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建筑市场行为检查用表

建筑市场行为检查用表
建筑市场行为检查用表

附件2:

受检工程基本情况

工程所在省(市、县):

检查人员:检查日期:年月日

各方主体项目现场须提供材料清单

2、对不提供有关材料者,按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定

查处管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为。

建设单位检查表

按《认定查处管理办法》等规定处理。

检查人员:项目负责人签字:检查日期:年月日

勘察设计单位检查表

检查人员:项目负责人签字:检查日期:年月日

监理单位检查表

2、上述管理人员履职、监理单位现场资料(如监理月报、监理例会纪要、监理日志、监理登记备案证等)核对;

3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际管理人员是否具有相应的资格或岗位证书,是否系合同约定单位人员;

4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。

检查人员:项目总监:检查日期:年月日

施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表

并按《认定查处管理办法》等规定处理;

2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料(如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等)核对;

3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书,是否系中标单位人员。

4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。

检查人员:项目负责人:检查日期:年月日

分包负责人:

编号:市第号HBJG-S207 施工总承包单位项目部人员检查情况

工程名称:工程地址:

检查人:检查日期:

JG-S209

施工总承包单位管理人员不到岗情况确认书

CQC工厂检查记录表

工厂编号: 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期: 检查员: 填写说明:抽样数量:2-4个记录 抽样情况:主要指被检查的人员,文件,记录(包括对供应商进行选择,评定和日常管理的记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查的记录;不合格品的处置记录;内部审核的记录;顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录;标志使用执行情况记录;运行检验的不合格纠正记录),关键生产设备;例行、确认检验设备,产品一致性检查情况等。

工厂编号: 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期: 检查员:

工厂编号: 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期: 检查员: 填写说明:抽样检查,抽样数量:2-4个记录 抽样情况:主要指被检查的人员,文件,记录(包括对供应商进行选择,评定和日常管理的记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查的记录;不合格品的处置记录;内部审核的记录;顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录;标志使用执行情况记录;运行检验的不合格纠正记录),关键生产设备;例行、确认检验设备,产品一致性检查情况等。

中国质量认证中心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号: 工厂检查记录表报告编号: 检查日期: 检查员: 共页第 4 页 填写说明:抽样检查,抽样数量:2-4个记录 抽样情况:主要指被检查的人员,文件,记录(包括对供应商进行选择,评定和日常管理的记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查的记录;不合格品的处置记录;内部审核的记录;顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录;标志使用执行情况记录;运行检验的不合格纠正记录),关键生产设备;例行、确认检验设备,产品一致性检查情况等。

建筑市场行为检查表

建筑市场行为检查表

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

受检工程参建主体市场行为检查表 (一)受检工程基本情况表 工程所在市(区、县):检查日期: 工程名称工程地点 建设规模层数:面积:平方米结构类型 开工日期 形象 进度责任主体和有关机构 单位单位名称资质等级项目负责人 及资格 质量授权书 终身责任 承诺书 是否 有 是否 符合 是否 有 是否 符合 建设 勘察 设计 施工 分包 监理 施工图 审查 质量 检测 备注 检查人员签字: 建设单位负责人签字: 注:1、上述材料除注明复印件外,均需提供原件。 2、对提供材料不全或未提供材料者,一律按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办 法(试行)》规定的有关情形予以认定违法行为。 受检工程参建主体市场行为检查表 (二)受检方提供材料清单 类别序 号 材料名称检查情况(有或无) 建 1 建设单位法定代表人签署的授权书

设单位2 建设单位项目负责人工程质量终身责任承诺书3招标公告(复印件) 4招标文件 5投标文件 6中标通知书 7 施工总承包合同 8 专业承包合同 9 施工许可证 10 建设工程款支付凭证、监理费支付凭证 总承包单位 11 施工总承包单位法定代表人签署的授权书 12 施工单位项目经理工程质量终身责任承诺书 13 资质证书、安全生产许可证(复印件) 14 项目部任命文件、主要管理人员花名册 15 项目经理注册证书、劳动合同、社保证明、工资 发放单 16 技术负责人职称证书、劳动合同、社保证明、工 资发放单 17 质量负责人岗位证书、劳动合同、社保证明、工 资发放单 18 安全负责人岗位证书、劳动合同、社保证明、工 资发放单 19 专业承包合同、专业承包单位资质证书、安全生 产许可证 20 劳务分包合同、劳务分包单位资质证书、安全生 产许可证 21 材料设备采购合同 22材料设备租赁合同 23 专业承包工程款支付凭证 24 劳务分包款支付凭证

工厂检查记录表资源节约总

1. 职责受审核部门/负责人:质量部/李秋裕 1.1核对受检查方营业执照(注册证明)的有效期,有效期:长期有效。核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致(不一致情况须说明):一致 1.2与认证产品质量控制和管理活动有关部门和各类人员的职责、权限及其相互关系在哪些文件作出规定?其职责和权限是否明确? 是否 部门职责文件名称/编号:批准人/日期:受控标识 质量手册/ —2017 谌厚榕/2017-01-05 纸质文档受 控 岗位职责文件名称/编号:批准人/日期:受控标识 岗位责任制0102 谌厚榕/2017-01-20 纸质文档受控 抽查的部门: 质量部、生产部 抽查的岗位: 质量部主管、生产部任主管 1.3是否已指定认证负责人/联络人,并履行了相应的职责?是否

姓名:李秋裕职务:厂长 明确其职责的文件名称/编号: 任命书 履行职责的情况: 问询了解,有依认证规则建立并保持相关体系,文件。 1.4认证证书和标志的使用受审核部门/负责人:质量部主管/周冬俊 对认证证书和认证标志的使用是否满足认证的相关规定? 是否 认证证书和认证标志的使用控制文件名称/编号: 认证标志和证书使用控制程序07 认证证书保管情况:初审,未发证。 责任部门/人员存放地点证书完好 认证标志使用情况:初审,未使用。 备案情况使用方式 使用位置 2 文件和记录受审核部门/负责人:质量部主管/周冬俊 2.1与认证产品相关的法律、法规、标准或技术要求、实施规则是否得到识别? 是否

文件名称编号受控标识 1)工厂质量保证能力要求002-2009 符合 2)认证实施规则20665-2015、5105-2015、61-448262-2015 符合 3)主要性能标准/技术要求 20665-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 5105-2015《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉环保认证技术规范》 4)标志和证书使用管理规定等文件 认证标志和证书使用控制程序07 2.2 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序,以确保:是否¨ a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性?是否¨ b) 文件的更改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用? 是否¨ c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本? 是否¨

原料进厂检验记录表.docx

原料进厂检验记录表 年月日编号物料名称料号数量 采购单号 供应商 检验项目抽样数不良数验收单号 备 及格 注 不及格 □全批 说 □分批交货 明 结 果□接受□退货□扣款□检验不良品退回 格式编呈:主管:检验员 原材料检验记录表 原料名称:多样性生物活性肽 序号抽样过程 批次号抽样日期标准要求应抽组数实抽组数实测结果试验结 论

有效物质含量 YCL2016011601 2016.01.16 2 2≥98% 有效物质含量 ≥98% 2YCL20160626012016.06.2211 有效物质含量 ≥98% 3YCL20161011012016.10.1133有效物质含量 =99.27% 合格 有效物质含量 =98.65% 合格 有效物质含量 =99.14% 合格 最终结论:合格 检验员:李强 原材料检验记录表02 原料名称:枯草芽孢杆菌 序号抽样过程试验结 论

有效活菌数 ≥ 200 亿 /g ( % ); 有效活菌数 = 水分 ≤8% 8( 250.24 亿/g (% ); 1 YCL2016012201 2016.01.22 2 2 水分 =6.83% 8(% ) 有效活菌数 ≥ 有效活菌数 = 2 YCL2016111501 200 亿 /g ( % ); 3 278.36 亿/g (% ); 2016.11.15 3 水分 ≤8% 水分 =6.98% 8( 合格 合格 最终结论: 合格 检验员:李强 原材料检验记录表 03 原料名称: 生物酶制剂 序号 抽样过程 试验结 论

1YCL20160214012016.02.14酶活力≥ 5万33酶活力=6.82万 2YCL20160715012016.07.15酶活力≥ 5万22酶活力=5.97万YCL20161220012016.12.20酶活力≥ 5万33酶活力=6.64万合格 合格合格 最终结论:合格 检验员:李强 原材料检验记录表04 原料名称:氨基酸

工厂安全管理检查表

工厂安全管理检查表 说明 1)本表用于检查工厂安全管理的有效性和潜在危险性,涉及面广,是一种综合性的安全检查表,必要时还应参照相关的标准和有关检查表。 2)表中分四类内容,第一类:基础安全管理,是依据具有法规效力的指令、文件、通知和长期以来形成的行之有效的安全管理经验方法提出,供企业参考;第二类:特种危险安全管理;第三、四类:操作安全管理和作业环境安全管理。 一、基础安全管理 1. 安全组织 1.1 成立以厂长(经理)为领导的安全生产委员会,车间部门设安全领导小组,班组设安全员、企业按规模及生产管理特点配备安技人员。 1.2 根据年度工厂方针,编制企业安全生产年度计划,明确安全生产管理目标。具体有四大内容:安全教育计划:安全活动计划;安全检查及重大不安全因素整改计划,安全技术措施计划。 1.3 企业每季在厂长领导下,召开一次安委会。要有文字记载或会议记录。厂级生产调度会,要有安全生产具体内容,并有记录。 每月可根据企业情况由安技部门召开安全例会,要有记录。 2. 安全教育 2.1 新职工入厂上岗前,必须进行三级教育,做到不积压、不延迟、不补课、不遗漏,教育内容按有关规定进行,资料归档。 2.2 企业中层以上干部,应熟悉党和国家的安全生产责任制。应接受主管、行业局(公司)、企业组织的安全知识考核。 2.3 厂领导应布置教育,设备、安技部门每年对班组长进行一定形式的、有针对性的班组安全知识及安全管理的业务培训。提高思想认识,明确职责,加强班组的安全管理工作。 2.4 特殊工种操作者必须持有主管部门、专业部门颁发的操作证。按规定参加复训考核。 一般机械等操作工人,应由企业职能部门考核,每年考核不少于一次。发证并凭证操作。 2.5 根据企业的实际情况,厂区内要有固定的安全宣传阵地和定期的宣传形式(黑板报、安全简报、电影、电视、展览、图片、宣传专栏等)。 2.6 职工调岗应由调入部门进行安全教育,并建立调岗教育手续 职工长期休假在三个月以上,复工时应由使用部门进行复工前的安全教育。 2.7 凡采用新技术、新工艺、新材料、新产品的部门必须对从事生产的工人进行安全知识和技能的教育培训。 3. 安全检查 3.1 企业每季必须由主管厂长组织安全大检查;车间组织月检查;班组组织周检查。各级检查必须认真记录,作出整改计划。 3.2 企业在定期检查时还应安排专业性检查、季节性检查、节日检查、事故性检查,由有关部门参加制定计划,并落实整改。认真对待上级的检查,整改及时并按时上报。 重点企业要坚持中层以上干部值班制度,各级领导干部要坚持巡回检查,并记录。做到有人上班就有安全值班。

每周安全检查记录表 ()

周安全检查记录 表 工程名称:瀚全电子科技(重庆)有限公司永川工厂项目施工建设工程 检查时间: 序号分项 内容 检查项目检查结果整改意见 1 三宝 四口1.是否正确使用安全帽、安全带 2.是否使用安全网封闭或使用不合格的安全网3.“四口”、“临边”是否符合要求 4.防护设施是否做到定型化、工具化 5.电梯井、管道井、内防护是否合格 6.通道口、设备防护棚等防护是否符合要求7.其他 2 脚手架 (模板 支撑) 1.★有无搭设方案或编制、审批是否符合要求 2.脚手架是否按专项方案搭设 3.脚手钢管是否油漆、锈蚀严重或搭设不规范 4.落地脚手架立杆基础是否符合要求 5.连墙件设置或构造是否符合要求 6.卸料平台是否做到工具化、定型化 7.混凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、缆 风绳等与脚手架是否固定 8.悬挑脚手架的悬挑梁是否用型钢或型钢变形 严重或悬挑架采用扣件连接的

9.整体提升脚手架有未经鉴定 10.脚手架、模板支撑系统有无验收手续11.其他。 3 临时 施工 用电 1.★现场临时用电设计方案或变更方案的编制、审核、批准和验收是否符合程序; 2.有无采用三级配电两级保护系统、是否采用TN-S接零保护系统 3.定期检查和复查手续是否齐全 4.保护接地和保护接零有无混用,重复接地装置是否符合规范 5.外电线路的防护和电气设备的防护是否符合规范要求 6.配电室有无标志牌、警告牌、配电室设置和安全装置、消防设施是否符合规范要求7.配电线路、电缆有无采用五芯线和PE线有无采用绿/黄双色线敷设,配电线路架设等 是否符合规范要求 8.每台用电设备有无专用开关箱;漏电保护器选择是否符合规范和配电箱、开关箱电源进 线有无采用插头插座做活动连接,配电箱及 开关箱设置、选择、使用和维护是否符合规 范要求 9.电动机械和手持式电动工具是否按规范使用保养,是否按规范要求使用安全电压,照 明供电和照明装置是否符合规范 10.是否存在用铜丝或其他金属材料代替熔断丝 11.其他。 4 施工 机械1.★塔吊、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆有无方案的编制、审核、批准和验收是否符合程序 2.★塔机、施工电梯、整体提升脚手架等设备装、拆单位有无相应资质 3.使用的设备是否经登记备案 4.有无使用淘汰或安全性能差的机械设备

建设工程施工质量检查表

附件3 2016年节后复工安全质量检查表 受检工程基本情况表(表一)工程所在省(市、县): 单位工程名称 建筑面积平方米建筑层数 结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单位单位名称单位资质项目负责 人姓名 法人代表授权及 质量终身制承诺 书签订情况 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查 机构 质量检测机构 备注 检查组成员签字:检查日期:

施工现场工程参建责任主体行为检查表(表二) 序 号 检查项目检查内容评价 建设单位1 组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患 自查自纠情况 按规定组织、督促 未按规定组织、督促 □符合 □不符合2 办理质量安全监督手续情况检查监督注册登记表 □符合 □不符合3 施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料 □符合 □不符合4 办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告) □符合 □不符合5 按规定委托监理情况检查监理合同 □符合 □不符合6 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合7 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件 重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合8 质量常见问题专项治理开展情况 任务书下达,方案、措施及检查公示, 已出现问题处理,主体、分户及竣工 验收对裂缝、渗漏等质量常见问题的 控制等 □符合 □不符合 施工单位9 节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况 按规定开展自查自纠 未按规定开展自查自纠 □符合 □不符合10 项目经理等关键岗位人员到岗履责情况 按规定到岗履责 未按规定到岗履责 □符合 □不符合11 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合11 质量常见问题专项治理方案编制及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合13 工艺工序及质量常见问题防治样板间(墙、块) 制度及施工技术可视化交底执行情况 按规定设置样板间(墙、块)并依此 进行可视化交底 未按规定设置样板间(墙、块)或未 依此进行可视化交底 □符合 □不符合14 质量问题和质量事故处理情况 处理及时,整改措施有效 未按规定处理 □符合 □不符合15 对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检 查验收情况 按规定检查验收并督促整改落实 未按规定检查验收并督促整改落实 □符合 □不符合

监理单位市场行为检查表

监理单位市场行为检查表

附表1 监理单位市场行为检查表 受检工程项目名称: 检 查项目检查内容检查依据 检查标准 信 用 分 值 检查结 论 符 合 要 求 一般不符合要求 (限期整改) 严重不符合要求 (记不良行为、扣 信用分值、处罚)

2、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程-2 00 3、转让工程监理业务的-3 00 项目监理机构1、总监任 命书 2、监理对 总监代表 的授权书 3、质量、 1、《建设工 程质量管理 条例》第三 十七条 2、《建设工 程监理规 1、总监理工程师任 命书无监理单位签 章及法人签字 2、监理机构质量安 全监理人员专业不 配套 1、未按规定向所监 理工程派驻项目监 理机构 -1 00 □符合 要求 □一般 不符合 要求 □严重 2、项目监理机构人 员执业资格不符合 要求 -1 00

配置安全监理 工程师及 监理员名 单 4、质量、 安全监理 工程师及 监理员岗 位证书 范》 3、同上 3、监理机构质量安 全监理人员证件不 齐全 4、质量安全监理人 员名单与监理投标 文件、监理规划中 人员不符 5、质量安全监理人 员变更未经建设单 位同意 不符合 要求 监理规监理规划、 监理实施 细则编制、 1、《建设工 程监理规 范》 1、监理规划、监理 实施细则编制、审 批程序不符合要求 未按规定编制监理 规划、监理实施细 则和专项监理工作 -1 00 □符合 要求 □一般

划监理实施细则审批及内 容的执行 情况 2、监理规划、监理 实施细则编制内容 不符合《建设工程 监理规范》要求, 无针对性 3、未按已审批的监 理规划、监理实施 细则执行 方案不符合 要求 □严重 不符合 要求 检 查项目检查内容检查依据 检查 标准 信 用 分 值 检查 结论 符一般不严重

建筑工程施工质量验收用表(实用手册)

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施工、监理(建设)单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收,并填写相应的检查(验收)栏目,但“验收结论”应在表列检查内容全部检查并填写完整后填写,日期以填写“验收结论”的日期为准; 6、当检查表所列某一检查项目的检查(验收)记录栏分为10个小格时,并不表示只需抽查10个点,现场实际抽查点数应按施工组织设计中划分的检验批大小和相关专业规范(企业标准)或本表说明中规定的抽样方案(检查数量)确定的点数抽查。 7、当某一张检验批表有多个编号,填写时应将无关的编号划去,保留实际检查的检验批编号。如当《砖砌体工程检验批质量验收记录》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用)编号划去。 浙江省工程建设质量安全监督总站 二OO二年十二月

公司(企业,工厂)安全隐患排查记录表空白模板大全

公司安全隐患排查治理情况汇总表 单位名称:汇总人: 序隐患所在隐患 隐患 隐患来源(公司检查、验收人员和验发现时 隐患内容描述验收结论 号部门所在场所 级别(部门级、整改责任人隐患治理资金(元)间部门检查)收日期公司级、重大)

?? .厂风险识别清单 序号作业活动潜在的危险源及可能导致的事故伤害对象风险级别涉及部门/岗位控制措施 其风险

?企业安全隐患排查标准清单 隐患类别 序Ⅰ级类责任单排查频检查方号别Ⅱ级类别Ⅲ级类别Ⅳ级类别排查内容位次法基础管安全生产许可 1 次/检查资理资质证照证初次取证未依法取得安全生产许可证,不得投入生产运行。安全科年料安全生产管理机构及人员 安全规章制度 安全培训教育 安全投入 重大危险源管理 个体防护装备 相关方管理 职业健康 应急管理 隐患排查治理 事故报告、调查和处理 其他 现场管安全标识缺未按规定设置安全标志,如无标志标识、标识不规 1 次/检查现理作业场所陷范、标志选用不当等。一车间季场设备设施一车间 防护、保险、信号等装置装备一车间

原料辅料、产品一车间职业病危害一车间安全技能一车间个体防护一车间作业许可一车间相关方作业一车间其他一车间作业场所二车间设备设施二车间防护、保险、信号等装置装备二车间原料辅料、产品二车间职业病危害二车间安全技能二车间个体防护二车间作业许可二车间相关方作业二车间其他二车间 ?

?车间安全隐患排查记录表 班组:时间:年月日隐患类别 排查情况 序Ⅰ级类Ⅲ级类 班前班中班排查人 号别Ⅱ级类别别Ⅳ级类别排查内容后员现场管安全标未按规定设置安全标志,如无标志标识、标 理作业场所识安全标识缺陷识不规范、标志选用不当等。 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害 安全技能 个体防护 作业许可 相关方作业 其他 作业场所 设备设施 防护、保险、信号等装置装备 原料辅料、产品 职业病危害

建筑工程质量验收配套检查用表与各分部关系表(施工记录)(全)

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……………………………………………………………最新资料推荐………………………………………………… 最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59 地 基 验 槽 记 录 编号:01 01 □□□

……………………………………………………………最新资料推荐………………………………………………… 地基验槽记录说明 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202 2002 3 基本规定 3.0.1地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公 共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。施工勘察要点详见附录A。 附录A 地基与基础施工勘察要点 A.1 一般规定 A.1.1所有建(构)筑物均应进行施工验槽。遇到下列情况之一时,应进行专门的施工勘察。 1、工程地质条件复杂,详勘阶段难以查清时; 2、开挖基槽发现土质、土层结构与勘察资料不符时; 3、施工中边坡失稳,需查明原因,进行观察处理时; 4、施工中,地基土受扰动,需查明其性状及工程性质时; 5、为地基处理,需进一步提供勘察资料时; 6、建(构)筑物有特殊要求,或在施工时出现新的岩土工程地质问题时。 A.1.2施工勘察应针对需要解决的岩土工程问题布置工作量,勘察方法可根据具体情况选用施工验槽、 钻探取样和原位测试等。 A.2 天然地基基础基槽检验要点 A.2.1基槽开挖后,应检验下列内容: 1、核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高; 2、核对基坑土质和地下水情况; 3、空穴、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物的位置、深度、性状。 A.2.2在进行直接观察时,可用袖珍式贯入仪作为辅助手段。 A.2.3遇到下列情况之一时,应在基坑底普遍进行轻型动力触探: 1、持力层明显不均匀; 2、浅部有软弱下卧层; 3、有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时; 4、勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。 A.2.4采用轻型动力触探进行基槽检验时,检验深度及间距按表A.2.4执行: A.2.5遇到下列情况之一时,可不进行轻型动力触探: 1、基坑不深处有承压水层,触探可造成冒水涌砂时; 2、持力层为砾石层或卵石层,且其厚度符合设计要求时。 A.2.6基槽检验应填写验槽记录或检验报告。 最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59

[2019]建筑工程施工质量验收技术资料统一用表

04-B1004 陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表 施工质量验收技术资料通用表 开工报告 陕ZTY—0004 建设单位中国电信渭南分公司监理单位陕西中基建设监理咨询有限公司设计单位陕西通信规划设计研究院有限公司勘察单位西安工程地质勘测公司 工程名称中国电信通信铁塔工程(澄城善化陇上村基站) 中标价格 11.7723万 元 总承包企业渭南市银厦建筑有限责任公司资质等级 及证号房建二级 施工企业渭南市银厦建筑有限责任公司A2014061210022 建筑面积塔基:36 ㎡ 机房:20.51㎡层数机房:地上一层结构塔基:钢筋砼基础 机房:砖混结构 合同约定工程内容塔基:基础、接地网机房:土建全部内容 合同工期日历天计划开工09年 4月 8日计划竣工09年 6月 2日工程地址渭南电信澄城善化陇上村基站承包方式包工包料合同号 施工准备已 完成1、施工图设计会审和交底4、工程材料进场满足施工进度需要 2、施工组织设计审批5、施工机械和周转材料进场满足工程需要 3、施工管理人员配置到位6、文明施工基本就绪 上述工程准备工作已就绪,定于 2009年4 月 8 日正式开工, 希监理(建设)单位于 2009年4月 7日前进行审批,特此报告。 施工单位:渭南市银厦建筑有限责任公司(公章) 项目负责人: 2009年 4月 5日 审查意见:(公章) 总监理工程师: (建设单位项目负责人) 2009年 4月7日 陕西省建设工程质量监督总站编印. P.

B 1005 陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表 施工质量验收技术资料通用表 竣工报告 陕ZTY—0005 建设单位陕西中烟工业有限责任公司监理单位西安四方建设监理有限责任公司 工程名称陕西中烟工业有限责任公司经营业务 用房网络改造及机房搬迁项目 合同工期60天 设计单位/ 勘察单位/ 总承包单位西安未来国际信息股份有限公司工程造价合同编号分包单位/ 488万元/ 工程内容网络改造及机房搬迁 实际开竣工日期2012年 7月12 日至 2012年9 月2 日实际工期 53天 竣工条件具备情况 项目内容施工单位自检情况 完成工程设计和合同约定的情况已完成 施工管理和技术资料已完成 主要材料、配件、设备进场试验资料已完成 工程款支付情况20% 工程质量保修书商品住宅质量保证书、住宅使用说明/ 监督部门责令整修问题的执行情况/ 已完成设计、合同约定及变更工程的各项内容,工程质量符合法律、法规和国家规范要求,特申请办理 工程竣工验收手续。 施工单位:西安未来国际信息股份有限公司 工程项目经理: 施工单位企业技术负责人: 施工单位负责人: 年月日 陕西省建设厅建制 陕西省建设监理协会承印

建筑工程质量验收配套检查用表与各分部关系表(施工记录)(全)

第一篇工程质量验收配套检查用表

建筑工程质量验收配套检查用表与各分部关系表 地基验槽记录0101 工程试打桩记录0102 钻孔灌注桩施工记录0103 静压沉管灌注桩施工记录0104 振动沉管灌注桩施工记录0105 人工挖孔桩施工记录0106 静压式预应力管桩(预制桩)施工记录0107 锤击式预应力管桩(预制桩)施工记录0108 静压扩头灌注桩施工记录0109 深层水泥搅拌桩施工记录0110 桩位偏差验收记录表0111 砌筑砂浆强度评定表01120201 标准养护混凝土试块强度评定表 0113020203010401 结构实体检验用同条件养护混凝土试块强度 评定表01140203 结构实体检查钢筋保护层厚度记录(局部破 损非破损)01150204 地下室防水效果检查记录0116 钢筋隐蔽工程检查验收记录01170208 ____隐蔽工程检查验收记录 01180302040205160617 08200901 混凝土施工记录 0119020903030403 装配式结构施工记录0205 钢结构工程整体垂直度和整体平面弯曲测量 记录0206 高强度螺栓连接施工记录0207 阀门强度和严密性试验记录05010811 管道(设备)强度、气密性试验记录 05020807 给水管道通水试验记录0503 消火栓系统试射试验记录0504 水泵试运转记录05050814 排(雨)水管道灌水(通水)试验记录0506 排水(立)干管通球试验记录0507 辅助设备满水试验记录05080815 管道(设备)吹污冲洗试验记录05090806 卫生器具满水(通水)试验记录0510 采暖系统试运行调试记录0511 补偿器预拉伸(预压缩)记录05120813 风机试运转记录05130817 锅炉报警及联锁保护装置试验记录0514 锅炉烘炉、煮炉和试运行记录0515

建筑工程检验批用表一

E j第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏

目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施工、监理(建设)单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收,并填写相应的检查(验收)栏目,但“验收结论”应在表列检查内容全部检查并填写完整后填写,日期以填写“验收结论”的日期为准; 6、当检查表所列某一检查项目的检查(验收)记录栏分为10个小格时,并不表示只需抽查10个点,现场实际抽查点数应按施工组织设计中划分的检验批大小和相关专业规范(企业标准)或本表说明中规定的抽样方案(检查数量)确定的点数抽查。 7、当某一张检验批表有多个编号,填写时应将无关的编号划去,保留实际检查的检验批编号。如当《砖砌体工程检验批质量验收记录》用于主体结构砌体检查时,应将010701(基础分部用)编号划去。 浙江省工程建设质量安全监督总站 二OO二年十二月 第二章建筑工程施工质量验收检查用表 一、为了建设、勘察、设计、施工、监理各方主体能够全面执行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应的专业质量验收规范,便于各级建设行政主管部门和质量监督机构能够有效监督管理,特将《建筑工程施工质量验收统一标准》中强制性条文摘录如下:

市场行为自查自纠检查表

市场行为自查自纠检查表 项目名称: 检查项目检查内容检查结果不符合项的整改措施责任人完成时间备注 一、前期资料、项目部组 织机构、专业(劳务)分 包、材料采购等 前期资料1.施工前办理质量监督手续情况符合□不符合□2. 施工前办理施工图设计文件审查 情况 符合□不符合□3. 施工前办理施工许可(开工报告) 情况 符合□不符合□4. 中标通知书、招标备案文件、施工 总承包合同等文件是否齐全,且备 案文件的备案机关是否为建设行 政主管部门;包括专业承包(发包) 工程也应符合上述要求。 符合□不符合□5.工程检测单位资质情况符合□不符合□ 项目部组织机 构 6.是否已建立主要管理人员花名册符合□不符合□

项目经理、技术负责人、质量负 责人、安全负责人等管理人员相关材料7. 劳动合同、社保证明、工资发放单、 职称证书、岗位证书(包括安全人 员证书)。备注中填写项目部主要 人员名单,用于公司统计、检查、 分析。 符合□不符合□ 项目经理: 技术负责人: 质量负责人: 安全负责人: 专业分包合同8.1、专业分包工程是否签订了专业 分包合同。 2、分包单位及相关人员的资料是 否齐全有效。 3、总包单位给专业分包单位的付 款证明。 符合□不符合□ 劳务分包合同9.1、对于劳务分包施工是否签订劳 务分包合同。 2、劳务分包单位及相关人员的资 料是否齐全有效。 3、总包单位给劳务分包单位的付 款证明。 4、劳务公司是否与工人签订劳动 合同。 5、劳务公司是否按时支付工人工 资。 符合□不符合□ 材料设备采购合同10. 1、大宗材料及主要工程设备的采 购是否签订了材料设备采购合同。 2、材料设备相关的出厂合格证、 相关部门的检验合格证明、出厂 说明书等文件。 符合□不符合□

工厂检查记录表(成套监督)

工厂编号:A019930 工厂检查记录表 报告编号:2005-A019930-0301,0304-F02 检查日期:2005-11- 检查员:张勇 填写说明: 抽样情况:主要指被检查的人员、文件、报告、记录(包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明;产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查记录;不合格品处置记录;内部质量审核记录;顾客投诉及采取纠正措施记录;零部件定期确认检查记录;标志使用情况执行情况记录;运行检验的不合格纠正记录),关键生产设备,例行和确认检验设备,产品一致性检查情况等。

工厂编号:A019930 工厂检查记录表 报告编号:2005-A019930-0301,0304-F02 检查日期:2005-11- 检查员:张勇 共 页 第 页※ 填写说明: 抽样情况:主要指被检查的人员、文件、报告、记录(包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明;产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查记录;不合格品处置记录;内部质量审核记录;顾客投诉及采取纠正措施记录;零部件定期确认检查记录;标志使用情况执行情况记录;运行检验的不合格纠正记录),关键生产设备,例行和确认检验设备,产品一致性检查情况等。

工厂编号:A019930 工厂检查记录表 报告编号:2005-A019930-0301,0304-F02 检查日期:2005-11- 检查员:张勇 共 页 第 页※ 填写说明: 抽样情况:主要指被检查的人员、文件、报告、记录(包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明;产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查记录;不合格品处置记录;内部质量审核记录;顾客投诉及采取纠正措施记录;零部件定期确认检查记录;标志使用情况执行情况记录;运行检验的不合格纠正记录),关键生产设备,例行和确认检验设备,产品一致性检查情况等。

CQC工厂检查记录表

中国质量认证中心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号: 工厂检查记录表报告编号: 检查日期: 检查员: 填写说明:抽样数量:2-4个记录 抽样情况:主要指被检查的人员,文件,记录(包括对供应商进行选择,评定和日常管理的记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查的记录;不合格品的处置记录;内部审核的记录;顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录;标志使用执行情况记录;运行检验的不合格纠

正记录),关键生产设备;例行、确认检验设备,产品一致性检查情况等。 中国质量认证中心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号: 工厂检查记录表报告编号: 检查日期: 检查员:

中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号: 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期: 检查员: 共 页 第 3 页

抽样情况:主要指被检查的人员,文件,记录(包括对供应商进行选择,评定和日常管理的记录;关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录;例行检验和确认检验设备运行检查的记录;不合格品的处置记录;内部审核的记录;顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录;标志使用执行情况记录;运行检验的不合格纠正记录),关键生产设备;例行、确认检验设备,产品一致性检查情况等。 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号: 工厂检查记录表 报告编号:

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