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【强烈推荐】内乌西门塔尔牛冷配繁育基地项目的可行性研究报告

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第一章项目提要

1.1项目名称:内蒙古乌拉盖牧场西门塔尔牛冷配繁育基地

1.2项目建设单位:内蒙古自治区乌拉盖牧场

1.3项目建设地点:锡林郭勒盟乌珠穆沁草原乌拉盖牧场

1.4项目负责人:白音查干

1.5项目建设期:1年,建设第2年见效,多年受益

1.6项目建设内容:

1)新建标准化牛冷配站3处,年冷配黄牛3000头;

2)建设西门塔尔牛纯种牛繁殖场1处,年生产纯种西门塔尔牛93头;

1.7项目建设规模:

1.7.1新建三处标准西门塔尔牛冷配站,每站组群冷配基础母牛1000头,以纯种西门塔尔牛冷冻精液进行冷配,每年合计冷配西门塔尔牛3000头,年生产西门塔尔牛犊2793头。(受胎率95%,成活率98%);

1.7.2每处冷配站房屋面积75平方米,活动圈1000平方米,保定架1座;

1.7.3选一处冷配站, 购进西门塔尔母牛100头,建棚舍500平方米,做为纯种西门塔尔牛繁育场,年生产高代西门塔尔种牛犊93头。

1.8项目投资及资金筹措:项目总投资12

2.7万元,其中:固定资产投资97.18万元,流动资金25.52万元。资金来源为地方自筹32.7万元,申请国家投资90万元。

1.9项目经济效益:

年销售收入:131.85万元

全部投资回收期:5.8年

投资利润率:19.29%

财务内部收益率:21%

财务净现值(ic=12%):46.82万元

第二章项目建设的必要性和可行性

2.1项目建设的必要性

2.1.1西门塔尔牛养殖业有利生态环境建设

西部大开发明确提出以生态环境保护和建设为根本任务。乌拉盖牧场一直以种地为主,但因生态建设的需要,国家实施“退耕还林、还草”工程,自2000年起,

共退耕地约4.7万亩,使发展畜牧业被提到重要日程。但乌拉盖牧场近年来由于受旱灾等自然灾害影响,草场退化,同时,人均拥有草场面积量少,发展养羊业受到限制,使发展舍饲、半舍饲的养牛业成为农牧民脱贫致富的出路。压缩现有养羊规模,发展肉、乳兼用型的西门塔尔牛养殖,能够很好地实现生态效益、经济效益协调发展这一目标。并且随着西门塔尔牛养殖业的发展,为牛羊肉及奶制品加工企业的建立及发展提供基础,有利于我地农牧业产业化的发展,培育特色主导产业,从而带动本地产业结构的进一步优化。

2.1.2发展西门塔尔牛养殖业是增加农牧民收入的重要举措

国家在开展生态建设的同时,要求做到生态效益和经济效益相结合。在抓好生态建设的同时,要千方百计增加农牧民收入,但乌拉盖牧场农牧民在养羊业发展前景不好的情况下,养牛业也受到诸多因素的限制,一是牛存栏数少,2004,乌拉盖牧场牛存栏仅0.4万头。二是存栏牛中以当地品种蒙古牛居多,质量差,效益低,职工增收困难。三是因条件限制,冷配数量少,改良速

度慢。乌拉盖牧场西门塔尔牛冷配繁育基地的建设,对减轻草地压力、恢复草地植被、保护生态环境具有重要意义。同时,也为农牧民加快对地方蒙古牛的改良进度,增加农牧民收入起到重要作用。

2.1.3利于当地畜牧业生产方式的转变和科技含量的提高

内蒙古自治区乌拉盖牧场西门塔尔牛冷配繁育基地的建立,以集约化经营为目标,制定执行适应国际市场要求的标准。强化饲养管理,加大无公害品种牛标准化生产技术的推广力度。在饲养管理过程中,强化防疫检疫,采用优良纯种西门塔尔种公牛的冷冻精液进行冷配,合理搭配饲草料等技术路线上为本地农牧户的养殖业起到示范模式,带动本地畜牧业经营方式的转变和经营水平的进一步提高

2.1.4西门塔尔牛养殖业具有广阔的市场

国际上,疯牛病使欧洲牛肉及牛肉制品销售量下降35%,就在疯牛病愈演愈烈之际,欧洲和我国周边一些国家和地区相继发生口蹄疫,无疑又给疫情发生国家的牛肉业雪上加霜。我国的牛主要以牧区放养和农区散养为

主,多采用饲草、豆粕等植物性饲料喂养,很少用混合饲料,传统的饲养方式避免了发生疯牛病的危险,现在正是中国牛肉趁机冲出国门,进入国际市场的良机。

国内,我国牛肉产量居世界第三位,但人均只有四五公斤,远低于世界平均水平,随着人民生活水平的不断提高,传统的食物结构正在悄悄发生着一场革命,牛肉在我国老百姓餐桌上占的比例越来越大。为国内的牛肉生产提供了广阔的发展空间.

当前奶业的形势对于奶业生产者来说也无疑是一个巨大的机会,根据一项最新的报告表明:当前的奶制品贸易和消费正在以一个前所未有的速度发展,而且统计表明其发展趋势要高于奶制品的生产情况。

肉、乳业的需求、发展空间,使肉、乳兼用的优良品种牛—西门塔尔牛的养殖业具有广阔的的市场。

2.2项目建设的可行性

2.2.1具有得天独厚的生态环境优势

乌拉盖牧场天然草原植被、生态类型和生物多样性十分丰富,无工业污染。依托生态环境的优势,建设发展西门塔尔牛基地,可以提供优良的种畜及优质绿色肉源、

奶源。本地气候凉爽,有利发展大规模、集约化的畜牧业生产。

2.2.2优惠的政策优势

为迎接西部大开发和中国加入WTO的挑战,抓住机遇,把本地的资源优势转化为经济优势。2001年锡盟提出“围封转移”战略,要求改变传统的农牧业生产经营方式,走集约化经营、产业化发展之路,精养舍饲、压缩牲畜数量、改良牲畜品种,提高牲畜品质。西门塔尔牛养殖被列入议事日程。锡盟、乌拉盖牧管局均制定了西门塔尔牛养殖业扶持及优惠政策。2003年,锡林郭勒盟启动“家畜品种优化”工程,加大了以纯种西门塔尔牛冷冻精液改良本地黄牛的力度,同时加大西门塔尔牛的引进力度。2003年,全盟西门塔尔引进任务为1.34万头,但为了实施“围封转移”战略,2004年,全盟西门塔尔牛引进任务增加到3万头。使乌拉盖牧场西门塔尔牛冷配繁育基地的发展前景非常广阔。

2.2.3西门塔尔牛是适应当地气候、饲养管理条件的优良品种牛

西门塔尔牛是肉、乳兼用品种,它的适应范围广,适

宜于舍饲和半放牧条件,产奶性能稳定,乳脂率和干物质含量高,生长快,胴体品质优异。实践证明:西门塔尔杂交牛具有明显的杂种优势,其初生重、生长速度、产肉性能及泌乳量均高于本地黄牛,并且饲养成本低,出售供不应求,效益高,成为饲养户的发家致富的好品种。是加快开发区农牧民脱贫致富步伐,促进地方经济发展的优良品种牛。

2.3项目编制依据

1)、国家计委、国家经贸委2000年8月31日下发的《当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录》;

2)、国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第2版);

3)、内蒙古自治区党委、政府下发的《内蒙古自治区实施西部大开发战略规划纲要》;

4)、内蒙古政府2002年10月25日下发的《实施农牧业产业化经营意见》;

5)、锡林郭勒盟政府关于生态建设的有关优惠政策;

6)、乌拉盖开发区2000—2010社会经济?????

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????????????????????公斤左右。虽然近几年,由于连续干旱和过牧现象,部分草场出现了不同程度的退化,但整体上仍然保持着良好的生态特点。自2000年以来,加大了生态环境建设,实施了退耕还草、围封转移等工程,有效保护了草原植被。目前,草地生产能力大幅度提高。优良草地资源为西门塔尔牛养殖提供了良好的基础资源条件。

乌拉盖牧场位于大兴安岭西麓,土壤类型为黑钙土和栗钙土,属半干旱半湿润大陆性气候,年平均≥10℃有效积温1900℃--2100℃,多年平均降水量316MM左右,年平均日照时数2659小时,年降雨集中在6、7、8月份,雨热同季,无霜期90-110天,有利于饲草料种植。水资

源方面,地下水丰富易开采,水质优良,可以满足人工草地,高产饲草料基地及畜牧业生产需要。牧场能够建设的优质高产饲草料基地可达30万亩,自2000年以来,牧场大力实施京津风沙源治理工程,围封转移工程和退耕还林还草工程,实现还草3万亩,建设高产饲草料(配套水源)1万亩。休牧、禁牧、轮牧面积正在逐年扩大,2003年“三牧”工程达400万亩,占可利用草场面积的61.2%。舍饲育肥牛羊被农牧工普通接受。种植业的结构进一步调整,饲草作物种植面积明显上升和生态建设步伐的加快,使饲草料资源更加充足。

本地是迄今为止保存最好的天然草牧场。由于天然草原植被,生态类型和生物多样性十分丰富,本地肉羊(乌珠穆沁肥尾羊)、肉牛,肉质鲜嫩、品质优良。自治区绿色食品中心确定为地区级绿色食品基地,本地乌珠穆沁羔羊为自治区AA级绿色食品。为西门塔尔牛养殖的发展提供了绿色生态资源优势。

综上所述,项目区草场、水利、气候等自然条件适于西门塔尔牛冷配繁育基地的建设。

3.2项目区社会经济条件

乌拉盖牧场现辖四个分场,总人口3100人,是以蒙古族为主体的多民族聚居区。蒙古族占总人口的25.7%。

乌拉盖牧场现有农牧业户数393户,人口2500人,农牧工人均占有耕地34亩,人均占有草场面积600亩。

乌拉盖牧场2004年牧业年度牲畜头数达12.4万头(只),近几年国民经济发展状况较好,综合实力有所增强。

3.3项目区具备生产能力情况

乌拉盖牧场在近几年的建设中,畜牧业基础设施建设得到很大的提高,围绕锡林郭勒盟的”围封转移”战略,加大了棚圈,饲草料基地,配套农机具,配套草库伦等基础建设。至2004年,高产饲草料基地达8000亩,人工草地31000亩(多年生牧草),具备大型配套农机具4台套,免耕机1台,大型青贮收割机2台,青贮粉碎机80台套,暖棚建设面积达50000余平方米,为乌拉盖牧场西门塔尔牛冷配繁育基地的建设提供了很好的发展环境。

第四章项目建设规模及内容

4.1项目建设规模

1)、建三处标准化牛冷配站,年完成黄牛冷配3000头,使本地黄牛冷配率达到80%以上。

2)选一处冷配站,建500平方米棚舍,并购进100头西门塔尔牛,建立西门塔尔牛繁育场一处。

4.2项目建设内容

4.2.1建设三处标准化冷配站,每处冷配站建砖木结构房屋一座,面积75平方米,三处总计225平方米,分为冷配工作室,技术员卧室等。

4.2.2三处冷配站以网围栏的形式建活动圈3000平方米。购臵保定架3坐,30升液氮罐15个,显微镜3台。

4.2.3三处冷配站牛冷配黄牛3000头,以冷配受胎率95%,犊牛成活率98%计算,年生产西门塔尔牛2793头。

4.2.4购入液氮运输车一辆,B超机2台。

4.2.5购入高代西门塔尔母牛100头,建西门塔尔牛繁育场,繁育场主要是在其中一处冷配站的基础上,建砖木结构的暖棚一处,以每头牛5平方米设计,规模为500平方米。以纯种西门塔尔牛冷冻精液进行冷配,年生产纯种西门塔尔种牛93头。

第五章项目建设技术方案

5.1西门塔尔牛冷配繁育场的建设技术

牛棚为砖木结构半敞式硬棚。建设地点选择在地势较高、排水良好、通风干燥、南坡向阳的地方。棚舍建筑为封闭式采光暖棚。遵循“科学、经济、合理、实用”的原则,尽量满足下列基本要求:一是建筑地点地势相对要高,应建在下风方向和天然饮用水源的下游。二是牛舍应有足够的面积和高度,要有足够的运动场地。牛舍面积按一个基础母牛5平方米的标准建设,运动场面积为牛舍面积的2倍。三是牛舍门窗、地面及通风设施需有利于舍内干燥,保温,防暑,排除舍内氨气、硫化氢等有害气体,保持舍内有足够的光照。四要注意不同气候条件下自然灾害可能对牛舍的侵袭。繁育场内设备配臵齐全,如饮水器具、排污系统、饲喂设施等等。

5.2纯种西门塔尔牛冷配繁育技术

主要通过引进优质纯种西门塔尔牛冷冻精液,进行冷配。冷配所需西门塔尔牛冷冻精液及液氮等由乌拉盖牧管局改良站统一由锡盟畜牧工作站购入供应,以保证所需西门塔尔牛冷冻精液的质量。对项目区西门塔尔牛冷

配任务,派技术好、责任心强的专职冷配技术人员进行冷配工作,保证受配率达到85%以上,受胎率达到95%以上。

5.3繁殖母畜及犊牛的饲养技术

对繁殖母牛,良好的饲养管理条件可以提高繁殖率,犊牛初生重和断奶重。乌拉盖牧场对繁殖母畜的饲养以优质天然牧草,青贮等高产饲草料为基础,实行舍饲、半舍饲喂养。

对初生犊牛,在饲养过程中要强调在犊牛出生后半小时至1小时内,必须吃上初乳,以增强犊牛的抵抗力。

5.4疫病防治技术方案

贯彻“预防为主,防重于治”的方针,以集约化经营为目标,制定执行适应国际市场要求的标准。强化饲养管理,加大无公害品种牛标准化生产技术的推广力度。在饲养管理过程中,强化防疫检疫,每年春秋两季重点对牛群结核病、布氏杆菌病、W病进行检疫及免疫注射工作,定期进行内外寄生虫的驱治。对新购进的西门塔尔牛严格执行隔离检疫制度,需隔离观察15日以上,并经驱虫、消毒和注射疫苗,确保健康无疫病后方可混群

饲养。对冷配站点将派专职的检疫员,负责组群牛的全程检疫工作。

第六章市场预测及产品销售

随着生活水平的不断提高,人们对肉食的需求越来越大,尤其是高蛋白、低脂肪的牛羊肉,将越来越被人们所喜爱。根据国内外市场前景分析,肉用牛业的发展前景非常广阔,供给空间较大。

从市场发展趋势分析,随着广大牧民的保护草原生态意识的提高,调整畜种结构,压缩羊的数量,扩大牛的饲养量已成为大势所趋。因为牛对草原的破坏程度远小于羊的破坏程度,而且更适合舍饲圈养。

从市场潜力分析,乌拉盖地区是国内肉牛主要产地之一,也是重要的绿色食品生产基地。乌拉盖牧管局乌珠穆沁肉食品加工厂生产的“乌珠穆沁”牌肉食品,曾于1996年就获得了“绿色食品”标志。近几年,乌拉盖地区牛肉产品,以其天然无污染、味美可口、营养均衡而深受消费者的欢迎,价格一直保持着较高的水平。乌拉盖地区的牧户每户仅饲养5头西门塔尔牛计算,需要量就将达到1.5万头以上。而且锡林郭勒盟自2003年实施”

家畜品种优化”工程,引进西门塔尔牛,调整畜种结构被提上重要议事日程,2004年,西门塔尔牛的引进任务由2003年的1.34万头增加到3万头.同时周边地区和国内一些大小肉食品厂,一直把乌拉盖地区作为自己重要的活畜供应基地,每年从该地区收购大量的活畜;而且国外中东地区和阿拉伯国家对内蒙古的清真牛肉一直青睐,市场也十分广阔,所以,发展西门塔尔牛的市场十分广阔,竞争力很强。

第七章投资估算与资金筹措

7.1投资估算

7.1.1总投资122.7万元,其中固定资产投资97.18万元,包括:

1)、一辆液氨运输车:19.5万元(包括上牌照等费用);

2)、2台B超机:14.4万元;

3)、15个30升液氮罐:4.5万元;

4)、3处砖木结构,每处建设面积为75平方米的冷配站,以300元平方米计算,每处2.25万元,合计6.75万元;

5)、一处繁育场的暖棚:500平方米,以165元平方米计算,合计8.25万元;

6)、三处网围栏活动场所,每处1000平方米,以0.16元平方米计算,合计0.48万。

7)、3架标准保定架:1架1万元,合计3万元;

8)、3台显微镜:0.3万元;

9)、购进100头高代西门塔尔母牛:以4000元头计算,合计40万元;

详见附表2

7.1.2流动资金25.52万元,包括:

年冷配3000头所需:

1)液氮,以每头牛0.8升计算,每升2.5元;

2)、细管,冷配一头需2支,每支2元;

3)、塑料外套,每支0.5元,每头牛1元;

4)、输精枪,50元个,一次购入20个;

5)一次性手套,0.5元付,每头牛1元;

6)、配种费,每头牛50元计算 (3100头),合计15.5

万元;

7)、每年的差旅费、油料等费用1.32万元;

7.2资金筹措

内蒙古自治区乌拉盖牧场西门塔尔牛冷配繁育基地项目总投资122.7万元,其中国家投资90万元,国家投入资金主要用于购建固定资产;地方自筹32.7万元,主要用于冷配站点每年需要支付的原材料费用,如液氮、细管、输精枪等,差旅费,配种费,雇工费等。

7.3资金使用管理

项目资金使用严格按照“设立专户、专账、专人,封闭运行”的要求进行管理,确保资金运行安全、有效。

为确保资金长期发挥效益,资金实行滚动使用的原则,项目国家投资90万元,根据项目资金使用情况、财务评价情况,按项目回收期进行回收;回收后继续投入到西门塔尔牛养殖基地建设上。

第八章项目财务分析

8.1销售收入及总成本费用

本项目的主要销售收入是繁育场生产的纯种西门塔尔牛犊及3000头冷配母牛的管理费。购进的100头西门塔尔牛用于经纯种西门塔尔牛冷冻精液冷配后,每年生产西门塔尔牛犊93头,每头以4500元出售。3000头冷

配母牛的管理费以300元计算,包括冷配所需的一切费用,主要有液氮、细管、饲料、饲草、草场管理费、配种费、雇工费等,成本为72.27万元,年销售收入为131.85万元。详见附表5,附表6

由于该项目主要以提高地方的冷配率,提高当地农牧户收入为主,直接受益的是当地的农牧户,黄牛冷配经济效益归属于农牧民。所以项目以收管理费为重要收入来源的利润率不高。但从整体上可以提高当地畜牧业经济的长远发展及农牧民脱贫致富的步伐,并可促进当地生态环境及畜牧业产业化建设。

8.2财务指标

根据项目《利润及利润分配表》和《现金流量表(全部投资)》计算项目主要财务指标如下:

年销售收入:131.85万元

投资利润率:19.29%

财务内部收益率:21%

财务净现值(ic=12%):46.82万元

全部投资回收期:5.8年

第九章项目的组织管理和运行

本项目主要由乌拉盖牧管局牵头,由乌拉盖牧场具体实施。

三处冷配站点的母畜在牧户自愿的基础上,每头收取300元管理费,包括禁、休牧期间及冷配期间所需的一切费用,主要有液氮、细管、饲料、饲草、草场管理费、配种费、雇工费等。由乌拉盖牧场在冷配站点组群,开展冷配工作,冷配后交还牧户。繁育场的西门塔尔牛由乌拉盖牧场场部管理,统一繁育、统一销售。

繁育场、冷配站工作人员,选择敬业爱岗、道德品质好的人员,上岗前进行业务培训,使理论与生产实践相结合。畜牧兽医科技管理人员需要有畜牧兽医知识,具有一定工作经验和责任心强的人员组成。

本项目一年建成,多年受益。

第十章项目可行性研究结论从生产条件看,项目区自然气候条件好、水资源充足,劳动力丰富,技术有保障,生产要素价格便宜,项目地点交通便利,基础设施较齐备,产品市场容量大,销售渠道稳定,需求旺盛。项目实施将由专业服务机构和人员负责技术服务,技术有可靠保障。项目管理机构

将高效运作,确保项目各项投入及时足额供应,项目产品以预期的价格及时进入目标市场。

项目建成后每年可向市场提供高代西门塔尔种牛,还可以向社会提供一些就业机会,这对乌拉盖地区及周边地区发展畜牧业和各种经营,提高经营管理水平,实现“增草增畜”,起到示范作用。对当地农牧民脱贫致富有一定意义。同时对当地经济社会发展有很大的推动作用。

总之,通过分析,认为项目在市场、技术、组织管理、经济、社会、生态方面都是切实可行的。既具有良好的直接经济效益,又具有显著的社会和生态效益,是一个具有发展前景的好项目,项目具有现实的可行性。

海洋鱼类深加工项目可行性研究报告

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性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报 告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、 融资提供全程指引服务。 可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能 性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以 求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报 告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可 行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些 附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前, 对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指 对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会 经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。 投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可 行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银 行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、 征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、 环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对 项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投 资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整) 为客户提供国家发委甲级资质 第一章海洋鱼类深加工项目总论 第一节海洋鱼类深加工项目背景 一、海洋鱼类深加工项目名称 二、海洋鱼类深加工项目承办单位

XX大学项目可行性研究报告.doc

开设计算机网络技术专业的可行性报告 XX职业技术学院机械与电子系 2002年3月

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奶粉项目可行性研究报告

奶粉项目 可行性研究报告 规划设计 / 投资分析

奶粉项目可行性研究报告说明 该奶粉项目计划总投资6043.02万元,其中:固定资产投资4936.06万元,占项目总投资的81.68%;流动资金1106.96万元,占项目总投资的18.32%。 达产年营业收入9750.00万元,总成本费用7428.09万元,税金及附加112.79万元,利润总额2321.91万元,利税总额2754.96万元,税后净利润1741.43万元,达产年纳税总额1013.53万元;达产年投资利润率38.42%,投资利税率45.59%,投资回报率28.82%,全部投资回收期4.97年,提供就业职位173个。 严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策,深入进行市场调查,紧密跟踪项目产品市场走势,确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令,必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。 ...... 主要内容:概述、建设背景、产业研究、投资建设方案、项目选址方案、项目工程方案分析、工艺概述、环境保护、清洁生产、企业卫生、项

目风险评估、节能方案分析、项目实施安排方案、投资方案计划、项目经营效益分析、项目总结等。

第一章概述 一、项目概况 (一)项目名称 奶粉项目 (二)项目选址 某某产业园 (三)项目用地规模 项目总用地面积18589.29平方米(折合约27.87亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数78.25%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度177.11万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积18589.29平方米,建筑物基底占地面积14546.12平方米,总建筑面积29742.86平方米,其中:规划建设主体工程19982.80平方米,项目规划绿化面积1879.85平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1999.77万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量621392.14千瓦时,折合76.37吨标准煤。

某医院建设项目可行性研究报告

绪论(编制说明) 本可行性研究报告根据《投资项目可行性研究指南》的公共建筑大纲进行编制,根据拟建项目的特征对大纲要求的以下内容进行了删减: 1、由于拟建项目属于有法人项目,不需要成立新的项目组织和进行人力资源配置,故对大纲中的第八章的《组织机构与人力资源》章节进行了删减。 2、拟建项目属于非营利性公立医院,故对大纲中的第十一章《财务评价》进行了删减,在第十一章《投资估算、单位工程投资与资金筹措》里增加了单位工程投资指标。 3、拟建项目无重大拆迁,社会因素较为简单,无突出的社会矛盾,故对大纲中的第十二章《社会评价》进行了删减。 4、拟建项目工艺成熟简单,故没有进行方案比选。 第一章总论 第一节项目背景 一、项目名称:锦屏县民族中医院建设项目 二、承办单位概况 1、项目业主及其简介: 锦屏县民族中医院成立于1990年5月,编制100床,现有正式职工96人,技术人员51人,其中副主任医师2名,中级16人,开设住院病床50张,年门诊人次3.5万余人,住院1000余人次,年业务收入250余万元。主要科室设置有院办、门诊部、住院部、财务科、放射科、检验科、中医科、口腔科、妇产科、五官科、药剂科等,主要医疗设备有黑白B超、300AmX光机、纤维胃镜、心电图机、脑血流图机及生化检验设备等,是一所中西医相结合的综合性医院。 2、法定代表人:欧德灯 3、业主地址:锦屏县城潘寨村 4、项目主管单位:贵州省锦屏县卫生局 5、项目类别及性质:新建

三、编制依据: 1、《中医院建设标准》(建标 110-2008); 2、《综合医院建筑设计规范》; 3、《贵州省“十一五”卫生事业发展专项规划》; 4、锦屏县国土资源局《关于锦屏自治县中医院使用土地权属的证明》; 5、锦屏县建设局《建设项目选址意见书》; 6、锦屏县建设局《建设用地规划许可证》; 7、锦屏县机构编制委员会《关于锦屏县中医院增加人员编制的通知》; 8、《贵州省农村卫生服务体系二期工程县级医院建设项目建议方案表》 9、国家颁布的有关《可行性研究报告》编写规程、规定要求; 10、《卫生部关于转发中国地震局关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求》 11、有关专业技术规范、标准; 12、项目业主提供的其他有关资料。 13、黔发改社会(2009)2678号《关于锦屏县民族中医院建设发展规划的批复》 四、项目提出的理由及过程: 我国中医药深受广大人民群众的喜爱,有着广泛的社会基础,随着经济社会的发展,人民生活水平的提高,人们健康观念的变化和医学模式的转变,以及老龄化社会进程的加快,对中医药的服务需求进一步增加,为中医药的发展创造了新的空间,中医药的发展潜力巨大。“十五”时期,中医药事业得到了长足发展。中医医疗服务网络基本建立,城乡中医医疗机构基础条件和服务设施得到改善。服务领域扩大,服务能力提高。中医药应对突发公共卫生事件和防治重大疾病能力有一定提高,特别是在防治非典的战役中,中医药的作用得到社会的公认,受到世界卫生组织的积极评价;中医药治疗艾滋病取得较好的效果。 卫生部制定的《卫生事业发展“十一五”规划纲要》(以下简称《纲要》)把“坚持中西医并重、中西药并重,制定扶持中医药振兴发展的政策措施,实现中西医、中西药协调发展。”作为卫生事业改革发展的基本原则,并把“大力发展中医药事业,充分发挥中医药特色优势和重要作用。”作为卫生事业发展的重点

鱼类项目可行性分析报告(模板参考范文)

鱼类项目 可行性分析报告 规划设计 / 投资分析

鱼类项目可行性分析报告说明 该鱼类项目计划总投资11420.91万元,其中:固定资产投资9745.43 万元,占项目总投资的85.33%;流动资金1675.48万元,占项目总投资的14.67%。 达产年营业收入13867.00万元,总成本费用10791.73万元,税金及 附加200.20万元,利润总额3075.27万元,利税总额3699.65万元,税后 净利润2306.45万元,达产年纳税总额1393.20万元;达产年投资利润率26.93%,投资利税率32.39%,投资回报率20.19%,全部投资回收期6.45年,提供就业职位273个。 重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求,同时, 严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、 文明生产的目的。 ...... 主要内容:概论、项目建设背景及必要性分析、市场分析预测、项目 投资建设方案、项目选址规划、土建工程说明、工艺技术、清洁生产和环 境保护、企业卫生、风险应对评价分析、节能可行性分析、项目实施进度、投资计划、经济效益评估、项目综合评价结论等。

第一章概论 一、项目概况 (一)项目名称 鱼类项目 (二)项目选址 xx经济示范中心 (三)项目用地规模 项目总用地面积37325.32平方米(折合约55.96亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数52.14%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度174.15万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积37325.32平方米,建筑物基底占地面积19461.42平方米,总建筑面积37698.57平方米,其中:规划建设主体工程29143.73平方米,项目规划绿化面积2185.45平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费3019.97万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量500156.80千瓦时,折合61.47吨标准煤。

05-项目可行性研究报告(模板)

____项目可研报告 编制部门:战略拓展部 编制日期:___年___月___日

目录 **项目可研报告 (1) 主责中心:战略运营中心 (1) 编制日期: (1) 目录 (2) 前言(战略拓展部负责) (3) 项目决策背景及摘要(战略拓展部负责) (4) 一、外部环境 (4) 二、内部因素 (4) 第一部分:项目概况(战略拓展部负责) (5) 第二部分:法律及政策性风险分析(战略拓展部/成本管理部共同负责) (8) 第三部分:市场分析(品牌营销部负责) (10) 第四部分:规划设计分析(技术管理部负责) (12) 第五部分:项目开发(战略拓展部/工程管理部/品牌营销部负责,简化版可略) (13) 第六部分:投资收益分析(预算部负责) (14) 第七部分:管理资源配置(人力资源部负责,简化版此项可略) (17) 第八部分:综合分析与建议(战略拓展部负责) (18) 第九部分:竞拍和投标方式取得土地需要注意的问题(战略拓展部负责) (19) 第十部分:在新城市开发需要补充的内容(战略拓展部负责) (21) 附件: (21)

前言(战略拓展部负责) 随着公司房地产业务不断扩张,土地储备力度逐渐加大,未来发展对新项目的需求越来越强烈。为了规范项目前期操作,提高工作效率,规避签约风险,提升公司竞争力,特制定可行性报告内容指引。

项目决策背景及摘要(战略拓展部负责) 一、外部环境 1、城市发展规划与宗地的关系及对项目开发的影响,如:交通捷运系统的规划与建设、 城市功能规划与布局、局部区域开发重点、政府重大政策即将颁布等。 2、宗地所属地域在该城市的历史、经济、文化、战略发展等方面的地位。例如,项目处 在xx区,要说明该区域的地位。 3、项目渊源,特殊的政治或文化背景,如:危房改造、高新技术区生活住宅配套、文化 园、政府重点工程等。 二、内部因素 1、项目启动对公司未来几年发展战略、发展规划的意义(一般3—5年),在公司发展中 的地位(是否核心项目)。 2、公司进入重点区域市场、项目合理布局,对公司提高市场覆盖率、提升品牌形象、降 低经营风险、扩大社会影响力的作用。 3、从公司未来的利润需求、可持续经营等角度描述立项的意义。

液态奶项目可行性研究报告

液态奶项目 可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明 液态奶是由健康奶牛所产的鲜乳汁,经有效的加热杀菌方处理后,分装出售的饮用牛乳。根据国际乳业联合会(IDF)的定义,液体奶(液态奶)是巴氏杀菌乳、灭菌乳和酸乳三类乳制品的总称。目前我国液态奶消费的结构性已经非常明显,除常温酸奶、高端UHT、低温酸奶等少数有增长的细分品类外,多数传统品类已经没有增长甚至出现下滑。同时,下游乳品龙头的渠道下沉和空白网点开发也已相对充分,依靠渠道推力挖潜消费需求的贡献将不及过去明显。 乳制品行业一直是健康中国、强壮民族不可或缺的产业,乳制品行业的发展历来备受国家重视。而且中国人均液态奶消费远低于全球主要国家平均水平,特别是二孩的放开,更加刺激人们对乳品的需求,未来乳制品行业发展空间巨大。 该液态奶项目计划总投资6435.21万元,其中:固定资产投资4630.52万元,占项目总投资的71.96%;流动资金1804.69万元,占项目总投资的28.04%。 本期项目达产年营业收入16277.00万元,总成本费用12630.36 万元,税金及附加129.59万元,利润总额3646.64万元,利税总额4279.21万元,税后净利润2734.98万元,达产年纳税总额1544.23万

元;达产年投资利润率56.67%,投资利税率66.50%,投资回报率42.50%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位250个。 随着中国中产阶级比重不断上升,消费特征也将会逐步改变,在液态奶市场中,则体现为高端化升级。根据尼尔森数据,中国纯牛奶中,单升价格超过18元的产品已经超过40%,在整个市场是绝对领先的位置。即使在纯牛奶这个看似非常普通、看似没有太多变化的品类里,高端化也还是有多创新方向的,其主要原因在于中国液态奶整体以及没有增长,未来更多将会呈现结构化调整,低端奶市场份额不断缩小,高端奶市场份额不断扩大。 液态奶行业虽基本进入发展成熟期,但其产品属性在不同区域仍表现出不同特点。在发达地区,较高的人均收入以及健康营养理念的普及使得液态奶已成为日常消费品,作为消费者日常性补充营养的重要来源,人均消费量稳定且受价格变动影响小,未来有望稳步从基础奶向高端奶进行升级。在相对落后的地区,液态奶价格相对当地收入水平仍有所偏高,当地消费者人均消费量低且液态奶有较大比例是作为节日礼品赠送而被消费,展现出较强可选品属性,当地消费者一般日常购买基础奶较多,在中秋、春节等档期则大量购买高端奶用于礼品赠送。因此,液态奶仍是处于必需品和可选品之间的中间品类,受经济的波动影响会弱于可选品但会强于必需品。

某工程项目可行性研究报告

第一部分项目建议书 第二部分项目实施计划书

目录(一) 第一章项目开发的依据 (3) 1.1项目概况 (3) 1.2项目开发的依据 (3) 第二章项目建设背景 (4) 2.1项目建设的背景 (4) 第三章项目的建设条件 (5) 3.1 项目建设的条件 (5) 3.2项目建设的经济条件 (5) 第四章项目开发的总体构想和规划 (7) 4.1项目开发的总体构想和规划 (7) 4.2主要工程量汇总 (8) 4.3接待室主要装置装修情况 (9) 第五章项目的组织结构 (10) 5.1华科分校接待大楼”项目组织结构图 (10) 5.2“华科分校接待大楼”项目组织结构图 (11) 第六章项目的宣传 (12) 6.1项目的宣传 (12) 第七章投资估算 (12) 7.1投资估算 (12) 7.2投资估算的依据 (12) 7.3编制方法和估算指标 (12) 第八章效益分析 (14) 第九章结论 (15)

第一章项目开发的依据 1.1项目概况 1、项目名称:华中科技大学武昌分校接待大楼 2、建设地址:华中科技大学武昌分校 3、承办单位:华中科技大学武昌分校项目办 4、项目负责人:*** 5、建设内容:在华中科技大学武昌分校内建设一栋聚展览、接待、会议、休息、 住宿为一体的接待大楼。 1.2项目开发的依据 1、本工程招标文件,初步设计说明书及初步设计纸图。 2、国家和行业现行的施工验收规范,主要有: 《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83) 《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) 《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87) 《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 《地面与楼面工程施工及验收规范》(GBJ209-83) 《屋面工程施工及验收规范》(GBJ50207-94) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) 《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ7-91) 《网架结构设计与施工规范》(JGJ-91) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 《焊工技术考核规程》(D2161-81) 《金属焊缝射线检验规程》(DJ60-79) 《磁粉探伤标准》(EJ187-80) 《性能试验取样规定》(GB2975-82) 《金属布氏磁度试验方法》(GB231-84) 《拉力试验系统K值的测定》(GB261-81) 3、地方和企业现行的施工工艺及工法和我公司自行编制的《房屋建筑中三间一台防渗漏对策施工标准》(QJ/CJY-03-6-92)等。

关于编制香鱼项目可行性研究报告编制说明

香鱼项目 可行性研究报告 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:https://www.wendangku.net/doc/b0503007.html, 高级工程师:高建

关于编制香鱼项目可行性研究报告编制说 明 (模版型) 【立项 批地 融资 招商】 核心提示: 1、本报告为模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。 2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整) 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司 专 业 撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书 商业计划书可行性研究报告

目录 第一章总论 (1) 1.1项目概要 (1) 1.1.1项目名称 (1) 1.1.2项目建设单位 (1) 1.1.3项目建设性质 (1) 1.1.4项目建设地点 (1) 1.1.5项目主管部门 (1) 1.1.6项目投资规模 (2) 1.1.7项目建设规模 (2) 1.1.8项目资金来源 (3) 1.1.9项目建设期限 (3) 1.2项目建设单位介绍 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4编制原则 (4) 1.5研究范围 (5) 1.6主要经济技术指标 (5) 1.7综合评价 (6) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (7) 2.1项目提出背景 (7) 2.2本次建设项目发起缘由 (7) 2.3项目建设必要性分析 (7) 2.3.1促进我国香鱼产业快速发展的需要 (8) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10) 2.4项目可行性分析 (10) 2.4.1政策可行性 (10) 2.4.2市场可行性 (10) 2.4.3技术可行性 (11) 2.4.4管理可行性 (11) 2.4.5财务可行性 (11) 2.5香鱼项目发展概况 (12)

X项目可行性研究报告

Xxxx项目可行性研究报告第一章综述 第一节项目总论 第二节项目背景 第三节项目基本情况 第四节主要财务指标 第二章市场研究 第一节经济环境分析 第二节项目周边环境分析 第三节竞争对手分析 第四节目标市场分析与定位 第三章项目经营设想 第一节项目市场定位 第二节项目内部设置 第三节项目管理和营销体系 第四节销售和推广计划 第五节会员制体系设置 第四章财务评价

第一节项目投资效益估算 第二节静态经济效益分析 第三节动态经济效益分析 第五章风险分析 第一节风险分析 第二节结论 附件 附表一:《投资估算表》 附表二:《年经营收入估算表》 附表三:《年经营成本估算表》 附表四:《年利润估算表》 附表五:《现金流量表》 附表六:《折旧与摊销估算表》 第一章综述

第一节项目总论 星海游泳馆是一个定位于休闲、xx、娱乐的企业,是园区管委会投资建设,星海大厦项目是苏州工业园区星海游泳馆的二期项目之一,一期项目有游泳、嬉水、体疗、按摩、桑拿、乒乓球、羽毛球、器械健美、女子xx中心、女子瘦身,并开设游泳训练班、武术培训班等,并备有日本料理、日式酒吧等配套功能。作为星海游泳馆二期项目,设立xx会馆有更深层次的设想,通过整合和改造一期现有项目,配合二期新开的壁球、网球、羽毛球项目,打造一个特点鲜明的体育产业群。苏州工业园区游泳馆有限公司拟就星海游泳馆二期星海大厦四、五层群楼xx会所项目与xxxx投资管理有限公司提出商榷。为加强双方相互的了解,并达成最终的共识,我方在考察认证的基础上,提供本项目的可行性方案交由贵方参考。 第二节项目背景 xx产业股份有限公司始终致力于中国体育产业的开拓与发展。是国家体育总局下属的体育产业公司,作为xx产业股份的下属公司,以xx产业为主营业务和发展目标的xx投资管理有限公司是xxxx产业的战略决策中心、品牌与连锁经营管理中心、物流配送中心、专业咨询培训中心以及信息服务中心,并与中国奥委会建立起合作伙伴关系,努力推进全民xx的发展。同时,通过有效的国际合作,引进国外知名xx品牌、资金和管理体系,是xxxx迅速发展的重要举措。与美国连锁xx知名品牌xx公司的强强联合和有效的合作,在引进其先进的管理方法和经验的基础上结合各地方市场的特性形成了自己一

奶制品项目可行性研究报告

奶制品项目 可行性研究报告规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要说明 农村居民人均消费支出实际同比增速达到8.8%,较城镇居民人均消费支出增幅高5.4pct,增速差距创纪录新高。 行业需求和供给层面同时出现改善,是2017年乳制品复苏拐点的主要原因。1)需求方面,我国乡镇居民恩格尔系数在2000年就已经步入国际认定的小康水平,近几年消费观念改变以及渠道网络的发展,带动县乡级市场需求增速加快;而在一二线城市,乳制品行业依靠品类多元化、高端化也获得稳定增长。2)供给方面,虽然国内原奶价格并未出现明显上涨,但是白糖、包材、运费价格较去年明显提升,导致乳企生产成本提高,部分中小乳企减产或退出生产,使得2017年乳制品产量增速明显放缓。 该奶制品项目计划总投资7576.18万元,其中:固定资产投资5479.67万元,占项目总投资的72.33%;流动资金2096.51万元,占项目总投资的27.67%。 本期项目达产年营业收入15474.00万元,总成本费用12088.08 万元,税金及附加145.77万元,利润总额3385.92万元,利税总额3998.71万元,税后净利润2539.44万元,达产年纳税总额1459.27万元;达产年投资利润率44.69%,投资利税率52.78%,投资回报率33.52%,全部投资回收期4.48年,提供就业职位290个。

到2020年,消费者对肠道健康的认识将继续提高,人们将越来越多地 了解健康、功能良好的肠道的重要性,以及它如何决定消费者的整体幸福感。为了达到最佳的肠道健康,研究人员建议多吃富含益生菌、纤维的乳 制品,这些益生菌可以在发酵乳制品中找到,比如克非尔、奶酪、酸奶等。 消费者生活方式的改变,包括选择更少食物的决定,推动了对创新、 健康、便利的乳制品零食选择。根据最新数据,35%的英国成年人表示,比 起正餐,他们更喜欢吃零食,因为这样既方便又省时。消费者行为的这种 变化,已迫使卡夫亨氏和达能等老牌品牌扩大自己的产品组合,推出无负担、放纵的实用版产品。

四川某项目可行性研究报告(doc 35页)

四川乐山某文物风景区项目可行性研究报告 第一章项目背景及基本情况 一、项目概况 项目名称:四川省某县**文物风景管理处 项目主要内容: (一)道路工程 (二)卫生环保工程 (三)供水供电工程 (四)消防安全工程 (五)文物保护和景点恢复工程 (六)其它 项目总投资:*****万元人民币 某景名胜区是四川省重点文物保护单位,省级风景名胜区,位于成都平原经济圈内,在川南旅游市场上占据独特的资源优势和区位优势,景区风景秀丽,宗教,文化特色浓厚,自然旅游资源,人文旅游资源以及当地土特产品资源十分丰富. 某景名胜区基础设施项目计划投资近5000万元,在注重保护生态环境的前提下,依托景区突出的宗教,文化特色,完善基础设施的建设,挖掘景区潜力,发挥景区优势,提高景区资源开发和保护的总体水平,为景区升级奠定基础,更加突出中某景名胜区山水秀丽,文化品味高,宗教色彩浓的旅游特色,将中某景区建成休闲,度假为主的现代文化旅游区. 二,某县基本情况

某县2002年总人口200998人,工农业总产值达83001万元,其中工业总产值为59791万元,农业总产值为23220万元,国内生产总值为63413万元,实现财政收入1838万元,人平年均工资4516元,农民人均年纯收入1651元,城乡居民储存总额为38537万元.从经济收入来看,某县的城镇居民和农民大都达到了区内旅游的条件,再加上乐山地区城镇人口80万人和**地区230万人口,区域内的旅游市场潜力不可小视. 三,投资方基本情况 本项目投资方为某县**文物风景管理.是县人民政府设立的自收自支事业单位,负责景区的保护,管理,开发和建设. **文物风景管理处主要经营中某景旅游项目开发和相关旅游项目的开发等.景区依山傍水,环境幽雅,历代名人雅士留下的石刻诗篇,摩岩造像遍布岩壁.景区人文景观,自然景观俱佳,具有极大的发展潜力. 第二章项目所在环境和问题 一、环境: 随着人类进入新的一个世纪,和平的发展仍然是世界主流,这为我国大力发展经济,提高人民生活水平提供了一个相对稳定的国际环境.我国将在今年加入WTO,全球经济一体化必将形成,既给我国经济建设和发展带来挑战,同时也提供了一次历史性的机遇.随着综合国力进一步增强,人民群众生活水平逐步提高,为开发旅游产业提供了一个良好的政治环境和经济保障. 同时,信息时代的悄然来临,国家的产业政策也作了重大调整,信息技术,生化工程,环境保护,旅游资源开发等领域成为国家优先重点发展的方向.近年来,我国各级政府在旅游开发上出台了诸多优惠政策,极大的鼓励和促进了旅游产业的发展.特别是最近为了加快旅游业的发展,把我国建设成为世界旅游强国,进一步发挥旅游业作为国民经济新的增长点作用,国务院专门下发了《关于进一步加快旅游业发展的通知》(国发[2001]9号),制定了加快旅游业发展的政策措施,并决定"十五"期间,国家每年安排一定数量的财政资金,重点支持中西部地区旅游基础设施建设,积极采取有效措施,解决旅游业发

水上乐园项目可行性研究报告

水上乐园项目可行性研究报告 报告名称水上乐园可行性研究 专业工程管理 班级 08-2班 组别工管08-2班第三组 组员白晓婷,房景龙,雷光辉, 李鹏博,欧阳伟,齐建东, 肖忠欣,张航

目录 1.项目概况 2.项目行业(针对投资)、背景、环境分析 3.项目市场分析 4.项目建设规划 5.项目实施规划 6.项目投资估算、资金筹集 7.项目效益评价、经济可行性分析 8.项目风险分析及规避 9.项目结论及建议

1.项目概况 水上乐园位于辽宁省兴城市境内,是本市内即将兴起大型水上乐园,总建筑面积达20000平方米,该乐园地理位置优越滨海,拥有数公里黄金沙滩,而且交通便利,预计旺季每日的游客吞吐量为3500人,水上乐园引进国外生产的先进技术和设备,游客可以参与管状透明滑道、家庭乘筏滑道、陀螺滑道、浪摆滑道、互动戏水屋、攀岩、跳水等惊险刺激的水上项目,并亲身加入海洋公园的泼水节活动中来,观看特有的异域风情演出;针对儿童的游玩特点,园内还专门开辟了儿童戏水区。此外还有近海购物买纪念品的中心商厦。水上乐园除了所有的硬件设备达到国内领先水平之外,为了更贴近游客的需求,在旺季水上乐园的开园时间会由上午一直持续到夜晚,使游客不仅能享受到白天的日光浴,也能在下班后与家人和朋友享受月光下的浪漫。此外,园区内还可以欣赏到世界各地的风情表演,品尝到渤海湾特有的的美食小吃。预计总投资达到2000万人民币。 2.项目行业(针对投资)、背景、环境分析 2.1 背景分析 2.1.1 兴城旅游业背景:兴城历史悠久,景色秀美,气候宜人,文物古迹颇多,古城、温泉、海滨、首山、菊花岛五大景观集于一地,珠联璧台,绚丽多彩,是新兴的旅游疗养胜地。目前有旅行社30家,2个4A级旅游区,1个3A级旅游区,拥有区内疗养院所70余座,医疗服务设施齐全。11家旅游星级饭店,140余家宾馆、大酒店,200多家旅游家庭宾馆、旅游接待床位32000张,居辽西首位。近年来,无论是来兴城旅游的人数,还是旅游业收人,无论是直接经济效益还是间接经济效益,每一年有较大幅度的提高,出现了令人欣喜的强劲发展势头。据不完全统计,2009年共接待国内外旅游者290万人次,旅游总收入15.9亿元人民币,其中景区景点门票收入2856万元,分别比2008年增长52.6%、72.8%、199.3%,实现了成倍的增长。 2.1.2 “水上乐园”背景分析:兴城市旅游业相比往年有实质性的增长,每到旅游旺季,总是能迎来国内外游客来此游玩。兴城市主要旅游景点之一古城占据了主要地位,但是由于旅游景点单一,并且可玩性不高,所以导致旅游业不是很发达。而兴城市海滨还未得到开发,只是有个简单的规划,而并没有形成一个

长春市xx项目可行性研究报告模板

xx项目 可行性研究报告

摘要 略 该xx项目计划总投资9226.86万元,其中:固定资产投资7577.46万元,占项目总投资的82.12%;流动资金1649.40万元,占项目总投资的17.88%。 达产年营业收入12936.00万元,总成本费用10257.57万元,税金及附加164.90万元,利润总额2678.43万元,利税总额3212.77万元,税后净利润2008.82万元,达产年纳税总额1203.95万元;达产年投资利润率29.03%,投资利税率34.82%,投资回报率21.77%,全部投资回收期6.09年,提供就业职位227个。 坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况,合理制定项目产品方案及工艺路线,在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺技术,努力提高项目产品生产装置自动化控制水平,以经济效益为中心,在采用先进工艺和高效设备的同时,做好项目投资费用的控制工作,以求实科学的态度进行细致的论证和比较,为投资

决策提供可靠的依据。努力提高项目承办单位的整体技术水平和装备 水平,增强企业的整体经济实力,使企业完全进入可持续发展的境地。

xx项目可行性研究报告目录 第一章项目总论 第二章建设背景及必要性分析第三章项目调研分析 第四章选址评价 第五章工艺说明 第六章项目节能概况 第七章环境保护说明 第八章安全规范管理 第九章项目风险概况 第十章项目计划安排 第十一章投资可行性分析 第十二章项目经济效益 第十三章评价结论

第一章项目总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 xx项目 1.1.2 项目建设单位 建设单位名称:xxx公司 项目负责人:冯xx 1.1.3 项目建设地址 xx 1.1.4 社会经济发展概况 略 1.2 项目建设内容及规模 1、建设规模:项目主要产品为xxx,根据市场情况,预计年产值12936.00万元。 2、建设内容:该项目占地面积30141.73平方米(折合约45.19亩),其中:净用地面积30141.73平方米(红线范围折合约45.19亩)。项目规 划总建筑面积47925.35平方米,其中:规划建设主体工程32908.28平方米,计容建筑面积47925.35平方米;预计建筑工程投资3996.88万元。 1.3 项目投资估算与资金筹措

蒙牛液态奶产项目可行性研究报告(doc 48页)

KY2006-100 蒙牛乳业(乌兰浩特)有限责任公司液态奶产能升级建设项目 可行性研究报告 内蒙古联烽融投资咨询事务所有限责任公司蒙牛乳业(乌兰浩特)有限责任公司 二OO六年十二月

目录 第一章总论............................................. - 5 - 一、项目基本情况 (5) 二、编制依据 (5) 三、研究工作的范围 (5) 四、企业概况 (6) 五、推荐方案与研究结论 (10) 第二章市场需求预测...................................... - 13 - 一、市场需求分析 (13) 二、公司现有生产能力及产品结构 (14) 三、销售预测与市场竞争力分析 (14) 第三章建设规模与产品方案 ................................ - 15 - 一、建设规模 (15) 二、生产线选型及产品方案 (15) 第四章厂址选择.......................................... - 16 -一、厂址选择依据.. (16) 第五章工程技术方案...................................... - 17 - 一、项目组成 (17) 二、生产技术方案 (18)

第六章主要原材料、燃料供应 .............................. - 23 -第七章总图运输与公用工程 ................................ - 24 - 一、概述 (24) 二、给排水 (25) 三、供电 (25) 四、供汽 (26) 五、采暖通风及空调 (26) 六、空压站 (27) 七、化验室、研发中心 (27) 第八章环境保护.......................................... - 28 - 一、编制依据 (28) 二、建设地点环保现状 (28) 三、污水处理 (29) 四、噪音控制 (30) 五、绿化 (30) 第九章节能.............................................. - 31 - 一、设计依据 (31) 二、采用节能新技术 (31) 第十章企业组织劳动定员 .................................. - 32 -一、企业组织 (32)

某PPP投资项目可行性研究报告

某ppp投资项目可行性研究报告 目录 一、项目基本情况 (1) 二、工程概况 (4) 三、合作模式 (5) 四、投资建设范围 (6) 五、合作分工 (6) 六、施工总承包中建安工程费及工程款支付 (7) 七、维修与养护 (8) 八、“政府补贴”费用的组成与确定原则 (8) 九、“政府补贴”费用的支付 (9) 十、保障措施 (9) 十一、实施方案 (9) 十二、投资计划及资金安排 (11) 十三、资金筹措方案 (12) 十四、退出机制 (13) 十五、财务评价 (13)

十六、项目审计 (16) 十七、项目风险分析及应对措施 (16) 十八、结论与建议 (18)

一、项目基本情况 (一)项目名称 某PPP投资项目(以下简称“本项目”)。 (二)项目实施机构与参股机构 本项目由某市政府授权某市财政局作为实施机构,并委托某市城市建设投资(集团) 公司(以下简称“某市城投”)作为项目公司参股机构。 某市城投成立于2002年9月16 日,2004年5月经某市人民政府批准,对原公司进行了重组增资。截止2011年底,集团公司注册资本12.96亿元,总资产85.1亿元,净资产47.6亿元,是直属某市市政府领导的,具有一级独立法人资格的城建投融资和国有资产运营企业。 (三)项目背景 1. 城市背景 某市是安徽省的省辖市,位于安徽省最南端,西南与江西省交界,东南与浙江省为邻。总面积9870平方公里,人口147.28万。某市境内有着丰富的自然资源与历史人文遗迹,是古徽州地区的主要组成部分,徽派文化源远流长,旅游资源丰富多彩。某市已经逐步发展成为一个以旅游产业为主导的新兴旅游城市。 近年来,某市综合经济实力稳步攀升。2014年实现地区生产总值507.2亿元,按可比价格计算,比上年增长7.9%;全年财政收入90.2亿元,比上年增长11.3%,其中:地方一般预算收入68亿元,增长14.5%。 S

鱼肉项目可行性研究报告编制说明

鱼肉项目 可行性研究报告 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:https://www.wendangku.net/doc/b0503007.html, 高级工程师:高建

关于编制鱼肉项目可行性研究报告编制说 明 (模版型) 【立项 批地 融资 招商】 核心提示: 1、本报告为模板形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。 2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整) 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司 专 业 撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书 商业计划书可行性研究报告

目录 第一章总论 (1) 1.1项目概要 (1) 1.1.1项目名称 (1) 1.1.2项目建设单位 (1) 1.1.3项目建设性质 (1) 1.1.4项目建设地点 (1) 1.1.5项目主管部门 (1) 1.1.6项目投资规模 (2) 1.1.7项目建设规模 (2) 1.1.8项目资金来源 (3) 1.1.9项目建设期限 (3) 1.2项目建设单位介绍 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4编制原则 (4) 1.5研究范围 (5) 1.6主要经济技术指标 (5) 1.7综合评价 (6) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (7) 2.1项目提出背景 (7) 2.2本次建设项目发起缘由 (7) 2.3项目建设必要性分析 (7) 2.3.1促进我国鱼肉产业快速发展的需要 (8) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10) 2.4项目可行性分析 (10) 2.4.1政策可行性 (10) 2.4.2市场可行性 (10) 2.4.3技术可行性 (11) 2.4.4管理可行性 (11) 2.4.5财务可行性 (11) 2.5鱼肉项目发展概况 (12)

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