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公司物品领用申请单-模板

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公司物品领用申请单

行政部经理:部门经理/总监:领用人:

办公用品申请购买与领用管理制度

办公用品申请购买与领用管理制度 为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作,特制定本制度。 一、办公用品申请购买 1、各部门于每月25日前,将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办,综合办本着节俭的原则进行审核,统一申购。 2、综合办统一各部门办公用品需求量,根据实际情况进行增减,每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准,于次月1--5日内进行统一采购。 3、办公用品购进后,由综合办人员按要求验收、登记、报帐,做到帐物相符。 二、办公用品的领用 (一)、耐用办公用品的领用: 1、耐用办公用品:电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。 2、耐用办公用品各部门已发放的,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 (二)、易耗办公用品的领用: 1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品:传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。 3、个人所需用品:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。(三)、领用方法: 1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》,由综合办发放办公用品。 2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交与综合办。 三、办公用品的使用原则 1、本着节约的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。 2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。

3、打印文件、资料时要认真校对,减少错误,避免浪费纸张。 4、复印、打印内容较多的文件资料时,复印纸可用双面使用。提倡利用废纸打印内部材料。 5、为节约纸张,提倡网络和无纸化办公。用无纸化办公可以通过计算机网络,将文件资料传递到员工电脑上,通过网络查看资料。确需打印的,经修改定稿后打印。 四、办公用品的盘存 每季度末,综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存,做到账物相符。财务科负责监督。盘存应有详细盘存表,盘盈盘亏应有记录和分析报告。盘存人和监督人员应在盘存表上签字,对盘存负责。 五、本制度自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。

公司物品领用通知

广州佰艺精工有限公司 通知 致:各部门 主题:关于公司文具、工具、劳保用品领用通知 为了规范公司文具、工具、劳保用品领用管理,现规定如下: 1、从下周一(5月26日)开始,文具、工具、劳保用品及后勤物资等发放权归仓储部 (零件仓)所有。 2、凡是公司采购的文具、工具、劳保用品及后勤物品、办公家具等均须由仓储部办理入 库,并登记入账。 3、公司的物品采购流程: 公司各部门申请采购的物品时: 申购人填写《申购单》-----部门负责人审核-----总经理审批-----交由行政部或采购部进行采购-----验收入库----登记管理; 文具、劳保用品等批量采购: 仓储部填写《申购单》-----部门负责人审核-----总经理审批-----交由行政部或采购部进行采购-----验收入库----登记管理; 4、领用流程: 文具、劳保用品及后勤物资领用时: 填写《物品领用单》----部门主管审核----仓储部发放出库 人员申购物品时: 申购人填写《申购单》----部门主管审核----总经理审批----采购----验收入库----仓储部发放出库 5、各部门于每周周一为办公用品、劳保用品、后勤物资领用日,其他时间不予办理;工 具则根据实际情况进行发放。 6、各部门须专门指定一名员工负责本部门办公用品的申购、领用、保管,非指定人员领 用物品行政人事部则不予以发放;物品使用、领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公用品成本。 7、严禁员工未经允许擅自拿用、领用办公用品、工具、劳保用品及后勤物资等, 违者罚款30元/次。 8、表格样板《申购单》、《物品领用单》 特此通知! 行政人事部 2014年5月22日

公司物品领用通知

公司物品领用通知 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

广州佰艺精工有限公司 通知 致:各部门 主题:关于公司文具、工具、劳保用品领用通知 为了规范公司文具、工具、劳保用品领用管理,现规定如下: 1、从下周一(5月26日)开始,文具、工具、劳保用品及后勤物资等发放权归仓储部 (零件仓)所有。 2、凡是公司采购的文具、工具、劳保用品及后勤物品、办公家具等均须由仓储部办理入 库,并登记入账。 3、公司的物品采购流程: 公司各部门申请采购的物品时: 申购人填写《申购单》-----部门负责人审核-----总经理审批-----交由行政部或采购部进行采购-----验收入库----登记管理; 文具、劳保用品等批量采购: 仓储部填写《申购单》-----部门负责人审核-----总经理审批-----交由行政部或采购部进行采购-----验收入库----登记管理; 4、领用流程: 文具、劳保用品及后勤物资领用时: 填写《物品领用单》----部门主管审核----仓储部发放出库 人员申购物品时: 申购人填写《申购单》----部门主管审核----总经理审批----采购----验收入库----仓储部发放出库 5、各部门于每周周一为办公用品、劳保用品、后勤物资领用日,其他时间不予办理;工 具则根据实际情况进行发放。 6、各部门须专门指定一名员工负责本部门办公用品的申购、领用、保管,非指定人员领 用物品行政人事部则不予以发放;物品使用、领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公用品成本。 7、严禁员工未经允许擅自拿用、领用办公用品、工具、劳保用品及后勤物资等, 违者罚款30元/次。 8、表格样板《申购单》、《物品领用单》 特此通知! 行政人事部 2014年5月22日

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