PE给水管道项目
可行性研究报告
xxx科技发展公司
第一章概况
一、项目概况
(一)项目名称
PE给水管道项目
(二)项目选址
xxx工业园区
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。
(三)项目用地规模
项目总用地面积25912.95平方米(折合约38.85亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.31%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度189.10万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积25912.95平方米,建筑物基底占地面积18737.65平
方米,总建筑面积36019.00平方米,其中:规划建设主体工程28259.40
平方米,项目规划绿化面积2581.32平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费2002.68万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量653775.81千瓦时,折合80.35吨标准煤。
2、项目年总用水量15394.99立方米,折合1.31吨标准煤。
3、“PE给水管道项目投资建设项目”,年用电量653775.81千瓦时,年总用水量15394.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.66吨标
准煤/年。达产年综合节能量28.69吨标准煤/年,项目总节能率28.04%,
能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资9428.65万元,其中:固定资产投资7346.53万元,
占项目总投资的77.92%;流动资金2082.12万元,占项目总投资的22.08%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17246.00万元,总成本费用13457.66万元,税
金及附加166.36万元,利润总额3788.34万元,利税总额4477.23万元,
税后净利润2841.26万元,达产年纳税总额1635.98万元;达产年投资利润率40.18%,投资利税率47.49%,投资回报率30.13%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位344个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区PE给水管道行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区PE给水管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“PE给水管道项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位344个,达产年纳税总额1635.98万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率40.18%,投资利税率47.49%,全部投资回报率30.13%,全部投资回收期4.82年,固定资产投资回收期4.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
综合运用税收政策工具,落实税收优惠政策,促进制造业转型升级。(财政部、税务总局、工业和信息化部)
全面深化改革、形成发展新动力将是“十三五”我国工业发展的主题。未来五年,我市必须确立产业发展新思维,把适应和引领新常态作为产业
发展的宏观逻辑,突破当前要素资源瓶颈约束,积极稳妥地完成速度、结构、动力等方面的多重转变。要善于利用国家层面的重大部署对市场和体
制环境的积极影响,抢抓拓展国内发展空间的机遇,注重结构优化,注重
要素提升,注重环境改善,充分激活我市产业的发展活力,为产业升级提
供持续动力。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性
一、项目建设背景
1、围绕构建现代产业体系,实现转型升级的总要求,推动优势企业、
优势产业集约集聚发展,产业空间布局不断优化。一是企业兼并重组效果
逐步显现,产业组织结构进一步优化。2014年6月,我国汽车销量前十名
的企业(集团)生产集中度达90%,比2010年提高4个百分点;2013年水泥
行业前十家企业产量占总产量的37.8%,较2010年提高了12.7个百分点;平板玻璃行业前十家企业产量占总产量的53.5%;电解铝行业前十家企业产量占总产量的68%。二是优化重点产业布局和推动产业有序转移。2014年,中、西部地区规模以上工业增加值增速分别为8.4%和10.6%,分别高于东
部地区0.8和3个百分点。
2、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新
兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有
增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推
进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,
并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新
提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。
二、必要性分析
1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明
年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我
们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明
了方向。
2、当前,我国高技术制造业从增加值规模和出口情况均保持高速增长
态势,随着《中国制造2025》等战略实施,预计2016年,高技术制造业将继续作为工业经济增长的关键动力,支撑我国产业优化与升级。2015年前
三季度,高技术制造业增加值增长10.4%,快于整体工业增速4.2个百分点,对工业增长贡献率提升至18.7%,高技术制造业PMI连续10个月高于制造
业PMI,延续高速发展态势。随着自贸区建设加速和“一带一路”建设的推进,以高端装备为代表的高技术制造业在投资和出口方面都有所增加。从
产品方面可以看到,11月,我国国产大飞机(C919客机)和首台铁路大直
径盾构机相继下线,打破了国外长期的技术垄断。在2016年高技术制造业
保持快速增长的发展态势下,我国参与国际竞争的比较优势开始重塑,并
成为工业经济增长的重要支撑。
第三章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx科技发展公司
(二)公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。
公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx集团实现营业收入11959.31万元,同比增长22.40%(2188.41万元)。其中,主营业业务PE给水管道生产及销售收入为
10335.85万元,占营业总收入的86.43%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算,公司实现利润总额3153.12万元,较去年同期相比增长307.88万元,增长率10.82%;实现净利润2364.84万元,较去年同期相比增长458.74万元,增长率24.07%。
上年度主要经济指标
第四章产品及建设方案
一、产品规划
项目主要产品为PE给水管道,根据市场情况,预计年产值17246.00万元。
采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积25912.95平方米(折合约38.85亩),其中:净用地面积25912.95平方米(红线范围折合约38.85亩)。项目规划总建筑面积36019.00平方米,其中:规划建设主体工程28259.40平方米,计容建筑面积36019.00平方米;预计建筑工程投资2930.28万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费2002.68万元。
(三)产能规模
项目计划总投资9428.65万元;预计年实现营业收入17246.00万元。
第五章项目选址科学性分析
一、项目选址
该项目选址位于xxx工业园区。
园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改
委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江
三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高
效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从
小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。
近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人
才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并
建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于
对重点产品及关键工艺开发的奖励。
二、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占
地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数72.31%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度189.10万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。
五、总图布置方案
1、按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。
项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置,方便生产、生活、运输组织及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。
2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。
3、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。
车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明;普通照明是整个照明系统应用最多的系统,根据不同厂房对照度的要求,对灯具按
照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶
灯采用金属卤化物灯,车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯,检测室采用
荧光灯,车间局部采用节能灯,金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具,并
带电容补偿,荧光灯采用高效反射灯具。
4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部
依托社会运输能力解决。
冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程14.50℃-16.50℃,需采暖的库房5.50℃-8.50℃,公用站房14.50℃,办公室、生活间18.50℃,卫生
间15.50℃;采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。
六、选址综合评价
投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目
建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。