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09回收复用材料规定

09回收复用材料规定
09回收复用材料规定

山东唐口煤业有限公司

关于加强材料回收、复用考核的规定

为加强对采煤工作面顺槽、扩修巷道、回撤巷道材料的回收复用,提高回收回撤和复用单位的积极性,降低材料成本,增加经济效益,根据2008年公司经营管理工作会议精神,针对以前有关规定在执行过程中存在的问题,制定如下规定:

一、考核的范围和区队:

(一)考核的范围

1、采煤工作面和回撤巷道的支护材料、木柱、铁棚、各类风水管路及其联接件、闸阀、铁路、夹板、地滑、枕木、皮带、H架、托辊、三联滑、钢丝绳及其相应的连接件、各种配件、各类电缆、管路挂钩、电缆挂钩、水袋挂钩等各种能安全回收回撤的物料。

2、扩修巷道应回收的支护材料、其他材料。

(二)考核的单位

综采一队、综采二队、巷修一队、巷修二队和担任回收回撤任务的其他单位(以下统称为回收回撤单位)以及技术科、机电科、人劳部、企审科、供应科、机厂。

二、部门及职责

(一)技术科:负责采煤工作面顺槽、扩修巷道、回撤巷道各种支护材料、木柱、铁棚、铁路、夹板、地滑、枕木及相应的连接件、配件等材料回收率及回收量的确定,实际回收材料的验收、鉴定、记账、复用等工作。

(二)机电科:负责回撤巷道各类风水管路、皮带、H架、各种皮带托辊、三联滑、纵梁、钢丝绳、各类电缆及其相应的连接件、配件、挂钩、水袋吊钩等材料的回收率及回收量的确定,实际回收材料的验收、鉴定、

记账、复用等工作。

(三)机厂:负责对回收回撤单位转运至机厂的材料进行分类验收、存放、整形工作。

(四)供应科:负责对回收复用材料的验收、保管、记账、发放等工作。对新追加的回收回撤材料,要及时提供计划单价,计划单价已经确定,未经公司批准,不得随意变更。

(五)综采一、综采二、巷修队等单位负责按技术科、机电科每月下达的回收回撤材料计划,具体组织实施回收回撤、装车卸车、保管及转运等工作。

(六)人劳部:负责对回收回撤材料定额人工费的确定、计量及验收工作。

(七)企审科负责每月对照回收回撤材料计划和实际验收的回收材料数量、复用材料数量,进行考核并落实奖惩等工作。

三、程序运作

(一)每月24-25日由安全生产副总经理组织,技术科牵头,召集机电科、人劳部及回收回撤单位人员参加,到现场根据实际情况,确定出每个单位具体的应回收回撤材料的名称、数量、回收率。技术科、机电科按所分管的材料范围,分别提出回收回撤材料计划,26日经公司生产计划会议研究通过后,月底发放到人劳部、企审科及有关回收回撤单位,作为次月回收回撤材料计划和考核的依据(月内现场发生较大变化时,月底前可提出调整计划)。

(二)回收回撤单位要严格落实公司下达的回收回撤材料计划,所回收回撤的材料,在工作面存放时,要分类分垛保管,不得乱扔乱放。对于能直接复用的材料,经公司领导批准在井下转运到使用单位时,回收及使用单位必须会同技术科或机电科进行清点和鉴定,填制《回收回撤材料转运

单》,转运单要一式四联,一联由回收回撤区队留存,一联交公司主管部门登记账簿,一联交接受单位,一联交企审科,作为主管部门和企审科考核的依据。《回收回撤材料转运单》由技术科负责统一印制并下发到有关单位、科室。

(三)对于需转运上井的回收回撤材料,回收回撤单位要分类装车上井,不得将锚编网与其它材料混装。对于不能复用的锚网等支护材料,需要修复整形才能复用的锚杆牌、锚索梁、铁棚、挂钩、钢带等材料,运往公司机厂指定的地点卸车,由机厂安排专人进行验收并填制《回收回撤材料转运单》,验收人员、机厂厂长、回收回撤单位卸车人员共同签字后,由回收回撤单位25日汇总交有关科室进行记账、考核、落实奖惩。

机厂对通过修复后能复用的材料要进行修复、整形,修复后及时转运到供应科入库,由供应科负责验收、记账、保管、发放。不能修复的,通知供应科按规定处理。

(四)对于从井下转运到地面能直接复用的材料,回收回撤单位要运到供应科,由供应科进行清点,并填制《回收回撤材料转运单》交回收回撤单位,25日,回收回撤单位汇总分别交主管科室作为记账、考核、落实奖惩的依据。

供应科对能复用的材料,要及时与技术科、机电科联系进行鉴定,确定出具体的使用单位和使用地点后,积极组织复用。凡是能使用复用材料的,不能发放新材料。使用单位领取复用材料时,要按新领材料的程序发放,并在领料单上加盖“回收复用材料专用章”标记,作为考核复用单位的依据。

(五)技术科、机电科、供应科要确定专人负责回收、复用材料的管理和记账工作,落实责任。负责该项工作的业务主管人员,每月的25日为统一结账日,结账前,由技术科牵头,组织一次相互间的对账和汇总,发现

问题及时更正,达到相互协调,账目清楚,杜绝交叉记账和出现错账,为月底进行考核与奖惩提供准确可靠的依据。

(六)月底,技术科、机电科将考核验收结果书面报企审科,由企审科按规定提出奖惩意见,在次月的矿长办公会上落实奖惩。

四、回收率一般确定的原则

(一)采煤工作面上下顺槽使用的锚杆、锚杆牌、锚杆帽、钢带、钢编网、管路挂钩、电缆挂钩、水袋挂钩等,原则上按不低于单侧面使用量的80%--100%之间确定回收率。锚索梁在保证安全的前提下,视现场情况确定。

(二)木柱、钢棚、各类风水管路、铁路及夹板、地滑、三联滑、枕木、皮带、H架、托辊、钢丝绳、各类电缆及其相应的连接件等,原则上按90%--100%之间确定回收率。

(三)巷修队及其他担任回收回撤任务的单位,根据现场确定回收量。

五、奖惩规定及标准

(一)处罚规定及标准

1、每月24日—25日技术科不组织有关科室、单位人员到现场清点确定应回收回撤材料的名称、数量、回收率时,对科室负责人、业务主管人员分别罚款100元。有关科室、单位人员不按时参加时,对有关科室负责人、业务主管人员分别罚款100元,并不得延误次月回收回撤材料计划的下达。每月不牵头组织机电科、供应科进行账目核对,账簿不登记或登记出现差错、交叉重复记录或漏记、错记时,每发现一次,对业务主管人员罚款100元。

2、回收回撤材料计划月底下达不到回收回撤单位、科室时,对生产技术科、机电科业务主管人员罚款100元。

3、回收回撤单位不按材料类别分类存放或乱扔乱放时,每发现一次,对该区队队长、跟班队长、班长各罚款100元。

4、回收回撤单位往机厂转运的材料,锚网与其它物料混装或不按机厂要求卸车时,由机厂负责统计次数,月底交企审科对该单位按100元/每次进行处罚。

5、机厂验收不认真,或与回收回撤单位串通出具虚假证明时,每发现一次,对机厂厂长、验收员各罚款200元,同时作废虚假回收材料数额。不按规定填制和上交《回收回撤材料转运单》,月底影响考核时,对厂长、责任人各罚款100元。修复后的材料,不按时转运到供应科验收入库延误复用时,每次对厂长罚款100元。

6、供应科对回收或整形后能复用的材料不按时组织鉴定,鉴定后不及时发放而发新料时,每发现一次,对科室负责人和分管的保管员分别罚款100元。

7、负责回收回撤材料的单位,完不成下达的回收回撤材料任务或回收率指标时,按少回收回撤材料的原价对单位工资总额进行处罚,同时,按以下标准扣罚区队管理人员:少回收回撤材料的价值达到2000元时,对队长罚款100 元;2000以上5000元以下时,罚款200元;5000元以上10000元以下时,罚款300元,10000元以上时,罚款500元。承包组其他人员按队长倍数比例相应扣罚。

外委施工单位按少回收回撤材料的原价扣工程款。

8、采煤工作面未回采前,上下顺槽风水管路、铁路、电缆、纲丝绳、托辊、三联滑、枕木、地滑等需回收回撤的材料,未经主管科室负责人同意和分管领导批准,任何单位不得随意拆卸、使用,否则,按2倍价格对拆卸单位进行罚款。找不到责任单位时,对负责安装的单位负责人罚款200元

9、人劳部不按时参加回收回撤材料工程量的清点和验收,不按实际验收的回收回撤工程量支付定额工资时,对科室负责人和分管定额员分别罚

款100元。

9、企审科不按规定落实奖惩,未对不履行职责的科室及责任人提出处罚意见时,对科室负责人和考核员分别罚款100元。

(二)奖励规定及标准

1、负责回收回撤材料的单位,完成当月回收回撤材料任务指标时,按回收回撤支护材料原价的10%提取奖励工资,周转材料按原价的2%提取奖励工资。

2、为鼓励区队使用回收材料,凡使用回收材料的(大型周转材料除外),供应科一律按材料原价的50%计价,并在领料单上加盖“回收复用材料专用章”标记。对区队班子人员按复用材料价值的10%予以奖励。

3、为提高机关科室抓材料回收回撤和复用回收材料的积极性,公司建立“回收复用材料奖励基金”,奖励基金按复用材料价值的30%提取。提取的方法是:每月由企审科按当月加盖“回收复用材料专用章”的领票汇总,计算出提取的金额后,经财务副总签批后挂账。主要用于奖励公司分管领导、技术科、机电科、人劳部、企审科、供应科、机厂主要负责人及业务主管人员,每季度兑现一次。由企审科根据科室职责履行情况,贡献大小不同提出奖励意见,报公司分管领导、主要领导批准后进行奖励。

六、本规定自二00九年三月起执行,以前有关回收回撤的文件不再执行。

附件1:采煤工作面及扩修巷道回收回撤主要材料名称及计划单价表2:回撤巷道回收回撤机电辅助材料名称及计划单价表

二〇〇九年二月十七日

工程现场废旧物资(可回收再利用物资)处置管理办法

工程现场废旧物资(可回收再利用物资)处置管理办法

徐州市城市轨道交通0号线一期工程土建00标工程现场废旧物资(含可回收再利用物资) 处置管理办法 编制人:________ 复核人:________ 审批人:________ 中国铁建十二局集团徐州城市轨道交通0-0号线 土建000标项目经理部 二〇一六年四月

目录 一编制目的 (3) 二适用范围 (3) 三处置权责 (3) 四处置流程 (5) 4.1 废旧物资管理 (5) 4.2 废旧物资出售申请 (5) 4.3废旧物资的分类 (5) 4.4 废旧物资的鉴定 (5) 4.5 废旧物资的出售 (6) 4.6 废旧物资结算 (7) 4.7 废旧物资的出厂(场)管理 (7) 4.8废旧物资的调拨 (8) 五监督检查 (8) 六附则 (8) 附件一物资报废申请单 (1) 附表二: 废旧物资分类表(含可回收再利用物资清单) (2)

工程现场废旧物资(可回收再利用物资)处置管理办法一编制目的 为全面加强项目部废旧物资的处置管理,明确处理流程,节约费用,杜绝浪费,确保资产有效利用,特制订本管理办法。 二适用范围 2.1本办法适用于项目部现场废旧物资的处置管理工作; 2.2 本办法所指的废旧物资是指经公司批准,同意项目部报废的非固定资产、工程施工废旧物资。 2.3同意报废的非固定资产包括:小型机器设备、工装器具、管理用具、产品、库存物资、废旧钢铁等施工材料、产品包装箱、废旧包装物、施工生产中发生的残次废料、加工产品不能利用的边角余料、钢屑、铁屑、铝屑等有价值的资产实物,处置管理执行本办法。 2.4固定资产报废和处置管理办法,执行公司相关管理办法; 2.5剩余工程材料处置管理办法,执行公司相关管理办法。 三处置权责 3.1项目部根据实际情况向工程部提出废旧物资报废申请,报废申请附废旧物资清单。 ①工程废旧物资清单,应按宗、品种分类; ②废旧物资报废申请应有项目施工员、项目经理签字确认。 3.2工程部负责审核报废申请后,向公司提出工程材料废旧申报;负责组织其他相关部门进行现场勘查,对废旧物资进行判定。

材料领用管理办法

材料领用管理办法 签发人: 1、 目的:加强公司的基础管理,保持原始记录的可追溯性,保 障生产正常有序进行及成本核算的准确性。 2、 范围:本管理办法适用于公司所有材料领用的管理。 3、 管理内容: 1、 公司向外购买物资材料。 1.1公司采购部材料员根据销售部下发的《生产计划》和相关的技术资料,并结合现有库存量,计算出原材料、辅料物资领用量,填制《物资采购计划表》,并根据生产时间按时将生产所需物资采购到位。其余物资采购必须由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准才可采购到位。 1.2维备件、机物料、办公用品、劳保用品及其他物资,由需用人填制《物资采购计划表》,由主管领导批准后交采购部办理。 1.3工具类、仪器仪表类由需用人填制《物资申请计划表》,由主管领导审核,总经理批准后交由采购部负责办理。 1.4对于新增物资,应由需用人或单位填写《物资采购申请表》,为新物料申请采购,申请表经部门主管领导审核总经理批准后交由采购部负责办理。 1.5库房保管员凭《物资采购单》验收实物,检查实物是否与《物资采购单》所开物资名称、规格型号、数量是否一致,如发现不符,及时反映,并找材料员核实解决。 1.6物料入库后,库房保管员凭材料领用单及时入账。入账应根据物资类别分别建账,在账卡上登记物料入库日期、料单编号、物资名称、规格型号、计量单位、数量等。 1.7库房保管员入账后,应及时将材料根据料单录入微机,进行成本

核算。 2、 物资材料领用。 2.1公司物资分常用物资和不常用物质,每天24小时都要使用的物资称为常用物资,超过24小时间断性使用的物资称为不常用物资。2.2生产各班组常用物资到库房领用材料,需由班长填写《班组材料领用单》,经车间主任签字后方可领料。不常用物资领用需由部门领导审核、主管经理签字方可领用,不常用物资金额超过1000元的物资领用需由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准方可领用,材料领用单一式2份,一份自存,一份交库房保管。 2.2库房保管凭《班组材料领用单》作为发料依据,并将领料班组、领料时间、物资名称、规格型、领用数量登记入账卡。库房保管需对领用工具、仪器仪表的情况单独登记《个人借用计量器具登记卡》。2.3库房保管根据《班组材料领用单》录入微机,进行成本核算。 4、 考核办法 1. 对材料领用过程中,由于材料员原因,如未及时上交《物资申请计划表》、以及填制上述单据时有误,导致材料未及时 准确入公司库房的,一次罚款50元,导致生产障碍的,根据 公司扣款情况分摊。 2. 库房保管员未及时核实实物是否与料单一致,导致账实不一致,一项不符扣款10元。 3. 库房管理员应保证账实相符、账账相符,一项不符扣款10元。 4. 各班组应在填写《班组材料领用单》后领料,如因情况紧急不能及时填写领用单,应在24小时内补填,未及时补填的, 一张单据扣款10元。 5、 本办法未尽事宜公司有关规定处理。

《生活废品回收管理办法》

《生活废品回收管理办法》 按公司原则,各项目服务中心及外判单位一律不应享有承揽收集、出售项目现场所产生的生活废品。项目应将生活废品的收集、清运、出售进行管控,基于人文关怀考虑,把此项收入按比例作为环境人员的福利补贴,统一管理,平均分配。具体如下: 1.总则 1.1为引导环境人员树立正确的工作态度和价值观,杜绝员工之间因生活废品起纷争、恶性竞争等现象,公司拟对项目的生活废品收集、贮存、出售过程进行加强管理,促进项目环境人员做好本职工作,从而进一步提升现场服务质量,特拟定本办法。 1.2本办法所述生活废品指。纸皮、易拉罐、矿泉水瓶、泡沫塑料、玻璃、水泥袋等固状可回收出售的生活废品。不包括业主装修后的废金属、工业金属废品、电脑器材等贵重物品。凡是临将报废的设施设备,项目应严格按公司报废手续进行报废。 2.废品回收管理办法 2.1任何环境(保洁绿化)人员在当值工作时间内,见“可回收利用价值的废品或物品”均应以本职工作为重,不得不得在岗位上私自暗藏、长时间分类整理或“自产自售”而影响工作。当天下班应及时收集清运到临时贮存点(废品房)存放,统一存放,统一管理。 2.2可疑废品处理。保洁员在履行保洁服务工作过程中,遇有“可疑生活废品”难以判断辨别时,不得擅自决定拆开、收集整理,应立即保护好现场,第一时间通知管理员,由管理员处理。

2.3废品处理方式。易拉罐、饮料瓶应倒出里面的液体,用脚踩扁;报纸、纸皮箱应拆开折叠、捆绑;装修材料(如油漆桶)等废品容器内的液体,不得随意倾倒于洗手间、垃圾桶或绿化带、明沟、下水道等位置,包括天那水、腐蚀性液体铁桶等废品,应第一时间报告管理员,寻求方法(通过掩埋等方式)解决处理。 2.4对岗位上临时堆积的生活废品,不得藏于楼梯底、地下室、绿化带等死角位置过夜堆放,应在8小时内将其清运离岗位,下班时一律清运到垃圾中转站的临时贮存点(房)贮存,有可封闭式的贮存点(房),应上锁专人管理钥匙。 2.5废品贮存点(房)周边环境应道路通畅及整洁,必要时应配备消防瓶,并定期检查消防瓶确保其有效和可靠。 2.6废品贮存点(房)严禁人员睡觉、逗留、抽烟和明火作业,杜绝火灾隐患。 2.7出售生活废品,须先征得部门及项目领导同意,落实出售时间,并有专人监护及做好各项防范措施后方可操作。 2.8环境(保洁绿化)人员上下班提倡固定在某个出口进入,稍微成列队状,推车走出大门方可骑车离去,尽量不要一下班就呼朋引伴、四处飞奔。 2.9任何员工离开现场时,除携带生活必需品之外,不得携带过多的私人物品(如手袋、肩包等)上岗作业,下班离开项目现场时,自觉打开袋子,配合接受礼宾员的有关检查。 2.10任何员工不得私自出售生活废品及将废品带离项目现场,一

材料领用管理制度.pdf

四川省XXXXXXX有限公司 材料领用管理制度 为规范公司物资管理,合理使用材料,控制生产成本,特制定本管 理制度: 一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材 料领用,一律使用三联材料领用单,分一式三份单式填写。领用部门、 库房、财务各一份,以便统计、核对、做账。 二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时,需填写材料领用 单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,经部门负责人签名批准,由 供销部审核后,仓库才办理领料手续。 三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单,持领用单到库房 领取材料,领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副 主任以上签字可生效(中夜班急需用材料可由值班长签字生效)。如果领用手续不齐或需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则供销部有权不给办理审核发料。 四、所有工具坚持交旧领新的原则,在领用新工具时必须交回 旧的工具,交回的工具统一由库房处理,不准外流。所有工具实行丢 失赔偿的原则。 五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则,不允许将 工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程,经 工程部门审批后,供销部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材

料,要有工程部开具工程材料预算表,经供销部负责人审批后才给予购买。 六、各部门需要的劳动保护用品,开单经本部门负责人签名后,再 由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和 超计划领料,供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响其它工程材料的正常使用,但特殊情况特殊处理。 八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由供销部批准。 (二)赠送物品,由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价 值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算 内的应经总经理审核批准,由相关部门购买;属预算外的报总经理批准,由供销部办理。 (五)技改工程施工材料的领用由生技部审批,领用工程材料时, 领料单上必须完整地填写工程名称或类别,交供销部审核后,方可办理领料手续。 (六)各部门领用材料时,应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改,如填写错误,必须重新填写。对不符 合规定的领料单,仓库有权拒发。

材料回收复用管理办法

材料回收复用管理办法 为了进一步加强对井下材料的回收复用管理,降低生产成本,建立有效的激励和约束机制,强化职工的成本意识、节约意识,特制定材料回收复用管理办法,望各有关单位认真遵照执行 1.主要回收材料范围:锚杆、锚杆垫板、螺母、轨道、枕木、道扣件、撑木、铁棚、锚索、锚索垫板、锁具、风水管、电缆钩、遗留的水泥、混合料、回弹料、风门、板闭、点柱、瓦石、锚索机钻杆、风锤钻杆、钢筋、大板、2寸管子、一坡三档设施及其他机电加工件等。 2.回收站设在避难硐室(二),矿安排专人进行管理,按照回收材料类别划分堆放区域:锚杆区、锚索区、U型棚、轨道、钢管、电缆、通风设施、钻杆、机电加工件等。 3.废旧锚网、钢带装车升井前由质标办、安监科、总工办鉴定后方可升井,否则严禁升井。 4.回收的材料由回收单位及时交回回收站,由回收站负责分类、整理、上帐,经修复后,能复用的材料,由总工办、安监科进行现场检验,合格后,出具证明,由回收站发放给用料单位使用。 5.回收后能直接复用的材料,由用料单位出具复用申请,并写清楚复用材料的名称、规格、数量,技术管理中心出具证明,进行复用。 6.复用材料的质量必须达到规定的要求,不能影响到支护的强度及安全,达不到规定要求的材料(如损坏或材质差的材料)严禁复用。 7.回收站与复用单位必须建立材料复用台帐,要求账目清楚,写清材料的复用名称、用途、规格、数量,并于每月25日前由回收站和复用单位分别 - 1 -

将复用明细表交回总工办核实并给予考核,总工办、回收站分别对每月各队组复用材料进行汇总。 8.根据井下实际生产条件,对可回收的材料实行强制回收,对不积极回收的单位下达回收通知单,仍不能按时按质按量回收的单位,给予材料原价值进行处罚。 9.如因地质条件、瓦斯等因素变化,回收困难时,可根据实际情况现场核定回收材料的数量,以通知单形式通知回收单位,按照回收单数量及回收率对回收单位进行月度考核。 10.实行一月一考核,坚持多劳多得、多回收多奖励、谁回收谁管理奖励谁的原则,本着“科学、公平、公正”的宗旨,切实贯彻责任到人,奖罚到人。 - 2 -

原材料领料管理办法

原材料领料管理办法 第一章总则 第一条制定目的 为规范原材料领用、发放流程,使原材料领发管理有章可循,节约原材料,制定本 办法。 第二条适用范围 有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务,除另有规定,依本规定处理。第三条权责单位仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。 总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。 第二章原材料领用规定 第四条营销副总助理根据订单及成品库情况,发出生产要求,确定生产产品名称、规格、数量及交货期。 第五条运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》,确定该批产品生产需领原材料的明细,向仓储部发出物料计划。 第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。 第七条生产部根据生产作业计划,开具领料单,应注明领料的生产批次,以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。 第三章原材料领用流程 第八条领料单经生产部审核后,由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。第九条领料单一式三联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部。第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后,生产部不论什么原因需追加原材料时, 需开具物料超领单方可领料。 第四章原材料超领 第十一条由生产部相关人员填具物料超领单,注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量,并详细阐明超领原因。 第十二条超领权限规定由高层委员会决定。(以下为参考意见。) a) 超领率低于1%时,由生产部主管审核后,可领用原材料。 b) 超领率大于1%小于3%时,由生产部主管审核,研发部人员审批,方可领料。

c) 超领率大于3%时,除上述人员审核外,需运营副总审核,方可领料。第十三条物料超领单一式3联,一联由生产部自存,一联交仓库,一联交财务部。 第五章原材料发放规定 第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单 第十五条审核单据是否手续齐全,与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。第十六条符合者予以发放原材料,并当面点交完成,除领料单一联退领料单位外,其余两联由仓库接收,其中一联自存,另一联送财务部。 第十七条根据领料单和超领料单录入电脑。 注:研发部制定《产品用料明细表》

废旧物资回收管理办法(试行)

神东煤炭集团公司工程废旧物资回收管理办法 (试行) 第一条随着公司各单位改建、扩建、维修工程逐步增加,原建筑物拆除下来的废旧物资量也越来越大。为加强对原有构筑物维修、改扩建拆除后产生的废旧物资及设备的利用和回收和处理,减少浪费、节约建设资金,制定本办法. 第二条工程建设废旧物资主要指维修、改扩建工程对原建筑物拆除后产生的废旧物资和设备,如:暖气、门窗、电线、电缆、钢筋、灯具、管路、型材、门、锁、铁件等仍具有价值的物资,设备为原有系统拆除的设备。 第三条规划发展部、工程管理部、项目管理公司、项目使用单位在确定项目维修、改扩建方案和设计时应本着“能旧勿新,先旧后新”的原则,对原有建筑能利用的或库存可调剂的回收物资、设备在设计方案中明确利用方案。 第四条相关单位职责: (一)、工程项目管理公司负责施工单位对原有建筑物的拆除、废旧物资保护方案及现场施工管理;并对拆除下来的废旧物资进行分类、清点、保管和建立台账; (二)、设备管理中心负责废旧设备的验收保管、修理复用、出入库和废品处置; (三)、工程管理部负责对工程建设废旧物资的回收及利用进行协调和指导; (四)、财务部负责废旧物资的折价和固定资产的划拨、

处置。 第五条工程拆除之前,工程项目管理公司同监理单位、施工单位共同核定物资数量,施工单位报拆除方案,双方明确物资拆除后的完好程度,待拆除后按照双方约定进行验收。 第六条对有重复利用价值的,但本项目中确实不能使用的旧物资,由工程项目管理公司负责保管,并建立台帐,做到帐、卡、物统一。 第七条工程项目管理公司对回收复用的物资要单独建立台帐,加强管理,将回收使用情况纳入工程报表中每月报工程管理部。 第八条对于确实不能利用的废旧物资,工程项目管理公司可按照类似物资拍卖价格折价给施工单位,结算时从施工单位工程造价中扣除本部分费用;施工单位不需要的,工程项目管理公司统一移交设备维修三厂分类保管,并开据接收单,最终由财务部按照公司相关废品管理规定统一拍卖处理。 第九条废旧物资处置流程(附件一)。 第十条本办法自下发之日起执行。 附件一:废旧物资处置流程

工程项目甲供设备、材料领用管理办法

工程项目甲供设备、材料领用管理办法 1范围 1.1本办法规定了技改及建设工程项目甲供设备、材料领用程序。1.2本办法适用于本公司所有新建、改扩建、技改、技措等建设项目。2职责 2.1工程管理部负责确定技改及建设工程项目甲方供货范围,负责提出采购计划并审核施工单位提交的工程设备、材料领用计划单。 2.2物资采购部负责采购及货物发放。 3工作程序和要求 3.1 本公司技改及建设工程项目设备、材料统一由主管部门工程管理部根据设计文件、图纸、变更、签证、及工程的具体情况确定甲方供货范围并向物资采购部提出委托采购计划。由工程管理部工程项目专业管理岗(项目代表)编制设备、材料采购计划并提交相关采购技术协议、设计图纸等技术资料,经工程管理部项目代表、工程管理部领导盖章确认后发物资采购部。 3.2物资采购部依据工程管理部提交的设备、材料委托采购计划,按照型号、规格、数量、质量等级等要求,经平衡库存后,以合理的价格,在规定的时间内自行或委托招标采购所需工程设备及材料等工程物资。 3.3施工承包商根据所承担的施工任务,依据设计文件、施工计划、图纸、变更、签证,按照附件二的格式测算并填写《工程设备、材料领用计划单》,注明领用单位,提交工程管理部。

3.4工程管理部工程项目专业管理岗项目代表审核《工程设备、材料领用计划单》施工范围、材料用量,经同意后加盖名章确认,后提交工程管理部领导审批生效。 3.5施工承包商以施工费结算单位的名头,用本公司的物资调拨单,到物资采购部办理甲供设备、材料的领用手续(具体领料程序及地点按本物资采购部设备、材料领用程序执行)。物资采购部以批准的《工程设备、材料领用计划单》为发料的依据,办理出库手续。 3.6施工承包商领用《工程设备、材料领用计划单》上没有或超量的设备、材料,需补办设备、材料领用计划,否则,物资采购部不予发料或按照乙供材料出库。 3.7确定为甲供材以外的施工用料由乙方自行采购(称乙供材)。确定为乙供材范畴的设备及材料的采购申请须经物资采购部领导许可并签字后方能实施该乙供材采购。否则,工程预决算部将对该部分乙供材不予结算。 3.8技改及建设工程甲供设备安装验收后经项目监理确认,工程管理部工程项目专业管理岗和工程预决算部工程造价管理岗在安装单位提供的本公司物资调拨单(第五联设备记录)上盖章确认。公司财务凭有工程管理部工程项目专业管理岗、工程预决算部工程造价管理岗盖章的物资调拨单记入工程费用并核销乙方挂帐。 3.9预算结算主材量审核以现场实际发生量为准。 3.10工程物资调拨单的填写应规范。对填写不规范的领料票,物资采购部不予发料。

余料回收管理制度

余料回收管理制度 1.确保项目生产的各种余料、废料的处置满足职业健康安全、环境保护等方面的要求。 2.术语与定义 2.1余料:施工生产剩余的原材料、辅助材料,包括边角料、包装材料等,分为有可用价值和无可用价值两种余料,本规定中专指有可用价值的余料。 2.2废料:在施工生产中无可用价值的余料。 3.管理内容与要求 3.1项目部负责项目余料、废料的回收,商务部组织相关技术人员确认废料在项目施工过程中是否可再利用。 3.2材料使用者必须退交余料,对拒交、故意抛洒、毁坏、掩埋材料者,由所在部门追究相关人员责任。 3.3施工余料的处理一般在项目结束后的收尾阶段进行,废料则根据工程的进展按月、按季度定期进行。 3.4变卖处理余料、废料必须按规定进行请示,严禁先斩后奏,化整为零。 3.5属于顾客提供的材料的余料应按顾客的要求处理。 3.6余料处理 3.6.1余料应在施工中及时尽可能利用或集中堆放,统一清理处置。禁止将余料随意倾倒在边坡、路边,造成污染。 3.6.2有条件转场使用的必须转场使用,转场时按内部调拨处

理,必要时可由商务部进行协调。 3.6.3没有条件转场时可以按以下方法处理: 与供货商协商,由供货商进行回收; 变卖处理。 3.6.4需要处理时由项目组向项目部提出书面申请,项目部经理批准后才能进行。处理须在商务部、财务部有关人员共同监督下进行,所得收入必须按财务规定入账。 3.7废料处理 3.7.1经项目部技术人员确认边角料、包装材料等无用时可视为废料、拆除临时设施回收的材料等不能再次利用的也按废料处理。 3.7.2所有废料必须当天及时归类清理,集中统一堆放,对于危险品废料要有具专业资质的部门回收,严禁将其随意变卖。 3.7.3废料的处理方式为: 社会上有回收单位的,进行变卖处理; 社会上无回收单位的,按废弃物处理。 3.7.3变卖处理废料由项目组向项目部提出书面申请,项目部经理批准后才能进行。处理须在商务部、财务部有关人员共同监督下进行,所得收入必须按财务规定入账。 3.7.4废弃物处理的具体操作执行《施工环境运行管理程序》。 3.8财务部门及时对项目部的执行情况进行监督,发现问题及时纠正并要求整改。 北航沙河校区公共实验楼组团3工程项目经理部 20xx年12月12日

关于车间生产领用原材料管理的规定

关于生产领用原材料管理的规定 为规范和加强公司对生产领用原材料的管理,现对公司相关部门生产领用原材料(包括辅助材料)做如下规定: 1.生产领料单的生成: 1.1在公司技术部有BOM单的情况下,生产调度室必须根据BOM单下达生产任 务单,各生产车间根据生产任务单自动生成生产领料单,并根据原料存放地分别打印出生产领料单; 1.2在公司技术部没有BOM单的情况下,各生产车间可根据生产需要自己制作 生产领料单; 2.生产领料单的使用: 2.1根据生产任务单自动生成的生产领料单,车间统计人员可以将领料单(三 联单)直接打印出来交给车间的生产计划员,由计划员将领料单分解到各班组进行领料; 2.2各车间根据生产需要自己制作的生产领料单,车间统计人员打印出来后直 接交给车间负责人(主任或副主任),由车间负责人根据各车间实际生产用料情况对生产领料单所列原材料的名称、数量进行审核签字后交与计划员,再由计划员分解到各班组进行领料,车间负责人一定要对所领原材料的名称、数量负责,计划领料数和实际领料数误差不能超出15%,原则上除标准件以外的原材料都要根据当天的使用量进行领料; 2.3库房人员见到领料单进行发料时,可以根据原材料的性质对领料数量做去 零或补整调整,但绝对不能出现有整件(整箱、整卷、或整袋等)的差额。 3.生产领料单的审核:

3.1领料人员拿到领料单后,根据领料单上开具的发料仓库去相关部门进行领 料,并对所领原料的名称、数量、规格进行核对,核对无误后在领料单上签字确认,将领料单中的白色联带回车间交给车间统计员留存并核实领料情况,将粉色和黄色联交给发料仓库,由发料仓库的统计员根据实际发料情况对领料单进行审核,审核无误后将领料单的黄色联留存备查,粉色联上交财务做账务处理; 3.2对于领料单丢失补打领料单的情况,必须经领料部门负责人同意后才能补 打领料单,并且在补打的领料单上签字注明“补打领料单”字样,如果出现同一领料单重复领料的情况,要对相关责任人进行相应处罚。 4.几种特殊材料的领用: 4.1公司使用的管装密封胶类、罐装自喷漆、罐装脱模剂、胶带、打包带等领 料单手续同上,但在领用时要用使用过的原料包装物(管、罐、中心轴)到库房进行更换领用; 4.2公司使用的工具类物品(刀片、胶枪、剪刀等),领料单手续同上,但在领 用时要以旧换新领用,刀片原则上只允许滤芯车间领用新品(滤芯车间使用后,将旧刀片包装好登记后退回库房,由库房办理入库手续,对于以旧换新退回的物品库房只登记手工台账,其它车间领用旧刀片时,库房也只登记手工台账)。 4.3库房每月要对退回的旧物品进行集中清点并处理,由财务部对清点数据进 行监督审核,每月核对账物,如出现账物不符的情况要对责任单位按价赔偿,对弄虚作假者按货款额的双倍处罚。 编制:王增辉审核: 批准: 2011年4月6日

设备、配件、材料回收管理规定

兖矿新陆建设发展有限公司国强项目部 设备、配件领用/回收管理规定 一、目的 为进一步提高我矿井下各巷道、采掘工作面的设备、配件的回收率、复用率,本着谁使用、谁管理、谁回收、谁受益的原则,杜绝损坏丢失现象的发生,提高矿生产经济效益,实行材料、配件、设备使用的严格管理,特制定本管理方法。 二、机电科的主要职责 1、对各单位使用的设备、配件建帐、统计。 2、日常跟踪管理,并随时掌握各队设备、配件的使用、闲置、调用等工作。 3、各单位设备使用的管理过程监督及结束时的回收、修复统计、考核工作。 三、管理办法 1、各单位材料管理员必须建立本单位完整的设备、配件领用台账,机电科每月核对一次台账,对台账不完整的罚材料管理员100元。单位1000元。 2、各单位材料管理员填写《设备出入库单》,必须填写完整,包括型号、使用地点、使用时间等,否则综采库管理员有权不发设备物资。 3、各单位回撤的设备、配件升井后报机电科验收、清点、充消台账,按库管指定的位置分类整齐摆放,由双方填写《设备、配件入库单》。对升井的设备物资不及时派人卸车并入库按类摆放的,逾期罚材料管理员50元/天,责任单位200元/天。如机电科派人卸车,所发生的人工费由责任单位承担。 4、生产过程中投入的设备、配件,严格执行交旧领新制度,对更换下的旧设备、配件必须及时升井入库,不按期入库办理手续的,罚材料管理员50元/天,责任单位200元/天。 5、对整个综采面的设备物资(如单体、管道、道轨、道木、电缆、皮带上下托辊、H架等)矿都有领用的台账,综采队必须全部把回撤下的设备、配件及时升井入库,如因特殊原因不能回撤的,必须报机电科审核,矿领导审批。否则发现丢失设备及配件罚责任单位300元,并按原价扣罚。 6、各单位领用的完好设备及配件工程完工后必须检修完好入库,如不修理入库,机电科派人修理所发生的费用由使用单位承担。 7、各单位领用的电气设备必须有机电科人员签名的入井防暴检查合格证,否

材料领用管理制度

材料领用及外协机加修理管理规定 1、为出库记账清晰,领取各种材料采用一料一单制。 2、所有外购材料一律填写请购计划单。逐级审核批准后报经营部。 程序:分管副主任填写详单主任审批生产部审批主管副总审批总经理审批报经营部核实库存后购进。 3、机械加工件以厂内机修为主,不能加工的由生产部确认签字,总调签批报经营部外协加工。 程序:分管主任填写外协加工单主任审批生产部审核计算加工工时及费用,确认是否外协总调签批报经营部最终定价安排外协单位。 4、电机修理逐级审批。 程序:电气分管主任电话通知保险公司,确认后填写外出电机修理单主任审批总调审批通知电机修理部领取。 5、特种材料专项管理 1)、电焊条分管主任按工作量审批发放到电焊工,并及时登记造册。月末将统计结果报车间主任、生产部、总调、副总。 2)、工具类,除新增员工领用工具外,其余必须以旧换新。新增专用工具由车间主任填写请购计划单,并写出书面说明,按请购计划逐级审批。凭车间主任开领料单由总调批准到生产部按使用年限核实登记工具账后领取。 各种工具使用规定:

A、搬子、钳子、螺丝刀等常用工具使用年限为三年。三年内因使用不当造成损坏和保管不善丢失由本人负责。三年后由生产部按工具账核实发放。 B、电焊机、导链、千斤顶、电流表、摇表、压线钳子、各种标准表、仪器、手电钻、冲击钻、水钻、风炮等手提电动工具在工具表面喷印使用车间,并编号。使用年限为长期。若配件损坏,以修为主,不能修复或达到报废状态的经鉴定方可更新。 3)、防护手套,检修期每人发放一付。期间因工作条件特殊,需要经车间主任、总调特批。 4)、工作服须由车间部门负责人开领料单到办公室登记审批后领取。 5)、电气、仪表材料由分管主任按需审批,严禁虚支冒领,长支短用。 6)、电气开关启动器、接触器、插排等交旧领新。 7)、各车间备用电机登记造册,并在电机表面喷印编号。 8)、二硫化钼桶、黄油桶、灯泡、轴承、及安全帽等交旧领新。 9)、挫刀、钻头、割枪、焊把、手锤、锤头等必须交旧领新。 10)、劳保鞋按使用年限由车间主任按工作性质确定后,总调批准后领取。 11)、手电、洗衣粉、毛巾按规定由车间主任,总调签字后领取。 12)、尺类,包括盒尺、钢板尺等必须交旧领新。 以上工作由生产部、企管部不定期抽查,发现问题按公司章程处罚。

井下材料回收管理规定

井下材料回收管理规定 本着勤俭节约,降低矿井生产成本的目的,根据瑶山煤矿2011年度主井、副井安全生产目标管理责任书规定的材料承包内容,特制定本规定。 一、主副井材料承包范围 (一)、主井材料承包范围 1、承包范围 火工材料、油料、风筒、矿灯、截面积4mm2以下的电缆、电线、放炮器、溜槽、铁锹、风镐、三角扒、扒箕、灯头、灯泡、电话线、电话机、枕木(不包括工程岩巷)、夹板、道钉、螺丝、圆钉、抓钉、板车轮及配件、板车架、氧气、乙炔、电焊条、钎头、钎杆、凿岩机配件、风管、水管(待工程结束后清点折价核补)、接头、三通、闸刀、铁丝、地滚、5.5kw及以下电机维修、钢丝绳以及所交井口使用的设备、设施维修、维护用的材料,壁式采煤工作面所用矿笆、木棍、上下支撑板、支柱等生产用工具及材料等。 2、承包单价 总单价14.40元/吨,其中仓库材料4元/吨,油料0.3元/吨,修理费用1.5元/吨,火工品1.6元/吨,木材7元/吨。工程岩巷材料费另补。 (二)、副井材料承包范围 1、承包范围

火工材料、油料、风筒、矿灯、截面积4mm2以下的电缆、电线、放炮器、溜槽、铁锹、风镐、三角扒、扒箕、灯头、灯泡、电话线、电话机、枕木(不包括工程岩巷)、夹板、道钉、螺丝、圆钉、抓钉、板车轮及配件、板车架、氧气、乙炔、电焊条、钎头、钎杆、凿岩机配件、风管、水管(待工程结束后清点折价核补)、接头、三通、闸刀、铁丝、地滚、5.5kw及以下电机维修、钢丝绳以及所交井口使用的设备、设施维修、维护用的材料,壁式采煤工作面所用矿笆、木棍、上下支撑板、支柱等生产用工具及材料等。 2、承包单价 总单价12.7元/吨,其中仓库材料3.9元/吨,油料0.3元/吨,修理费用1.2元/吨,火工品1.8元/吨,木材5.5元/吨。工程岩巷材料费另补。 一、主副井材料使用、管理奖惩规定 (一)、采煤工作面 1、上下风巷材料回收 包括工字钢棚、轨道、道枕、道夹板、道钉、螺丝螺母、木材、风水管等,具体奖惩规定见下表:

设备材料配件领用管理制度.doc

设备材料、配件领用管理制度4 设备材料、配件领用管理制度 1、目的: 规范生产过程中材料、配件的领用与审批管理,减少过程损失浪费,降低生产维修费用消耗。 2、适用范围: 适用生产系统技改、外协、维修费用的系统协调与管理。 3、职责 3.1设备动力部负责相关管理制度的制定与监督审批执行。 3.2设备动力部机电工程技术人员负责外协、专项费用的送出预审和购回的验收确认。 3.3生生产班组、设备机电修、机加工负责按相关制度执行。 4、内容: 4.1技改、外协等专项费用的管理: 4.1.1各项目所需购物资、外协配件等,由各哈哈程技术人员出示相关专题报告、所需材料费用初步核算、外协加工配件图纸等,交考核室转经部门审批手进行相关后续工作。 4.1.2待所需外购件、外协加工件回司后由哈哈程技术人员对各物件进行核

对和质量验收,并在物资部门经办的相关票件上签署相关证明意见,再由主管进行审核。 4.2大修、专项费用管理: 4.2.1专项费用是指正常生产维修费用外的专列项目所需费用。 4.2.2专项费用不列入各班组月度计划维修费用中考核。 4.2.3专项费用的划分由设备动力部确定并通知考核室执行。 4.3生产维修材料费用的管理: 4.3.1各生产班组维修材料费用应严格按照每月限额数量使用。 4.3.1.1生产班组所用维修材料费用须经设备动力部确认签字后方可计入维修材料费用。 4.3.1.2生产班组所需材料的信用需由生产部主管或主管指定专人负责领取。 4.3.2机电个、机加工所需维修材料,除生产急需或特殊情况下,原则上只能由机、电修企业长、班长领取。 4.3.2.1机电修、机加工对所修材料的使用与保管应由机电修作业长、机加工班长负责,并建立相关材料领用、消耗明细帐目。 4.3.2.2机电修、机加工对所需备配件的需求,由机电修作业长、机加工班长每周一按所需配件的名称、数量、型号规格、用途(特殊配件需标明生产厂家)等上报设备动力部审定后再按照相关程序报供应部门采购。 4.3.2.3凡所需备配件购回后各核算申报负责人须进行物资验收后再投入使

废旧物资回收管理办法

旧物资回收管理方案 目的: 为进一步加强公司旧物资的管理,规范旧物资管理行为,综合资源管理,合理开源节流,促进公司增收节支工作,结合本公司的实际情况,特制定本方案。定义、适用范围及职责 一、定义: 1、可回收再利用物料包含: A、生产及仓储供应链使用的卡板、天板、护角。 B、分纸剩余表膜不良纸张。 C、快递吹膜充机废料、剩余塑胶料(废料)。 D、生产剩余节约物料。 2、报废不可再利用物料 A、机械设备以及车辆维修更换下的废旧机械配件、废旧材料、废旧轮胎、废机油;废旧设备(废阀门、废电机、废器具、废铁、废办公用品及其配件等);废金属材料、废旧钢铁; B、、积压三年以上的库存材料、低值易耗品;其他废品(塑料制品、编制品、五金配件、废PS版、废橡皮布、废电缆等)。 C、生产剩余废料(纸碎、生产不良品、生产消耗品等等)。 二、适用范围: 适用于荣华印刷公司所有消耗及管理部门。 三、管理职责: 1 、供应链仓储运输部门负责回收出去可回收物料,包括胶框、卡板、卷芯、天板、护角等等。行政部负责组织公司范围内辅助用品废旧物资的处置工作,包括生产剩余纸碎其他废品(塑料制品、编制品、五金配件、废PS版、废橡皮布、废电缆等),机械设备以及车辆维修更换下的废旧机械配件、废旧材料、废旧轮胎、废机油;废旧设备(废阀门、废电机、废器具、废铁、废办公用品

及其配件;废金属材料、废旧钢铁等等)。计划部负责跟踪生产剩余物料再次使用,生产不良品报废程序,积压三年以上的库存材料、低值易耗品的处理工作。 2、财务部是废旧物回收资金的管理部门,负责对全公司范围内废旧物资的处理行为进行审批和监督。 3、行政部是废旧物料回收处置的监督检查部门,负责对全公司范围内废旧物料的处理行为进行审批和监督。 4、工程部和品质部是废旧物资处置的相关部门,负责对回收的废旧物料进行鉴定。 5、各部门负责废旧物料回收、贮存保管、使用、协助公司办理处置工作。 处置程序 一、不可再次利用物料申报 1、负责处理物资的部门首先向行政部门提交废旧物资处置申请报告,填写《报废申请表》,由行政部、品质部、计划部、工程部、生产运行部组织对拟处置的物料进行现场鉴定,对于有利用价值的、或经过修复仍有利用价值的物资进行内部调剂,无利用价值的进行处置。 2、处置收入交公司财务,财务部抵销各单位经营成本。 3、各部门将处置的见证性资料归档,并建立档案并保留。 二、可以再次利用回收物料的管理 1、仓库主管负责送货使用的卡板、天板和护角回收工作,运输人员每回收高露洁卡板一块公司补贴1.2元,回收好来化工卡板一块公司补贴1元,回收天板一块公司补贴0.8元,回收一个护角补贴0.1元。卡板回公司必须在公司门口登记数量,便于监督数据。 2、计划部主管剩余物料的优先使用顺序。分纸剩余表膜不良纸张及快递部充机料的使用途径。库存物料的消耗使用。

物料领用及发放管理规定

物料领用及发放管 理规定 1 2020年4月19日

质量管理体系 作业文件 物料领用方法管理规定 文件编号: 版本/修订: 受控状态: 201 年发布 201 年月实施编制: 日期: 审核: 日期: 批准:日期:

■文件变更履历: ■文件会签:

1.目的 为规范物料使用,控制生产性物料按要求使用,特制定本规定。 2.适用范围 适用于所有生产性直接物料。 3.职责 3.1项目办制定《生产计划》、ERP录入并打印工单、出具《欠料 表》;负责非辅料的异常领用的审核。 3.2生产部按照《工单领料单》领用主要物料,《辅料领用单》领用辅 料;涉及物料未能正常领用需反馈项目办。 3.3仓库负责保证物料账务卡一致,及时将物料提供生产部。 3.4质量部负责对物料在生产的使用过程进行监督管控。 4.术语及定义 4.1直接物料:是指企业制造产成品之材料成本,包括构成产品实体的主要 材料、辅助材料和包装材料。 4.2主要物料:指直接用于产品制造的主要材料,包括:板材类、柜内附 件、角钢槽钢、锁具等组成产品的主要部件; 4.2辅料:指直接用于产品制造的辅助材料,包括:紧固件、胶条、包装所 用材料等; 5.工作流程图

6.流程内容说明 6.1项目办(PC)提供《生产计划》,并录入ERP系统中打印工单。 6.2项目办(MC)根据《生产计划》及ERP系统中录入的生产工单;生产部 在ERP系统中由工单生产主料的《工单领料单》,辅料、结构、五金类

物料的生产部在ERP中录入《辅料领用单》,制作完毕后,通知仓库审核。 6.3仓库对(MC)在ERP系统制作的《工单领料单》或《辅料领用单》进行 审核,并生成正式单据。生产部将物料领用完毕后,将未能领用物料的《工单领料单》反馈项目办。 6.4《工单领料单》经生产主管签字后提供仓库备料;《辅料领用单》可对 其它物料进行领用,针对五金件领用生产主管签字后提供仓库备料,针对生产部领用的其它生产直接物料,需经项目办签字后提供仓库备料 (此部分属于异常领料),项目办需记录并根据其情况与相关部门核 实,并修订完成;针对非生产直接物料的领用需经运营中心总监签字后方可领用。 6.5项目办(MC)根据系统提供的《工单领料单》欠料信息或仓库标注信息 生成《欠料表》。 6.6如有欠料出现,项目办(MC)根据《欠料表》与供应中心采购部确认欠 料到货信息,并及时跟催欠料到货,欠料到货后根据计划及实际需求及时补发物料到生产线,更新《欠料表》,并将《欠料表》发放至各相关部门。 6.7仓库根据《工单领料单》或《辅料领用单》进行出库流程,详见《仓库 原材料管理规定》。 6.8生产部将物料领用完毕后,严格按照出库单中要求项目使用,不得随意 挪用。同时质量中心(PQC)对使用过程进行监督管控。 6.9物料按要求使用后,流程结束。 7.相关文件/记录 7.1《仓库原材料管理规定》; 7.2《生产计划控制管理规定》; 7.3《生产计划》; 7.4《工单领料单》;

物资回收管理规定

物资回收管理规定 废旧物资管理办法【1】 废旧物资是指已按规定的程序履行报废审批手续后待处理的,以及停用、拆除和闲置的失去使用价值的固定资产、低值易耗品、材料和工程物资等实物资产。 为了进一步挖掘内部潜力,减少消耗,降低成本,增加企业经济效益,规范废旧物资处置程序,调动全公司职工开展修旧利废的积极性和技能提高,特制订本办法。 第一章组织机构及工作职责 第一条成立废旧物资管理领导小组,负责公司的废旧物资全面管理,协调废旧物资管理工作中的关系。 监督执行公司废旧物资管理办法,明确各职能部门职责,加强各环节的管理。 公司废旧物资管理领导小组由以下人员组成: 组长:公司经营副总经理 成员:生产部、经营部、财务部、监事会办公室负责人 第二条各部门工作职责 (一)生产部 生产部是公司废旧物资的技术鉴定和废旧物资实物产生部门,主要负责废旧物资的技术鉴定、废旧物资的现场回收工作,

办理归口管理的固定资产的报废手续,对有利用价值的废旧物资提出处置建议,组织制定废旧物资处置方案,及时通知物资管理部门进行回收。 (二)经营部 经营部是公司废旧物资的回收、保管和废旧物资出售组织部门,主要负责协调公司各部门在废旧物资管理过程中的工作,对回收后的废旧物资的完整性负责,建立废旧物资出入库台账及废旧物资的实物保管工作,保证收回的废旧物资的完整;在废旧物资处置时,组织成立竞拍工作组,制定统一的操作流程,在主管领导的统一协调下,组织对废旧物资进行拍卖、招标等工作。 (三)财务部 财务部是废旧物资回收的价值管理部门,主要负责建立废旧物资核算台账,办理固定资产报废手续审批,督促生产部、综合部等资产实物管理部门对所归口管理固定资产报废手续审批,根据规定的审批权限,向上级单位上报审批手续;负责废旧材料报废手续审批,废旧物资的价款回收、会计核算和账务处理。 (四)监事会办公室 监事会办公室负责对废旧物资的回收和处理工作进行全过程监督检查,负责组织废旧物资效能监察。 第二章废旧物资的回收

原材料管理办法

原材料管理办法 1.目的 为了适应公司发展的需要,更好的利用现有材料库的贮存空间,加强在库原材料的规范化管理,确保材料在贮存过程中不受损或变质,特拟定本试行方案。 2.适用范围 本方案仅适用于模块分厂的原材料领用、备料、发放、账目管理、超期返库、不良品的管理、在线材料管理、试验材料管理、回收材料管理以及原材料消耗统计、分析等。3.工作内容 3.1领料 领料范围:分厂内所需的生产材料(包括屏),维修设备所需的备品备件,办公用品及分厂所需的其它物品。 领料原则:及时准确无误 3.1.1领料员根据生产计划和周计划进行领料,满足原材料的最低储备(保证2-3天的生产用量)。 3.1.2领料员在领料前确认所需材料,填写“材料领用单”,领料单上注明材料名称、规格型号、数量、用途,6.5〃模块材料特殊标注。 3.1.3“材料领用单”由分厂核算员、领料员签字、领导审核后方可领料,6.5〃、8.2〃模块所需材料要有唯冠公司人员批准后方可领料,并单独建立台帐。 3.1.4材料领入后首先对领用的材料与材料管理员进行确认数量、批次、规格型号、保质期、生产厂家。确认无误后方可入库,并入台帐。(数据输入电脑) 3.1.5入库材料应按品种、批次放到指定区域;对特殊采用的材料及工程选别的材料及过期材料必须得到品质部确认后方可入库。 3.1.6入库后的材料要做好标识,各种材料不得混放。 3.1.7对有贮存环境要求的材料要对其设置相应的贮存环境。如ACF、硅胶入库后应立即放入冰箱保存,冰箱的设定温度为-5℃至5℃,并且对冰箱进行定期清理,保持冰箱内清洁。 3.1.8 6.5寸模块IC使用完毕后,要按IC的特殊保管要求,及时对开封的IC要进行真空包装,并放入氮气箱保存。

废旧物资回收管理规定

废旧物资回收处理管理规定 为规范公司废旧物资的回收,强化废旧物资的处理,规定如下: 一、废旧物资回收 (一)库存材料以旧换新 1. 库存材料领用实行以旧换新制度,即部门、车间领料人员领用仓库材料时,应持已损坏的废弃材料到仓库以旧换新,领料时同时填写“领料单”并于NC系统申请领取,对以旧换新的材料,仓库保管员应设定专区存放,统一纳入公司废旧物资处理。 检修时形成的废铁、钢球钢锻应指定专区存放,不属以旧换新范围。 2.以旧换新履行手续

(1)仓库保管应建立以旧换新台帐。在以旧换新台账上要记录对应仓储系统出库单的流水号,以便进行盘查。台帐格式如下:(2)部门领料时,正常开具领料单。同时领料员应把车间拆下来的废旧配件、旧料拿到仓库指定位置。仓库保管员方可发放新的材料、备件,同时登记回收以旧换新台帐。 (3)对于无法事先拆下来的配件,领料人员须填写《以旧换新登记单》,填写上废旧配件的品名、规格型号、所要更换数量、质量状况、旧品归还日期及原因,并经部门领导签字确认,如到期不还者,仓库主管上报生产技术部处理。保证所有发出的配备件,可以回收的材料及时回收,不丢弃现场无人处理。 (4)为降低采购成本,交回的旧物资中的配备件应由车间负责整理、存放,设备副总确认是否能修复利用,能修复使用的进行筛选入库,由仓库保管员建立可修复使用台帐,可修复旧件再利用仍需填制以旧换新领用单。 (二)回收物资的管理 1.仓库保管员每月对以旧换新台帐进行清理,在月末盘点时对当月发出配备件、材料与以旧换新台帐进行核对,保证发出与物资与回收物资一致。 2.仓储积压、闲置、报废,回收累积达到一定数量的废旧物资,由仓库将需要处置的废旧物资列表:写清名称、材质、数量报给物资供应部,由物资供应部按照集团公司废旧物资处理规定进行处理。 3.物资供应部需要在仓库主管提交的废旧物资处理表上签字,确认废旧物资处理情况。仓库主管将废旧物资处理表与财务交款单复印

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