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地方门户网站项目可行性分析

地方门户网站项目可行性分析
地方门户网站项目可行性分析

地方门户网站项目可行性分析

一、什么样的网站才算是地方门户网站

一句话定义来说:地方门户网站应该是除了当地报纸、电视之外的第三大媒体。地方门户网站的基本特质是具备强烈的地方属性,一切都应该围绕“地方”为网站的核心;在内容上他应该具备真实性、实时性;在功能上应该具有实用性、互动性、娱乐性。

二、地方门户网站的现状的分析、调查

截至2009年1月根据CNNIC的权威统计数据统计我国网民人数已经达到3亿之多,居全世界之最,并且仍然在高速增长中。随着上网网民的与日俱增,随着网民对互联网的依赖日渐成熟和不断加大,我国目前的网站早就无法满足其需求,特别是在地方性网站这块,可以说目前还是趋于起步阶段,而通过种种调查后发现,网民对于本地网站的依赖性却是远远高于其他网站,因为本地网站对于网民来说它的真实性,实用性、归属感等诸多方面是其他网站无法做到的。

目前地方上的门户网站主要由以下4种形式存在:

1、官方信息港

信息港网站是目前最普遍的存在地方门户网站形式,一般都是由政府或者电信部分主办,官方性质和资金是他们的主要优势。绝大多数的信息港网站都是用于各类民生信息的发布、政策法规的宣传,这也是各地建设信息港的目的,所以内容上采用的基本都是新闻的形式,正由于这一点导致了信息港网站的在“地方门户网站”上的劣势非常明显:缺乏实时性、互动性,有效性、缺乏商业性、娱乐性、功能上缺乏创新与创意等,根本无法满足网民的需求。

●竞争危险系数:一般

●理由:信息港网劣势明显

2、个人草根网站

这是一群由学生人群为主的个人站长,通常都掌握一些基本的网站建设技术,这些草根站长多数无资金、无经验、无技术保障,一切都要靠自己的业余时间去完成,其制造的"地方门户"通常是无策划、无内容、无秩序、无推广、无流量,往往一个程序的错误问题自己无法解决的话就可以导致网站夭折。人们往往之所以能发现它们是因为当输入某某门户的时候能被搜索的到,他们占的只是这类网站在其当地暂时处于空白的优势,一但稍有竞争力的对手出现,基本就无任何生存空间。如果用一句话形容这类网站,那就是"来也匆匆,去也匆匆"。

●竞争危险系数:极低

●理由:不构成门户的条件,所以也不构成威胁的任何条件

3、加盟的分站

这是前几年非常火热的形式,当时各大型网站几乎都在招收地方加盟运营商。但随着时间的逝去,这些地方运营者已经发现盈利对于他们来说已经遥不可及,他们不光投入了大量的人力财力做了宣传,每年还要缴纳高昂的加盟费,而承诺的那些“推广支持、运营支持、渠道支持...”也只是些文字游戏而已。与此同时总站的ALEXA的排名、信息量、会员量却在与日俱增...

在一些互联网分析专家眼里看来“加盟分站,成为地方CEO”是总站一箭双雕的策略,因为这样他们不仅使得其在地方上的品牌宣传迅速得到推广,让他们在投资商的面前可以大肆炫耀一番,又能使得每年都赚到庞大的加盟费用成为其重要的盈利方式之一。另外也不难发现一个规律:一些大的城市都是他们自己在运作(肥水不流外人田),招收加盟运营的都是自己根本无法触及的中小城市。

加盟形式的地方网站之所以绝大多数以失败告终,究其根本:一是加盟者过于信任"品牌",实际运营的时候才发现网民根本不会买这个账;二是无论是在网站的模式、功能等上面都要受到总站的统一控制,无法根据本身需要、当地的实情来改变网站。忙了一大圈才发现一切的一切都只是在为别人做嫁衣...

●竞争危险系数:一般

●理由:完全被束缚的模式导致无法前进

4、实力个人或团队

人们往往说25-35岁是人生走向成功的的黄金十年,这些网站运营者的的年龄基本都是集中在这个阶段,所以赋予了他们成熟、社会经验、人脉和资金基础,又不失激情。他们有的只是1-2个个人组成,有的是人数较多的团队,在建站之前他们很了解当地的互联网发展现状,明确自己的目标和方向,通过自行开发网站或者直接购专业的正版网站系统搭建网站平台,他们非常清楚的知道的要把更多的时间放在网站运营上而不是技术上。能够很好的利用身边的一切资源来发展网站,能够做到很快建立起网站内容和进行网站推广,随着网站的发展壮大逐步融入商业化运作,使得步步为盈!

这一人群他们所建立的地方门户网站往往经过时间的发展和各种资本的累积,在本地均可形成较强的影响力,也是同类网站最强的竞争对手,但这类网站目前只是在全国极少的地区存在。

●竞争危险系数:较大

●建议:虽然对手不可小觑,但战胜或者两强共存是完全可能的,充分了解对

手、做出自己的特点与优势

三、地方门户网站的建设和运营

2、网站建设及发展周期

基础建设期:需时90天,完成网站整体基础建设

地方门户网站从地方门户各方面入手收集,整理、制作出信息含量高的网页和不断更新的新闻。网站分若干个栏目。首页包括各分页的精品荟萃也是整个网站的导航。我们首页设计精美独特,人性化强,能够吸引人。美食栏目详细介绍了地方门户酒家、饭店、小吃的位置、电话,同时介绍出全国各地的大中小菜系,能让您感觉进入了美食天地,同时和饭店联合推出网上订购外卖,网上预订餐位,互助性强,在线服务,购物栏目和各商家合作推出全新的网上购物系统,也详细介绍地方门户品牌专卖等一些购物信息。旅游栏目网站大力宣传本地方的名胜古迹、旅游景点为地方门户建设旅游城市出一份力并联合旅行社、旅游公司做在线服务在旅游业上也分得一杯羹。娱乐栏目,主要做一些娱乐新闻、在线视听来吸引网民反复登陆生活网。医疗栏目,主要是联合有意向的医院、诊所在网上建立一个寻医问药的医疗指南和在线售药。经济文化,教育等栏目生活网正在及时运作、网站还为网民提供了论坛,市区内电话查询,求职招聘信息,房屋出租信息等多个服务项目,为网民提供方便快捷的服务。

完善发展期:需时90天,创立网站品牌,完成网站细节修改,内容等

创立网站品牌,成功之道是网站第二步的口号。在网站开始进入第二阶段后,在不影响基础建设、保证网站的信息量。大力宣传网站给网民和大众带来的方便、快捷。让网民大众感觉到黔西南热线是生活的指南、生活的向导、生活的再现。具体广告宣传集中到家庭上网用户和企业公司上网用户,在目标群体锁定后,寻找出广告发布形式。上网是现在时尚前卫的代名词。所以网络广告不能在传统的媒体做没有必要的投入。前期以软广告为主,主要印刷一期,网站精彩海报,分别在网站的合作伙伴那时招贴,不仅节省了广告费还可以起到很好的效果,然后在中国相关的搜索引擎上做连接,能让网民在不同的搜索引擎上都可以查到网站。在网民登陆到网站时,网站以诚信服务为主,让正在上网的人亲身体验到网站真正的为网民服务,这样从线上线下双箭齐发做品牌建设。基础建设完善,品牌信誉高,集多个栏目于一体的多功能门户网站,

多元化发展期:需时180天,在网站实现盈利后逐步扩展网站其他业务

网站为了能够在网络上获更大的利润所以要涉及到网络多元化,发展依靠本网站实力和品牌进军建设周边地区门户分站,实现地方门户市的网络统一,同时一点点扩大地方门户分站的知名度和利润来源。在地方门户网站完成地方门户的网络统一后,进入电子商务实现黔西南热线网站的网络商业化,主要做企业对企业、企业对个人、个人对个人等一系列网络商业运营,从中收取佣金。电子商务深藏无限商机,把握商机就等于把握未来。在网站电子商务成熟后,网站会进军最后一块宝地也是利润最大的在线服务,电子政务。网站依靠自己的品牌和信誉度,为政府机关部门收取税费,实现地方门户政府机关部门的电子化等

3、网站建设方案

4、网站的营运

广告运做,广告收入,是网站盈利方式之一,地方门户网站要成为一座沟通消费者和商家的桥梁,让消费者可以在网站获得真正的消费信息,免费为商家发布信息,在被称为第五代媒体的电子媒体的领头羊,建立自己的客户档案和客户关系。

1.网站要做成娱乐、医疗、美食、旅游、集一体的消费指南为广大网民消费提供免费的信息和服务。

2.广告主,就是我们的商家,我们的信息供应来源之一,我们将为商家免费发布最新的消费信息,(以下服务收费)还为商家做网站宣传设计,做出客户满意网民喜欢的广告。为商家制改实现电子商务,发布商家的形象广告。跟踪调查广告效果和回报率为客户做到线上线下整合发展。

3.不要把广告公司看成我们的竞争对手,它们是网站真正的合作伙伴。我们要以合作互利的方针一起开拓培养本地的广告市场。在先期网站没有知名度时建立良好的合作关系,相互为对方的公司免费做形象广告树立打造广告公司和电子媒体的新形象。

4.电子网络媒体现以成为第五代媒体,以成本低,信息量大,互动性强的优势迅速在广告行业中迅速在广告行业找到了自己的位置,网站也借助以上优势加上高质量人性化的服务作出精而不乱、多而不烦的网上广告在网民的客户心里,建立良好的形象。

5、网站的收益

广告服务

横幅广告(BANNER)

广告尺寸:不定像素 (Pixels)

广告说明:是互联网广告最常见的形式,其信息量大,注意力高,适于品牌、形象宣传及促销等大型活动。

广告位置:位于页面上方/下方(各主要频道内均有)。

LOGO广告(图标广告)

广告尺寸:不定像素(Pixels)

广告说明:是互联网广告的基本形式之一,形式生动,表现力强(各主要频道内均有)。

格子广告

广告尺寸:不定像素(Pixels)

广告说明:是互联网广告最新颖的一种基本形式之一,形式生动,表现力强(各主要频道首页内均有)。

TEXT广告(文字广告)

广告尺寸:9号字

广告说明:以文字链接的形式,出现在网站首页或频道页的显著位置,并直接链接至广告网页中。

广告位置:页面上侧

网站服务

文章投稿

以地方门户网站为平台,为网民提供展示自己的平台,和国内的文学周刊做合作伙伴,文学周刊如看好网站的文章,可于本站联系,在取得稿费时提取3 0%稿费。

策划服务

我们的市场人员拥有丰富的经验,既有无限创意,亦有充裕的知识,致力于为客户提供最出色的策略方案。无论你是网络商或是传统企业,我们都可向你提供全面的网络广告服务,不仅为客户度身订造最适合的网络服务方案,更为客户提供详细的统计资料。

主要包括:高效网络调查 ---活动推广 ---赞助专题推广 ---产品推广

电子商务(B2B)

门户网站的第二个盈利点在于销售。在发展较大用户群的基础上进行电子商务,网站的收入则主要来自为客户减少成本,增加收益,而后在此基础上向企业收费,这就是所谓的电子商务模式。模式相同,剩下的就是各家如何使自己的竞争优势得以延续。

因此,网络门户必须及早地发展在线营销,在线交易(包括网上订购、网上拍卖、有偿信息服务等)是网络门户发展的必然趋势。

电子政务(B2G)

门户网站的第三个盈利点在政府机构,政府性行为招标,政府性行为采购。

项目可行性分析报告(模板)

项目可行性分析报告 第一部分:项目总论 一、项目概况 二、可行性研究结论 三、主要技术经济指标表 四、项目存在问题与建议 第二部分项目背景 一、项目提出背景 二、项目发展概况 三、项目投资的必要性 第三部分项目投资所在城市的基本概况 一、城市基本发展情况 二、城市地理位置、交通、 三、城市气候与生态环境 四、城市的人文环境 五、城市经济状况 六、城市的人口结构及人均经济状况 七、城市整体发展规划及功能布局 八、城市对项目的影响与建议措施 第四部分市场分析 一、整体房地产市场发展状况分析 二、项目区域市场分析 第五部分地块分析 一、地块概况 二、地块分析 三、土地价格 四、土地升值潜力初步评估 五、项目取得用地的法律及政策性风险分析

六、地块SWOT分析 七、项目评价 第六部分项目定位 一、项目目标设置 二、项目整体定位策略 三、项目定位建议 第七部分项目整体规划分析 一、项目规划设计可行性分析 二、项目规划设计的主题及概念 第八部分项目开发建设进度安排与销售节点 一、项目分期开发设置 二、工程计划 三、销售节点 第九部分投资估算与资金筹措 一、成本预测 二、税务分析 三、资金筹措 四、资金投放使用计划 第十部分销售收入测定 一、销售收入测算 二、销售利润测算 第十一部分财务与敏感性分析 一、项目盈利能力分析 二、项目盈亏平衡分析 三、项目敏感性分析 第十二部分综合评价 一、经济评价(定性) 二、社会评价(定性) 三、环境评价 四、市场预测

五、存在问题与建议 六、总体结论及建议 第十三部分竞拍和投标方式取得土地需要增加和完善的内容 一、主要指标测算 二、竞争对手分析 三、制定策略 第十四部分附件 第一部分:项目总论 一、项目概况

新产品开发项目立项申请报告模板

新产品开发项目立项申请报告模板 北京首信股份有限公司 立项申请报告目录 1 立项申请表...................................................................... (2) 2 项目可行性报告...................................................................... . (3) 2.1 引 言 ..................................................................... .. (5) 2.1.1 本文目 的 ..................................................................... . (5) 2.1.2 适用范 围 ..................................................................... . (5) 2.1.3 .............................................................. ..................................................... 5 名词定义 2.1.4 .............................................................. ..................................................... 5 参考资料

年产xx套半导体集成电路项目可行性分析报告

年产xx套半导体集成电路项目可行性分析报告 规划设计/投资方案/产业运营

报告说明— 半导体材料升级换代。作为集成电路发展基础,半导体材料逐步更新 换代,第一代半导体材料以硅(Si)为主导,目前,95%的半导体器件和99%以上的集成电路都是硅材料制作。20世纪90年代以来,光纤通讯和互联网的高速发展,促进了以砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)为代表的第二代半导 体材料的需求,其是制造高性能微波、毫米波器件及发光器件的优良材料,广泛应用于通讯、光通信、GPS导航等领域。第三代半导体材料主要包括碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、金刚石等,因其禁带宽度(Eg)大于或等 于2.3电子伏特(eV),又被称为宽禁带半导体材料。 该半导体集成电路项目计划总投资12475.41万元,其中:固定资产投 资10882.96万元,占项目总投资的87.24%;流动资金1592.45万元,占项目总投资的12.76%。 达产年营业收入12647.00万元,总成本费用10085.68万元,税金及 附加200.71万元,利润总额2561.32万元,利税总额3115.32万元,税后 净利润1920.99万元,达产年纳税总额1194.33万元;达产年投资利润率20.53%,投资利税率24.97%,投资回报率15.40%,全部投资回收期7.99年,提供就业职位297个。

当前,大数据、云计算、物联网、人工智能等信息产业技术快速发展,持续为半导体产业提供强劲市场需求,全球集成电路产业将迎来新一轮的 发展机遇。

目录 第一章项目基本情况 第二章建设单位基本信息第三章建设必要性分析 第四章市场分析 第五章项目建设规模 第六章项目选址说明 第七章土建工程方案 第八章项目工艺原则 第九章环境保护说明 第十章项目生产安全 第十一章建设及运营风险分析第十二章节能可行性分析 第十三章项目进度方案 第十四章投资规划 第十五章项目经济评价 第十六章项目总结、建议 第十七章项目招投标方案

《项目可行性分析与评价》竞赛题

《项目可行性分析与评价》竞赛题 一、判断题: 1.可行性研究是围绕项目的必要性进行分析研究,项目建议书是围绕项目的可行性进行分 析研究,必要时还需对项目的必要性做进一步论证。 2.项目评价时应遵循定量分析与定性分析相结合的原则,且以定性分析为主。 3.可行性研究是在机会研究的基础上对方案的技术、经济条件进一步论证。 4.市场风险分析应贯穿于投资项目决策分析与评价的全过程。 5.可行性研究阶段建设方案设计的主要依据是项目建议书、项目建议书的审批文件、业主 单位委托书。 6.方案比选中在多个方案都满足政策、法规和功能要求的前提下,应首先分析出该比选问 题的对比点。 7.投资项目决策分析与评价阶段的项目进度计划应包括前期准备阶段和实施阶段。 8.由于工程建设其他费用具有不确定性,所以它属于动态投资。 9.项目投入总资金由建设投资和流动资金两项构成。其中建设投资不包括建设期利息。 10.在投资项目前期工作的不同阶段,投资估算的深度和准确度是不同的,原因在于不同阶 段工作深度和掌握的资料不同。 11.国产设备原价一般指的是设备制造厂的订货合同价。 12.进口设备购置费由进口设备货价、进口从属费及国内运杂费组成。 13.进口设备货价就是货物的到岸价。 14.项目的融资组织形式分为新设项目法人融资与既有项目法人融资。 15.设立单一项目子公司由子公司来融资,并且以自有资金和融资取得的资金投入母公司, 母公司负责项目的投资及运营。 16.因为合伙制是由两个或两个以上合伙人共同从事某项投资活动,所以合伙制一般适用于 一些大型项目。 17.采取BOT、PPP、TOT方式时,获得特许经营权后投资人仍可以以项目融资或公司融资 方式,为项目的投资经营筹集资金。 18.契约式合资结构不严格地按照出资比例分配,而是按契约约定来分配项目投资的风险和 收益。 19.财务评价是预测估计项目的财务效益与费用,编制财务报表,计算评价指标,进行财务 盈利能力分析和偿债能力分析,考察拟建项目的获利能力和偿债能力等财务状况,据以判别项目的财务可行性。 20.项目财务内部收益率、项目资本金内部收益率以及投资各方内部收益率从不同角度考察 项目的盈利能力。 21.项目财务评价中总是用同一个最低可接受收益率作为各种内部收益率的判别基准。 22.项目财务净现值大于零表明项目的盈利能力没有达到设定折现率所要求的盈利水平。 23.项目财务净现值是考察项目盈利能力的绝对指标,它反映项目在满足按设定折现率要求 的盈利之外所能获得的超额盈利的现值。 24.当项目财务内部收益率大于设定的折现率时,即认为项目的盈利性不能够满足要求。 25.项目的投资回收期越短,表明项目的盈利能力和抗风险能力越好。 26.计算投资各方的内部收益率可以看出各方收益的非均衡性是否在一个合理的水平上,有 助于促成投资各方在合作谈判中达成平等互利的协议。 27.偿债备付率表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保证倍率,偿债备付率低说明还 本付息的资金不足,偿债风险大。

项目可行性分析

项目可行性分析报告 2011/8/31 一、市场分析 1.1人口 市常住人口有870.04万人,与2000年第五次全国人口普查相比,十年间增加182.17万人,增长 26.48%,年平均增长率为2.38%。全市常住人口中市外流入人口为235.44万人,占27.06%。 1.2收入与消费 1.2.1收入 2010年市区居民人均可支配收入低于平均水平2.4104万元的城镇居民家庭约占60.3%;从高低收入户看,20%低收入组居民家庭的人均可支配收入为1.0383万元,20%高收入组的人均可支配收入为4.9506万元,两者相差3.67倍。;从排名看,市在全国副省级城市比较中,列第6位(分别在、上海、、、北京之后);在长三角城市比较中,人均可支配收入列第4位(分别在上海、、之后)。 1.2.2平均消费 ()2010年市区城镇居民人均消费支出为18595元,比上年增长11.2%;其中,住房装潢支出拉动消费增长1.45个百分点。去年市区城镇居民人均住房装潢支出为804元,比上年增长43%,拉动消费支出增长1.45个百分点,对消费增长的贡献率为12.9%; 1.3行业环境 1.3.1行业消费及市场分析 我国的橱柜生产厂家有几千家,全国橱柜行业每年都有几百亿元人民币的产值,而且每年的增长幅度都在30%以上。目前城市居民家庭整体厨房拥有率只有1.2%,在我国东部沿海地区,家庭橱柜拥有率达到了1.5%,而中西部地区仅有0.8%左右,整体厨房在2001年全年销售31.1 万套,而在2002 年上升到45.6 万套,预计未来三年整体橱柜产品的潜在市场将会达到260 万套,若按每套平均3 万元计,则有780 亿元的市场空间。如果与今天房地产行业的发展势头和全国消费的集中注意力指数来看,毫无疑问,这是一个富有广大市场前景的产业。根据中国经济的发展特点以及房地产的运动规律,目前国橱柜企业主要集中于北京、上海、、四大区域,这几大区域在设计、服务、管理等方面引领着国

创新创业计划书

创新创业计划书 (创业类) 一、事业描述 1、创业人才的基本情况 卓克垒,博士,教授,博士生导师,实验室建设与设备管理处处长,中国化学会化学热力学与热分析专业委员会委员,中国化工学会离子液体专业委员会委员,河南省化学会常务理事、物理化学专业委员会主任。河南省杰出青年基金获得者,河南省科技创新杰出人才,河南省学术技术带头人,河南省高等学校创新人才,绿色化学介质与反应省部共建教育部重点实验室学术带头人,河南省高等学校教学名师,河南省师德先进个人,河南省高等教育教学工作先进个人,河南省政府特殊津贴专家。 胡志国,博士,教授,博士生导师,河南省教育厅学术技术带头人。 张圣麟,博士,教授,硕士生导师,企业研发部研发组组长,科技研发带头人。国内外期刊发表多篇关于金属表面防腐的论文,有较强的研发能力和理论水平。 2、技术背景 金属表面防腐在国内外始终是一个潜力巨大的市场,随着重污染行业-电镀行业不断被淘汰取缔,新工艺达克罗涂覆的需求不断增大。特别是一些大型央企的高铁、隧道灯出口的增大,使改市场迅速增大,作为传统的表面防腐技术,电镀工艺将无立足之地。目前项目团队进行金属材料表面的改性处理工作,采用无铬达克罗涂液使涂层的腐蚀电位升高,腐蚀电流密度降低。这种涂层不仅可抑制阴极还原反应,从而控制整个腐蚀过程,也可为物理屏障阻碍腐蚀介质与涂层内部的渗透。(此部分在进一步加强,即多写一些,深一点) 3、创业经历 合作企业的前身是新乡市天丰金属制品加工厂,成立于1993年,主要是为科隆、新飞、二十二所军工雷达等提供传统金属表面防腐技术(电镀技术),拥有二十多年的金属表面防腐经验。随时科技的进步,时代的发展,电镀技术因污染严重、镀层不紧密等因素逐步退出了防腐技术的舞台,新型的表面防腐技术-达克罗技术应运而生。

XX项目-研发项目立项可行性分析报告

项目完整名称 立项可行性分析报告

文件更改摘要

目录 1. 引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2背景 (1) 1.3目标 (1) 2. 产品介绍 (1) 2.1产品定义 (1) 2.2产品主要功能和特色 (1) 2.3产品范围 (2) 3. 市场分析 (2) 3.1客户需求 (2) 3.2市场规模与发展趋势 (2) 3.3竞争实力分析 (2) 3.4政策分析 (3) 4. 技术方案 (3) 4.1技术方案描述 (3) 4.1.1 产品体系结构图 (3) 4.1.2 实现设计方案 (3) 4.1.3 关键技术分析 (3) 4.2与原系统比较(若有原系统) (3) 4.3资源或要求 (4) 4.3.1 开发方式 (4) 4.3.2 软硬件资源 (4) 4.3.3 对相关项目(或系统)的要求 (4) 4.4局限性 (4) 5. 技术可行性评价 (4) 6. 项目组织计划和人员安排 (5) 7. 项目总成本费用估算 (5)

8. 项目不确定性分析 (5) 8.1成本效益分析 (5) 8.1.1 支出 (5) 8.1.2 收益 (5) 8.1.3 收益/投资比 (6) 8.1.4 投资回收周期 (6) 8.2敏感性分析 (6) 9. 项目风险分析及风险防控 (6) 9.1市场风险及防控 (6) 9.2技术风险及防控 (6) 9.3实施风险及防控 (6) 10. 项目可行性研究结论与建议 (6)

1. 引言 1.1 编写目的 提示:说明编写本文档的目的,如:按照《研发管理程序》要求,从经济、技术和社会角度论证本项目的可行性,为项目立项开发提供决策依据。 说明文档的预期读者,如:相关决策人员及开发实施人员。 1.2 背景 提示:说明产品开发或项目建设背景,重点说明“为什么”要开发本产品。包括:现状的简要情况,存在的问题的简要介绍,发起方的单位或部门,使用的单位或部门,与其他关键单位或部门(系统)的关系,发起方的短期、长期发展战略,市场需求及发展趋势。如果是合同项目,请说明项目的来源。 1.3 目标 提示:简要说明产品需要达到的功能目标,产品交付的时间目标。 2. 产品介绍 (内部管理类为需求及现状) 2.1 产品定义 提示:用简练的语言说明本产品“是什么”,“什么用途”。概念罗嗦含糊的产品很难被用户接受,所以产品定义一定要简练且清晰。 2.2 产品主要功能和特色 提示: (1)给出产品的主要功能列表。 (2)说明本产品的特色。

可行性研究报告评估报告要点

一、容提要 1、项目评估原则、评估工作实施概况等。 2、评估报告得出的结论及主要问题和建议。 二、项目及项目法人概况 (一)项目概况 (1)项目建设单位、建设地点。 (2)建设必要性、建设目标、功能及建设规模。 (3)建设容、规划案主要技术经济指标。 (4)投资及资金筹措情况。 (二)业主基本情况 (三)项目规划背景 三、评估依据 1.咨询评估委托书 2.有资质单位编制的项目可行性研究报告(含项目招标案) 3.建设项目用地预审意见 4.城市规划部门提供的建设项目规划意见 5. 当地环保部门提供的建设项目环境影响评价意见 6. 规划部门批准的建设总体规划 7。相关行业建设依据的引用是否合理

四、评估意见 (一)项目建设必要性评估 分析拟建项目是否符合建设针。从项目实际情况出发,分析是否符合项目发展目标和建设总体规划要求,分析建设规模的确定原则和依据是否正确有据,对项目的必要性提出具体意见。 (二)文件编制依据和深度的评估 (1)编制依据的评估 检查项目是否具有立项批复文件,编制容与投资规模是否在批准围之;民用建筑工程是否有当地规划部门批复的规划要点,是否符合规划要求,是否有重大变更,其变更是否合理,是否经主管部门批准。 (2)对报告文件完整性及编制深度评估 可研报告应包括报告文件、建设地点位置图、总平面图、建筑设计案图、投资分析情况等容。各项容的编制深度应达到有关部门的规定。评估报告应明确指出可行性研究报告的编制是否有漏项、是否有不符合要求的容,并提出建议。 (三)项目建设目标、规模和功能的评估 项目建设目标是否符合我国国情,是否满足项目总体规划目标的要求,是否有重复建设项目。建设规模确定的原则和依据是否准确有据,项目建设规模是否经济合理,功能是否合理并满足使用要求,是否充分利用现有建设用地,在满足当前规划的前提下为项目今后一定时期留有发展余地。

新产品开发立项可行性报告模板

对于一个企业来说,老板一拍脑袋就可以组织人员开发新产品,那叫做凭感觉做决策,其不科学性是很显然的,产品开发失败的比率肯定会相对较高,这是所有规范的企业都要尽量避免的。编写产品开发可行性分析报告的目的有几个方面,如企业的决策层/财务/采供/开发/生产等相关部门对申请开发的产品有个基本的认识、统一企业内部思想以便全体人员能了解产品开发对企业战略发展的支撑作用、协调内外部资源为产品的顺利开发创造有利环境等,但其最终目的是减小企业的投资风险,提高决策的成功率。 那么产品开发可行性分析报告应当包含哪些方面呢?一是对环境的变化做出假设,包括经济、政治、技术、文化等方面。二是宏观与微观的市场、用户、竞争信息全部量化。三是对结果作出三种预测和财务分析,即最佳状况、正常状况、最差状况,如果最差状况可以接受,方能通过。四是详细的实施方案,包括组织、人员、资金、设备、工作流程,以及“里程碑”式的分阶段检查标准和时间表,五是对潜在市场变化,潜在用户变化,潜在竞争形势变化、风险与潜在风险,问题与潜在问题有一个具体的分析和应变措施,把意外情况的影响控制在最低水平,六是对执行的方式,流程有一个明确的描述,以便于他人理解与评估。 下面整理的产品开发可行性分析报告模板可供参考: 一、引言 1、编写目的:说明为什么要编写产品开发可行性分析报告。 2、背景:说明是如何提出本产品的开发申请的。 3、定义:对报告中涉及的一些术语进行定义和解释。 4、参考资料:文档引用的素材的来源及遵循的标准。 二、对现有产品的分析 1、企业现有产品分析:企业内部的同类产品的优缺点分析。 2、外部产品分析:企业外部同类产品的优缺点分析。 三、对新产品的说明 1、新产品开发意义:说明新产品的宏观定位及各方面的指标,以及开发新产品的意义。 2、需求分析:新产品微观性能指标分析以及对原有产品的改进之处。 3、影响:新产品将对现有的产品体系结构的影响、对软件系统的影响、对生产及设备的影响、对系统运维的影响、对开发过程及开发组织的影响、对经费开支的影响等。 4、局限性:说明新产品还存在哪些不足之处,以便后续改进。 四、市场分析 1、分析市场发展历史与发展趋势:说明新产品处于市场的什么发展阶段。 2、新产品和同类产品的价格分析:比较新产品与企业内部/企业外部同类产品的价格。 3、统计当前市场的总额:竞争对手所占的份额,分析新产品能占多少份额。 4、新产品消费特征分析:包括消费群体特征,消费方式以及影响市场的因素分析。 五、技术和时间分析 1、技术条件方面的可行性:从技术角度分析本产品“做得了吗?”,“做得好吗?”。 2、时间分析:按照正常的运作方式,开发本产品并投入市场还来得及吗? 3、人力资源分析:开发需要的人员能及时到位吗?

可行性分析报告(“十四五”规划)

xx项目 可行性分析报告规划设计/投资分析/产业运营

xx项目可行性分析报告 从党的十六届四中全会提出“大力发展循环经济,建设节约型社会” 以来,中国轮胎循环利用产业获得了突飞猛进的发展,并成功地奠定了轮 胎循环利用大国的地位。近几年来,国家提出的“建立和谐社会,建立节 约型社会,合理利用资源,推进循环经济发展”方针已成社会共识。据了解,2006年中国轮胎翻新量达到960万条,成为继美国、印度、欧盟、巴 西之后的翻胎大国;再生胶产量达到165万吨,是世界第一再生胶大国; 胶粉产量达到30万吨,比上年增长了50%。但是资源的无端消耗和浪费现 象仍然十分严重。橡胶轮胎的循环利用与发达国家和一些发展中国家相比,存在一定差距。但正因为差距大,市场潜力才巨大。 该xx项目计划总投资13294.85万元,其中:固定资产投资9537.54 万元,占项目总投资的71.74%;流动资金3757.31万元,占项目总投资的28.26%。 达产年营业收入27046.00万元,总成本费用21180.37万元,税金及 附加234.97万元,利润总额5865.63万元,利税总额6909.65万元,税后 净利润4399.22万元,达产年纳税总额2510.43万元;达产年投资利润率44.12%,投资利税率51.97%,投资回报率33.09%,全部投资回收期4.52年,提供就业职位590个。

报告根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。 ......

xx项目可行性分析报告目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案

工程可行性研究报告——经济评价

精心整理经济评价 经济评价的依据和内容 经济评价的依据 1、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版),国家发改委、建设部; 2、《水运、公路建设项目可行性研究报告编制办法》,交通部; 3、《StudyofPrioritisationofHighwayInvestmentsandImprovingFeasibilityStudyMethodologies》(WorldBank,1995); 4、《公路建设项目经济评价方法》(讨论稿,1997年),交通部公路规划设计院; 5、《投资项目可行性研究指南》(试用版),原国家计委。 经济评价内容 根据本项目未来运营管理方式和实际情况,项目经济评价针本报告提出的工程推荐方案进行国民经济评价。 8.2国民经济评价

运营期费用中材料、人工等均以市场价格为基础,因此不进行调整。 本项目运营期养护管理费用按5万元/年/公里计算,并每年递增3%,大修费按每公里30万元计算。 国民经济效益计算 国民经济效益是指在一定的资金投入条件下,对国民经济所作的贡献。本项目经济效益包括路网范围内,项目使用者的费用节约,包括汽车营运成本的节约,旅客在途时间节约和减少交通事故的效益等三个方面。 1 B (1) 11 B (2) 12 成本(元/车公里); (3)汽车运输成本 按照费用与效益计算范围口径对应一致的原则,汽车运输成本也应作调整。本项目仅对在运输成本中所占比重较大的燃料、轮胎、人工及配件、折旧等进行调整。 汽车运输经济成本包括两部分:一部分与汽车行驶距离有关,包括燃料消耗、润滑油消耗、轮胎消耗、维修费用和汽车运距折旧费用;另一部分与汽车使用时间有关,包括汽车时间折旧、人工工资、管理费用、保险费用、执照费和税费。 影响汽车运输成本的主要因素为道路条件和交通条件,不同的道路条件和交通条件所产生的汽车运输成本是不同的。参考《StudyofPrioritisationofHighwayInvestmentsandImprovingFeasibilityStudyMethodologies》(WorldBank,1995)的研究成果,考虑不同道路状况及不同交通状况对汽车运输成本各主要因素的影响,分别进行调整。 在确定本项目的汽车运输成本时,首先按照汽车在特定的道路及交通条件(基准条件)下的运营状况,确定汽车运输的基本消耗及基本费用。然后,根据本项目具体的地形条件、道路状况和特征年的交通状况,调整基本消耗,根据影子价格确定特征年的汽车运输成本。

第四章投资估算及可行性研究

第四章投资估算及可行性研究 第一节投资估算概述 一、投资估算概念 投资估算是指在建设项目的投资决策阶段,在对项目的建设规模、技术方案、设备方案以及工程方案等进行研究并基本确定的基础上,采用一定方法,对拟建项目投资额所做的估计、计算、核定及相应文件的编制。 根据国家规定,从满足建设项目投资计划和投资规模的角度,建设项目投资估算包括固定资产投资和铺底流动资金(流动资产投资中所需流动资金的30%)两部分。但从满足建设项目经济评价的角度,建设项目投资估算应由固定资产投资和全部流动资金组成。 建设项目总投资构成 固定资产投资又分为静态投资部分和动态投资部分。 流动资金是指生产经营性项目投产后,用于购买原材料、

燃料、支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。流动资金是伴随着建设投资而发生的长期占用的流动资产投资,即为财务中的营运资金。 二、投资估算的作用 投资估算是项目建议书和可行性研究报告的重要组成部分,是项目投资决策的主要依据之一。正确的项目投资估算是保证投资决策正确的关键环节,是工程造价管理的总目标,其准确性与否直接影响到项目的决策、工程规模、投资经济效果,并影响到工程建设能否顺利进行。作为论证拟建项目的重要经济文件,有着极其重要的作用。具体可归纳为以下几点: 1.项目建议书阶段的投资估算,是多方案比选,优化设计,合理确定项目投资的基础。是项目主管部门审批项目建议书的依据之一,并对项目的规划、规模控制起参考作用,从经济上判断项目是否应列人投资计划。 2.项目可行性研究阶段的投资估算,是项目投资决策的重要依据,是正确评价建设项目投资合理性,分析投资效益,为项目决策提供依据的基础。当可行性研究报告被批准之后,其投资估算额就作为建设项目投资的最高限额,不得随意突破。 3.项目投资估算对工程设计概算起控制作用,它为设计提供了经济依据和投资限额,设计概算不得突破批准的投

乌鲁木齐xx生产加工投资项目可行性分析报告

乌鲁木齐xx生产加工投资项目可行性分析报告 规划设计/投资分析/实施方案

乌鲁木齐xx生产加工投资项目可行性分析报告 硼砂是制取含硼化合物的基本原料,几乎所有的含硼化物都可经硼砂 来制得。它们在冶金、钢铁、机械、军工、刀具、造纸、电子管、化工及 纺织等部门中都有着重要而广泛的用途。 该硼砂项目计划总投资12804.23万元,其中:固定资产投资9564.61 万元,占项目总投资的74.70%;流动资金3239.62万元,占项目总投资的25.30%。 达产年营业收入26711.00万元,总成本费用20723.73万元,税金及 附加246.83万元,利润总额5987.27万元,利税总额7059.93万元,税后 净利润4490.45万元,达产年纳税总额2569.48万元;达产年投资利润率46.76%,投资利税率55.14%,投资回报率35.07%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位424个。 报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实 力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产 设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。 ...... 五水硼砂是制造高级玻璃,釉面砖的原料之一,广泛用于玻璃、搪瓷、国防、农业等各个领域。

乌鲁木齐xx生产加工投资项目可行性分析报告目录 第一章申报单位及项目概况 一、项目申报单位概况 二、项目概况 第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 一、发展规划分析 二、产业政策分析 三、行业准入分析 第三章资源开发及综合利用分析 一、资源开发方案。 二、资源利用方案 三、资源节约措施 第四章节能方案分析 一、用能标准和节能规范。 二、能耗状况和能耗指标分析 三、节能措施和节能效果分析 第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、项目选址及用地方案

项目建议书、可行性实施分析报告、项目评估

项目建议书、可行性研究报告、项目评估 一、项目建议书 项目建议书是建设项目前期工作的第一步,它是对拟建项目的轮廓性设想。主要是从客观考察项目的必要性,看其是否符合国家长远规划的方针和要求,同时初步分析建设项目条件是否具备,是否继续投入人力、物力作进一步研究。从总体上看,项目建议书是属于定性性质的。经审批后的项目建议书是编制可行性研究报告和作为拟建项目立项的依据。 根据《神东煤炭集团公司科技创新管理办法》,神东项目建议书的内容和框架一般应包括: (1)立项背景和意义; (2)国内外科研现状与发展趋势; (3)现有研究基础、特色和优势; (4)研究内容与预期目标; (5)效益预测(包括企业和社会效益); (6)研究方案、技术路线、组织方式; (7)年度计划及安排内容; (8)经费预算及使用计划。 二、可行性研究 1、概念:可行性研究是确定目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对所建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建设项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研分析比较及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。 其作用概括起来有以下几个方面: 1)作为项目论证、审查、决策的依据。 2)作为编制设计任务书和初步设计的依据。 3)作为筹集资金,向银行申请贷款的重要依据。 4)作为与项目有关部门签订合作,协作合同或协议的依据。 5)作为引进技术,进口设备和对外谈判的依据。 6)作为环境部门审查项目对环境影响的依据。

家具项目可行性分析报告 (1)

目录 第一章项目基本情况 第二章承办单位概况 第三章建设背景及必要性分析第四章市场调研预测 第五章项目投资建设方案 第六章选址分析 第七章工程设计方案 第八章项目工艺可行性 第九章环境影响概况 第十章项目安全卫生 第十一章项目风险 第十二章节能评价 第十三章实施进度 第十四章投资方案分析 第十五章项目经济评价分析 第十六章综合评价说明 第十七章项目招投标方案

第一章项目基本情况 一、项目概况 (一)项目名称 家具项目 家具行业是我国重要的轻工业之一,截至2015年底,我国家具行业规 模以上(年营业收入2,000万元及以上)企业达到5,546家,规模以上家具 企业主营业务收入累计达7,880.67亿元。 随着经济全球化的快速发展,家具产业供应中心逐渐向发展中国家转移。经过多年的积累和发展,我国家具产业在生产规模、生产效率、生产 成本等方面的优势逐渐显现,国际家具贸易地位不断提升,进一步发展成 为全球家具产品供应中心,截至2015年底,中国家具产品出口额为528.03亿美元,同比上升1.50%。 通过对家具市场行业现状分析,由于年轻一代家居消费群体风格多样化、需求个性化特征日益明显,其不但注重家居产品的功能需要,也注重 装饰美观、彰显个性的需要。成品家居产品由于设计相对标准化和大众化,难以满足消费者个性化需求;定制家居产品则可以最大程度的满足用户个性 化需求,增加家居装饰的整体性和艺术感。因此,定制家居成为家居消费 群体年轻化的最大受益者。

从装修房产面积来看,消费者装修面积以中小面积为主,调查数据显示,居室装修面积在50-130平米之间的占比达到72%,其中50-90平米占30%,90-130平米占42%。在中小户型占主导的背景下,消费者对空间利用率的要求提高。定制家居根据消费者室内空间布局特点进行产品设计,可以充分合理地利用有效的空间,定制家居市场需求不断提高。 通过对家具市场行业现状分析,截止2017年底,我国家具行业规模以上企业达到6000家,与上年相比增加39家。同时亏损企业608家,比上年同期增加108家,亏损面为10.13%。中国家具行业整体亏损总额不断增加,2017年亏损总额已经达到22.5亿元,比2016年同期增加3.2亿元。到2018上半年全国家具制造业企业数量已经增长至6217家,其中亏损958家,亏损面为15.4%,亏损总额达20.6亿元。 2018年上半年我国家具行业规模以上企业实现主营业务收入3927.6亿元,同比增长7%,达到2017全年主营收入的43.37%。回顾2012-2017年家具制造业营业收入情况:近六年来,我国家具制造业营业收入保持稳步上涨,但2013-2016年,我国家具制造业营业收入增长速度逐年下降,2017年增速却意外反弹,提高0.5个百分点。 2018下半年家具行业零售预测从2012-2017年间,我国家具类零售整体保持平稳增长趋势。2012-2017年全国家具类零售额持续增长,2017年零售总额达2809亿元,相比2016年的2781亿元增加了28亿元,根据中

dacromet达克罗技术

dacromet达克罗技术

DACROMET 320 is a non-electrolytic water-based thin-film coating for the corrosion protection of articles made from steel, cast iron or other iron metals. The Coating Contains Zinc and aluminium flakes in a chromium binder. The coating is metallic silver in appearance. DACROTIZING is the process whereby the aqueous dispersion is applied by cold immersion or spray and is therefore free of any risk of hydrogen embrittlement. The coating thus produced is passivated throughout the film and provides high performance corrosion protection. CHARACTERISTICS The corrosion resistance of DACROMENT 320 depends upon the thickness of the coating and is due to the combination of several mechanisms: A barrier effect due to the tile-like structure of the film, Controlled sacrificial protection of the zinc in relation to the metal substrate, The film passivation which reduces the speed at which the zinc and aluminum are consumed. COATING THICKNESS Two coating weights are commonly used to meet the automobile indus try’s requirements; Grade A: coating weight > 24 g/m2, average thickness 5 to 7 um Grade B: coating weight >36 g/m2, average thickness 8 t0 10 um Greater coating weights may be applied to increase the duration of the corrosion protection. PROPERTIES 1/No hydrogen embrittlement When surface preparation is done according to recommended techniques, the non-electrolytic application of the film does not induce hydrogen embrittlement. DACROMET 320 is therefore especially indicated for protecting security parts. 2/Corrosion resistance DACROMET 320 meet all automobile manufacturer specifications

XX乳业有限公司的项目可行性分析报告

项目制作:XX市中小企业局 关于创办江西省XX乳业有限公司的 项 目 可 行 性 分 析 报 告 二00三年三月

目录 第一章项目概况 第二章项目可行性及必要性第三章项目有利条件 第四章项目市场预测 第五章项目实施方案 第六章项目投资概算 第七章项目效益分析 第八章项目可行性结论 附件

第一章项目概况 一、项目说明 1、项目名称:乳牛养殖及乳制品生产线项目 2、项目实施单位:江西XX乳业有限公司 3、项目负责人(法人代表):XXX 4、项目总投资2400万元,其中固定资产投资2185万元,流动资金215万元。 5、项目主要内容:养殖乳牛900头,建成一座年产7150吨瓶装(纸袋装)袋装乳制品生产线二条。 二、可行性研究的依据 1、江西XXX乳业有限公司技术发展部提供技术服务。 2、浙江省XX市XX乳制品有限公司提供的乳制品可行性分析依据及乳牛良种的选择等。 3、温州市XX华侨食品机械厂、XX乳制品机械厂有限公司提供设备参考表。 4、《XX县鼓励外商外资的优惠办法》。 5、XX县委、县政府关于进一步实施工业强县战略若干问题的决定。 6、XX县芦林工业区详细规划及土地使用,水、电等系

列具体优惠政策。 7、XX县乳制品销售市场广阔,但是XX县的乳制品都来自上海、浙江、福建和江西南昌等省市,XX乳制品业是一项空白。 三、主要经济指标 第二章项目可行性及必要性 一、项目可行性

牛奶,是营养成份最接近完善的食品,西方发达国家年均销售量高达300 多公升,世界人均消费量也已达到100多公升/年,我国人均消费牛奶仅有6. 7 公升(2001年国统数据),我省人均消费量更是低于全国水平。 我省目前有规模的乳业是江西英雄业和南昌阳光乳业两家乳品加工企业,XX地区乳制品工业是一片空白。 经过我们到南昌、福建、金华市等地进行市场调查,金华全市共有乳制品企业36家,并且规模较大,日产量都在80-100吨以上,年产值超过亿元。如我们能达到一定的规模,不但解决一批农村剩余劳动力,增加了农民收入,有利于社会的稳定发展,而且,使农业结构得到了更合理的调整。 二、项目的必要性 随着经济的深入发展,我国城乡人民生活水平逐步提高,牛奶是人们最理想、最需要的食品,不管男女老幼,人人皆宜,随着“一杯牛奶可以强壮一个民族”的营养观念,现在已普遍被人们所接受。随着全国性“关心下一代,推广学生奶”运动的展开,牛奶制品进入千家万户的时代已经到来,人们的身体素质将越来越强,乳品市场潜在的消费量将是非常巨大的,兴办乳制品加工企业在我县很有必要。 第三章项目建设条件

项目可行性分析财务评价指标及运用

项目可行性分析财务评价 指标及运用 Prepared on 24 November 2020

项目可行性分析中主要经济指标的理论与应用本文主要包括两部份,第一部分是对项目投资可行性分析用到的主要指标进行解释,第二部分是结合实例,讲解评价项目可行性时如何运用经济指标。 第一部份理论篇 一、主要指标 财务内部收益率FIRR、财务净现值FNPV、投资回收期pt ﹝一﹞、指标解释 1.投资利润率:是指在正常年份内所获得的年利润总额或年总额与项目全部的比率。 2.财务内部收益率(FIRR): 是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务等于零时的折现率。是反映项目实际的一个动态指标,一般情况下,财务内部收益率大于等于(编制项目时设定为银行贷款利率)时,项目可行。财务内部收益率的计算过程是解一元n次方程的过程,只有常规现金流量才能保证方程式有唯一解。 说得通俗点,内部收益率越高,说明你投入的相对地少,但获得的却相对地多。比如A、 B两项投资,成本都是10万,经营期都是5年,A每年可获3万,B可获4万,通过计算,可以得出A的内部收益率约等于15%,B的约等于28%,这些,其实通过年金现值系数表就可以看得出来的。 3.财务净现值(FNPV)

是指项目按行业的基准收益率或设定的目标收益率,将内各年的净现金流量折算到开发活动起始点的现值之和,它是开发中的一个重要。主要反映技术方案在计算期内盈利能力的动态评价指标。 净现值是指投资方案所产生的现金净流量以资金成本为折现之后与原始投资额现值的差额。净现值大于零则方案可行,且净现值越大,方案越优,投资效益越好。 计算公式 FNPV = 项目在起始时间点上的财务净现值 i = 项目的基准收益率或目标收益率 〔CI-CO〕ˇt〔1+ i 〕ˉt 表示第t期净现金流量折到项目起始点上的现值 财务净现值率即为单位投资现值能够得到的财务净现值。 其计算公式为: FNPVR=FNPV/PVI (16—40) 式中 FNPVR——财务净现值率; FNPV——项目财务净现值; PVI——总投资现值。 ﹝二﹞净现值法和内部报酬率法的比较 1.净现值法和内部报酬率法都是对投资方案未来现金流量计算现值的方法。 2.运用净现值法进行时,其决策准则是:NPV为正数,(投资的高于或最低的投资报酬率)方案可行;NPV为负数,(投资的实际报酬率低于资本成本或最低的)方案不可行;如果是相同投资的多方案比较,则NPV越大,越好。的优点是考虑了投资方案的最低报酬水平

手机项目可行性分析报告

手机项目 可行性分析报告投资分析/实施方案

手机项目可行性分析报告 智能手机自推广导入市场以来,凭借其良好的用户体验、丰富的应用程序、多样化的功能及个性化的服务,迅速得到市场的广泛认可,消费者购买智能手机以替换其原有的非智能手机,并因此带动了全球智能手机市场需求强劲增长。根据IDC的统计数据,2010年全球智能手机出货量为3.04亿部,2017年出货量已增长至14.66亿部,期间年均复合增长率达25.20%。智能手机渗透率方面,根据ZenithOptimedia的研究及预测,2017年全球智能手机渗透率已达到63%,预计2018年将继续提升至66%。因此,随着未来全球智能手机的进一步普及,智能手机产业仍具有较大的增长空间。 该手机项目计划总投资24133.86万元,其中:固定资产投资16620.66万元,占项目总投资的68.87%;流动资金7513.20万元,占项目总投资的31.13%。 达产年营业收入50941.00万元,总成本费用40585.56万元,税金及附加400.05万元,利润总额10355.44万元,利税总额12183.83万元,税后净利润7766.58万元,达产年纳税总额4417.25万元;达产年投资利润率42.91%,投资利税率50.48%,投资回报率32.18%,全部投资回收期 4.61年,提供就业职位693个。

坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源,根据项目 建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置,节约资源提高资源利用率,做好节能减排;从而 实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。 ......

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