规范》(2 分) 科技能2、掌握专科护理常规、护理技能。(2 分) 3、掌握急救技能。( 3 分)现场查看 4、具备全面、正确评估患者的能力。( 2 分)15 分随机抽考 5、掌握沟通交流技巧。( 2 分) 6、掌握护理文件书写规范( 2 分) 7、具备开展健康教育和康复指导的能力( 2 分) 正确执1、医嘱执行及时、准确。(4 分) 行医嘱2、口服药看服到口。(4 分) 3、医嘱执行单签字完整,归档保存。(2 分) 护理质1、基础护理( 10 分) 量与安A、患者着病员服、佩戴腕带,信息齐全。(3 分) 全B、患者“ 六洁”( 头发、口腔、手、足、皮肤、会阴) ,三 短(头发、胡须、指趾甲短);床单元整洁:“三保持” (引流管通畅、卧位舒适、皮肤完整);四及时(及时巡 视、及时观察病情、及时报告医生、及时抢救处置)(7分) 2、分级护理( 5 分) A、按照分级护理标准要求,制定护理措施,落实到位(2 分) B、按照护理级别及时巡视病房,严密观察T.P.BP.R 及病 情变化,发现问题,及时与医生沟通。(3 分) 3、安全管理( 6 分) A、核心制度落实到位。(2 分) 现场查看10 分随机抽考 30 分现场查看 随机抽考

质量行为检查表

施工单位质量行为检查表 编号:1.3 序号检查环节检查内容和方法检查依据情形(常见问题) 检查 结果 问题描述 (备注) 定性处罚依据处理 项目名称(标段、工点):受检单位: 1 施工单位 资质 1.查资质。 2.查合同。 《质量条例》 第25条 无资质。 施工单位未取得资质证书承 揽工程。 《质量条例》 第60条 予以取缔,处工程合同价 款2%-4%的罚款;有违法 所得的,予以没收。 资质不满足要求。 施工单位超越本单位资质等 级承揽工程。 《处罚办法》 第12条 责令改正,处工程合同价 款2%-4%的罚款,可以责 令停业整顿,降低资质等 级。 现场管理单位与合同承包 单位不一致。 允许其他单位或者个人以本 单位名义承揽工程。 《质量条例》 第61条 责令改正,没收违法所 得,处工程合同价款 2%-4%的罚款。 2 转包1.查合同,查明总承 包单位与实施单位 是否一致。 2.查分包合同,将分 包合同与总包合同 对照,确认是否以分 包名义将项目肢解。 3.查现场管理机构 及人员隶属关系。 4.查主要建筑材料 及构配件的购买手 续。 5.查各种费用支付 手续。 《质量条例》 第25条 施工单位将其承包的全部 工程转给其他单位或个人 施工的;施工总承包单位 或专业承包单位将其承包 的全部工程肢解以后,以 分包的名义分别转给其他 单位或个人施工的;施工 总承包单位或专业承包单 位未在施工现场设立项目 管理机构或未派驻项目负 责人、技术负责人、质量 管理负责人、安全管理负 责人等主要管理人员,不 履行管理义务,未对该工 程的施工活动进行组织管 理的;施工总承包单位或 专业承包单位不履行管理 义务,只向实际施工单位 收取费用,主要建筑材料、 构配件及工程设备的采购 由其他单位或个人实施 的;施工总承包的单位或 承包单位将承包的工程转 包。 《质量条例》 第62条 责令改正,没收违法所 得,处工程合同价款 0.5%-1%的罚款。 第1页,共3页

勘察单位质量行为检查表

勘察单位质量行为检查表

附件1: 勘察单位质量行为检查表 单位名称:工程名称:结构类型及层数: 序号检查项目检查方法及内容 检查情况及违规 事实 检查依据 1 是否有超越本单 位资质等级承揽 工程行为 查验勘察合同或勘察 报告 建设工程质量管理条 例(国务院第279号 令)第十八条 2 有无用其他勘察 单位名义承揽工 程 对照资质标准查验勘 察文件及勘察合同 设计条例第八、二十条 质量条例第十八条 3 有无允许其他单 位或者个人以本 单位的名义承揽 工程 查验勘察合同和勘察 报告及询问 4 有无转包或非法 分包所承揽的工 程 查验勘察合同和勘察 报告及询问 5 是否执行工程建 设标准强制性条 文 对照勘察专业强制性 标准(条文)查验勘 察报告内容 质量条例第十九条 设计条例第二十五条 6 签字手续是否齐 全 查验勘察报告签字手 续 建设工程勘察设计管 理条例(国务院第293 号令)第九、十、十一 条 7 出具报告的人员 是否有资格 查验勘察报告签字人 员有效执业资格证书 8 现场使用的勘察 报告是否审批版 本 查验勘察报告质量条例第二十条

9 勘察报告提供的 地质情况是否准 确 查验勘察报告,对照 施工情况 10 勘察范围是否与 实际建设范围相 符 查验勘察报告,对照 施工情况 11 桩承载力参数是 否与检测结果相 符 查验勘察报告,对照 施工情况 附件2: 设计单位质量行为检查表单位名称:工程名称:结构类型及层数: 序号检查项目 检查方法及 内容 检查情况检查及违规事 实 检查依据 1 是否超越本单位资质 等级承揽工程对照设计资质标 准查验设计合同 和设计文件 设计条例第 八、九、十、 十一条 质量条例第 十八条 2 是否超越个人注册执 业资格范围承揽工程查验设计文件注册师执业章 3 有无用其他设计单位 的名义承揽工程 查验设计合同和 设计文件及询问 设计条例第 八、九条 质量条例第 十八条 4 有无允许其他单位或 者个人以本单位的名 义承揽工程 查验设计合同 和设计文件及 询问 5 有无转包或违法分包 所承揽的工程 查验设计合同和 设计文件及询问 6 是否执行强制性标准对照强制性标准 (条文)查验设计 文件内容 设计条例第 九、十、十一、 二十五、二十 七条

质量行为检查表

附件5: 工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

12 质量问题和质量事故处理情况 处理及时,整改措施有效 处理及时,但整改不到位 未及时处理 □符合 □基本符合 □不符合 监理单位13 单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 □符合 □不符合14 总监理工程师资格及到位情况 总监理工程师资格符合相应要求, 人员到位 总监理工程师资格符合相应要求, 但人员没到位 总监理工程师资格不符合相应要求 □符合 □基本符合 □不符合15 对材料、构配件、设备投入使用或安 装前进行审查情况 认真进行审查 不认真进行审查 未进行审查 □符合 □基本符合 □不符合16 检验批、分项、分部(子分部)工程 质量验收情况 严格按检验批、分项、分部(子分部) 工程质量验收 不严格按检验批、分项、分部(子分部) 工程质量验收 不按检验批、分项、分部(子分部) 工程质量验收 □符合 □基本符合 □不符合17 质量问题通知单签发及质量问题整 改结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全,质 量问题整改结果的复查及时,资料 齐全 质量问题通知单签发手续不全,质量问 题整改结果的复查资料不全 不按规定签发质量问题通知单,质量问 题整改结果不复查 □符合 □基本符合 □不符合 工 程质量检测机构18 是否超出资质范围从事检测活动 在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务 □符合 □不符合19 检测报告形成程序、数据及结论的符 合性程度 检测报告严格按规定、按程序审批 出具虚假检测报告 □符合 □不符合 施工20 是否超越认定的审查范围 严格在认定的审查范围从事审查工作 超越认定的审查范围从事审查工作 □符合 □不符合

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