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资质整改报告

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资质整改报告

篇一:资质认定评审整改报告

关于20XX年度质检站复查情况的通报整改报告

青海正通土木试验检测有限公司

20XX年05月16日

关于20XX年度质检站复查情况的通报整改报告

根据青交质监字[20XX]281号文(关于进行20XX年度试验检测单位工作复查通知)和交质检发[20XX]318号文(印发公路水运公路水运工程试验检测信用评价办法(试行)的通知),质检站秦工和王工于20XX年1月20日对我试验检测中心进行了年终工作复查和信用评价的相关项目检查工作,详细检查了各项试验检测工作,并对我试验室的工作提出了宝贵的建议和指导。针对不符合项提出了整改,使我公司的检测工作的管理进一步完善和规范,加强了质量意识,完善了各项制度。现我试验室通过五个月的整改工作,将整改工作汇报如下,请有关领导进行审查和进一步指导,以便

我试验检测中心的各项工作更完善,提高我检测中心的管理水平和人员检测水平。

不合格项及整改措施:

1.针对试验室工作环境与评定等级不符合

的不合格项,我公司对试验室工作环境进行了整改,将水泥室、水泥砼室、沥青室、沥青混合料室环境进行了改进,从彩钢房搬出,搬进条件好的办公楼,并对以上各室设置了空调,使试验室温度得到了保证,对水泥、水泥砼室设置了加湿器,使水泥、水泥砼室的湿度要求得到了保证,试验室工作环境均满足了试验资质等级要求。试验工作环境符合规范要求是确保检测数据

的重要要素,今后我公司更要加强这方面的学习和管理。

2.针对试验检测原始记录信息不全、签字不规范,我公司对试验检测原始记录进行了整改,并记录全各原始信息。由于质检站于20XX年27日、28日组织了青海省公路工程试验检测培训班,秦工和杨学山授课讲解了工地试验室管理,公路工程常规试验的取样方法。频率,原始记录填写和试验报告填写,试验室管理台账填写,规范了各原始记录、台账、试验检测报告,我公司已按新的原始表格和检测报告执行。使我公司试验检测的原始记录、台账、试验检测报告信息齐全、规范有了可寻依据和保障,也逐步使我公司检测工作更规范,保证了试验检测数据的科学性、准确性、工作性,我

公司今后努力做到试验台账、仪器使用记录、原始记录和试验报告相对应,加强对表格的学习,并在实际工作中学习。公司对签字已进行了整改,制定了持证上岗,并进行了岗前培训,每项试验均由两人签字,由检测工程师审核,由授权签字人签发报告。

3.针对无化学试剂、危化品安全管理、处置措施和制度,我公司副经理对化学室负责人进行了指导和培训,并健全了化学试剂、危化品安全管理、处置措施和制度,建立了化学药品管理制度,建立对化学试剂、危化品安全管理制度,建立了化学品处置措施制度,使化学室各项工作更完善,使公司安全保证工作更细致和完善。

4、针对无工地试验室管理制度和相关台账,无工地试验室仪器台账、无外检工作台账,我公司今年加强了工地试验室管理工作,并派专人负责,已制定工地试验室管理办法、管理制度,并以集团文件下发各工地试验室,建立了工地试验室仪器台账和人员台账,逐步使公司对工地试验室的管理完善和加强,并决定从六月初开始对工地试验室进行监督检查和指导,逐步加强和完善对工地试验室的管理。

5、针对样品的管理基本符合要求项,我公司加强了样品管理,试验样品管理室试验检测工作最为关键的,对每个样品进行统一编号分类堆放,以免不同品种试样之间相互污染,并根据质量保证体系要求进行盲样处理并下发试验任务

通知单。建立了样品标识单,并填写样品流转记录。对钢筋、水泥、沥青、集料(要求留存)的样品按规定进行留样,规范了留样记录台账,样品处置记录,对留样样品进行留样封条编号,留样人签字,留样见证人签字,保障了样品的可查性和真实性,也对试验样品的复检提供了可靠的依局。我公司今后将进一步加强样品管理。

综上所述,质检站的这次检查对我公司的各方面管理提供了很好的指导作用,也加强了我公司各项制度及检测工作的完善。随着公路桥梁事业的飞速发展,我们认识到试验检测的重要性,提高试验检测的管理水平势在必行,加强检测人员法制意识、职业道德意识、质量意识将是我们工作的重点,加强对工地试验室巡视与管理是以后工作的重点,我公司再次感谢质检站有关领导

在工作上的指导和检查,不足之处请有关领导指正为盼!

青海正通土木工程试验检测有限公司

20XX年5月16日

篇二:实验室资质认定整改报告

资质认定评审整改报告

编写人:审核人:签发人:

贵阳市金关站机动车尾气检测有限公司

二○一三年八月十一日

实验室资质认定评审整改报告

根据我单位的申请,实验室资质认定评审组受贵州省质量技术监督局的委派,于20XX年7月2日对我单位进行了资质认定(计量认证)评审。评审组对我单位存在不足提出11项整改要求,针对整改要求我单位具体完成情况如下:

一.问题描述

1.无实验室最高管理者,技术管理者,质量主管及各部门主管应有任命文件。

2.文件审核、批准、发放、保管物记录,没有设备维护和保养记录。

3.人员培训计划和记录簿规范。

4.人员档案内容不完整,缺少人员合同、培训记录。

5.一名申请授权签字人为技师,不符合要求。

6.未进行标准查新。

7.设备档案内容不全。

8.无期间核查计划、程序和方法。9.无质量控制计划和记录。10.序列号与程序文件规定不一致。11.检测所用标准不完整。二.整改措施

1.按照《实验室资质认定评审准则》要求补充最高管理者、技术负责人、质量负责人

等核心人员的任命书。

2.按照《作业指导书》中规定对设备维护和保养记录进行完善及补充。

3.按照《质量手册》中要求对人员培训计划和记录进行规范整理。

4.对人员合同及培训记录不缺少部分进行补充,完善。

5.按要求对不符合职称要求的授权签字人进行取消。

6.按要求到省质量技术监督局信息中心对尾气检测现行使用的国家及行业标准进行查新。

7.按照《质量手册》在两次检定周期之间对设备进行期间核查,并作出记录。8.要求设备管理员健全设备档案。

9.规范管理评审和内审记录。

10.因报告单编号为环保系统统一规定,故将《作业指导书》中报告单编号规定进行修改。

11.联系设备所使用的软件厂家,要求对检测报告中尾气检测方法进行完善。三.整改完成情况

1.已按照《实验室资质认定评审准则》完善核心人员的任命书。

2.已按照《实验室资质认定评审准则》要求,补充完善设备维护和保养记录。

3.已完成培训计划和记录的资料整理工作,已符合规范。

4.已按要求规范人员档案。

5.已取消《质量手册》中不符合要求的授权签字人。

6.已将标准查新报告进行存档。

7.技术负责人按规定已对设备期间核查的计划、程序和方法进行完善,并将期间核查结果进行分析并记录。

8.设备管理员已按要求完成设备档案的补充和完善工作。

9.已按《实验室资质认定评审准则》要求,将内审和管

理评审报告进行整理及规范。10.已对《作业指导书》进行修改并完善。

11.设备厂家已完成对检测报告检测标准的修改。

现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表

附件1:核心岗位人员任命书附件2:设备保养维护记录附件3:期间核查记录附件4:查新报告附件5:报告单篇三:资质认定复查评审整改报告

资质认定复查评审整改报告

编写人:xxxxx审核人:xxxxx签发人:xxxxx

xxxxx疾病预防控制中心

20XX年5月13日

根据我单位的申请,xxxx质量技术监督局评审组受国家认证认可监督管理委员会的委派,依据国家认监委国认实字(20XX)78号和?实验室资质认定评审准则?于20XX年4月7日至8日对我单位进

行了计量认证复评审。评审组依据?实验室资质认定评审准则?对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的进行情况进行了全面检查。对照?实验室资质认定评审准则?的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的条款,组

涉密整改措施(多篇)

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 涉密整改措施

涉密整改措施 中共临沂市兰山区委党史研究室 关于进一步加强网络窃密泄密防范工作的自查整改报告 区保密局: 根据兰密发[XX]5号文件要求,我单位认真负责明确责任,组织人员参加加强网络窃密泄密防范工作自查行动,着力对照检查项目进行逐一整改,确保符合省市区各级保密检查的要求。现将自查整改情况汇报如下: 一、加强领导,高度重视 领导重视是做好保密工作的前提,领导班子对保密工作十分重视,把它做为一项重要任务来抓,及时建立保密领导小组,成立了由一把手主任任组长,相关人员为成员的保密工作领导小组,建立健全保密规章制度。 二、保密工作开展情况 我单位现有电脑6台,其中有1台是连接的政务网,用来接收内部电子文件的,没有连接互联网络,另外5台都是连接互联网来查讯信息和写作,其计算机中均未存储涉密文件。 每台电脑系统都安装防火墙或杀毒软件,定时查杀,防止黑客、病毒入侵。其中涉密计算机严格按照上级保密局规定要求,凡涉及机密的公文,不得使用公用网络进行传输,涉密载体不上国际互联网,完全实现了内网与外网及公众网络的隔离,严禁使用任何连接方式与互联网进行连接,并采用了相应的加密措施;严禁将具有存储功能的电磁存储介质和电子设备带入重要场所,移动存储介质没有出现交叉使用现象,严禁我单位计算机上安装使用摄像头等视频输入设备,对通信设备和其它办公自动化设备的使用进行了保密管理。 第2 页共10 页

三、结合这次检查,我单位保密工作存在的主要问题及整改措施按照“谁上网,谁负责”的原则,加强涉密载体的使用管理。我单位在上级保密局的领导下,保密工作逐步规范化、制度化,没有出现过涉密事故。在今后的工作中,今后将继续努力,进一步加强网络窃密泄密工作的防范意识,积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题,力争保密工作再上新台阶。 单位名称 二〇一四年六月 第二篇:整改措施 整改措施 经项目部对主体验收栋号混凝土墙面的仔细检查,特制订此措施,上报监理 1、蜂窝处理方法 先凿去蜂窝处薄弱松散颗粒并用清水清洗干净,经监理检查后用高一强度等级的膨胀细石混凝土(商混)仔细填塞捣实并养护。 2、麻面处理方法 局部麻面浇水湿润后,用原混凝土配合比砂浆,将麻面抹平压光并养护。 3、掉皮处理方法 先将基层清理干净,用水清洗,充分湿润,然后用高于原标号配合比砂浆(商混)处理平整并养护。 4、模板拼接错(本文来自好:)槎处理方法 确定需要剔凿的范围,画出边线,控制净空和垂直度,经监理检查后,再对涨模部分分层进行剔凿,确保不破坏结构。 5、剪力墙接茬夹渣处理方法

驾驶员服务质量整改报告范文

驾驶员服务质量整改报告范文 篇一:服务整改报告范文 服务质量自查与整改报告为了进一步提高保安的业务素质和服务质量,增强客人的满意度,从而保证宾馆的安全,提高宾馆的经营管理水平和服务水平,我觉得很有必要进行一次服务质量的自查和整改,因 此,我结合本部门的实际情况和根据宾馆星级管理的要求,对本部门的服务质量进行了自查, 现将自查的结果汇报如下: 一、劳动纪律方面有所散漫。如:上班迟到、早退、看书、看报纸等现象时有发生。 二、安全意识方面比较淡薄。如:对客的提示提醒工作,安全的重要性方面等认识的不 是很到位。 三、礼仪礼节方面不能善始善终。 四、成本控制意识方面有所缺乏。鉴于以上诸多问题,我从以下几方面进行了调整和整改: 一、自我调整,改变工作思路和功能工作方法,加强自身学习,努力提高个人素质。 二、进一步完善各项工作流程、工作标准和工作制度,用制度管人,按制度办事。

三、通过平时的观察和开例会的方式对员工进行要求和思想教育,对极个别思想意识散 漫的员工进行处罚,对于屡教不改情节严重的员工予以辞退。 四、加强培训,规范服务。在培训方面做一下工作: 1、加强员工的思想教育及和员工之间的沟通与交流,不断的要求他们改掉不良工作作风,养成良好的工作习惯,遵守劳动纪律,提高自身素质,从而 增强他们的责任心和服从意识。 2、对员工工作流程、工作标准等细节方面进行培训和监督,要让他们知道上班该做什么, 不该做什么,从而提高他们的服务意识和服务质量。 3、车辆管理方面,我要求员工做到:⑴:“五个到位”, ⑵:加强巡视的次数。(3):高 档车和过夜车尽量让客人停院内,从而使:每辆车有秩序,每辆车有检查,每辆车有提醒, 每辆车有记录,保证车辆安全。 4、消防方面:⑴完善各种消防制度和消防资料,对消防设施进行维护,确保设备的完好 有效。⑵、对员工消防知识进行考核和培训,增强员工消防意识,从而做到“一懂,三会。” ⑶、加强防火巡视次数,注意死角的消防隐患。⑷、每

施工升降机整改报告

施工升降机整改报告 篇一:施工升降机整改报告 施工升降机整改报告 整改内容: 通过安监、监理和施工单位的联合检查, 及时发现该施工升降机(设备名称:SC200/200)存在的一些问题和隐患。我单位对于存在的问题,已经立即做出了整改,并再次对施工电梯的安全和使用情况进行了检查,具体的整改内容如下: 1、施工电梯的重量限位器、防爆灯、限位拉杆、终极限位开关均做了整改(后附照片): 整改单位(签章): 年月日 建设单位(签章): 年月日 施工单位(签章): 年月日 监理单位(签章): 年月日 篇二:施工升降机安装自检报告 施工升降机安装自检表 注:对不符合要求的项目应在备注栏具体说明,对要求

量化的参数应填实测值 篇三:施工升降机检测报告 委托单号:XXXXX 检测报告统一编号 XXXXXXX 建筑机械安装质量检测报告 设备名称:施工升降机 委托单位: 施工单位: 上海市建设机械检测中心 ???????? 年月日 施工升降机安装质量检测报告 安装单位合格证编号 批准:审核:主检: 说明:1.根据设备构造或实际安装状态,如对应表列项目无检测内容,则在“结果”栏目中注明“无此项”。 2.检测项目中带*记号的项目系保证项目,其他为一般项目,本报告依据检测情况分合格、整改合 格和不合格三级,判断标准如下:第1页共3 页 第2页共3 页 提示:1. 设备在使用过程中应注意安全状态检查,做好维保及记录工作。

2. 一般情况下,施工升降机应在使用3至6个月后,由原检测单位进行中间复查检测。复查检测前将《中间复查检测资料汇总表》交检测单位备案。 3. 设备拆卸前安装单位应携《建设工程监管设备拆卸备案登记表》到原检测单位备案。 第3页共3 页

检验检测机构资质认定评审整改报告

检验检测机构资质认定评审整改报告 于××,根据××××号通知,评审组依据×××《检验检测机构资质认定评审准则》,对××××进行了监督检查。通过现场参观、现场试验考核、现场提问与座谈、记录报告及设备档案资料查阅等方式的调查,对××管理体系建立运行情况进行了检查,认为本站管理体系运行中部分条款仍然存在着不足,共列出具不符合项×项、基本符合项×项,本站对此进行了整改。 1 基本符合和不符合项问题表述 1.1 问题一4.1.2 质量手册中未明确部门职责及相互间关系. 1.2 问题二4.3.2 ××××××灯设置过高. 2 整改措施及整改完成情况 2.1 问题一的整改 2.1.1 问题与评审准则对照 评审组提出的意见:4.1.2 质量手册中未明确部门职责及相互间关系。《评审准则》对应的条款:4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。 2.1.2 原因分析

因对评审准则理解不到位不深入,《质量手册》第四章组织中未就部门职责进行描述。 2.1.3 整改措施 讨论学习评审准则4.1.2条款规定,组织×管理人员梳理工作流程,补充编写检测室、质量管理室、站办公室部门职责。以框图的方式明确组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。 2.1.4整改完成情况 于×年×月×日,补充完善了《质量手册》第四章组织4.3条款,修改了组织机构框图,明确规定了检测室、质量管理室、站办公室部门职责。 2.1.5 附件 改进、纠正和预防措施计划表 改进、纠正和预防措施实施情况表 文件更改申请表 修改前《质量手册》第四章组织4.3条款 修改后《质量手册》第四章组织4.3条款 修改前组织机构框图 修改前组织机构框图

保密自查情况及整改措施_1

保密自查情况及整改措施 xx人防办保密工作自查情况汇报及整改措施XX年8月3日 7月23日,xx市国家保密局对我办的计算机信息系统和涉密载体保密管理情况进行了检查,我办根据文件要求,配合区保密局,积极组织了自查,现将自查情况汇报如下: 一、保密工作领导责任制与机构队伍建设 1.建立保密工作领导责任制。领导重视是做好保密工作的前提。领导班子对保密工作十分重视,把它做为一项重要任务来抓,及时建立保密领导小组,成立了由一把手主任任组长,相关人员为成员的保密工作领导小组。 2.保密工作队伍的建设。近年来,我办人事变动较大,但坚持做到保密工作机构健全、保密工作队伍不散,保密工作人员及时调整和补充,并不断加强保密业务知识的学习,做好工作交接,都能熟练掌握保密法规和保密技术基础知识,熟悉本办的业务工作和保密工作基本情况。 二、保密工作开展情况 1 、我办的保密重点科室及保密工作情况 经我办保密工作领导小组研究确定,我办综合科、指挥通信科及负责人防工程的人员为保密重点部门,区级地下指挥所为保密重点部位。保密工作领导小组对这些科室人员的保密工作进行不定期的检查督促,防止失密、泄密。几年来,

全办人员保密观念强,措施得力,落实较好。 2 、保密规章制度的建设情况 建立健全保密规章制度是做好新时期保密工作的重要保障。近年来,我办修订完善了以下保密工作制度:保密工作责任制;保密管理制度;保密守则;文件传阅、管理、归档制度;档案管理制度、计算机管理制度等。并利用办公会议、党支部学习会不定期的对全体干部职工开展保密教育学习,增强保密意识和工作责任感。 3 、计算机及网络系统的保密管理工作情况 近年来,由于形势发展、工作需要,我办为各科室每一位同志配备了电脑,建立了惠山人防网,并联上国际互联网。针对这种情况,做好涉密公文和涉密计算机管理则是我办保密工作的重点。为加强计算机信息系统和涉密载体的保密工作,我办采取以下措施:一、每台电脑系统都安装防火墙或瑞星杀毒软件,防止黒客、病毒入侵。二、指定综合科、专人(精通电脑,责任心强,受过保密人员上岗培训)来负责全办的电脑管理工作。三、制定电脑安全操作规范,要求全办人员严格按规范操作,发现病毒及时报告。四、各个科室专门配备了涉密电脑,在涉密计算机管理方面,严格按照上级人防和国家保密局规定要求,凡涉及人防机密的公文,不得使用公用网络进行传输,涉密载体不上国际互联网,工作资料一律只在专用电脑上操作。五、在涉密公文方面,严格把

施工单位---安全隐患停工自查整改情况报告

中国银行北京市分行建国门支行装修工程 2015 年 五 一 期 间 安 全 隐 患 排 查 整 改

报 告 编制:刘远坤 审核:赵和平 编制单位:北京扶桑建筑装饰有限公司编制时间:2015年04月18日

为维护五一期间项目部的安全,中国银行北京市分行建国门支行装修工程项目部结合工程实际情况,对五一期间的安全生产工作提前布置,提前安排,力保安全稳定和施工生产顺利进行。立即组织相关人员成立安全隐患整改领导小组,全面负责整改工作的方案制定、措施落实、过程检查、整改验收工作。具体整改工作汇报如下:安全隐患整改领导小组组长由公司安全负责人担任,成员为项目经理、生产经理、项目安全负责人、项目技术负责人、安全员。 安全隐患整改领导小组成立后,马上召开项目部管理人员会议,统一思想,提高认识,阐明意义,明确这次安全隐患排查整改的任务、要求、目标,并进行了具体的分工和布置,要求对施工现场进行全面彻底检查,不留死角,对排查发现的问题立即采取措施加以整改。 现就停工整改阶段的工作情况报告如下: 一、工程项目开展安全隐患自查整改的具体情况 施工项目部接到通知后,立即对现场各施工班组下达暂停施工令。当天下午召开各施工班组长专题安全会议,晚上又召开了全体作业工人安全教育大会。成立以项目经理、安全负责人、各施工班组长等人组成的专班,动员各施工人员对

所负责的工程内容进行全面的安全生产大检查。各班组随即全员行动、全员检查、全员负责进行了拉网式安全排查大行动。行动中,对现场的临时施工用电、临边洞口防护、脚手架搭设、消防安全和日常安全施工行为等进行了重点检查。对查出的安全隐患落实责任人,并立即进行整改清除。整改结束后由项目部安全施工专班验收,并报请监理单位、业主单位进行检查,合格后才能通过。对拒不整改的,整改拖拉、马虎的班组,进行经济处罚,并通报批评。通过种种措施,将施工现场发现的问题都进行了消除。 二、工程项目自查出的问题和安全隐患 这次安全隐患大排查行动中,主要查出如下问题:1、临时用电“一机一闸一漏一箱”执行不到位,数量不达标;2、电线敷设零乱、保护措施不足;3、安全通道搭设不牢固,临边防护不可靠;4、脚手架没有装扫地杆、剪刀撑设置少; 5、模板支撑钢管立柱水平杆距过大、局部立柱间距过大; 6、塔吊基础有水泡现象。 7、消防器材配置少,工人宿舍有乱用大功率热水器现象; 8、现场工人对佩戴安全帽、安全带等重视不足。对这些主要的安全隐患,及其他检查出的问题,我施工项目部都逐项逐项的进行了整改和纠正。 三、对照标准规范自查整改的落实和推进情况 针对这次安全检查出的安全隐患,我公司进行了仔细分析,剖析原因,找责任,挖根源。通过自检自查,我们认为主要有两方面原因,一是员工安全意识不足,存有侥幸的心理;二是项目安全管理工作落实不到位,有松懈。 下一步,我公司将大力开展安全生产大检查和各种常规安全检查工作。项目部安全检查每周进行两次,各班组安全自检天天坚持,并做好安全检查记录。公司将强化对所有管理人员及工人进行安全教育。做到各级人员安全生产警钟长鸣,常抓不懈,尽职尽责,让安全工作始终贯穿于整个项目生产的全过程。公司

实验室资质认定评审整改报告(5-20)

醴陵市土壤肥料工作站 醴土肥﹝2015﹞01号 醴陵市土壤肥料工作站关于 报送实验室资质认定评审现场审查整改材料的报告 湖南省计量认证株洲评审组: 根据评审组的统一安排和部署,于2015年5月12-13日对我站进行了实验室资质认定评审的现场审查。现我站已按照有关规定要求完成相关整改工作,现将整改报告上报,请予审查。 附件:实验室资质认定评审现场审查整改报告 二○一五年五月二十三日 主题词:评审整改报告 醴陵市土壤肥料工作站 2015年5月23日印发 (共印6份)

实验室资质认证评审现场审查 整改报告 编制人: 审核人: 签发人: 醴陵市土壤肥料工作站 2015年05月23日

按照湖南省计量认证株洲评审组的安排部署,由刘运年、刘意、刘飞波等3人组成的评审组,依据《实验室资质认定评审准则》,于2015年5月12-13日对我站进行了实验室资质认证评审的现场审查。通过核查档案资料,考核相关责任人和盲样检测等评审环节,评审组一致认为:我站法律地位明确,建立了质量管理体系并有效运行,现有管理人员3名,检验人员3名,内审员3名(兼),计量员2名,具有固定工作场所,配备了25台套主要仪器设备,基本符合实验室资质认定评审准则各项要求,已具备申请承检的土壤、肥料60个项目(其中土壤14项,肥料46项)参数范围内的检测能力,评审结论为基本符合。评审过程中,评审组对我站几年来开展的检测工作和内部质量体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定,对我站质量体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些宝贵的意见和建议。 经过努力,我站对质量体系运行、实验室建设等方面的不足和缺陷进行修改、补充和完善,现已整改完成,特报告如下。 一、强化责任,任务到人 现场评审一结束,我站即于2015年5月14日召开全体人员会议,将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见,逐条深入分析原因,有针对性地制订出整改计划和整改要求,并分解落实到各科室和具体责任人,同时明确整改完成期限。5月16日我站又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。 二、集中精力,认真梳理,确保每一项整改都按时保质完成 我站根据整改计划和要求,组织技术力量制定具体整改措施,

保密工作自查自评报告存在问题

保密工作自查自评报告存在问题下面是小编给大家整理的保密工作自查自评报告存在问题的相关内容,希望能给你带来帮助! 保密工作自查自评报告存在问题存在问题及整改措施1、组织干部职工进行保密教育的力度不够,普通职工的保密意识不强,仍然存在资料文件乱摆乱放现象,涉密人员管理记录不完善。整改措施:加强全局干部职工的保密宣传教育,提高保密意识,规范文件资料的管理,强化责任意识,落实责任制和责任追究制。 2、保密制度不健全,在落实制度上有打折扣的现象。计算机、笔记本电脑、网络、移动硬盘的保密管理规定,还需进一步的细化,在网络泄密的问题认识不够。整改措施:通过这次保密工作自查和大检查,针对薄弱环节抓整改,一是进一步完善各项管理规定,在细化上下功夫,在落实上做文章。加强网络的维护和管理,制定具体的措施和办法,加强督促检查,确保整改取得实质性的效果。 3、要害部位和部门的保密管理还存在漏洞,注重了硬件建设,忽略涉密计算机、涉密移动存储介质等使用管理。整改措施:从源头上防止涉密泄密事件的发生。加强制度建设和要害部位和部门进出人员的审查和控制。在完善涉密计算机使用管理规定的基础上,狠抓各基规章制度的贯彻和落实。

保密工作自查自评报告存在问题一、加强了领导,落实了责任 我局认真落实了保密工作领导责任制。专门设有保密工作领导小组,明确由主要领导周建华同志任组长,副局长张丹丹同志任副组长,各科室负责人为小组成员。具体负责档案保密工作。 二、牢固树立了档案工作的保密意识 1、局班子非常重视档案保密工作,始终把档案保密工作作为局工作的大事来抓。组织全体人员深入学习有关文件精神,坚决防止麻痹思想和侥幸心理,努力提高工作人员对档案保密重要性的认识。强化人员保密意识,即要热情接待利用者,又要加大档案保密监管力度,以确保档案绝对安全。机关单位保密工作自查报告精选3篇机关单位保密工作自查报告精选3篇。 2、加强了档案保密工作。首先,加强对归档文件材料的保管以及保密力度,由文书统一集中管理,任何个人不得擅自挪用,凡涉及保密的文件资料。其次,做好档案的收集、整理工作,保证归档文件材料完整、准确、系统;严格按照《保密法》和《档案法》管理档案,保证档案的安全和利用。严格执行《借阅制度》、《查档规定》做好保密工作。 3、把保密制度落到实处。在查档、借阅方面,未经主管领导批准原件不准外借离馆,严格审查利用者的有效身份证件,档

质量事故报告及整改措施和方案

质量事故报告及整改措施和方案 2014年09月25日

一、质量事故报告 2014年9月22日上午10时对工程进行了检查,指出工程中混凝土浇筑成型后外观质量存在一些问题,项目部立即组织由项目经理为组长的整改小组,开会讨论,找原因,提措施,研究整改方案,并安排专人进行整改,针对整改情况,进行举一反三,对现有工程质量还进行一次全面自查。现把《质量事故原因及整改措施和方案》报告如下: 二、原因分析 1、施工管理人员在对实际操作人员施工前进行完技术交底后,施工的过程中跟踪控制不到位。 2、由于工程进度款没有及时到位,造成施工进度缓慢,木工班组人员更替频繁,加大了现场施工管理人员的难度。 3、由于木工班组人员更换频繁,使得每个木工班组的质量责任心不强,模板加固不到位。 4、混泥土浇筑过程中存在部分部位振捣不到位或者过振等问题,造成部分柱、梁胀模和少量部位蜂窝麻面现象。 三、整改措施和方案 (一)、首先从思想上提高职工的质量意识,加强质量管理,杜绝质量事故。 1、提高施工管理人员及作业人员对工程质量重要性的认识,并组织施工管理人员及各工种施工班组进行规程规范的学习,加强施工管

理。 2、项目部通过召开会议形式,进行规程规范的学习。并通过下发施工技术交底书的形式,使各工种都熟悉自己所从事工作与工程质量的关系并明确自己的责任。同时落实质量检查制度(三检制),通过督促检查,使全体人员包括民工均能很好的认识到质量的重要性。 3、加强质量管理,施工员、质检员,对工程现场每天定期进行施工质量检查与监督,对不按规程规范操作的,及时进行教育和纠正。 4、落实班前教育,严格遵守规程规范,提高全员的质量意识,落实责任,严肃法规。 5、对工程质量的重要性进行广泛的宣传。 (二)、对施工现场质量问题整改方案: 1、提高修补施工人员素质和技能 要从组织上、思想上切实做好修补前的各项准备工作,认真学习混凝土工程质量相关规范和验收标准,开展混凝土外观质量缺陷修补安全生产知识的宣传、教育,对施工技术人员、管理人员和操作人员进行培训,提高作业人员的技术水平和安全操作技能,掌握混凝土外观质量缺陷修补施工有关要求和有关技术措施,以求全面地理解和落实混凝土外观质量缺陷修补方案,确保工程质量,确保安全、文明施工,防止一切事故发生。 2、物资及设备需求 修补施工所用材料必须满足施工的要求,应有一定的物资储备,根据结构形式及混凝土外观质量缺陷状态,及时提出所需材料,及时

实验室资质认定整改报告

实验室资质认定 整 改 报 告 江苏常州地质工程勘察院检测中心 地址:常州市新北区巫山路1-1号电话:0519******** 二〇一四年十月二十五日

目录 1、整改报告 2、2014年实验室资质认定评审总结会议纪要 3、2014年实验室资质认定评审不符合项整改措施表 4、不符合项、纠正措施表及见证材料 附1: (1)实验室不符合项/观察记录表 (2)不符合项及纠正措施表 (3)仪器使用登记表(721可见分光光度计) (4)试剂使用登记表(蒸馏水) 附2: (1)实验室不符合项/观察记录表 (2)不符合项及纠正措施表 (3)水质分析试验室整改见证材料(图片) 附3: (1)实验室不符合项/观察记录表 (2)不符合项及纠正措施表 (3)测力环B3000检定证书、检定结果确认表 (4)测力环B3040检定证书、检定结果确认表 (5)测力环B3041检定证书、检定结果确认表 (6)测力环B3046检定证书、检定结果确认表 (7)渗透试验整改见证材料(图片) 附4: (1)实验室不符合项/观察记录表 (2)不符合项及纠正措施表 (3)测力环A2175校准证书、校准结果确认表(4)测力环A2180校准证书、校准结果确认表(5)测力环A2297校准证书、校准结果确认表(6)测力环A2309校准证书、校准结果确认表

整改报告 江苏省质量技术监督局认证处: 经我单位申请,根据江苏省质量技术监督局苏质技监认便字[2014]301号文《关于实验室资质认定现场评审的通知》,受江苏省质量技术监督局委派,由三位专家组成的评审组于2014年9月22日至2014年9月23日对我检测中心进行了实验室资质认定现场评审。在这两天时间里,评审组专家认真负责,依据《实验室资质认定评审准则》等文件要求,对我实验室环境进行现场查看,对检测人员进行提问、现场试验和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。按照《实验室资质认定评审准则》的要求,评审组认为我检测中心建立并实施了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,质量管理体系覆盖了《实验室资质认定评审准则》所规定的全部要素。专家组认为我单位在组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行上基本符合评审准则的规定,能够承担第三方公正性检验工作。评审组在肯定成绩的同时,给我们指出了存在的问题,并开具了四个不符合项,针对评审组专家出具的不符合项,我单位认真查找原因,积极实施整改措施,并制定措施防止此类问题的再次发生。评审组专家对我单位管理体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了宝贵的意见和建议,这些建议对我检测中心今后的规范发展起到了极大的促进作用,在此我们表示衷心的感谢。

个人保密自查报告

个人保密自查报告 导读:本文是关于个人保密自查报告,希望能帮助到您! 开展保密工作的实践使我们认识到,加强干部职工的保密教育,提高保密意识十分重要,下面是小编为大家收集了关于个人保密自查报告,供大家参考借鉴。 个人保密自查报告范文(一) 根据《中共黄山市委办公厅黄山市人民政府办公厅关于进一步加强党政机关工作秘密管理的意见》(办字[20**]35号)要求,为进一步加强党政机关保密管理工作,我局及时对保密工作开展情况进行了自查,现将自查情况报告如下: 一、自查情况 (一)严格落实领导干部保密工作责任制 以涉密人员,涉密载体,涉密计算机保密管理为重点,进一步加强保密工作领导,强化保密管理,加强督促检查,狠抓各项保密措施和保密责任制的落实,杜绝重大失泄密事件的发生。一是局党组始终将保密工作纳入重要议事日程,狠抓责任制的落实,年初专门召开会议,制定保密措施,形成了由一把手负总责,分管领导各负其责,办公室组织协调的管理体系。二是为了适应新形势下保密工作的新情况、新问题,进一步健全和完善了以局长、书记为组长,其它班子成员为副组长,各科室二级机构负责人为组员的保密工作领导小组,下设办公室,负责处理保密工作的日常事务,为保密工作的全面落实提供了强有力的组织保障。三是

坚持谁主管谁负责的原则,实行目标责任制,纳入总体目标考核的内容之一,并将目标任务层层分解,落实到局各科室、二级机构,做到年初有布置,平时有检查,年终有考核。 (二)强化宣传教育 加强保密教育,增强保密观念,是做好保密工作的前提和基础。对此,我局高度重视保密工作的宣传教育,领导干部和涉密人员坚持带头认真学习各项保密工作的有关规定,不断提高依法管理保密工作的水平。同时,利用各种会议等多种形式加强对职众的保密宣传教育,促使广大干部职工自觉履行保密义务和责任,改变了无密可保、有密难保等错误认识。 (三)健全完善制度 一是进一步完善保密规章制度,确保重点涉密要害部位的安全;二是对我局秘密载体的管理、使用情况坚持每季度检查的制度,针对检查中发现的不足和隐患,及时进行整改;三是制定了计算机管理制度,实行计算机网络安全防护情况的检查,采取局域网络杀毒软件定期升级杀毒等措施。坚持谁上网谁负责和上网信息不涉密、涉密信息不上网的原则,防止了失泄密问题的发生。 (四)严格保密管理 一是加强秘密载体管理。为了确保秘密载体的安全,本着严格管理、严密防范、确保安全、方便工作的原则,我局严格按照要求,加强秘密载体的制作、收发、传送、使用、保存、销毁八大环节的管理,使秘密载体的管理工作步入了规范化轨道。在制作环节上,无论是纸介质载体,还是磁介质载体均统一在机关内制作,对不需归档的材料及时销毁。在收发和传递环节上,严格

整改报告模板(实验室资质认定)

实验室资质认定复评审现场审查 整改报告 编制人: 审核人: 签发人: 单位名称: 年月日

xx省质量技术监督局认证评审处下发《xxxxxx通知》,由×××等人组成认证评审组,于××××年×月×至×日依据《实验室资质认定评审准则》的要求对我单位进行现场考核评审。经过三天的评审,评审组认为我公司基本符合实验室资质认定评审准则各项要求,已具备开展检测工作的基本承检能力。评审结论为基本符合。 评审过程中,评审组对公司的检测工作和内部管理体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定,对公司管理体系建设、实验室管理等方面存在的一些不符合准则要求的方面给予了明示。我单位全体员工充分认识到我们的所为,有一些方面不符合实验室资质认定评审准则的要求,这次评审组给我们明示后,我们全员努力,对于评审组提出的不符合项/基本符合项进行了认真纠正,同时提出了纠正措施,并认真落实,使之行之有效。现整改工作已基本完成,特报告如下。 一、强化责任,任务到人。 现场复评审一结束,我公司即于×月×日召开公司全体人员会议,将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见,逐条深入分析原因,有针对性地制订出整改计划和整改要求,并分解落实到具体责任人,同时明确整改完成期限。×月×日公司又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。 二、集中精力,认真梳理,确保每一项整改都按时保质完成。 根据整改计划和要求,组织技术力量制定具体整改措施,抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪,对责任人提交的整改结果进行验证和有效性评价。

根据评审组的要求,对评审中发现的×个基本符合项,已在规定时间内完成了整改,整改结果满足《实验室资质认定评审准则》的有关规定,并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下: 基本符合项整改: 1、需整改章条号:4.3 问题表述:质量手册与程序文件的发放编号均为“×××-×××- ”,两者相互混淆。 原因分析:对评审准则学习不到位,未能理解条款的规定,编号为××××××的《文件编号管理程序》编写不合理。 整改措施:由办公室在×月×日前完善编号为××××××的《文件编号管理程序》相关内容,并按新的发放编号进行发放。 整改结果:×××月×××日经检查,已对编号为×××××的《文件编号管理程序》相关内容进行了修改。质量手册和程序文件的发放编号进行了修改,并进行了发放。整改证据见附件1(修改前后《文件编号管理程序》及培训记录、修改前后《程序文件》和《质量手册》发放记录)。 2、需整改章条号:4.6 问题表述:在×××××号检测委托书中,缺少检验依据标准。 原因分析:对评审准则学习不到位,未能理解条款的规定。 整改措施:由办公室在2月20日前对委托书进行修改,增加检验依据栏,并在今后进行合同评审时填写检验依据。 整改结果:×××月×××日经检查,己对委托书进行了修改,增加了对检验依据栏。整改证据见附件2(修改前后的《检测委托书》)。 3、需整改章条号:4.9第2款 问题表述:工程编号为××××××的第××××检测点的静载原始记录中有涂改现象。 原因分析:对评审准则学习不到位,对记录的修改方式理解不清。

保密整改措施

保密整改措施 第一篇: 保密工作整改情况汇报 **月*日,*市保密局对我局的计算机信息系统和涉密载体保密管理情况进行了检查,针对检查中出现的问题,我局领导高度重视,迅速召开由相关科室、部门参加的保密工作会议,认真分析,查找不足,积极整改,组织开展了保密专项整改活动,以跟踪复查为抓手不断强化干部职工保密意识,大力提升保密防范水平,确保保密整改工作落实到位,具体整改措施如下: 一是召开专题会议,研究整改措施。局保密工作领导小组迅速组织召开专题会议,针对保密检查中存在的涉密隐患和问题进行专题研究,提出具体整改意见,明确要求,认真查找原因,制定有针对性的整改措施,抓紧时间进行整改。二是认真分析原因,积极进行整改。按照研究的整改意见,各机构迅速组织整改,结合工作实际,对涉密的科室、机构进一步进行了安排,对涉密的文件、计算机重新进行了调整明确,进一步提升了保密工作等级。 三是通报整改情况,强化保密意识。局及时召开中层干部会议,专门对此次保密检查情况中出现的问题进行了通报,并明确了具体整改要求。针对检查中发现的问题,局领

导要求全体干部职工要引以为戒,认真总结,要切实增强保密意识,严肃保密纪律,加强保密教育。 四是健全管理制度,规范涉密管理。进一步健全保密工作管理制度,印发各项保密管理制度,对含有密级的纸质文件严格执行登记、传阅、复印制度;对含有密级的电子文档严格执行存储、拷贝、管理制度,不得把含有国家机密的文件存在连接互联网的计算机上或放在计算机共享文件夹中共享。 五是跟踪回头复查,注重保密实效。为进一步做好检查整改工作,局保密工作领导小组将于下周一、周二组织人员对存在的问题和全局保密工作进行检查,对重点科室、重点单位进行跟踪复查,对配备和使用涉密u盘、计算机等情况进行对照复查,确保此次整改工作万无一失,落到实处,干部职工保密意识进一步增强。 第二篇:关于20XX年保密工作检查情况及整改措施的通知 号 关于20XX年保密工作检查情况及整改措施的通知 铁建建筑公司、闽龙公司: 近日,公司保密办会同公司科研办对两个子公司计算机信息系统和涉密载体保密管理情况进行全面检查。从检查结果来看,各单位保密管理工作总体情况良好。主管保密工作

质量整改报告范文

质量整改报告范文 产品质量整改报告范文 xxxx公司: 兹收到贵司所发质量信息,本司所提供的液压油缸(图号 为:13042863m0238)出现了缸底板脱落现象,给贵司带来了损失与不良的影响.为保证产品质量、更好地满足顾客的要求,由本司营销中心牵头,组织了公司技术、质量、生产、物控等部门联合参加的质量分析会,作出了整改措施、并在实施过程中加以严格控制,已取得了明显的效果.现将此情况向贵司通报如下: 一、找出质量问题的原因,明确改进目标: 通过对质量问题点的分析,现已经基本确定出现了缸底板脱落现象的原因主要是由于在生产该批次油缸过程中在产品转序时出现“漏检”现象,焊接工序完工后的极少量产品未及时得到检验把关、试压工序亦未及时发现,导致该批次产品中极少量不合格品流出、导致了缸底板脱落的质量问题.对此、本司确定了如下的纠正措施: (1)加强质量检验的把关力度:对各工序加大检验的频次、对关键及特殊工序(包括焊接工序和试压工序)进行全数量检验,对所发现的不合格品严格按照《不合格品管理程序》进行管理. 另,为加强质量管理的各项工作的力度,今年初、本司制订了《产品质量奖罚制度》,对产生的各类不合格品的工作行为及结果进行质量考核,从制度杜绝此类问题的再次产生; (2)提升产品检测的能力:去年底,本司对油缸试压台进行了技术改进,使用产品试压的检测能力大为增加(现本司油缸试压台的工作压力可保证达到30mpa以上)、对前工序及产品各项性能的检测能力已完全满足国家标准及各用户的特殊要求,从硬件设施上保证了产品的质量;

二、为确保各项整改措施的落实,本司已实现出厂产品的终检制度:对出厂的每只油缸均严格经过例行试验(并对所产生的各类记录予以完整的保持),确保了产品质量的符合性,并由本司质控中心终 检组牵头对各生产过程、各生产工序的质量完成情况进行了监控,将终检组发现的各类问题及时反馈到前工序,责成其及时、有效地整改,并对其整改效果进行再次检验确认,实现对出厂产品的最后一道有效的把关. 三、通畅有关产品质量各类信息的传递渠道,及时有效地接收主机厂及用户的各类要求为质量保证与改进的目标与方向. 以上整改措施已经于2009年年末陆续实施、截止2010年03月近三个月的实践已取得了明显的效果,各类产品的生产过程控制效果及出厂产品质量已得到保证,本司为能及时、有效地为贵司提出合格产品能力充满信心. 请贵司对以上各项整改措施提出宝贵的意见或建议,并对不足之处予以批评指正. 医疗质量整改报告范文 为进一步加强医疗质量,规范医疗行为,消除安全隐患,保证患者就医安全,构建和谐的医患关系,根据市卫生局5月15日对我院进行的医疗质量安全督查反馈情况,我院组织医务人员再次对照反馈情况进行了严格的自查梳理工作,现将有关自查及整改情况汇报如下: 一、领导重视认真组织安排 我院在局督办情况反馈后,院领导非常重视,迅速召开院班子会议及全院职工会议,对督办反馈情况安排制定了自查梳理步骤,会上成 立了由院长任组长,业务院长为副组长,各相关业务科室主要负责人 为成员的自查领导小组.院长李春华同志要求全院职工要统一思想、提高认识、转变观念.各科室负责人要加强领导、精心组织、具体落实、严格自查、积极整改.要求全院职工认真学习法律法规,依法行医,持证上岗.加强医患沟通.正规采购药品,做好药品安全储存.医疗仪器合理、安全使用.加强医疗文书质量管理,严格执行病历书写基 本规范,对病案质量实施全程监控和管理,进一步加强医德医风建设,

工程项目整改情况报告doc

工程项目整改情况报告 篇一:关于工程检查整改情况反馈的报告 关于工程检查整改情况反馈的报告江苏地华管理部: XX年3月23、24日由江苏地华管理部对安徽地华秀水华庭项目管理进行了全面检查,在检查中发现部分需整改问题。检查结束后,秀水华庭项目部立即组织了监理、施工单位专题会议,会议对工程管理的体系环节进行了系统检讨,会议认为虽然两个标段施工单位刚进场施工,但不得以此作为非规范管理的藉口,会议要求以此次检查为契机,全面规范工程施工质量、进度、安全文明及技术资料管理,要求施工方在一周内全面整改完毕,现将整改情况反馈报告如下: 一、工程质量 1、部分拉结筋注胶不密实松动,已重新清理,注胶植筋。 2、底层架空杆注浆已处理,预制板端板缝φ6钢筋成型验收 后,C25细石砼浇筑。 3、砼试块必须严格按规范要求留置,监理见证取样 二、安全文明 1、脚手架加固已整改,安全网增补完成。 2、用电安全管理已按要求整改,部分不用临电拆除。 3、大门头形象已加作灯箱,围墙粉刷涂料已完成,外

展牌因施 工队伍管理处相关手续办理中,办结后由其统一发放后安装。 4、特殊工种操作上岗证已上报。 三、技术资料 对错漏资料已整改补充,要求资料必须严格与实体进度一致,杜绝虚假及后补资料,加强内业工作,监理必须非定期进行资料核查,对再发生此类问题进行合同处罚。 秀水华庭项目部 XX年3月30日 篇二:建筑工程施工整改完成报告 S-A-Ⅱ-02 监督备案号: TXX0181 编号: TGZGXX0139 建筑工程施工整改完成报告(施工单位) 南京市浦口区建筑安装工程安全生产监督站: 根据贵单位 XX 年8 月1日对浦口区巩固社区临时综合服务中心项目商行服务中心桩基及基坑支护工程下达的《建设工程施工局部停工整改通知书(施工单位)》(编号:TGZGXX0139 )整改要求,我单位已按要求整改完毕,并经监理、建设单位验收合格,整改情况 特此报告!

实验室资质认定首次评审整改报告

实验室资质认定首次评审整改报告 编写人: 审核人: 签发人: 北京铁建工程监理有限公司 2011年 2月日 根据我公司的申请,按照北京市质量技术监督局行政许可评审通知书的安排,以岳爱敏为评审组长的评审组共五位专家及北京市**区质量技术监督局计量科特邀观察员,于2011年01月22日至2011年01月23日对我公司进行了实验室资质认定首次评审的现场审查。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我公司试验室设施环境进行了现场查看;对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。经过2天的评审,对照《实验室资质认定评审准则》的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系文件,包括质量手册、程序文件30个、作业指导书(检测方法、仪器设备操作规程、仪器确认规程、管理制度等)73个,技术和管理记录表格133项。覆盖了实验室资质认定所规定的条款。基本符合《实验室资质认定评审准则》的要求。对照评审准则评审组认为我公司还存在不足的有9项(基本符合项)。 现场评审结束后,公司于1月24日召开了检测试验室全体人员会议,对评审组在评审中提出的整改问题和整改意见,逐条分析原因,有针对性的制定整改计划和整改要求,落实整改责任人,明确整改完成期限。1月27日再次召开会议对整改完成情况进一步进行研究部署和落实。各检测组根据整改计划和要求,按照质量体系文件《纠正措施和预防措施控制程序》的规定实施整改并做好相关纠正记录。质量负责人组织监督员对整改措施的实施过程和有效性进行跟踪,对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。 目前,我公司已对评审中发现的质量体系运行、检测过程中的问题完成了整改,现将整改结果报告如下。 1、整改条款: 4.3 整改项描述:质量体系中未对委托编号的编制方法作出规定;试验室使用的标准规范未进行受控发放。 原因分析:程序制定不完善;未严格按照《文件控制程序》执行。 纠正措施:由综合组补充编写委托编号的编制方法;资料员负责对使用的标准规范进行受控和发放。

保密资格审查整改报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除保密资格审查整改报告 篇一:保密整改报告 平阴县发改委保密工作整改报告 6月19日,县保密局对我委保密工作进行了全面检查,发现存的管理制度不完善,活动记录台帐不齐全,没有保密宣传教育计划,没有销毁文件记录,没有配备内网计算机专用打印机和u盘内外网混用等问题。针对存在的问题,我委高度重视,立即召开了保密工作专题会议,通报了县保密局对我委保密工作检查的情况,结合实际,针对检查中反应出来的问题,研究制订了整改措施,现将保密工作整改情况汇报如下: 一、重新修订整理了保密相关制度。逐条目完善了保密相关管理制度,并在集体学习上集中重新梳理学习。针对保密宣传教育计划问题,进一步加大宣传力度,通过邀请有关专家授课、观看记录片、撰写心得体会、开展保密知识竞赛等方式,提高干部职工的保密意识,让全体干部职工充分认识到保密工作的重要性。

二、载体销毁管理问题进行改善。针对没有文件销毁记录问题,我们积极整改,一是制定了文件销毁登记制定,落实了专职档案管理员,并由专人负责,切实确保文件销毁工作管理规范。二是配备了碎纸机等硬件设施,确保载体销毁问题零失误。 三、配备了内网计算机专用打印机和u盘。逐步按要求购置打印机,确保联网打印和非联网打印分离,并配备专用软件和u盘,避免了内外网u盘混用的现象。 下一步,我委将以本次检查整改为契机,时刻高度重视保密工作的管理,加强保密教育,切实把保密工作落到实处。 篇二:保密工作自查整改报告 保密要害部门、部位年审自查情况的报告根据省保密局的具体要求,我局保密领导小组组织有关人员于11月份对保密要害部门、 部位年审进行认真自查,按照自查内容,逐项对照打分,通过自查和评议,自查得分为98 分,现将自查情况及保密工作情况报告如下:近年来,在省委、省政府的领导和省保密局的具体指导下,我局保密工作坚持?统一思想、 服务大局、稳中求进、开拓创新、突出重点、狠抓落实?的方针,紧密结合国税工作的实际, 在落实保密工作领导责任制、开展保密宣传教育、规范

质量管理整改报告

混凝土有限公司质量管理考评整改报告书 2014年7月1日 根据2014年5月16日贵站对我单位进行的监督检查过程中发现的问题,我单位现已进行整改。整改内容如下,望贵站继续监督检查并给予指导: 一、在管理制度和岗位责任制等方面,我公司经过组织学习讨论发现,确实存在诸多欠不完善之处,并主要集中在实验室的管理上,经多方面总结归纳,实验室制定了如下管理规章制度: (一) 试验室管理制度 为了保证检测的准确性和有效性,需对人员、设施与环境加以控制,根据有关要求特制定本制度: 1、试验室是进行检测的工作场所,必须保持清洁、整齐。由试验人员负责工作台、水池、门、窗、墙面以及仪器设备的清洁卫生工作。 2、试验室内禁止吐痰、吸烟、吃东西,不允许做与检测无关的的活动,不得堆放与检测无关的物品。 3、非检测人员未经同意不得随意进出试验室。有温、湿度控制要求的检测人员也应避免频繁进出,以免影响环境条件的控制。 4、 5、建立卫生值日制度,每天有人打扫卫生,每周彻底清扫一次。做好节假日人员值班安排,保证标准养护室处于正常控制范围,确保必要的检测工作正常进行。 6、 7、仪器设备的零部件要妥善保管,连接线、常用工具应排列整齐。建立不合格品试验台账,出现不合格项目应及时向主管领导报告。 8、 9、不得带电作业,电源线应排列整齐。仪器设备应保持状态完好,使用完毕应立即填写相应的使用记录,如有异常情况,检测人员应及时向领导请示处理。 10、检测样品应按“未检”、“已检”、“留样”等状态分别放在规定处,不得随处放置,以免混淆、丢失、损坏;特殊样品应采取有效防护措施,防止样品污染变质或对环境造成危害。 11、各类图书、文件、标准以及记录表格,应由资料员统一管理,正在使用的应由试验员妥善放好,不得随意乱放。 12、为保障检测工作过程中人身和仪器设备安全,试验人员应严格遵守有关安全管理的规定。 13、工作人员离开岗位时,要认真检查水、电是否关闭;离开检测室要关好门窗。 (二)试验工作质量控制规定 1、严格按现行国家标准、规范的试验方法进行原材料的取样复验和混凝土供应的出厂检验和交货检验,对原材料及混凝土的质量负责。 2、在试验过程中,试验人员一般不应少于2人,记录人员采用复颂法,以防止数据在传递过程中发生差错。 3、定期进行混凝土强度、原材料质量的统计和分析工作,并按时 上报有关领导。 4、发现生产过程中存在重大问题时,质检人员有权暂停生产,并提出处理意见。 5、严格执行公司制定的有关质量管理的规定,负责试验室人员的组织、教育、管理工作,不断提高人员的质量意识业务素质。 6、 7、负责及时向需方提供必需的各项技术资料。试验工作失误或试件本身的原因造成试验数据失真,所有试验数据作废,重新取样试验,试验报告以第二次试验数据为准。

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