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采购流程-(草稿)

采购流程-(草稿)
采购流程-(草稿)

深圳市三和赛胜科技有限公司

采购流程

一、项目类产品采购流程

项目经理或指定申请人《采购申请单》

采购询价、比价、议价

合同商务条件谈判

采购订单、合同拟制采购主管审核

副总及总经理审批

采购合同签订

采购主管审核

合格品入库

退换货

项目类产品采购流程文字说明:

1.项目经理或指定申请人填写《采购申请表》

2.工程中心部门负责人审核《采购申请表》

3.公司副总、总经理审批《采购申请表》

4.采购员凭单采购合同内采购合同外增补

4.1采购员多家询价、比价、议价

4.2商务条件谈判

4.3采购员编写订单、购销合同

4.4采购主管审核、修订

4.5副总及总经理审批购销合同

4.6采购员签订采购合同

4.7财务备案

5.到货跟踪及出入库管理

采购经办人根据现场项目经理所提供供应商送货单原件或者扫描件核对合同清单后入库。

固定周期整理公司各项目剩余物料,协调各项目使用,减少工程材料浪费。

5.1合格品项目经理或指定收货人签字入项目仓库

5.2不合格品采购负责协调处理退换货事宜

6.付款结算

依据合同约束条件向财务部申请款项与供应商

二、常规类产品采购流程

常规类产品采购流程文字说明:

1.申请人填写《采购申请单》

2.采购员询价后编写采购订单

3.副总及总经理审批

4.采购下单

5.入库

三、现场采购类产品采购流程

申请人填写《采购申请单》

现场采购类产品采购流程文字说明:

1.申请人填写《采购申请单》

2.采购员询价

3.采购员代借款人填写《借款单》

4.副总及总经理审批采购申请单及借款单

5.现场直接采购

附件四:

采购管理制度

为了提高采购效率,降低采购成本,进一步规范采购流程,加强各部门的配合,特制定本制度。

一、适用范围

公司所有产品的采购,包括:设备、软件及材料采购;公司福利采购;办公用品采购;销售礼品采购。

二、职责权限

1、采购部:负责采购的组织、计划、执行、问题分析处理、报告总结等;

2、财务部:负责监督采购流程,核算采购数据;

3、总经理:负责制度文件、采购申请单的审批工作。

三、采购流程

1、申请

1.1由申请人填写《采购申请单》,具体内容包括:申请部门、申请人、申请时间、物品型号、规格、数量、用途、需求时间等;项目批量采购需提供项目进度表,另对于合同外需增补、签证的物品必须提供说明文件,否则采购部有权不予采购。

无任何理由拖欠

1.2《采购申请单》、《项目进度表》需按内容填写完整、清晰,由部门负责人签字后交给采购。

1.3采购部在收到《采购申请单》、《项目进度表》后确认填写符合要求,核对内容,签字后交申请部门备案。

1.4采购根据《项目进度表》制订采购计划,编制《项目采购预算表》。

1.5采购将《采购申请单》、《项目采购预算表》提交总经理审批签字,并将审批结果告知申请部门负责人。

1.6执行采购计划,在需求时间内完成采购任务。

2、询价

2.1询价应认真审阅请购单上的品名、数量、规格等信息;

2.2对于紧急采购优先处理;

2.3询价应坚持“货比三家”的原则,同一产品选三家不同的品牌,同一品牌再选三家不同的供货商;

2.4询价时应注意比较价格的时间成本,选择账期长的,资金成本低的供货商;

2.5确定供应商及商品后收集相关资质(营业执照、税务登记证等),拟定采购合同由总经理签字审批;

2.6领导审批后,执行采购。

2.7公司福利、销售礼品及小批量辅助材料可以去现场询价。

3、采购

3.1采购按照采购产品需求时间、重要性和紧急性等制定采购计划表,预计无法按时采购的需要与申请部门沟通;

3.2如果是单一品牌采购或厂家指定地点采购需做说明材料并存档;

3.3采购下单后应告知申请人货物到达具体时间、地点,安排相关人员收货,并拿回货物签收单及发票等收货凭证;

4、运输

合同尽量包含运费,如果没有包含,为了降低运输成本,尽量减少采购次数,增加单次采购量;

5、保管

货物存放公司的,采购负责保管货物的完全和完整性(除不可抗力因素外);

货物发往客户处的,需与客户接交人办理收货确认手续,签写《三和赛胜送货单》及供货商送货单等。

四、采购付款

1、采购填写《采购报销单》或《付款申请书》,附上合同、发票、请购单、预算表、

送货单、收据(需注明供应商名称、电话、地址及联系人)等,项目采购付款需项目经理签字确认。

2、预付款不需要提供送货单和收据。

工程设备及材料采购需凭采购预算(计划)单及合同进行请购,经财务部审核、总经理审批后方可进行采购,

设备及材料交付工程后须由项目负责人验收入库签字,采购所取得的合法单据上应注明名称、型号、规格、单价、数量等,没有签订采购合同的必须在收据或送货单上注明供应商名称、电话、地址及联系人等。项目应清楚完整,因工程变更需增的材料需取得客户确认的《变更通知单》或《补充合同》,凭《变更通知单》或《补充合同》进行材料请购及采购。具体细则参照附件四:《采购管理制度》。

3.4.6所有送货单上,必须有本公司收货经手人签字,否则不予认可。

采购制度流程

为了规范公司采购流程, 特制定本制度.请各部门按制度执行。

一.投标前:

1.售前工程师和采购部做好分工, 选型和询价.

2.商务汇总, 进行成本核算.

3.投完标后, 采购部把成本及投标报价清单发给财务部和采购经理.

二.中标后:

1.项目清单确认:

1)中标签合同后,销售把最终合同电子档(包含清单)给财务部和袁总, 并把设备清单发给采购部, 让采购部着手采购。

2)采购部制作一份《采购预算单》(内容包含合同清单,询价成本)发给财务部留底. 作为后续采购的依据.

2.采购计划:

1) 合同内的, 采购部按项目进度采购。采购的付款申请单上,项目经理要签

字确认或邮件确认采购进度。避免采购进度和项目进度脱节。

2) 合同以外的采购, 项目经理或业务人员提出采购需求的,需填写《采购申

请单》, 经部门经理签字,后交给袁总签字,然后交给财务部进行项目归属登记,然后交给采购部进行采购。

3.询价采购:

1)采购部货比三家,优先选择老的供应商,或经对比资信资料齐全且有实

力的供应商合作。

2)所有供应商的全套资料需要复印件加盖公章存档. (包括营业执照,税务登

记证,组织机构代码,或资质文件等.)

3)所有报价需要有正式的格式. 或者发公司邮箱,或者传真. 不能用这两种

以外的方式。

4)所有采购的物品,是在跟客户签订的合同以外的,都需要客户确认的《变

更申请单》(参照三正的)。

5)如果供应商报价和实际供货的产品有了变化,供应商必须提供《变更确

认单》给我们. (参照三正的)。

4.采购:

1) 单个项目中的任何一项采购合同,都需要编号。先进行项目编号,如XM2012001;然后采购编号。如CG-001-XM2012001.

2) 采购合同统一用我司规范的合同模板(模板由行政统一提供),除供应商必须采用其公司固定格式外

3) 异地项目采购,项目经理把相关的采购需求先发给技术部经理和袁总审核,项目经理可推荐本地供应商,由采购联系供应商,并对价格进行核实。

4)零星采购,必须在单据上有店名,联系方式,地址,单价,总价。

5)如果是由外包施工队代买的物品,手续同等于异地项目。可由外包施工队自行采购。

5.入库:

1)发送到公司的货物,由采购在供应商送货清单上签字,留原件。

2)直接发送到项目地的货物,由采购或项目经理在供应商的送货清单上签字,留原件。

6.出库:由客户及项目经理共同签收的“三和赛胜”送货单。

7.付款:

1)如果是未到货的合同付款。采购提前3-5天填写付款申请单,并在申请单上注明项目名称及对应采购合同编号,或者附上签字确认的《采购申请单》。在付款申请单上还要标注付款日期、付款方式及发票情况。送货后,补送货单给财务。2)如果是到货合同付款。在付款申请单上还要附供应商的《送货单》,异地送货清单由项目经理收集,一周寄一次至公司,自己留复印件。

3)如果出现变更,需要出具《变更申请单》。

4)外包合同付款前,需有项目经理和采购共同验收合格后,才可以付进度款。

三.采购统计

财务部每周进行一次项目采购成本及收款的汇总。并与采购的采购清单数据核对,制作一份年度<项目资金情况表>。周五下班把表格发给袁总和张总。每

采购一项物品,在采购预算单里备注。

采购与付款业务流程管理

采购与付款业务的流程管理 1.采购与付款业务流程 1.1采购业务流程 1.采购申请。事业部应根据原材料使用量及库存情况、市场状况、订单数量等因素提出采购计划并作出计划采购材料数量预算,制作材料采购计划表报送物流部。 物流部按照材料采购计划表所需材料分类汇总并询价后制定采购订单。 (1)、材料采购计划表一式两份,事业部门留存一份,一份送物流部门,作为编制采购订单的依据。材料采购计划表所载主要内容:订单品名、规格、材质、订购数量、计划采购材料名称及供应商、计划采购数量(见附表)。 (2)、材料采购订单一式两份连续编号,事业部留存一份,一份交财务部,作为编制材料帐的依据。材料采购订单所载主要内容:材料名称及规格、数量、金额、供应商、到货日期等(见附表)。 2.采购审批。 (1)、材料料仓库的签核。依据材料采购订单,核查库存是否不足,如库存数量不足或品种缺少,则签核。 (2)、财务部的签核。依据材料采购订单,进行采购资金预算,预测是否具备在付款期满时的付款能力,并作出相关说明。 (3)、分公司经理审批。 (4)、传真至集团采购部。集团采购部依据采购订单选择供应商并签

订采购合同。 3.验收。质检部门根据采购订单及采购合同执行验收,对商品质量、数量等考察,形成材料验收单,材料验收单一式三份连续编号,质检部门一份,仓管部门一份,作为入库和保管的依据,财务部门一份,作为采购业务核算的原始凭证。 4.材料入库。原材料库保管人员根据货运单据、材料验收单、采购订单、采购合同等有效单据与供方发来的材料核对无误,办理入库,开具材料入库单。材料入库单一式三份连续编号,一份留存仓库;一份交物流部门,作台账依据;一份交财务部审核,审核记账。 5.会计处理。物流专员将采购订单、采购合同和采购发票及时传递给财务部,质检部门、仓库部门将材料验收单、入库单交转财务部门,财务人员编制记账凭证并记账。 1.2付款业务流程 付款业务程序大致包括申请、审批、付款执行、会计记录和资料保管。1.付款申请。物流部门根据集团采购部付款通知编制付款申请单,提出付款申请; 2.付款审批。 (1)财务部相关人员依据会计账簿记录核实申请付款金额的真实性,并作签核意见; (2)财务主管进行付款审批; (3)分公司经理审批; (4)集团采购部审批:

公司采购流程图

请购审批业务流程
精心整理
1.请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员

相关部门

汇总、整理 采购申请
3
开始
D1
1 D2 相关部门提 出采购申请 D3
2 填写“采购
申请单”
检查库存物 资储存情况
4
审批
审核
审核
呈交“采购申 请单” 5
采购范 否 围内

权限外 审批
审批 权限内
否 审核
预算内
是 6
按照预算执 行进度办理 请购手续
结束
2.请购审批业务流程控制表
控制事项
请购审批业务流程控制 详细描述及说明
-来源网络

精心整理
1.生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
D1 2.请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”,需要说明请
购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容
3.采购部核查采购物资的库存情况,检查该项请购是否在执行后又重复提出,以及是否

存在不合理的请购品种和数量
D2

4.如果采购专员认为采购申请合理,则根据所掌握的市场价格,在“采购申请单”上填

写采购金额后呈交相关领导审批

5.如果采购事项在申请范围之外的,应由采购部经理、财务总监逐级审核,最终由总经
理审批;如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的,经采购部经理审核后, D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批;在采购预算之内的,采购部按照预算执行
进度办理请购手续 6.采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 应建 ?采购申请制度 关 规范 ?请购审批制度
规 参照
?《企业内部控制应用指引》 范 规范
文件资料
?采购申请单 ?采购预算表
责任部门 ?采购部、财务部、生产部、仓储部
及责任人 ?总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
采购预算业务流程
1.采购预算业务流程与风险控制图
采购预算业务流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分

总经理
财务总监
财务部
采购部
相关部门

-来源网络

采购与付款流程制度

采购与付款流程制度 一、目的: 为加强规范公司采购与付款业务流程,加强采购相关业务的管理,保证公司资产的安全,特制定本制度。 二、适用范围: 适用于公司的除费用现金报销外的所有付款,包括但不限于购买原材料、各种设备、固定资产等所有采购与付款。 三、采购流程: 1.采购计划、方案的编制与审定。 1.1采购计划的编制与审定。需用单位根据生产经营需要,提出物料需用申请即 填写《采购计划表》,经需用单位领导审定签字后,仓储或有关部门平衡库存后由供应科制定采购计划报分管经理审定。 1.2 采购方案的编制与审定。供应科根据采购计划编制采购方案,经部门负责人 签字后报相关领导审定。采购方案应明确采购的原则、采购的渠道、供应商的选择方式和范围等内容。 2.供应商的选择与价格确定 2.1 供应商资源及价格信息管理。供应科应在现有供应商网络基础上建立健全本 企业的供应商网络,定期考评列入名单的供应商资信及履约情况,根据考评结果调整供应商名单。供应商名单的确定与调整应经分管经理审定。 供应科应建立物资价格数据库,及时收集相关物资的价格信息,定期发布物资采购的指导价格和参考价格,作为物资采购的主要依据。 2.2 供应商的选择与价格确定。由企业自行组织采购的,供应科应根据审定的采 购方案,通过招标、询比价等方式确定供应商与价格,原则上供应商应在确定的供应商网络名单中选择,价格不得突破公司发布的采购指导价。 通过招标方式采购的,应按照《招标管理制度》执行,对大宗、批量、重要及特殊物资的采购原则上应采取招标方式采购; 通过询比价等非招标方式采购的,供应科应坚持货比三家、比质比价的原则。需要谈判的,应组织相关部门就价格、要求等进行谈判,经审核后报分管副总审定。 3.合同签订与管理

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方: A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方; B、明确各类供方的评定方式和评审程度; C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方; D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定; E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求: A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求; B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求; C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

办公用品申请采购流程

采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类(日常办公用品、耗材):中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类(劳保用品):卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类(除过A、B类,公司各部门需要的物资):电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内(含1000元),由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间(含2000元),先由部门经理审批,再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间(5000含元),先由部门经理和分管经理审批后,再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购),由董事长加批。 第四章采购流程 一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程:

1)、申请信息初步汇总:各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息,填写采购申请单1(见附件一),提交给采购人员。2)、申请信息最终汇总:采购人员汇总全公司A类物品需求信息,填写采购申请单2(见附件二),按照预估价格逐级审批。 3)、采购:采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4)、入库:物品采购回来后,采购人员与行政主管核实物品品种及数量,行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库,领取入库单。 5)、报销:采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6)、出库:采购人员按需发放A类物品,登记记录。每月28号(如遇节假日,顺延至假期结束的第一个工作日)汇总出库信息,提交财务部门,按部门出库。 3、流程图:

公司采购流程图

佛山市南海洋成宇模具有限公司 采 购 流 程 (初稿) 二O一二年九月编

主要内容 1.采购流程图 (1) 2.采购工作流程(5个阶段)………………………………………2-3 ①需求提交阶段 ②申请认可阶段 ③询价搜索阶段 ④采购跟踪阶段 ⑤入库保管阶段 \

采购流程图 一、需求提交 四、采购跟踪 五、入库保管 1 需求部门领取并填写《请购单》 对应部门负责人审核 保管 入库 找供应商、询价、比价 董事长审批 签订《采购订单》、反馈《请购回复单》 财务部核算 采购、跟踪 进货 提交《询价对比单》 有权人审核 验收

采购工作流程 一、需求提交阶段 第一步:需求部门领取并填写请购单 第二步:需求部门负责人审批 二、申请认可阶段 第一步:采购部经办人 第二步:上报采购部审批 第三步:上报董事长审批 需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认,通过电子邮件(除特殊情况可手机短信或电话)报营销采购部审批;最后要经董事长审批同意后,进入询价阶段; 三、询价搜索阶段 第一步:找供应商、询价 第二步:有权人审批 第三步:董事长审核 第四步:签订合同 采购部经办收到请购单后,寻找不少于3家供应商询价,对比供应商报价并制作对比表。报有权人审批后,呈报董事长审定,再与供应商签订合同,进入下一步采购阶段; 四、采购跟踪阶段 第一步:财务部核算 第二步:采购、跟踪 第三步:进货 1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理:①先预付部分货款;②全额付款后提货;③30/60天结算 2、采购员与供应商签合同及合同备案,一式三份(采购部、供应商、财务部各执一份),采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。 3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息,凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知; 五、入库保管阶段 第一步:验收

《某公司采购管理制度及操作流程》

采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 二、工作程序 (一)采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购; 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。(二)采购申请 1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。 (三)采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO(订单号)单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 (五)采购方式 1. 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。 (六)采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。 (七)采购付款方式

第2章-采购与付款管理

第2章采购与付款管理 2.1采购预算流程 2.1.1业务目标: ?采购预算经过适当授权审批,符合全面预算要求; ?采购预算达到合理、高效的组织采购活动,降低采购物资成本的目的; 2.1.2业务风险: ?如果采购预算未经过适当授权审批,不符合全面预算要求,可能因重大差错、 舞弊、欺诈而导致损失; ?采购预算编制依据不科学、不合理,将会导致企业资源浪费; 2.1.3关键控制活动: 采购预算编制经过适当授权审批,符合全面预算要求。 2.1.4业务流程描述: 各子公司生产部门根据销售预算与库存产品,编制年度生产计划—→各子公司总经理审核—→采购部编制年度采购预算表—→昌泰总经理审核—→财务运营中心平衡采购预算—→预算委员会审核,不适当则返回进行修正—→财务运营中心编制年度预算—→预算委员会审核—→总裁审批—→财务运营中心发布年度预算—→采购部组织执行采购预算—→采购部对采购预算资料归档保存。 2.1.5流程图:

2.2采购计划的编制与审批流程 2.2.1业务目标: ?采购计划经过适当授权审批; ?采购依据充分、合理,符合集团生产经营需要; 2.2.2业务风险: ?请购依据不充分、不合理,可能导致供货不足或供货过剩导致生产停滞或资 源浪费,影响集团运营; ?相关审批程序不规范、不正确,可能导致企业资产损失、资源浪费或发生舞 弊行为; ?采购未经适当审批或超越授权审批,可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损 失; 2.2.3关键控制活动: 采购计划经过适当授权审批。 2.2.4业务流程描述: 各子公司生产部门提出生产采购需求—→仓管员查看库存,若充足,则不需采购,若不充足—→各子公司生产部门填写采购请购单—→各子公司总经理审核—→昌泰总经理审核—→采购部整理汇总采购申请单,并编制采购计划—→昌泰总经理审核,若属于预算内的采购,审批后确定采购计划,若不属于预算内—→总裁审核—→采购部确定采购计划。 2.2.5流程图:

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章:总则 第二章:物资采购具体内容 第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程 第五章:申请付款基本流程 第六章:预付款及定金管理 第七章:应付帐款管理 第八章:附则 第九章:附件

第一章: 总 则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章: 物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: ?、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。 ?、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 ?、生产设备 所有生产用的机器、工治具等。 ?、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。 ?、接待用品:水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 、大设备支出。 、工程项目支出。 、房屋建筑物支出。 第三章:采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 ?公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。

日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责 生产设备及其他由配件部负责 ??供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释; ??合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同; ??为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购; ??年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商; ?采购货款除小额( ???元以下)采购外必须通过银行结算; ?、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: ??公司采购部是负责物品采购的管理部门。 ??在保障服务和节约成本的前提下,价值 百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 ??招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。

采购的付款及报销流程

采购的付款及报销流程 为了规范采购报销流程,加强物品及资金的使用管理,保障优质廉价及经营需求,特制订采购报销制度及流程。以下是小编为你整理的采购的付款及报销流程,希望能帮到你。 采购的付款及报销流程 第一条采购付款报销流程 1. 采购预付款应先填写支付证明单和采购请款单,材料名称、规格型号、数量、价格、金额、运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章),并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可),并由部门主管签字确认,交总经办审核落实,由财务会计审核交财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等) 2. 采购货到付款先填写支付证明单、采购请款单,材料名称、规格型号,数量,价格,金额。运费,供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章),并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可)、仓库进仓单、并由部门主管签字确认,交总经办审核落实,由财务会计总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理付款手续(现金或支票等) 3. 采购部门借款采购部分,采购完成后采购员应在三天内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出、收据、发票必须是正本,并加盖对方公章、复印件、白条将不需受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票,交回财务部,以便财务做账 4. 为保证款项支付的及时性,采购付款的单据须提前三天到达财务部,以上单

据手续不齐全,总经办盒财务部有权拒签。 第二条借款报销流程 1,因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单盒签报单,借款单中需标明借款日期,借款金额,借款用途及借款人本人签字,其中借款金额大小写须相符,且借款单表面不得涂改,旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款 2,借款人将填好的借款单交由借款人所属部门经理签字,部门经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。 3,借款人将部门经理签字后的借款单交由财务会计审核后再交总经办确认落实,并由财务总监签字审批,总经理签字后视为财务部可以支付该款项。 4,财务部出纳员看到签批手续齐全的借款单后,方可付款,如有一项签批手续不全,出纳员不予支付。 5,借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清,如需延长时限,应提前通知财务部,无理由的延期还款,财务部有权按逾期一天,扣除报销总额的5%,超2天10%。依此类推。结算方式,以现金归还或报销单抵扣。 第三条日常费用报销流程 1. 因工作需要购买物品,需先填写签报单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量、编制月度采购计划)经总经办、财务会计、财务总监和总经理审核统一后方可采购。 2. 后买物品后需先填写费用报销单并附上之前审批完毕的签报单(确保提供正

采购与付款流程业务范例

采购与付款流程业务范例 1 采购与付款业务流程 1.1 采购业务流程 1.请购。业务部门或仓库管理部门提出采购申请,请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化,企业本着提高效率的原则安排请购活动。(1)原材料或低值易品请购。由生产或使用部门根据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。仓管收到请购单与库存核对,确定实际需采购数量。(2)日常物料或劳务请购。由使用部门直接提出,由本部门主管和财务资金预算主管人员审批,由采购部门采购。 (3)例外事项的请购。不定期发生设备或价值较大资产的采购,经过特别授权指定专门人员提出采购申请。 请购中要编制采购申请单,一式三份,本部门一份,一份财务部门,作为编制采购资金预算的依据,另一份传递给采购部门,作为编制采购实物预算的依据。采购申请单传递中要审核批准。 2.采购实施。采购部门首先进行询价,初步确定供应商的选择范围。然后安排竞标投标事项,确定供应商。再一步与供应商签订采购合同。最后由采购人员编制采购订单,确认采购业务。同时采购人员将商品分批运回企业,并监督运输过程。 3.验收。验收部门根据采购订单及采购合同执行验收,对商品质量、数量等考察,形成验收单,验收单一式三份,验收部门一份,仓管部门一份,作为入库和保管的依据,会计部门一份,作为采购业务核算的原始凭证。

4.会计处理。采购人员将请购单、采购订单、采购合同和有关凭证及时传递给会计人员,验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门,会计人员编制记账凭证,复核后交会计主管根据复核和审核后的凭证编制汇总表,并登记总账和明细账。

2 采购与付款业务中的不相容职务及部门职责2.1 不相容职务 企业采购与付款业务的不相容岗位至少包括:(一)请购与审批;

企业采购流程图

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2.1.1 请购审批业务流程
1.请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 开始 1 相关部门提 出采购申请 D1 汇总、整理 检查库存物 资储存情况 2 提供相关费用 预算清单 阶 段
审批
审核
审核
编写请示报 告 D2
采购范 围内 否
是 权限外 审批 审批 审核 否 预算内 是 权限内 6 按照预算执 行进度办理 请购手续 D3
结束
2.请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明
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1.生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2.请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ,需要说明请购 物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3.采购部核查采购物资的库存情况,检查该项请购是否在执行后又重复提出,以及是否 阶 段 控 制 D2 4.如果采购专员认为采购申请合理,则根据所掌握的市场价格,在“采购申请单”上填 写采购金额后呈交相关领导审批 5.如果采购事项在申请范围之外的,应由采购部经理、财务总监逐级审核,最终由总经 理审批; 如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的, 经采购部经理审核后, D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批;在采购预算之内的,采购部按照预算执行 进度办理请购手续 6.采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购 相 关 规 范 应建 规范 参照 ?《企业内部控制应用指引》 规范 ? 采购申请单 文件资料 ? 采购预算表 责任部门 及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度 存在不合理的请购品种和数量
2.1.2 采购预算业务流程
1.采购预算业务流程与风险控制图
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采购付款流程

采购付款流程 采购与付款流程财务制度 一、适用范围: 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。 二、流程说明: (一)流程图: 供应商请款人釆购报关 IQC 财务 需求格 库存资料请购单供应商开发料 核准供应商调查请购单 询价 no 比价、议价 PO或合同 核准 y PO或合同 PO或合同 货物 1 收货单收货单 不合格单不合格单点收、检验不合格单 y 报关单入库

报关单 发票发票发票发票发票请款单请款单请款单请款单 (二)分类说明: (1) 材料采购: 第一步:下定单:釆购PO经部门经理批准后下给供应商。第二步:收货:供应商将货物按时送到IQC,IQC在二个工作日内完成点货、检验。如合格收下货物,不合格由质量部在二个工作日内开MRB会义并取得不合格供应商处理单,并在ERP中出单据交财务,并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商,并通知财务。 第三步:收发票: 第四步:请款:国内采购业务IQC收齐所有单据后填写请款单,经部门经理、财务经理批准,按规定要总经理批准的还要经总经理批准。进口采购业务由报关完成以上请款。 第五步:财务审核付款: (2) 低值易耗品、固定资产采购: 第一步:请购:按公司规定走釆购流程,部门经理应控制是否超过 2 预算。 第二步:下定单:同上 第三步:收货验收:IQC收货,请购人领货并验收并领货。第四步:收发票:同上第五步:请款:釆购按(1)请款 第六步:财务审核付款 三、具体业务的票据操作指南: (一) 材料采购:分为国内采购业务、进口采购业务。

(1) 国内采购业务: 要求单据:PO、收货单(对方送货单)、发票、请款单。 要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一 致。 要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO上的数量。 要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO 单价。 如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、 总金额与发票一致或低于发票。请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意。 (2) 进口采购业务: 要求单据:PO、收货单或对方送货单、发票、报关单、 请款单。 3 具体要求适用国内采购业务要求,拆定单不得低于报关单所列金额,如高于报关单金额可以填二张请款单一张按报关单金额,另一张用于补付无报关单等特殊情况的付款。 (二) 低值易耗品、固定资产采购: 业务流程使用单据:使用单位必须提供请购单、PR、CEAR (二千美元及以上的)。 请购、批准、采购下定单、收货、领货(验收)。 要求于材料一致,对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票(在同等价格条件下)。

财务制度之采购与付款流程制度

采购与付款流程财务制度 一、适用范围: 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。 二、流程说明: (一)流程图:

(二)分类说明: (1)材料采购: 第一步:下定单:釆购PO经部门经理批准后下给供应商。 第二步:收货:供应商将货物按时送到IQC,IQC在二个工作日内完成点货、检验。如合格收下货物,不合格由质量部在二个工作日内开MRB会义并取得不合格供应商处理单,并在ERP中出单据交财务,并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商,并通知财务。第三步:收发票: 第四步:请款:国内采购业务IQC收齐所有单据后填写请款单,经部门经理、财务经理批准,按规定要总经理批准的还要经总经理批准。进口采购业务由报关完成以上请款。 第五步:财务审核付款: (2)低值易耗品、固定资产采购: 第一步:请购:按公司规定走釆购流程,部门经理应控制是否超过预

算。 第二步:下定单:同上 第三步:收货验收:IQC收货,请购人领货并验收并领货。 第四步:收发票:同上 第五步:请款:釆购按(1)请款 第六步:财务审核付款 三、具体业务的票据操作指南: (一)材料采购:分为国内采购业务、进口采购业务。 (1)国内采购业务: 要求单据:PO、收货单(对方送货单)、发票、请款单。 要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。 要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得 高于PO上的数量。 要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单 价。 如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、 总金额与发票一致或低于发票。请款人认为以上有差异的 应在请款时说明,如不说明的视为同意。 (2)进口采购业务: 要求单据:PO、收货单或对方送货单、发票、报关单、请 款单。 具体要求适用国内采购业务要求,拆定单不得低于报关单

采购与付款业务流程

*******有限公司采购业务流程 一、供应商的选择与管理 1、采购部门人员填写供应商基本信息表 供应商网络建设由采购部门负责,初选择供应商时,采购部门应索取供应商资质证明:税务登记证副本复印件(国税)、营业执照副本复印件,如果是新增的供应商,供应商还需提供样品,由质检人员/技术人员/生产人员(或第三方)测试出具测试报告,然后采购部门人员填写供应商基本信息表。 2、采购、生产技术、财务部门评审供应商 采购部门人员填写供应商基本信息表完后,采购部主管召集采购经办人、工程技术人员、质检人员、财务会计等开会讨论或现场评审,从供应商的供货能力、质量保证情况、价格优势等方面对供应商综合能力进行评价,所有参加评审的人员在供应商评审表中签字确认。 3、单位负责人或其授权人评定供应商 分管副总经理对供应商评审表的各项信息进行综合评定,并参考综合评审意见,最终确定合格供应商,并在选定的供应商的评审表中书面签字确认。 二、材料采购 1、计划员填写申购单 计划员根据生产销售计划/项目需求情况,通过查实库存原材料、在途材料,成品存量和最低库存量,计算出采购需要量,填写请购单,然后交分管领导复审。 2、复审申购单 分管领导复审复审申购(表)单的采购材料名称、采购数量是否正确,复审无误在申购单/采购申请表上签名确认。 3、采购员与供应商拟订合同/订单

采购员根据审核的申购单从合格供应商名录挑选出进行供应商比质比价后,选择质优、价廉的供应商(不在供应名录内的,需分管副总经理特批),同时拟订采购合同。 4、采购部经理审核合同/订单 采购部主管审核拟订的采购合同/订单,审核内容包括:所选供应商在合格供应商名录之内(不在供应名录内的,需分管副总经理特批),采购的产品名称、规格、数量等是否与申购单相符,单价是否合理与市价相符等。 5、分管副总经理合同审核 为了确保采购合同/订单的合法、准确、有效,分管副总经理需对合同条款完备性、合同主体、合同内容等是否合法正确进行审查,审核无误后报总经理审批。 6、总经理合同审批,董事长批准执行。 总经理对分管副总经理审核内容是否正确进行复核签字后报董事长批准执行。 7、采购经办人/经理与供应商签署合同/订单 采购经办人/经理依呈签结果,作为授权代表与供应商签署采购合同/订单,并进行采购,并提交一份财务备案,用作安排付款和会计核算。 三、固定资产采购 固定资产采购由需求部门根据工作需要提出申请,经与公司领导沟通同意后、采购过程参照材料采购执行。 四、货物入库 1. 收料员进行收料清点 仓库是原材料数量验收主管部门, 供应商送货到指定放置地点(如待检区)后,收料员将申购单和供应商提供的送货单进行核对,在确认申购单和供应商送货单品名、规格一致情况下清点数量,清点数量确认无误后在送货单上签字。 2. 收料员通知检验员检验 对需要检验的原材料(指生产性原材料),收料员收料后,收料员通知检验员进行检验对

采购申请、审批流程

规范企业采购申请流程 一、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购负债人审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。 3.请购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不

在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

采购与付款流程财务制度

深圳市京弘全科技有限公司 采购付款流程 1.目的: 为加强规范公司采购与付款业务流程,加强采购相关业务的管理,保证公司资产的安全,特制定本制度。 2.适用范围: 适用于公司的除费用现金报销外的所有付款,包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产、费用和服务的所有采购与付款。 3.采购业务流程说明: 3.1采购业务流程图:

y y (二)业务流程分类说明: (1)材料采购: 第一步:下定单:釆购PO经部门经理批准后下给供应商。 第二步:收货:供应商将货物按时送到IQC,IQC在二个工作日内完成点货、检验。如合格收下货物,不合格由质量部在二个工作日内开MRB会义并取得不合格供应商处理单,并在ERP中出单据交财务,并由釆购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商,并通知财务。 第三步:收发票: 第四步:请款:国内采购业务IQC收齐所有单据后填写请款单,经部

门经理、财务经理批准,按规定要总经理批准的还要经总经理批准。进口采购业务由报关完成以上请款。 第五步:财务审核付款: (2)低值易耗品、固定资产采购: 第一步:请购:按公司规定走釆购流程,部门经理应控制是否超过预算。 第二步:下定单:同上 第三步:收货验收:IQC收货,请购人领货并验收并领货。 第四步:收发票:同上 第五步:请款:釆购按(1)请款 第六步:财务审核付款 一、具体业务的票据操作指南: (一)材料采购:分为国内采购业务、进口采购业务。 (1)国内采购业务: 要求单据:PO、收货单(对方送货单)、发票、请款单。 (a)要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。(b)要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO上的数量。 (c)要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价。如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意。

采购与付款业务循环的主要业务流程

采购与付款业务循环的主要业务流程业务流程 1、了解仓库或其他需求部门编制请购单情况(与费用的“发生”认定、固定资产、存货、应付账款的“存在”认定有关)1、请购与审批岗位分离; 2、日常采购的请购:根据请购单进行一般授权审批,每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准; 3、资本支出的请购:指定人员请购,需要进行特别授权审批。 注:根据新执行的《增值税暂行条例》,房屋建筑物类不动产固定资产购置时的增值税是不能抵扣的,而用于生产经营的动产的增值税可以抵扣。 2、了解采购部门编制订购单情况(与应付账款的“完整性”认定有关)1、询价与确定供应商的职能要分离; 2、采购部门对经过批准的请购单发出订购单,询价后确定最佳供应商,但询价与确定供应商的职能要分离。 3、了解验收部门编制验收单情况(与费用的“发生”认定和应付账款的“完整性”认定有关)(1)验收部门先比较所收商品与订购单上的要求是否相符,然后再盘点商品并检查商品有无损坏,验收部门验收后编制一式多联、预先顺序编号的验收单,验收单是支持资产或费用以及与采购有关的负债的“存在或发生”认定的重要凭证; (2)同时检查订购单的处理,以确定是否确实收到商品并已入账。 4、了解仓储部门储存 已验收的商品存货情况(与固定资产、存货“存在”认定有关)(1)储存岗位与验收岗位分离。 (2)限制无关人员接近储存的商品存货。 5、了解应付凭单部门编制付款凭单情况(与费用、固定资产、存货“存在”、“发生”、“完整性”、“权利和义务”以及“计价和分摊”认定有关)(1)确定供应商发票的内容与相关的验收单、订购单的一致性;(三单核对) 销售时,核对:销售发票、装运凭证、销售单、发货单。 (2)确定供应商发票计算的正确性; (3)编制有预先编号的付款凭单,并附上支持性凭证(如订购单、验收单和供应商发票等); (4)独立检查付款凭单计算的正确性; (5)在付款凭单上填入应借记的资产或费用账户名称; (6)由被授权人员在凭单上签字,以示批准照付款凭单要求付款。

企业采购流程图模板分享

采购流程图模板分享 采购流程是采购管理中最重要的部分之一,可以说是每个大企业都有着自己的一套规范的采购流程,那么,到底是一个怎样的流程呢?下面小编将把采购流程图模板分享给大家,希望能够帮助到大家。 采购流程图模板 点击链接进行在线编辑 :https://www.wendangku.net/doc/ea816668.html,/#Ra7b63a5260cf5e4209f43f9ee966033 4 密码:recz 模板简介: 此模板将从采购的前期计划、生成采购计划、生成用款计划、生产订单到最后的采购入库,采购统计分析及大方面进行了详细的介绍,具体操作如下。 方法介绍: 1.点击上述链接将进入到迅捷流程图在线编辑页面,这时一个完

整的流程图就展现在面板中间: 2.从上图可以看到,面板的四周有很多的工具栏,这些都是可以使用的,在面板的左边可以看到有基础图形,基本图和流程图等,每一个基础图里面都有不同样式的图形,不同样式所代表的寓意也不同: 3.面板中需要给流程图添加新的节点可以直接用鼠标在左边

基础图形一面拖曳图形至右边空白处即可进行操作: 4.双击新添加的文本框可以对里面的内容进行更改: 5.在面板的右侧可以对样式、文本以及排版进行设计:

6.在上方栏目中可以对流程图进行插入文本、链接以及图片: 7.在“试图”选项中可以对流程图进行缩略查看:

8.点击页面上方置于顶层或置于底层按钮,可以将新添加的图形进行为之更改: 9.点击“文件”导出,选择导出格式,这样完整的流程图就导出来了。

以上就是小编分享的装修流程图模板,以及利用在线工具编辑流程图的方法,希望能够帮助到大家!

办公用品管理流程图附表格

办公用品管理流程图附表格

XXXX办公用品管理工作标准流程部门名称行政办公室 流程名称办公用品管理 流程 任务概 述 办公用品采购、分 发、保管等工作 单 位 各部门行政办公室人事行政部总经理 节点A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 流程 填写 签字 领用办 统计 填写 采购 填写办 填写办 清算办 填写办 填写需求 审批 审批 审批 通知领

11 12 13 办公用品管理工作标准 流程名称节 点 流程程序、重点及标准 时 限 相关资料 填写办公用品申购单A2 程序 需 要 时《办公用品申 购单》各部门根据实际需要填写 办公用品申购单 重点 根据实际需求填写 标准 确定各部门办公用品实际 需求量 统计B2 B3 B4 程序每 月 27 号 之 前 1个 《办公用品需 求计划表》办公室人员查阅月末办公 用品申报情况 办公室统计汇总用品需求 量并列出购买清单 根据清算情况和申购情 况,填写需求计划表

重点 工作 日内 统计需要购买的办公用品清单 标准 根据各部门的需求与实际用量 审批 C4 D4 程序 1个 工作 日内 《办公用品管理制度》 办公室列出的需求计划表,由部门主管审批 部门主管同意后,由财务部审批 重点 批准同意方可采购 标准 必须由部门主管签字 入库登记 B5 B6 程序 1个工作 日 内 《办公用品入 库登记表》 价格比较,择优采购 用品登记入库 重点 购买办公用品,入库登记,填好相应信息 标准 采购批准数量,实物登记备注

XXXX--办公用品申购单 申请部门: 年 月 日 序号 品 种 计划数量 预计单价 审批数量 备注 1 2 发放 B7 B8 A8 A9 程序 1个工作日 内 《办公用品领 用登记表》 通知各部门领用办公用品 办公用品管理人负责填写领用用品有关信息 领用人签字 各部门领用办公用品 重点 办公用品分发,领用人必须签字 标准 根据各部门《办公用品申购单》发放 清算 办公用品 B10 B11 程序 1个工作日内 《办公用品需求计划表》 清算办公用品 根据库存填写清算表单 重点 日清月结 标准 依据办公用品入库情况和领用情况

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