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申请三体系认证需要准备的资料

申请三体系认证需要准备的资料
申请三体系认证需要准备的资料

申请ISO9001认证的组织需要准备哪些资料

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文;

2、组织机构图;

3、有效版本的管理体系文件(质量手册、程序文件);

4、文件清单;

5、主管机关的生产或服务许可证的复印件;

6、质量、公安、卫生等机关的许可证的复印件;

7、记录清单。

申请OHSAS18001认证组织需要准备哪些资料

1、有效版本的管理体系文件;

2、营业执照、组织机构代码复印件或机构成立批文;

3、组织的安全生产许可证;(化工和建设类企业)

4、化工企业需要安全评价和验收记录。

5 化工企业新建厂房还需要职业卫生预评价。

5、生产工艺流程图或服务提供流程图;

6、组织机构图;

7、适用的法律法规清单;

8、地理位置示意图;

9、厂区平面布置图;

10、生产车间平面布置图;

11、重大危险源清单;

12、职业健康安全目标、指标和管理方案;

13、守法证明;

14、员工合同;

15、职业病查体病例;

16、员工养老、医疗、意外伤害险缴费证明;

17、危化品安全使用说明(MSDS);

申请ISO14001体系需要的资料清单

1、环境影响评价报告;

2、三同时验收报告;

3、环境验收报告;

4、排污许可证、执照和授权;

5、废弃物处理方式、数量、地点、运输方式、记录;

6、监测记录(废水、废气、厂界噪声等);

7、工艺流程图;

8、MSDS(危险化学品使用说明书);

9、内外部沟通信息;

10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录;

11、组织环境规划资料;

12、组织环境处理设备、设施的资料;

18、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文;

13、组织机构图;

14、守法证明;

15、适用的法律法规清单;

16、环境因素、重要环境因素清单;

17、环境目标、指标和管理方案;

18、有效版本的管理体系文件;

质量管理体系认证审核资料准备详解

质量管理体系认证审核资料准备详解质量管理体系认证是企业质量控制能力水平一种标志,拥有这个证书,从某种程度上说明企业具备国家相关机构认可质量控制水平。是一套完整的质量控制方法,以顾客为心中,产品质量遵循持续改进。以质量管理体系八大管理原则为基础,围绕持续顾客满意的宗旨,将产品的质量做好,那么我们在质量管理体系认证时,企业应该如何看待这次认证,各部门需要准备哪些资料呢?如何才能完成一次外部审核呢,带着这些问题,我们来回顾一下以往质量管理体系外审,在些以我们公司为例,简要说明一下在质量管理体系审核时,需要准备哪些资料。 首先,质量管理体系审核是一次系统的审核,这就要求各部门密切配合,环环相扣,保持紧密的合作关系。其次,这是一次侧重质量管理水平控制的审核,自然与生产环节质量数据控制有很关联。最后,质量管理体系是一个完整的系统,所以每个部门都需要准备资料,需各种资料的准备又是有章可循的,并不是杂乱无章的。那么究竟该如何准备一次完整的审核资料呢?下面,我们就来详细的列举说明,相信看了这篇文章后,聪明的你就会对质量管理体系有一个系统的认识,清楚在认证审核时需要准备哪些资料,应该侧重哪些资料,在资料准备时,应该以什么资料为主线,做到有条不紊,心中有数。 大家知道,做任何事情,都有一个原则,写任何故事,都有一条主线,那么质量管理体系是否有主线呢,那么这个是什么呢?告诉大家,质量管理体系的主线就是质量手册和程序文件。有人会说这不是两个文件吗?是的,确实是两个文件,但所有文件都是以这个两个文件为基础,所以我们才说这是中心,也是在整个过程中,需要参照文件。 下面,我们来详细介绍一下,需要准备哪些文件,各部门都有哪些文件。首先查看一下质量手册中的组织架构,据此来分配各部门的需要准备的文件与表单。就被审核方来讲,围绕这样几个部门准备资料,其它都是相互关联的,所以有这些资料后,就能保障审核的资

三体系管理评审全套资料2017

新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制:办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录(含签到表) 4、管理评审输出(报告) 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号:CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况:公司针对本次贯标工作做了大量的工作,包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等,公司体系宣贯工作比较顺利,公司体系转版运行基本达到相关标准的要求; 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划,总经理配置了人力资源,建立了贯标领导小组,并对各个部门的负责人进行了授权;按ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核,从整体上强化了员工的质量意识,为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件,并根据企业各部门的实际情况编制了记录,经过反复修改、讨论,编写后的文件除组织会审讨论外,还组织了多次学习,培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系

建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》,在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》,自体系运行以来,目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录,为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训,规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录,以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前,召开了业务分析会议,分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素,包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规,国内总体经济形势、关联行业发展形势,现有工艺技术,内部人财物技术资金等,分析了我们的优势和短板,找出来可能的机遇,面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来,风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇,效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况: 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来,总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针,方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺,同时为制定、评审目标、指标提供了框架,成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别,确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的

ISO9001认证所需资料

申请组织具备独立法律资格的证明材料(如:已年检的有效营业执照、组织机构代码证) 有效期内的许可证、资质证书等(复印件) 生产工艺流程图/工作过程简图或工作原理图 申请认证的产品简介(包括技术、产量、用途、质量、销售等方面的信息) 产品标准清单及名称与产品/过程有关的法律、法规 1、管理体系认证委托书 2、营业执照复印件(副本)或机构成立批文 3、相关资质证明(法律法规有要求时,如许可证等) 4、管理体系文件(电子版) 5、生产工艺流程图或服务提供流程图 6、组织机构图 适用时应提供以下内容: ●有效版本的管理体系文件 ●营业执照复印件或机构成立批文 ●相关资质证明(法律法规有要求时),如3C证书、许可证等 ●生产工艺流程图或服务提供流程图 ●组织机构图(组织机构代码证复印件) ●适用的法律法规清单 如果做ISO9001认证需要准备什么资料? 质量手册、 程序文件、 工艺流程、 来料/制造过程/成品检验规范、检验报告 组织架构图、部门职责、岗位职责、 设计开发资料、 内审资料、管理评审资料 目标指标及达成统计

采购供应商选择评价再评价记录 客户满意度调查及分析 如果做ISO9001认证需要准备什么资料? ISO9001认证准备工作: 质量手册、 程序文件、 工艺流程、 来料/制造过程/成品检验规范、检验报告 组织架构图、部门职责、岗位职责、 设计开发资料、 内审资料、管理评审资料 目标指标及达成统计 培训记录 采购供应商选择评价再评价记录 客户满意度调查及分析 ISO9001认证需要什么条件? 1)企业营业执照复印件、组织机构代码证复印件。 2) 生产许可证/资质证书/强制性认证证书等的复印件(根据国家及行业、 部门的法律法规和标准要求)。 3) 申请认证的产品/服务的相关活动的简介。 4) 产品生产流程/服务过程简图。 5) 管理体系手册和程序文件。 6) 认证范围所涉及的必须遵守的法律、法规和标准清单和守法记录(如事 故记录、违反法律法规或规章的记录)。 7) 近两年国家或行业主管部门抽查报告(如有特殊危险区或限制区,提供 说明材料)。

三体系年审准备资料清单样本

复审资料准备 一公司级资料: 1、管理手册。——( 人事部) 2、程序文件。——( 人事部) 3、公司内审记录表。——( 管代或人事) 注: 的新版本已没有管代 了 4、管理评审( 计划、各部门报告、评审报告等) , 纠正/预防措施 记录。——( 管代或人事) 注: 的新版本已没有管代了 二工程资料: 1、国家、地方法律法规清单及合规性评价, 管代、质安、工程、 人事等负责人参与并签名。——( 人事部) 2、公司质安部对各项目的巡查记录要完整。——( 现场杨运全) 3、从事有毒有害/高空/特殊工种作业人员与职业健康安全有关的 体检报告要齐全。——( 人事部) 4、用于幕墙安装防雷接地所需的接地电阻测试仪及经纬仪、水准 仪等检测设备的检定/校准要在有效期内。——( 工程部) 5、现场施工机具设备的清单及维护保养记录要齐全。——( 工程 部) 6、施工组织设计的审批要完整( 工程部编制、设计部审批) 及向 监理方报审。——( 工程部)

7、项目部( 项目经理、项目负责人、安全员、质量员、施工员 等) 的人员配备, 人员资格证书要齐全。——( 工程部) 8、作业人员( 电工、焊工) 的资格证书, 作业人员进场前的三级安 全教育、项目部对作业人员安全技术交底( 要双方签字) ——( 工程部) 9、建筑材料/设备/构配筋进场自检及向监理方报验——( 工程部) 10、施工图纸会审、答疑、施工日志资料要齐全。——( 工程 部) 11、门窗、幕墙过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检 查记录, 四性试验( 风、水、密封性) 试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方检验的记录要齐全。——( 工程部) 12、劳动用品发放( 安全帽、安全带、工作服) 、项目现场作 业人员用餐/住宿如何安排? ? ——( 工程部) 13、现场固废处理( 如废弃的打胶密封罐、油漆桶、电焊渣) 如 何处理( 交予总包还是由供应商处理) ——( 工程部) 14、施工合同、中标通知书——( 工程部) 15、顾客满意度调查( 对已完工工程的发包方从质量、进度、文 明施工、保修服务等方面进行调查) 资料要齐全。——( 工程部) ( 质安部) 16、现场动火作业、高危作业的方案、记录要齐全。——( 工 程部) 17、现场幕墙施工是否使用吊篮( 要提供第三方检验合格后发放

三合一管理体系认证(材料准备)工作流程

三合一管理体系认证(材料准备)工作流程 一、目标分解与考核 确定管理目标分解管理目标制定《目标分解与考核办法》 (规定测量目标的频次、计算方法、考核部门)考核部门按期考核,填写《部门目标完成情况考核表》报质量部质量部汇总填写《目标分解考核表》发放给各部门(公布考核结果) 二、文件控制 文件编写评审会签批准编号受控使用单位(岗位)领取文件公司(办公室)及各部门分别建立文件清单文件更改 外来文件 a法律法规法律法规清单(非受控) b 原料、产品、方法标准受控外来文件清单 三、人力资源管理 1、建立人员档案确定组织机构和工作岗位确定岗位对人员能力的需求(岗位任职说明书)在岗人员评价,填写《岗位任职人员评价表》总经理批准合格上岗 2、确定培训需求制定年度培训计划培训实施计划培训签到 考核(提问、书面、操作技能)培训记录培训效果评价 3、特殊岗位、内审员、化验员等持证上岗 四、基础设施管理 建立设施设备档案、台帐建立《设备管理制度》建立设备维护保养标准分别按计划实施设备大、中修和日常维护保养分别建立记录监督检查和检修后验收证明设备和工序能力 五、合同评审 1、建立合同台帐区分重要或一般合同重要合同实施评审(包括重要电话合同)评审供货、质量保证、验收方式、运输服务等总经理批准签订合同(注意时间先后) 2、合同更改评审总经理批准更改成功信息沟通 六、合格供方评价(包括原料、辅料、配件、防护用品、运输服务等) 1、供方能力调查评价选择供方总经理批准建立合格供方名录 定期评价合格供方 2、在合格供方中实施采购 七、特殊(关键)过程确认 确定特殊(关键)过程实施确认,内容如下: 1人员确认:关键岗位人员培训考核记录及评价记录;

3体系审核准备资料

三体系审核需准备事项: 管理层(总经理、管代): 1)营业执照副本(已年检)、机构代码证副本(已年检)、税务登记证、开户许可证等复印件各1份; 2)公司公章; 3)陪同人员的确定:对组织管理体系、管理以及生产较为熟悉的人员; 4)各部门负责人:姓名; 5)明确认证范围(需按营业执照范围界定); 6)内审、管理评审(计划、通知、签到表、会议记录、总结报告); 7)外包(丝印、电镀、热处理、SMT、洗水……); 8)特种设备(货梯、电葫芦、行车、储气罐、锅炉、压力管道、机动叉车……)的特种设备登记表以及安全检验报告; 9)特种作业人员(电工、焊工、锅炉工、货梯工、机动叉车操作工、超重作业人员……)的上岗证; 11)公司的“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”; 12)环境监测报告(废水、废气、噪声、等); 13)生产场所有害因素安全检测报告; 14)生产工艺流程图; 15)各部门岗位职责; 16)相关资质证书:如“生产许可证”、“CCC证书”、“QS证书”、“建筑资质证书”、“印刷许可证书”、“排污许可证”“危险废弃物处理协议”“危险废弃物转移联单”……; 17)产品执行标准(国标、行标、地标、企标……) 18)产品第三方检测报告; 19)首末次会议(各主要部门负责人参加)。 生产部(制造部): 1)部门质量目标、环境和安全的“目标、指标和管理方案”; 2)生产设备清单; 3)生产设备点检保养维护维修表; 4)生产通知单(生产计划单、生产订单); 5)生产各工序作业指导书; 6)生产区域的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”; 7)生产区域的“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”; 8)环境和安全运行控制方法(水、气、声、渣、资源消耗); 9)应急响应和预案(消防演练、化学品泄露演练、爆炸演练等); 10)生产区域的环境和安全日常检查记录表; 11)生产区域的环境和安全不符合记录(含纠正预防措施)。 行政部(人事部、办公室): 1)部门质量目标、环境和安全的“目标、指标和管理方案”;

ISO体系认证审核前各部门准备资料清单

ISO体系认证审核前各部门准备资料清单 I S O9001:2015质量管理体系 一、人事行政部 1.公司组织结构图、岗位职责书;部门组织结构图及工作职责 2.公司去年与今年培训计划表 3.新进人员培训记录要齐全 4.人事档案花名册 5.劳动合同的签订及工伤保险 6.人员流失率的统计分析 7.特殊工作岗位的持证上岗证书,如电工证 二、品质部 1.部门组织结构图及工作职责。 2.客户投诉履历表 3.过程监控(进料,首件,巡检记录表、成品检验表,出货检验表,品质异常处理单) 4.不合格品的处理【进料不合格(不合格材料处理单,特采单)、制程不合格(品质异常处理单)、成品检验不合格(品质异常处理单)】 5.内部审核计划表 6.内部审核报告 7.管理评审报告 8.部门人员培训及相关记录(签到表及记录、考核、上岗证) 9.监视测量设备管理(测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书),公司仪器设备外部校验报告,内校记录10.重大客诉8D回复处理11.质量报表,数据统计分析(日报、周报、月报)12.质量目标统计及落实情况、跟踪记录(按月度展开)、改善报告13.检验记录报表(来料、过程、成品出货检验报告)14.文控中心,文件资料管理(内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理) 三、生产部 1.部门组织结构图及工作职责 2.生产工艺流程图 3.生产报表 4.车间管理制度 5.相关工序加工或测试记录 6.维修记录、报废申请单、报废率控制 7.订单交付达成情况 8.6S管理情况(主要现场查看:车间工序要挂相对应的 S O P,胶水瓶等要贴有物料标签,工作区域斑马线及标识,化学品区域及标识,合格品与不合格品区域划分及标识,颜色箱框管理),生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品9.设备点检表 四、采购部 1.部门组织结构图及工作职责 2.合格供应商名单 3.供应商调查表 4.供应商评估表 5.月度、

ISO认证需要准备哪些资料

需要准备哪些资料? 办公室: 3、人力资源:员工花名册、培训计划、培训记录、人员岗位能力评定记录、员工培训档案(6.2) 技术部: 1、生产设备的管理:设备台帐、设备检修计划、设备检修单、设备完好考核记录、设备日常保养检查表、工装模具台帐、工装模具验证记录、工装模具验收记录(6.3) 2、技术文件的编制、图纸管理(7.1) 生产部: 5、工作环境的管理:现场管理检查记录(6.4)

质检部: 2、监视和测量装置的管理:监视和测量装置一览表、监视和测量装置周期检定计划、监视和测量装置历史记录卡、监视和测量装置运行检查记录(7.6) 4、不合格品控制:不合格品报告(8.3) 销售部: 1、与顾客有关过程的控制:产品要求评审表、合同修改传递表、订单确认表、合同台帐(7.2) 采购部: 1、采购:供方调查表、供方评价记录、合格供方名单、供方业绩统计表、供方业绩评定表、采购计划、临时采购计划表(7.4) 车间: 1、生产计划的完成、设备的日常保养、工作制环境的控、标识的管理、产品防护 仓库: 1、产品标识卡、仓库台帐、入库单 2、保证帐、卡、物相符 管代:

4、管理评审:协助总经理组织管理评审(5.6) 产品要求评审签订合同登记合同下达生产计划 生产计划生产工艺单用料计划单采购计划进货检验随工单过程检验出厂检验 供方调查供方评价合格供方名单年度供方业绩跟踪记录供方年度复评形成本年度名单 1、申请:制造单位向审批机关提出制造许可申请,并且提交下述申请资料 (一)《申请书》中的申请许可类别表(单位法人代表签字,加盖单位公章); (二)工商营业执照; (三)组织机构代码证书; (四)特种设备质量保证体系目录(也可以为其他电子文本)。 因特殊情况,无法实施网上申请的而以纸质文件方式进行申请的,应当提交《申请书》(原件、一式 三份)、工商营业执照和组织机构代码证书(复印件)和特种设备质量保证体系目录(一份)。 2、受理:5个工作日内确定是否予以受理,并且出具《特种设备行政许可申请受理决定书》。

新版三体系管理评审全套资料2017

材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月 编制:办公室

目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录(含签到表) 4、管理评审输出(报告) 5、管理评审改进计划

管理评审计划 编号:CR-JL-9.3-01 2017-01

质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况:公司针对本次贯标工作做了大量的工作,包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等,公司体系宣贯工作比较顺利,公司体系转版运行基本达到相关标准的要求; 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划,总经理 配置了人力资源,建立了贯标领导小组,并对各个部门的负责人进行了 授权;按ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核,从整体上强化了员工的质量意识, 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件,并根据企业各部门的实际情 况编制了记录,经过反复修改、讨论,编写后的文件除组织会审讨论外, 还组织了多次学习,培训和交流。于2017年2月发布了A版质量、环境、 职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》,在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的《程序文件》,自体系运行以来,目前质量、环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录,为此我们在质量、环境、 职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准要求

三体系审核一般所需资料清单

三体系审核一般所需资料清单 以下是按一般企业机构设置来进行说明的,如果企业机构、职责设置与此不同,可根据企业实际的机构设置以及职责分工,由相关的职责部门进行提供 一、办公室/人资部 1、营业执照、组织机构代码证复印件,如有生产许可要求的要提 供生产许可证件。 2、环境影响评价报告、安全卫生设施验收报告 3、项目竣工验收报告(三同时验收报告) 4、环境检测报告(噪声、污水、锅炉废气、食堂油烟、车间空气) 5、员工体检报告、食堂工作人员健康证、食堂卫生许可证 6、危废处理情况统计及处理转移联单(危废处置清单及处置信 息) 7、体系文件清单(包括外来文件清单)、记录清单、文件发放/回 收登记表 8、特种作业人员资质证书(叉车工、电工、电焊工、锅炉工、电 梯工、安全管理员等证书) 9、特种设备年检报告(叉车、锅炉、电梯、行车等特种设备) 10、年度培训计划、培训实施记录、培训效果评价 11、岗位说明书、岗位能力评价 12、与环境、职业健康安全相关的运行控制措施或相关管理制度 13、环境、安全日常运行检查记录与考核

14、部门环境因素清单、危险源清单以及环境、安全管理方案 15、部门质量、环境、安全目标及绩效,管理方案的实施情况 16、环境和安全部门出具的守法证明 17、适用的法律法规清单 18、合规性评价资料(包括与质量、环境、安全相关的法律法规、 规章、地方性法规等) 19、应急预案、应急演练记录以及对预案的评审 二、供销部(包括仓库) 1、供方选择评价调查表 2、合格供方名录 3、采购计划、采购协议、采购订单 4、供方业绩评价 5、订货合同以及对合同的评审情况 6、顾客要求的确认及确认方式 7、顾客财产登记以及若发生了顾客财产的丢失、损坏或不适用的情况与顾客的告知并记录 8、顾客满意的测量(顾客满意度调查与分析) 9、顾客反馈信息或对顾客投诉的处理情况 10、部门质量、环境、安全目标及绩效,环境、安全管理方案的实施情况 11、对供方施加环境影响所采用的方式或方法 12、有毒有害化学品清单 13、有毒有害化学品的物质特性说明书(MSDS) 14、危险化学品仓库的管理制度、人员能力以及储存环境、消防器材 的配备情况等

三体系认证年度审核各部门准备的材料 ()

各部门材料准备 工作项目部门准备工作现场工作内容 办公室环境、(安全)三同时验收批复、营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证(安监局出具不需要证明)、消防验收、防雷防 静电、排污许可证 确定人员职业健康安全负责人: 员工事务代表: 确定体系文件编制、审核、批准人 职能分配、职责确定公司组织机构,公司现有部门职责须包含质量、环境、安全方面的职责 职责下发 入职要求确定公司现有各部门、各类人员的能力需求规定、岗位人员能力评定记录 公司目前管理制度的收集、修改、标准化、发放? 环境管理制度、计量器具检定规程2个 培训制定公司年度培训计划(包括公司内部质量、环境、安全培训、外部培训、新员工培训、转岗培训等) 公司培训计划的完成情况,培训记录收集、培训效果评价 特种作业人员台帐:电工、压力容器操作工、锅炉工、安全管 理人员等持证上岗 制定方针全公司征集质量/环境/职业健康与安全管理方针。(可发动公司各部门主管、员工征集方针。)初步制定质量/环境业健康与安全管理方

管理目标主要围绕以下这几个方面制定公司目标: 产品一次合格率≥; 顾客满意度≥; 1)三废达标排放; 2)化学品中毒、触电伤亡、重大安全事故为0,职业病, 工伤事故≤%。 目标分解到各部门,并进行考核初步制定管理目标分解至各部门,体行中再修改 文件收集、修改确定公司现有文件的编号方法 收集公司各部门现有文件、文件标准化 填写公司文件控制清单、外来文件清单 文件发放记录完成 确定管理性文件和 性文件编号方法, 文件按编号方法进 号文件标准化。 记录收集、修改公司现有记录的编号方法,各部门收集各部门现有记录,检查 现有记录是否按编号方法进行编号,并列出记录清单。 确定记录编号方法 出公司记录清单 相关方管理对绿化、道博、建筑施工发相关方的一封信 填《相关方环境、安全检查记录》 墨盒、硒鼓回收协议 设备管理公司现有设备台帐、制定公司设备维护保养计划、设备检修记录收集、设备检修计划(设备大、中、小修计划)、设备点检记 录收集 特种设备清单(锅炉、压力器容等)整理、检定证书是否在有 效期内 监视和测量设备台账、周检计划整理(包括温度表、流量计、 压力表、可燃气体报警仪等、pH计、化验室设备检定)、检定 证书确保在有效期内。检查公司目前的设理是否符合要求

三体系审查所需准备资料清单

三体系评审所准备资料 1、管理手册(质量部) 2、程序文件:(质量部) 3、管理制度:(质量部) 4、记录表格(质量部) 5、记录清单(质量部) 6、文件清单(质量部) 7、授权书:检验员、管代、内审员(质量部) 8、管理方针、管理目标(质量部) 9、管理目标及目标完成情况统计(质量部) 10、内部审核(质量部)注意内审员是否变化 11、管理评审(质量部) 12、守法声明(质量部) 13、合规性评价 14、外来文件清单 15、法律法规清单 16、文件发放记录 17、部门职能职责 18、岗位说明书 19、培训计划(三个标准的培训必须要有) 20、培训计划实施的资料 21、人员岗位能力的评价 22、特种作业人员名单及证书:电工、电焊工、行车工、叉车工、 压力容器操作工、特种作业人员管理人员 23、特种设备检定情况:行车、叉车、客梯、压力容器 24、设备台账 25、设备维修计划 26、设备维修实施情况 27、检验、接收准则 28、产品执行的国家标准清单 29、作业指导书 30、图纸、工艺 31、销售合同台账 32、销售合同 33、销售合同评审记录 34、采购物资重要度分类、采购控制程序 35、合格供方名录 36、合格供方评价表

37、合格供方资质、供方绩效考核 38、采购合同、订单 39、生产计划 40、特殊过程确认(焊接、挤出):过程能力确认、日常参数监视 41、计量器具台账 42、计量器具周检计划 43、计量器具检定证书 44、顾客满意度测量 45、产品的监视和测量 46、不合格品台账 47、不合格品评审 48、环境因素识别评价 49、危险源识别评价 50、重要环境因素清单 51、不可接受风险清单 52、管理方案 53、应急预案 54、应急演练\预案评审 55、现场巡视检查 56、有毒有害物质测量(粉尘、噪音、有害气体) 57、劳保用品发放标准及发放记录 58、体检 59、安全教育(各层次) 60、消防器材巡视及定置、台账 61、配电室高压防护用具的绝缘检测 62、防雷检测(无) 63、污水处理 64、危险化学品控制(制度,要有检查) 65、危废的控制 66、食堂运行许可 67、食堂健康证 68、手持电动工具管理(制度、要有绝缘检测)

ISO9001质量管理体系认证需准备的资料(生产企业)

昆明确历达企业管理咨询有限公司 ISO9001:2008认证前配合事项 一、认证前需提交的资料: 1、公司营业执照、机构代码证、生产许可证(如有)等证件复印资料。 2、生产工艺流程。 3、公司简介及公司组织架构;公司各部门负责人员的名单; 4、确定一名管理者代表及其名字,职务; 5、公司各部门及岗位的岗位职责说明; 6、原材料供应商台帐,包括供应商的名称、联系方式、供方的营业执照等复印件。 7、公司主要的顾客名单。 8、主要原材料清单。 9、与产品有关的国家或行业规范、标准名录。 10、检测设备台帐及检定合格证,比如台称、分析仪、卡尺等。 11、生产设备清单。 二、认证时需准备的资料如下: 1、特殊岗位人员证书复印件(如锅炉工、电工、焊工、叉车驾驶证等)。如有需提供 2、如果有行车,需提供行车的年度检查记录,由质量监督局检查的记录。 3、销售合同、订单及销售记录(最近的记录就行了); 4、检测设备检定合格证,比如台称、分析仪等; 5、生产设备检修记录; 6、原材料采购计划及原材料检验记录; 7、2012年产品“生产计划”,如计划生产什么产品,规格是哪些,生产的数量是多少等。 8、生产过程中的记录,如生产记录、生产过程检查或检验记录等; 9、产品检验标准、检验规范及产品检验记录; 10、仓库现场管理及相应的库存记录。 11、准备各类产品的产品标签和产品合格证各1份。 12、其他质量管理体系相关的记录(由咨询师配合完成)。 13、其他未尽事项看审核情况再进行补充和完善。 注:认证前请整理一下工作现场,如车间、仓库等,做好相应的标识。 谢谢配合! 昆明确历达企业管理咨询有限公司

体系认证需准备资料

50430体系认证需准备资料 一、施工用计量仪器检定。 二、申请认证的各资质所对应的“在建工程”(必须)和“已完工 工程”项目资料各一份。 三、各部门准备资料: 人力资源部: 1.人力资源管理规定对员工招聘及录用、培训、薪酬、绩效考核等要求。 2.提供按岗位说明书配置人员,并进行能力确认。 3.编写绩效考核管理制度。 4.编写详细的年度培训计划,并做好记录。 5.人力资源发展规划 6.绩效考核记录。 市场部: 1.对项目部招标文件进行评审,评审要求补充详细。 2.项目合同交底记录。 3.编制建筑材料、构配件及设备供方评价标准。 4.编写工程移交防护与保修服务、服务质量检查验收作业文件。工程部: 1.提供施工图、设计文件验收与技术交底记录。 2.编写应急预案,内容包括:违规事件的报告和处理、与工程建设有关方的沟通方式、应形成哪些记录等等。

3.施工机具清单,内容包括:名称、规格、型号、数量、进场和退场时间等。 4.施工机具供方评价要求及评价记录。 5.编写分包管理制度,并对分包方进行评价。 6.对工程项目进行划分,并提供技术交底记录。 7.补充图纸发放记录,人员能力确认记录, 8.提供电工证。 9.提供建筑材料、构配件、设备进场验收记录。 10.编写施工过程质量检查文件,内容包括:质量检查方法、频次及要求等。 11.编写突发事故风险应急预案。 12.编写成品(完工部分)保护方案。 13.支架焊接、隐蔽工程等确认记录,和监控记录。 14.编写成品(完工部分)保护管理制度,内容包括:成品保护责任、监护人员、保护区域和方法。 工程管理部: 1.编写工程施工中所需的作业指导书。 2.编写《试验、检测管理制度》。 3.施工现场质量检验记录。 4.施工质量检查制度。 5.质量安全事故处理制度 技术部:

三体系审核准备资料

企业三体系审核所需资料 1、营业执照副本(有有效年检章的)、组织机构代码证 2、安全生产许可证或生产许可证等相应资质证书 3、公司法人及管代的安全培训证书 4、环境/职业健康安全的守法证明 5、房屋产权或租赁协议、公司的地理位置图/区域的平面布置图 6、环境评价报告、批复、三同时验收报告 7、现场的噪声、污水、粉尘等监测报告 8、车间环境监测报告(ISO14001)、车间安全监测报告(OHSAS18001) 9、食堂的卫生许可证以及食堂人员的健康证 10、施工企业五大员证书(申报的在建项目的五大员证书完整一套,其他的再抽2个) 11、特种作业人员证书(电工/电焊工/)、特种设备安检报告 12、安全带/安全网/绝缘鞋(手套)/验电笔等的安检报告 13、有毒有害等特种作业岗位员职业健康体检报告(3~4份) 14、员工的意外伤害保险缴费凭证 15、初始环评审及危害辨识报告 16、环境因素清单、环境因素评价表、重要环境因素清单 17、危险源清单、危险源评价表、重大危险源清单 18、管理手册、程序文件 19、质量目标及分解、目标考核结果、 20、环境目标、指标,安全目标、指标,管理方案,完成情况 21、岗位说明书(职责权限和任职要求)、授权书 22、作业指导书、管理制度 23、受控文件清单、文件收发记录、记录清单 24、设备设施台帐、检修计划、检修记录、日常维护保养记录 25、计量台帐、计量检定计划、计量检定记录、计量器具检定证书 26、生产记录:生产任务单、生产计划、完成情况汇总、特殊过程确认、参数记录 27、在建/竣工项目资料:招投标书、合同、开工报告、施工组织设计、技术交底、检 验批次记录、隐蔽工程验收记录、分项验收记录、竣工验收报告等 28、检验、验收规范:进货检验规范、过程巡检规范、成品验收规范 29、检验记录:进货检验记录、过程(首件、巡检)检验记录、成品检验记录 30、年度培训计划、培训记录、内审员证书 31、销售合同、产品要求评审记录,顾客满意度调查表及统计 32、采购合同、供应商调查记录、合格供方目录 33、EMS、OHSMS运行记录,运行控制检查表,固废处置记录 34、MSDS清单、标识,垃圾分类方法、标识、垃圾桶,消防设施台帐和检查记录 35、应急响应预案(消防、食物中毒、台风、触电、辐射、有毒气体)、应急措施手册 36、消防演习计划和记录、食物中毒演习计划和记录、辐射源泄露演习计划和记录 37、法律法规清单、合规性评价(ISO14001+OHSAS18001) 38、相关方识别、施加影响记录 39、内部审核记录(内审计划、实施计划、检查表、内审报告) 40、管理评审记录(管评报告、输入总结报告、管评报告、改进计划) 注:以上内容中,红色字体内容表示建筑施工企业申请认证时需要准备的资料,绿色字体内容表示申请ISO14001、OHSAS18001认证时需要准备的资料,黑色字体内容表示企业申请ISO9001认证时需要提交的资料。

体系认证需准备资料

体系认证需准备资料公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

50430体系认证需准备资料 一、施工用计量仪器检定。 二、申请认证的各资质所对应的“在建工程”(必须)和“已完工工 程”项目资料各一份。 三、各部门准备资料: 人力资源部: 1.人力资源管理规定对员工招聘及录用、培训、薪酬、绩效考核等要求。 2.提供按岗位说明书配置人员,并进行能力确认。 3.编写绩效考核管理制度。 4.编写详细的年度培训计划,并做好记录。 5.人力资源发展规划 6.绩效考核记录。 市场部: 1.对项目部招标文件进行评审,评审要求补充详细。 2.项目合同交底记录。 3.编制建筑材料、构配件及设备供方评价标准。 4.编写工程移交防护与保修服务、服务质量检查验收作业文件。 工程部: 1.提供施工图、设计文件验收与技术交底记录。 2.编写应急预案,内容包括:违规事件的报告和处理、与工程建设有关方的沟通方式、应形成哪些记录等等。

3.施工机具清单,内容包括:名称、规格、型号、数量、进场和退场时间等。 4.施工机具供方评价要求及评价记录。 5.编写分包管理制度,并对分包方进行评价。 6.对工程项目进行划分,并提供技术交底记录。 7.补充图纸发放记录,人员能力确认记录, 8.提供电工证。 9.提供建筑材料、构配件、设备进场验收记录。 10.编写施工过程质量检查文件,内容包括:质量检查方法、频次及要求等。 11.编写突发事故风险应急预案。 12.编写成品(完工部分)保护方案。 13.支架焊接、隐蔽工程等确认记录,和监控记录。 14.编写成品(完工部分)保护管理制度,内容包括:成品保护责任、监护人员、保护区域和方法。 工程管理部: 1.编写工程施工中所需的作业指导书。 2.编写《试验、检测管理制度》。 3.施工现场质量检验记录。 4.施工质量检查制度。 5. 质量安全事故处理制度 技术部:

职业健康安全管理体系认证需要什么资料

企业职业健康安全管理体系是指整个企业管理体系中专门从事职业健康安全管理的部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针、目标所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。企业职业健康安全管理体系的核心是职业健康安全。建立职业健康安全管理体系的目的是促进职业健康安全风险的管理。企业自行分析和评估影响员工安全和健康的风险因素,确定职业健康安全的目标和管理计划,消除或控制风险因素。 ISO45001职业健康与安全管理体系认证审核需准备的详细资料 1、企业营业执照 2、组织机构代码证 3、安全生产许可证 4、生产工艺流程图及说明 5、公司简介及体系认证范围说明 6、职业健康安全管理体系组织架构图 7、职业健康安全管理体系管理者代表任命书 8、公司员工参与职业健康安全管理情况 9、员工代表任命书和选举产生记录

10、公司厂区平面图(管网图) 11、公司电路线路平面图 12、公司各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点 13、公司危险源位置图(标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置,并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置) 14、职业健康安全管理体系相关文件(管理手册、程序文件、作业指导类文件等) 15、职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况 16、消防验收报告 17、安全生产守法证明(风险高的生产企业需要) 18、公司内/外信息反馈表(原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等) 19、内/外信息反馈资料(和供应商及客户) 20、内/外信息反馈资料(和员工及政府机构) 21、OHSAS18001职业健康安全意识培训 22、职业健康和安全基本知识 23、火灾等应急预案演练(应急准备和响应) 24、三级安全教育的资料 25、特殊岗位(职业病岗位)人员清单 26、特殊工种的培训情况 27、现场5S管理与安全生产管理 28、危险化学品安全管理(使用、防护管理) 29、现场安全标识知识培训 30、劳保用品(PPE)的使用知识培训

企业三体系审核所需资料

企业三体系审核所需资 料 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

40、管理评审记录(管评报告、输入总结报告、管评报告、改进计划) 注:以上内容中,红色字体内容表示建筑施工企业申请认证时需要准备的资料,绿色字体内容表示申请ISO14001、OHSAS18001认证时需要准备的资料,黑色字体内容表示企业申请ISO9001认证时需要提交的资料。 申请组织需提交的申请附件资料 申请ISO9000认证请填写以下内容: 1.是否对标准条款进行删减否是删减条款 请阐述删减的理由: 2. 请在申请时递交以下资料: ①法律地位证明文件复印件(如营业执照等);②组织机构图;③生产工艺流程 图或业务流程图;④质量管理体系手册和程序文件;⑤行业资质证书(如:生产许可证、卫生许可证、3C认证证书或清单、食品QS标志认证证书或清单等);⑥执行标准清单目录(GB/SJ等行业标准、或经技术监督部门备案的企业标准);⑦产品型式试验报告或最近一年内产品质量检测报告(适用时);⑧内审与管理评审报告(必要时);⑨主要生产加工设施设备及检验设备清单(适用时)。 申请ISO14000认证请填写以下内容: 1.废水排放口个,废水处理装置无有请说明 2.锅炉无有个;工业窑炉无有个;工艺废气排放口无 有个 3.危险固体废弃物种,请说明: 4.厂界噪声:达标超标不明 5.请在申请时递交以下资料: ①法律地位证明文件复印件(如营业执照等);②组织机构图;③生产工艺流程 图或业务流程图;④厂区平面图及社区平面图;⑤适用法律法规清单;⑥重要环境因素清单;⑦环境影响评价报告及“三同时”验收证明;⑧环境管理体系手册和程序文件。 6.请在第一阶段审核时提供: 环境监测机构出具的近一年内的各项污染物监测 报告,所在地环境保护行政主管部门出具的近一年内未因环境违法受到处罚的守法证明。 申请OHSMS18000认证请填写以下内容: 1.是否有以下特殊作业: 有毒作业粉尘作业噪声(震动)作业高温、低温作业电离、非电离辐射作业 危险化学品储存运输其他请说明 2.请在申请时递交以下资料 ①法律地位证明文件复印件(如营业执照等);②组织机构图;③生产工艺或服 务活动流程及关于现场的说明;④厂区平面图及社区平面图;⑤适用法律法规清单;⑥危险源清单;⑦职业健康安全管理体系手册和程序文件。 3.请在第一阶段审核时提供: 卫生监督管理部门(或疾控中心)出具的近一年内各项工作场所有害因素监测报告(适用时)

管理体系认证所需提交资料

管理体系认证所需提交资料 质量管理体系认证所需提交资料: 1. 企业营业执照及年检证明复印件; 2. 有效期内的许可证或资质证书及年检证明复印件; 3. 组织简介、组织机构图、职能分配表; 4. 产品生产流程/工作过程简图; 5. 企业质量体系覆盖范围内的不在同一市、县的机构目录; 6. 施工或勘测设计、监理、物业管理、房地产开发、保洁等单位还应提供正在实施的所有工程项目的现场(包括工程规模、进度、地点等)情况,填写《受审核组织临时多场所清单》; 7. 如对ISO9001:2000标准进行了删减,提供删减合理性的说明; 8. 受控的质量管理体系文件及必需的文件清单。 环境管理体系/职业健康安全管理体系/HACCP认证所需提交资料: 1. 法律地位的证明文件、如营业执照及年检证明复印件,环境/健康安全/卫生许可复印件; 2. 有效期内的许可证或资质证书及年检证明复印件; 3. 组织简介、组织机构图、职能分配表;

4. 环境安全监测报告(仅环境管理体系); 5. “环评”、“安评”报告及批复、“三同时”验收报告(必要时、仅环境管理体系); 6. 地理位置及厂区平面示意图; 7. 主要工艺流程及污染物的产出示意图; 8. 污染物排放执行标准证明(必要时、仅环境管理体系); 9. 申请组织一年内无重大事故证明(必要时); 10. 环境管理管理体系文件(包括重要环境因素清单、法律法规清单及及目标指标和环境管理方案,仅环境管理体系); 11. 职业健康安全管理体系文件(包括危险源及风险评价清单,法律法规清单及目标指标和管理方案,仅职业健康安全管理体系); 12. HACCP/GMP体系文件(包括法律法规清单;食品安全目标、指标;供排水管网图;虫害控制图,仅HACCP/GMP); 13. 施工或勘测设计、监理、物业管理、房地产开发、保洁等存在固定多场所或临时多场所的单位还应提供所有的场所情况,填写《受审核组织多场所清单》。

质量管理体系认证审核资料准备详解

质量管理体系认证审核资料准备详解 质量管理体系认证是企业质量控制能力水平一种标志,拥有这个证书,从某种程度上说明企业具备国家相关机构认可质量控制水平。是一套完整的质量控制方法,以顾客为心中,产品质量遵循持续改进。以质量管理体系八大管理原则为基础,围绕持续顾客满意的宗旨,将产品的质量做好,那么我们在质量管理体系认证时,企业应该如何看待这次认证,各部门需要准备哪些资料呢?如何才能完成一次外部审核呢,带着这些问题,我们来回顾一下以往质量管理体系外审,在些以我们公司为例,简要说明一下在质量管理体系审核时,需要准备哪些资料。 首先,质量管理体系审核是一次系统的审核,这就要求各部门密切配合,环环相扣,保持紧密的合作关系。其次,这是一次侧重质量管理水平控制的审核,自然与生产环节质量数据控制有很关联。最后,质量管理体系是一个完整的系统,所以每个部门都需要准备资料,需各种资料的准备又是有章可循的,并不是杂乱无章的。那么究竟该如何准备一次完整的审核资料呢?下面,我们就来详细的列举说明,相信看了这篇文章后,聪明的你就会对质量管理体系有一个系统的认识,清楚在认证审核时需要准备哪些资料,应该侧重哪些资料,在资料准备时,应该以什么资料为主线,做到有条不紊,心中有数。 大家知道,做任何事情,都有一个原则,写任何故事,都有一条主线,那么质量管理体系是否有主线呢,那么这个是什么呢?告诉大家,质量管理体系的主线就是质量手册和程序文件。有人会说这不是两个文件吗?是的,确实是两个文件,但所有文件都是以这个两个文件为基础,所以我们才说这是中心,也是在整个过程中,需要参照文件。 下面,我们来详细介绍一下,需要准备哪些文件,各部门都有哪些文件。首先查看一下质量手册中的组织架构,据此来分配各部门的需要准备的文件与表单。就被审核方来讲,围绕这样几个部门准备资料,其它都是相互关联的,所以有这些资料后,就能保障审核的资料的完整性。具体要准备的部门有管理层、研发部、人力资源部、销售部、品管部、采购部、生产部和生产车间八个部门。其中生产部可以包含生产车间,具体看公司的架构安排。 各部门需准备的资料已做罗列,需要准备如下资料。

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