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(整理)第四季度安全检查表

(整理)第四季度安全检查表
(整理)第四季度安全检查表

第四季度安全检查表格

工程名称:检查时间:

序号考核项考核标准值分

实得

1 安全生产领

导小组

是否成立安全生产领导小组;1

有无安全生产领导小组工作制度和记录;2 2

2★安全管理制

是否建立了各项安全管理制度;3

是否进行安全管理制度培训交底;1

是否签订了安全生产责任制并考核;1

3

3 施工组

织设计

施工组织设计中是否有安全措施;2

施工组织设计是否经审批;1

专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计;1

安全措施全面性、针对性;2

5

4 基坑防护

深度超过2M的基坑施工是否有临边防护措施;2

基坑施工是否设置有效排水措施;1

深基坑支护是否有沉降变形监测;1

2

5 四口五临边

防护

四口五临边防护是否规范,是否有验收;3

四口五临边防护维护是否及时;1

电梯井内是否每隔两层(不大于10m)有一道平网的;2

外架水平防护网是否与主体连接;5

5

6★消防管理

是否编制消防方案;5

现场是否配备足够的消防器材;3

是否设置消防水系统;5

动火作业是否受控;2

危险化学品存放、使用是否符合要求;2

8

7 分包安全协

是否签订安全协议;2

安全协议对双方安全责任的界定是否清楚;1

2

8★安全教育

劳务、分包入场工人是否100%进行了教育训并有书面记录;3

专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的;2

4

9 安全交底分项工程是否进行了安全技术交底;2

安全技术交底的全面性、针对性;2

对班组的交底是否全员签字;4

6

10 班前会未建立班前安全活动制度;2

是否各班组每周至少召开一次班前会;1

2

11★作业面许可

是否执行作业面许可证;4 4

12 应急管理是否编制各类典型事故应急预案;2

是否有应急预案培训、演练;2

节假日、夜间施工是否有管理人员值班;1

2

13 事故调查与

处理

是否建立事故台账;2

事故是否进行了调查处理;1

是否开展了经验反馈;2

是否进行统计分析;1

2

14★安全检查

“周运行机制”是否按制度执行;6

检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施;2

是否对频繁出现的隐患进行原因分析并制定纠正措施;2

6

15★特种作业人

员持证上岗

特种作业人员是否100%持证上岗;4 4

16 个人劳动防

特种劳保用品是否统一发放并建立台账;1

职业危害作业是否正确使用个人防护用品;1

2

17★危险作业旁

危险作业是否指定作业负责人;2

是否有安全员旁站;4

4

18 脚手架立杆间距、搭设高度是否与方案相符;4

搭设是否规范;4

作业层脚手板是否满铺;2

是否按规定间距与墙体拉结;2

外悬挑防护棚是否有方案并经过验收;2

5

19★连墙件

连墙杆的位置是否符合规范要求;5

连墙杆连接是否牢固;2

连墙杆与脚手架是否连接;2

5

20★卸料平台

是否有制作、安装方案;3

是否有限定荷载标识牌;2

使用前是否经过验收;1

4

21 模板支撑体

立杆间距、横杆步距是否与方案相符;2

搭设是否规范;2

模板上施工荷载是否超过规定;2

大模板存放是否有防倾倒措施;1

砼前是否经过验收;1

4

22★临时用电

临电是否与方案相符且经过验收;2

PE线是否接通;1

是否满足大型设备“一机一闸一漏一箱”、小型电动工具“一机一闸

一漏”;5

专用保护零线设置是否符合要求;2

施工现场每处开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵;1

每处电箱是否有门、锁、防雨措施;1

10

23 吊篮无施工方案、无设计计算书或未经上级审批;2

升降葫芦无保险卡或失效;1

升降吊篮无保险绳或失效的;1

作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上;1

2

24 电梯、物料

提升机、行

吊、龙门吊

安装拆除方案是否经过审批;2

租赁、安装、拆除是否有协议,协议安全责任界定是否清晰;1

每层卸料口无防护门的;1

2

25 塔吊安装拆除方案是否经过审批;2

租赁、安装、拆除是否有协议,协议安全责任界定是否清晰;1

超高、变幅、行走限位器、力矩限制器是否灵敏;1

上人爬梯无护圈或护圈不符合要求;1

2

26 履带吊、汽

车吊、压路

机、挖掘

机、装载

机、叉车、

蹦蹦车

租赁设备是否有协议,安全责任界定是否清晰;1

履带吊是否经过检测、备案;1

汽车吊等是否按规定年检;1

叉车、蹦蹦车是否专人持证操作;1

1

27 中小型机具使用前是否验收并合格;2 2

合计100

考核27 项,其中:保证项 10项

达标考核标准说明:

1、项目管理达标考核共设10个保证项,《达标子项考评记录表》的“序号”栏加★的子项为保证项。只要有四个及以上保证项不达标,则本次安全检查计为0分;

2、本次安全检查分值总计100分,评分结果分为四个等级:优90分以上(含90分);良好80—90分(含80分);合格70—80分(含70分);不合格70分以下。

操作系统安全配置检查表

1 Windows 2000 操作系统安全检查表(草案) 中国教育和科研计算机网紧急响应组(CCERT) 2003年3月 前言 步 骤 1 建议 2 安装过程中的建议 3 安装最新的系统补丁(Service Pack)与更新(Hotfix)程序 4 为管理员(Administrator )账号指定安全的口令 5 把Administrator 帐号重新命名 6 禁用或删除不必要的帐号 7 关闭不必要的服务 8 安装防病毒软件 9 给所有必要的文件共享设置适当的访问控制权限 10 激活系统的审计功能 11 关于应用软件方面的建议 附录一、网络上的参考资源 附录二、windows 2000 服务配置参考 1 建议 2 安装过程中的建议

2 3 安装最新的系统补丁(Service Pack)与更新(Hotfix)程序 大量系统入侵事件是因为用户没有及时的安装系统的补丁,管理员重要的任务之一是更新系统,保证系统安装了最新的补丁。 建议用户及时下载并安装补丁包,修补系统漏洞。Microsoft 公司提供两种类型的补丁:Service Pack 和Hotfix 。 Service Pack 是一系列系统漏洞的补丁程序包,最新版本的Service Pack 包括了以前发布的所有的hotfix 。微软公司建议用户安装最新版本的Service Pack , 现在最新的补丁包是Service Pack 3(推荐安装)。 您可以在下面的网址下载到最新的补丁包: ● https://www.wendangku.net/doc/c815152784.html,/windows2000/downloads/servicepacks/sp3/ ● https://www.wendangku.net/doc/c815152784.html,/china/windows2000/downloads/ ● https://www.wendangku.net/doc/c815152784.html,/patch/ Service Pack 3 此补丁包包括了Automatic Updates (自动升级)服务,该服务能够在重要的Windows 2000修补程序发布之时向您发出通知。Automatic Updates 是一种有预见性的“拉”服务,可以自动下载和安装Windows 升级补丁,例如重要的操作系统修补和Windows 安全性升级补丁。 Hotfix 通常用于修补某个特定的安全问题,一般比Service Pack 发布更为频繁。微软用过安全通知服务来发布安全公告。你可以订阅微软免费的安全通知服务: https://www.wendangku.net/doc/c815152784.html,/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/bulletin/notify.asp 在发布新的安全补丁时,可以通过电子邮件通知你。如果公告建议你安装 hotfix ,你应该尽快下载并安装这些hotfix 。 你也可以在下面的网址下载最新的Hotfix 程序: https://www.wendangku.net/doc/c815152784.html,/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/current.asp 4 为管理员(Administrator )账号指定安全的口令 Windows 2000 允许127个字符的口令。一般来说,强壮的口令应该满足以下条件: 1. 口令应该不少于8个字符; 2. 不包含字典里的单词、不包括姓氏的汉语拼音; 3. 同时包含多种类型的字符,比如 o 大写字母(A,B,C,..Z) o 小写字母(a,b,c..z) o 数字(0,1,2,…9) o 标点符号(@,#,!,$,%,& …) 4. 不要在不同的计算机上使用相同的口令。 5 把Administrator 帐号重新命名 由于Windows2000的默认管理员帐号Administrator 已众所周知,该帐号通常称为攻击者猜

煤矿安全检查表(整理最全打印版)

煤矿安全检查表(整理最全打印版) 问:我是煤矿工人,怎么加入组织? 答:点击上方蓝色“煤矿安全规程”关注即可!一、采煤专业检查表检查内容检查具体要求具体负责人分管负责人存在问题1基础管理及岗位规范(1)监测支护质量和顶板动态,建立分析和处理制度,分析、处理和记录闭合;(2)作业规程应符合《煤矿安全规程》和技术规范要求,并能结合实际和变化情况,及时进行修订;(3)工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷、过煤柱、冒顶区时必须制定专项措施;(4)生产现场有安全技术措施,各种图牌板(设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等)清晰规范;(5)放顶煤开采的工作面,要编制工作面开采设计,制定防瓦斯、防灭火等专项安全技术措施,并按规定进行审批和验收;(6)现场作业人员操作规范,执行'敲帮问顶'制度和开工前安全确认制度,无'三违'行为;零星工程施工有针对性措施、有跟班干部;(7)作业前进行隐患排查,并实行闭合管理,并建立隐患排查整改记录。2质量与安全(1)液压支架初撑力不应低于泵站额定值的80%(24Mpa),工作面支架必须安装测压表,进行现场检测(放顶煤工作面检测前柱);(2)工作面液压支架的中心距(支柱间排距)误

差不超过100mm,支架间间隙不超过200mm(柱距 -50~50mm);侧护板正常使用,支架不超高使用;(3)液压支架接顶严实,顶梁平整,最大仰角(俯)角不超过7°;相邻支架错茬(不超过顶梁侧护板高的2/3);支架不挤,无压死的支架;放顶煤工作面支架的最小高度、放煤口插板与尾溜间距离、高度应符合作业规程的规定;(4)工作面应做到'三直一平';工作面液压支架端面距应符合作业规程规定。工作面伞檐长度大于1m时,其最大突出部分应为,薄煤层不超过150mm,中厚以上煤层不超过200mm;伞檐长度在1m以下时,最突出部分应为;薄煤层不超过200mm,中厚煤层不超过250mm。2质量与安全(5)液压支架、支柱应编号管理,牌号清晰,操纵阀手有限位装置;(6)工作面内特殊支护齐全;局部悬顶和冒落不充分(面积小于2m×5m)的应采取措施,超过的应进行强制放顶。特殊情况下不能强制放顶时,应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段;(7)不随意留丢失顶煤和底煤。留顶(底)煤、托夹矸开采时,应有审查批准的专项安全技术措施;(8)采用放顶煤、采空区充填工艺等特殊生产工艺的采煤工作面,支护和顶板管理应符合作业规程的要求;(9)机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm;工作面因顶板破碎或分层开采,需要铺设假顶时,应按照作业规程的规定执行;(10)对工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况进行每

安全生产检查表(修订版)(DOC)

安全生产检查表 矿井:2016年月日 项目主要内容检查细则检查结果 安全基础建设安全管理制度和岗位安 全作业规程建立、执行情 况 是否建立健全安全管理制度、是否与职工签订安全生产责任状、是否建立矿长下井登记记录、下井 带班记录、安全教育培训记录和台账,管理记录填写是否规范。检查每一项不规范扣2分 矿井的安全管理情况 是否建立矿井矿长安全检查记录、隐患检查登记记录和管理记录台帐。检查每缺少一项或不齐全分 别扣4分、2分。 作业现场是否有带班矿长和带班长现场确认记录并签字。无记录或未经带班矿长、值班人员签字扣 2分。 新建、改建、扩建项目依 法履行安全设施“三同时” 制度情况 每班是否召开班前安全教育会,在交接工作任务的同时必须部署相应的安全工作和注意事项,落实 工作现场责任到人。抽查班前会记录,缺少一次记录扣5分;没有布置安全工作扣10分;布置安 全不具体的一次扣2分. 采场、探矿工程安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时验收。未经设计、验收施工的, 检查每发现一次扣10分;检查现场无安全设施的,扣10分,安全设施不全的,扣5分。 外委施工安全管理情况 是否有录用残疾人、超过60岁或未成年人的用工情况,每出现1人次,扣3分。 是否有未参加安全培训的直接上岗作业的人员,没出现一人次扣2分。 是否存在对外来施工方生产过程中,没进行安全监管和现场安全确认、没审核施工方案,放任施工 方随意作业,造成严重安全隐患,扣10分,罚款1000元。 特种设备企业安全生产设施、设备是否建立安全生产设施、设备管理检查制度和管理台账及记录,每缺一项扣5分。

和重大危险源监控的日常维护、保养情况; 是否按规定定期做好安全生产设施、设备的维护、保养,并做好记录,没漏一项扣5分。 危险性较大的特种设备 和危险物品储存容器、运 输工具的检验检测情况 是否建立特种设备管理台帐,没漏一项扣5分 是否对在用特种设备按规定进行检测、检验,没按期进行检测的,每项扣5分。 现场安全管理情况作业现场安全文明生产 各井下掘进现场必须备有完好的撬浮石工具,采场必须备有长、短不同的两根质量合格撬棍,达不 到要求扣5分、扣当班值班长50元,扣施工队长100元。 工作面无壁粉,工作面壁粉分为(1)壁粉洗刷不干净扣2分,罚当班值班长50元,作业人员每人 30元。(2)壁粉严重,扣4分,罚当班值班长100元、作业人员80元。 工作现场无浮毛,无杂物,工器具放在规定的摆放架上,达不到要求扣2分。 各作业地点严禁带浮石作业,浮石分:浮石严重扣10分,扣值班长300元,作业人员200元;浮 石不净扣6分,扣值班人员200元。 坚持湿式作业,作业前按正反方向洗刷工作面不小于30米,达不到扣2分,罚当班值班长50元, 作业人员每人30元。 巷道要做到无泥浆、无积水、无杂物达不到要求扣5分。 应急物资管理情况 是否配备应急救援物资、器材,并建立救援物资台账,每少一项扣3分。 救援物资、器材应定期进行维护保养,保证救援可靠;每出现一件救援物资过期失效扣3分。 安全标准化 巷道管路与电线悬挂要整齐,达到标准化要求,不合乎要求扣2分 巷道要做到无泥浆、无积水、无杂物达不到要求扣5分。 地面、井下各类物资要摆放整齐,做到分类摆放,达不到要求扣5分

安全检查表分析法在矿井评价中的应用

安全检查表分析法在矿井评价中的应用 煤矿安全程度评价的目是确保被评价煤矿在原有基础上提高防范意识,实现安全生产,使因事故及危害引起的损失最少,优选有关的措施和方案,提高其安全生产水平,获得更优的安全投资效益。概括地讲,煤矿安全程度评价的作用有以下3个方面: (1)通过现场检验、检测,对煤矿各生产系统及整体工程的安全可靠性进行综合评价,通过评价确认涉及矿井安全的自然条件、在用的生产装置、技术设备、设施、管理的安全程度,确认该程度是否可以接受;矿井的通风能力、提升能力、运输能力、排水能力是否满足矿井生产能力的需要。 (2)对针辨识出的矿井存在的危险、有害因素,结合评价过程中发现的事故隐患与问题,按照实施整改的紧迫程度,提出相对应的对策措施与建议: (3)通过评价为煤矿企业事故隐患的排查与治理提供依据,为煤矿企业在安全技术措施费用的投入与使用提供参考。 1 评价方法 目前国内外常用的安全评价方法有安全检查表分析法、预先危险性分析法、事故树分析法、概率风险评价方法、以人为主的人机环系统分析法、综合评价法等。针对煤矿安全程度评价的特点,采用安全检查表分析法和安全检查表法。 安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目,识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患,其所列项目的差别很大,而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析弹性很大,既可用于简单的快速分析,也可用于更深层次的分析,它是识别已知危险的有效方法。 2 评价情况 本文介绍的煤矿安全程度评价的范围是按照《河北省小煤矿安全评价办法及标准》中的10个单项,即:安全机构及人员资质、安全管理、通风、瓦斯、爆破、防尘防火、防治水、电气、开采、提升运洹>⒚嚎蟮?0个单项得分如表1。 表1 军发煤矿10个单项评分表

信息安全风险评估检查流程操作系统安全评估检查表H模板

信息安全风险评估检查流程操作系统安全评估检查表H

HP-UX Security CheckList

目录 HP-UX SECURITY CHECKLIST (1) 1初级检查评估内容 (6) 1.1 系统信息 (6) 1.1.1 系统基本信息 (6) 1.1.2 系统网络设置 (6) 1.1.3 系统当前路由 (7) 1.1.4 检查当前系统开放的端口 (7) 1.1.5 检查当前系统网络连接情况 (8) 1.1.6 系统运行进程 (8) 1.2 物理安全检查 (9) 1.2.1 检查系统单用户运行模式中的访问控制 (9) 1.3 帐号和口令 (9) 1.3.1 检查系统中Uid相同用户情况 (9) 1.3.2 检查用户登录情况 (10) 1.3.3 检查账户登录尝试失效策略 (10) 1.3.4 检查账户登录失败时延策略 (10) 1.3.5 检查所有的系统默认帐户的登录权限 (11) 1.3.6 空口令用户检查 (11) 1.3.7 口令策略设置参数检查 (11) 1.3.8 检查root是否允许从远程登录 (12)

1.3.9 验证已经存在的Passwd强度 (12) 1.3.10 用户启动文件检查 (12) 1.3.11 用户路径环境变量检查 (13) 1.4 网络与服务 (13) 1.4.1 系统启动脚本检查 (13) 1.4.2 TCP/UDP小服务 (14) 1.4.3 login(rlogin), shell(rsh), exec(rexec) (14) 1.4.4 comsat talk uucp lp kerbd (15) 1.4.5 Sadmind Rquotad Ruser Rpc.sprayd Rpc.walld Rstatd Rexd Ttdb Cmsd Fs Cachefs Dtspcd Gssd (15) 1.4.6 远程打印服务 (16) 1.4.7 检查是否开放NFS服务 (16) 1.4.8 检查是否Enables NFS port monitoring (17) 1.4.9 检查是否存在和使用 NIS ,NIS+ (17) 1.4.10 检查sendmail服务 (17) 1.4.11 Expn, vrfy (若存在sendmail进程) (18) 1.4.12 SMTP banner (19) 1.4.13 检查是否限制ftp用户权限 (20) 1.4.14 TCP_Wrapper (20) 1.4.15 信任关系 (20) 1.5 文件系统 (21) 1.5.1 suid文件 (21)

电力行业安全生产检查表.doc

被检查企业 :公司电力行业安全生产检查表 序号检查内容检查标准检查方法检查结果 01 制定总体和年度安全生产目标及指标,文件形式下达;制定分级目标;制定目标考核办 目标档案检查法。定期对目标实施计划的执行情况进行监督、检查。对目标完成情况进行评估与考核。 组织机构成立安全生产领导小组;定期召开专题会议并做记录;保障所需的人员、物资、费用;档案检查 02 和职责制定安全生产责任制;建立责任追究制度,对安全生产职责履行情况进行检查、考核。检查记录03 安全生产投入制定安全生产费用计划;按规定提取安全生产费用并落实到位;档案检查 建立识别和获取安全生产法律法规、标准规范的制度;建立健全各项规章制度;编制运 法律法规与安行规程、检修规程、设备试验规程、设备操作规程等有关规程并发放相关岗位;每年至 04 全管理制度少一次对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效 档案检查性进行检查评估;每 3~ 5 年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布。 明确主管部门,制定、实施安全教育培训计划;做好安全教育培训记录,建立安全教育 培训档案;每年对生产岗位人员进行生产技能培训;新入厂员工在上岗前进行厂、车间、 05 教育培训档案检查 班组三级安全教育培训;特种作业人员应接受专门的安全培训,经考核合格并取得有效 资格证书后,方可上岗作业;对相关方人员进行安全教育培训;重视企业安全文化建设。 06 生产设备建立完善设备台帐;认真监视设备运行情况,完善设备检修安全技术措施,做好监护、检查资料

07 08 09 10 设施验收等工作;制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度;落实设备检修管现场检查理制度,严格执行工作票制度;变压器和高压并联电抗器的分接开关接触良好,有载开 关及操动机构状况良好;高低压配电装置的系统接线和运行方式正常,开关状态标识清 晰,母线及架构完好,绝缘符合要求,隔离开关、断路器、电力电缆等设备运行正常无 缺陷;过电压保护装置和接地装置运行正常。 电气设备金属外壳接地装置齐全、完好;生产现场紧急疏散通道必须保持畅通;应急照 明齐全,符合相关规定;电源箱箱体接地良好,接地线应选用足够截面的多股线;临时 用电线路敷设符合规程要求。电气安全用具、手持电动工具、移动电气设备具经国家有 作业安全现场检查关部门试验鉴定合格;建立健全消防安全组织机构,厂房及仓库备有必要的消防设备; 安全标志标识齐全、规范,符合国家规定,满足有关安全设施配置标准要求;建立合格 相关方名录和档案;企业应与相关方签订安全生产协议。 建立隐患排查治理制度;制定隐患排查治理方案;隐患排查要做到全员、全 隐患排查和档案检查过程、全方位,涵盖与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和各个治理现场检查环节;排查出的隐患要及时进行整改;加强重大安全隐患监控。 重大危险源对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素可能产生的后果进行全面辨识;对档案检查监控重大危险源登记建档,进行定期检查、检测;报有关部门备案。现场检查 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所,应设置报警装置,配置急救用品;定档案检查职业健康 期对作业场所职业危害进行检测;设置醒目标识牌予以告知;定期进行职业健康检查。现场检查

信息系统网络安全检查表

信息系统网络安全检查表 时间: 年月日 系统名称 负责人联系电话 网络拓扑图: 接入方式(服务商) _______________________ (附后) 账号(电话) _____________________________ 联网主机数 _______________________________ 联网情况 IP地址 ___________________________________ 服务内容 _________________________________ 联网用途 _________________________________ 单位成立网络安全小组,确立安全小组负责人(单位领导任组长),确立组长负责制 组长落实小组人员岗位工作职责组织制度 配备2到4名计算机安全员,须持证上岗制定网络安全事故处置措施计算机机房安全保护管理制度用户登记制度和操作权限管理制度网络安全漏洞检测和系统升级管理制度交互式栏目24小时巡查制度安全保护电子公告系统用户登记制度管理制度信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度,信息群发服务管理制度 违法案件报告和协助查处制度备案制度具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使 用日志记录功能,内容包括IP地址分配及使用情 况,交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址,交

互式栏目的信息等 安全审计及预警措施安全保护网络攻击防范、追踪措施技术措施计算机病毒防治措施身份登记和识别确认措施交互式栏目具有关键字过滤技术措施开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施 开设邮件服务的,具有垃圾邮件清理功能 1 信息系统检查项目表 ,安全技术措施, 是否符合类别检查项目安全标准备注安全标准物理位置机房和办公场地应选择在具有防震、防的选择风和防雨等能力的建筑内。 机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员物理访问 控制需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围 应将主要设备放置在机房内 应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记; 防盗窃和应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在防破坏地下或管道中 应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中; 主机房应安装必要的防盗报警设施 机房建筑应设置避雷装置; 防雷击机房应设置交流电源地线 物理机房应设置灭火设备和火灾自动报警系防火安全统 水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下; 防水和防应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋潮顶和墙壁渗透; 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透 防静电关键设备应采用必要的接地防静电措施

企业安全生产检查记录表

企业安全检查记录表 企业名称:法人代表(负责人电话: 检查结果 序号检查内容 符 不符 合 一、基础安全管理内容 1.安全生产责任制(是否建立、健全以下安全生产责任制度,并以文件形式下发) (1)是否建立主要负责人安全生产责任制。 (2)是否建立分管负责人安全生产责任制。 (3)是否建立安全管理人员安全生产责任制。 (4)是否建立岗位安全生产责任制。 (5)是否建立职能部门安全生产责任制。 2.安全管理机构 ( 1)是否设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员。 3. 组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案(是否制定以下安全生产规章制度,并以文 件形式下发) (1)是否有安全教育培训制度。 (2)是否有安全生产奖惩制度。 (3)是否有安全会议制度。 (4)是否有安全检查制度。 (5)是否有隐患整改制度。 (6)是否有安全设施、设备管理制度。 (7)是否有作业场所是否有防火、防爆、防毒管理制度。 (8)是否有作业场所职业卫生管理制度。 (9)是否有劳动防护用品(具)管理制度。 (10)是否有事故管理制度。 是否制定岗位操作安全规程(安全操作法),以文件形式下发,并在相应岗位 (11) 上公示。 ( 12)是否有事故应急救援预案并报当地安监部门备案。 4.安全管理台帐(根据企业制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台帐、 记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况) (1)是否有安全会议台帐。 (2)是否有安全检查台帐。

检查结果 序号 检查内容 符合 不符 ( 3) 是否有隐患整改台帐。 ( 4) 是否有安全设施登记、维护保养及检测台帐。 ( 5) 是否有职业卫生检测台帐。 ( 6) 是否有安全费用投入台帐。 ( 7) 是否有事故台帐。 ( 8) 是否有重大危险源登记档案。 ( 9) 是否有应急救援预案演练记录。 5. 安全培训教育 (企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育,是否具备相应资格) ( 1) 主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格, 并取得安全资格证书。 ( 2) 其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格。 ( 3) 新职工入厂是否进行了三级安全教育培训。 二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况 (1) 是否定期开展安全评价;安全评价报告是否已报安监部门备案。 (2) 企业的危险化学品是否已登记。 三、现场安全管理情况 1. 总体布局 (1) 厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于 5m 。 (2) 甲、乙类生产厂房、贮存库房的耐火等级不低于 2 级。 (3) 易燃易爆、有毒物品场所应设置区域警示线、警示标识和警示说明。 2. 消防设施 (1) 甲、乙、丙类生产厂房和物品库房应根据基级别设置火灾自动报警系统。 室外地上式消火栓应有一个直径为150mm 或 100mm 和两个直径为 65mm 的栓品; (2) 消火栓的保护半径和数量及品径符合规范要求,室外消火栓的间距不应超过 120m 。 根据火灾类型和场所的危险等级确定灭火器类型的选择, 配置数量应符合规范 要求; 在同一灭火器配置场所, 当选用同一类型灭火器时, 宜选用操作方法相 (3) 且不得影响安全疏 同的灭火器; 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点, 散;手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或灭火器箱不得上锁。 3. 生产区域 生产经营场所、储存场所、具有危险的区域性地段均要张贴(设置)安全标志 (1) 和警示标志(识)。

煤矿安全检查表

煤矿安全检查表 一、采煤系统安全检查表 序号隐患排查内容检查结果一安全出口 1是否至少有2个畅通的安全出口 2工作面运输、回风巷到煤壁线20m内支护是否完整 3是否有超前支护 4端头支架是否符合规程 5人行通道宽度是否大于0.6m,高度是否低于采高的90% 6超前工作面煤层开采的距离是否符合规程 二工作面回采巷道 1净高是否低于l.8m,宽度是否符合作业规程 2巷道支护是否完整牢靠,无断梁折柱、空帮空顶 3机电设备是否进壁龛,电缆吊挂整齐 4巷道有无积水、浮渣、杂物,材料设备码放是否整齐,有无标志 牌 三工作面支护 1支架布置是否符合作业规程,成一直线,柱距、排距偏差不超过l00㎜ 2顶梁铰接率是否大于90% 是否有顶梁连续不铰接 3机道与放顶线是否配足水平楔 4支柱初撑力、迎山,棚梁、背板,柱鞋、柱窝等施工是否符合作业规程 5是否按作业规程及时架设密集支柱或木棚、木垛 6是否存在不同型号支柱混用 7支柱是否编号管理,牌号清晰 四顶板管理 1每米采高顶底板移近量是否小于l00mm 2是否出现台阶下沉 3机道梁端至煤壁顶板是否出现高度大于200mm的冒落 出现时是否采取接实顶板的措施 4是否执行“敲帮问顶”制度 五煤壁及机巷 1煤壁是否平直并与顶底板垂直,有无超过规定的伞檐 2悬臂梁是否到位,端面距是否小于300mm,梁端接顶、挂梁是否及时 3贴帮点柱是否按作业规程且及时架设齐全 4悬臂梁支柱架设是否及时

改临时柱时是否先支后回 一、采煤系统安全检查表 序号隐患排查内容检查结果六工作面设备 1煤电钻有无综合保护 2刮板输送机铺设是否平稳,接头严密 3工作面小绞车是否有“三压四戗”和地锚 钢丝绳磨损是否超限 4电缆架设是否牢靠、安全 七工作面爆破 1是否按作业规程布孔、钻孔 2是否按规定装药量和装药方法装药,装药前清除炮眼内煤粉 3是否使用规定炮泥封孔并使用水炮泥 4是否坚持: 一组装药一次起爆、 “三保险”、 “一炮三检”、 “三人放炮连锁制度” 5雷管、炸药是否分开存放并上锁,账物是否相符,领退是否有记 录和签字 6是否按规定操作处理哑炮 八回柱放顶 1是否按作业规程规定及时放顶,控顶距符合要求 2是否实行先支后回、由下而上、由里往外的三角回柱法 3回柱与支柱是否不小于l5m 分段回柱时距离是否大于15m 掐头处是否布置隔离点柱 4回柱工作区是否有无关人员停留 九工作面管理 1有无作业规程 2有无施工图板 3有无区队干部和质量验收人员跟班

信息系统网络项目安全检查表

百度文库- 让每个人平等地提升自我 国际联网信息系统网络安全检查表 时间:年月日被检单位名称 单位地址 负责人联系电话 联网情况接入方式(服务商) _______________________ 账号(电话) _____________________________ 联网主机数 _______________________________ IP地址 ___________________________________ 服务内容 _________________________________ 联网用途 _________________________________ 网络拓扑图: (附后) 组织制度单位成立网络安全小组,确立安全小组负责人(单位领导任组长),确立组长负责制 组长落实小组人员岗位工作职责 配备2到4名计算机安全员,须持证上岗 制定网络安全事故处置措施 安全保护管理制度计算机机房安全保护管理制度 用户登记制度和操作权限管理制度 网络安全漏洞检测和系统升级管理制度 交互式栏目24小时巡查制度 电子公告系统用户登记制度 信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度,信息群发服务管理制度 违法案件报告和协助查处制度 备案制度 安全保护技术措施具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使用日志记录功能,内容包括IP地址分配及使用情况,交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址,交互式栏目的信息等 安全审计及预警措施 网络攻击防范、追踪措施 计算机病毒防治措施 身份登记和识别确认措施 交互式栏目具有关键字过滤技术措施 开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施 开设邮件服务的,具有垃圾邮件清理功能

危险化学品企业安全系统检查表《完整版》

危险化学品企业安全生产检查表 企业名称:检查时间:年月日项目检查内容存在问题及检查结果整改建议备注一、安全生产行政许可情况 安全生产、经营、使用许可证1、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内 2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证 3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化(企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等),并按规定申请和实施了变更 4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况(对照评价报告) 建设项目安全审查1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批准文书,并在有效期内 2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书 3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设 4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求 5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证 6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成 危险化是否取得危险化学品登记证书,并在有效期内

学品登记登记证书是否包含生产的全部危险化学品 生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时,是否按规定办理登记内容变更手续 二、安全生产管理机构和人员情况 安全生产管理机构(明确标准)1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例 3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求 4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作 企业负责人和安全生产管理人员1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内,是否接受年度再培训;学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求 2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全面负责,是否履行省政府令第260号规定的职责 3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况,是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求 三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况 安全生产责任制1、是否建立和完善安全生产责任体系,明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责,做到“一岗一责”,并与相应的职务、岗位匹配 2、主要负责人的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际,是否认真落实

非煤矿矿山企业安全检查表

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 非煤矿矿山企业安全检查 表 Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6407-41 非煤矿矿山企业安全检查表 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (二)地下矿山 一、矿山井巷1、每个采区(盘区、矿块),均应有两个便于行人的安全出口。并经上、下巷道与通往地面的安全出口相通。安全出口应稳固,并根据需要设置梯子。 井巷的分道口应有路标,注明其所在地点及通往地面出口的方向。所有井下作业人员,均应熟悉安全出口。执法依据:GB16423-2006 6.2.1.22、竖井梯子间的设置,应符合下列规定: --梯子的倾角,不大于80°; --上下相邻两个梯子平台的垂直距离,不大于8m; --上下相邻平台的梯子孔错开布置,平台梯子孔的长和宽,分别不小于0.7m和0.6m; --梯子上端高出平台1m,下端距井壁不小于0.6m;

--梯子宽度不小于0.4m,梯蹬间距不大于0.3m; --梯子间与提升间应完全隔开。执法依据:GB16423-2006 6.1.1.63、行人的水平运输巷道应设人行道,其有效净高应不小于1.9m,有效宽度应符合下列规定: --人力运输的巷道,不小于0.7m; --机车运输的巷道,不小于0.8m; --调车场及人员乘车场,两侧均不小于1.0m; ----井底车场矿车摘挂勾处,应设两条人行道,每条净宽不小于1.0m; 无轨运输的斜坡道,应设人行道或躲避硐室。执法依据:GB16423-2006 6.1.1.8、6.1.1.94、报废的井巷和硐室的入口,应及时封闭。封闭之前,入口处应设有明显标志,禁止人员人内。报废的竖井、斜井和平巷,地面入口周围还应设有高度不低于 1.5m的栅栏,并标明原来井巷的名称。 竖井与各中段的连接处,应有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网,并应设置阻车器,

信息安全检查表1

广西食品药品检验所 信息安全检查表一、信息系统基本情况 信息系统基本情况①信息系统总数:个 ②面向社会公众提供服务的信息系统数:个 ③委托社会第三方进行日常运维管理的信息系统数:个,其中签订运维外包服务合同的信息系统数:个 互联网接入情况互联网接入口总数:个 其中:□联通接入口数量:个接入带宽:兆□电信接入口数量:个接入带宽:兆 □其他:接入口数量:个 接入带宽:兆 系统定级情况第一级:个第二级:个第三级:个第四级:个第五级:个未定级:个 系统安全 测评情况 最近2年开展安全测评(含风险评估、等级测评)系统数:个二、日常信息安全管理情况 人员管理①岗位信息安全和保密责任制度:□已建立□未建立 ②重要岗位人员信息安全和保密协议: □全部签订□部分签订□均未签订 ③人员离岗离职安全管理规定:□已制定□未制定 ④外部人员访问机房等重要区域管理制度:□已建立□未建立 资产管理①信息安全设备运维管理: □已明确专人负责□未明确 □定期进行配置检查、日志审计等□未进行 ②设备维修维护和报废销毁管理: □已建立管理制度,且维修维护和报废销毁记录完整□已建立管理制度,但维修维护和报废销毁记录不完整□尚未建立管理制度 三、信息安全防护管理情况

网络边界防护管理①网络区域划分是否合理:□合理□不合理 ②安全防护设备策略:□使用默认配置□根据应用自主配置 ③互联网访问控制:□有访问控制措施□无访问控制措施 ④互联网访问日志:□留存日志□未留存日志 信息系统安全管理①服务器安全防护: □已关闭不必要的应用、服务、端口□未关闭 □帐户口令满足8位,包含数字、字母或符号□不满足 □定期更新帐户口令□未能定期更新□定期进行漏洞扫描、病毒木马检测□未进行 ②网络设备防护: □安全策略配置有效□无效 □帐户口令满足8位,包含数字、字母或符号□不满足 □定期更新帐户口令□未能定期更新□定期进行漏洞扫描、病毒木马检测□未进行 ③信息安全设备部署及使用: □已部署有防病毒、防火墙、入侵检测、安全审计等功能的设备□未部署□安全策略配置有效□无效 门户网站应用管理门 户 网 站 管 理 网站域名:_______________ IP地址:_____________ 是否申请中文域名:□是_______________ □否 ①网站是否备案:□是□否 ②门户网站账户安全管理: □已清理无关帐户□未清理 □无:空口令、弱口令和默认口令□有 ③清理网站临时文件、关闭网站目录遍历功能等情况: 口已清理口未清理 ④门户网站信息发布管理: □已建立审核制度,且审核记录完整 □已建立审核制度,但审核记录不完整 □尚未建立审核制度

[讲解]煤矿安全生产检查表附表

[讲解]煤矿安全生产检查表附表 煤矿安全生产检查表(煤矿企业部分) 煤矿名称: 检查日期: 年月日 序号检查项目及内容检查方式检查结果检查人员签字 1、证照齐全有效: 查资料生产矿井查:采证、生证、安证、营业执照、矿长资格证及安全资格证 11 建设矿井查:采证、营业执照、矿长资格证及安全资格证 2、健全完善安全生产规章制度: 查资料安全生产管理制度 12 操作规程 岗位责任制 3、“三违”处理记录查资料 13 4、安全隐患排查及整改记录查资料 14 5、矿领导入井带班计划及入井带班记录查资料 15 6、业主安全资格证查资料 煤矿“五长”:矿长及安全、生产、机电、技术副职安全资格证 “五科” 安全资格证16 “五队”安全资格证 特种作业人员操作资格证:安检员、瓦检员、爆破工、电钳工、绞车工、机车司机、信号工、监测监控工、探放水工、瓦斯抽放工(抽采矿井) 7、劳动合同查资料及现场职工花名册抽查 17 职工参加社保证明材料 8、安全管理机构查: 查资料 18 机构设置文件(“五长”、“五科”、“五队”) 安全管理人员配备情况 技术人员配备及资格证 9、安全生产技术管理制度查: 查资料矿井方案设计、规程、措施签审记录 19 安全生产会议记录

10、安装完善“六大系统”并正常运行查: 查资料、图纸和监测监控系统现场 井下人员定位系统 压风自救系统 20 供水施救系统 通信联络系统 紧急避险系统方案设计或计划 11、安全投入查: 查资料安全费用提取和使用计划 安全费用提取和使用记录(企业财务台帐) 21 设备管理台账 设备更新计划 检查供配电系统图和现场,是否按规定淘汰禁止使用的设备 12、是否存在“非法挂靠、转承包”检查:井下工作面管理及作业人员资质证查资料和现场书情况、工资发放记录、劳保发放记录、劳动合同等 22 是否存在“超层越界”情况检查:对照采矿许可证限采范围查采掘工程图、井上下对照图和现场 13、事故应急管理查: 查资料和现场事故应急预案 23 定期应急演练记录 矿井灾害预防和处理计划 避灾路线、巷道指示牌挂设情况 查有效期内的矿山救护协议(就近矿山救护队) 14、建设矿井编制有: 查资料和现场 施工组织组织设计 施工图 24 掘进作业规程

煤矿安全检查表(2017)

煤矿安全检查表(2017) 一、采煤系统安全检查表 序号隐患排查内容检查结果一安全出口 1 是否至少有2个畅通的安全出口 2工作面运输、回风巷到煤壁线20m内支护是否完整 3是否有超前支护 4 端头支架是否符合规程 5人行通道宽度是否大于0.6m,高度是否低于采高的 90% 6 超前工作面煤层开采的距离是否符合规程 二工作面回采巷道 1净高是否低于l.8m,宽度是否符合作业规程 2巷道支护是否完整牢靠,无断梁折柱、空帮空顶 3机电设备是否进壁龛,电缆吊挂整齐 4巷道有无积水、浮渣、杂物,材料设备码放是否整 齐,有无标志牌 三工作面支护 1支架布置是否符合作业规程,成一直线,柱距、排距偏差不超过l00 ㎜ 2顶梁铰接率是否大于90% 是否有顶梁连续不铰接 3机道与放顶线是否配足水平楔 4支柱初撑力、迎山,棚梁、背板,柱鞋、柱窝等施工是否符合作业规 程 5是否按作业规程及时架设密集支柱或木棚、木垛 6是否存在不同型号支柱混用 7支柱是否编号管理,牌号清晰

四顶板管理 1每米采高顶底板移近量是否小于l00mm 2是否出现台阶下沉 3机道梁端至煤壁顶板是否出现高度大于200mm的冒落 出现时是否采取接实顶板的措施 4是否执行“敲帮问顶”制度 五煤壁及机巷 1煤壁是否平直并与顶底板垂直,有无超过规定的伞 檐 2悬臂梁是否到位,端面距是否小于300mm,梁端接顶、挂梁是否及时 3贴帮点柱是否按作业规程且及时架设齐全 4悬臂梁支柱架设是否及时 改临时柱时是否先支后回 一、采煤系统安全检查表 序号隐患排查内容检查结果六工作面设备 1煤电钻有无综合保护 2刮板输送机铺设是否平稳,接头严密 3工作面小绞车是否有“三压四戗”和地锚 钢丝绳磨损是否超限 4电缆架设是否牢靠、安全 七工作面爆破 1是否按作业规程布孔、钻孔 2是否按规定装药量和装药方法装药,装药前清除炮 眼内煤粉 3是否使用规定炮泥封孔并使用水炮泥 4是否坚持: 一组装药一次起爆、 “三保险”、

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