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车辆里程报销单

车辆里程报销单

——————有限公司

车辆里程报销单

报销人:车号:年月日

行驶里程起始

里程

用后

里程长度短途

贴补金额邮费

补贴

过路过桥、

停车费

邮费

补贴

过路过桥、

停车费

用车事由

总结算金额(大写)小写

部门主管:工程管理部:综合部:财务部:分管副总:总经理:

费用报销单表格.docx

费用报销单 报销部门:年月日附件共张用途金额(元) 备 注 部部 门门 会经 计理 签审 合计批核注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。 金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元应退余款:元出纳复核报销人 规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色 借款审批单 年月日附件共张借款部门借款人 借款事由 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥ 部门会计 部门经理审核 签批 注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,10000 元以上需总经理审批。 出纳复核借款人

规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色 差旅费报销单 报销部门:年月日附件共张名姓名职别出差事由 部门会计签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点天数机票费市内 住宿费 出差 小计 月日 车船费其他 交通费补助 合计 注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。 总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人 规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色 付款审批单 年月日附件共张 付款部门领款人 审 批 方 式付款事由可 先 ECT 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥短信电话 部门会计后 签批部门经理审核签 字 。 注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000 元、 >10000 元、(轮胎门市) >20000元、 >40000 元、(轮胎、铝圈销售部)>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。

各费用报销单表格

费用报销单 报销部门:年月日附件共张 用途金额(元) 备 注 部门会计签批部门经理审核 合计 注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。金额大写:原借款:元应退余款:元 出纳复核报销人 借款审批单 年月日附件共张 借款部门借款人 借款事由 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥ 部门会计 签批 部门经理审核 注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。

出纳复核借款人 差旅费报销单 报销部门:年月日附件共张名姓名职别出差事由 部门会计签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点天数机票费车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他小计 月日 合计 注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元 出纳复核报销人 付款审批单 年月日附件共张付款部门领款人 付款事由 借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥ 部门会计 签批 部门经理审核 注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。审批方式可先ECT 短信电话后签字。

出纳复核领款人 收款收据单 年月日附件共张客户名称 收款项目名称单位数量单价 金额 万仟佰拾元角分 合计 人民币 (大写)(小写)¥

报销单要求及规范

报销单要求及规范 一、报销单据要求 1、费用发生真实性:指费用支出真实、合理,报销票据的金额和实际支出金额一致; 2、费用票据合法性:指取得的费用票据是由税务机关监制的发枉法裁判或同税务机关监制的行政事业性收费收据(票面上套印税务机关的红色监制章); 3、费用票据有效性:基本要素包括,票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章;手写发票没有涂改,大小写金额一致;发票各项内容填写完整、准确;公司名称要填全称。 4、对不真实、不合法的原始凭证,不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证,在不予受理的同时,应当予以扣留,并及时向单位领导人报告,请求查明原因,追究当事人的责任。对记载不明确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。 5、统一格式:费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式,费用报销单主根涉及二种:通用费用报销单、差旅费报销单 二、费用单据填制要求 1、填写费用报销单据,就使用钢笔或碳素笔,用蓝色或黑色墨水,禁止使用圆珠笔或铅笔;按规定需要书写; 2、金额数字,应用汉字正楷或行书体书写,字体力求工整、清晰。不要自造简化字,也不要滥用繁笔字,禁止使用连笔字。 3、如金额数字书写错误,应重新填写,严禁用刮擦涂抹或用药水消除字迹方法改错。 三、费用报销单据粘贴要求 (一)日常单据 1、票据粘贴在报销底单左上角 2、长方形票据统一横向粘贴,票据要求正面朝上,便于审核和查阅; 3、票据分类别、按时间、纸张大小粘贴(纸张大小、金额相同的票据贴在一起); 4、用胶水或固体胶固定,禁用钉书针; 5、报销单上沿、下沿和左沿保持整齐,票据不外露在报销单外,大小张票据根折叠,一张一叠,不能厚薄不匀; 6、一份报销单对应票据过多时,过窄过短或过多的票据,应将票据先粘贴在空白单子上,再附在单据封面后,先区分类别、摊薄粘贴在多张单子上,再将单子叠粘在一起; 7、票据金额、票据说明保留在粘贴区域之外,不得遮掩,不得涂改。 (二)差旅费 1、报销单据使用“差旅费报销单”格式。差旅费票据分类别,按时间顺序粘贴。报销单上必须详细注明每天的行程,地名具体到县一级。长时间连续出差,票据量大的,根求每两三天的票扰就整理成一份报销单,票据数据控制在25份以内,便于各环节审核和粘贴。 2、员工出差前填制“出差申请单”,差旅费按人考核,各人分开填报。出差人员填报信息内容:出差目的、出差时间、地区,报销时粘贴在报销单后。 3、差旅费报销内容包括车船、飞机票、自备车过路过桥费及车辆出门证。住宿费、出差期间市内交通费、购票代理费、私车公用产生的费用

车辆费用报销制度3

车辆费用报销制度 第一条:总则 .为加强单位财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、按程序办事、有利于工作的原则,根据国家规定和本单位实际情况,特制定本制度。 第二条:车辆保养维修 .车辆要建立健全维护保养制度,车辆的日常保养工作由驾驶员负责,驾驶人员必须对所驾车辆进行全面保养,对车辆进行清洁、检查、紧固、润滑、调整,保证车辆水、电、油、气、压等各项指标符合规定要求,确保车容整洁、车况良好,车辆随时保持良好的技术状态。 .车辆维修必须由驾驶员书面申请,说明原因和预计费用,报办公室填写《汽车维修申请、结算单》并由分管领导审批,方可进行修理。报销时列明详细费用清单,由分管领导根据车辆维修情况复核,验核签字。 .车辆维修必须按《汽车维修申请、结算单》上指定的项目进行修理,在修理过程中发现其它故障需要增加修理项目的,必须按以上程序先补办手续再送修理,对未开《汽车维修申请、结算单》或超规定的维修项目和驾驶员擅自决定的,维修费由驾驶员自行负担。 .驾驶员要积极检查修理项目的进展情况和认真做好修理质量的验收工作,确保车辆维修合格,维修费由分管领导审核,确认符合程序、手续齐备后,报领导审批,由财务室按规定转帐结算。.出差期间及特殊情况下车辆发生故障必须修理的,修理费经分管领导同意后及时修理,按审批权限报销。 第三条:车辆保险和年审 .车辆保险和年审工作,应按规定时间和要求及时申报,按时办理。

.驾驶员要妥善保管《机动车车辆保险证》、年审卡及其它相关的证、卡,对需续保和年审的车辆要提前天向办公室提出申请。.车辆综合保险必须到政府采购中心指定的《中国人民财产保险股份有限公司》及《中华联合财产保险公司》办理手续,车辆年审必须到车辆主管部门指定的检测站办理手续。 第四条、车辆费用报销 .车辆经费分燃油费、维修费、材料费、保险费、养路费、路桥费、年检费、停车费、杂费,以及驾驶员出车补贴等有关费用,所有车辆经费由财务室统一集控,归口管理。 .出车前由驾驶员填写出车单,一式二份,一份存档,一份交财务室作为报销费用依据。 .驾驶员持已填写完整的出车单出车,由办公室工作人员(可以为任意人)核查出车里程数,在出车单上进行登记并签字。出车返回后当日当时,持出车单到办公室,由办公室工作人员核查出车返回后的里程数,进行登记并签字。如出车返回时为非工作时间,以第二个工作日签到时间为准。 .驾驶员填写费用报销单,附件包括:出车单,申请单,车辆加油费需要符合工作里程实际,不得虚构,虚开。 .每月的路桥费、洗车费、特殊情况下的加油、修车、购买零配件的费用票据在每月日-日填单后,报分管领导审核,主管领导批准后,方可报销。 .路桥费、停车费和洗车费等各种费用票据,要与办公室登记的出车时间、方向、相符,否则不予报销。 .凡出差在外等特殊情况下的加油、修理等费用票据,必须有乘车人签字证明报分管领导审批,方可报销。 .车辆报销费用必须在出车返回后三个工作日内予以报销。 .每月终由财务人员汇总车辆开支费用。

“差旅费报销单(特批报销)”的填表说明

“差旅费报销单(特批报销)”的填表说明 本表单适用于,经特批程序后,执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费,即凭发票实报实销,无发票不予报销。 本表单适用的费用范围,局限于员工因公出差期间所发生的各项费用,如交通费,食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。但不包括差旅期间发生的礼品费用。 员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。 本表单包括六部分内容,具体说明如下。 一、个人信息 1.“申请人姓名”、“部门”及“事业部(成本中心)”,原则上个人的差旅费由个人申请报销。因此姓名、部门及所属的事业部(成本中心)均为本人的信息。特殊情况下,需要代为其他员工申请报销的,申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。 2.“出差类型”,按照目的地分为国内、国外两种类型。对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的,需要分别两张表单填写。 3.“币种”,指出差期间所实际使用的货币。对于一次出差使用了两种以上的货币,需要分别依据不同币种,分别填写两张以上的表单。 4.“汇率”,指员工结汇(兑汇)水单所使用的汇率,财务部门有权对汇率予以最终核定。 5.“出差申请”,指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单,申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。 6.“开户行”和“银行帐号”,指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。按照公司开户银行的要求,此处填写的银行信息,对天津员工而言,必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息;对北京员工而言,必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息;对于京津以外的员工,由公司财务部另行通知。 非申请人本人的银行账户,将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。 二、差旅行程信息 1.“出发地点”,指员工开始本次出差的始发地,原则上应为员工的工作地。 2.“目的地点”,指员工本次出差须到达的地点,根据情况可能需要填写一个以上的地点(即包括途经地点)。而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。 3.“出发日期”和“返回日期”,须按照年—月—日的格式填写。 4.“出发时间”和“返回时间”,须按照小时—分钟的格式填写,具体时间需与交通工具的发票时间相符。 5.“出差夜晚数”和“出差白天数”,指申请人按照公司的“出差费用(差旅费)报

费用报销单粘贴单填写规范

费用报销单管理规范 1、填报单位:须填写清楚所在项目名称。 2、报销内容:根据实际发生业务,归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要,相应摘要在粘贴单中体现。 1)、餐饮费(除公司内部员工聚餐外所有餐饮费); 2)、招待费(送礼和接待所购的烟酒等费用); 3)、住宿费; 4)、交通费(除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等); 5)、加油费;(如使用加油充值卡后此项作废); 6)、车辆费(含日常的保养、清洗、维修等); 7)、办公费(含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费

用); 8)、福利费(含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利 等); 9)、材料费(含材料运费、加工费等材料相关支出费用); 10)、检测费; 3、报销金额:按实际发生金额填写。 1)、要求小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写 法¥100.00;错误写法:¥ 100; 2)、要求大写金额无数字部分用零或?补齐; 3)、费用报销单金额不得涂改,如有错误,需要重新填写; 4)、金额填写规范,无书写错误(大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万); 5)、小写金额与大写金额保持一致; 4、领导批示:领导对所报销单据签署意见,如对报销项目异议可直接批注允许报销金额,最终报销金额以实际批注金额支付为准。 5、部门负责人:需报销人所在项目或部门的经理签字。 6、经手人:经手人签字。如经手人存在借支备用金的,在名字旁边 备注“冲账”,如有暂不支付的,备注“挂账”。不可代签,或签署两个或多人名字。费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。 7、审核:由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审 核并签字。出现以下几种情况不予报销: 1).发票抬头公司相应信息填写错误;

车辆费用报销管理制度范本

内部管理制度系列 车辆费用报销制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-68974车辆费用报销制度 Vehicle expense reimbursement system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、目的与范围 --本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。 --本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。 2、职责 (1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。 (2销售部长负责对车辆费用的核实。 车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。 财务负责人对所有费用报销票据的审核。 总经理负责对费用报销票据的批准。 3、作业要求 (1)日常费用报销的内容、要求 (2)过路、桥费 a凭费用票据经驾驶员签字,整理并粘贴到费用报销单

上,经调度审核后到车管员处核对、登记,经过总经理审批后到财务报销。 (3)燃油费用 公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的,则其费用报销按以下规定执行: 加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系,经同意后方可加油,车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明,押运员证明后按费用报销程序办理。 (4)住宿费用 按事先审批的原则,具体见公司有关规定 (5)车辆验审费 按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。 (6)检修费用 a.驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核,综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。 b.车辆行驶途中,经驾驶员自行修复的检修费用,在修理前要经过车辆管理员批准(未经过批准自行修理的不予报

个人车辆费用报销制度

个人车辆费用报销制度 一、适用范围: 适用于公司任命的部门经理(含)以上,且个人拥有车辆的人员。为规范公司员工个人车辆及私车公用费用报销,特制定本制度。 二、控制目标: 1、员工使用个人车辆办理公务; 2、明确公司报销车辆费用的范围、审批权限及报销流程。 三、员工车辆费用报销标准: 1、每次出车费用为一次报销,不得累计出车次数进行报销。 2、每次出车费用包括车辆油费、过路费,不得包含其他费用在内。 3、每次出车耗油费用以里程数与车辆单位耗油量计算金额为标 准。 4、每次出车费用报销单月汇总一次,由综合部负责核算。 四、车辆费用报销流程: 1、出车前由出差人填写出差申请单,出车单,一式二份,一份交 综合部存档,一份交财务部作为报销费用依据。 2、出差人持已填写完整的出车单到综合部,由办公室工作人员(可 以为任意人)核查出车车辆车号,里程数,在出车单上进行登记并签字。出差人出差返回后当日当时,持出车单到办公室,由办公室工作人员核查出车返回后的里程数,进行登记并签字。如出差返回时为非工作时间,以第二个工作日签到时间为准。 3、报销人填写费用报销单,附件包括:出车单,出差申请单,车 辆过路费。车辆加油费以里程数核算金额填写。

4、车辆报销费用必须在出车返回后2个工作日内予以报销。 5、每月月底由综合部核算人员汇总车辆加油费用,出差人在月末最后一日取得财务汇总的数据,提供正规油费发票报销。 第四条:其他事项: 1、出车单里程数未登记填写的以出差始发地与目的地的公路里 程数为标准。 2、出差人按以上规定如实报销车辆费用,不符合上述规定财务部 有权拒绝审批付款。 享受个人车辆使用费报销的人员,需遵守以下条款: 所有享受车辆交通费用报销的员工,在本市内因业务发生的交通费用已经包含在车辆交通费用报销中,不再进行费用报销。出差期间发生的异地城市交通费用,凭票据可在出差费用中报销。原则上不再使用公司车辆。 个人违反以上五项条款一次,给予警告;第二次违反,取消其当年报销个人车辆使用费的资格。 新入职的员工,当月出勤不满10个工作日,不享受当月车辆交通费用报销。3. 其他 3.1本管理规定自颁布之日开始执行。 3.2本管理规定由总部人力资本部负责解释。饱食终日,无所用心,难矣哉。——《论语?阳货》

公司日常费用报销流程图

公司日常费用报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司部管理,规公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单围使用的,须重新按借款流程补办手续,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在7个工作日办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。 (二) 审批流程:项目负责人或部门负责人审核签字→财务复核→总经理审批。

(三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第三条费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→项目负责人或部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到财务处报销。 第五条差旅费报销制度及流程。 (一) 费用标准: 1.总体原则:对出差人员的差旅费是实行实报实销原则。 2.出差补助:对于出差时间在一个星期以上的出差人员,每人每天给予50元的补助。 (二)费用标准的补充说明: 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。 3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。 5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 (三) 报销流程 1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。

差旅费报销单填写说明

《差旅费报销单》填写说明 由于北京市气象局《差旅费报销单》自2007年3月底已更换为新版本。为便于职工填写,现根据《关于北京市气象部门出差、定点及差旅费报销等有关要求的通知》(京气发[2007]26号)的相关规定,做如下说明,供大家参阅。(欲了解单项说明可点击相关链接的数字)

⑴“单位”栏:填写差旅费支出的账户所在单位的名称。(返回) ⑵“姓名”栏:实名填写。如3人以上,则填写“××等”,后面共计人数写上总人数即可。注意:要与“各项补助”几栏中的“人数”相符。(返回) ⑶“出差事由”栏:应如实填写具体事由。 ①如是会议要附有会议通知; ②如是上级单位或其他相关单位邀请,要在报销时附上邀请函; ③如是外出学习,要附有学习通知; ④如是探亲或休假,应在“事由”栏中注明,并按相关规定报销往返车船费。 ⑤如上述情况都不是,则要填写出差申请表(如下),注明出差人员、时间、地点,具体事由及经费出处等,由所领导签字,附于报销单后。 出差申请表(返回)

⑷“经费类别”栏:填写“零余额账户”或“基本户”。对具体项目划分不清楚,可向办公室或会计咨询。如从项目费中支出,请于“报销单”右上角(即⒄处)注明支出的项目名称,并由项目负责人签字。(返回) ⑸“起止日期”栏:所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。天数按自然天数计算。如起程日车票是当日晚11时的,也算1天;回程车票如是当日凌晨,亦算一天(即1.31-2.1,算2天)。(返回) ⑹“附件张数”栏:填写出差报销的附件总张数。(返回) ⑺“飞机票”栏:现金支付填写往返机票总金额,支票支付见下面的特别说明 ①国内航班的机票报销 ●如是普通机票,可直接作为报销凭证。 ●如是电子客票,要持电子客票行程单;如没有行程单,则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。 ②国际航班的机票报销 ●需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。如报销时无法提 供机票原件,须先将机票复印件与发票一同报销,待可提 供时到会计处用机票原件将复印件换回。 “备注(乘飞机理由)”栏:对因特殊情况乘坐飞机,但并未符合乘

车辆费用报销制度

车辆费用报销制度 1、目的与范围 --本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。 --本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。 2、职责 (1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。 (2销售部长负责对车辆费用的核实。 车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。 财务负责人对所有费用报销票据的审核。 总经理负责对费用报销票据的批准。 3、作业要求 (1)日常费用报销的内容、要求 (2)过路、桥费 a凭费用票据经驾驶员签字,整理并粘贴到费用报销单上,经调度审核后到车管员处核对、登记,经过总经理审批后到财务报销。 (3)燃油费用 公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的,则其费用报销按以下规定执行:

加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系,经同意后方可加油,车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明,押运员证明后按费用页共页第1 6 报销程序办理。 (4)住宿费用 按事先审批的原则,具体见公司有关规定 (5)车辆验审费 按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。 (6)检修费用 a.驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核,综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。 b.车辆行驶途中,经驾驶员自行修复的检修费用,在修理前要经过车辆管理员批准(未经过批准自行修理的不予报销),票据的报销按过路、过桥费的报销流程处理。 c.车辆行驶途中,遇补(换)胎费用按公司对轮胎的修补规定处理,确实需要在外补胎的费用少于15元/只可自行处理(超过15元/只必须电话报车辆管理员同意后,押运人员证明,按过路过桥费用的报销程序处理。 (7)异常费用报销内容、要求 (8)所发生的异常费用的类别:在外发生的事故、单次修理材料费用超过壹仟元、超载、机件不符技术标准、车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、随车未配通行证、未安装安全带、未在规定的时间内上高速、超速、禁行路段行驶、车辆在外发生

差旅费报销单填范文

差旅费报销单填范文 1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。 2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。 3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写,不准有涂改的痕迹。 4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作,是指各部门经理在审核的单据上要注明:“已核”或:“属实”字样,并同时签名和日期。 5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作,是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核,并签署详细的审核意见。 6、签字时须用兰色或黑色墨水,其他颜色无效。 关于差旅费报销单填写的注意事项 根据xx年新的差旅费管理办法,为方便老师们报销,财务处设计了内置公式的自助填写差旅费报销单,报销单可在财务处主页下载专区内下载,老师们根据要报销的内容在计算机上填写后自动计算出各项补助金额,填写完成打印后连同票据一起到财务处报销。下面就报销单上具体项目进行解释如下: 1、公出及公回日期 (1)根据差旅票据填写本次差旅出发及返回日期。

(2)团队多人出差,出发回程日期不同,填写最早出发日期及最晚返回日期。 2、出差人数、天数 (1)出差天数按照差旅票据上实际差旅日期计算,返回日期减出发日期加1,如3月20日出发,3月24日返回,则出差天数为24-20+1=5天。 (2)多人共同出差,可填制在一张差旅费报销单上,如其中人员出发及回程时间不同,可分行填写。 3、目的地 点击该表格栏,用下拉菜单选择出差实际目的地。 4、飞机、火车、长途车及住宿 分栏填写机票、火车票、长途汽车票、住宿费金额。出差需严格按照差旅费办法中规定的乘坐交通工具及住宿标准执行,超出部分自行承担。 5、市内交通、伙食 市内交通及伙食根据老师填写的人数和天数由内置公式自动计算,标准为市内交通80元/人/天,伙食100元/人/天(西藏、青海、新疆,伙食120元/人/天); 6、其他栏 填写交通保险、会务费(报销会务费需携带会议通知)、退票费、订票费等金额合计数; 7、其它注意事项:

研发费报销单格

研发费报销单格

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研发项目报销单要有的文字体现如下表: 研发项目专用报销单(有标明是研发报销单用的即可) 项目名称:伤口无疤痕愈合的多靶标小核酸鸡尾酒药物STP705 项目编号:国SIPJBA201100261/ STP705 摘要、报销事由: (为了什么事情花的费用,比如是做某研发项目的研发技术合同认定的发生的打车费,餐费等就写“某项目技术合同认定”),写这一栏,可以参照下面明细科目的三级科目写明清楚费用名称: 具体的是什么费,比如做项目技术合同 认定的打车费,加油费,就写加总写“差 旅费”如是招待费,就写“招待某某谁 餐费”),写这一栏,可以参照下面明 细科目的四级科目写明清楚 报销金 额: 日期/行程 如:为某项目购买二氧化碳原材料费80.00 2012.02.17 合计(大写) 主管审核:报销人 员: 注:不同研发项目不能在同一张报销单上报销,也不可以把非研发项目的费用报销(如行政方面发生的差旅费)和研发项目发生的费用在同一张报销单上报销 科目设置明细: 一级科目—项目编号-----------------------------二级科目-------三级科目(报销单上的事由)--------四级科目(报销单上的费用名称) 研发支出—国SIPJBA201100260(项目编号)--费用化支出—1.新产品、新设备研究设计费 研发支出—国SIPJBA201100260(项目编号)--费用化支出—--2工艺规程制定费(工法、规程)--专家咨询费 研发支出—国SIPJBA201100260(项目编号)--费用化支出—--2 工艺规程制定费(工法、规程)--其他 研发支出—国SIPJBA201100260(项目编号)--费用化支出—--3设备调整费 研发支出—国SIPJBA201100260(项目编号)--费用化支出— --4原材料和半成品的试验费--研发活动中消耗的直接材料费--材料 研发支出—国SIPJBA201100260(项目编号)--费用化支出— --4原材料和半成品的试验费--研发活动中消耗的直接材料费--低值易耗品 研发支出—国SIPJBA201100260(项目编号)--费用化支出— --4原材料和半成品的试验费--半成品试费 研发支出—国SIPJBA201100260(项目编号)--费用化支出—5.技术图书资料费--技术图书资料费 研发支出—国SIPJBA201100260(项目编号)--费用化支出—5.技术图书资料费--资料翻译费

“差旅费报销单(实报实销)”的填表说明

“差旅费报销单(实报实销)”的填表说明 本表单适用于执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费,即凭发票实报实销,无发票不予报销。 本表单适用的费用范围,局限于员工因公出差期间所发生的各项费用,如交通费,食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。但不包括差旅期间发生的礼品费用。 员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。 本表单包括六部分内容,具体说明如下。 一、个人信息 1.“申请人姓名”、“部门”及“事业部(成本中心)”,原则上个人的差旅费由个人申请报销。因此姓名、部门及所属的事业部(成本中心)均为本人的信息。特殊情况下,需要代为其他员工申请报销的,申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。 2.“出差类型”,按照目的地分为国内、国外两种类型。对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的,需要分别两张表单填写。 3.“币种”,指出差期间所实际使用的货币。对于一次出差使用了两种以上的货币,需要分别依据不同币种,分别填写两张以上的表单。 4.“汇率”,指员工结汇(兑汇)水单所使用的汇率,财务部门有权对汇率予以最终核定。 5.“出差申请”,指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单,申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。 6.“开户行”和“银行帐号”,指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。按照公司开户银行的要求,此处填写的银行信息,对天津员工而言,必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息;对北京员工而言,必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息;对于京津以外的员工,由公司财务部另行通知。 非申请人本人的银行账户,将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。 二、差旅行程信息 1.“出发地点”,指员工开始本次出差的始发地,原则上应为员工的工作地。 2.“目的地点”,指员工本次出差须到达的地点,根据情况可能需要填写一个以上的地点(即包括途经地点)。而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。 3.“出发日期”和“返回日期”,须按照年—月—日的格式填写。 4.“出发时间”和“返回时间”,须按照小时—分钟的格式填写,具体时间需与交通工具的发票时间相符。 5.“出差夜晚数”和“出差白天数”,指申请人按照公司的“出差费用(差旅费)报

报销单填写注意事项

费用报销单填写时的注意事项 1费用报销单或差旅费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。 要求:费用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均应签字,。 (1)小写金额与人民币符号之间有空格 要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥ 100; (2)大写金额无数字部分没有用零或?补齐 要求:大写金额无数字部分用零或?补齐; (3)报销单上字迹有涂改和勾抹 要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写; (4)大写金额书写有误 要求:金额填写规范,无书写错误; 大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万 (5)大写金额与小写金额不一致 要求:小写金额与大写金额保持一致; (6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的

要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。 (1)取得发票上没有加盖销售方发票章 要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销; (2)取得收据上没有加盖销售方财务章 要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销; (3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销 要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销; (4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印 要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印。 (1)票据粘贴杂乱无章 要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀地粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整; (2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴 要求:要用胶水粘贴附件; (3)汽车、火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看 要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查。

报销单填写注意事项

报销单填写注意事项 1.出差在车站拼车没有办法得发票咋办? 解决办法一: 报销时需要填写老版的报销单,并在报销单和电子报销明细中写明无法取得发票。解决办法二: 报销时填写出差旅费报销单,发票用当月的出租车或公交车发票顶替,并在电子报销明细中写明。(出租车或公交车发票日期可能与拼车日期不是同一天没关系,只要总金额≥所要报销的金额就可以)(不能用餐费或日杂费的发票顶替车费发票或邮寄费发票) 2.出发地和到达地怎么填写? 只能填写省、市、直辖区的地名。比如:“大连”、“深圳”、“西安”、“齐齐哈尔”等。错误示范:“大连北”、“沈阳西”、“家”、“酒店”、“机场”、“展会”等(应将大连北改为大连,沈阳西改为沈阳,报销单里面不能写家、酒店等具体的名称,这些名称涉及的市内交通费要写在一次行程的一行中,不单独列出)。 3.报销单右上角日期怎么填? 填当月的日期。比如8月份的报销,右上角的日期应为8月1日—8月31日的其中一天。错误示范: 7月29日、9月1日等。(7月25日—7月31日的发票8月份可以报销,但右上角的日期也要填8月份的时间) 4.出差旅费报销单的其他填什么? ①填邮寄机票行程单、发票或者火车的发票的邮寄费②填乘飞机的保险费 ③飞机票的改签费 5.车(船)费里填什么? 填长途大客车(大巴车)和船费。比如:从大连市到庄河市坐大客车;从延安到志丹坐大客车。错误示范1:从大连市高新园区到大连市旅顺口区坐快速公交车填车(船)费里(应属于市内交通费). 错误示范2:从大连坐火车二等座到北京填车(船)费里(应填在卧铺费) 6.卧铺费里填什么? 填火车费(以C、K、D、G、L、Y、N字母打头),无论是不是卧铺,即使是硬座也填在卧铺费里。 7.出差人怎么填? 出差人是谁就填谁,和这张报销单后面的机票和火车票的发票上面的人名一致。错误示范:某次出差A、B同行,报销单后面有A和B两个人的火车票,出差人栏只填了A。(应把B的火车票拿出来单独写一张报销单,如果这次出差B还有将B的火车票拿出来和B这次出差的其他报销写在一起) 8.同一个行程所涉及到交通费和住宿费,写在同一行里面。 比如:8月21日从大连去志丹出差,所涉及的交通费有大连到西安的高铁费,西安到延安的火车费,延安到志丹的客车费,以及各个地方换乘的市内公交和打车费,以及在延安的住宿费,都写在同一行里。 9.老版的粉色报销单中右侧的借方科目所有内容都不需要我们填,那部门是会计填写。 10.出差旅费的报销单中哪些是不需要填的? 夜行车补助小时和金额、市内交通费的包干、宿费中的标准和提成扣减、出差补助的天数和金额。(出发时间和到达时间发票上有就填,没有就可以不填)

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