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特种设备检验检测报告模板(修订版)【新版】

特种设备检验检测报告模板(修订版)【新版】
特种设备检验检测报告模板(修订版)【新版】

报告编号:

安装改造重大修理

监督检验报告

安装单位:

工程名称:

使用单位:

检测单位:

报告日期:

特种设备检验检测有限公司

注意事项

1.本报告是依据《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016-2016),对起重机进行监督检验的结论报告。

2.报告应当由计算机打印输出,或者用钢笔、签字笔填写,字迹要工整,涂改无效。

3.本报告无检验、审核、批准人员的签字和检验机构的核准证号、检验专用章无效。

4.本报告一式两份,由检验机构和使用单位分别保存。

5.受检单位对本报告结论如有异议,请在收到报告之日起15个工作日内,向检验机构提出书面意见。

6.本报告对检验时的设备状况负责。

检验机构地址:

邮政编码:

联系电话:

电子邮件:

一、安装改造重大修理监督检验报告

安装改造重大修理监督检验报告附页

报告编号:

报告编号:

报告编号:

二、设备基本情况

报告编号:

三、安装单位以及现场施工过程

检测报告模板

检测报告 XXXXXXXX检测中心 检测报告单正本ORIGIN 报告编号:NO.2015-10-155B Form NO: XXXX--4--063 Rev:B/0 送检单位安徽XXXXXXXX有限公司委托单号XXXXWT-2015-10-056 样品名称乌梅山楂甘草陈皮样品编号XXXX15101213 样品数量200g 样品状态密封完好 收样日期2015.10.12 检测日期2015.10.12-2015.10.14 生产批号151006 检测依据 BZYJ006-2009 《中国药典》2010年版一部及第二增补本检测项目及结果 TEST CONTENTS AND RESULTS 检查项目检测结果指标单位 亚硫酸盐未检出/ mg/Kg 铅0.99 / mg/Kg 砷0.09 / mg/Kg 铜 2.3 / mg/Kg 六六六0.009 / mg/Kg --------------------------------------以下空白-------------------------------------- 主检人审核编制 授权签字人年月日

XXXXXXXX检测中心Form No: BZYJ-4-062

备注 1. 报告无检测单位“检测报告专用章”无效。 2. 报告无主检人、审核人、授权签字人签字无效。 3. 本报告涂改无效。 4. 全文复制的报告为加盖红色“检测报告专用章”无效。 5. 本报告仅对被检样品负责。 6. 未经检测单位书面许可,本报告不得用于任何广告宣传。 7. 委托单位对检测结果若有异议,请于收到报告之日起十五日内向本中心 提出。 8. 本报告一式两份:本中心存档一份,客户一份。 检测单位:XXXXXXXX检测中心 地址:XX市XX区XX路XX号 电话:XXXX-XXXXXXX 传真:XXXX-XXXXXXX

成品检验工作流程模板

1.目的 规范成品出货检验流程,防止不合格出货,及时发现、纠正产品质量隐患,保证产品质量。2. 适用范围 适用于本厂加工、制造的各类产品的成品出货前的检验。 3. QA检验流程/职责和工作要求

首件检验生产 生产 检验员 OQC组 长 QE PIE/OQC组 长/PQC组长 OQC PIE 生产部 OQC组长 检验员 OQC组长 /PQC组长 /PIE OQC主 管 检验员 PIE 每一订单生产的第一台机送OQC检验 按订单、样机、检验标准或规范、 说明书、ECN、料表、设计文件作 首件检验 填写《首件检查表》(外观、功能) QE对首件及《首件检查表》确认,并 签署合格与否意见 OQC、PQC和PIE对机确认, 不合格发出《OQC检验报告》,注 明首件检查 工程PIE分析原因,发出《坏机 分析报告》 已投产机返工,生产再重送首件 首件检验合格,OQC通知生产线组长在 《首件确认表》上签字确认后,生 产部批量生产 首件检验合格,OQC批量抽检 根据产品检验标准、规范,《产品检 验抽样规定》,设计文件,批量抽检 记录抽检的每台机流水号 首批检验合格机抽一箱做整箱落地 试验 首批检验合格机(配有电源的产品) 抽一箱做24小时煲机试验 根据抽检结果填写OQC检验报告 批量抽检不合格PQC、OQC、PIE对机 确认 OQC主管在OQC检验报告上签字确认 OQC在生产部产成品送检单上填写 REJ,注明不良项目,发出《OQC检 验报告》, 工程PIE发出《坏机分析报告》,在 线指导生产线返工,返工后重新送 检 《首件检 查表》 《OQC检 验报告》 《坏机分 析报告》 开始 投产 检查结果首件不合格 首件合格处 批量检验抽检不合格

特种设备自查报告

桥(门)式起重机安装自检报告 使用单位:记录编号:检验日期:设备号: 填写须知 1、原始记录应用钢笔填写,字迹工整、清晰、文字、符号的表达应正确、完整。 2、需要以文字、数据和计量单位、符号等来描述现场检验情况的栏目有: 2.1检验仪器设备; 2.2设备概况; 2.3检验记录中的"检验结果"和"结论"; 2.4首次检验不合格记录与复检记录; 2.5附记; 2.6综合结论; 2.7附录中各种记录及其数据计算、处理过程。 3、在检验结果与结论两栏中的"□"内应统一用以下四种符号表示记录内容: "√"--表示该项记录内容为"符合要求"或"合格"; "×"--表示该项记录内容为"不符合要求"或"不合格"; "-"--表示该项记录内容为"无此项"; "△"--表示该项记录内容为"无法检验"。 4、凡是检验记录中"检验结果"或"结论"以"×"或"△"符号表示的,必须在原始记录"首次检验不合格项目记录与复检记录"栏中详细描述其内容。 5、检验结果栏中有"[ ]"的必须填写实测数据,无此项的也应填写"-"。 6、"附记"中主要记录需要说明的其它事项,如设备信息的变更情况等。 7、各项记录内容出现错误时应划改,不可涂擦,以免字迹模糊或消失,并将正确内容填写在其旁边,在正确内容附近加盖更改章。 8、检验员、校核人员的责任签署应齐全。 一、设备概况 二、检验记录篇二:特种设备安全自查总结 特种设备安全自检自查工作总结 根据集团公司安全 [2012]233号《关于开展特种设备安全监管情况检查的通知》文件的有关要求,油田公司为了进一步加强特种设备安全监管,确保特种设备安全平稳运行。要求公司所属各单位按照总部的统一要求认真组织开展特种设备安全监管现状调查和自检自评工作。我院积极响应迅速展开了针对特种设备及特种作业人员的全面自查自纠活动,重点落实特种设备事故隐患的排查整改工作,确保特种作业人员全部持证上岗。通过本次自查自检活动,学院特种设备事故隐患排查工作基本到位,现将自查情况总结如下: 一、基本情况 学院主要特种设备: 1.电动单梁(悬挂)起重机5吨、3吨、2吨各一台。安装在教学实训基地使用。 2.电梯四部。其中二部是客梯(桃李园酒店),另外二部是货梯,分别安装在两栋教学楼中使用。 3.1吨燃气蒸汽锅炉二台,安装在总务处锅炉房,用于食堂、学生浴室、学生开水房及洗衣房供汽。 二、特种设备自查自检情况 1.3台电动单梁(悬挂)起重机存在问题: ①根据编号:5.1.2吊钩缺陷(无防脱钩装置); ②根据编号:7.2大车无行程限位; ③根据编号:5.2.4、5.2.5钢丝绳缺陷、钢丝绳直径磨损; ④根据编号:7.9紧急断电开关(控制手柄无急停装置); ⑤根据编号:6.2线路绝缘(大车、小车、手柄电源线老化龟裂);⑥根据编号:5.11环链状况(大车动力电源线牵引钢丝下坠);上述存在问题已由维保报检单位克拉玛依市独山

特种设备检查汇报材料

特种设备检查汇报材料 各位领导: 山东XXXX有限公司始建于1991年,是以XXX、XXX和XXX为主要产品的国家重点高新技术企业。公司现使用特种设备44台,安全阀75台,压力容器作业及特种设备管理人员共37人。 总结公司设备管理工作,主要包括以下个方面: 一、完善相关制度,细化责任分工 年初,公司健全完善了《安全培训教育制度》《特种作业人员管理制度》《生产设施安全管理制度》《检维修安全管理制度》《特种设备管理制度》《监视和测量设备管理制度》《生产设施拆除和报废管理制度》《外包工程安全管理制度》等管理制度。通过开展学习、培训这些制度使生产员工在生产过程中,自觉落实主体责任,确保操作及设备安全。 二、开展安全宣传,加强文化建设 根据市局主管部门要求和公司实际情况,利用生产例会、安全生产月、知识竞赛等活动,全员对《特种设备安全法》《特种设备安全

监察条例》等进行学习,公司于xx年7月份通过了省级安全文化示 范企业验收,通过活动的开展,有效促进了公司特种设备管理工作的提升。 三、开展应急演练、增强处置能力 结合公司生产特点和制、加氢岗位工作实际,提高员工在生产过 程中突发情况的应急能力。公司于去年开展了“反应釜泄漏火灾事故应急演练”提高员工在生产突发情况时疏散、逃生、应急处置能力,培训员工对压力容器应急处置能力的提升和注意防范。 四、强化日常专项检查,有效开展风险控制 一是根据季节特点和安全形势,针对生产岗位不集中,作业面大,生产岗位年轻职工多的特点,加大了对特种设备作业现场的检查力度,年初至今共对制、加氢设备操作、设备检维修、专业工器具、春季防火等进行 专项检查2次。针对查出的问题,均下发了隐患整改通知单,落 实整改责任人并限期整改。

出货检验报告

东莞美迪华实业有限公司 出货检验报告 文件编号: 生产日期客户名称出货数量 订单编号物料编号抽检数量 产品名称产品型号良品数 检验依据□《检验规范》□《实物样板》□《BOM表》□《可靠性测试规范》合格率 抽样标准:MIL-STD-105EⅡ级正常检验水平 AQL 严重(Cr)=0 主要(Major)=0.65 次要(Minor)=1.5 Acc/Rej Ac(允收数)0 Ac(允收数)Ac(允收数)Re(拒收数)0 Re(拒收数)Re(拒收数) 检验项目 品质标准要求检验记录判定标准 判定检验工具 外观 CR MA MI 01外箱和彩盒表面不能有破损,划伤试装符合要求。 02外箱箱唛印刷正确,不能有少印多印,字体模糊。 03彩盒条形码需与外箱条形码数字一致。 04产品视窗区符合客户标准。 05吸塑和PVC本体表面不能有明显划伤划痕、变型 06产品表面处理符合客户标准,干净无脏污、胶屑。 07产品表面不能有披锋,变型,拉白,缺料等。 08产品边缘有无缺口,露白,掉皮或附着力不良。 09、整体效果符合样品要求。 10产品LOGO图案、烙印位置、深度符合样板要求。 11材料规格符合客户要求。 颜色01符合颜色样板或上下限要求。 包装01产品编码、名称、标签内容填写是否正确,清楚,包装是否符合包装要求,包装盒、贴纸、纸箱有无破损受潮等。 尺寸01依工程图纸所标识尺寸测量。 可靠性 测试 01按客户要求及相关测试规范测试。 实配检验01与机壳及相关配件配合是否良好,配合缝隙是 否符合标准。 跌落测试01按跌落测试规范或客户要求测试。 合计QA判定□合格□特采□返工□不合格检验员/日期: 备注 审核核准

渗透测试报告模板V1.1

密级:商密 文档编号: 项目代号: YYYY 渗透测试报告 % LOGO Xxxx(公司名称) 20XX年X月X日

/ 保密申明 这份文件包含了来自XXXX公司(以下简称“XXXX”)的可靠、权威的信息,这些信息作为YYYY正在实施的安全服务项目实施专用,接受这份计划书表示同意对其内容保密并且未经XXXX书面请求和书面认可,不得复制、泄露或散布这份文件。如果你不是有意接受者,请注意:对这份项目实施计划书内容的任何形式的泄露、复制或散布都是被禁止的。

文档信息表

摘要 本文件是XXXX信息技术有限公司受YYYY委托所撰写的《YYYY渗透测试报告》的报告书。这里对本次渗透测试结果所得出的整体安全情况作概括描述,文件正文为全面的分析。 本次渗透测试主要采用专家人工测试的方法,采用了部分工具作为辅助。在渗透测试中我们发现:系统应用层存在明显的安全问题,多处存在高危漏洞,高危漏洞类型主要为失效的访问控制、存储型xss。缺乏对输入输出进行的防护和过滤。 结论:整体而言,YYYY在本次渗透测试实施期间的安全风险状况为“严重状态”。 (系统安全风险状况等级的含义及说明详见附录A) 结果统计简要汇总,如下图 0-1、表0-1。 图0-1 系统整体验证测试整改前跟踪统计图 表0-1 测试对象整改后结果统计表

一、项目信息 委托单位: 检测单位: 二、项目概述 1.测试目的 为了解YYYY公司网络系统的安全现状,在许可及可控的范围内,对XXXX应用系统开展渗透测试工作,从攻击者的角度检测和发现系统可能存在的漏洞,并针对发现的漏洞提供加固建议。 2.测试范围 渗透测试的范围仅限于经过YYYY公司以书面形式进行授权的服务器、网络设置被和应用系统。XXXX承诺不会对授权范围之外的网络和主机设备以及数据进行测试、模拟攻击。

公司特种设备年度自查情况报告

年度特种设备自查报告 为贯彻落实上级部门有关特种设备安全管理工作的重要指示,坚持“以人为本”和“安全第一”的方针,认真落实特种设备工作职责,加强特种设备管理,严防特种设备事故发生,2019年我站对特种设备使用、运行情况进行了全面自查,现将自查报告汇报如下: 一、工作开展情况: (一)落实了安全责任制。制定了安全生产责任制明确了各部门的安全责任和安全责任人,签定安全生产责任书,将特种设备管理、检查工作纳入其中,并严格按照责任制的要求去做。 (二)按法规要求进行检验、检测。按照要求每年对公司涉及压力容器、管道及安全阀、压力表等进行检验、检测,确保设备运转正常。2019年公司涉及二氧化碳储罐1台、液化气储罐3台,以及配套管道、安全阀、压力表等安全附件全部按期进行检验,设备情况良好。 (三)加强日常检查、维护。建立了一切工作以安全为前提的特种设备安全检查、自查、每日巡查监控机制,每日巡检3次,每月集中检查1次,发现问题隐患及时整改到位,保证特种设备安全工作处于有效的防控状态之中。 (四)搞演练、抓培训,强化全员防范能力。我站特种设备人员全部持证上岗,按要求参加培训、复训,另外公司专门编制《特种设备事故应急预案》,每年组织全体职工进行特种设备事故应急演练,有效提高了全体职工的防范和处置能力。

二、存在的问题及整改措施 2019年检查中,主要发现以下问题: 1.储罐接地线老化、锈蚀。及时进行了更换。 2.储罐防锈漆脱落。重新刷防锈漆 3.管道紧固螺栓松动。及时进行了禁锢。 4.压力表指示不准确、无最大压力红线标识,及时修理。 三、下一步工作打算 (一)严格标准,完善特种安全制度。建立健全安全管理规章,完善特种设备管理制度,严格落实特种设备安全职责制,严防特种设备安全事故发生。 (二)加强教育,强化特种设备安全意识。全面普及特种设备法律、法规和用火、用电、用气常识,使全体职工了解特种设备要求,增强特种设备意识,掌握特种设备知识,遵守特种设备规定,防范事故发生。 (三)强化监管,排查事故隐患。坚持特种设备安全常态化、长期抓,制定特种设备安全工作责任制,加强特种设备隐患排查,坚持每月对特种设备安全工作进行监督和检查,排查安全隐患。 2020年1月6日 特种设备年度检查情况表

XX检测报告模板XX(DOC)

M : MSXF-2015-07-JC 004 共7页 检测报 XXXXXXXXXXX 消防设施 安全 建筑名称: 内蒙古大唐托克托综合楼 委托单位: 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 报告日期:

^: MSXF -2015-07-JC 004 建筑名称 委托单位 建筑层数 建筑高度 建筑面积 检测 环境条件 抽样方案 编号 检测日期 检测人员 检测地点 (如需附 图) 接地保护 系统 检测类别 检测仪器检测报告 地上12层,地下2层 42米 15961m2 天气:晴环境温度:2C 室内 温度:20C TB TN-C □ TN-S □ TN-C-S □IT □ 委托检测口竣工检测□专项检测□ (首 页) XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 第01页共7页 DB15/353.12-200《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第12部分:消防应急照明及疏散指示系统 DB15/353.13-200《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第13部分:消防电梯系统 DB15/353.14-200《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第14部分:消防供电系统 GB50045-1995〈高层民用建筑设计防火规范》 GB50016-200&建筑设计防火规范》DB15/353.1-2009《内蒙古自治区建筑消防设施检验规程》第1部分:火灾自动报警系统 DB15/353.2-2009《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第2部分:消火栓系统 DB15/353.3-2009《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第3部分:自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系 统、细水雾灭火系统DB15/353.4-2009《内蒙古自治 区建筑消防设施检验规程》第4部分:消防炮灭火系统DB15/353.5-2009《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第5部分:干粉灭火系统 DB15/353.6-2009《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第6部分:泡沫灭火系统 DB15/353.7-2009《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第7部分:气体灭火系统 DB15/353.8-2009《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第8部分:防排烟、通风和空气调节系统 DB15/353.9-2009《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第9部分:防火门、防火卷帘系统 DB15/353.10-200《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第10部分:火灾警报和应急广播系统 DB15/353.11-200《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第11部分:消防电话系统 DB15/353.12-200《内蒙古自治区建筑消防设施检验 规程》第12部分:消防应急照明及疏散指示系统 DB15/565《内蒙古自治区建筑电气防火检验操作规 程》 消火栓系统试水检测装置□水喷淋系统试水检测装置□声级计口V数字微压计□压力表□感温探测器试验装置口V四合一测试仪数字测距仪□/垂直度测定仪□多功能坡度测量仪□数字式石英电子秒表口V烟感探测器试验装置□V数字万用表□、/钢卷尺□ 注:符合项填V;不符合项填X;不涉及项打/

不锈钢水箱检验报告模板(内部信息可改)

(2010)WT-QG181 (2010)量认(鄂)字Z68号国质监验字007号CNACL 检验报告 产品名称不锈钢水箱 武汉产品质量监督检验所 2010 年 04 月 18 日

检验业务号:(2010)WT-QG181共2页,第1页产品名称不锈钢水箱 规格型号JCZ100-A 商标/ 委托单位武汉吉成新技术应用有限公司委托单位地址武汉市东西湖区姑李路210号生产单位武汉吉成新技术应用有限公司生产单位地址武汉市东西湖区姑李路210号供样单位武汉吉成新技术应用有限公司供样单位地址武汉市东西湖区姑李路210号样品数量1台检验类别委托 样品基数/ 样品特性一般 抽样地点中一花园样品等级合格 原编号或 出厂日期 2010-04 样品状态完好 到样日期2010-04-25 送样者周四祥 检验技术 依据 Q/WJC01-2005 检验结论经检验,送检样品质量合格。 (检验报告专用章) 2010年 5 月 26日 备注 1、不含箱内水质卫生指标。 批准审核主检

检验业务号:(2010)WT-QG181共2页,第2页序号检验项目标准要求样本检验结果单项判定 1 外观水箱外表应整洁、光滑,不应符合要求合格 有毛刺及明显碰伤。焊接应平 整。 2 材料 2.1 水箱箱体材料应选用符合GB/T17219卫生要符合要求合格 求的不锈钢材质,其机械性能 应符合GB/T3280的规定。 2.2 不锈钢水箱板材厚度2mm±0.2mm 2.1mm 合格 2.3 主要外购零件应符合外购件质量标准,并得符合要求合格 到规定性能。 3 水箱顶孔与孔盖水箱顶应有出入孔口和孔口有出入孔口和孔口盖,口合格 盖。空口径不小于φ420mm,径不小于φ450mm,孔盖 孔盖应开启灵活、关闭严密。开启灵活、关闭严密。 4 不锈钢焊缝抗拉强度≥520MPa 580MPa 合格 5 渗水性注入水的水箱不允许有漏水现符合要求合格 象。 6 密封性盛入水的水箱不允许有漏水现符合要求合格 象。 7 刚度注水的水箱不得导致水箱发生符合要求合格 明显塑性变形。 以下空白 检验员.

检测报告模板

无创产前亲子鉴定遗传咨询报告 一.检测结论 检测结果支持“韩梅梅”胎儿DNA样品与“李磊”提供的DNA样品之间符合孟德尔遗传定律,即DNA样品的提供双方符合生物学亲子关系。 待测样品的累计父权指数(CPI)为+82,亲权概率为>%。在本报告中,胎儿DNA样品为检测对象,男方提供的为待测样品。 二.样品信息 检案号:PPT81 委托人:韩梅梅 检测对象样品:血液 待测样品类型:血液 受理日期:2017年6月29日 检测日期:2017年7月11日 本报告属于实验室科研检测报告,仅对本次送检样本负责,不作为司法鉴定用途。

三.检测方法 本检测方法使用高通量测序技术,对孕妇外周血中的游离DNA进行测序和分析,筛选出胎儿特异的SNP位点(在本检测中称为信息位点)并与待测样品的测序结果进行比对,检验两个样品是否符合孟德尔遗传定律。具体方法如下: 1.在高速离心机中分离血液,获得血浆; 2.提取血浆和待测样品中的DNA; 3.采用高通量测序和液相杂交捕获技术对样品进行测序; 4.使用超级计算平台对测序结果进行分析; 5.如果胎儿浓度达到要求,出具报告;如果胎儿浓度过低,需要重新抽取 孕妇外周血。 四.检测结果

1.待测样品SNP分型清晰,无污染,符合质控标准; 图1. 待测样品SNP分型图。蓝色和红色用于标识不同的染色体。 2.从检测对象中分析筛选出379个信息位点,符合质控标准; 3.与待测样品SNP分型结果比对后,信息位点中有1个位点不符合孟德尔遗传 定律,错配率为%; 4.所有信息位点在22条常染色体上的分布情况,绿色为符合孟德尔遗传定律 的信息位点,红色为不符合孟德尔遗传定律的信息位点;

2018年度特种设备管理工作总结

XXXXXX有限公司 2018年度特种设备管理工作总结 2018年我公司特种设备管理在各级领导的监督、关心及指导下,严格按照《特种设备安全监察条例》、《四川省特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南》等安全监察制度执行,工厂特种设备运转平稳,安全状况良好。 一、特种设备管理机构及架构 公司为更好的提升特种设备安全管理水平,更好的服务于生产,2015年4月,经公司研究决定,成立特种设备安全管理小组,由总经理任特种设备管理小组组长,下设副组长一名,组员四人(含专职特种设备管理人员一名)。 二、特种设备类型及数量 公司目前拥有特种设备11台,其中厂内叉车5台,在厂区内运行﹔电动单梁起重机6台,安装在第一/二/三车间。 三、2018年度特种设备管理工作的开展情况 3.1、建立完善特种设备的软件资料

回顾过去的2018年,在各级领导的大力关怀和督导下,我公司的特种设备相关资料已越来越完善,建立了《特种设备安全管理制度》、《特种设备使用制度》、《特种设备安全管理岗位职责》、《特种设备维护保养制度》、《特种设备事故报告制度》、《特种设备安全隐患检查、定期整改制度》、《特种设备技术档案管理制度》、《特种设备定期检验制度》、《特种设备事应急措施》等相关规章制度。 3.2、加强法规学习 贯彻实施国家、公司关于特种设备管理的法规、条例,完善本公司特种设备管理制度,通过组织管理人员认真学习和辅导这些法规、条例,把国家和公司关于特种设备管理的方针、政策落实到实际管理工作中,从而使特种设备管理规范化、制度化。为了提高特种设备操作人员和管理人员素质,公司派人参加了2017年7月份、11月份、12月份等月份由市/区组织了的大规模特种设备相关知识培训课程,认真学习了特种设备的相关法律法规和条例制度。对基层特种设备管理人员进行了相关管理程序、制度、规程的集中学习和培训,加强了基层管理人员对特种设备安全管理的认识。 3.3、严格按照计划实行特种设备年度检验 公司领导充分理解特种设备管理的重要性,把特种设备安全管理作为设备管理的重要组成部分。公司设有专职的特种设备管理人员,每月点检报表中有反应特种设备的安全和检验情况,并于每年年初制定统一的特种设备检验计划,安排专项费用,负责监督实施。杜绝了特种设备的超期使用。全面检验工作由市特检所检验单位进行,并记录在案,2018年5月对本厂的叉车进行了检验,检验合格。

室内环境检测分析报告样板

报告编号: 检验检测报告 工程名称: 委托单位: 检测项目: 濮阳市建达建设工程质量检测有限公司 声明 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性,对检测的数据及检测评价结论负责、对委托方所提供的检测样品保密。 二、本报告无编制、审核人签字和批准人签字,或涂改、未盖本机构红色检测报告专用章无效。 三、委托方若对本报告有异议,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。政府行政管理部门下达的指令性任务,被检方对抽检结果有异议时,按政府行政管理部门文件规定或国家相关法律、法规规定进行。 四、一般情况下,委托类检测结果仅对所检样品有效。 五、报告各页均为报告不可分割之部分,使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果,本机构不负相应的法律责任。

检验检测单位:濮阳市建达建设工程质量检测有限公司 共5页第1页 检验检测报告 受委托(委托日期:年月日;委托号:),我公司于年月日~年月日对室内空气质量进了现场抽样、检测,报告如下: 一、工程概况 工程名称: 委托单位: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 检测单位:委托检测 工程描述:本工程位于;结构形式:砖混结构,层数:;建筑面积:;属I类民用建筑;室内装修情况:室内墙面、地面、顶面抺水泥砂浆。 二、检测规模共5页第2页 该工程的工程规模见表1. 表1工程自然间统计一览表

三、检测项目 室内空气污染物:氡、甲醛、苯、氨、和总挥发性有机物TVOC五项。 四、检测依据 委托书:编号为; 该工程图纸:建施全图; 检测方案:编号为; GB50325---2010(2013年版)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 五、检测方法. GB50325---2010(2013年版)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》; GB/T18204.2--2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》;GB50325--2010(2013年版)附录F《室内空气中苯的测定》; GB50325--2010(2013年版)附录G《室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定》。 六、检测仪器共5页第3页 所用仪器均经检定或校准,在检定或校准有效期内使用,检测环境正常,检测前后仪器功能正常,检测仪器汇总表2。 表2主要检测仪器汇总表

软件测试报告(模板)

编号:JYD-EP-RD-0I2 密级:公司内部公开 ××项目 系统测试报告 拟制人:刘雪桃 审核人: 批准人: [2013年3月14日] 北京竞业达数码科技有限公司 Beijing JYD Digital Technology Co.,Ltd

文件变更记录

目录 1 概述............................................................................................................................................ 错误!未定义书签。 项目背景 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 测试目标 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 测试范围及方法 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 测试环境 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 测试中止和恢复条件 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 测试结束准则 .......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2 测试过程.................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 测试时间 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 总体概况 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 测试用例执行率 ...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 遗留缺陷 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3 测试结论、建议、总结............................................................................................................ 错误!未定义书签。 结论.......................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 总结.......................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 建议.......................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4 测试报告补充说明.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 5 遗留缺陷列表清单.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 6 参考文档.................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

公司内部检查报告

内部检查报告 公司名称: 公司地址: 自查日期:

注:a) 有“是”、“否”的地方,请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择; b)如果选择“是”、“否”均不适合的,请在相应条款处注明原因; 1.概况 1.1申请人/持证人注册名称: 注册地址: 电话(含区号):传真:邮政编码: 联系人姓名: 1.2工厂注册名称: 工厂地址: 电话(含区号):传真:邮政编码: 质量负责人姓名: 制造商注册名称(如与上述不同): 地址: 电话(含区号):传真:邮政编码: 联系人: 1.3认证产品(名称、型号/规格、商标、证书/申请编号):

1.4工厂人数: 1.5工厂获得的质量体系证书: 1.6其他情况: 2.工厂质量保证能力 2.1人员职责和资源 2.1.1职责 a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系?是?否? b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责? 是?否?如果是,请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号: 2.1.2资源 是否配备了必须的生产设备、检验设备;具备必要能力的人员;必备的生产、检验、储存的环境? 是?否? 2.2文件和记录 2.2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件,以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的 文件?是?否? 如果有文件,请给出参考文件号: 2.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求?是?否? 2.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序,以确保:是?否?

a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性?是?否? b) 文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用?是?否? c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本?是?否? 如果有文件,请给出参考文件号: 2.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序?是?否? 如果有文件,请给出参考文件号: 2.2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录?是?否? 2.3采购和进货检验 2.3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序?是?否? 工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录?是?否?2.3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序?是?否? 工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?记录是否完整有效?是?否? 2.3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时,工厂对供应商是否提出明确的检验要求? 是?否?工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等?是?否? 2.4生产过程控制和过程检验 2.4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时,是否制定了工艺作业指导书?是?否?2.4.2工作环境是否满足规定要求(对环境条件有要求时)?是?否?2.4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控(可行时)?是?否?2.4.4是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度?是?否?2.4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验,确保产品及零部件与认证样品的一致性?是?否?

办理特种设备注册登记与定期检验合格证提交材料-

办理特种设备注册登记与定期检验合格证、安全检验合格标志需要提供资料种类定期检验合格证注册登记 锅炉1、使用者的合法身份证明复印件(单位代码 证、营业执照或行政、事业法人证等。加盖使 用单位公章); 2、管理人员和足够数量司炉、水处理工证的 原件(在聘用单位栏加盖聘用单位公章并经法 定代表人签字确认)和作业人员名录(列出 姓名、身份证号、证件编号、持证种类、有效 期等内容)。(附特种设备作业人员岗位配置数 量设置文件,加盖使用单位公章); 3、有效锅炉内部检验报告书(两年至少一次); 4、有效锅炉外部检验报告书(一年一次); 5、锅炉水质监测报告书复印件; 6、安全阀、压力表的校验报告复印件; 7、锅炉使用登记证; 8、水压试验报告(每六年至少一次); 9、有机热载体锅炉热载体的定期检验报告; 10、行政执法文书送达地址确认书; 11、特种设备使用单位安全使用承诺书; 12、当年度特种设备使用安全主体责任自查 表。 1、使用者的合法身份证明复印件(单位代码证、营业执照或行政、事业法人证等。 加盖使用单位公章); 2、管理人员和足够数量司炉、水处理工证的原件(在聘用单位栏加盖聘用单位公章 并经法定代表人签字确认)和作业人员名录(列出姓名、身份证号、证件编号、持证 种类、有效期等内容) 3、锅炉出厂资料(含合格证、质量证明书、全部图纸和锅炉制造厂所在地质监部门 出具的监检证等)或进口检验报告; 4、锅炉安装质量证明书; 5、安装监督检验报告书; 6、安全阀、压力表的校验报告复印件; 7、锅炉水质监测报告书复印件; 8、锅炉安全管理的规章制度目录(附特种设备作业人员岗位配置数量设置文件, 加盖使用单位公章); 9、锅炉验收的会议纪要; 10、锅炉登记卡(一式二份,加盖使用单位公章); 11、行政执法文书送达地址确认书; 12、特种设备使用单位安全使用承诺书。 ?办理特种设备注册登记与定期检验合格证、安全检验合格标志需要提供资料

检测报告模板资料

整治工程 河道疏浚第三方断面检测报告

河道疏浚第三方断面检测报告 项目负责: 参加人员: 报告编写: 审核: 批准: 检测单位: 注意事项: (1)报告或报告复印件未加盖单位检测试验专用章,均为无效报告; (2)如对本报告结果有异议,请于收到报告十五日内向本单位提出,期限内给予受理。 受理电话(传真): 地址: 邮编:

目录 1 工程概况 (2) 2 检测内容 (2) 3 检测依据 (2) 4 项目检测情况 (3) 4.1 检测时间及主要仪器设备 (3) 4.2 检测工作完成情况 (4) 4.3 提交的成果资料 (4) 5 检测技术方法及质量控制 (4) 5.1平面控制测量 (4) 5.2高程控制测量 (4) 5.3 河道纵、横断面测量 (6) 5.4 检测工作管理及成果质量控制 (7) 6 检测成果 (7) 7检测结论 (10)

检测结论 批准审核主检

河道整治工程 河道疏浚第三方断面检测报告 1 工程概况 河道整治工程位于河道疏浚长度km 。本项目工程建设内容主要为河道开挖疏浚、护岸建设、岸坡绿化等,疏浚、开挖河道概况如表1-1。 为监督检查河道疏浚、开挖施工质量,受业主委托,我中心作为第三方检测单位,在本项目疏浚施工完工后进场检测,采用测量河道横断面图及河底中心纵断面图方式,以全面检测工程河道断面、河底高程是否按设计图纸施工。横断面沿河道每50~100m 左右随机抽检1条,纵断面沿河道中心测量1条。首次检测时间为,复检时间为。 2 检测内容 根据上海市工程建设规范《 水利工程施工质量检验与评定标准》DG/TJ08-90-2014及委托方要求,本项目检测内容及频率如表2-1。 检测内容及频率 表2-1 3 检测依据 检测主要依据设计图纸和相关文件以及相应的规程、规范和标准,如表3-1。 主要规程、规范和标准 表3-1

手机APP测试报告模板

内部资料注意保密 招标手机APP测试总结报告

目录 1.测试概述 (1) 1.1.编写目的 (1) 1.2.测试范围 (1) 2.测试计划执行情况 (1) 2.1.测试类型 (1) 2.2.测试环境与配置 (2) 2.3.测试人员 (2) 2.4.测试问题总结 (3) 3.测试总结 (3) 3.1.测试用例执行结果 (3) 3.2. 安全测试 (4) 3.2.1. 软件权限 (5) 3.2.2. 安装与卸载安全性 (5) 3.2.2. 数据安全性 (6) 3.2.3. 通讯安全性 (7) 3.2.4. 人机接口安全性 (7) 3.3. 安装、卸载测试 (8) 3.3.1. 安装 (8) 3.3.2. 卸载 (8) 3.4. UI测试 (9) 3.4.1. 导航测试 (9) 3.4.2. 图形测试 (9) 3.4.3. 内容测试 (9) 3.5. 功能测试 (10) 3.5.1. 运行 (10) 3.5.2. 注册 (10) 3.5.3. 登录 (10) 3.5.4. 注销 (11) 3.5.5. 应用的前后台切换 (11) 3.5.6. 免登入 (11) 3.5.7. 数据更新 (12) 3.5.8. 离线浏览 (12) 3.5.9. APP更新 (12) 3.5.10. 时间测试 (13) 3.5.11. 性能测试 (13) 3.5.12. 交叉性事件测试 (13) 3.6. 兼容测试 (14) 3.7. 用户体验测试 (14) 4.测试结果 (15)

1.测试概述 1.1.编写目的 本测试报告为招标手机APP的测试报告,目的在于总结测试阶段的测试情况以及分析测试结果,描述系统是否符合用户需求,是否已达到用户预期的功能目标,并对测试质量进行分析。 测试报告参考文档提供给用户、测试人员、开发人员、项目管理者、其他管理人员和需要阅读本报告的高层经理阅读。 1.2.测试范围 测试主要根据用户需求说明书和软件需求规格说明书以及相应的文档进行系统测试,包括功能测试、性能测试、安全性和访问控制测试、用户界面测试以及兼容性测试等,而单元测试和集成测试由开发人员来执行。 主要功能包括:用户登录、我的项目、推荐项目订阅、行业资讯、我的收藏、意见反馈、我的CA锁。 2.测试计划执行情况 2.1.测试类型

内控测试模板

附件7:内控测试报告样本 内控测试报告参考格式 1概述 1.1项目目的 按照XXXX年X月X日签订的业务约定书,本项目的目标是为了按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范对贵公司的内部控制有效性进行测试,并识别其关键业务流程中的重大缺陷。我们根据本次测试的结果向贵公司出具书面报告,内容包括在本项目测试期间发现的贵公司重要的内部控制缺陷及其潜在的风险,以及我们的改进建议。 1.2 1.3 ( ( ( 1.4测试的实施 本次测试的计划以及实地测试工作自200X年XX月XX日开始,对XXXX集团有限公司及其测试范围内的子公司实施了访谈、穿行测试和抽样测试等工作,并在200X年XX月XX日完成了现场工作。 1.5有关责任的陈述 本报告的编制依赖贵公司管理层和员工提供为完成我们本测试所必需的相关文件和信息。贵公司管理层应保证其所提供的信息是尽其所知准确的,并且没有任何可能从实质上或形式上误导我们的隐瞒和遗漏。 我们在本报告中所提及的控制缺陷只是我们在现场工作中发现的问题,并不一定全面涵盖了贵公司存在的所有控制弱点;我们提供的改进建议也不可能尽述所有方案。贵公司在考虑实施我们的改进建议时,需要因经营环境和成本效益作适当调整。我们将不会对贵公司的流程、体系和控制提出任何鉴定或保证意见。 贵公司对项目的结果负责,贵公司将对内部控制缺陷的最终评估,决定是否采纳我们提出的改进建议,决定实施报告中的哪些建议应被遵照执行,以及如何实施改进措施等负责。无论现在还是将来,贵公司对建

立并维护一套有效的财务报告内部控制制度都应承担完全和最终的责任。这些内部控制制度包括(但不仅限于)那些用于保证控制目标实现的、及并符合相应法律法规的系统。贵公司管理层有责任及时把发现的内部控制重大缺失和弱点、包括本测试报告提及的控制缺陷、财务报告的错误以及类似事项向董事会汇报;必要时,也应向相关法定监管机构进行报告。 内部控制,无论其设计和执行如何完美,只能为企业控制目标的实现提供合理的保证。这是内部控制本身具有的局限性所致,例如决策时的人为判断失误,以及在执行时的操作错误,都可能导致内部控制失效。此外,无论手工或系统的控制,都可能会因两人或多人的串通舞弊、管理层逾权等因素而失效。

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