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新界埠中心小学2011——2012年度第二学期村小检查通报

新界埠中心小学2011——2012年度第二学期村小检查通报
新界埠中心小学2011——2012年度第二学期村小检查通报

第二次检查通报

根据学校的统一部署与安排,6月5日,我们对所属9所村小进行了学校管理工作综合督导检查。检查过程中,我们采取了听汇报、查资料、问学生等形式,对村小进行综合评估。现就检查情况通报如下:

一、教学工作

1、好的方面:各学校各项计划制定齐全,作业能做到全批全改。城陂小学4位教师听课在10节以上。

2、不足之处:部分教师备课数量不够,有8位教师的备课没有教后小结,有3位教师的备课书写不够工整。有一位教师的听课记录评语过于简单。

二、安全工作

1、好的方面:大多数学校校园环境干净整洁。安全教育方面8所学校有安全教育记录,其中桐山小学、五星小学、城陂小学、富港小学等学校安全记录达16次以上。防溺水教育开展较好,下发了致家长的一封信、进行了防溺水知识宣传。

2、不足之处:桐山小学卫生状况较差,端溪小学无安全教育记录。所有村小都没有制定安全应急预案。

新界埠中心小学

2012年6月7日

第一次检查通报

根据学校的统一部署与安排,4月8日,我们对所属9所村小进行了学校管理工作综合督导检查。检查过程中,我们采取了听汇报、查资料、问学生等形式,对村小进行综合评估。现就检查情况通报如下:

一、教学工作

1、好的方面:各学校各项计划制定齐全,城陂小学听课制度制定的很好。全乡所有村小教师都能按照课表上课。

2、不足之处:五星小学教师备课数量不够,作业次数太少。桐山小学没有按时上课,学生纪律较差。

二、安全工作

1、好的方面:大多数学校都能成立安全工作领导小组。8所村小有安全教育记录,且教育内容丰富多样。坚持了路队管理,其中光明小学、洲上小学路队开展较好。

2、不足之处:大多数学校安全隐患排查无记录,没有与教师签订安全责任状。

新界埠中心小学

2012年4月10日

公司年度经营计划书

公司年度经营计划书 2012年度 编制总经办 审核企管部供应链管理中心营销管理中心财务管理中心 战略发展中心制造事业部 技术工程中心各地分支机构批准董事长总经理 日期2012年02月15日

一、2012年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司对当前天然气汽车汽车行业的竞争形势和趋势作出基本分析判别,将2012年的经营方针确定为: 开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门和各级员工的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2012年的经营目标 (一)核心经营目标 2012年,公司的核心经营目标是: 年度销售汽油车系统0套,柴油车系统00套,单个改装工厂月度盈利能力提高0%,新增渠道代理商和经销商00家。推进和落实四大重点在途项目(包括内蒙、贵州、XX、云南)以及其他在途项目。 (二)各部门年度目标明细

(三)销售目标分解 XX科技有限公司2012年度全国各大区销售考核指标 XX科技有限公司2012年度重点省级大区销售考核指标

三、主要经营策略 (一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升销量,是必然选择。因此,公司将2012年确定为“市场推广年”,全力以赴开拓市场,发展客户、提高销量。对此,应采取下列措施: 1.全公司必须以市场为导向,以营销为重点开展经营和管理活动。公司制订相关制度、流程、政策,规范、鼓励全体员工参与营销及管理工作。提供合理、有利的投入,支持、促进营销工作的开展、实施。 2.营销管理中心必须整合各项资源,在2012年上半年,构建完整的销售体系、搭建合理的组织架构、制定清晰的、实际的、符合公司发展战略的销售目标、销售计划、销售策略,招揽、启用、培养优秀的销售人才。采取一切措施,集中精力做好经销商的开发、终端客户的普及、新区域的业务铺设。3.国内市场的主攻方向是西北、华南、华北、华中地区,以发展代理商、经销商、加盟商等主要手段打开市场,并在重点区域建立办事处、分公司等作为根据地对区域内的市场进行维护和深度开发。4.全国市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商100家,应以“品牌分级、产品多元”的策略发展直营市场。 (二)产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2012年公司的整体产品策略是“品牌分级、产品多元”,即:在确保品质的基础上,在产品种类、功能、特性、外观上改良产品的设计,使其多元化。并从产品的选材、价格、服务上对产品的品牌分

经营计划书(修改.部门)

生产物控方面经营计划书(2011.05----2012.04) 公司第一年度经营的主要目标是销售产值增加1000万元,获得利润50万元。作为生产物控部门,主要的工作是按照销售计划科学组织生产,保证生产安全,保证及时供货,多方面想方设法降低生产成本,提高产品的竞争力。 一、关于生产方面: 1生产目标:销售部年度计划销售4105万元,我部门对销售计划进行分解,其主要包括滴眼鼻耳类产品3700万支,溶液剂190万支,软膏剂50万支,气雾剂28.8万瓶,胶囊剂1.92亿粒。按此我部门对各个剂型或品种主要工序的生产能力进行初步分析,情况如下

从上表我们可以看出,要完成生产任务,除个别剂型工序外,我司普遍存在生产能力不足的问题(特别是口服固体车间),另外还面临水电供应不足等外部条件,在外包方面,我们还面临人员不足及基药电子监管码实施带来的影响,我们倍感压力,公司多年来的产值一直徘徊在2500---3000万之间,许多问题、观点已经固化。 为保证实现以上目标,我们提出以下措施: (1).更新观念,创新管理,切实负责,重在行动。只有向全体员工灌输该思想,公司在生产经营方面的新理念才能更好的落实; (2).生产部门把销售计划分解到各生产单位,及时下达上次计划,协调解决生产中的问题; (3).设备运转正常,更新老旧高耗能设备及加强设备的维护保养,使设备处于正常状态,保证生产的顺利进行; (4). 能源供应有充分保证,尽快解决水、电问题,为生产的顺利进行提供保障; (5). 配备充足人员,对于重点岗位的关键人员,应保持相对稳定,避免因人员的变化影响生产,对于一些需要用人才能解决问题的工序(如外包工序),公司应有充分的计划,逐步充实人员,在正常的上班时间内完成生产任务;(6).加强安全生产、质量管理,避免因安全、质量问题给生产带来影响。(7).对于一些受硬件限制无法扩大产能的工序,应考虑实行多班制,提高设备利用率。 (8)我司药品电子监管码的实施处于起步阶段,在正式实施过程中肯定会出现诸多问题,亦将会影响生产、进出库和销售,故此工作需领导及各相关部室多支持及相互协调。 (9)五金采购比较繁琐耗时,而且领用消耗量很大,建议建立完善领用程序。(10)物料供应商单一,难以维持正常及时保证质量供货,急需备选三两个供应厂商,以确保生产的正常。外包材品种多数量大,如氯霉素,数量无法具体化,尤其上监管码之后,数量更是难以确定。 (11)内包材仓因大量过期、报废或长时间未使用的品种占用大量空间,使得常用品种包材仓储空间严重不足,故需处理。 (11)药包材车间的配合,能否服从生产部&物控部按生产计划调拨排产,也是

公司经营计划表

公司经营计划表 英国伦敦格瑞特陶瓷公司经营计划表 英国伦敦格瑞特陶瓷公司于1956年创设,于制造陶瓷起家。公司产品质量优良,具有很强的实力。在全球化市场下,公司改为陶瓷进口贸易公司,资本额有9540万美元。现有员工540人。 组织结构 董事长 总经理 采购部经销售部经理人事部经 理理 市场预测 陶瓷在生活中运用非常广泛,预测陶瓷市场未来成长趋势。下有一个伦敦市陶瓷市场近年供求表。 供求/年2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 份 供应量 100000 120000 130000 140000 150000 190000 250000 需求量150000 160000 180000 200000 250000 290000 300000 此外英国其他地区也未饱和,在质量价格品味独有优势的我公司,未来市场极为可观。下有一个近年我公司的进销表。 开进销/年2005年 2006年 2007年 2008年 2009+年 2010年 2011年拓份 市进口 20000 50000 60000 80000 60000 90000 150000 场销量 18000 45000 65000 80000 58000 88000 149000 成败在于产品是否有品位有质量有价格优势,

能否在进一步占领伦敦市场在于,占有更多市场。目前公司井口货物成本依然低廉,关键在于创意与包装。因此我公司应加强设计新款式,新包装。 目标设定 针对未来市场发展情况预测,参照本公司过去7年市场战友情况,一下个7年度努力目标及未来7年市场占有率目标为基础,规划新的一年里的进口量及销售量。 (一)市场占有率目标 参照本公司过去市场增减情况,我公司未来7年市场占有率目标设定如下年份 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 目标 5% 8% 15% 16% 18% 18.5% 19% (二)年度销售目标 未来七年销售目标,计算法为市场需求之乘市场占有率,由下表 年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 销售目标140115 182242 239631 321201 429259 452012 521021 (美元) 年度进口目标有销售目标而来 进口地/年2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 度 罗马 2000万美3000万美4000万美5000万美5500万美6000万美7000万美元元元元元元元法国 5000万美6000万美7000万美8000万美8500万美9500万美10000万 元元元元元元美元中国 6000万美7000万美8000万美9000万美10000万11000万13000万 元元元元美元美元美元财力计划 1.财力策略 企业进口,需要豺务的后盾。本公司豺务策略以稳健为主,支援其他活动使其无后顾之忧,尽全力于本身的方法改善,是企业整体发挥最大潜力。简而言之如下 (1)豺务结构以稳健为主

2012_市场营销计划书

2012年市场营销计划书 一、市场分析 1、市场总量将继续保持稳步增长 目前,建筑业已经成为我国的消费热点和经济增长点,国内需求将逐步增加,北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、西部大开发、振兴东北、各地城市改造及新城建设的拉动下,铝门窗市场总量将继续保持增长的态势。 2、铝合金门窗产品结构将有较大改变 铝合金仍以明框、隐框为主,铝合金门窗在建筑门窗市场的占有率将保持在55%以上,产品结构有较大变化。国家建筑负责人表示:“受国家建筑节能政策和能源危机的影响,节能环保型的铝合金门窗、幕墙的使用比例将有较大提高。 3、形成以大型企业为主导,中小企业为辅助的市场结构 目前,门窗行业已经形成了大型企业为主体,以骨干企业为代表的技术创新体系。这批大型骨干企业完成的工业产值约占全行业工业总产值的50%左右,在国家重点工程、大中城市形象工程、城市标志性建筑、外资工程以及国外工程建设中,为全行业树立了良好的市场形象,成为全行业技术创新、品牌创优、市场开拓的主力军。 4、环保、节能将成发展主题 随着小康生活的到来,消费者对自己的居住环境的要求越来越高。绿色消费成为主导建筑消费市场的主导观念,绿色消费带来了巨大的绿色商机。雅之轩门窗负责人分析道:“因此,满足绿色消费需求,发展高性能、高技术生态门窗,不仅要从建筑外观效果、门窗自身的基本物理性能以及造价等方面去思考,也要把幕墙及门窗的整体设计与生态环境挂上钩,针对建造后的门窗能具有良好的性能,减少对环境的污染,给人们营造舒适的环境。 5、铝门窗产品差异性小,竞争更加激烈 铝门窗市场竞争更加激烈。由于门窗行业已进入初步成熟期阶段,竞争程度激烈,导致目前各企业利润降低。建筑门窗市场产品日渐丰富,形成了以铝、塑、木、钢四大材料为主的多元化市场结构,新材料、新技术的应用将出现更多新产品,铝门窗产品与其他行业比,产品差异性小,竞争更加激烈。没有竞争力的小企业将很有可能被淘汰出局。 二、总体市场构成 科牛集团市场部目标2012年完成50家科牛专卖店,我们将首先开拓广东省;深圳市、东莞市、惠州市本地市场。接着;珠海市、汕头市、韶关市、湛江市、茂名市、梅州市、汕尾市、河源市、阳江市清远市、潮州市、揭阳市。海南省;海口市三亚市文昌市琼海市万宁市。福建省;福州市厦门市莆田市泉州市漳州市龙岩市。广西壮族自治区;南宁市柳州市桂林市北海市防城港市钦州市贵港市百色市。江西省;南昌市赣州市吉安市上饶市。山东省;济南市青岛市东营市威海市济宁市滨州市菏泽市。湖南省;长沙市株洲市湘潭市衡阳市邵阳市岳阳市张家界市郴州市怀化市娄底市。 在上述城市范围内,首先开拓本地市场及外省省会市场,然后向周边地级市扩张,预计在四个月时间内建立好本地市场及外省省会市场,并且加强对其它地级市的市场调查,以及开发前的市场营销计划,人力资源准备工作。

2012年度工作计划书

2012年度工作计划书

2012 年度工作计划 YX-ZB(2010) -002 一、2012 年度工作计划 1. 业务目标 1.1 营业收入目标3000万 1.2 利润目标150万 1.3 营销部数量目标3万 2. 管理目标 2.1 人力资源管理目标 销售商务3人 A、团队有很强的专业支持; B、团队有很强的沟通能力; C、团队有良好的纪律性和业务拓展能力; D、团队员工优胜劣汰,优秀员工稳定; 2.2 财务管理目标 A、建立严格的额度账期审批和制定流程 B、业务合作模式正常为款到发货模式; C、在特殊时期和客户,根据额度账期的使用规定经批准针对性的释放账期额度; 2.3 营销部管理目标 A、坚持有效的周、月、季度总结计划; B、坚持按照部门既定计划严格执行,增强团队执行力; C、达成良好的内部氛围和团队沟通; D、不断优化内部竞争机制; E、持续不断关注行业动态,及时把握商机; F、保持部门的持续盈利能力; 3. 企业文化目标 二、环境分析(采用SWOT分析方法) S(strength):内部的优势 A、具有稳定专业健全的财务、商务、物流体系;

1.外部环境分析 1.1 行业环境 1.1.1 行业的趋势 A、平板电脑的需求将持续增大、传统手机的销售模式受到运营商 政策产品的强力冲击,手机销售模式面临一次根本性变革; B、平板电脑和手机产品趋于智能化,安卓和IOS系统将占据智能 市场更大的市场份额; C、三大运营商从手机到平板到宽带,将面临全方位竞争; D、现阶段仍是娱乐平板电脑占据市场主体,商务平板电脑市场规 模仍未爆发,未来随着操作系统的升级以及安全性的提升,大量 可以兼容和对接PC系统的商用软件以及服务将逐渐形成,届时 商用市场将产生巨大的市场机会。 1.1.2 竞争程度 A、从联想品牌在PC渠道的份额和在运营商产品份额看,以联想品牌为 主的产品线将依然能在产品资源竞争中,占据一定优势; B、运营商产品话费政策制定力度方面,我司将面临巨大竞争; C、由于我司各销售区域没有人员,渠道销售和面对面沟通以及上下游信 息的传递和反馈是我司短板,将面临最大的竞争; 1.1.3 市场规模 A、2010年全球平板电脑总出货量接近1800万台,其中,苹果iPa的市 场份额达到83%。2010年,中国平板电脑市场销量为174万台,占PC 销量比例约为3.58%。 2011年第一季度,全球平板电脑出货量达到640万部,其中苹果占据 了74%的出货量,其它平板电脑生产商则未能推出具有竞争力的产品。 2011年第一季度,中国平板电脑的销量达到了103.67万台,环比增 长32.5%。苹果iPad占据市场78.33%的份额;2011年第二季度,中 国平板电脑的销量达到了144万台,环比增长39%。苹果iPad占据市 场74%的份额;2011年第三季度,中国平板电脑的销量达到了157万 台,环比增长8.6%。苹果iPad占据市场70%的份额; 根据中国市场占据全球市场份额10%左右,预计2012年平板电脑销量达

最新2012年度经营计划策划书

XX区2012年计划书 以许总X年工作讲话精神为全年业务发展指导思想,结合雨 湖区实际情况把握一个中心(客户),完成两个转变(思想和单一销售模式的转变),推进三个突破(中小集团、村组集团、劳务及休闲娱乐等特定市场),实现四个提升(销售能力、客服水平、有效发展率及市场份额),全力以赴完成X年**区营销部的各项经营指标。 一、**区营销部组织架构 总结X年营销经验,X年**区应本着渠道有效区隔细分市 场、组合营销、精细营销的总体思路与原则按公司统一规划要求对部门架构进行即时调整,以客户群区分大众市场客户、集团客户、公众客户、大众直销客户进市场细分定位与针对性营销,具体如下: 目标目标

具体人员安排 拓 展 拓 展

二、各中心工作界面及职责分工 1、综合后勤支撑中心 对各业务发展单元的统一管理、各项经营任务的分解,政策、广告宣传支持,物资物料的申领发放,数据统计与通报,佣金制作与申报及业务发展的全面后勤支撑。 2、集团中心 接受区营销部的统一管理与考核(含区内宽带DIA的统一管理与考核),全面落实区营销部下达的各项经营任务指标,对**区区域内的中小商业、中小企业及中小学校等集团市场的移动业务、固话宽带业务的全业务集团拓展、高攻与服务维系,对城乡结合办及网格集团拓展的指导与支撑。 各岗位职责维持现行职责不变 3、城乡结合办事处,各网格中心 接受区营销部的统一管理与考核,全面落实区营销部下达的各项经营任务指标,对辖区内的移动业务、固话宽带业务的全业务发展及集团业务拓展,辖区内各级渠道的建设管理与维系服务,各级经销商的业务发展督导,引导和帮助各经销商的集团业务拓展。 4、各岗位职责详见附件 三、经营总体目标

公司运营计划书模板24883

赣州中盛农业发展有限公司 公司经营计划书 编制:赣州中盛农业发展有限公司 时间:二零一三年一月 营销部

目录 第一章、企业概况----------------------------3 第二章、经营方针----------------------------4 第三章、经营目标----------------------------5 第四章、主要经营策略------------------------6 第五章、实现目标的保障措施------------------10 第六章、总体要求----------------------------13

第一章企业概况 赣州中盛农业发展有限公司,公司成立于2012年3月8日,属于自然人独资有限责任公司。 法定地址:中国江西省赣州市金坪中路3号科技大楼 注册资本:人民币840万元 投资者及法定代表:肖声富先生 职务:执行董事 企业经营范围:油茶树、果树种植(除种苗);农业、林业开发;农 副土特产品加工、销售。 公司总部设在赣州市金坪中路3号科技大楼,企业类型为有限责 任公司,主业为油茶树、果树种植,公司资金雄厚,注册资本为人民 币840万元,专业技术人员齐备,拥有企业人员20余人,内设行政 部、工程部、财务部、营销部等工作机构。公司管理体系清晰明确, 并制定了章程和详细的规章管理制度。 公司成立以来,一直从事开发各类油茶树、果树种植等项目的研 究,坚持以“质量第一,信誉第一,服务第一”为宗旨,公司不断推 行环境管理和生产管理。从原材料采购,甄选到生产作业各个环节把 关及维护,努力向更高的管理水平,更好的产品质量,更优质的服务 迈进。

2021年公司年度经营计划书(模板)

2021 年公司年度经营计划书 一、2021 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2012 年的经营方针确定为: 灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、 制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2021 年的经营目标 (一)核心经营目标 2021 年,公司的核心经营目标是: 年度销售实现营业额 1.1 亿,冲刺目标 1.21 亿,增长率36%,保底销售收入 1.1 亿,年度税后利润2200 万元,增长率33.8%,税后利润率12%,资产回年率8%,保底利润1650 万元。 在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 (二)销售目标细分 销售目标细分表(计算单位:万元/人民币) 分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 全年完成业绩: 2 亿元(目标 2.5 亿) 月度平均业绩:第一季度万元,第二季度万元,第三季度万元,第四季度万元 上述销售目标的分解,按《2012 年度销售目标分解表》执行(附件)。

2012年度海上皇宫酒店目标经营管理计划书

2012年度海上皇宫酒店目标经营管理计划书目录 一、海上皇宫2009、2010、2011各项指标对比 二、经营目标 三、管理目标 1、人员编制及管理目标 2、物品管理目标 四、培训目标 五、市场推广目标 六、成本费用控制目标 1、经营费用目标 2、食品成本目标 七、安全管理目标 八、卫生质量管理目标 1、环境卫生 2、餐具卫生 3、食品卫生 4、个人卫生 九、绩效考核方案 十、海上皇宫全员营销方案

十一、提成方案 十二、酒店各部门2012年度工作计划 2012年度海上皇宫酒店目标经营管理计划书 一 一、海上皇宫2009、2010、2011各项指标对比 二、经营目标: 海上皇宫2012年全年营业预算收入2520万(月均210万),全年食品成本率平均为40%,±2;酒水成本率平均为48%,±2,全年每月具体营业额核算分解如下: 三、管理目标: 1、人员编制及管理目标: 1) 做到合理压缩编制,合理使用人员资源,现将淡旺季各岗位人员定编如下: (2)每月由酒店楼面及厨房对员工进地考核评估,考核内容: 考勤、 仪容仪表、

礼节礼貌、 劳动纪律、 协作精神、 工作态度、 服务技能、 工作效率等,对表现较好的员工给予表扬获奖励,对得分较低的员工进行批评教育并作为季度、年终评比条件之一。 (3)提高经理、部长的管理素质,加强经理、部长的管理培训,各岗位实行垂直领导,扁平化运作,减少重复指挥,实行层层负责制,避免工作中的失误,加大人员的管理力度。 (4)要求各部门实行每日班前会制度,由各部门经理负责主持,做好当天部门会议的上传下达,强化全酒店员工仪容仪表的培训工作,由各部门经理负责检查员工的仪容仪表、工牌、工鞋、工袜、头发、指甲等,对不合格的员工进行指正并及时整改。 (5)对内实行优劣淘汰制,保留能够在工作岗位上发挥作用并忠实于企业的员工,对一些表现不好并经常违反纪律、给企业的形象带来不良影响的员工辞退。 (6)在现有的员工队伍中挖掘有潜能的人才,培养一批既有良好专业知识又有较高服务技能的业务骨干。 (7)每日各部门负责人要和员工进行思想沟通,解决员工的一些实际问题,将员工的一些好的建议和想法上报酒店,对一些不良想法的员工进行分析教育,把不好的苗头消灭在萌芽状态。 (8)关心员工八小时以外的生活,把宿舍、员工餐厅管理列入酒店管理工作中。 2、物品管理目标: (1)酒店所属各部门经理要认真制定每月各类物品的申购、补充及领用计划,进一步做到物尽其用。 (2)各部门经理、部长要督促做好本部门日常物品的登记造册,并委派专人负责统计、发放和领取,做好每月报损计划。 (3)每月配合财务部做好各类物品的盘点工作,严格每月酒水和物品的盘点计划。

公司年度生产经营计划书11

海林市天顺新型墙体节能材料有限公司年度经营计划书 (2012) 一、2012年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司发展战略中心对 当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2012年的经营方针确定为: 灵活策略赢市场,扩大生产规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各分公司的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2012年的经营目标 (一)核心经营目标 2012年,公司的核心经营目标是: 年度实现产值和销售收入4000万元,增长率30%,年度税后利润增长率38%,税后利润率12%,资产回报率20%。 在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的核心之核”。 (二)销售目标细分 三、主要经营策略 (一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提 升订单量,是必然选择。因此,公司将2012年确定为市场拓展年”,投入巨大投资 开拓市场,发展客户、争取订单。对此,应采取下列措施: 1 ?全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政 策,鼓励全体员工参与营销工作。

(二)产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 经过近十五年的经营,“天顺建材集团”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力。(一)生产资源保障 1.公司新增投资400 万元,增加生产设备,扩大生产场地,确保产品生产4000 万元和各项营销策略的实现。生产中心应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。 4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产中心各级干部的关键所在,必须列入各级干部的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在46% 以内。 (二)人力资源保障 1 .加快人才引进:以《201 2 年人力配置标准计划》为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划 2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的培训,提升员工职业和经营素质。 3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。 完善。 4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资源总监牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则 (四)财务资源保障 2007 年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度: 1.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去” 直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。 2.健全财务监测体系:财务中心必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。 公司认为,要达成2012 年的经营目标,首先要更新观念,全体员工必须彻底摈 弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念,以宏观的立场,树立 业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式,为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。 (二)切实负责,重在行动行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。

2012年度公司销售工作计划书

2012年度公司销售工作计划书 转眼间又要进入新的一年——2012年了,新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年,也是我非常重要的一年。出来工作已过4个年头,家庭、生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习。在此,我订立了2012年度公司销售工作计划书,以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。 一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。公司在不断改革,订立了新的规定,特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员,必须以身作责,在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。 1、在第一季度,以诉讼业务开拓为主。针对现有的老客户资源做诉讼业务开发,把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍,有意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈。期间,至少促成两件诉讼业务,代理费用达8万元以上(每件4万元)。做诉讼业务开发的同时,不能丢掉该等客户交办的各类业务,与该等客户保持经常性联系,及时报告该等客户交办业务的进展情况。 2、在第二季度的时候,以商标、专利业务为主。通过到专业市场、参加专业展销会、上网、电话、陌生人拜访等多种业务开发方式开发客户,加紧联络老客户感情,组成一个循环有业务作的客户群体。以至于达到4.8万元以上代理费(每月不低于1.2万元代理费)。在大力开拓市场的同时,不能丢掉该等客户交办的各类业务,与该等客户保持经常性联系,及时报告该等客户交办业务的进展情况。 3、第三季度的“十一”“中秋”双节,还有2012带来的无限商机,给后半年带来一个良好的开端。并且,随着我对高端业务专业知识与综合能力的相对提高,对规模较大的企业符合了《中国驰名商标》或者《广东省著名商标》条件的客户,做一次有针对性的开发,有意向合作的客户可以安排业务经理见面洽谈,争取签订一件《广东省著名商标》,承办费用达7.5万元以上。做驰名商标与著名商标业务开发的同时,不能丢掉该等客户交办的各类业务,与该等客户保持经常性联系,及时报告该等交办业务的进展情况。

公司经营计划书

公司经营计划书 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

公司年度经营计划书 一、2012年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT )的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2012年的经营方针确定为: 灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2012年的经营目标 (一)核心经营目标 2012年,公司的核心经营目标是: 年度销售实现营业额105万,冲刺目标125万,增长率19%,保底销售收入100万,年度税后利润18万元,增长率15%,税后利润率12%,资产回年率8%,保底利润12万元。 在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 (二)销售目标细分 销售目标细分表(计算单位:万元/人民币) 公司年度经营计划书 【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】

上述销售目标的分解,按《2012年度销售目标分解表》执行(附件)。 三、主要经营策略 (一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2012年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,发展客户争取订单,对此应将采取措施: 1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。 2.国内和国外销售部必须整合各项资源,在2012年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。 3.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。 4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划30家,力争50家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 (二)产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2012年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单张座椅产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施: 1.国际销售应调整主打产品,从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡,以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。 2.国内市场的产品策略按产品系列推进: 1)针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品,应“加强开发、推陈出新、完善细节”,为满足二、三级市场,适度扩充HJ排椅系列。 2)针对课桌椅、等候椅产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略,以行业中等价位推广产品。 3.生产部应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 (三)品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近十八年的经营,“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉

2021年公司年度经营计划书(模板)

2021年公司年度经营计划书 一、2021年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2012年的经营方针确定为: 灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2021年的经营目标 (一)核心经营目标 2021年,公司的核心经营目标是: 年度销售实现营业额1.1亿,冲刺目标1.21亿,增长率36%,保底销售收入1.1亿,年度税后利润2200万元,增长率33.8%,税后利润率12%,资产回年率8%,保底利润1650万元。 在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 (二)销售目标细分 销售目标细分表(计算单位:万元/人民币) 上述销售目标的分解,按《2012年度销售目标分解表》执行(附件)。

三、主要经营策略 (一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2012年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,发展客户争取订单,对此应将采取措施: 1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。 2.国内和国外销售部必须整合各项资源,在2021年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。 3.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。 4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划30家,力争50家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 (二)产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2012年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单张座椅产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施: 1.国际销售应调整主打产品,从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡,以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。 2.国内市场的产品策略按产品系列推进: 1)针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品,应“加强开发、推陈出新、完善细节”,为满足二、三级市场,适度扩充HJ排椅系列。 2)针对课桌椅、等候椅产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略,以行业中等价位推广产品。 3.生产部应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 (三)品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近十八年的经营,“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2012年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此,相应措施如下:

经营管理计划书

篇一:经营管理计划书(模版) 商业经营管理计划书 在市场环境、人员专业素质、动力管理系统、核心资源等方面因素彰显不足的情况下,对战略架构进行调整,草拟2012年公司经营战略发展方案,虽然困难重重,只求探索性推进,争取达到预期的效果。 一、满足现有内部关联客户的服务及延伸,预计完成营业额:万元。二、经营方案:通过市场调研定位选出p1、p2主要服务产品及p3、p4辅助(开发)服务类产品,计划第一年营业额:万元,净利润:万元。 1.计划预期: (1)主要产品和业务范围: 目前计划主要面对的是北京市场。 设定的主要服务产品是p1、p2,代理p3、p4服务类产品,为以后的持续经营做好准备。 主要服务产品 (2)竞争对手概貌: 市场按市场调研结果,2.市场计划: (1)产品的市场需求量; 未来五年国内市场对p1、p2、p3、p4服务产品的需求量有所不同。需求量具体分布如下表所示: 需求量市场分布表 (2)产品市场价格及其变动趋势 对p1、p2、p3、p4产品在未来5年各市场的价格变动趋势进行预测。对产品价格进行预测,并制定价格策略。此外,供求双方还应考虑供求关系、促销效果、价格折扣等因素,确定最终产品价格。 产品价格变动趋势 (3)产品的市场前景预测; 各种服务产品总的市场需求量预测如下图: 市场需求量预测 (单位:项) 各个产品详细的市场需求趋势:①p1市场需求趋势: ②p2市场需求趋势 ③p3市场需求趋势 ④p4市场需求趋势 在第一年主要经营p1、p2两种产品,是因为锁定他们的市场需求量比较大,但是公司也不放弃对p3、p4服务类产品的开发与经营,因为p3、p4的发展潜力比较大,发展前景可观。所经营的产品都将是经过认证、在市场上具有口碑的产品,并且尽量做到系统化,品质化,来获得更多的客户群体。 信息中心及时地跟进其经营策略,及时的对自己的营销战略进行调整,以保证自身的竞争能力,达到预期的销售目标。 3.营销计划: 营销是企业经营中最富有挑战性的环节,影响营销策略的主要因素有:(1)消费者的特点;按目前的北京市场产品需求量来看,p1产品普遍的顾客需求量比较多;从长远来看,p1、p2产品的需求量以后将会逐年减少,而p3、p4产品的发展潜力很大,需求量在以后也会逐渐增大。 (2)产品的特性: p1产品目前市场需求量大,但在以后的市场需求量会逐年减少,并且在第一年价格会有小幅

公司年度经营计划书(模板)

公司年度经营计划书 一、2012年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2012年的经营方针确定为: 灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2012年的经营目标 (一)核心经营目标 2012年,公司的核心经营目标是: 年度销售实现营业额1.1亿,冲刺目标1.21亿,增长率36%,保底销售收入1.1亿,年度税后利润2200万元,增长率33.8%,税后利润率12%,资产回年率8%,保底利润1650万元。 在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 (二)销售目标细分 销售目标细分表(计算单位:万元/人民币) 上述销售目标的分解,按《2012年度销售目标分解表》执行(附件)。

三、主要经营策略 (一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2012年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,发展客户争取订单,对此应将采取措施: 1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。 2.国内和国外销售部必须整合各项资源,在2012年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。 3.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。 4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划30家,力争50家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 (二)产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2012年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单张座椅产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施: 1.国际销售应调整主打产品,从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡,以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。 2.国内市场的产品策略按产品系列推进: 1)针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品,应“加强开发、推陈出新、完善细节”,为满足二、三级市场,适度扩充HJ排椅系列。 2)针对课桌椅、等候椅产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略,以行业中等价位推广产品。 3.生产部应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 (三)品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近十八年的经营,“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2012年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此,相应措施如下:

2018年公司年度经营计划书

2018年公司年度经营 计划书 (本文为Word格式,下载后可自由编辑)

一、2018年品质达成策略和改善经营目标 回顾2014年经营品质亏损原因、QCD达成低的因素,有机台设备、人工、治具影响分析,为2018年需逐步改善目标。 二、2018 年品质核心经营目标 (1)改善方案(第一季度) 1、将老化机台及维修费用偏高设备转卖出,引进新设备。 2、二次加工投入PLC自动化削边设备,节省人力及品质稳定。 3、喷砂粗度检测仪、涂装膜厚仪分阶段性导入达到各工序的品质要求。 4、工序间品管岗位配置补充,计划分日、周、月、季,全员做品质教育训练宣导及并做考核鉴定。 (2)改善方案(第二季度) 1、车间环保、5S点检整顿计划,创造员工良好的工作环境。 2、压铸车间地板凹坑整修平坦。 3、喷砂车间粉尘,引进吸尘设备改善。 4、压铸熔铝炉目前使用颗粒燃料,评估导入天然气及自动熔炼炉设备,以提升出汤量及环保。 5、品质教育训练学员考问评鉴。 (3)改善方案(第三季度) 1、涂装设备评估引进更新半自动化设备,改善手工喷涂操作弊端。 2、评鉴第一、二季度各方案落实状况。 3、教育训练终期各干部验收考试成果。 (4)改善方案(第四季度) 1、机台设备大修、项修、检修年检编列安排。 2、PLC自动化设备,依订单结构及产品需求增编列购入新机数量。 3、针对品质未达标的干部及作业员工,进行岗位调整至次要岗位。 4、综合年度经营状况做QCD评鉴、考核,对有达标的干部依考核进行奖励,对未达标的人员惩处。(见附件) 三、经营目标表

经营目标表(计算单位:万元,人民币) 1.办公费:办公用品、电话费、车辆使用费、邮寄费、办公设备修理费等; 2.其他:公关顾问费、排污绿化消防费、工伤慰问费; 3.市场推广:展览费、网络宣传费、市场推广物料 上述经营目标的分解,按《2012年度经营目标分解表》执行(附件)。 三、主要经营策略 (一)市场策略 要实现经营收入的大幅度增长,提升手工砖产品经销商、工程客户、设计师等渠道的产品销售能力及国内重大白酒客户的签单续约能力是必然选择。因此,公司将2017年确定为“市场拓展年”,投入资金参与上海陶瓷卫浴展及成都糖酒会,发展客户、抢占商机。对此,应采取下列措施: 1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励全体员工参与营销工作。 2.销售部必须整合各项资源,在2017 年上半年,采取一切措施,集中精力做好

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