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12-9经济活动分析

12-9经济活动分析
12-9经济活动分析

瓜州电力公司县城所

二〇一二年九月份经济活动分析报告

2012年9月29日县城所召开由营销服务班班长、配电生产班班长、线损专责、业扩专责、安全员、计量专责、供电可靠性专责等相关人员参加的经济活动分析会,对2011年9月份经济活动情况进行了分析,并完成了分析报告。

一.电力营销情况

1.用电需求情况

本月全社会用电量为359.1360万千瓦时,同比上升17.91%。自年初至本月末,累计全社会用电量为3216.039万千瓦时,同比增长11.08%。

本月配变电量为340.391万千瓦时,同比上升17.24%。自年初至本月末,本所累计配变电量为3009.149万千瓦时,同比上升 11.27%。

本月0.4kV供电量为185.971万千瓦时,同比增长9.18%。自年初至本月末,本所累计0.4kV供电量为1666.151万千瓦时,同比增长9.06%。

本月0.4kV售电量为171.474万千瓦时,同比下降2.90%。自年初至本月末,本所累计0.4kV售电量为1562.009万千瓦时,同比增长 8.34%。

本月和年初至本月末累计售电量情况见下表:

单位:万千瓦时

电量分类

本月

售电量

电量同

比(%)

所占比

重(%)

占比

同比

自年初至

本月末累计

电量同

比(%)

所占比

重(%)

占比

同比

合计332.718 16.59 100.00 0.00 2959.146 11.61 100.00 0.00

1.居民生活107.571 10.96 3

2.33 -2.18 999.514 11.88 3

3.78 0.10

2.非居民生活36.092 25.11 10.85 1.11 344.548 21.06 11.64 1.24

3.农业生产0.964 9.33 0.29 -0.03

4.416 10.66 1.28 -0.17

4.贫困县排灌42.675 0.04 12.83 -2.54 216.048 0.36 7.30 -0.93

5.大工业 4.140 23.19 1.24 0.10 75.165 -31.59 2.54 -1.24

6.非、普工业48.436 20.24 14.56 0.64 548.478 3.03 18.53 -1.80

7.商业92.840 25.27 27.90 2.90 770.978 20.52 26.05 2.63

8.其他

用电需求的主要特点及原因分析:

本月的用电需求量不同程度的都有所增长,增长幅度最大的板块是大工业电量,同比增长100%;其次是农业生产和非普工业电量,同比增长51.67%和48.59%;再次是商业电量、生活照明、非居民照明、农业排灌电量,同比增长31.91%、21.85%、15.25%、12.37%。各类电量的增长原因:其一,电力市场的不断开拓和电力需求侧的进一步发展;其二,网架结构的进一步改善,提高了供电可靠性和设备的利用率;其三,供电优质服务的进一步提升,沟通了用电者与供电者的和谐关系;其四,在售电量管理方面,坚持首问负责制、客户代表制等措施和做法,积极创新服务体系,将潜在的电力需求培育成新的电量增长点,客户服务中心通过创新用电报装管理体制,加快业扩报装速度,缩短报装时间,提高工作质量,实现了供电企业与用户的双赢。其五,严格兑现供电服务承诺,以服务换取了市场。其六,加强供电可靠性管理,切实做好配电线路运行维护和检修工作,努力遏制10KV 线路速动、过流跳闸频繁,低压线路停电随意性大、无计划等不良现象,规范农网设备运行管理行为,不断提升优质服务工作质量和水平,培植增长点。其七,利用县城双电源(113安城线、115县城线)供电的优势,极力克服影响供求关系中给供电部门带来的不利因素,大力推广“零点”检修。

(1)生活照明电量同比上升21.85个百分点。主要原因是农村城市化进程的发展格局,偏激的使广大农村客户不断涌入城市,增加了城市定居人口,这是其一;其二,当年建设较早的商品住宅楼房不断竣工而交付使用,入住人口不断增加,也是生活照明电量的上升因素之一;其四,加强电力需求侧管理,引导客户用能消费,由于移民乡镇的规范化管理和户籍核实工作进一步完善,我所辖管的梁湖乡迁入移民逐步增多并且安居乐业,虽然住房条件有限,但是起步标准提高,使用各类电炊具以便于生活,促成了生活照明电量增长的另一个领域。

(2)非居民照明电量同比上升15.25个百分点。主要原因是政府职能部门的

对口管理,而且财政部门在经费上予以压缩,本着增收节支的原则,在气温不定的情况下,办公室的制冷设施处于经济运行状态;其二,政府机构的办公逐渐规范、细化,原先建立的集中行政办公大厅,为了便于行使职,逐步趋于分散状态,并相继修建各自的办公楼进入正常工作,继而使非居照明电量增长;其三,城区亮化工程的实施力度继续加大,路灯数量增多,照明时间增加;其四,高速、高铁的建设带来大量外来人员,促使房地产行业火爆,大量开工建设楼房便于尽早竣工赢得高额回报,大量招聘务工人员,使非居民照明电量比去年同期有所上升。

(3)农业生产电量同比上升51.67个百分点。虽然电量比重较小,但是增长原因很明显。由于09年农业产业种植结构的调整,大量郊区农户在小麦种植面积上有所增加,同时也以自产自销做为出发点,在2010年进行麦粉销售,这是一个因素;另一个因素是产业结构的调整使一部分农户继而发展家庭式养殖业,对粗饲料的供应相当大,这两个原因是农业生产电量有所上升。

(4)农业排灌电量同比增长12.37个百分点。虽然政府部门进一步对农业产业结构的调整,郊区农户的大田种植习惯已经消失,逐步施行节水灌溉,但是在本区域天气炎热干旱,增加了作物对水的需求量,况且现在自然水源匮乏,输水干线的季节性维修给农户的灌溉带来不变,农灌机井在本月充分发挥了效力,构成农业排灌电量在一个阶段有所增长。

(5)大工业电量同比增长100个百分点。由于经济的回升势头,在经济市场的调查下,城区新建的一家连续性生产矿山加工磨具的企业,克服困难迎难而上且发挥超长的运行势态,在去年同期由于大工业(主要是棉加企业)停产,本年的电量每月以4万千瓦时均匀增加,所以本月大工业电量增长100%。

(6)非普工业电量同比增长48.59个百分点。在本月房地产开发商表现活跃,已成事实的房价逐步高涨和购买力成正比关系,开发商流动资金的充裕,使房地

产开发处于活跃阶段;其二,由于有电气化铁路和瓜猩高速公路的建设,给城区修理市场的小型非工业修理和机械加工作坊带来商机,各自发挥各自的优势,使机械修理和机械加工业得天独厚,尽显才能构成非普工业电量增长;其三,县城供电所管理的梁湖乡在国家对移民乡镇的政策召感下新建抗震安居房和小康住宅。

(7)商业电量同比增长31.91个百分点。其一,高铁和瓜猩高速公路的建设,带动了城区餐饮、宾馆、招待所等商业性、服务性、商品零售行业经营时间,其二,政府职能部门转换的办公楼面向社会拍卖,个别带有发展眼光的开发商,用拍卖所得的房产经过整理装修,组合成新型的餐饮、娱乐、住宿一体化的高档休闲场所,并且开业,在商业用电领域形成堡垒作用。再一个原因是移民乡镇的逐步崛起,淘金者飞速发展的商业意识,在梁湖乡新办餐饮和小商品批发与零售业。

2.电价电费及电费回收情况

本月完成售电均价 0.640 元/kWh,同比增加0.042元/kWh, 年初至本月末完成售电均价 0.659 元/kWh, 同比增加0.032元/kWh。

本月和年初至本月末累计售电价情况见下表:

单位:万千瓦时、万元、元/千瓦时

电价分类本月售

电量本月电

费收入

本季售

电价

售价同

比增减

自年初至

本月末累

计售电量

累计售电

费收入

累计售

电价

售价同

比增减

合计332.718 213.020 0.640 0.042 2959.1464 1950.47799 0.659 0.032

1.居民生活107.571 56.474 0.525 0.016 999.5141 51

2.63855 0.513 0.004

2.非居民生活36.092 30.031 0.832 0.023 344.5478 286.836265 0.833 0.030

3.农业生产0.964 0.593 0.615 0.024

4.4159 2.715333 0.615 0.030

4.贫困县排灌42.675 10.715 0.251 0.014 216.0483 5

5.190077 0.255 0.019

5.大工业 4.140 1.959 0.473 0.024 75.165 35.568078 0.473 0.033

6.非、普工业48.436 38.727 0.800 0.029 548.4776 438.551718 0.800 0.037

7.商业92.840 74.521 0.803 0.028 770.9777 618.977969 0.803 0.034

8.其他

主要特点及原因分析:

本月售电平均电价和同期比较增长了0.042元/千瓦时,从售电量分类和同

期比较来看各类电价均呈增长趋势,同期同价比较增长幅度最大的是农业生产,其次是商业、非普工业、非居民照明。各类电价分别为0.032、0.031、0.030、0.021元/千瓦时,只有生活照明电价与同期持平,保持在0.509元/千瓦时。售电平均电价同期累计比较增长0.007元/千瓦时,在增长的分类电量电价中非居民照明增长幅度最大,为0.014元/千瓦时。

经过各类电价的数据比对,今后必须加大供电所营销稽查工作,结合公司近期开展的电价大检查工作,在本所进行自查,尤其是对专变和商业、生活一体化的客户进行检查,由于执行多类电价,必须依据电量电费定比核定单规范电价执行政策。

1.本着电费零风险的势态,我所在电费回收管理上加大力度,经常性展开电费回收风险及防范对策的探讨,彻底改变电力商品传统的销售方式,有先用电后交钱的交易模式转换为预付费电费和电费保证金制度,进一步明确“先购电后用电”的电费回收方式;

2.转换重生产、清营销观念,同安全生产一样对待电费回收,本月电费回收率达到100%。

本月电费回收率达到100%。本月应收电费217.638130万元,实收电费217.638130元。其中力率电费3.737831万元,基本电费0.88万元,电度电费213.020299万元。

3.线损率完成情况

本月完成10kV线损率5.22%,同比上升0.78个百分点,年初至本月末完成1 0kV线损率6.43%,同比下降0.20个百分点;完成0.4kV线损率6.25%,同比下降0.41个百分点。

本月和年初至本月末累计线损率情况见下表:

单位:万千瓦时、% 线损率本月自年初累计

供电量售电量损失率同比供电量售电量损失率同比

10kV 359.136 340.391 5.22 0.78 3216.04 3009.15 6.43 -0.20

0.4kV及以下185.971 171.474 7.80 1.97 1666.15 1562.01 6.25 -0.41

主要特点及原因分析:

(1)供电所以管理降损为重点,实施了抄表、核算和收费三分离,对抄核收工作过程实行量化控制和流程优化。供电所的抄表员负责所辖区域内用户计费电能表的抄录工作,并将抄见数字录入微机报营业厅核算中心,营业厅统一核算,统一出票。

(2)根据公司出台的线损管理的有关制度,加强了相关责任人的考核力度,针对线损率指标,逐月考核,和岗位浮动工资挂钩,责任到人,提高了管理人员的责任心,供电所线损稳中有降。

(3)不断加强线损管理,根据供电所线损考核办法,实行线损分条、分台区管理,线损考核到人,实行按月统计、按月考核、按规定兑现奖惩,使线损管理更加科学规范。

(4)对线损高的线路和台区进行重点分析,制定专项治理整顿措施,不但使管理者和各台区包片人清楚地看到了自己线损管理水平所在的位臵和差距,更清晰地看到了在每一类指标体系中产生差距和问题的环节,找到了产生差距的根源,用于指导线损工作。

(4)针对高负线损率的台区和线损率总是上下波动的台区,经分析主要是定期抄表制度坚持不牢固,抄表时间不固定的原因造成,应采取的措施是坚持抄、核、收制度,出台强制性书面文书,不管是总表的抄录,还是分表的抄录必须在统一时间,力求降低统计线损。

(5)服务班工作人员严格遵章守纪,服从工作安排,工作中不相互推诿,一切以集体利益为重,坚持首问责任制,接待客户报修31次;

4.业扩报装和客户发展情况

本月完成新增客户报装容量342(含增容305千伏安)千伏安,同比增长2.08%,其中高压客户容量为305千伏安,同比增长50千伏安,新增低压客户容量37千伏安(住宅小区的批量报装),同比增长0.08%。自年初至本月末累计完成新增客户报装容量1748千伏安,同比增长9.33%,其中高压客户容量为1370千伏安,同比增加120千伏安,新增低压客户容量378千伏安,同比增减0.38%。

本月和年初至本季度末业扩报装情况见下表:

单位:千伏安

分类

本月自年初至本月末累计

申请

户数

申请

容量

完成

户数

完成

容量

同比

增减

申请

户数

申请

容量

完成

户数

完成

容量

同比

增减

合计37 37 37 37 0.08 530 1748 530 1443 9.33

1.居民生活37 37 37 37 0.08 524 378 524 378 0.38

2.非居民生活

3.农业生产

4.贫困县排灌

5.大工业

6.非、普工业 6 1370 6 1370 8.95

7.商业

8.其他

本月新增客户 37户,同比增加3户,其中居民生活新增客户37户,同比增加3户。自年初至本月末累计新增客户530户,同比减少24户,其中居民生活新增客户524户,同比减少20户。其中非普工业新增客户6户,同比减少4户。居民新增的主要原因由于房地产公司开发建设的住宅小区业主全部入住后,开发商申请验收合格的批量报装。

本月和年初至本月末新增客户情况见下表:

单位:户

分类本月度

初户数

本月度

末户数

本月增

减户数

同比增

减户数

本年度

初户数

累计

户数

本年增

减户数

同比增

减户数

合计12160 12179 37 3 11667 530 530 -24 1.居民生活9934 9971 37 3 9447 524 524 -30 2.非居民生活637 637 637

3.农业生产 6 6 6

4.贫困县排灌89 89 89

5.大工业 2 2 8

6.非、普工业439 439 433 6 6 -4

7.商业1946 1946 1046

8.其他

主要特点及原因分析:

随着农村现代化,产业化的不断发展,城市居民生活水平的不断提高,家用电器的不断涌现,供电所将电力市场营销定位在城市居民用电、公用事业、商业用电上,对这些行业或部门的报装工作持积极态度,促进电力营销,将会迅速增长售电量。近一段时期内供电所对市场预测和用电需求工作重视不够,加大了对用电市场预测的困难,特别是获取处理分析预测所需信息的手段还较落后。我们不妨分别对电量变化较大的行业分析,如对农林业、工业、建筑业、交通、邮电业、商业、居民用电等市场进行分别研究,对电力市场进行营销定位。

二.电网运行与安全生产情况

(一)10kV及以下电网规模及运行维护情况:

电压等级

公用综合变专用变

线路长度(KM)数量(台)容量(kVA)数量(台)容量(kVA)

10kV以下111 150700 220 3536500 137.5719 1.负荷情况

二〇一二年九月份,县城供电所管辖的10kV线路共有两条。其中115县城线最大用电负荷3410kW、最小用电负荷1240kW。117安南线最大用电负荷1520kW、最小用电负荷530kW。

2.运维情况

(1)修剪115县城线128号彩门南变0.4 kV线路的树障24株;修剪115县城线环东B1-5分支1号-2号杆段线路树障13株;修剪115县城线环东J分支1号至15号杆树障56株;本月共修剪115县城线树障93株。

(2)对115县城线冶金中专变进行增容改造,保留原有SH-15-80千伏安配变,在原台区新装S9-100千伏安一台,满足了需求侧由于供电侧的规划失调给客户造成的用电困难问题;配合安装队对水利局综合变进行增容改造,将原有S9-200千伏安配变增容为S9-315千伏安,并将配变负荷侧的引线更换为BLV-12 0实行双根并列运行,使事故苗头消除在萌芽状态,保证了设备的安全运行和电网的可靠性供电,满足了客户的正常用电。

(3)间接性利用有限时间进行拉线护套和线路故障指示器的安装工作,在此期间共安装拉线护套48套,安装线路故障指示器6套。

(4)完成35kV3511安双线的巡视检查,巡视中杆塔无歪斜、导线无损伤、金具、拉线无锈蚀;完成115县城线环网线路的巡视检查,杆塔无歪斜、导线无损伤、金具、拉线无锈蚀。

3.存在的问题与建议:

(1)存在的问题:117安石线I分支21号至55号树障严重困扰电网的安全运行。

(2)意见与建议:将117安石线I分支21号至55号的线路加大改造力度,更换为绝缘导线,彻底消除树障严重困扰电网安全运行的因素。

4.安全生产情况

认真组织职工学习了瓜州县电力公司文件【瓜电司(2012)85号】关于下发《瓜州县电力公司2012年9月份各部门生产任务计划安排表》的通知;瓜州县电力公司文件【瓜电司(2012)88号】关于下发《瓜州县电力公司生产现场领导干部和管理人员到岗到位规定(试行)》的通知,瓜州县电力公司文件【瓜电司(2012)89号】转发嘉峪关、酒泉供电公司关于9月3日对作业现场受控督查情况的通报,瓜州县电力公司文件【瓜电司(2012)90号】转发嘉峪关、酒泉供电公司关于进

一步加强作业现场安全管控的通知,嘉峪关、酒泉供电公司,关于转发国家电网公司《安全情况通报》第11期的通知,结合学习牢固树立“以人为本、安全发展”的理念,进一步严肃、细致进行计划管理,加强进行现场安全管控,提升安全生产管理水平,贯彻落实开展“安全年”活动的实施,开展监督监察与开展“安全年”活动及夏季安全生产特点有机结合,全面抓好安全生产措施和要求的执行与落实。九月份办理工作票1份,117安石线I分支454号杆安装自动重合器1台,圆满完成全县行风评议工作会议、草圣故里揭牌仪式及全国书法大赛保电保电。九月份线路设备运行正常,无人身轻重伤亡和火灾事故、交通事故,本月安全运行30天,供电所实现连续安全生产5923天。本月无发生设备事故和职工伤亡事故,无发生供电所负同等以上责任的农村触电死亡事故,无发生电气设备误操作事故,无发生跳闸、倒杆、配变烧毁、接地故障、断线等情况。

三.可靠性指标完成情况

(1)本月供电所完成供电可靠率99.7379%,比计划指标低0.0436个百分点,同比下降0.1285个百分点。截止本月供电所累计完成供电可靠率99.9097%,比计划指标高0.0436个百分点,同比增长0.118个百分点。

(2)本月10千伏线路功率因数达到0.89,至本月末累计线路功率因数达到0. 90。其中10千伏115县城线达到0.89,至本月末累计线路功率因数达到0.90。1 0千伏117安南线0.90,至本月末累计线路功率因数达到0.91。

四.电压合格率:本月供电电压合格率98.34%。其中,C类完成98.95%,D 类完成97.54%。截止本月累计,供电电压合格率97.47%。其中,C类完成98.1%,D类完成97.92%。

五.经济活动分析措施落实情况

根据会议要求,针对经济活动分析存在的各类问题,提出了下一步采取的各

项整改措施,制定整改计划,认真进行了落实,现将落实情况报告如下:

1.做好全年指标对比工作,进行倒计时,力争完成全年目标任务。在工作要积极主动,不断创新思路,提高服务意识,增供扩销,争取超额完成生产任务。克服固步自封,不思进取思想,号召全所员工积极行动起来,做好全年工作,取得更好的经济效益。

2.搞好服务,培育新的电量增长点。

3.继续抓好安全管理工作,防止发生人身设备不安全事故、以及意外交通事故。施工现场做好“三防十要”工作,做到安全生产一票否决制,保证全公司的安全生产。

4.经济活动分析要做细、做实,各项数据关联分析,关键是提出切实可行的治理措施,落实到位,发挥效力。

5. 经济活动分析重点要放在各类指标的分析上,要以科学、严谨、务实、客观的态度和要求来做好分析工作。在工作中要克服疲惫和应付情绪,虽然分析工作已开展多年,但还是需要不断提高分析质量。一是查找问题要实,实实在在的找出存在的问题和短板;二是分析要透,到底是人为主观原因,还是客观制约因素,特别是线损分析要分月、分线、分台区分析清楚;三是数据统计和计算要准确。目前定量分析太少,以后分析工作中要用大量、真实的数据。

县城供电所

二〇一二年九月三十日

经济活动分析报告(模版)

公司年季度经济活动分析报告 目录 第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 第二部分:本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分:重大事项说明 第四部分:存在的问题分析 第五部分:采取的措施和建议 第六部分:经营预测分析

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:万元 (调整金额情况说明:) 二、公司重点工作完成情况:(承包经营责任书列示内容:进度、完成情况) 三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因。 2.在全面反映公司总体财务状况的基础上,主要对公司经营管理中取得的成绩、存在的主要问题及原因进行说明。

第二部分:公司经营情况 单位:万元 一、主要经济指标完成情况 ⒈收入指标完成情况分析 截止月末,实现主营业务收入万元,完成年(季)度预算的 %,较上年同期增长(减少) %;实现净利润万元,完成年度预算的 %,较上年同期增长(减少) %。 ⑴公司各主要经营项目收入实现情况见下表: 预算完成分析说明:

⑵主营业务收入与上年同期分析: 与上年同期分析说明: ⑶收入增长(减少)分析:公司收入构成分析,主营业务构成分析,影响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷详细分析经营情况: ⒉利润指标完成情况分析 截止月末,公司累计实现利润总额万元,占全年(季)预算的 %。其中销售毛利万元,期间费用万元。 万元,详细情况见下表: ⑴销售价格变化对销售毛利的影响 ⑵主营业务成本对销售毛利的影响

电力公司上半年经济活动分析报告领导讲话模板.doc

电力公司上半年经济活动分析报告-领导讲话模板

电力公司上半年经济活动分析报告 同志们:现在,我向大会报告集团公司上半年经济活动情况。一、公司系统在集团公司党组的正确领导下,真抓实干,克服困难,实现了“时间过半、任务过半”的目标上半年集团公司经济运行主要呈现以下特征:(一)电力生产和基建安全形势总体良好。上半年,未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故,未发生特别重大事故,未发生责任性重大设备事故,未发生垮坝和水淹厂房事故,未发生重大火灾事故。发生发电生产人身重伤事故1次,同比增加1次;发生一般设备事故2次,同比减少7次;发生设备一类障碍77次,同比减少48次;发生非计划停运108次,同比减少135次。(二)在电力供应紧张形势下,充分挖掘现有机组潜力,克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响,发电量和售电量保持稳步增长。上半年,集团公司发电量亿千瓦时,同比增长%,完成全年计划的%。其中:火电亿千瓦时,占总发电量的%,同比增长%;水电亿千瓦时,占总发电量的%,同比增长%。从区域来看,华北地区的发电量占集团公司总发电量的%,同比增长%;东北地区占%,同比增长%;华东地区占%,同比增长%;华中地区占%,同比降低%;西北地区占%,同比增长%。火电机组利用小时进一步提高。上半年火电设备平均利用小时达3167小时,同比增加130小时。比全国火电设备平均利用小时高出207小时。水电来水呈现“北丰南枯”态势。福建、江西、湖南由于降水量少,来水相对偏枯,发电量均有所下降。福建减少亿千瓦时,同比降低%;江西减少亿千瓦时,同比降低%;湖南减少亿千瓦时,同比降低%。西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好,发电量增加亿千瓦时,同比增长%。新投产机组对发电量增长贡献较大。新投产机组发电量亿千瓦时,占发电量增量的%,为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了积极作用。上半年,售电量增长速度高于发电量增长。集团公司售电量亿千瓦时,同比增长%。其中:火电亿千瓦时,水电亿千瓦时。(三)供电煤耗和综合厂用电率均有下降,节能降耗工作取得成效。上半年,集团公司综合厂用电率%,同比下降个百分点。其中:火电%,同比下降个百分点;水电%,同比下降个百分点。上半年,集团公司供电煤耗克/千瓦时,同比下降克/千瓦时。(四)销售收入增长幅度高于电量增长。售电量的增加和火电售电单价的提高推动了电力收入的增长。上半年,集团公司实现销售收入亿元,同比增长%,与预算执行进度基本同步。其中:电力销售收入亿元,占总销售收入的%,同比增长%;热力销售收入亿元,占总销售收入的%,同比增长%。电力收入中,火电亿元,占电力收入的%,同比增长%;

企业经济活动分析练习题参考复习资料

《企业经济活动分析》练习题一答案 一、单项选择题(每小题1分,共10分) 1.B 2.C 3.A 4.B 5.C 6.A 7.B 8.A 9.C 10.D 11.C 12.A 13.B 14.C 15.D 16.C 17.B 18.B 19.A 20.A 21.D 22.B 23.B 24.A 25.A 26.B 27.D 28.A 29.D 30.B 二、多项选择题(每小题2分,共20分) 1.ABCD 2.ABCD 3.BCD 4.ABD 5.AB 6.ABD 7.BCD 8.ABCD 9.ABCD 10.ABCD 11.ABC 12.ACD 13.ABCD 14.ABCD 15.ACD 16.ABC 17.ABCD 18.AB 19.ABCD 20.ACD 21.ABCD 22.ABC 23.ABC 24.AC 25.ABD 26.ABCD 27.ABC 28.ABD 29.ACD 30.ABD 三、名词解释题(每小题3分,共15分) 1.企业经济活动分析就是在经济核算的基础上运用各种定性与定量的方法,对企业的生产经营活动进行分析研究。 2.市场供应量是指一定时期内提供给市场销售的商品总量(总额)。它只是社会商品资源的一部分。 3.资金筹集费是指企业在筹资过程中发生的各种费用,包括发行费、承销费、银行手续费等。 4.资产是指企业拥有或控制,能以货币计量,并能为企业提供经济效益的经济资源,包括各种财产债权和其他权利。 5.均衡生产是指出产成品或完成某些工作,在相等时间内,在数量上基本相等或稳定递增。 6.物化劳动消耗量又称劳动占用量,是指占用的资金、商品、仓库、营业场所以及设备等。 7. 市场商品需求量,是指计划内消费者在市场上购买商品的货币总额。 8. 直接材料指耗用的一切从外部购入的有助于产品生产的各种原材料、半成品、辅助材料、包装物。 9. 经济订货批量指能够使一定时期商品的相关总成本达到最低点的进货数量。 10.短期偿债能力是企业流动资产对流动负债及时足额偿还的保障程度,是衡量企业当前财务能力,特别是流动资产变现能力的重要指标。 11.回归分析法是依据数理统计理论和方法,找出因变量与自变量之间的依存关系,加以模型化,建立起回归方程,用于预测的方法。 12.资金占用费是指企业支付给投资者的投资报酬。 13.制造费用指企业的生产部门为组织和管理生产所发生的费用,包括生产部门技术人员、管理人员的工资、福利、固定资产折旧、修理费、水电费、设备物料消耗等。 14.从商品购进到销售能获得一定的目标利润,商品可以存储的最长储存期,称商品储存保利期。 15.现金流量是按照收付实现制计量公司的净收益即净现金流量,是一定期间现金流入和现金流出的差额。 四、简答题(每小题5分,共25分) 1.企业经济活动分析的原则是什么? (1)实事求是原则。(1分) (2)经济效益与社会效益相结合原则。(1分) (3)实物形态指标与价值形态指标相结合原则。(1分) (4)运用辩证观点和系统分析观点的原则。(1分)(适当拓展1分) 2.什么是市场?市场的实际形成必须具备那些要素? 随着社会分工和商品生产、商品交换的产生和发展,就有与之相适应的市场。狭义的市场是指人们进行商品实体买卖的地方,即进行商品交换活动的场所。广义的市场是一种以商品交换为内容的经济联系形式。(2分) 市场的实际形成必须具备下列基本要素: (1)存在着可供交换的产品即商品,包括有形的货物和无形的服务;(1分)

公司季度经济活动分析报告

XX公司 2016年X月经济活动分析 一、企业经营情况 (一)主要财务指标完成情况 截止2016年X月末,XX公司主要财务指标增减变化及原因分析如下: 资产总额:X月末资产总额X万元,较年初X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是…… ; 负债总额:X月末负债总额X万元,较年初X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析) 所有者权益总额:X月末所有者权益总额X万元,较年初X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是…… ;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析)营业总收入:1-X月累计实现经营收入总额X万元,较上年同期X万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因

必须详细分析) 利润总额:1-X月累计实现利润总额X万元,较上年同期X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要 原因:一是……;二是……。(增加或者减少的原因必须详细分析) (二)预算考核指标完成情况 截止2016年X月末,XX公司主要预算考核指标完成情况如下: 利润总额:全年预算数X万元,1-X月累计完成X万元,完成率为X%高于(低于)时间进度值X万元。 资产负债率:年末考核值X% X月末完成值为X%超(低)预算X 个百分点。 三公经费及会议费:全年预算数X万元,1-X月累计完成X 万元,完成率X%对三公经费及会议费的完成情况做分析评价。 (三)成本费用情况 营业成本:1-X月营业成本累计支出X万元,较上年同期X 万元增加(减少)X万元,增(减)幅X%增加(减少)的主要原因:一

经济活动分析报告

______ 公司____ 年__ 季度经济活动分析报告 目录 第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分:本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分:重大事项说明第四部分:存在的问题分析第五部分:采取的措施和建议第 六部分:经营预测分析第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:万元 (调整金额情况说明:) 二、公司重点工作完成情况:(承包经营责任书列示内容:进度、完成情况)三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标,—对比,说明完成情况并分析原因。 2.在全面反映公司总体财务状况的基础上,主要对公司经营管理中取得的成绩、存 在的主要问题及原因进行说明。

公司经营情况 单位:万元 、主要经济指标完成情况 1?收入指标完成情况分析 截止月末,实现主营业务收入万元,完成年(季)度预算的% , 较上年同期增长(减少)% ;实现净利润万元,完成年度预算的% , 较上年同期增长(减少)%。 ⑴ 公司各主要经营项目收入实现情况见下表:

预算完成分析说明: ⑵主营业务收入与上年同期分析: 与上年同期分析说明: ⑶收入增长(减少)分析:公司收入构成分析,主营业务构成分析,影 响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷详细分析经营情况: 2.利润指标完成情况分析 截止月末,公司累计实现利润总额万元,占全年(季)预算的% 其中销售毛利万元,期间费用万元。 ⑴销售价格变化对销售毛利的影响万元,详细情况见下表: ⑵ 主营业务成本对销售毛利的影响万元,详细见下表:

公司经济活动分析报告

公司经济活动分析报告 (一)、收入情况 包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况,针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。 表3.1 ***季度末营业收入完成情况表单位:万元 表3.2 ***季度末主要产品同比增减变动情况表单位:辆/万元 (二)、成本费用 包括累计发生成本费用总额,同比增减情况,主营业务成本增长率是否高于主营业务收

入增长率,成本费用总额占主营业务收入比重以及同比变动,期间费用占主营业务收入比重以及同比变动情况。 表3.3 ***季度末成本费用构成情况表单位:万元 表3.4 ***季度末主营产品毛利率增减变动情况表单位:辆 (三)、经济增加值(EVA) 包括季度末经济增加值实现总额,关键驱动因素同比增减率及变动原因分析。 表3.5 **季度末经济增加值实现情况表单位:万元 (四)、现金流情况 包括季度末累计现金及现金等价物净增加额,同比增减情况,分别对经营活动、投资活动以及筹资活动产生现金流量净额增减变动情况进行分析,当期经营活动产生现金流量净额为负值的单位要对经营性现金流量进行重点分析。 表3.6 ***季度末累计现金流量同比变动情况表单位:万元

(五)、存货及应收款项情况 包括季度末存货、应收款项净额,同比增减情况,增幅是否大于营业收入增长比率,三年以上存货、应收款项总额及当年清理情况。 表3.7 ***季度末存货及应收款项情况表单位:万元 (六)、考核指标 表3.8 (七)、公司运营中需关注的重点问题 从财务管理的角度,围绕促进公司经营战略落地、提高经济运行质量、加强现金流管理、

提高价值创造能力以及公司经营中面临困难与挑战的方面展开说明。

经济活动分析报告模板

经济活动分析报告 目录 第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分:本年度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、现金流量分析 四、综合分析 第三部分:重大事项说明 第四部分:存在的问题分析 第五部分:采取的措施和建议 第六部分:经营预测分析

第一部分:公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表: 单位:元 调整金额必须逐项进行说明: 1、 2、 二、公司重点工作完成情况:(资产经营责任书列示内容:进度、完成情况)

1、 2、 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 1、根据年初各单位签订的经营责任管理目标,一一对比,说明完成情况并分析原因。 2、在全面反映企业总体财务状况的基础上,主要对企业经营管理中取得的成绩及原因进行说明。 第二部分:公司经营情况。(可以列表说明)公司经营价值树: 单位:万元

一、主要经济指标完成情况 1、收入指标完成情况分析 截止**月末,实现主营业务收入 万元,完成年度预算的 ,较上年同期增长 %;实现净利润 万元,完成年度预算的 %,较上年同期增长 %。 ⑴、公司各主要产品收入实现情况见下表: 预算完成分析说明: ⑵、主营业务收入与上年同期分析: 与

上年同期分析说明: ⑶、销售增长分析:公司收入构成分析(现销收入和赊销收入):主营业务构成分析(地路内路外):影响收入的价格因素与销售量因素分析: ⑷、详细分析经营情况: 2、利润指标完成情况分析。 截止**月末,公司累计实现利润总额****万元,占全年预算的%。其中销售毛利****万元,期间费用****万元。 ⑴、销售价格变化对销售毛利的影响****万元,详细情况见下 表: ⑵、主营业务成本对销售毛利的影响****万元,详细见下表: 预算完成情况分析说明: 主营业务成本与上年同期分析,详细见下表:

经济活动分析报告的作用

经济活动分析报告的作用 篇一:经济活动分析报告范文 经济活动分析报告范文经济活动分析是人们认识客观经济活动的一个重要方法,它通常是以经济理论和经济政策为指导,以会计核算、统计报表、计划指标和调查的情况为依据,运用科学的分析方法,对某一经济组织的经济活动或某一经济现象,进行分析研究,从中探索经济规律,评价成败得失,探讨其中原因,寻求改进方法,达到提高经济效益的目的。经济活动分析报告全面反映了经济活动分析过程,也简称为经济活动分析。 市场调查报告是对市场中现在情况的分析与判断,市场预测 报告是对未来情况推测和把握,而经济活动分析报告是对已经发生过的经济过程进行剖析,总结经验和规律。 一、经济活动分析报告的作用与种类经济活动分析是加强经济管理、进行科学决策、提高经济效益的重要环节和措施,作为反映经济活动分析结果的经济活动分析报告,在经济生活中具有重要的作用。 第一,可以帮助决策者了解客观经济活动的情况。 为制订和调整经济决策提供可靠依据,从而及时、正确地 指导经济活动,解决经济问题。第二,可以帮助企业了解其生产、经营、管理活动情况。发现存在的问题,进而改善经营管理,想方

设法地提高经营管理水平,取得好的经济效益。 第三,可以为财政、金融、工商、税务部门提供信息资 料。 使他们了解企业的生产、经营、管理情况,发现问题,及时采取相应措施,加强管理,有效地发挥其在经济活动中的职能作用。第四,及时地帮助经济管理部门尤其是企业了解市场动态。 预测市场未来的发展趋势,使其在生产、经营和管理活动中做到“未雨绸缪”。 二、经济活动分析的种类划定经济活动分析报告的种类,既有利于经济活动分析工作的开展,也有利于把握不同类型经济活动分析报告的特点和规律,从而写好经济活动分析报告。 经济活动分析报告在经济活动中应用十分广泛,因此其种类也很多,我们可以从不同的角度进行划分。 按照经济部门、经济工作内容,经济分析报告可以分为工业经济活动分析报告、商业经济活动分析报告、农业经济活动分析报告等。按照经济活动分析的对象,可以分为财务状况分析报告、质量分析报告、成本分析报告、设备情况分析报告、质量分析报告、库存结构分析报告、市场动态情况分析招告、商品流转情况分析报告税收执行情况分析报告、资金运用情况分析报告等。 按照经济活动分析的内容范围,可以分为综合分析报告、专题分析报告、简要分析报告。

经济活动分析报告例文

经济活动分析报告】案例: XX市电力局20RF年上半年经济活动分析 半年来,在XX的正确领导下,经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的要求仍有差距,未能达到预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将我局1? 6 月份营销活动综合分析如下 : 一、上半年各项指标完成情况及分析 (一)购电量 1. 购电量完成情况 20RR年 1?6月份购网电量完成7512384千瓦时,较20RR年 1?6月份完成电量7515552千瓦时,少购电量 3168千瓦时,基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。 ( 1 )根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效果。 (2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高,给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。 (3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了用户用电的积极性。提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电,缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容量,同比增长率。 (二)购电平均单价 1. 今年1?6月份完成平均电价XX元/千瓦时,与去年同期完成XX元/千瓦时相比上升了XX元/千瓦时。完成内部利润XX万元。平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较低,主要受用电构成影响的,今年 1?6 月各类用电见下表(略)由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于林区经济持续低迷,工业电量呈现负增长,影响了购电单价的提高。 2. 购电平均单价同比增长的因素 (1 )从去年以来四次调价影响数额 (2)基本电费增长影响数额 (3)利率电费增长影响数额 (4)峰谷电费增长影响数额 (5)高电价电量增长影响数额 3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素 (1 )大工业倒挂影响数额 (2)高电价电量下降影响数额 (3)低电价电量增长影响数额(农业生产、居民生活) (4)电价政策改变影响数额(养殖业用电改为农业生产电价等) (5)优惠电价影响数额(苇河碳素厂) (三)电费收缴完成情况 1?6月实现电费结零,收回陈欠电费13.2万元。电费收

企业经济活动分析会心得体会

企业经济活动分析会心得体会 变化中的企业经营环境可持续发展与企业未来 前言可持续发展正在为企业的发展和调整创造新的机会。有人预言:可持续发展必将成为21世纪新的经济增长点。但是,由于我国发展水平较低,技术水平仍相对落后,与国际上相比,我国企业大多数仍处于受制于环保压力、被动性地开始污染治理的第二个阶段;相当部分乡镇企业仍处于以掠夺性的资源开采和生态环境破坏为代价的第一阶段,基本上走的是大量消耗资源的粗放型的发展路子。当然,也有少数企业已经开始步入第三阶段,据统计,截止1998年6月,我国已有35家企业

通过iso14000环境管理标准认证。一些城市如北京、沈阳等在世界银行等国际组织的帮助下,开始清洁生产试点,并取得了一定成效。但是,真正从战略上将可持续发展纳入企业管理目标的仍十分鲜见。造成这种情况的根本原因是相当大的一部分企业对什么是可持续发展战略,以及可持续发展战略对企业发展的意义不理解,总认为发展经济与保护环境互相矛盾。发达国家一些企业的实践已经说明这一矛盾并不是不可改变的,经济增长与环境保护的目标是可以兼容并相互促进的。目前我国在推进企业界参与可持续发展方面还很不够,应该引起管理科学界的充分重视 一、变化中的企业经营环境事实上,随着可持续发展意识的不断提高,人们的价值观念已经发生很大的变化,它们正在从各个方面迅速影响着经济、市场,以及企业生存和发展的环境。企业的环境行为日益成为社会各界关注的焦点,正面临着来自以下几个方面的

压力:环境问题的“法律化”正在对企业施加越来越大的影响;日益严重的资源短缺和环境恶化,使得以耗取大量资源、能源为基本条件的传统产业发展越来越困难;顾客更青睐有利于环保的产品,无论是个人、企业还是政府,都越来越关注环保问题,员工更愿意为对环境负责的公司工作;银行更愿意向对环境负责的企业贷款,保险公司更愿意向对环境负责的企业担保;各种税收及贸易条例越来越多地涉及企业的 环境行为。 随着全球环境问题的日益突出,新的全球性、区域性的环境保护法律文件不断出台,涉及领域不断扩大。联合国气候变化框架公约、生物多样性公约、荒漠化公约的履行增强了国际环保措施的有效性和强制性,正在对各国社会和经济发展进程产生深刻影响。以保护臭氧层的国际公约为例,近年来,由于氧化碳、哈龙类物质的大量使用,导致在南极、北级等地区出现大面积的臭

项目经济活动分析模板

公司(项目全称)项目年月 经济活动分析 一、项目综合概况 (一)工程概况 1.基本情况 本项目位于省区,建设单位,工程路线全长 Km,项目中标金额万元,项目有效合同金额万元,合同工期个月(天)(*年*月-*年*月),主要工程项目及工程数量(路基土石方、桥梁、隧道和路面等)。 2.施工难点 (二)主要资源配置 项目经理,项目总经(经营负责人),项目员工共*人,其中在册职工人数*人,外聘*人。项目自有施工机械设备*台套,租赁施工机械设备*台套(仅列较大的机械设备,如挖掘机*台,吊车*台,装载机*台,塔吊*台等);自有交通车辆*台,租赁交通车辆*台。 二、工程进度情况

1.本期完成情况 本期完成施工产值*万元,占单位下达本期计划产值*万元的*%,占业主下达本期计划*万元*%。 2.开累完成情况 开工累计完成施工产值*万元,占有效合同价的*%。控制性工程进度与业主要求进度的对比(文字描述):工程进度较实施性施工组织设计中进度超前或滞后的百分比,全线进度排名情况,其中,关键性工程①、②、……,与业主要求①、②、……,相比是否完成。简要说明影响施工进度的原因,已采取的调整措施及效果,下期的改进目标及措施。 三、主要指标完成情况 1.标后预算执行情况 单位下达的标后预算切块比例*%,实际实现利润比例*%,预计至完工能实现的切块比例*%。 2.利润情况 开累经营核算利润*万元(与当期经营情况月报表一致)。

3.施工产值与营业收入的差异率 开累营业收入*万元,与开累施工产值差额*万元,差异率*%((施工产值-营业收入)/施工产值*100%)。 4. 计量支付情况分析 开累计量金额*万元(与业主计量支付报表对应,不含预付款及扣除的保留金),占开累施工产值金额*万元的*%。 5.项目经理部本级管理费 开累发生经理部本级管理费*万元,占开累施工产值*%。人均*万元/(人.月)。

经济活动分析报告

经济活动分析报告

第一部分项目概述主要描述 一、简要描述项目概况 新建准格尔至鄂尔多斯铁路站前工程ZESG-3标段二分部位于鄂尔多斯市东胜区内,起讫里程为DK188+445.80~DK195+830.74,正线长度7384.94m。管段内主要工程包括:特大桥3607.81延长米/1座为高家梁铜匠川特大桥,大桥361.06延长米/1座,为砂塔大桥,柳林中桥2075顶平米/1座,昊华小桥307.66顶平米/1座,框架涵9座354.19横延长米,盖板涵4座295.7横延长米;区间路基584.46m,站场1座(东胜东站),路基共长3315.76m,土石方量为1235996m3,其中挖方698909.2m3,填方537086.8m3;附属浆砌20405m3,种植紫穗槐67274颗,挖基石土14564m 3合同工期为2013年9月1日~2015年11月30日。 该项目建设单位为呼准鄂铁路有限责任公司,铁道第三勘察设计院集团有限责任公司负责设计,中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司新建准鄂铁路项目监理部负责工程施工过程的监督。 二、指挥部组织机构 根据本标段工程特点及工程分布情况,成立中铁三局集团新建呼准鄂铁路工程项目经理部二分部.

1、分部由项目经理、常务副经理、副经理、总工程师组成领导层,下设工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、财务部、工经部、试验室、综合办公室。 全管段共设劳务队伍9个,其中桥梁桩基施工队2个,桥梁施工队2个,桥涵施工队2个,路基施工队3个。 2施工任务划分及劳务承包模式 1)桩基施工一队: 负责高家梁铜匠川特大桥0#台~87#墩桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。 2)桥梁施工一队: 负责高家梁铜匠川特大桥0#台~87#墩承台、扩大基础、墩台身的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。负责高家梁铜匠川特大桥和砂塔大桥共1120根桩基钢筋笼的加工。混凝土、墩台身模板、简易钢筋笼滚焊机、钢筋由项目部提供。 3)桥涵施工一队: 负责DK188+445.8-190+100内5座框架涵及柳林中桥及昊华小桥的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。混凝土、模板、钢筋由项目部提供。 4)桩基施工二队: 负责高家梁铜匠川特大桥88#墩~110#台、砂塔大桥0#台~11#台桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。

三、经济活动分析报告

三、经济活动分析报告 篇一:经济活动分析报告例文 【经济活动分析报告】案例: ××市电力局 2005 年上半年经济活动分析 半年来,在××的正确领导下,经济态势运行良好。各种营销经济指标 较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的 限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的 要求仍有差距,未能达到预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将 我局 1~6 月份营销活动综合分析如下: 一、上半年各项指标完成情况及分析 (一)购电量 1. 购电量完成情况 2005 年 1~6 月份购网电量完成 7512384 千瓦时,较 2004 年 1~6 月份 完成电量 7515552 千瓦时,少购电量 3168 千瓦时,基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种 经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目 标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制 定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。 (1)根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区 经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效 果。 (2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高, 给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。 (3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了 用户用电的积极性。提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电, 缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容 量,同比增长率。 (二)购电平均单价 1. 今年 1~6 月份完成平均电价××元/千瓦时,与去年同期完成×× 元/千瓦时相比上升了××元/千瓦时。完成内部利润××万元。 平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较 低,主要受用电构成影响的,今年 1~6 月各类用电见下表(略) 由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于 1 / 13

经济活动分析报告范文

中国人民银行为什么要实行稳健货币政策 1997年亚洲金融危机以后,我国经济增长放慢,投资和消费增长趋缓,出口大幅回落,市场有效需求不足,物价连续负增长,出现通货紧缩趋势。针对这种状况,国务院审时度势,及时采取扩大内需的方针,实行积极的财政政策和稳健的货币政策。在市场经济较为发达的国家,在宏观经济出现通货紧缩或通货紧缩趋势时,一般是同时采用积极(扩张)的财政政策和货币政策。为什么我国提出实行“积极的”财政政策的同时,却提出实行“稳健的”货币政策呢? 一是我国货币供应存量偏多。1978—1999年,我国国内生产总值(GDP)年均增长9.7%,零售物价年均上涨6.2%,广义货币(M2)年均增长23.6%,贷款年均增长20.6%,广义货币年均增长比经济增长与物价上涨之和高出7.7个百分点。由于货币供应量多年高速增长,广义货币量(M2)与国内生产总值现价(GDP)的比值呈连续上升趋势。M2与GDP之比,1998年为1.31,1999年为1.46,2000年为1. 52,其比例之高居世界各国前列。M2主要是由银行贷款创造的,M2与GDP比率过高,说明多年来信用过分集中于银行,容易积累金融风险;同时,在货币供应量增长明显偏快的情况下,将增加中长期通货膨胀压力。在多年积累的货币存量过多的情况下,如果再过分扩张货币供给,就会进一步扩大潜在的金融风险和通货膨胀压力,不利于宏观金融稳健运行。二是企业特别是国有企业负债率过高,贷款有效需求不足。企业负债率过高和资本结构单一是我国经济发展中的一个突出问题。20世纪8 0年代初,我国国有企业资产负债率为25%左右,企业承受贷款能力较强,加上银行统一管理流动资金,导致贷款多年大幅度增长。到90年代中后期,国有工业企业账面资产负债率为65 %左右,如剔除账面无效资产,实际负债率在80%以上,少数行业出现资不抵债。另外,近年新开工的一些技改项目资本金普遍不足,资产负债率也较高。负债率过高使企业承受贷款的能力和抗御市场风险的能力较弱。在这种情况下,如果采取过分扩张的货币政策,盲目增加贷款,势必增加新的呆坏帐,加大化解金融风险的压力。 三是我国经济的主要问题是经济结构失衡,而主要不是货币供应不足。结构问题的实质是市场机制还不够完善,重复建设问题突出,解决结构问题应深化经济和金融体制改革,单靠扩大货币供应事倍功半,相反还可能增加新的矛盾。 四是积极的财政政策,本身包括了对货币政策的大力支持。1998年,中央在提出实施积极的财政政策时,银行资金比较宽松,但由于市场有效贷款需求不足,贷不出去。财政增发国债,由银行购买,本身是运用银行资金,就是发挥货币政策的作用;同时由于国债资金作为资本金投入基础设施项目,又为银行增加贷款创造了条件。

建筑施工企业项目级经济活动分析报告模板

项目经济活动分析报告 (年季度) 项目 批准人: 审核人:

编制项目: 编制日期: 目录 一、项目概况………………………………………………………………………… (一)项目基本情况……………………………………………………………… (二)项目人员情况……………………………………………………………… (三)工程、物资采购情况 (四)工程进度情况……………………………………………………………… 二、项目总体盈亏情况……………………………………………………………… 三、项目收入情况分析……………………………………………………………… (一)业主工作量确认情况……………………………………………………… (二)索赔工作完成情况………………………………………………………… 四、项目成本情况分析……………………………………………………………… (一)项目总成本发生情况……………………………………………………… (二)本期已完工程成本分析 (三)出包费分析………………………………………………………………… (四)零星点工分析……………………………………………………………… (五)材料费分析………………………………………………………………… 1、材料费总体分析………………………………………………………… 2、材料量差分析…………………………………………………………… 3、材料价差分析…………………………………………………………… 4、采购保管费分析………………………………………………………… 5、废旧物资处理分析……………………………………………………… 6、库存物资分析…………………………………………………………… (六)机械使用费分析……………………………………………………………

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附表23-1:经济活动分析模板 年度经济活动分析报告 xx五期项目经理部

目录一、项目综合情况分析 (一)项目基本情况简介 (二)项目工期目标及进度完成情况二、项目产值完成及变更索赔情况(一)产值结算情况及其分析 (二)变更索赔情况 三、项目财务主要指标分析 (一)收入、利润、责任成本完成情况(二)资产、负债表指标情况 (三)建造合同执行情况 四、项目资金情况分析 (一)资金总体情况分析 (二)公司内部资金往来情况分析(三)债权债务情况分析 五、项目存在的问题及拟采取的措施(一)项目存在的问题 (二)针对存在的问题拟采取的措施

一、项目综合情况分析 (一)项目基本情况简介: (二)总体工程进度完成情况:4#楼:竣工验工完;5#楼:主体结构封顶,墙体砌筑完成,内墙抹灰完成50%,烟道安装完成50%,顶棚腻子完成10%。该进度符合业主要求。 2014年年度项目进度完成情况表:

二、项目产值完成及变更索赔情况 (一)产值、结算情况及其分析 1、工程产值情况:xx五期工程到2014年年度累计完成结算产值xx.20万元(其中:合同内产值zx万元,设计变更为174.76万元,工程签证为180.72万元。已结算金额达到合同完成率的80.3%。 2、工程结算情况:建设单位按照合同约定节点付款,现4#楼已支付至合同价款的70%,5#楼已支付至合同价款的50%,应收工程款4682.89

万元,实收工程款为4682.89万元。 (二)变更索赔情况 变更及索赔总计上报金额355.5万元,批复金额为零。变更及索赔结算金额为零。 变更索赔明细表:

经济活动分析报告例文

【经济活动分析报告】案例: ××市电力局2005年上半年经济活动分析 半年来,在××的正确领导下,经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的要求仍有差距,未能达到预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将我局 1~6月份营销活动综合分析如下: 一、上半年各项指标完成情况及分析 (一)购电量 1. 购电量完成情况 2005年1~6月份购网电量完成7512384千瓦时,较2004年1~6月份完成电量7515552千瓦时,少购电量3168千瓦时,基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。 (1)根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效果。 (2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高,给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。 (3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了用户用电的积极性。提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电,缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容 量,同比增长率。 (二)购电平均单价 1. 今年1~6月份完成平均电价××元/千瓦时,与去年同期完成×× 元/千瓦时相比上升了××元/千瓦时。完成内部利润××万元。 平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较低,主要受用电构成影响的,今年1~6月各类用电见下表(略)由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于林区经济持续低迷,工业电量呈现负增长,影响了购电单价的提高。 2. 购电平均单价同比增长的因素 (1)从去年以来四次调价影响数额 (2)基本电费增长影响数额 (3)利率电费增长影响数额 (4)峰谷电费增长影响数额 (5)高电价电量增长影响数额 3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素 (1)大工业倒挂影响数额 (2)高电价电量下降影响数额 (3)低电价电量增长影响数额(农业生产、居民生活) (4)电价政策改变影响数额(养殖业用电改为农业生产电价等)

经济活动分析报告范文

经济活动分析报告范文 导读:范文经济活动分析报告范文 【篇一:季度经济活动分析报告范文】 目录 一、分厂生产运营情况概述 (2) 二、主要产品产量及生产指标完成情况分析 (2) 三、主要生产指标对标情况及分析 (4) 四、现存主要问题分析及下步解决措施 (4) 五、专题汇报内容 (5) 一、一季度电解分厂生产运营情况概述 完成铝产品31046、7t,比公司年度计划进度减少1034吨。实现铝锭综合交流电单耗14404kwh/t比计划高154kwh/t,氧化铝单耗1919kg/t比计划低1kg/t,阳极炭块毛耗523kg/t比计划高13kg/t,

氟化铝单耗31、5kg/t比计划高11、5kg/t。总体来说,一季度电解分厂生产指标欠佳。 主要生产运行情况 一季度电解分厂计划大修电解槽3台,其中已完成1011号、1064号槽大修后通电启动。 二、本月主要产品产量及生产指标完成情况分析 一季度主要产品产量及生产指标完成情况汇总表 铝产品产量完成情况分析 一季度完成31046吨,较季度计划目标值减少1034吨。 主要原因: 1、在工艺指标管理方面,分厂技术管理不够精细,技术人员对趋势把握不足,未能及时有效调整技术条件,出现波动后才调整,延误了时机,造成2月份电解槽波动。

2、在设备运行方面,分厂虽然制订了节能管理办法,但未能有效进行监控管理,存在设备长期带电不作业现象,导致动力电耗较高。 3、原料方面,去年使用品质不佳的自产氧化铝2万吨以上,较大程度上影响了电解槽的生产指标。根据铝行业规律和经验,相比沙状氧化铝,使用粉状氧化铝,电解槽电流效率降低1-2%。另外由于各种原因,自产氧化铝钠含量及水份偏高,同样造成电解槽生产不稳定,能耗及物耗增加。 4、大量使用了自产氧化铝,电流效率受到较大影响。 5、因电解槽大修生产槽运行时间减少。 6、为保证电解槽技术条件稳定,对电解槽铝水平进行调整。 7、广银压铝相对比较严重,截止3月底,压铝212吨。 8、2月份电解槽出现了波动,较大程度影响了电流效率。 铝产品主要单耗指标完成情况分析 1、铝产品电单耗:本季度完成14357kw。h/t,

关于企业年度经济活动分析报告

关于企业年度经济活动分析报告 概述:××年经济指标全面完成情况。(附表) 简述本年度公司经营情况。 ××年公司实现主营业务收入××万元,完成年度预算的 ××%,较上年同期增长××%;实现净利润××万元,每股收益××元,完成年度预算的××%,较上年同期增长××%;实现净资产收益率××%,完成年度预算的××%,较上年同期增长 ××%。 (以下所有指标要求与预算和上年同期比较,未涉及的项目不作要求。) 一、主要经济指标完成情况 1.公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较,完成公司全年预算数。如:××年公司实现主营业务收入××××万元,完成全年预算××%,比去年同期增加××万元,增长××%。 预算完成分析;销售增长分析;企业收入构成分析(主营业务收入和其他业务收入,现销收入和赊销收入,主营业务构成,地区收入构成);影响收入的价格因素与销售量因素分析;详细分析经营情况。 2.利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况,分析其变动影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因,分析各主要产品盈利能力。

预算完成分析;利润增长分析;利润构成分析(各项利润构成,主营业务利润构成,地区利润构成);各项利润分析(净利润,利润总额,营业利润,主营业务利润);会计调整因素影响。 3.主营业务成本分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算数,进行分析说明其增减因素及影响程度,找出问题关键所在。 预算完成情况分析;主营业务成本降低额;主营业务成本降低率;各主要产品主营业务成本降低额和降低率,以及它们对全部产品主营业务成本降低率的影响;主要产品单位销售成本分析。 主营业务成本降低额=本年实际成本-按本年实际销售量计算的上年实际成本 主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本 4.其间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析,找出增加及节余的主客观影响因素。人力资源费、科研经费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算,如何控制,抓住重点和异常问题,重点分析。 二、公司财务状况分析 1.企业财务状况全面分析。资产总额、负债总额、所有者权益总额变动分析,说明原因。 2.资产分析。资产结构与变动分析(流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等占总资产的比重及其变动);资产结构优化分析。

经济活动分析报告

第四章经济活动分析报告 一、概述 (一)经济活动分析报告的涵义和作用 1、经济活动分析报告的涵义 经济活动分析报告,是经济管理部门和企业常用的一种专业文书,简称“经济活动分析”,又称“经济活动总评”、“××状况分析”、“××情况说明”等。它是以科学的经济理论为指导,以国家有关方针、政策为依据,根据计划指标、会计核算、统计工作的报表和调查研究掌握的情况与资料,对本部门或有关单位一定时期内的经济活动状况进行科学的分析研究,作出正确的评估,找出成绩和问题,探讨问题产生的原因,寻求改进方法,指导经营管理而写成的书面报告。 2、经济活动分析报告的作用 (1)总结经验,提高管理水平 (2)了解情况,加强法制,更好地发挥政府职能部门的作用 (3)掌握规律,预测未来,有助于正确决策 (二)经济活动分析报告的特点和种类 1、经济活动分析报告的特点 (1)科学性 (2)及时性 (3)指导性 2、经济活动分析报告的种类 按照经济活动的时限来分,可分为长期、中期、短期分析报告。按部门行业划分,有工业经济活动分析、农业经济活动分析、商业经济活动分析等。经济活动分析报告大致可分为以下几种:(1)全面分析报告 又称系统分析报告或综合分析报告。这种分析报告是把某一部门或某一单位一定时期内的经济活动作为一个整体,根据各项主要经济指标进行综合分析后所写出的书面报告。 (2)专题分析报告 专题分析报告一般是根据当前的中心工作,对经济活动中某个突出的专项问题,或业务上的重大变化以及工作中的薄弱环节和关键问题等,单独进行分析后所写出的书面报告。 (3)简要分析报告 简要分析报告多用于基层单位,一般是围绕几个财务指标、计划指标,或抓住一两个重点进行分析,以观察经济活动的趋势和工作进程。 (4)财务分析报告

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