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文明工地检查评分表

文明工地检查评分表
文明工地检查评分表

文明工地检查评分表

(安全生产)表一

检查部门:安全部、设材部检查人:

(质量)表二

检查部门:质量部、技术部检查人:

(环境形象)表三

检查部门:工程部检查人:

(宣传教育)表四

检查部门:办公室检查人:

文明工地检查评分表

(卫生防疫)表五

项目名称年月日

检查部门:综合部、工程部检查人:

文明工地检查评分表

(综合治理)表六

检查部门:综合部、安全部检查人:

文明工地检查评分表

(劳动保护)表七

检查部门:办公室检查人:

文明工地检查评分表

(外分包管理)表八

检查部门:综合部检查人:

工程资料检查评分表

工程资料检查评分表工程名称施工单位 部位进度结构类型、面 积 序 号 检查项目扣分标准应得分实得分 1 管理资料1、开工报告手续不全扣2分; 2、有工程质量事故无事故调查处理资料扣2分; 3、未对与甲方或者管理公司的来往函件进行整理归档的,扣2-5分; 4、未对甲方或管理公司下发应回复函件进行回复的,每项扣2分; 5、未对监理公司下发的整改通知进行及时整改回复的,每项扣2分。 6、技术核定单未及时完成签批手续的,或未及时办理相关经济签证 的,每项扣5-10分; 7、未对监理例会会议纪要进行收集整理的,扣2-5分; 8、项目部会议未进行记录的,每次扣2分; 9、工程质量检验评定资料未分类归档的,扣2-5分; 10、施工日志记录不详细、不认真一处扣2~5分; 11、施工日志漏填一次扣3分,日期不交圈扣2分; 15 2 施工物资 资料 1、无产品出厂合格证、检测报告、厂家资质、无销售单位红章扣2~ 5分; 2、工程材料质量证明资料等未及时收集、记录、归档的,每项扣2-5 分; 3、监理签认见证不完善扣2分 15 3 施工试验1、无原材料进场检验记录扣2~5分; 2、试验报告数量不够扣2~5分; 3、试验报告手续不全及结论不清扣2~5分; 4、砼和砂浆抗压强度和统计评定记录不符合要求扣2~5分; 5、未建立试件取样试验登记台帐的,扣2-5分; 6、未落实现场试验取样人员或者负责人职责不清的,扣2-5分; 7、未及时送样试验或领取报告的,每项扣2分; 8、屋面防水渗漏、地下防水效果、地面蓄水试验检查记录漏一项扣 2分; 9、施工试验记录不齐全的一项扣5分; 15 4 施工记录1、施工记录漏一项扣3分; 2、施工记录签章不全一处扣2分; 3、隐蔽工程验收记录中,对隐蔽内容阐述不清的,每项扣1-5分; 15 5 施工测量 记录 1、无示意图扣5分; 2、沉降观测次数少扣2分; 3、沉降观测记录无汇总结果扣2分; 4、水准点和观测点的数量及位置不符扣2~10分; 3、工程测量放线记录少一次扣2分; 4、无建筑物垂直度标高、全高测量记录扣3分; 10 6 过程验收 资料 1、工程质量检验资料未满足施工进度的,每一检验批扣2分; 2、签注意见和签章不完善扣1分; 3、资料内容填写不真实、不规范或有明显错误,每项扣2—5分; 15 7 工施工技 术资料 1、图纸会审记录有一单位无公章扣5分; 2、变更手续有一处不完善扣2分; 3、技术交底缺一项扣5分; 4、技术交底内容不全且无针对性扣2~5分扣2分; 5、技术交底签字手续不完善扣1分; 6、施工组织设计(专项方案)无审批、审核、编制及盖章扣5分; 15合计100检查人: 年月日

2018版评分表实测实量影响分析(1)

●土建工程实测指标小项分值按高到低排序,分值占比较高的实测指标区域平均合格率偏低。 ●主要弱项指标:楼板厚度,门洞尺寸,结构垂直度,地面平整度、抹灰阴阳角。 内部资料严禁外传 │ 1

内部资料 严禁外传 │ 2 工程名称 实测指标12月份平均合格率实测指标分值小项得分 混凝土结构工程 ★楼板厚度89.31%10 8.93 ★顶板水平度98.14%7 6.87 墙表面平整度91.26% 6 5.48 垂直度90.09% 6 5.41 截面尺寸98.55% 1 0.99 合计92.23%30.00 27.67 砌筑工程 垂直度95.50% 4 3.82 表面平整度99.22% 3 2.98 ★外窗洞口尺寸 90.95% 3 2.73 合计 95.26%10.00 9.53 抹灰工程 墙面表面平整度97.55%10 9.76 墙面垂直度97.40%10 9.74 门洞尺寸偏差95.67%7 6.70 阴阳角方正88.09% 5 4.40 ★方正性 98.16% 4 3.93 外窗内侧墙体厚度极差80.00% 2 1.60 厨卫间开间/进深偏差 95.26% 2 1.91 合计95.07%40.00 38.03 设备安装工程座便坑距偏差 90.00% 2 1.80 合计 90.00% 2.00 1.80 楼地面工程 地面表面平整度 91.67% 6 5.50 合计 91.67% 6.00 5.50 外窗工程 铝合金型材拼缝宽度缺项 4 0.00 铝合金型材拼缝高低差 3 0.00 窗框立面垂直度 3 0.00 合计 0.00%10.00 0.00 控制线检查 水平标高控制线 缺项 2 0.00 合计 0.00% 2 0.00 土建工程实测得分 94.75%93.78% ●假定条件:取区域12月份土建工程各项指标平均合格率分析,不考虑实测指标合格标准变化造成的影响,仅考虑计算规则变化造成的影响。 ●结论:因计算规则改变,区域土建工程整体平均合格率由94.75%下降至93.78%,合格率下降1%,总分约0.5分。

建筑工地文明施工检查评分表

建筑工地文明施工检查评分表 检查人:检查时间: 项目名称: 序号检 查 项 目 扣分标准 应 得 分 扣 减 分 实 得 分 1 文 明 施 工 管 理 (1)无施工组织设计、无平面布置图扣6 分; (2)施工现场管理制度不健全扣4—6分; (3)措施不落实、责任不具体扣2—4分; (4)无检查反馈扣2分。 6 2 封 闭 施 工 (1)现场未实行挡封闭扣6—9分; (2)无大门、门头无企业标志、无门卫值 班及出入管理制度扣4分; (3)门前无宣传标语扣2分; (4)“门前三包”未上墙、未明确责任人 扣2分; 9

(5)围挡不规范、不美观扣1—3分。 3 现 场 图 牌 标 语 (1)大门口处挂的“六牌一图”,每少一 牌(图)扣2分; (2)不按规定使用“六牌一图”及其他图 牌的扣4分; (3)无宣传栏、读报栏、黑板报扣1—3 分; (4)其他标牌不规矩、不醒目扣2分; (5)施工危险区域或夜间施工无醒目的安 全警示标志扣4分。 5 4 施 工 场 地 (1)道路、材料堆放场地及出入口未硬化, 不通畅扣6—8分; (2)采用桩基础的工地未按规定进行全硬 化处理扣6分; (3)场地不平整、有积水扣2—4分; (4)未设车辆冲洗设施、排水沟、沉砂井 扣6分; (5)沟池未成网,排水不通畅扣4分; (6)有污水流出场外扣4—6分。 8 5 暂 设 工 (1)未按平面布置图搭设扣4—6分; (2)生产区与生活区未分隔设置,搭设不 规矩扣4—6分; 8

程(3)办公室内文件、图纸、用品、图表不整洁不美观扣2分; (4)宿舍、浴室、食堂、厕所等暂设工程 不规范,内务不整洁,环境不符合标准、 不清洁扣2—8分; (5)生活垃圾未容积化处理及清理不及时 扣2—4分; (6)施工现场每发现一处大小便扣3分; (7)未按照要求设置茶水供应点的扣2—4 分; (8)无专门吸烟处的扣2分; (9)无符合要求的医疗保健室的扣2分。 6 材 料 堆 放 (1)现场材料、构件等堆放未按平面布置 图定点堆放扣2—4分; (2)砂石、水泥等大宗材料的堆放未成堆、 成方分隔或靠墙堆放扣4分; (3)钢材、门窗、木材、水电材料未按规 格、型号堆放,不整齐的扣2分; (4)防潮湿材料未采取防潮、防雨措施扣 2—4分; (5)料具库无货架,未分类码放或码放不 整洁,未建卡、帐卡不符扣2分; 5

温州市建筑安全文明施工标准化工地验收标准和认定程序

温州市建筑安全文明施工标准化工地验收标准和认定程序

各县(市、区)规划建设局(住建局)、市政园林局,委各技术管理单位,市城投集团,市公投集团,市属及外地进温各施工企业、各监理单位: 为了进一步提高建筑工程施工现场安全生产和文明施工水平,扎实推进“六城联创”工作,切实落实市委主要领导全面创建标化工地指示精神,减少建筑生产安全事故。根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等有关规定要求,在《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》(温住建发〔2011〕19号)文件的基础上,经调查研究、专家论证、征求意见,决定制订温州市建筑安全文明施工标准化工地验收标准和认定程序,现予发布实施。 一、验收标准 温州市建筑安全文明施工标准化工地(以下简称市标化工地)验收采用评分制,评分内容分为安全施工、文明施工和附加分项等3个部分。具体评分内容和标准按《温州市建筑安全文明施工标准化工地验收标准》(附件)(以下简称《验收标准》)规定执行。 (一)市标化工地验收实行量化评分,总分为200分,其中“安全施工”与“文明施工”均为100分。各分部检查实得分数应为按规定检查内容所得分数之和。各分部实得分=各分部检查项实得分数之和÷各分部检查项应得分数之和×100。如:安全施工分部检查实得分数之和为68,应得分数为80分,则安全施工分部实得分=68÷80×100=85分,文明施工分部实得分计算方法相同。 (二)各检查分项的实得分数=应得分数-合计扣分,如检查分项中的保证项目达不到要求的,则该分项不得分。 (三)对“四新”技术应用、隔音降噪、扬尘控制、节能及场内绿化等方面突出的,安全生产和文明施工评价良好且受到市级及以上建设行政主管部门通报表扬的工程项目,在附加分项给予直接加分,满分为30分。 (四)适当调整标准。面积小于3000㎡的市区建筑工程或造价小于500万元的市区市政园林工程,除设立必要的办公场所、民工学校、门卫室、厕所等设施外,其他五小设施不做要求;面积在3000至1万㎡的市区建筑工程或造价小于500至1000万元的市区市政园林工程,可根据现场实际情况酌情设置五小设施;面积在1万㎡以上的市区建筑工程或造价1000万元以上的市政园林工程,五小设施须配置齐全。具体要求详见验收标准中的说明。 (五)验收结果分为示范工地(市管工程总分在160分及以上、县管工程总分140分及以上)、达标工地(总分在120分及以上)、不达标工地(总得分低于120分)三个等次。 (六)如在施工过程中发生下列情况,一票否决: 1、发生一起死亡一人及以上的生产安全责任事故的。 2、被市级及以上建设行政主管部门由于安全问题受到两次及以上通报批评的。 3、造成一定社会影响的治安案件、计划生育、恶意拖欠民工工资等。 4、因安全生产和文明施工问题被不良行为公示的。 (七)推荐申报省级省建筑安全标化工地的名单从市标化示范工地中择优录取。 二、认定条件 参加市标化工地认定的工地应符合下列条件: 2

7基坑工程检查评分表

神州长城科威特财政项目部 基坑工程检查评分表 受审单位:区域:审计月份:2015年月份 序号检查项目扣分标准应得 分数 实得 分数 1 保 证 项 目施工 方案 基坑工程未编制专项施工方案,扣10分专项施工方案未按规定审核、 审批,扣10分超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定组 织专家论证,扣10分基坑周边环境或施工条件发生变化,专项施工方 案未重新进行审核、审批,扣10分 10 2 基坑 支护人工开挖的狭窄基槽,开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措 施,扣10分自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求,扣10分 基坑支护结构不符合设计要求,扣10分支护结构水平位移达到设计报 警值未采取有效控制措施,扣10分 10 3 降排 水基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施,扣10分基坑 边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规范要求,扣5分放坡 开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施,扣5~10分基坑底四周 未设排水沟和集水井或排除积水不及时,扣5~8分 10 4 基坑 开挖 支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方,扣10分未按设计 和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡,扣10分基坑开挖过 程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施,扣10分机械在软 土场地作业,未采取铺设渣土、砂石等硬化措施,扣10分 10 5 坑边 荷载 基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求,扣10分施工 机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求,扣10分10 6 安全 防护 开挖深度2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置 不符合规范要求,扣5~10分基坑内未设置供施工人员上下的专用梯 道或梯道设置不符合规范要求,扣5~10分降水井口未设置防护盖板 或围栏,扣10分 10 小计 7 一 般 项 目基坑 监测 未按要求进行基坑工程监测,扣10分基坑监测项目不符合设计和规范 要求,扣5~10分监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变 化速率较大未加密观测次数,扣5~8分未按设计要求提交监测报告或 监测报告内容不完整,扣5~8分 10 8 支撑 拆除 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求,扣5~ 10分机械拆除作业时,施工荷载大于支撑结构承载能力,扣10分人 工拆除作业时,未按规定设置防护设施,扣8分采用非常规拆除方式 不符合国家现行相关规范要求,扣10分 10 9 作业 环境基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求,扣10分上下 垂直作业未采取防护措施,扣5分在各种管线范围内挖土作业未设专 人监护,扣5分作业区光线不良扣5分 10 10 应急 预案未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整,扣5~10分 应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案 要求,扣2~6分 10 11 小计40 检查项目合计100 检查人签字: 陪审人签字: 检查日期: 年月日注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数; 2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分的,检查评定表计零分.

实测实量检查方案

北京住总第一开发建设有限公司
BEIJING LINI-CONSTRUCTION 1ST DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO.LTD
北京市怀柔区 0024 地块工程项目经理部
目录
1、工程概况 ..............................................................................................1 1.1 地理位置........................................................................................1 1.2 工程简介........................................................................................1 1.3 主要参建单位................................................................................3 1.4 主要分包单位................................................................................3
2、组织机构 ..............................................................................................4 3、本工程的质量目标 ..............................................................................4 4、检查计划 ..............................................................................................5 5、取样原则与计算说明 ..........................................................................6
5.1. 取样原则...................................................................................6 5.2. 计算说明....................................................................................6 6、检查项目及方法 ..................................................................................8 6.1 工程实测实量项目........................................................................8 7、结果统计评价 ....................................................................................19 8、附测点位置图 ....................................................................................20 9、附表 ....................................................................................................33

文明现场施工安全检查表格范本

安全文明施工检查表 施工单位;上海两港市政工程有限公司日期:工程单 位:申江路(中环线—S2)高架专用道工程4标检查人: 序 号 检查项目内容与要求存在问题整改情况 1 现场围档1 施工工地是否有围墙或围档,围档是否低于 1.8m 2 围档材料是否坚固、稳定、整洁、美观 3 围档或围墙是否沿工地四周连续设置 2 封闭管理1 施工现场是否设置进出口大门是否有门卫 人员和门卫管理制度 2 进入施工现场人员是否佩戴工作卡 3 大门处是否设置企业标志 3 施工场地1 工地地面是否平整;道路是否畅通 2 工地是否有排水设施、排水是否通畅 3 是否泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道 4 工地是否有积水 5 工地是否设置吸烟处、是否随意吸烟 4 材料堆放1建筑材料、构件、料具是否按总平面布局堆放2材料是否分类堆放是否整齐,是否做到工完场地清 3建筑垃圾堆放是否整齐、是否设置垃圾池 4是否易燃易爆物品分类存放 5 施工现场 标牌1 大门口处挂的七牌一图其内容是否齐全 2 标牌是否规范、整齐 3 是否有安全标语 4 是否有宣传栏、黑板报等 6 生活设施 1厕所是否符合卫生要求 2 是否设置厕所,随地大小便 3是否供应卫生饮水 3 生活垃圾是否及时清理,是否专人管理7 施工组织 设计中安全技术措施施工组织设计中是否有安全措施,施工组织设计中临是否有临时用电设计方案,临时用电设计方案是否经审批,专业性较强的大项目,未编制独立专项安全施工组织设计,安全措施不全面, 8 分部、分 项工程安全技术交底是否有书面安全技术交底,交底针对性不强、交底不全面、交底未交到班组、作业人员、交底是否有履行签字手续 安全检查 是否有安全检查制度是否定期检查并有记录

2、市文明工地检查表_b

附件二表1 上海市文明工地土建装饰安装专业工程 安全防护设施检查表(试行) 工程名称:施工单位:. 类别序号评分内容标准分扣分实得分否决项1*现场实物与专项方案不相符的,否决 一、脚手架 (一) 架体与 建筑结 构稳定 1 脚手架开口处的封头、拉结不设置,0.2~1.0分; 2 2 悬挑架、梁(埋件)连接不合理、安装不符设计要求, 扣0.5~2.0分; 3 各类脚手架拉结达不到规范要求的,拉结点应用红色标示, 扣0.2~1.0分。 (二) 架体封 闭隔离 1 悬挑式底层未采取全封闭不漏尘板材铺设,扣0.5~1.0分 封闭不严,扣0.2~1.0分 2 2 使用国家明令禁止使用的设备、设施和材料,扣0.5~1.0分 2 施工层不设防护栏杆、踢脚板,扣0.1~0.5分 3 施工层外侧以下,未用平网或其他措施封闭,扣0.5~2.0分 4 施工脚手架与建筑物之间未进行隔离或隔离不严密, 扣0.2~1.0分 (三) 脚手架 杆件与 脚手板 1 不按规定设剪刀撑或设置不规范,扣0.1~0.5分; 3 2 杆件锈蚀、变形严重或未作防锈处理,扣0.1~0.5分 3 脚手板(笆)铺设不严密、绑扎不牢,扣0.1~0.5分 4 脚手架上可坠物未及时清理,扣0.1分 二、 模板支撑系统1 立杆间距或纵横向水平杆设置不全,扣0.5~2.0分 2 2 立杆底部处理不符合规定,扣0.2~1.0分 3 高度超过4米未设置剪刀撑,或其它不规范,扣0.2~1.0分 三、 高处作业防护1立体交叉作业无方案、现场无防护措施,扣0.5~2.0分 2 2 临边洞口无防护措施或不严密,扣0.2~2.0分 3 操作平台(移动平台),不符合要求,扣0.5~1.0分 4 未做到标准化、工具化、定型化,扣0.1~0.2分 四、特殊部位1内脚手架采光井脚手架搭设,不符合要求,扣0.5~2.0分 3 2 电梯井脚手架未按标准搭设,不符合要求,扣0.5~2.0分 3 卸料平台、钢平台设置,不符合要求,扣0.5~2.0分 4 井架、人货电梯等通道口防护,不符合要求,扣0.5~1.0分 5 防护棚布局、搭设、连接不合理,扣0.5~2.0分 五、个人防护1使用不符合规范的安全防护用品,扣0.5~1.0分 1 2 未正确佩戴安全带或安全帽,扣0.1~0.5分 六、 加分项 1现场使用新工艺、新技术且有推广价值的,每项加0.1分 七、 其它 合计15 注:打*号项为否决项目,本表中的其它项,可以根据实际检查情况,对表内没有的扣分内容实施扣分。一般扣分值为0.1~0.5,较大的问题可以扣分0.5~2分。 检查人:年月日

上海市文明工地检查评分表(新版)

上海市文明工地检查评分表(新版)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

附件三表1 上海市文明工地重大工程、土建装饰安装专业工程 安全防护设施检查表(试行) 工程名称:施工单位:. 类别序号评分内容标准分扣分实得分 一、脚手架(一) 架体与 建筑结 构稳定 1各类脚手架拉结达不到规范要求的,扣0.2~1.0分2 2 悬挑架、梁(埋件)连接不合理、安装不符设计要求, 扣0.5~2.0分 2 (二) 架体封 闭隔离 1* 悬挑式底层未采取有效的全封闭措施,否决; 封闭不严,扣0.2~1.0分 2 2 施工层不设防护栏杆、踢脚板,扣0.1~0.5分 3 施工层以下,未用平网或其他措施封闭,扣0.1~0.5分 4 施工脚手架与建筑物之间未进行隔离或隔离不严密, 扣0.2~1.0分 (三) 脚手架 杆件与 脚手板 1 每10延长米立杆、大、小横杆间距超过规范,扣0.2~1.0分; 杆件搭接长度不符合规范,扣0.2分 3 2 不按规定设置剪刀撑的,扣0.1~0.5分; 3 杆件锈蚀、变形严重或未作防锈处理,扣0.1~0.5分 4 脚手板(笆)铺设不严密、绑扎不牢,扣0.1~0.5分 5 脚手架上可坠物未及时清理,扣0.1分 二、模板工程1*立杆间距或纵横向支撑不符合规定,否决 2 2 2m以上作业无可靠立足点,扣0.5~2.0分 3 立柱底部处理不符合规定,扣0.2~1.0分 三、 高处作业及洞口临边1高处作业无防护措施,扣0.5~1.0分 2 2 操作平台(移动平台),不符合要求,扣0.5~1.0分 3 洞口防护,不符合要求,扣0.2~1.0分 4 临边防护,不符合要求,扣0.2~1.0分 5 未做到标准化、工具化、定型化,扣0.1~0.2分 四、特殊部位1防护棚布局、搭设、连接不合理,扣0.5~2.0分 3 2 内脚手架(满堂)搭设,不符合要求,扣0.5~2.0分 3 电梯井道、采光井脚手架防护设置, 不符合要求,扣0.5~2.0分 4 卸料平台、钢平台设置,不符合要求,扣0.5~2.0分 5 井架、人货电梯等通道口防护,不符合要求,扣0.1~0.5分 五、 个人防护 1未正确佩戴安全帽或安全带,扣0.1~0.5分1六、 加分项 1现场使用新工艺、新技术且有推广价值的,加0.5分 合计15

恒大安徽公司工程质量实测实量实施细则

附件一: 工程质量实测实量实施细则 为了“打造恒大精品、全面提升品质”,完善施工过程管理,不断促进工程质量提升,特制定本细则。 本细则所述的主体、装修、铝合金、施工单位均指其项目部。 本细则的检查范围、标准和比例为安徽公司实测实量的检查范围、标准和比例,恒大地产集团要求的工程检查范围、标准和比例,工程部需照常进行。 主体单位工程质量达标率原则上以项目的“标段”为单位,同一施工单位在不同“标段”施工,视为不同的项目部,同一标段出现多个合同的,以标段为准;装修单位工程质量达标率原则上以项目的“期”为单位,同一施工单位在不同“期”施工,视为不同的项目部;铝合金单位、园建单位工程质量达标率原则上以项目为单位,不再分期,一个项目形成一个质量达标率。 一、名词解释 1、户实测实量质量达标率:由工程部检查所得,根据公司下发的检查控制点和检查标准(见《合肥公司精装修工作面移交前实体质量基础管理工作细则》(附件二)、《安徽公司主体工程质量实测实量操作指引》(附件三)、《安徽公司主体工程质量实测实量检查和评分表》(附件四)、《安徽公司精装修质量主要控制点标准要求及控制措施》(附件五)、《安徽公司精装修工程质量检查操作指引》(附件六)、

《安徽公司精装修工程质量实测实量检查和评分表》(附件七)、《安徽公司铝合金门窗质量主要控制点》(附件八)、《安徽公司铝合金门窗工程质量实测实量操作指引》(附件九)、《安徽公司铝合金门窗工程质量实测实量评分表》(附件十)、《安徽公司园建工程质量实测实量操作指引》(附件十一)、《安徽公司园建工程质量实测实量评分表》(附件十二))进行检查,检查以户为单位,每户单独计算质量达标率(园建工程按指引检查)。 2、主体单位实测实量质量达标率:由工程部检查、工程管理部复核所得,检查数量为不少于本月混凝土结构、砌体和抹灰工程每项施工内容的50%,检查以户为单位。当月检查主体施工三个阶段质量达标率的加权平均值为该月此主体单位实测实量质量达标率。 3、装修单位实测实量质量达标率:由工程管理部检查所得,工程管理部随机抽取一定比例的户数进行检查,以户为单位,每户单独计算户质量达标率,所检查到的所有户质量达标率的平均值为该月此装修单位实测实量质量达标率。 4、铝合金门窗单位实测实量质量达标率:由施工单位和工程部检查、工程管理部复核所得,检查以户为单位,该月检查所有户质量达标率的平均值为该月此铝合金单位实测实量质量达标率。 5、园建单位实测实量质量达标率:由工程管理部检查所得,工程技术部随机抽取一定比例的工程量进行检查,检查结果作为此单位实测实量质量达标率。 6、质量档案:由工程部建立,工程部在公司下发的检查控制点、

重庆市建筑工地安全文明施工标准化检查评分表.pdf

重庆市建筑工地安全文明施工标准化检查评分表 工程名称:周家坝映水坪映水佳苑工程地址:周家坝映水坪验收部位:装修工程 考核项目考评内容评分说明应 得 分 缺项 减分 扣 分 实 得 分 文明施工与环境保护(20分)施工现场打围作业完整,围挡符合建筑工地文明 施工管理规定。总平面布置合理,设施设备、材 料等按总平面布置图规定设置堆放。 未打围扣3分,围挡不完整、不整洁、高度不够扣1-2分,未按照施工总平面 布置堆放各种设施和材料扣1分,未悬挂标识牌扣0.5分,材料堆放不符合规 范要求扣1分,直至得分为0。 3 3 工地大门应采用防锈铁花大门,“五牌一图”设 置规范,监督电话和管理人员照片齐全。工程名 称及建设、监理、施工单位名称用大号字体标注 在醒目位置(主城区建筑工地的工程名称及建 设、监理、施工单位名称应使用不得小于55㎝ ×45㎝的红底白色字体标注在醒目位置)。 未设置施工大门扣2分,大门不透空扣1分,无“五牌一图”扣2分,“五牌 一图”不规范扣1分,无监督电话扣1分,照片不齐扣1分,未在醒目位置用 用规定大小的字体标注工程名称及建设、监理、施工单位名称的扣1分,直至 得分为0。 2 2 工地出入口通道必须进行混凝土硬化处理,排水 沟、沉淀池按规定设置,冲洗设备完好,保洁人 员和大门守卫人员到位。 出入口未硬化扣2分,无排水沟扣0.5分,无沉淀池扣0.5分,无冲洗设备扣 1分,无保洁人员扣2分,无门卫值班扣1分,直至得分为0。 2 2 现场主要道路必须采用砼或沥青砼硬化,裸露地 面要进行覆盖或绿化,场内不积水,道路畅通。 主要道路未硬化扣2分,裸露地面未绿化或覆盖扣1分,场内积水或不通畅扣 1分,直至得分为0。 2 1 1 砂浆搅拌棚按规定设置,并经审批。未封闭或未经审批扣2分,封闭不严扣1分,直至得分为0。 1 1 消防器材配置合理,符合消防要求。 建筑物每层未配备灭火器等消防设施,发现一处扣0.5分,高层建筑随层无消 防水源管道扣0.5分,灭火器放置位置不正确或过期,发现一处扣0.5分,直 至得分为0。 1 1

保利地产2015年第三方工程评估方案(实测实量)

保利地产第三方工程评估方案 1.评估内容 项目评估内容包括项目实测实量、安全文明施工及指定内容三个方面。 1.1.1项目实测实量包括尺寸控制、工艺节点、渗漏隐患等内容。 1.1.2安全文明施工主要包括安全管理、文明施工、脚手架及卸料平台、基坑 工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机和施工升降机、塔式起重机和起重吊装、施工机具等内容。根据国家安全文明施工规范标准JGJ59-2011严格评价。 1.1.3指定内容为集团每年的工程关注重点,如渗漏、空鼓/开裂等。 2.评估方法 原则上以总包单位为主体进行检查,标段建筑面积10万平方米(包含地下室)实测一组数据,标段建筑面积10万平方米以上(包含地下室)实测两组数据,每年组织不少于三期,每期对全集团所有在建项目进行检查。 2.1评估得分 标段及子公司评分方法详见附件《保利地产第三方评估评分细则》。 2.1.1住宅项目 (1)标段综合得分=70%×实测实量合格率+30%×安全文明施工合格率-指定内容扣分。 (2)多标段项目不需进行项目综合分计算,评比排名仅考虑到标段即可。(3)当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时,得分将按所测点数的权重进行折算(指定内容扣分为实扣分,不进行折算)。 2.1.2商业项目 (1)项目综合得分=70%×实测实量合格率+30%×安全文明施工合格率-指定内容扣分 (2)集团综合得分为各项目综合得分的算术平均数。 (3)当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时,得分将按所测点数的权重进行折算。 2.2评估流程

2.2.1评估流程包括评估准备、评估前会议、现场评估、评估后会议等。 2.3评估报告 每个参评项目标段现场评估作业完成后,均需项目负责人对项目评估数据进行签字认可;在各区域(子)公司所有参评项目评估结束后7天内,第三方评估公司编制完成该区域(子)公司的所有项目简报并发送给各区域(子)公司,抄送给集团工程管理中心;在全集团所有区域(子)公司评估报告提交后7天内,第三方评估公司编制完成保利地产第三方评估总报告并发送到集团工程管理中心。 2.4整改跟踪与总结提升措施 2.4.1整改及备案 每个项目检查完成后七天内由第三方单位提交项目评估简报,由集团统一下发,项目部应在检查当日对现场存在的质量、安全等相关风险问题承诺整改时间(原则上整改完成时间不得超过20天),整改完成后各标段需将整改完成情况的书面材料提交至各子公司工程管理部进行审核备案。集团工程管理中心根据第三方提交的评估结果针对存在问题较严重的子公司及标段给予正式通报,并要求其于指定时间内完成整改及回复(整改完成时间及书面回复不得超过此通报下发后20天)。 集团将根据项目提交的整改完成报告(提交时间为评估简报下发后20天内)采取随机抽查的方式进行现场复核,经复核发现未进行整改或整改不到位的项目/标段将对评估综合得分进行扣分处理(扣3分),逾期未提交整改完成报告的项目/标段将直接视为未整改处理,扣分处理后的综合得分作为本次评估的最终得分。年底最终排名按每年每次各标段最终评估综合得分算术平均值进行计算,一年仅评估一次的标段该次评估最终得分即为年度评估最终成绩。 各子公司关于第三方评估的整改回复、文件表格参照附件十九:《保利地产第三方工程评估整改回复操作指引》执行。 2.4.2总结及提升 各区域(子)公司在收到评估报告后,应组织各区域(子)公司所属的各城市公司、项目部对当次项目评估存在的问题进行分析总结,对各项目存在的重点难点及安全质量通病针对性地制定预控和提升措施,并在后续施工中和日常检查过程中严格执行,避免类似问题重复出现,促进产品品质的持续提升。

建筑工程质量检查评分表

兰华建筑工程质量检查评分表 检查评分说明 结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。 结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验,作业面和后浇带钢筋工程,模板和支撑六大项。每大项中包含若干子项。一项工程第二次检查时,不再检查前次检查的资料和工程部位。 结构检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分,每大项的实得分若出现负数,按零分考虑。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。 每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。 一个项目的检查人员为4~5人,检查时间为半天~一天,检查数量一般为:钢筋分项,1个检验批;现浇结构分项,2~4个检验批;模板和支撑,1个检验批;实测实量,每项10~30点;混凝土强度回弹2层,每层8个构件,每个构件2个测区;钢筋保护层厚度量测,5~10个构件;后浇带和预留洞,5~10个;楼板厚度检验,5~10处。 检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。 结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。

表一施工现场质量保证体系检查表(50分) 工程名称: 序号检查项目扣分标准应得分实得分 1 现场质量管理制度a. 一般,扣2分;(扣) b. 差,扣5分。(扣) 5 2 主要专业工种操作上岗 证书 a. 过期或不齐全,扣3分;(扣) b. 无,扣5分。(扣) 5 3 分包方资质与对分包单 位的管理制度 a.管理制度不落实,扣3分;(扣) b.分包合同不备案,扣3分;(扣) 5 4 施工组织设计、施工方案 及审批 a.有方案,审批手续不全,扣2分; (扣) b.方案针对性差,扣2分;(扣) c.无方案,扣5分。(扣) 5 5 施工现场技术规范a.无,扣5分;(扣) b.每缺一项,扣1分。(扣) 5 6 工程质量检验制度a.有制度,落实差,扣3分;(扣) b.无制度,扣5分;(扣) 5 7 项目经理履职情况a.参加工程例会不足50%,扣5分; (扣) b.需签证的工程控制资料未及时签证或 有作假嫌疑,每份扣1分;(扣) c.未及时组织分部验收,扣5分。(扣) 10 8 技术负责人履职情况a.未及时组织分项验收,扣3分;(扣) b.分项验收资料不全,扣2分;(扣) C.未组织安全技术交底, 扣3分; (扣) 5 9 质检员、施工员持证及履 职情况 a.履职好,5分; b.一般,3分; c.差,0分。 5 合计50 存在主要问题: 检查人:年月日

施工现场安全文明检查表

建筑市政工程施工 安全文明标准化工地检查评分办法 一、总则 1.1 为了科学地评价建筑市政工程(以下简称工程)安全生产文明施工情况,提高管理水平,预防伤亡事故的发生,维护职工的安全和健康,施工场地的文明、绿色,实现评价工作的标准化、规范化,特修订本办法。 1.2 本办法适用于我司工程施工现场安全文明标准化的检查和评价。施工现场安全生产文明施工标准化管理除应执行本办法外,尚应符合国家、省现行有关法律、法规和标准的规定。当本办法高于国家现行相关标准时,依照本办法执行。 1.3为了更好地贯彻落实国家、省关于工程施工安全文明生产的法规、文件和标准的精神,依据国家有关法律法规、标准和规程,结合我省工程施工中伤亡事故风险情况而编制。 二、检查分类 2.1 对市政工程施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做检查、评价时,采用检查评分表的形式,分为安全管理,文明施工,安全防护,施工用电,施工机具以及基坑沟槽工程(含下水道),脚手架与模板,起重与吊装。 2.2 以上安全管理,文明施工,安全防护,施工用电,施工机具为综合项,基坑沟槽工程(含下水道),脚手架与模板,起重与吊装三类为专项。专项可按工程项目的类型予以取舍,本办法未包含的可以添加。缺项或添加的应按所检查项目得分加权平均获得总分。 可评项目的实得分之和100 缺项或添加项目(工地)总计得分= 可评项目的应得分之和施工采用本办法未列的技术、材料、设备、工艺的,应根据该技术、材料、设备、工艺规范结合本办法执行。

三、评分方法 3.1本评价办法设主控项和扣分项。打*号为主控项。主控项分为下列三类“***”“**”“*”。 3.2如***主控项不得分,则该标段总分不得分。如**主控项不得分则该综合项或专项不得分。如*主控项不得分,则所属栏目不得分。 3.3其他扣分项目按要求予以评分,扣完为止。如综合项或专项单项得分低于60%的,则该综合项或专项不得分。 3.4专项缺项应在汇总表中注明“缺项”。 3.5 工程施工安全文明评分,应以项目总分/10,得到总得分,作为对一个施工工地现场安全生产文明情况的评价依据,分为优良、合格、不合格三个等级。 3.5.1优良 无***或**主控项失分。汇总表得分值应在80分及其以上的; 3.5.2合格 无***主控项失分。汇总表得分值应在80分以下及其70分以上的; 3.5.3不合格 无***主控项失分且汇总表得分值不足70分的。

工地安全文明施工标准化检查评分表

建筑工地安全文明施工标准化检查评分表 工程名:探花庭园二期工程工程地址:永川区探花路 考核项目考评内容评分说明应 得 分 缺项 减分 扣 分 实 得 分 安 全 管 理(20) 安全生产责任制 未建立安全生产责任制扣3分;各级部门未执行责任制的扣3分;经济承包中 无安全生产指标的扣3分;未制定各工种安全技术操作规程扣3分;未按规定 配备专(兼)职安全员的扣3分;管理人员责任制考核不合格的扣3分,直至 得分为0。 3 目标管理 未制定安全管理目标(伤亡控制、重大责任事故指标)扣2分;无责任目标考 核规定的扣2分;考核办法未落实或落实不好的扣2分,直至得分为0。 2 施工组织设计中安全措施 施工组织设计中无安全措施扣3分;施工组织设计中无临时用电设计方案扣3 分;临时用电设计方案未经审批扣3分;专业性较强的大项目,未编制独立专 项安全施工组织设计扣3分;安全措施不全面扣3分;安全措施未落实或无针 对性扣3分,季节性安全措施不齐全扣3分,针对性不强扣3分,直至得分为 0。 3 分部、分项工程安全技术交底 无书面安全技术交底扣2分;交底针对性不强扣2分;交底不全面扣2分;交 底未交到班组、作业人员扣2分;交底无履行签字手续扣2分,直至得分为0。 2 安全检查 无定期安全检查制度扣2分;安全检查无记录扣2分;检查无事故隐患,整改 做不到定人、定时间、定措施扣2分;对重大事故隐患整改通知书所列项目未 按时完成扣2分,直至得分为0。 2 安全教育 无安全教育制度扣2分;新入场工人未进行三级教育扣2分;无具体安全教育 内容扣2分;交换工种时,未进行安全教育扣2分;有一人不懂本工种安全技 术操作规程扣2分;施工管理人员未按规定进行年度安全培训扣2分;兼职安 全员未按规定进行年度培训或考核不合格扣2分,直至得分为0。 2 班前安全活动、应知考核 未建立班前安全活动制度扣1分;班前安全活动无记录扣1分,职工未应知考 核制度扣1分;直至得分为0。 1

施工现场安全文明施工检查表

施工现场安全文明施工检查表

工程施工安全检查评分汇总表表3.0.1 企业名称:经济类型:资质等级: 单位工程(施工现场)名称 建 筑 面 积 (m2 ) 结 构 类 型 总 计 得 分 ( 满 分 分 值 100 分) 项目名称及分值 安 全 管 理 ( 满 分 分 值 为 10 分) 文 明 施 工 ( 满 分 分 值 为 20 分) 脚 手 架 ( 满 分 分 值 为 10 分) 基杭 支护 与模 板工 程 (满 分分 值为 10 分) “三 宝” “四 口” 防护 (满 分 分值 为10 分) 施工 用电 (满 分分 值 为10 分) 物料提 升机与 外用电 梯 (满分 分值 为10 分) 塔吊 (满 分分 值 为10 分) 起重 吊装 (满 分分 值为 5分) 施工 机具 (满 分分 值为 5分) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99表格 2

评语: 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99表格 3

检查单位负 表 人 受 检 项 目 项目 经理 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99表格 4

号分数分数分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制的扣10分 各级各部门未执行责任制的扣4~6分 经济承包中无安全生产指标的扣10分 未制定各工种安全技术操作规程的扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格的扣5分 10 2 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目 标)的扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计,扣8 分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 10 4 分部(分项) 工程安全 技术交底 无书面安全技术交底扣10分 交底针对性不强扣4~6分 交底不全面扣4分 交底未履行签字手续扣2~4分 10 5 安全检查无定期安全检查制度扣5分 安全检查无记录扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分 10 6 安全教育无安全教育制度扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育扣10分 无具体安全装置内容扣6~8分 变换工种时未进行安全教育扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5 分 10 小计60 7 一 般 项 目班前安 全活动 未建立班前安全活动制度,扣10分 班前安全活动无记录,扣2分 10 8 特种作业 持证上岗 一人未经培训从事特种作业,扣4分 一人未持操作证上岗,扣2分 10 9 工伤事 故处理 工伤事故未按规定报告,扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣10分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 10 安全标志无现场安全标志布置总平面图,扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣5分 10 小计40 检查项目合计100

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