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技术图纸管理规定

技术图纸管理规定
技术图纸管理规定

技术文件管理规定

1.目的:

规定本公司图纸及工艺文件的设计、审核、发放、回收、更改的方法和程序

明确图纸的有关管理规定,对产品(模具)图纸、工艺等技术文件进行有效的控制,以确保各部门使用的图纸和技术文件均为有效版本。

2.范围:

使用于本公司的产品技术图纸、模具图纸、客户外来图纸以及工艺文件等技术文件的管理。3.职责

3.1工程部作为技术文件的归口部门,负责产品图样和工艺文件的设计,修改,审核、发放的工作,并对其正确、完整、统一性负责。同时也负责对客户图纸和技术文件的接收、转化、复印、发放、归档等工作,对电子版技术文件进行备份和管理,并对技术文件的完好清晰、安全、有效性负责。具体工作职责如下:

3.1.1负责公司技术图纸的设计、审核、发放、更改、回收等工。.

3.1.2 负责外来技术图纸转化、校对、发放、变更、回收等工作。

3.1.3. 负责工艺文件编制、审核、更改等工作。

3.1.4. 负责所有技术图纸及工艺文件的归档、管理工作。

3.1.5. 负责编制公司产品的技术标准。

3.2生产工厂(含车间)、质保部、外协等相关部门,负责对技术文件要求的内容组织实施。

3.3业务部负责与顾客方的前期联络与沟通,及时反馈顾客对于产品的特殊要求和相关信息,并

确保图样的最新版本。

4.工作程序

4.1 技术图纸、工艺文件编制、审批要求

4.1.1自行设计的图纸、编制的工艺文件应简单明了,图文清晰,图纸中的文字、符号、术语等应符合国家标准或者行业标准,图纸中的线条粗细、尺寸标注等应清晰、明了,公司的图纸格式、工程部统一设计,标题栏中的内容应填写完整,工艺卡片上的栏目也要填写齐全。

4.1.2.技术图纸、工艺文件由技术人员负责绘制、编制,由设计者和审批人两级签署,字体应清晰,易于辨认,签署人对自己的签署负有相应的责任。

4.1.3顾客的产品图样或技术文件(电子文档)由工程部接收,可以是电子邮件,也可以是纸质文件,技术中心接收后进行整理,填写“文件接收登记表”。对于电子版图纸先进行打印,整理,对图面

进行必要的转化工作,如尺寸转化、技术要求的翻译等,底稿上加盖“转化”章,“转化”章由“转化人”和“校对人”两栏签字,一般由技术人员和部门主管进行签字,底稿存放于技术中心,其他部门需要的图样均为复印件。

4.1.4若有些工艺较为简单,不需要附工艺卡片时,应将技术要求直接标记在图纸上,字迹要清晰、明了。

4.2技术图纸的发放与回收

4.2.1 技术图纸统一由工程部负责发放和回收管理,发放时填写《文件发放登记表》,标明图号、零件名称、发放日期、领用部门签收人,具体见附表一

4.2.2技术文件的发放范围

生产工厂(车间):一份,由生产工场总监或指定的车间图纸管理员签收并登记

质量部:一份,由质量部主管级以上人员签收。

车间班组需要使用的技术文件,由车间图纸管理员进行发放登记,或借用登记。

采购外协部门需要图纸时,由采购部申请,技术中心发放给外协主管并签收。

4.3 技术图纸、工艺文件的变更

4.3.1 技术图纸、工艺文件需要进行更改时,由技术中心相关人员进行审核,批准,其它人不得随意更改图纸,更改的技术文件必须完整、正确、统一、协调,保证生产顺利进行。

4.3.2 更改图纸、工艺文件时,技术人员填写《技术变更通知单》,见附表二,变更单上应标明更改产品的编号、名称、更改开始日期、更改内容等,要保持底图和底工艺与《技术变更通知单》的内容一致。

4.3.3自行设计的图纸、工艺文件更改时,由原设计人员进行确认、并由部门领导审批后方可进行更改,并在修改处作标记。

4.3.4外来技术图纸发生更改,需执行以下程序:

4.3.4.1客户要求的产品图纸变更:如尺寸变化或版本更新,一般以邮件或电话口头通知,工程部做好变更文件原稿保管,同时填写《技术变更通知单》发放至各部门签收,相应的图纸和文件随之发放。旧版文件底稿加盖“作废”印章存档,以备查对,车间班组的其他复印件由工程负责收回并予以销毁,填写“文件销毁登记表”。

4.3.4.2 在图纸消化或生产过程中如发现原图纸上有明显错误,由技术与客户相应工程部门沟通,反应情况,由客户重新发放新图。在新图未发放之前,以邮件确认为准。更改后图纸的发放执行文件4.1变更程序。

4.3.4.3 图纸要求材料购买不到或现有工艺无法达到图纸要求的尺寸时,由技术中心按照客户要求格式填写替代申请(让步接收申请),由客户确认后再生产。具体操作过程可以邮件作为依据。

4.3.4.4 客户对产品的加工工艺有特殊要求的产品,在加工过程中,加工工艺如发生重大改变,由技术中心以书面形式通知客户,双方经过沟通客户确认后,再进行生产和制作,沟通过程可以邮件、传真、短信等形式作为依据。

4.3.4.5 对于一般产品的工艺更改,由技术中心按实际生产状况负责变更后重新发放。

4.3.4.6 对于客户口头通知或电话通知要求变更图纸,由技术人员在原图上划改变更尺寸要求并签字,同时填写《技术文件变更登记表》,作为以后查询依据

4.3.

5.图纸更改一般有下三种

1)图面上直接进行更改:将被更改的内容划掉,作标记,并在其上方填写新的内容,更改人签名。2)替换图纸:替换图纸时,必须将原图纸收回、作废,方可用新的图纸。

3)需要更新的图纸,如版次的变更等,将原图纸回收,并发放新版本的图纸。

4.3.6.发生作废的图纸、工艺文件等技术文件时,经确认后,填写《文件销毁登记表》,见附表三。

4.4技术图纸、工艺文件借阅

4.4.1.公司内部人员借阅图纸时,必须经过技术中心人员的同意,图纸不得私自带出厂外,不得随意复印。

4.5.2.外单位的人员借阅图纸时,需技术中心主任批准,否则不允许借阅。

4.5技术图纸、工艺文件保管、保密、归档

4.5.1.技术图纸、工艺文件等技术文件应用文件夹、资料袋分类保存,以便查找方便.

4.5.2下发车间的图纸、工艺文件等技术文件,应爱惜图纸,若遇到丢失、损坏不能使用的情况下,及时与相关人员进行核实,经确认鉴定完毕后,方可发放新的图纸,除技术人员和车间图纸保管员外,其他人不得私自复印,更改技术文件。

对于电子类技术文档由工程部统一存档,放置于专用的硬盘中。由工程部主管负责定期拷贝,一般文件每6个月备份一次,重要文档每3个月备份一次,必要时项目完成后随即进行存档备份。专用硬盘应设置密码,由主管及以上的人员进行设置。

5.相关文件和记录

5.1《文件接收登记表》

5.2.《文件发放登记表》

5.3.《技术变更通知单》

5.4.《文件销毁登记表》

编制/日期:陈群英2014.1.15 审核/日期:

表一

文件接收登记表(技术中心)

WF.R42-2-2 No.42-2-2-

序号发送单位或部门文件(产品)名称文件(产品)型号(图号)数量接收人日期文件格式备注

文件发放登记表(技术中心)

WF.R42-2-1 No.42-2-1-

文件(产品)名称零部件名称零部件图号数量发放人领用部门签收人日期备注号

技术变更通知单

WF.R42-4 NO.42-4-

产品名

图号:EO编号:

变更原因:(1)客户要求:□降低成本□版本更新□材料更换□工艺改进□其他(2)自主产品:□降低成本□版本更新□材料更换□工艺改进□其他

变更前变更后更改实施日期

处理方式□立即变更,半成品、成品

一并修改

随文

附件

□变更零件明细表张份

□变更图纸张份

□其他张份

□立即变更,半成品、成品

不修改

□在制品修改,成品不修改

□库存材料用毕为止

□报废

各部门人员签收

生产工场质保

部车间(签

收)

数量统

其他

部门

编制(日期)审核(日期)批准(日期)

文件销毁登记表

WF.R42-2-3 No.42-2-3- 销毁日期文件编号文件名称发放序号数量控制标识销毁原因销毁人监督人

技术部图纸管理办法

技术部图纸管理办法 为了进一步加强对公司技术图纸的管理,最大限度的发挥图纸在生产经营工作中的作用,提高图纸利用率,方便相关人员的使用,规范图纸使用、分发、传递、分类、归档流程,并确保公司对技术图纸的所有权,使技术图纸管理规范化、程序化,特制定本制度。 一、技术图纸分类。 1、客户图纸,含通过传真、业务员携带、电子版传送过来的图纸。 2、由公司技术部拆解转化过来的用于生产制作、安装施工的图纸。 二、职责。 1、技术部是图纸、技术资料归档管理部门,负责拆图、标识、编码、变更、交底、存档和修改、发放,回收报废及销毁等方面的管理和监督工作。 2、生产部负责图纸、技术资料在生产过程中的领发、使用、周转、移交、回收等管理工作。 3、质安部负责图纸、技术资料在原材料、辅料、半成品、首件检验、出厂检验等检验方面工作。 三、客户图纸。 无论是谁接图纸,必须要拿回完整的整套图纸,图纸拿回后,技术部首先要进行图纸会审,保存技术变更;并组织召开技术交底会议,形成专题会议纪要。 四、图纸的审核。 1、准备拆图和拆图完成后,按照图纸会审、技术变更、技术交底等

流程要求,对图纸进行再次确认,图纸变更必须形成会议纪要;再次确认的图纸要一式七份。即:拆图员、技术部、生产车间、总经办(存档)、质安部、采购部、仓库等各执一份;图纸交接时要填写《图纸交接登记台账》并签字确认。 2、拆图员在拆图前要对图纸进行严格的审查确认,在确保无误时提交技术部负责人复核,技术部负责人复核确认后提交总经办审核并批准;图纸批准后,由生产部按图纸内容以班组形式组织落实,安排生产。 五、拆图解图。 1、拆图时,拆图员必须标清和注明构件规格、构件编号、单件重量、总重量;在标注过程中,杜绝使用复制、粘贴等软件工具,以免造成图纸标注中的“张冠李戴”,导致技术指导错误。 2、详图拆解、绘制必须做到:图形准确,布局合理,标注清晰,材料数据准确,安装方位清楚。 六、图纸下发。 1、技术部拆解、绘制的详图转发生产部门时,必须经由总经办审核签字;经总经办审核签字的详图须包括详图目录、总说明、布置图、构件图、零件图和必须注明的构件规格、构件编号、单件重量、总重量、并作好技术交底说明和记录。 2、生产部主管安排生产前,组织拆图员、质检员、班组长等相关人员进行技术交底,形成技术交底记录;所有相关人员必须识图、懂图。 七、图纸变更。

图纸管理制度

图纸管理制度 1 目的 使公司的图纸得到有效的控制,确保生产所用的图纸为最新有效版本,避免因图纸管理不当造成的损失。 2 定义 本制度所述的图纸包括产品总装图、装配图、零件图、工装图纸、检具图纸、包装图纸、工艺流程图。 3 范围 客户提供的图纸;技术部正在设计的产品图纸;已成型产品的存档图纸;各部门正在使用的图纸;委外加工使用的图纸。包括打印的纸质图纸及计算机、移动储存介质里的电子文档。 4 职责 4.1技术部负责图纸的绘制、审核、编码、存档、更改、发放、回收及销毁工 作;对各相关部门图纸使用的监督工作。 4.2各相关部门负责本部门所使用图纸的管理。 5 程序 5.1总则 5.1.1图纸必须详细标明技术参数、技术要求,并标明绘制人和绘制日期。 5.1.2图纸必须经审核人审核和签字(盖章)并标明审核日期方为有效图纸, 未经审核签字(盖章)的图纸不得投放到相关部门,更不得使用。 5.1.3所有图纸投入使用前,必须加盖“受控文件”章,并注明发布日期。技 术部存档为红色,相关部门所用为蓝色,严禁使用没有加盖蓝色“受控文件”章的图纸。 5.2图纸的分类 试制产品图纸:新产品验证前的图纸,需在图纸上加盖蓝色“试制”章。 样品图纸:研发过程中实验用零件的图纸,需在图纸上加盖蓝色“试制” 章。 工装夹具、设备图纸:生产用工装夹具或生产设备制造、改造的图纸。 定型产品图纸:产品鉴定后批量生产用的图纸。 厂内加工图纸:厂内所用的图纸。 委外加工图纸:代加工商所用的图纸,需在图纸上加盖“委外加工”章,并注明日期。 5.3图纸的存档、发放和使用规定 5.3.1产品图纸设计出图时,设计工程师应严谨仔细,以免漏标、标错数据 和符号,图纸在进行自审、项目组成员互审后由技术部主管审核批准发放。 5.3.2所有图纸资料均技术部统一归档,分类保管,电子文档每月进行一次 备份。 5.3.3所有图纸资料均由技术部统一发放,他人不得私自发放,更不允许私 自向超过规定范围的人员泄露。

技术图纸管理规定(1)

洛阳光大实业有限公司 技术文件、工艺文件管理规定 1.目的: 规定本公司图纸及工艺文件的设计、编号、发放、回收、更改的方法和程序 明确图纸的有关管理规定,对技术图纸、工艺文件等技术文件进行有效的控制. 2.范围: 使用于本公司产品和工模具技术图纸、外来技术图纸以及工艺文件等技术文件的管理. 3.职责 3.1.负责公司技术图纸的设计、编号、签署、发放、更改、回收等工作. 3.2.负责外来技术图纸审批、编号、签署、发放、更改、回收等工作. 3.3.负责工艺文件编制、审核、更改等工作. 3.4.负责所有技术图纸及工艺文件等技术文件的归档、管理工作. 3.5.负责编制公司产品的技术标准. 4.工作程序 4.1.技术图纸的发放与回收 4.1.1.技术图纸统一由技术部经确认、审核后负责发放和管理,并由部门填写《收发文记录表》,标明图号、零件名称、发放日期等,具体见表一. 4.1.2.图纸、工艺文件等技术文件发放流程 1)外来图纸、工艺文件发放流程 销售部技术部生产部生产车间

2)设计图纸、工艺文件发放流程 技术部生产部生产车间 4.1.3.所有技术图纸经技术部确认后,由技术部负责盖“受控”印章后发放,外来图纸、工艺文件还须盖“外来技术图纸资料审批专用章”. 4.1.4.发放用于投产的图纸必须用塑料皮进行统一封装,避免在使用过程中的损坏,弄脏等情况. 4.1. 5.产品加工完毕后将图纸和相关的工艺文件由专人回收,月底交至生产部,生产部再转交技术部,回收时,应填写《回收记录表》见表二,对于批量循环加工的产品,生产车间应由专人保存图纸,以便于下次加工. 4.1.7.技术图纸、工艺文件回收流程 生产车间生产部技术部 4.2技术图纸、工艺文件编号方法 4.2.1.工模具、量具、夹具图纸编号方法 ×××× 图纸顺序号 合同号 文件类别代号 1)文件类别代号:GJ-工模具,GY-工艺文件. 2)合同号:按照来图合同号.

施工图纸管理规定

施工图纸管理规定 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

施工图纸管理办法 总则:①保证工程图纸的完整性、正确性、系统性及分发的及时性;②做好施工图纸的管理工作;③施工图纸管理办法办法适用于本项目的所有图纸管理工作。 1、职责 本项目设资料室负责图纸的具体管理工作,工程部负责图纸管理的监督指导。 2、管理内容 2.1施工图纸的接收 (1)资料室管理人员按合同规定接收施工图纸,接收时必须进行准确核对与检查,以保证实际到图的内容、份数等与到图清单上的一致,如有疑问,及时与图纸提供单位联系解决。 (2)若有其他员工出差带回或以其他方式带回的图纸必须及时交给工程管理部图纸管理人员,不得私自留存及外传。 2.2施工图纸的登记、对内发放 (1)施工图纸必须有设计院的出图专用章,结合本公司实际,还必须有图纸审核单位的审核章,与地质监理有关的还须有地质监理专用章,资料室管理人员再按要求盖上本建设单位的施工图审核专用章,图纸方能生效,作为施工用图。 (2)设计院提供正式施工图按供图协议要求为X份,资料室管理人员收到并核对后及时登记,分项目、分专业统一编号,电脑录入以备查。登记必须包括的内容为:图纸名称、图号、收到数数量、

收到日期、编号、存档份数、签收人、签收日期等。 (3)正式施工图按专业一般分为建筑、结构、景观、景观、暖通、弱电、给排水等,图纸管理人员登记好有关内容后呈给工程管理部门负责人批示,资料室存档 2 份,其余转交给相关专业工程师。 (4)施工图纸须分专业按先后顺序整齐摆放,每样图纸 X 份按01、02、-----X 的次序编号,其中 01、02 两份存档,03—X 共 X份交给专业工程师,自由安排,每个施工队提供一份图纸,由其自行保管。 (5)工程部部门负责人随时检查登记、统计情况的准确程度,防止漏登情况的发生。 (6)资料室配备专用的橱柜。文件资料和图纸应分类整理,做好标签,有序存放。留存的原件孤本应加锁保管。 (7)流程图:

技术图纸管理办法

机械设计图纸管理办法 1 目的 为了规范机械设计图纸在公司生产活动中各个环节的使用,明确设计图纸的发送、使用、更改、作废及借阅等管理程序,防止设计图纸的错用和误用,使外协加工单位和其他使用部门能及时得到设计图纸的有效版本,特制定本管理办法。 2 范围 本管理办法中涉及的机械设计图纸包括公司设计开发的所有机械设计类图纸。 3 职责 3.1 技术部资料室是机械设计图纸的存档管理部门。 3.2 设计部是机械设计图纸的主要使用部门,负责及时向各单位提供最新发放的图纸及设计更改的图纸。 3.3 相关部门负责本管理办法在本部门的执行,并对所有机械设计图纸具有保密的义务。 4 工作程序 4.1 总则 未经样机评审、验证和确认,设计不定型的机械设计图纸,资料室不得归档、保管、发送和使用等。 4.2 机械设计图纸发送管理 4.2.1设计部是使用机械设计图纸的主要部门,要严格按照本管理办法执行领用机械设计图纸。

4.2.2 根据项目立项会决议的生产计划,设计部拟订所需投产产品的目录清单,明确所需的机械图纸的图号、名称、份数及时间,提前4~5天书面通知资料室,以便提前准备。 4.2.3例外采购或特需的机械设计图纸,必须由申领人书面申请并经分管领导批准后,方可向资料室领取。 4.2.4资料室资料员负责将所需的机械图纸原件备齐,按照申领人提供的需求图纸目录清单及所需的机械图纸份数进行复印。 4.2.5复印的机械图纸由资料室资料员负责将其整理好,认真核对,并按照图号从小到大的顺序在《设计图纸使用记录单》上登记,记录的内容包括图号、名称、图幅、份数、张数、发送部门、发送日期、发送人等。 4.2.6复印整理好的图纸由资料室资料员负责在其每页的右下角盖上资料室的红色印章,蓝色日期章及资料员本人签章。每次发放的图纸盖当日的发送日期。 4.2.7由申领人向资料室按规定时间索取图纸,并在索取图纸前,由领用人按照资料目录清单认真核对所需的图纸图号、份数等。核对无误后在《设计图纸使用记录单》上签属领用人姓名及领用日期后领出。 4.2.8设计部负责及时向外协加工单位投放资料室最新发放的机械图纸,作为外协加工的依据。零件加工完,由设计部负责将加工单位投放的图纸在加工单位集中销毁。如下批再投产加工,则由采购部向资料室重新申请领取图纸向外协加工单位投放加工。 4.3 机械设计图纸更改管理 4.3.1设计定型的机械图纸经采购部加工成产品后,在装配过程中如发现装配问题时,可以书面形式向相关技术部门提出更改申请,由相关设计人员到现场核查。如确需更改,则在申请单上注明更改方法交至主管设计人员审核,并经分管副总批

机械图纸管理规定

机械图纸管理规定 1、目的: 规定本公司图纸的设计、制图、修改、审核、批准、使用、保管、发放的有关程序,明确图 纸的有关管理规定,有效地管理好图纸,避免因图纸管理不善所造成的任何差错。 2、图纸的分类: 2.1产品加工图: (1)标准产品图 标准产品图为经本公司开发后可正常生产的产品图纸,对于利乐及所有客户的加工图,转化 为Volant图纸后,可列为标准产品图范围。 (2)特别产品图 特别产品图为在本公司标准产品的基础上进行部分变动或根据客户需要特别制作的产品图 纸。 (3)试制产品图 试制产品图为设计、开发过程中,用于试制品加工用的图纸。试制产品图应加盖试样图纸印章。 (4)暂定加工图 暂定加工图为出现品质异常时,对产品采取补救措施而进行设计变更的图纸,暂定 加工图要明确指定适用的范围。暂定加工图应加盖暂定图印章。

(5)旧图 旧图为最新改订图号以前的图纸。旧图应加盖旧图印章。 (6)客户加工图 客户加工图为客户所提供的图纸,由技术部确认后,可在本公司内作为加工图使用的图纸。 技术部确认后在图纸上加盖客户加工图印章,并签署确认人姓名及日期。(7)指定加工图 指定加工图指利乐及其他公司的加工图纸,图纸加盖确定印章,延用原图图号。(8)方案图 方案图为设计、开发过程中,用于表达设计的构思及步骤的图纸,便于设计的改进 和追踪。方案图应加盖方案图印章。 (9)报价用图 报价用图是按客户要求对产品进行概略设计,提供给商务部计价用的图纸。报价用图应盖报 价用图印章。 (10)外协用图 外协用图是指公司生产设备有限的情况下,需要采购部外出寻找代加工商的图纸。外协图纸应盖外协加工图。 注:改定号为“0”时可省略不写。 例:2007年11月30号A代码设计者所画第20张标准产品的图纸,改定号为2, 其图号为 B 07B30A20 2 。

技术图纸管理规定定稿版

技术图纸管理规定 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

技术部图纸管理办法 1、目的 为了进一步加强对公司技术图纸的管理,最大限度的发挥图纸在生产经营工作中的作用,提高图纸利用率,减少图纸差错率,方便相关人员的使用,规范图纸使用、分发、传递、分类、归档流程,并确保公司对技术图纸的所有权,使技术图纸管理规范化、程序化,特制定办法。 2、适用范围 公司技术部所出全部产品图纸。 3、图纸设计流程 3.1 项目确定后,技术主管召集相关人员商讨设计方案,并指定项目设计负责人; 3.2项目设计负责人根据设计方案及客户技术要求进行三维总装设计,设计完成后向技术主管申请会审; 3.3 由技术主管召集商讨设计方案的有关人员对三维总装设计进行审核,填写项目设计会审记录表(见附表一); 3.4 设计人员按照会审记录表对三维图纸予以修改完善后,转为CAD零件图,要求图档格式一致。 4、图纸设计基本要求 4.1总装图的设计:需要提供设备3D总装设计图、安装平面布置图、气动原理图,并标识设备需要整理处理的颜色、接地标识和电气源接口位置。 4.2 部装图的设计:要求能够体现出单个零件之间的装配关系、各个连接件之间的紧固与配合关系以及需要特别注意的问题。

4.3 CAD图纸必须按照机械设计及制图标准标注尺寸、公差、光洁度,重要位置要标注形位公差,技术要求需详细注明材质、数量、热处理工艺及硬度要求,其它公差等级、倒角、表面处理等要求; 4.4 对于图纸的绘制要求严格按照图样比例制作,严禁不改图样就修改标注尺寸(有遮断线的除外),以备修改与查询。 4.5 图号编写,按照产品类别、名称、型号和更新版本编写图号,方便生产加工使用和存档,参照公司《产品图纸编号办法》执行; 4.6 同类产品优先借用通用件; 4.7 设计人员在设计时,应充分考虑加工工艺、加工成本和安装维护方便。 5、图纸存档、发放和使用规定 5.1 设计人员在完成本项目图纸设计和制图工作后,应全面校对CAD图纸尺寸、零件数量是否有误; 5.2 列出图纸清单,注明项目产品名称、型号、零件图号、数量、加工方式(机加、钣金)、修改记录,清单后面需设计人员、主管审核及领用人的签字和日期(见附表二),清单一式两份,领用人一份,存档一份; 5.3 领用时,拷用电子版本,领用人在清单上签字; 5.4 根据产品类别建档,统一存档,专人保管; 5.5 存档时间,项目加工组装完成后由设计人员将修改完善后的电子版本图纸及纸质清单交付管理员存档; 6、图纸修改变更 6.1第一台或第一批产品在加工和组装过程中由车间现场技术主管记录图纸设计错误,通知相关该项目设计人员现场落实修改方案,并迅速更改相关图纸,交给生产单位返

公司图纸管理规定

公司图纸管理规定 为了妥善保存技术图纸,方便相关人员的使用,并确保公司对技术图纸的所有权,使技术图纸管理规范化、程序化,特制定本制度。 一.技术图纸分类 1.客户图纸,含通过传真、外协员携带、电子版传送过来的图纸。 2.由公司技术部转化过来的用于生产的图纸。 二、职责 1.技术部是图纸、技术资料归档管理部门,负责标识,编码,存档和设计变动,修改及发放,回收报销及销毁等方面的管理和监督工作; 2.生产部负责图纸,技术资料在生产过程中的领发,使用,周转,移交,回收等管理工作。 三.技术图纸的存档 1.客户图纸,由技术部审核,交由资料员管理存档,并按单位名称对图纸进行分类编号存档,设检索目录; 2.公司自行转化的图纸,由技术部整理,并加盖“受控图纸”红色章,由资料员管理存档,并按单位对图纸进行分类编号存档,设检索目录。 四.技术图纸的复印、发放 1客户图纸,可由技术部负责复印,发放给生产部,质检部,并由接收人在图纸发放登记表上签字。技术部保存分析审核后的图纸(分发号为1)及原图纸,生产部门领用加工的图纸(分发号为2),质检部在生产过程中及产品最后质检时使用的图纸(分发号为3),产品需要外协加工的图纸(分发号为4)。 2.公司受控图纸由技术部复印、发放给生产部,质检部,由接收人在图纸发放登记表上签字。图纸分发号同客户图纸的下发相同。 五、技术图纸变更、回收、作废 1.接到客户图纸变更时,由技术部审核,在图纸变更登记表中登记,把变更后的新图纸加盖“客户图纸”红色章,并发放给生产部,质检部 2.生产部接到变更图之后,把变更的旧图纸及其图纸变更涉及到的其他图纸回收,加盖“变更图纸”章,在图纸回收登记表中登记,并发放变更后的新图纸; 3.变更后的旧图纸,存档保留三个月以后作废,并对其进行销毁处理。

图纸档案管理制度1.doc

图纸档案管理制度1 图纸档案管理制度 为了做好档案的管理工作,制订本档案管理制度。 一、归档范围 主要为工程档案资料: 1. 工程档案是指各类报批文件(对政府各行政部门的各类报批文件、回复的批示文件、对外发文、对外接收的文件)、各类合同(所有合作合同、供给合同、工程合同以及各合同的附件、补充合同,供应商(服务)单位的报价资质资料、报价商务资料及报价汇总表说明文件,比价的考察调研报告,考察调研的影像、照片资料)、设计资料及图纸、设计变更与工程洽商资料、监理文件、施工日志、会议纪要、审计结论及各种验收证件、检测报告、材料设备的合格证及说明书、施工图、财产移交手续及其他需要存档的文件等。 二、档案管理制度 1. 不得擅自查阅档案柜里的案卷,确因工作需要,须经本公司主管领导批准同意后方可查阅。 2. 档案柜内的档案要进行系统排列存放,不准堆放与档案无关的东西, 做到完整安全,存放有序,查找方便 3. 做好档案柜内“六防”(防盗、防火、防尘、防阳光、防潮、防鼠虫蛀)工作,平时要勤检查、勤打扫、保持档案柜卫生

整洁、安全。 4. 对档案柜所藏档案要进行经常检查,发现问题及时采取有效措施。 三、档案安全制度 1. 严格执行定期检查和进出档案清点制度,档案柜实行专人负责,钥匙应妥善保管,如有丢失应及时汇报并采取措施。 2.同时做好纸质档案与电子版的安全保管工作,在硬盘备份电子版档案,以防丢失。 四、档案资料查阅利用制度 1. 本单位人员需借出档案、资料须登记,未履行登记手续的,不予提供档案、资料。 2. 档案、资料的原件一般不外借给其他单位人员,特殊情况需要外借时,须经分管领导批准,办理外借手续并限期归还。借出的档案材料的原件,借用人要妥善保管,不得毁坏和遗失,按期归还,如有损坏、遗失,由借用人负责。 3. 档案柜里有档案、资料需交给其他单位时应填交接单方可交付。 4. 查阅档案时,严禁吸烟,严禁在文件材料上划线、打勾、作记号、折角等,严禁涂改和拆撕档案。 五、档案的收集

图纸技术文件管理方案

无论电脑还是手工绘制的图纸,必须详细标明技术参数、材质等技术、加工要求,并标明绘制人和绘制日期。技术文件标题栏中的编号、名称、日期,设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全,签署不全的技术文件不得投放到生产车间。 2. 绘制的图纸必须经审核人审核和加盖审核章并标明审核日期方能为有效图纸。 3. 生产内部派工,必须用文件套套好图纸,随派工单派工,操作员工交工时必须将图纸和派工单一并上交。 4. 生产部外协加工,由外协负责人将有效图纸交给外协单位,待外协完工交检验时一并交回。下批生产时重新发图,以避免因图纸改动而造成零件不合格。 5. 生产部和品管办有权拒绝使用无效图纸。 6. 收回作废的图纸要由开发部标明作废日期,加盖作废章,保管12个月再行销毁。 7. 新试制产品图纸的管理对试制中的不定型产品的零部件,生产试制人员可会同技术人员共同商讨、绘制,暂不做严格规定。但须在图纸上注明“试制”。定型后由技术人员绘图存档,执行审核管理。 8. 未经整理的图纸,参照试制产品图纸的管理办法实行。 9. 技术文件、技术标准及图纸资料的形成应严格执行设计(编制)、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。 10. 技术文件的修改必须按级、按各职能部门的业务分管范围执行;技术文件修改前,负责修改部门要提出修改理由及具体内容,交有关领导审批。 11. 修改后的技术文件必须重新履行会审、会签及批准手续,填发更改通知书。 12. 技术文件是公司进行生产和各项管理工作共同的技术依据,必须加强管理,各部门应指定一名专职或者兼职资料员负责各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作,保证技术文件的完整,准确清晰、统一等。若暂时未指定资料员,则由部门经理暂行代理。部门经理和资料员负责本部门技术文件的保密、发放与归档。 13. 每一项目完工后,该项目的项目负责人应在半月内完成技术资料整理,并交资料员刻制光盘,备份、存档。 14. 施工图可在网络终端随时提供利用(全图);A3及以下图纸可下载到本机上处理打印。由施工管理部门负责,档案部门提供指导,并协助做好图纸更改通知单的管理,并及时将更改通知单和被修改图在系统中建立标识关系,以备编制竣工图时进行参考。这一阶段的工作,确保了图纸的完整性。 15. 竣工图阶段。由档案部门会同工程管理等部门进行竣工图会审,只有通过会审合格的图纸才能提供竣工验收。 16. 办法的关键是由档案部门实行审核归档,控制图纸的更改,同时辅之以系统的管理,完全实现了纸质图纸与电子图纸以及与实物管理的高度统一,这一成果为企业解决了图纸管理最大的难题——图实不一致,为技术

技术图纸管理办法

技术部图纸管理办法 1、目的 为了进一步加强对公司技术图纸的管理,最大限度的发挥图纸在生产经营工作中的作用,提高图纸利用率,减少图纸差错率,方便相关人员的使用,规范图纸使用、分发、传递、分类、归档流程,并确保公司对技术图纸的所有权,使技术图纸管理规范化、程序化,特制定办法。 2、适用范围 公司技术部所出全部产品图纸。 3、图纸设计流程 3.1 项目确定后,技术主管召集相关人员商讨设计方案,并指定项目设计负责人; 3.2项目设计负责人根据设计方案及客户技术要求进行三维总装设计,设计完成后向技术主管申请会审; 3.3 由技术主管召集商讨设计方案的有关人员对三维总装设计进行审核,填写项目设计会审记录表(见附表一); 3.4 设计人员按照会审记录表对三维图纸予以修改完善后,转为CAD零件图,要求图档格式一致。 4、图纸设计基本要求 4.1总装图的设计:需要提供设备3D总装设计图、安装平面布置图、气动原理图,并标识设备需要整理处理的颜色、接地标识和电气源接口位置。 4.2 部装图的设计:要求能够体现出单个零件之间的装配关系、各个连接件之间的紧固与配合关系以及需要特别注意的问题。 4.3 CAD图纸必须按照机械设计及制图标准标注尺寸、公差、光洁度,重要位置要标注形位公差,技术要求需详细注明材质、数量、热处理工艺及硬度要求,其它公差等级、倒角、表面处理等要求; 4.4 对于图纸的绘制要求严格按照图样比例制作,严禁不改图样就修改标注尺寸(有遮断线的除外),以备修改与查询。 4.5 图号编写,按照产品类别、名称、型号和更新版本编写图号,方便生产加工使用和存档,参照公司《产品图纸编号办法》执行; 4.6 同类产品优先借用通用件; 4.7 设计人员在设计时,应充分考虑加工工艺、加工成本和安装维护方便。 5、图纸存档、发放和使用规定 5.1 设计人员在完成本项目图纸设计和制图工作后,应全面校对CAD图纸尺

图纸使用管理规定

1.0目的 建立图纸管理制度,使图纸使用、保存、更换、废止有章可循,确保车间作业时可快速、有效使用图纸并防止图纸在使用过程中的破损、遗失; 2.0适用范围 生产部所有工序; 3.0定义 3.1受控图纸:批量生产时经过技术部门核准使用的图纸,技术部盖有“受控文件”,可持续使用; 3.2 临时图纸:指特殊情况下由相关部门下发,技术部盖有“临时文件”图章的图纸,临时图纸具有时效性,过期禁止使用; 3.3 样品图纸:样品生产时由技术部下发,技术部盖有“样品”图章的图纸,样品图纸只是在样品生产时有效,批量生产时禁止使用; 3.4 不受控图纸:指没有授权人签字、没有技术部受控章的图纸,不受控图纸禁止使用; 4.0职责 5.0管理规定 5.1存放归档 1)技术部把图纸按图纸存放标准放到公司指定的公共盘里,技术部有修改权限,其他查看部门和人员只有查看权限; 2)技术部将图纸盖章受控后,下发各部门和工序,接收部门和工序负责人在《图纸发放回收登记表》上签收记录; 3)接收图纸的部门和工序分客户、项目整理后放置到指定的图纸放置柜或者盒子里,并做图纸目录,方便快速查找; 4)各部门和工序负责人需要定期对图纸进行检查和盘点; 5.2图纸使用 1)生产工序人员需根据《日生产计划表》或《生产流程卡》到图纸放置处领取图纸,无图纸禁止作

业; 2)生产工序人员在日常生产领取图纸时,如发现所需要的图纸处没有,则需立即反馈给班组长到技术部进行签发记录的查找,然后再根据实际情况进行处理; 3) 图纸在现场使用时须严格按照下列要求进行: A.图纸在使用时必须放置在设备或工作台指定的位置; B.禁止用脏手或带脏手套拿取图纸; B.禁止使用过期的“临时文件”图纸、“样品”图纸及“不受控图纸”; C.禁止在图纸上胡乱涂鸦; D.图纸使用完毕,第一时间放回指定地点; 5.3图纸更换 1)现场使用或整理时发现图纸破损、丢失,班组长须第一时间报技术部申请更换或补发图纸;5.4管理稽查 为加强各工序图纸使用的规范性,有效保护图纸,保证生产顺利进行,技术部应按下述规定对各部门工序图纸使用进行检查; 1)检查方式:现场稽查; 2)检查频率:以月为周期,保证每月抽查一次(当一阶段某部门工序图纸违规使用频率高时,可以进行专项检查) 3)违规处理:如因管理不当或违规操作导致的丢失和损坏,申请补发图纸5元/份,扣罚费用由技术部统筹管理,纳入公司级活动基金 6.0相关文件和记录 无

图纸管理制度

图纸管理制度 目的 为妥善保存技术图纸,方便相关人员的使用,并确保公司对技术图纸的所有权,使技术图纸管理规范化、程序化,特制定本制度。 一.技术图纸分类 1.客户图纸,含通过传真、业务员携带、电子版传送过来的图纸。 2.由公司技术部转化过来的用于生产的图纸。 二.技术图纸的保存 1.纸质客户图纸由销售部收集,并加盖“顾客财产图纸”红色章,按单位名称存档,并设有检索目录;没必要打印出来的电子版客户图纸由销售部 按单位名称集中存盘,并定期刻盘保存。 2.公司自行转化的图纸,由技术部整理,并加盖“受控图纸”红色章,按单位存档,并设有检索目录。 三.技术图纸的复印、发放 1.顾客图纸可发放给技术部及公司总经理,由销售部负责复印,发放,并由接收人签字。只有销售部保存的是红色章图纸,其余均为复印后的蓝色章图纸。2.公司受控图纸由技术部复印、发放给生产部,质检部,由接收人签字。只有技术部保存的是红色章图纸,其余均为复印后的蓝色章图纸。 技术文件、图纸资料管理制度 技术文件是本公司的核心秘密,是本公司能够持续发展并在市场上保持强势竞争力的有力保障,公司的技术文件属于公司所有;公司的每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、正确性、系统性以及保密性,为了加强管理并规范员工的行为,特制定本制度,要求本公司员工互相监督、自觉遵守。 一、技术文件的定义 1.技术文件是指公司的产品设计图纸,各种技术标准、技术档案和技术资料以及商务合同、客户资源、财务报表等等;技术文件还包括未打印出图的尚在计算机里的图纸资料、技术文档等。 二、技术文件的形成与发放 2.任何一份技术文件的形成都是公司员工辛勤劳动的成果和员工智慧的结晶,但其中还饱含了公司巨大的前期投入、过程控制和后期经营等因素,显而易见是公司投入了巨大的财力、物力,为每位员工提供了展示自己能力的平台,员工与公司在这个平台上共同进步和发展的过程中形成了种种技术文件。 3.技术文件、技术标准及图纸资料的形成应严格执行设计(编制)、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。 4. 技术文件标题栏中的编号、名称、日期,设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全,签署不全的技术文件不得投放到生产车间。 5.图纸投入生产,即投放到生产厂(生产车间)之前,必须加盖“生产用图”、“受控文件”章,由专人签字凭部门经理批准的领条在资料员处领出。

收发图纸管理办法

精心整理 工程开发部收发工程施工图纸管理办法 (暂行) 一、为规范工程开发部工程图纸的收发流转及使用,提高工作效率,保障工程的顺利实施,编制本办法。 二、1((((知项目组报送项目委托单(注明招标项目); (5)资料员当天将图纸和项目委托单转交计划管理员,计划管理员当天登记建档,并于当天将一份图纸转交综合科预算员(注明是否招标),招标项目的其余图纸由计划管理员保管; (6)招标需要时,招投标管理员按所需数量向计划管理员领取图纸(其中

将1份图纸提交规划计划部编制拦标价,并告知规划计划部开标时间); (7)招投标结束以后次日,招投标管理员收齐图纸后,按所借数量归还计划管理员; (8)计划管理员将项目组、监理、用户的图纸和项目委托单交工程管理中心主任,将其余图纸发放予中标单位; ( 2 ( ( ( ( 有催 五、招投标管理员是部门招投标工作的具体负责人,负责招标项目所需图纸的收、发、借、还等工作,负责组织完成招标的其它各项工作。 六、预算员接图纸后三天内完成工程量清单的编制,审核后交给招标管理人员,招标管理人员三天内完成标书的编制并上报审查,公司审批后,第二个工作日内向投标单位发售。

七、各环节岗位人员要严格按要求开展工作,那个环节发生延误或其它问题, 影响工程开展,相应岗位人员承担相应责任。 八、各岗位要严格基础管理,做好图纸及相关资料往来交接台账。 九、本办法自下发之日起使用,各岗位人员对其中的问题及时向部门反映, 以便适时更新,有效指导工作。 步骤 A

料峭轻寒,虽将至三月,但一阵一阵的微风吹面,身心却不得于舒展,总感觉没有走出冷冷的冬季。 ?值此周末,斜倚床前,随意翻阅一本杂志,感觉惬意而温暖。在翻阅之中,眼神渐渐趋于朦胧,于是合上眼睛,习惯于此时的小憩之中。

企业图纸管理办法

企业图纸管理办法 为提高生产质量和生产效率,避免因图纸管理不当造成的损失,特制定本办法以遵守。 一.图纸的绘制与审核 一)无论电脑还是手工绘制图纸,必须详细表明技术参数,材质等技术,加工要求,并表明绘制人和绘制日期. 二)绘制的图纸必须经审核人审核和加盖审核章并表明审核日期方能为有效图纸. 三)根据公司现状,由开发部牵头,生产部和品质部提供需修正的图纸和资料,开发部负责绘制,审核,修正和发放.作废图纸必修由产品开发部收回并盖作废章,归类保存12个月. 二.图纸的发放,使用和保管 一)收发 1.审核后的图纸一式三份(套),一份(套)发放生产部,一份(套)发放品检部,一份(套)留存. 2.产品开发部发放的图纸,接受部门必须填写接收清单。 二)使用 1.无论是生产内部使用,还是采购,外协,只润许使用复印件。 2.生产内部派工,必须用文件套套好图纸,随派工单派工,操作员工交工时必须将图纸和派工单一并上交。 3.生产部外协加工,由外协负责人将有效图纸交给外协单位,待外协完工交检验时一并交回。下批生产时重新发图,以避免因图纸改动而造成零件不合格。 4.生产部和品管部有权拒绝使用无效图纸。 三)保管 1、三份(套)图纸的原件由只管负责妥善保管。 2.内部使用的图纸复印件要保持整洁。 3.收回作废的图纸要由开发部表明作废日期,保管12个月再行销毁。 三.图纸的更改与作废 一)更改 1.更改图纸,绘图人员必修先将原图纸收回,并签“作废”章,标明作废日期,重新绘制图纸并经审核为有效图纸后方可发放。 2.只须在原图纸上修改的,必须标明更改日期和更改人。 3.在产品生产过程中,凡设计到图纸问题,负责人员要快速反馈到开发部,由开发部决定是否更改图纸。 4.在采购过程中,若现在市场无法满足设计要求,采购人员及时反馈到开发部,由开发部决定是否更改图纸及技术要求。 二)作废 凡需要更改的图纸必须收回作废,若作废后仍发现原图纸在流通使用,则在考核中予以扣分或其他相应处罚。 四.新试制产品图纸的管理对试制中的不定型产品的零部件,生产试制人员可会同技术人员共同商讨,绘制,暂不做严格规定。但须在图纸上 注明“试制”。定型后由技术人员绘图存档,执行审核管理。 五.未经整理图纸管理

图纸管理制度实施细则

图纸管理制度实施细则 一、目的和使用范围 为了更好的规范图纸的保管、发放和使用,根据实际情况,本着施工图纸服务施工的第一原则,合理利用有限的图纸资源,使技术图纸管理规范化、程序化,特制定本制度。 二、管理内容 1、施工图纸的接收、登记 1)项目部资料室资料员按合同规定接收业主分发的施工图纸,准确核对后,编制到图目录。 2)资料员将到图目录及图纸报总工审核,由总工核实是否为本工程施工图纸,并确定图纸应分发的施工队,再由资料员按专业分类、编号、并将目录输入微机。 3)分类、编号后资料室随即保存两套,一套存档、一套供借用。 4)随时检查登记、统计情况的准确程度,防止漏登情况的发生。 2、施工图纸的发放、借阅 1)按总工确定的施工图纸所属专业,资料室通知施工队和有关部门领取。 2)施工队等部门的图纸接收人为技术员、专工或部门负责人。 3)图纸发放由资料室办理发放手续,接收人核查无误后进行签字、领取。 4)施工队领取的两套图纸,具体使用权由施工队自行负责,但必须作好图纸的二级管理工作。原则上施工队自存一套(必须保证自始至终的完整性),另一套可借阅给外协队,以供现场施工用,所有借阅必须由借阅登记。外协队单册图纸施工结束后由施工队及时收回相应图纸并妥善保管,防止丢失,整个工程结束后统一将两套图纸按编号交回资料室。 5)对于已领取本专业两套图纸的施工队,不得再向资料室借阅该部分图纸。 6)对于需跨专业借阅的图纸,原则上主张在各施工队之间借阅,做好登记工作。如在资料室借阅,则只能在资料室内使用,资料室图纸不得流入现场。

7)由于图纸套数较少,总工、计划科均不再分配图纸,如需使用图纸,均在资料室进行登记借阅。 8)对于各科室需在资料室借用的图纸,借用人在资料室进行借阅登记,由各自部门领导签字认可,借阅时间最长不得超过七天。借阅时间超过七天者,必须由总工(副总)签字批准。 9)资料室存档的一套图纸一律不予借出。 3、作废图纸的处置 对施工中由于变版等原因而作废的图纸,资料室将新版图纸报总工审查,由总工发布变版通知,资料室通知各使用部门将旧版图纸交回资料室后,按领用程序重新领用新版图纸。回收的作废图纸,按业主要求进行处理。 4、施工人员以及用图人应爱护图纸防止丢失和损坏; 5、施工图纸的存档、移交 工程竣工后,根据公司档案室及业主移交的要求,由资料室对图纸进行整理、移交。 四、相关记录表式 1)图纸目录和到图登记表2)图纸发放登记表 3)图纸借阅登记表4)作废图纸回收记录表

技术图纸资料管理制度

技术图纸资料档案管理 制度 技术文件是**矿的核心秘密,是**矿能够持续发展并在市场上保持强势竞争力的有力保障,**矿的技术文件属于**矿所有;**矿的每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、正确性、系统性以及保密性,为了加强管理并规范员工的行为,特制定本制度,要求**矿员工互相监督、自觉遵守。 一、技术文件的定义 1.技术文件是指**矿的产品设计图纸,各种技术标准、技术档案和技术资料以及商务合同、客户资源、财务报表等等;技术文件还包括未打印出图的尚在计算机里的图纸资料、技术文档等。 二、技术文件的形成与发放 2.任何一份技术文件的形成都是**矿员工辛勤劳动的成果和员工智慧的结晶,但其中还饱含了**矿巨大的前期投入、过程控制和后期经营等因素,显而易见是**矿投入了巨大的财力、物力,为每位员工提供了展示自己能力的平台,员工与**矿在这个平台上共同进步和发展的过程中形成了种种技术文件。 3.技术文件、技术标准及图纸资料的形成应严格执行设计(编制)、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。 4. 技术文件标题栏中的编号、名称、日期,设计、校对、审核、批准等栏中应签署齐全,签署不全的技术文件不得投放到各个科室及区队。 5.图纸投入生产,即投放到各个科室及单位之前,由专人签字批准的领条在资料员处领出。 6.纸质技术文件或光盘技术文件等由资料员收存到资料柜内保管,资料柜

钥匙由资料员负责保管。员工借阅技术文件应凭主管科室领导批准的借阅申请单向资料员借阅,用完后及时归还,并保证资料的完整性。 7.技术文件的修改必须按级、按各职能科室的业务分管范围执行;技术文件修改前,负责修改科室要提出修改理由及具体内容,交有关领导审批。 8. 修改后的技术文件必须重新履行会审、会签及批准手续,填发更改通知书。 三、技术文件的管理与存档 9.技术文件是**矿进行生产和各项管理工作共同的技术依据,必须加强管理,各科室应指定一名专职或者兼职资料员负责各种技术文件的登记、保管、复制、收发、注销、归档和保密工作,保证技术文件的完整,准确清晰、统一等。若暂时未指定资料员,则由科室经理暂行代理。科室经理和资料员负责本科室技术文件的保密、发放与归档。 10. 制造项目完工验收后,签字领出技术文件人应负责将领出的文件收回,交资料员存档。 11. 每一项目完工后,该项目的项目负责人应在半月内完成技术资料整理,并交资料员备份、存档。 四、技术文件的保密 12.技术文件任何科室、个人不得擅自打印、复制,不得以电子文档等形式在网上传递或者用移动硬盘、U盘、软盘等拷贝出。因工作需要必须打印或复制时,经办人提出书面申请单,科室领导签字批准后方可通过资料员打印、复印、拷贝。 13.为了保证技术资料的保密性,除按正常程序(员工填写申请单,科室领导批准)办理外,任何人不得私自向外人转让和借出技术资料,一经发现要报

图纸管理制度(1)

图文档管理制度 总则 1.为规范公司内部图纸的管理,保证图纸的规范性、一致性、特制定本制度。 管理范围 1.图纸包括外来图纸和公司内部图纸。图纸类型:包括工程图、总装图、效果图、 装配图。 2.技术文档类:说明书、指导书、BOM表、产品成本核算表、材料汇总表、产品 截图表等等。 图纸的发放范围及对应的印章 1.公司内部各部门负责人 2.客户及外协加工商 研发部研发部生产部生产部组装车间 采购部研发部研发部研发部

图纸的设计标准 1.图文档命名规则 1 目的 确保公司研发部重要文件具有唯一编号。便于文件的识别、追溯和控制,保证公司文件体系有效运转。 2 使用范围:适用于公司研发部文件的命名管理和控制 1)图纸类文件:产品的3D模型及产品的2D图纸。 2)技术文档类文件:产品说明书,产品效果图、产品BOM表、产品成本核算表。产品 材料汇总表 3)其它类:样品申请表、 3 编号办法 1) 全称简称 广州人来康复设备制造有限公司RL 研发部YF 产品说明书SMS 产品BOM表BOM 产品效果图XGT 产品截图清单表JTB 产品成本核算表HSB 产品材料汇总表HZB 产品加工工艺卡GYK 检验作业指导书JYWI 检验作业报告JYBG 组装作业指导书ZZWI 组装作业报告ZYBG 产品变更申请通知单DCN 产品意见反馈表FKB 培训计划PX 2)日期表示 格式:yymmdd yy:用两位数字表示公元年份如05表示公元2005年。 mm:用两位数字表示月份,不足两位时,第一位用零补齐,如03表示3月。 dd:用两位数字表示日期,不足两位时,第一位用零补齐,如15表示15号。 例如:031027 表示2003年10月27日 3)文件版本编号 文件版本进行编号要遵守的标准: 起草版本的编号为 A01, A02, A03, ..., A010。

工艺图纸管理制度

工艺图纸管理制度 1、本制度的制定,目的在于使公司的生产全过程中具有重要依据的图样和工 艺文件的管理更具标准化、制度化,以利于有序顺利地进行文明生产。2、订货图纸要经过审查,当确认完全正确、清晰,符合施工要求时,由技术 部门存档下发车间施工,用户提供的原图应存档保管。 3、凡用户修改过的图样,在修改处由订货用户负责签字,并注明日期。 4、全公司生产用图只有两份,一份用于生产存档,一份用于生产,生产用图 必须盖有“受控”“生产用图”印、发放日期、技术人员签名,长期使用的图纸用塑料袋封好。使用时应保持图面的整洁、干净。 5、根据计划下发图纸时,应保证生产用图、存档图和电脑存档图三者保持一 致。 6、由于长期使用,脏污、破损等原因不能保证生产用图在现场继续使用,施 工人员可凭旧图向公司技术部门换取一份新图,但二者内容上应完全一致。旧图由技术人员收回并保管。 7、由于生产的需要,图纸必须更改的,由总经理会同相关人员,经技术人员 同意后,方可修改图纸。 8、有权修改图纸者,为总经理、副总经理、技术人员,提出修改者应签名, 并注明日期。 9、修改图纸时,不得随意涂画、更改。应将需要更改的部分用细实线划去, 但要仍能看清原图图样,之后在附近填写更改的内容,并签名。如变动太多,无法保证图纸的清晰时,可更换新图,同时保留原图,存档图和电脑存档图要同时修改。 10、随着零件加工,生产用图应随工件一起转入下道工序,整个零件完工、检 查入库后,图纸应由班长保管,以备再次使用。定型产品图纸可以寄存车间,非定型产品随工件加工完成而收回。 11、对外交流图纸不加盖“受控”印,只填写发放日期,做好发放记录。 12、图纸的发放、修改应填写《图纸发放、修改记录》,注明修改原因。

图纸、技术文件管理制度

图纸、技术文件管理制度 2009-04-07 19:44 1 目的和适用范围 为规范管理公司的产品图样和技术文件,本制度规定了公司设计的产品图样、技术文件及外来图纸的存档、保管、复制、发放、更改、使用及回收处理。 本制度适用于对公司所有产品图样、技术文件的管理。 2 职责 技术部是产品图样、技术文件的归口管理部门,负责产品图样和技术文件的编制、保管、发放、复制、更改、回收及归档管理。 3 工作程序 3.1.图样和技术文件的编制、发放和管理 3.1.1.设计人员按设计程序完成对产品图样和技术文件的设计编制,经过审核批准后,交资料管理员进行统一管理,需下发的图纸、技术文件由资料管理员发放,并做好发放记录。发放的图纸应加盖项目负责人及日期章。 3.1.2.外来图纸、技术文件经技术负责人审查后,由资料管理员进行统一管理,需下发的由资料管理员发放,并做好发放记录。发放的图纸应加盖项目负责人及日期章。 3.1.3.生产用图、技术文件如有丢失,应追究其遗失者责任,并按规定办理审批手续审批后,方可补图或补发技术文件。 3.1. 4.生产用图、技术文件在产品出公司后由资料管理员如数收回,分类存放,待下次继续使用。 3.2.图样的归档 3.2.1.产品图样底图、归档复印图及外单位提供的副底图均应在资料室统一归档管理。 3.2.2.底图归档应符合下列要求: a)清晰、无破损、污迹和皱褶; b)标题栏填写完整,签署齐全; c)设计文件齐全; d)图样按产品、部件明细表或目录成套归档。

3.2.3.底图归档时间为设计任务完成,复印生产图下发,归档复印图装订完结后进行。底图归档同时应将装订成册的复印图交资料管理员保管。 3.2.4底图归档时应确保无重复图号出现,当资料管理员发现有此情况时,有责任提醒设计人员确认,修改图号。 3.2.5.底图归档应予登记,建立台帐,并确保帐、图一致。 3.2.6.底图应按产品、款号分类保管。 3.2.7.在存放底图档案袋上应有款号,以便查找。 3.2.8.库存底图要定期检查、清点,对破损底图要及时修补,对因沾污而不能再复印或破损后无法修补的底图应重新复制,底图遗失应查明原因,办理复制手续后方可复制。 3.2.9.底图一般不得出借,当因设计更改或重新复制等原因,必须出借时应填写借阅申请单,经负责人批准后方可借阅。 3.2.10.重新复制底图必须经有关设计人员履行签字手续后方可归档,并将被代替后的底图上加盖“作废”印章,另行存放。 3.2.11.资料室内必须保持清洁,应做好防火、防蛀、防鼠、防潮等工作。 3.3.图样的复制管理 3.3.1.复印图必须完整、清晰,需装订存档的应按规定折叠、装订整齐,写明款号、名称,分类存放。 3.3.2.生产用图需复印时,应填写图样(文件)复印申请单,经负责人批准后,按规定的份数进行复制发放。发放的复印图纸应加盖项目负责人及日期章,并填写发放记录。 3.3.3.非生产用图(如招标及产品出厂装配图)应按规定填写图样(文件)复印申请单,经负责人批准后复制,并加盖“参考”或“更改不通知”专用章,更改时不予调换。 3.3. 4.因产品外协外单位需要复印图纸应按规定办理复印审批手续,经审批后方可复制。 3.3.5.生产用复印图必须保持与底图始终一致,保持完整、清晰。 3.3.6.资料管理员对存档复印图管理有以下职责: a)验收、登记、建立台帐; b)整理、装订成册、保管、出借和收回。 3.3.7.存档复印图册应分类存放,排列整齐,标签明显,取用方便。要定期清点,保持清洁,确保帐物一致。

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