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江苏省星级工地检查表

江苏省星级工地检查表
江苏省星级工地检查表

江苏省建筑施工标准化星级工地检查概况表

标准化星级工地等级:□三星 □项目部自查 □企业检查 □县(市、区)检查 □设区市检查 □省厅检查 □其他检查

规定项无不符合项,检查项符合率达到 规

定项无不符合项,检查符合率达到 规定项无不符合项,检查符合率达到 序号中1为规定项,2-9为检查项,10为加分项,总体符合率 实际检查项B 、符合项C

计算中不计规定项目和加分项

95%及以

上。

90%及以上、

80%及以上、 E

□二星 95%以

下。

90%

□一星 2-9为检查项,

江苏省建筑施工标准化星级工地检查表(一)

(规定项)

□项目部自查□企业检查□县(市、区)检查□设区市检查□省厅检查□其他检查

项目名称:

检查组组长:

成员:

检查日期:

江苏省建筑施工标准化星级工地检查表(二)

(安全管理)

□项目部自查□企业检查□县(市、区)检查□设区市检查□省厅检查□其他检查

项目名称:

检查组组长: 成员:

检查日期: 年月日

江苏省建筑施工标准化星级工地检查表(三)

(模架和脚手架工程)

□项目部自查□企业检查□县(市、区)检查□设区市检查□省厅检查□其他检查

项目名称:________________________________________________________________

检查组组长: 成员:

检查日期: 年月日

江苏省建筑施工标准化星级工地检查表(三)

检查组组长: 成员:

检查日期: 年月日

江苏省建筑施工标准化星级工地检查表(四)

(起重机械)

□项目部自查□企业检查□县(市、区)检查□设区市检查□省厅检查□其他检查

项目名称:___________________________________________________________________

江苏省建筑施工标准化星级工地检查表(四)

2017实验室生物安全专项检查表

精心整理附件1 人间传染的病原微生物实验室生物安全检查表 一、实验室基本信息 验室名称微生物实验室实验室所属单位 定代表人地址 联系电话邮编 验室总面积实验室级别* 总人数其中实验技术人员 验室负责人联系电话 安全负责人联系电话 *实验室级别如为BSL-3或者ABSL-3及以上,并通过认证的,请注明核心区/防护区面积、国家认可证书编号及有效期。 注:本表适用于单个实验室,如自查单位有多个实验室,需分开填写。 二、检查项目 关的资质证明、文件符合不符合缺项情况(如符合,需提供证书号及有效期) 可(ISO/IEC:17025-2005)情况(如符合,需提供证书号及有效期) 物安全认可(GB19489-2008)情况(如符合,需提供证书号及有效期) 病原微生物实验室资格证书或批复(如符合,需提供证书号或文号及有效期) 病性病原微生物实验活动批准文件(如符合,需提供证明) 案情况(如符合,需提供证明) 组织机构符合不符合缺项

安全委员会(或领导小组) 物安全管理工作实施方案制定和落实 职生物安全监督员 组织管理和相应的组织图 生物安全责任书》签订情况 生物安全承诺书》签订情况 管理体系符合不符合缺项管理手册 原微生物的风险评估报告并适时更新 防护措施 作的病原微生物的标准操作程序(SOP) 室仪器设备和设施使用的标准操作程序 理制度建立符合不符合缺项物安全管理制度 管理制度 制度和措施 弃物处理制度 制度 报告处理制度 工作内部自查制度 管理人员及实验室人员培训考核制度 员准入规定 与管理符合不符合缺项员生物安全培训记录

实验室生物安全法律法规 生物实验室生物安全管理条例 8 员经过专业技术培训记录 员经过实际操作技能培训和演练记录 有专职维护技术人员 境、设施和设备符合不符合缺项口处张贴生物危害标志 部生物安全等各类标识 路线标识 干净整洁,无杂物,无与实验活动无关的物品 使用 (有效期内) (包括工作人员是否正确使用、状态正常) 状态标识 状态与实际相符 程序 程序 柜

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查表大全

建筑施工安全检查评分汇总表表3.0.1 企业名称:经济类型: 资质等级: 单位工程 名称建 筑 面 积 (m2 ) 结 构 类 型 总 计 得 分 (满 分 分 值 100 项目名称及分值 安全 管理 (满 分分 值为 10 分) 文明 施工 (满 分分 值为 20 分) 脚手 架 (满 分分 值为 10 分) 基坑 支护 与模 板工 程 (满 分分 值为 “三 宝” “四 口” 防护 (满 分分 值为 施工 用电 (满 分分 值为 10 分) 物料 提升 机与 外用 电梯 (满 分分 值为 塔 吊 (满 分分 值为 10 分) 起重 吊装 (满 分分 值为 分 5) 施工 机具 (满 分分 值为 分 5)

分) 10 分) 10 分) 10 分) 评语:

检查单位负责人 受检 项目 项目 经理 年月日

安全管理检查评分表表3.0.2 序检查项扣分标准应得 分数扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制,扣10分 各级各部门未执行责任制,扣4~6分 经济承包中无安全生产指标,扣10分 未制定各工种安全技术操作规程,扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格,扣5分 10 2 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标),扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全措施未落实,扣8分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 10 4 分部(分项) 工程安全技 术交底 无书面安全技术交底的扣10分 交底针对性不强,扣4~6分 交底不全面,扣4分 交底未履行签字手续,扣2~4分 10 5 安全检查无定期安全检查制度,扣5分 安全检查无记录,扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施,扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣5分 10 6 安全教育无安全教育制度,扣10分 新入场工人未进行三级安全教育,扣10分 无具体安全教育内容,扣6~8分 变换工种时未进行安全教育,扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程,扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的,扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的,扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目班前安全 活动 未建立班前安全活动制度,扣10分 班前安全活动无记录,扣2分 10 8 特殊作业 持证上岗有一人未经培训从事特种作业,扣4分 有一人未持操作证上岗,扣2分 10 9 工伤事故工伤事故未按规定报告,扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣10分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 10 安全标志无现场安全标志布置总平面图,扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣5分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 小计40 检查项目合计100 注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

文明现场施工安全检查表格范本

安全文明施工检查表 施工单位;上海两港市政工程有限公司日期:工程单 位:申江路(中环线—S2)高架专用道工程4标检查人: 序 号 检查项目内容与要求存在问题整改情况 1 现场围档1 施工工地是否有围墙或围档,围档是否低于 1.8m 2 围档材料是否坚固、稳定、整洁、美观 3 围档或围墙是否沿工地四周连续设置 2 封闭管理1 施工现场是否设置进出口大门是否有门卫 人员和门卫管理制度 2 进入施工现场人员是否佩戴工作卡 3 大门处是否设置企业标志 3 施工场地1 工地地面是否平整;道路是否畅通 2 工地是否有排水设施、排水是否通畅 3 是否泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道 4 工地是否有积水 5 工地是否设置吸烟处、是否随意吸烟 4 材料堆放1建筑材料、构件、料具是否按总平面布局堆放2材料是否分类堆放是否整齐,是否做到工完场地清 3建筑垃圾堆放是否整齐、是否设置垃圾池 4是否易燃易爆物品分类存放 5 施工现场 标牌1 大门口处挂的七牌一图其内容是否齐全 2 标牌是否规范、整齐 3 是否有安全标语 4 是否有宣传栏、黑板报等 6 生活设施 1厕所是否符合卫生要求 2 是否设置厕所,随地大小便 3是否供应卫生饮水 3 生活垃圾是否及时清理,是否专人管理7 施工组织 设计中安全技术措施施工组织设计中是否有安全措施,施工组织设计中临是否有临时用电设计方案,临时用电设计方案是否经审批,专业性较强的大项目,未编制独立专项安全施工组织设计,安全措施不全面, 8 分部、分 项工程安全技术交底是否有书面安全技术交底,交底针对性不强、交底不全面、交底未交到班组、作业人员、交底是否有履行签字手续 安全检查 是否有安全检查制度是否定期检查并有记录

施工现场安全检查表

火电工程施工现场专业安全检查表 目录 一、火电工程施工现场专业安全检查表编制及使用说明 (35) 二、施工现场 (37) 1.现场安全检查表 (37) 三、安全防护设施 (39) 1.个人防护用品安全检查表 (39) 2.防护栏杆安全检查表 (42) 3.孔洞盖板安全检查表 (43) 4.隔离设施安全检查表 (44) 5.安全网安全检查表 (45) 6.速差自控器安全检查表 (46) 7.安全自锁器安全检查表 (47) 8.活动支架安全检查表 (48) 9.废料垃圾通道安全检查表 (49) 10.滑线安全网安全检查表 (50) 11.手扶水平安全绳安全检查表 (51) 四、施工用电 (52) 1.施工用电管理安全检查表 (52) 2.施工供、用电线路安全检查表 (53) 3.变压器安全检查表 (54) 4.配电室安全检查表 (55) 5.专用盘、配电箱安全检查表 (57) 6.照明安全检查表 (59) 7.接地(零)及防雷保护安全检查表 (62) 五、防火防爆 (65) 1.防火、防爆安全检查表 (65) 2.危险品库安全检查表 (67) 六、季节性施工 (72) 1.夏季施工安全检查表 (72) 2.冬季施工安全检查表 (74) 七、高处作业与交叉作业 (75) 1.高处作业安全检查表 (75) 2.交叉作业安全检查表 (77) 八、脚手架和梯子 (78) 1.脚手架一般规定安全检查表 (78) 2.竹脚手架安全检查表 (80) 3.木脚手架安全检查表 (81) 4.钢管脚手架安全检查表 (82)

7.悬吊脚手架安全检查表 (86) 8.脚手架的拆除安全检查表 (88) 9.移动式竹木梯子安全检查表 (89) 10.移动式轻金属折梯安全检查表 (91) 11.钢筋爬梯安全检查表 (92) 12.绳梯安全检查表 (93) 九、起重与运输 (94) 1.起重安全检查表 (94) 2.运输安全检查表 (96) 十、焊接、切割与热处理 (99) 1.焊接、切割与热处理安全检查表 (99) 2.高处焊接与切割安全检查表 (100) 3.金属容器和坑井的焊接与切割安全检查表 (101) 4.集中供氧站安全检查表 (102) 5.热处理安全检查表 (103) 6.气瓶安全检查表 (104) 7.制氧站安全检查表 (106) 8.乙炔站安全检查表 (107) 十一、施工机具 (109) 1.电动工器具安全检查表 (109) 2.砂轮机安全检查表 (112) 3.磨石机安全检查表 (113) 4.蛙式打夯机安全检查表 (113) 5.混凝土搅拌机(附搅拌站)安全检查表 (115) 6.钢筋切料机安全检查表 (118) 7.(预应力)张拉设备安全检查表 (119) 8.点、碰焊机安全检查表 (121) 9.平刨机安全检查表 (122) 10.带锯机安全检查表 (123) 11.圆盘锯安全检查表 (124) 12.空压机安全检查表 (125) 13.水泵安全检查表 (127) 14.滤油机安全检查表 (128) 15.电焊机安全检查表 (129) 16.金属切削机床安全检查表 (131) 17.链条葫芦安全检查表 (133) 18.钢丝绳安全检查表 (134) 19.卷扬机安全检查表 (135) 十二、升降机 (137)

2、市文明工地检查表_b

附件二表1 上海市文明工地土建装饰安装专业工程 安全防护设施检查表(试行) 工程名称:施工单位:. 类别序号评分内容标准分扣分实得分否决项1*现场实物与专项方案不相符的,否决 一、脚手架 (一) 架体与 建筑结 构稳定 1 脚手架开口处的封头、拉结不设置,0.2~1.0分; 2 2 悬挑架、梁(埋件)连接不合理、安装不符设计要求, 扣0.5~2.0分; 3 各类脚手架拉结达不到规范要求的,拉结点应用红色标示, 扣0.2~1.0分。 (二) 架体封 闭隔离 1 悬挑式底层未采取全封闭不漏尘板材铺设,扣0.5~1.0分 封闭不严,扣0.2~1.0分 2 2 使用国家明令禁止使用的设备、设施和材料,扣0.5~1.0分 2 施工层不设防护栏杆、踢脚板,扣0.1~0.5分 3 施工层外侧以下,未用平网或其他措施封闭,扣0.5~2.0分 4 施工脚手架与建筑物之间未进行隔离或隔离不严密, 扣0.2~1.0分 (三) 脚手架 杆件与 脚手板 1 不按规定设剪刀撑或设置不规范,扣0.1~0.5分; 3 2 杆件锈蚀、变形严重或未作防锈处理,扣0.1~0.5分 3 脚手板(笆)铺设不严密、绑扎不牢,扣0.1~0.5分 4 脚手架上可坠物未及时清理,扣0.1分 二、 模板支撑系统1 立杆间距或纵横向水平杆设置不全,扣0.5~2.0分 2 2 立杆底部处理不符合规定,扣0.2~1.0分 3 高度超过4米未设置剪刀撑,或其它不规范,扣0.2~1.0分 三、 高处作业防护1立体交叉作业无方案、现场无防护措施,扣0.5~2.0分 2 2 临边洞口无防护措施或不严密,扣0.2~2.0分 3 操作平台(移动平台),不符合要求,扣0.5~1.0分 4 未做到标准化、工具化、定型化,扣0.1~0.2分 四、特殊部位1内脚手架采光井脚手架搭设,不符合要求,扣0.5~2.0分 3 2 电梯井脚手架未按标准搭设,不符合要求,扣0.5~2.0分 3 卸料平台、钢平台设置,不符合要求,扣0.5~2.0分 4 井架、人货电梯等通道口防护,不符合要求,扣0.5~1.0分 5 防护棚布局、搭设、连接不合理,扣0.5~2.0分 五、个人防护1使用不符合规范的安全防护用品,扣0.5~1.0分 1 2 未正确佩戴安全带或安全帽,扣0.1~0.5分 六、 加分项 1现场使用新工艺、新技术且有推广价值的,每项加0.1分 七、 其它 合计15 注:打*号项为否决项目,本表中的其它项,可以根据实际检查情况,对表内没有的扣分内容实施扣分。一般扣分值为0.1~0.5,较大的问题可以扣分0.5~2分。 检查人:年月日

施工现场安全检查表

施工现场安全、文明定期大检查记录表 编号:ZT001工程名称:无锡苏宁广场工程施工单位:中建一局(集团)有限公司 联合检查单位 单位名称参加人员建设单位:无锡苏宁置业有限公司 监理单位:上海建科建设监理有限公司 施工单位:中建一局(集团)有限公司 检查内容 项目序 号 检查内容 检查情况 (存在问题必须记录明确,无问题打 “√”) 落实整改时间 现场文明施工布置情况1 施工区域是否设置封闭围护,大门设 置是否合理,满足车辆通行要求 大门及围墙√现场道路不畅通不能满足任何 车辆通行 2 施工现场内的布置:七牌二图、临时 用水、用电设置是否合理 七牌二图未设置好,临时用水未按照新方案实 施,部分区域消防用水无 3 门卫及工地内安全保卫工作是否落 实 √ 4 办公室、会议室安全生产岗位责任 制、项目部管理组织机构、体系、安 全文明目标是否上墙有明确规定 施工现场办公室墙上无任何制度 5 施工现场作业区与办公室、食堂、生 活区是否分开设置,分开设置有无安 全通道及屋顶塔吊范围内安全防护 办公室、食堂与施工作业区未分开设置,无安 全通道、办公室屋顶也无安全防护。场外生活 区垃圾未清理,宿舍部分较脏乱,环境较差 6 现场临时厕所是否随时保持干净基本干净 7 施工现场是否整洁,物料堆放是否按 照事先规划的场地进行放置 施工现杂战乱无章,材料混在一起乱堆放, 8 施工机械、设备及进场物料存放是否 专有堆场或仓库, 材料进场无固定堆场,随意摆放 9 作业面物料使用及拆除,整理是否做 到工完料清,堆放整齐 均未做到工完料清,也未进行整理,堆放杂乱 10 施工现场周围是否设置排水系统(排 水沟),排水是否畅通。 部分设置,排水不畅,积水全部流到地下室内11 施工扰民、防台防汛、防暑降温、防 触电、防食品中毒等整治工作的开展 和落实是否到位 施工措施有,均未作相关书面记录 12 现场安全标语宣传情况只有几幅,未覆盖整个现场 13 《建筑工程施工许可证》是否办理消防施工许可证无

施工现场安全文明检查表

建筑市政工程施工 安全文明标准化工地检查评分办法 一、总则 1.1 为了科学地评价建筑市政工程(以下简称工程)安全生产文明施工情况,提高管理水平,预防伤亡事故的发生,维护职工的安全和健康,施工场地的文明、绿色,实现评价工作的标准化、规范化,特修订本办法。 1.2 本办法适用于我司工程施工现场安全文明标准化的检查和评价。施工现场安全生产文明施工标准化管理除应执行本办法外,尚应符合国家、省现行有关法律、法规和标准的规定。当本办法高于国家现行相关标准时,依照本办法执行。 1.3为了更好地贯彻落实国家、省关于工程施工安全文明生产的法规、文件和标准的精神,依据国家有关法律法规、标准和规程,结合我省工程施工中伤亡事故风险情况而编制。 二、检查分类 2.1 对市政工程施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做检查、评价时,采用检查评分表的形式,分为安全管理,文明施工,安全防护,施工用电,施工机具以及基坑沟槽工程(含下水道),脚手架与模板,起重与吊装。 2.2 以上安全管理,文明施工,安全防护,施工用电,施工机具为综合项,基坑沟槽工程(含下水道),脚手架与模板,起重与吊装三类为专项。专项可按工程项目的类型予以取舍,本办法未包含的可以添加。缺项或添加的应按所检查项目得分加权平均获得总分。 可评项目的实得分之和100 缺项或添加项目(工地)总计得分= 可评项目的应得分之和施工采用本办法未列的技术、材料、设备、工艺的,应根据该技术、材料、设备、工艺规范结合本办法执行。

三、评分方法 3.1本评价办法设主控项和扣分项。打*号为主控项。主控项分为下列三类“***”“**”“*”。 3.2如***主控项不得分,则该标段总分不得分。如**主控项不得分则该综合项或专项不得分。如*主控项不得分,则所属栏目不得分。 3.3其他扣分项目按要求予以评分,扣完为止。如综合项或专项单项得分低于60%的,则该综合项或专项不得分。 3.4专项缺项应在汇总表中注明“缺项”。 3.5 工程施工安全文明评分,应以项目总分/10,得到总得分,作为对一个施工工地现场安全生产文明情况的评价依据,分为优良、合格、不合格三个等级。 3.5.1优良 无***或**主控项失分。汇总表得分值应在80分及其以上的; 3.5.2合格 无***主控项失分。汇总表得分值应在80分以下及其70分以上的; 3.5.3不合格 无***主控项失分且汇总表得分值不足70分的。

生物安全自查报告

病原微生物实验室生物安全自查报告为进一步规范我站病原微生物实验室生物安全管理工作,防范实验室生物安全事故的发生,按照市卫计委统一部署,我站对照病原微生物实验室生物安全检查表,对实验室进行自查,现将自查情况汇报如下: 一、组织机构和人员 对我站“实验室生物安全委员会”进行了人员调整,负责此项工作的组织领导,实验室负责人为生物安全的第一责任人,并在检验科和业务科设置了兼职的生物安全员,负责该工作的具体检查,并对工作人员进行考核培训,使其熟悉掌握工作中涉及的相关内容。 二、风险评估和风险控制 实验室遵守国家各项法律法规(如《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国献血法》等)的相关法律法规,严格按照《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》等技术规范,对试验活动涉及的病原微生物进行风险评估后,交站生物安全委员会审核批准。 三、实验室质量体系文件和管理制度 建立了一套较为完整的质量管理体系,分为质量手册、程序文件、标准操作规程、记录等四个层次的文件,还编写了《实验室生物安全手册》,详细规定了诸如实验室管理,人员培训,消毒,人员防护要求,事故处理,职业暴露处理及传染病报告等方面的程序文件,日常工作严格按照体系文件的规定进行,并按照规定做好相关记录。

四、人员培训与管理 实验室人员每年均参加委站两级的生物安全等专业技术培训,了解实验室生物安全法律法规和相关处理程序。 五、不合格项的识别控制 X月份,省卫计委组织专家组,对我站进行了三年一次的换证技术审查,我科室接受了专家组《血站实验室质量管理规范》的审查,包括生物安全等内容,科室工作得到专家组的认可,一次性通过验收。针对专家组提出的不合格项,进行原因分析,制定纠正措施并以整改到位,最后由质管科对实施效果进行跟踪验证。 六、内审和管理评审 我站每年均参加XX协作组组织的专家内审,内审活动有内审计划,内审员全部取得相关资质并有授权,内审活动覆盖所有环节。 每年底,我站对所有流程进行一次管理评审,验证质量体系运行的充分性、适宜性和有效性。 七、实验室布局、设施和设备 实验室入口处张贴了醒目的生物危害标志及其说明,并设有门禁系统,实验室内部生物安全等各类标识较为齐全,紧急撤离路线标识明显。实验室内干净整洁,无杂物,无与实验活动无关的物品。84消毒液和乙醇(75%)均在有效期内。洗眼装置能够正常使用,工作人员可以正确使用。仪器根据实际使用状态张贴相应的状态标识,“正常使用”标识为蓝色,“维护中”标识为黄色,“停用”标识为红色。实验室配备不间断电源,保证应急供电。每台(套)关键设备均

施工现场安全文明施工检查表

施工现场安全文明施工检查表

工程施工安全检查评分汇总表表3.0.1 企业名称:经济类型:资质等级: 单位工程(施工现场)名称 建 筑 面 积 (m2 ) 结 构 类 型 总 计 得 分 ( 满 分 分 值 100 分) 项目名称及分值 安 全 管 理 ( 满 分 分 值 为 10 分) 文 明 施 工 ( 满 分 分 值 为 20 分) 脚 手 架 ( 满 分 分 值 为 10 分) 基杭 支护 与模 板工 程 (满 分分 值为 10 分) “三 宝” “四 口” 防护 (满 分 分值 为10 分) 施工 用电 (满 分分 值 为10 分) 物料提 升机与 外用电 梯 (满分 分值 为10 分) 塔吊 (满 分分 值 为10 分) 起重 吊装 (满 分分 值为 5分) 施工 机具 (满 分分 值为 5分) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99表格 2

评语: 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99表格 3

检查单位负 表 人 受 检 项 目 项目 经理 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99表格 4

号分数分数分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制的扣10分 各级各部门未执行责任制的扣4~6分 经济承包中无安全生产指标的扣10分 未制定各工种安全技术操作规程的扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格的扣5分 10 2 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目 标)的扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计,扣8 分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 10 4 分部(分项) 工程安全 技术交底 无书面安全技术交底扣10分 交底针对性不强扣4~6分 交底不全面扣4分 交底未履行签字手续扣2~4分 10 5 安全检查无定期安全检查制度扣5分 安全检查无记录扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分 10 6 安全教育无安全教育制度扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育扣10分 无具体安全装置内容扣6~8分 变换工种时未进行安全教育扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5 分 10 小计60 7 一 般 项 目班前安 全活动 未建立班前安全活动制度,扣10分 班前安全活动无记录,扣2分 10 8 特种作业 持证上岗 一人未经培训从事特种作业,扣4分 一人未持操作证上岗,扣2分 10 9 工伤事 故处理 工伤事故未按规定报告,扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣10分 未建立工伤事故档案,扣4分 10 10 安全标志无现场安全标志布置总平面图,扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣5分 10 小计40 检查项目合计100

病原微生物实验室生物安全检查表.doc

附件 2: 病原微生物实验室生物安全检查表 序号检查容检查方法1生物安全实验室的备案管理( 5 分) 生物安全实验室应按规定在各市卫生计生委进行备案,并将所开展的病 1.1原微生物实验活动报受理备案的卫生行政部门,才可开展相应的实验活查备案表动。 1.2生物安全实验室备案应在有效期。查备案表2组织机构管理( 5 分) 2.1 实验室负责人是生物安全第一责任人。查文件 单位设有生物安全管理委员会,成员由单位负责人、实验室管理人员、 2.2 感染控制人员、检验技术人员、医学顾问、安保负责人等相关人员组成,查文件 并明确了职责。 实验室设立单位应有具体的职能部门负责生物安全管理工作,配备专 (兼)职管理人员。职能部门负责人应是生物安全委员会的有职权的成 2.3 员;职能部门主要职责是:①负责组织制定、维护和监督有效的实验室查资料 生物安全管理计划,②定期组织对实验室进行生物安全监督检查。③负 责组织生物安全委员会对实验室所操作的生物因子进行风险评估。 得不符合要求或评分标准 分需整改之处 BSL-1 、 BSL-2 、 BSL-3 实验室全 部备案。(3 分) 在备案围开展实验活动。( 1 分) 备案在有效期。(1分) 有生物安全第一责任人。(1 分) 成立生物安全管理委员会。( 1 分) 人员安排合理。(0.5 分) 职责明确。(0.5 分) 有具体的职能部门负责。(1 分) 职责明确。(1 分)

序号检查容检查方法评分标准 得不符合要求或 分需整改之处3 建立并维持风险评估与风险控制程序( 4 分) 编制有实验活动涉及的病原微生物风险评估报告。其中包括(但不限于 ):有实验活动涉及的病原微生物风险评 ①病原微生物危害评估,包括一般生物学特性,在外界环境的稳定性,估报告。( 2 分) 3.1 致病性和感染数量,传播途径及潜在暴露的后果,预防、诊断和治疗等风险评估报告容符合要求( 1 分), 查资料 项扣 0.2 分。 容;②实验室实验活动评估及其危险性与预防措施;③实验室设施设备少 1 安全风险评估;④实验室人员安全状况评估;⑤实验室安全管理评估; ⑥风险评估结论。 3.2 风险评估应由具有经验的专业人员进行,风险评估报告应提交单位生物提交单位生物安全委员会审核批准。 查资料 安全委员会审核批准。(1分) 4 建立安全管理体系文件,包括安全管理手册、程序文件、操作规程、安 全手册、记录( 10 分) 安全管理手册中应明确实验室安全管理的方针和目标,管理方针至少应有生物安全管理手册。( 0.5 分) 包括以下容:实验室对遵守国家以及地方相关法规和标准的承诺,对遵生物安全管理手册容符合要求。( 0.5 4.1 守良好职业规、安全管理体系的承诺,明确本实验室安全管理的宗旨。分) 管理目标应建立在对本实验室所从事工作围的风险评估基础上,对本实 查资料 验室所从事工作围、管理活动和技术活动制定明确的安全指标,指标应 该明确、可考核。 应明确规定实施具体安全要求的责任部门、责任围、工作流程及责任人、符合要求。( 1 分) 4.2 任务安排及对操作人员能力的要求、与其他责任部门的关系、应使用的查资料 工作文件等。

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