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客户送货单签收流程表

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客户送货单签收流程表

客户送货单签收流程表业务主管(开

出库单

签收(返回一联)

剑飞(审核结算)

新同兴针纺织有限公司

2013-2-25

5联送货单模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除 5联送货单模板 篇一:材料送货单 佳美金刚网纱窗加工中心送货单 送货日期:月日单号:客户单位:联系人:联系地址:联系电话: 地址:电话: 客户签字: 篇二:办公用品清单 办公用品清单 深圳市熙立信办公用品有限公司,是一站式办公用品、办公设备、办公耗材、办公用纸、会计用品、记账凭证、无碳联单、收款收据、送货单采购服务企业。 1.办公用品类: 订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架 无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本

中性笔(签字笔)、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、pop笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔 账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机 报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理 光盘、u盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡 2.办公耗材类: 硒鼓、墨盒、色带 装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸 复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张 网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线 3办公设备类: 碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机 电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由 器、猫

送货单和发货清单

出厂编号: 日 期: 年 月 日 客户名称: 联系人: 收货地址: 联系电话: 存 根 联 以上货物请在收货时清点并签字,如有疑问请在当日内电话联系: ,谢谢合作! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 车牌号: (共 车) 驾驶员姓名: 手机号:

出厂编号: 日 期: 年 月 日 客户名称: 联系人: 收货地址: 联系电话: 回 单 联 以上货物请在收货时清点并签字,如有疑问请在当日内电话联系: ,谢谢合作! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 车牌号: (共 车) 驾驶员姓名: 手机号:

出厂编号:日期:年月日客户名称:联系人: 收货地址:联系电话: 以上货物请在收货时清点并签字,如有疑问请在当日内电话联系:,谢谢合作!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 车牌号:(共车)驾驶员姓名:手机号:

当当网发货清单模板

可编辑 荣信图书专营店发货清单 订单号1676820436848880收货人王翊朝应付款¥47.94 运费¥0.00 订购日期 2016-07-15 品名数量单价金额 出版人(亨利·卢斯和他的美国世纪) 1 18.4 18.4 总数量:1 小计:¥47.94 质检员: 9008 发票抬头:四川大学 发票内容:图书发票金额:¥47.92 当当网发货清单 9109172217 订单号9109172217 收货人*** 应付款¥0.00 运费¥0.00 05订购日期 2011-12-23 商品ID 品名数量单价 金额 C++ Primer中文版(第 9157098 4版)(一本久负盛名的 1 68.30 68.30 C++经典教程) 总数量:1 小计:¥68.30 质检员: 9007 发票抬头:********* 发票内容:图书发票金额:¥58.30 当当网发货清单 9153887037 订单号91153887037 收货人*** 应付款¥0.00 运费¥0.00 09订购日期 2012-01-07 商品ID 品名数量单价金额20652217 GPS测量操作与数据 1 27.00 27.00 处理 20791328 工程测量(刘玉梅) 1 20.00 20.00 总数量:2 小计:¥47.00 质检员: 9001 发票抬头:********* 发票内容:图书发票金额:¥42

当当网发货清单 订单号9153806033收货人*** 应付款¥0.00 运费¥0.00 05订购日期 2012-01-07 商品ID 品名数量单价金额20035998 电子测绘仪器原理与 1 36.00 36.00 应用 总数量:1 小计:¥36.00 质检员: 9003 发票抬头:********* 发票内容:图书发票金额:¥31 当当网发货清单 8995365997 订单号8995365997 收货人*** 应付款¥0.00 运费¥0.00 03订购日期 2012-01-02 商品ID 品名数量单价金额2958715 数据结构(C语言版) 1 16.50 16.50 2059728 计算机网路(第5版) 1 23.20 23.20 4896735 计算机组成原理(第2版)1 31.00 31.00 2007364 工程数学—线性代数同济 1 10.10 10.10 第五版(新版) 5328769 计算机操作系统(第3版)1 18.4 18.4 总数量:5 小计:¥99.20 质检员: 9008 发票抬头:********* 发票内容:图书发票金额:¥99.2 当当网发货清单 9109172217 订单号9109172217 收货人*** 应付款¥0.00 运费¥0.00 05订购日期 2011-12-23 商品ID 品名数量单价金额 C++ Primer中文版(第 9157098 4版)(一本久负盛名的 1 68.30 68.30 C++经典教程) 总数量:1 小计:¥68.30 质检员: 9007 发票抬头:********* 发票内容:图书发票金额:¥58.30 当当网发货清单 9153887037 订单号91153887037 收货人*** 应付款¥0.00 运费¥0.00 09订购日期 2012-01-07 商品ID 品名数量单价金额20652217 GPS测量操作与数据 1 27.00 27.00 处理 20791328 工程测量(刘玉梅) 1 20.00 20.00 总数量:2 小计:¥47.00 质检员: 9001 发票抬头:********* 发票内容:图书发票金额:¥42

送货单和发货清单

文档 出厂编号: 日 期: 年 月 日 客户名称: 联系人: 收货地址: 联系电话: 存 根 联 以上货物请在收货时清点并签字,如有疑问请在当日内电话联系: ,谢谢合作! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:运输队名单如下: 车牌号: (共 车) 驾驶员姓名: 手机号:

文档 出厂编号: 日 期: 年 月 日 客户名称: 联系人: 收货地址: 联系电话: 回 单 联 以上货物请在收货时清点并签字,如有疑问请在当日内电话联系: ,谢谢合作! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:运输队名单如下: 车牌号: (共 车) 驾驶员姓名: 手机号:

文档 出厂编号: 日 期: 年 月 日 客户名称: 联系人: 收货地址: 联系电话: 以上货物请在收货时清点并签字,如有疑问请在当日内电话联系: ,谢谢合作! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:运输队名单如下: 车牌号: (共 车) 驾驶员姓名: 手机号:

仓库日常管理规定、工作流程图、入库单、出库单、明细表

仓库管理规定 一、入库管理 1.原材料进仓时,仓库人员需依据原材料采购合同/订单核对送货单,如无采购合同/订单,需跟催采购人员提供。 2.收货后,仓库人员在三天内对原材料进行清点、检验,确认实物与采购合同/订单、送货单数量、规格等是否相符,品质是否符合合同要求,填写《面/辅料检验报告》,若不相符,应及时上报主管,并以《部门联系单》的形式报于采购人员确认处理。 3.如果不合格品需特采使用,需上级主管部门领导签字批准,才可收货入库,需标示清楚,区分码放。 4.验收合格后,仓库人员应及时开具《物料入库单》,经采购人员签字确认,入账保存。 入库单一式三联,仓库、财务、采购各执一联。 5.对已合格入库原材料按款号、名称规格进行分类码放,并标示清楚。对于不合格退货原材料,区分摆放于退货区,做明显标识,防止误用。 6.仓库人员应保证入库手续完整、清晰、准确。 二、出库管理 1.仓库接生产部《生产通知单》,严格按照技术部提供之单耗备料发货,集中摆放,做好标识,做到不错发、不多发、不漏发。 2.备料完成后,仓库人员开具《物料出库单》,领料人员需清点数量并签字确认,否则不予领料。出库单一式三联,仓库、财务、领料单位各执一联。 3.补料/超料领用时,补料/超料单位需书面说明原因并有上级主管部门领导签字批准,仓库方可补发,否则仓库不予办理补料,补料单仓库留存一份。技术部/业务部领料时,应书面说明原因,部门主管签字确认,仓库才可发料。 4.原材料退货,需有采购人员下达的书面通知,仓库人员负责清点核对,数据报于采购人员安排退货,并开具《物料出库单》,相关人员签字确认。 5.机械配件和低值易耗品领用,应遵循“以旧换新”原则执行,若无相应手续,仓库不予发货,否则将追究相关人员责任。 6.仓库内物资原则上不允许外借,如有特殊情况需要借用,借用人应提出书面申请,说明原因,经上级主管部门领导批准,方可借出,并做好借用登记,注明归还日期,若到期不还或有损坏、遗失,应及时上报,追究相关人员责任。 7.物料出库严格按照“先进先出”原则执行,对于相关手续不全或无相关手续的领料行为,仓库有权不予办理领料出库。 8.仓库人员应保证出库手续完整、清晰、准确。

送货单和发货清单

OLIN 苏州奥林电梯有限公司 送货单 出厂编号: 日 期: 年 月 日 客户名称: 联系人: 收货地址: 联系电话: 存 根 联 以上货物请在收货时清点并签字,如有疑问请在当日内电话联系: ,谢谢合作! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 确 认 单

注:运输队名单如下: 车牌号:(共车)驾驶员姓名:手机号:

OLIN 苏州奥林电梯有限公司 送货单 出厂编号: 日 期: 年 月 日 客户名称: 联系人: 收货地址: 联系电话: 回 单 联 以上货物请在收货时清点并签字,如有疑问请在当日内电话联系: ,谢谢合作! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 确 认 单

注:运输队名单如下: 车牌号:(共车)驾驶员姓名:手机号:

OLIN 苏州奥林电梯有限公司送货单 出厂编号:日期:年月日客户名称:联系人: 收货地址:联系电话: 以上货物请在收货时清点并签字,如有疑问请在当日内电话联系:,谢谢合作!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 确认单

销售出库流程图

销售出库流程图 客户产生需求 推荐产品型号、做报价 销售合同产品请购 客户开发票产品出库产品入库 回款 退货单 产品退货 一、了解客户需求,推荐产品型号 二、详细了解客户信息,做报价(口头或书面) 注:报价参照公司统一报价格式,报价不得低于“最低报价” 三、向采购确定发货时间,跟客户沟通无疑后,做《销售合同》,加盖公司公章、 传真,客户盖章回传后,走ERP销售流程 注:参考原《销售合同》注明到款日期:1、款到发货2、货到付款(3

个工作日内、5个工作日内、月结) 四、当所需产品存在缺货或不足时,进行产品请购,由ERP里的“销售订单” “采购请购单” 五、产品到货后,由采购通知业务人员,然后在ERP里“销售订单”“销售 出库单”.《出库单》一式三联,第一联交与销售助理,以便销售统计;第二联盖章客户留档;第三联交与采购,用于产品出库、采集序列号凭证,业务人员对产品检查无误后,方可安排发货 a)快递发货:快递之前,由业务人员跟客户沟通发货地址、联系方式,附第 二联《出库单》,并要求客户验收后回传。若有发票一起随货,则在《出 库单》上注明“附发票”字样,并在外包装箱上贴“内附发票、送货单” 标签 b)人员送货:由业务人员备好产品,告诉送货人员地址、联系方式、是否收 款等情况,并附第二、三联《出库单》。若有发票随货,同样在《出库单》 上注明“附发票”字样,客户签子后,第三联带回交与采购,以作仓库管 理 c)客户自提:流程同上,客户签字后第三联交与采购 注:出库单不得提前打印,以免统计重复!当出库单不能及时打印时,体验、由销售助理手写出库单,流程同正常出库。无论任何情况,必须在有《出 库单》的情况下,方可产品出库,采购严格管理出库流程 六、为防止发票作废,以《销售合同》为开票依据,严格管理发票流程。开票之 前业务人员跟客户详细沟通开票内容,若有特殊要求,请务必在合同上标出,然后跟财务沟通开票时间。 (一)开票注意事项、时间顺序: 1、发票随货的情况:流程参照第五(1) 2、欠款、并见发票能当月付款的情况 3、平均每月多次订货的,在金额允许的情况下,尽量开在一起 4、账款已付时,开票时间可适当延后 (二)财务工作注意事项:

仓库入单流程(金蝶)

卡迪慧亚K/3 仓库模块入单流程单据基本流程图: 一、外购入库单新增(当仓库收到货物时录入) 1、【供应链】---【仓库管理】---【验收入库】---【外购入库单-新增】

淡黄色底纹的选项必须填写,做单时请注意填写收料仓库。 A情况:(有下采购订单的情况) ①“采购方式”默认赊购; ②“供应商”:按F7,选出对应的供应商名称; ③“选单号”:按F7,选出对应的采购订单; ④“日期”:实际收货的日期; ⑤实际表格内的内容已根据你选取的采购订单自动带出,无需录入,数量按照实际收货数量填写; ⑥“保管”“验收”均对应录回仓管员的名字; ⑦完成后请审核! B情况(没有采购订单的情况) ①②④⑥⑦步骤与A情况一样,不同的是无需“选单号”直接再单内录入对应物料以及数量。注:单内备注要注明订单号以及其他特别情况。 客户多送的要另外入单,供应商要选“客户赠送”。 不清楚供应商名称的情况下,供应商要选“其他供应商” 打印格式为“进仓单” 二、调拨单 【供应链】---【仓库管理】---【仓库调拨】---【调拨单-新增】

1、注意事项: ①.调拨单必须按照限额领料单做,在该单未二审的状态下发现调出数量大于限额领料单的数,制单者应及时更正好,二审后还错误的则属于二审者的责任。 ②.凡调拨单二审者必须保证数量与实物数量一致,发现不同应及时通知制单者更正,更正完成后方可二审,二审后发现错误的均为二审者的责任。 2、以下介绍调拨单做单分工: ①安装到仓库领料:仓库做单,调入安装,一审为仓库,二审为安装 ②.冲压到仓库领料:仓库做单,调入冲压,一审为仓库,二审为冲压 ③.五金到仓库领料:仓库做单,调入五金,一审为仓库,二审为五金 ④.五金到冲压领料:冲压做单,调入五金,一审为冲压,二审为五金 ⑤.安装到冲压领料:调拨单(冲压做单,调入安装,一审为冲压,二审为安装 ⑥.安装到五金领料:五金做单,调入安装,一审为五金,二审为安装

送货单和发货清单(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 OLIN 苏州奥林电梯有限公司送货单 出厂编号:日期:年月日 客户名称:联系人: 存 根 联

以上货物请在收货时清点并签字,如有疑问请在当日内电话联系:,谢谢合作! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- - 确认单 车牌号:(共车)驾驶员姓名:手机号: 【最新整理,下载后即可编辑】

OLIN 苏州奥林电梯有限公司送货单 出厂编号:日期:年月日 客户名称:联系人: 回 单 联

以上货物请在收货时清点并签字,如有疑问请在当日内电话联系:,谢谢合作! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- - 确认单 车牌号:(共车)驾驶员姓名:手机号: 【最新整理,下载后即可编辑】

OLIN 苏州奥林电梯有限公司送货单 出厂编号:日期:年月日 客户名称:联系人: 客 户 联

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仓库入库出库管理规范

1、管理目的

明确规定仓库物品的入库、出库要求(包括ERP),对入库、出库做出明确规定,对相关人员做指导作用 2、管理范围 本规范适用于深圳市有限公司所有物品的入库、出库管理 3、管理权责 3.1 仓库:负责物品的收、发、存储进行管理。 3.2 品质部:负责库存物品的检验、确认管理。 3.3采购部:负责对物料的采购、入库和退料的联络管理。。 3.4 财务部:负责对仓库物料的账务明细进行有效监督管理。 4、说明: 4.1 入库、归还物品,当事人必须要经仓库确认并在入库单或者借条上签字(至少需要有仓库签字),不能直接放在仓库就不管,否则造成物料损失、或者数据不清,由当事人应承担责任。 4.2 领料、出库、出货,必须要做记录,如出库单、借料单等,并签字确认(至少需要有经手人的签字),不能直接拿着物品就走了,否则造成损失、或者数据不清,仓库应承担主要责任。 4.3 在进行出库入库时,所用表单(本文件第8章相关附表图片所示) 4.4 在后续操作中,如有优化、变更的,需反馈对应部门主管并对文件进行修改发行后方能执行 5、执行程序 5.1 入库、出库的执行流程 送货单送货收料送检 仓库验收送检单 检 验 标 准 发料 IQC检验

5.2.1 送货:供应商来料,需要提供对应送货单,送货单上的信息应至少包含:供应商名称、产 品名称、数量、规格、物料编码、到货日期、订单号码、供应商公司印章等 5.2.2 收 料:由仓库对其进行验收,验收的注意事项如下: A 、对送货单进行确认,需要严格按照送货单信息对所送实物进行详细确认(供应商名称、产品名 称、数量、规格、编码等),并在送货单上签上姓名及日期,并做好收料记录。 B 、如果没有送货单的,分以下情况: 1、后续可以提供的:先收料并做收料记录,并反馈采购要求供应商提供对应送货单。 2、后续不能提供的:由采购或者委托人根据供应商供货信息填写一份送货单(至少需要有:供应商名称、产品名称、数量、规格、物料编码、到货日期、订单号码等),然后经委托人和采购签字确认后做入库,仓库根据填写的送货单做入库记录(注意:仓库做入库记录时,入库单上至少需要有委托人和采购签字、仓库人员签字方能做入库,当没有委托人时,采购和仓库签字即可)。 5.2.3 送检:仓库根据送货单(没有送货单的根据采购信息)填写对应的送检单送IQC 检验,送检时,双方应确认好数量。 5.2.4 IQC 检验:IQC 收到物料后,根据送检单、BOM 、检验标准对物料进行检验,并提供检验报 告(有问题物料需要提供检验报告,没有问题的物料做记录即可),检验时间原则上当天物料当天检验完,特殊情况特殊处理

送货单和发货清单

出厂编号:日期:年月日 客户名称:联系人: 收货地址:联系电话: 存 根 联

以上货物请在收货时清点并签字,如有疑问请在当日内电话联系:,谢谢合作!----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- ----- 确认单 注:运输队名单如下: 车牌号:(共车)驾驶员姓名:手机号:

出厂编号:日期:年月日 客户名称:联系人: 收货地址:联系电话: 回 单 联

以上货物请在收货时清点并签字,如有疑问请在当日内电话联系:,谢谢合作!----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- -------------- ----- 确认单 注:运输队名单如下: 车牌号:(共车)驾驶员姓名:手机号:

出厂编号:日期:年月日 客户名称:联系人: 收货地址:联系电话: 客 户 联

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