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审计局半年审计工作总结

审计局半年审计工作总结

半年来,在区委区政府的领导下,区审计局紧紧围绕区委区政府“1234”发展目标和区委区政府中心工作,着力推进改革、促进发展、维护民生、揭示风险、强化问责,推动中央、省、市、区各项政策措施的贯彻落实和政府机关治理的完善,自觉地把审计工作融入经济社会发展大局,依法履行审计职责,着力提高工作质量和水平,有效发挥了审计的监督职能、建设性作用和“免疫系统”功能,为服务全区经济发展、社会和谐稳定做出了积极贡献。截止6月10日,完成审计项目80个,查出管理不规范金额1525万元,违规资金1730万元,固定资产投资审计审减6413万元。对于审计查出的违纪违规问题,区审计局已依据相关法规进行了处理。区审计局还注重反映总体情况,揭示深层次问题,分析根本原因,从体制机制层面提出建议。结合审计中发现的问题,提出审计建议21条,对于促进被审计单位完善规章制度、规范财务管理、促进廉政建设起了积极的推动作用。

一、深化财政预决算审计,健全区级财政预算体系

财政预决算审计坚持把财政政策实施、预算执行与决算草案的审计融为一体,不断深化转移支付资金和地方财政收支审计,努力把握预决算的整体情况,反映政策执行、资金管理和行政绩效等情况,促进预算管理的科学化、法治化,促

进财政体制改革不断深化。上半年,根据《审计法》及省审计厅委托,对区地税局2013年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。审计查出被抽查企业欠缴税款782万元。对机投桥、双楠街道办事处2013年度预(决)算进行了审计,重点审计了街道办事处2013年度贯彻执行《预算法》及相关财经法规规定和各项财政指标的完成情况。在机投桥街道办事处2013年度预(决)算审计中,审计发现,机投桥街道办事处2013年应上缴未上缴区财政收入154万元,应调账794万元。区本级财政2012年度预算执行情况审计、红牌楼2013年度预(决)算审计正在进行。

二、深化行政事业单位审计,促进经济安全健康运行

立足于维护财政资金的安全,不断改进和加强对行政机关和事业单位的审计。2014年,拟对XX区人民医院2013年度收益分配情况,对区司法局、区城管局、区委宣传部2013年财政财务收支情况,对区土地征后办2007年至2013年底财务收支情况,对府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况进行审计。上半年,已完成区司法局2013年财政财务收支情况,区土地征后办进行2007年至2013年底财务收支情况,府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况审计。在府南河综合整治办公室1999年1月至2014年1月底财务收支情况审计中,审计查出区府南河办催收回的房款、土地违约金、土地款等

共计3057万元未及时缴入金库。

三、深化经济责任审计,努力规范权力运行

上半年,审计机关认真贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2010〕32号)文件精神,重点关注领导干部权力运行和责任履行情况,不断深化经济责任审计,推进任期内轮审制度,探索党政领导干部同步审计。着力监督检查部门单位及工作人员守法守规守纪尽责情况,促进依法行政、依法管理。规范重点内容,完善评价体系,进一步推进经济责任审计工作的制度化、规范化建设。2014年,计划完成领导干部经济责任审计22个。上半年,已完成6名主要领导任中和离任经济责任审计。

四、深化国有企业及国有资产审计,努力揭示国有企业和国有资产在经营中存在的风险隐患

xx年,我们计划对区工投公司、区中小担公司、区五花公司、区教投公司2013年度资产负债情况进行审计,对区城乡统筹公司2009年4月至2014年2月财务收支情况进行审计。通过审计,及时地揭示和反映国有企业在经营中存在风险隐患,并提出审计建议。上半年,区工投公司、区中小担公司、区五花公司、区教投公司2013年度资产负债情况审计,对区城乡统筹公司2009年4月至2014年2月财务收支情况审计,已全面展开。在区教育局划转所持有关民办学校股份和有关国有资产审计方面,计划完成龙江路小学(南

区)、锦官新城小学、成都华益教育实业开发总公司、成都月亮湾体育活动中心、教育培训楼资产负债情况审计。上半年,已完成龙江路小学(南区)、锦官新城小学资产负债情况审计,有关情况已向区委区政府主要领导汇报。

五、深化政府投资项目审计监督,促进投资管理水平和资金使用效益的提高

固定资产投资审计坚持以规范重点建设项目管理,促进有效使用建设资金,规范决策和建设程序为目标,重点关注建设项目程序、重大设备采购、工程价款结算、工程质量管理、工程监理履职等重点环节,强化对建设项目决策、招投标、施工管理、建设资金使用等方面的监督。坚持纠正不实的工程造价与指出存在不必要的设计变更问题相结合,要求业主单位严把审批各类设计变更的关口,从建筑功能、造价控制等方面分析变更的必要性,避免不合理变更,提高政府建设资金使用效益。2014年,计划完成竣工结算审计项目80个,财务竣工决算审计项目2个。上半年,完成全过程跟踪审计项目20个,过控初审送审金额41423万元,审定金额36963万元,审减金额4460万元,审减率%;完成固定资产投资竣工结算审计项目50个,涉及送审金额58205万元,审定金额56251万元,审减金额1953万元,审减率%。

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